Anda di halaman 1dari 6

PENYERAPAN ANGGARAN TRIBULAN …….

TAHUN ……

Informasi Umum
1. Nama : Pemerintah Kabupaten Lumajang
2.    Alamat : Jl. Alun - Alun Utara No. 7 Lumajang
3.    Nomor Perda DPA …….. :
4.    Tanggal DPA ……… :
5.    Total Anggaran DPA ………. :

Rincian APBD Tahun …………..


1.    Belanja Pegawai :
2.    Belanja Barang :
3.    Belanja Modal :
4.    Belanja Sosial :
5.    Belnja Lainnya :
6.    Jumlah Total :

Rencana Serapan Per Triwulan


No Jenis Belanja Triwulan I (Rp) Triwulan II (Rp) Triwulan III (Rp) Triwulan IV (Rp) Jumlah (Rp)
1 Belanja Pegawai -
2 Barang -
3 Modal -
4 Sosial -
5 Lainnya -
6 Jumlah - - - - -

Realisasi Serapan Per Triwulan


No Jenis Belanja Triwulan I (Rp) Triwulan II (Rp) Triwulan III (Rp) Triwulan IV (Rp) Jumlah (Rp)
1 Pegawai -
2 Barang -
3 Modal -
4 Sosial -
5 Lainnya -
6 Jumlah - - - - -

Realisasi Nilai Pajak Pusat


No Uraian Nilai (Rp)
1 Nilai Pajak Pusat yang dipungut
2 Nilai Pajak Pusat yang disetor
Selisih -
Realisasi Program Prioritas
Realisasi s.d
No Proyek Strategis Nasional Target TA % Penyebab Rekomendasi
Triwulan Berjalan
1
2
3

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN


No Jenis Pendapatan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV JUMLAH
A Target Pendapatan - - - - -
1 Pajak Daerah -
2 Retribusi Daerah -
3 Hasil Pengelolaan -
4 Lain-Lain -
B Realisasi Pendapatan - - - - -
1 Pajak Daerah -
2 Retribusi Daerah -
3 Hasil Pengelolaan -
4 Lain-Lain -

Keterangan
1 Agar dijelaskan penyebab secara umum jika Pendapatan dan atau realisasi tidak tercapai sesuai target
2. Perlu dijelaskan untuk Realisasi anggaran (Kolom 7) yang realisasinya dibawah 90%
a. Belanja Pegawai realisasi di bawah 90 %
Alasan .............................................................................................................................
b. Belanja Barang realissi di bawah 90%
Alasan .............................................................................................................................
c. Belanja Modal di bawah 90%
Alasan .............................................................................................................................
d. Belanja Bantuan di bawah 90 %
Alasan .............................................................................................................................
e. Belanja Lain-lain di bawah 90%
Alasan .............................................................................................................................
ALOKASI DAN REALISASI BELANJA K/L/D

Rasio
Realisasi s.d TW III %
No Jenis Belanja Anggaran (Rp) Thd Ambang Batas
(Rp) Realisasi
Total
1 2 3 4 5 = 4/3 6
1 Belanja Pegawai #DIV/0! #DIV/0! ≤38%Total Realisasi Belanja
2 Belanja Barang dan Jasa #DIV/0!
3 Belanja Modal #DIV/0! #DIV/0! ≥26%Total Realisasi Belanja
4 Belanja Bantuan Sosial #DIV/0!
5 Belanja Lain-lain #DIV/0!
Total Belanja 0 0 #DIV/0! ≥90% Pagu Total Belanja

KHUSUS PEMDA

%
Realisasi
Rasio
Urusan Wajib Pemerintah Realisasi s.d TW IV thd total
No Anggaran (Rp) thd Total Ambang Batas
Daerah (Rp) pagu
belanja
urusan
wajib

1 2 3 4 5 = 4/3 8 6
1 Pendidikan #DIV/0! #DIV/0! ≥20% total realisasi belanja
2 Kesehatan #DIV/0! #DIV/0! ≥10% total realisasi belanja
3 Pekerjaan umum dan #DIV/0! #DIV/0!
penataan ruang
4 Perumahan rakyat dan #DIV/0! #DIV/0!
kawasan permukiman
5 Ketenteraman, ketertiban #DIV/0! #DIV/0!
umum, dan pelindungan
masyarakat
6 Sosial #DIV/0! #DIV/0!
Total Belanja Urusan Wajib 0 0 #DIV/0! #DIV/0! ≥90% Pagu Total Belanja
Urusan Wajib
Keterangan

7
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Keterangan

7
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
KETEPATAN WAKTU

Informasi DIPA/Perda
A APBD
1 Nomor DIPA
2 Tanggal DIPA/Perda APBD

Rencana Penarikan Dana |


B Realisasi Anggaran

Rencana Penarikan Realisasi Anggaran


No Triwulan Persentase
Dana (Rp) (Rp)

1 Triwulan I #DIV/0!
2 Triwulan II #DIV/0!
3 Triwulan III #DIV/0!
4 Triwulan IV #DIV/0!
Total - - #DIV/0!
EFEKTIVITAS

Rasio
Realisasi
No Uraian Jumlah Rencana/Pagu Anggaran/Kegiatan Realisasi/A
nggaran

1 2 3 4
1 Anggaran Belanja (Rp) #DIV/0!
2 Jumlah Kegiatan #DIV/0!

Rasio kegiatan #DIV/0! Rasio anggaran 1.375

2 Capaian Program Strategis


Persentase realisasi output/hasil kegiatan pada 90.55 %
program strategis K/L/D

Anda mungkin juga menyukai