Anda di halaman 1dari 311

APL

(POKJAWAS KA

INPUT DATA EDM


APLIKASI EDM - RKJM
AWAS KANWIL KEMENAG PROPINSI JAWA TIMU

ANALISIS PROFIL

DM REKOMENDASI PROGRA
TIM
PENYUSUN
M
WA TIMUR)

ROGRAM JADWAL
PENDANAAN
RKTM
TIM PENYUSUN

PEMBINA Drs. M. SYAMSURI, M.Pd (KABID PENDMA JATIM)


PENASEHAT Dr. TRIANTO, M.Pd (Kasi Kelembagaan Pendma Jatim)
Drs. ZURNI, S.Pd,M.MPd (Ketua Pokjawas Jatim©0895330763553/081333287973)
KETUA TIM BUARDI, S.Ag.,M.M (Probolinggo © 085330177871)
ANGGOTA Drs. AHMAD YAHYA, M.Ag (Gresik © 08563418744)
Dra. IDA SAFIATURAHMA, M.Pd.I (Lamongan)
EMI ROSYIDAH, M.Pd.I (Kota Kediri)
KHOLIL, S.Ag.,M.Pd (Pasuruan)
MUHLAS, M.Pd.I (Gresik)
Dra. CHOYATIN NASHUCHA, M.Pd (Pasuruan)
RUSLAN THOHIRIN, S.Ag, M.Si (Ponorogo)
Dr. YUMNAN ABADI, M.Ag (Trenggalek)
FARIDA HIDAYATI, S.Ag, M.Pd.I (Pamekasan)
JUSRIHADI, S.Ag, M.Pd.I (SITUBONDO)
Dra. RUHAYANAH, M.Pd (Mojokerto)
APLI
(POKJAWAS K

SUMBER DANA PENGEM


APLIKASI EDM - RKJM
JAWAS KANWIL KEMENAG PROPINSI JAWA TIM

PENDANAAN

ENGEMBANGAN OPERASIONAL
KJM
AWA TIMUR)

IONAL PRINT
MENU
RKTM
APLI
(POKJAWAS K

RE

JADWAL KERJA DANA


APLIKASI EDM - RKJM
JAWAS KANWIL KEMENAG PROPINSI JAWA TIM

RENCANA KERJA TAHUNAN

DANA TAHUNAN LKT


EDM
KJM
AWA TIMUR)

AN

T PRINT
MENU
PENDANAAN
DATA MADRASAH
by Buardi Kab.Probolinggo with TIM MBM Jatim (085330177871) by Buardi Kab.Probolinggo with

Jenis Madrasah : MI

Nama Madrasah : MIN Ar-Rahman Widodaren

Alamat Madrasah : Widodaren Kidul 005/002

Kecamatan : Widodaren

Kabupaten/Kota : Ngawi

Nama Kepala Madrasah : Syafrudin Imtikhani,S.Pd.I

NIP Kepala Madrasah : NIP. -

Nama Bendahara : Ria Dwy Susanti,S.Pd

NIP Bendahara : NIP. -

Nama Komite : H Qomari

Nama Yayasan : Ar-RAHMAN

Nama Ketua Yayasan : Moch. Muqorobin

JUMLAH SISWA (Penerima BOS) : 81


PERIODE RKJM : 2022 s/d 2026

Tanggal Penetapan RKJM : 18 Oktober 2021

Kota/Kabupaten : Ngawi

Tanggal Penetapan EDM : 20 Oktober 2021

Waktu Pelaksanaan Rapat EDM Hari : Selasa

Tanggal : 20 Oktober 2021

Pukul : 08.00 s/d 16.00


MTs 1100000 Madrasah Ibtidaiyah

MA 1500000

900000
Nama Madrasah MIN Ar-Rahman Widodaren
A ASPEK KEDISIPLINAN
Skor Penilaian
Indikator Standar Bobot Skor
4 3 2 1 Perolehan

A1 SI 4 FALSE

A2 SI 4 4

A3 SPL 3 FALSE

A4 SKL 3 FALSE

A5 SKL 2 FALSE

A6 SPL 2 FALSE

A7 SPL 3 FALSE

Jumlah 21 4
B ASPEK PENGEMBANGAN DIRI
Skor Penilaian Skor
Indikator Standar Bobot Perolehan
4 3 2 1

B1 PTK 2 FALSE

B2 PTK 4 FALSE

B3 PTK 3 FALSE

B4 PTK 2 FALSE

B5 PTK 2 FALSE

B6 PTK 2 FALSE

Jumlah 15 0
C ASPEK PEMBELAJARAN
Skor Penilaian Skor
Indikator Standar Bobot Perolehan
4 3 2 1

C1 SPR 3 ● 4

C2 SPR 3 FALSE

C3 SPR 3 FALSE
C4 SPN 3 FALSE

C5 SPN 4 FALSE

C6 SPN 3 FALSE

C7 SPN 4 FALSE

Jumlah 23 4
D ASPEK SARPRAS
Skor Penilaian Skor
Indikator Standar Bobot Perolehan
4 3 2 1

D1 SSP 3 FALSE

D2 SSP 3 FALSE

D3 SSP 3 FALSE

D4 SSP 4 FALSE

D5 SSP 4 FALSE

Jumlah 17 0
E ASPEK PEMBIAYAAN
Skor Penilaian Skor
Indikator Standar Bobot Perolehan
4 3 2 1

E1 SB 4 FALSE

E2 SB 3 FALSE

E3 SB 2 FALSE

E4 SB 2 FALSE

Jumlah 11 0
EDM OFFLINE
Alamat Widodaren Kidul 005/002 Widodaren Ngaw

SKPM Bukti
Tingkat Indikator Pencapaian SPT STM Aspek Fisik

#N/A
0 16 KLIK

Selama 2 semester terakhir, 95%-100% guru mengajar di kelas sesuai jadwal dan
waktu yang ditetapkan oleh madrasah
(Ketidakhadiran guru di kelas tidak mengganggu proses pembelajaran karena 16 16 KLIK
dapat diganti dengan guru lainnya)
#N/A
0 12 KLIK

#N/A
0 12 1.90 KLIK

#N/A
0 8 KLIK

#N/A
0 8 KLIK

#N/A
0 12 KLIK

16 84

SKPM Bunti
Kriteria Penentuan Skor SPT STM
Aspek Fisik
#N/A
0 8 KLIK

#N/A
0 16 KLIK

#N/A
0 12 KLIK

0.00
#N/A
0 8 KLIK

#N/A
0 8 KLIK

#N/A
0 8 KLIK

0 60

SKPM Bunti
Kriteria Penentuan Skor SPT STM Aspek Fisik
90%-100% guru telah menyusun RPP matapelajaran yang diampunya sesuai
ketentuan
12 12 KLIK

#N/A
0 12 KLIK

#N/A
0 12 KLIK

1.30
#N/A
0 12 1.30 KLIK

#N/A
0 16 KLIK

#N/A
0 12 KLIK

#N/A
0 16 KLIK

12 92

SKPM Bunti
Kriteria Penentuan Skor SPT STM
Aspek Fisik
#N/A
0 12 KLIK

#N/A
0 12 KLIK

#N/A
0 12 0.00 KLIK

#N/A
0 16 KLIK

#N/A
0 16 KLIK

0 68

SKPM Bunti
Kriteria Penentuan Skor SPT STM Aspek Fisik
#N/A
0 16 KLIK

#N/A
0 12 KLIK

0.00
#N/A
0 8 KLIK

#N/A
0 8 KLIK

0 44
NE
en Kidul 005/002 Widodaren Ngawi

Ringkasan Deskripsi Profil

Selama 2 semester terakhir, 100% guru mengajar di


kelas sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh
madrasahJika terdapat guru yang tidak dapat
mengajar dikarenakan alasan yang sangat jelas
dengan bukti yang akurat, misalnya karena sakit
Selama 2 semester
dibuktikan terakhir,
dengan surat dari100% guru
dokter, cutimengajar di
melahirkan,
kelas sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan
haji, dan sejenisnya Ketidakhadiran guru di kelas oleh
madrasahJika
tidak menggangguterdapat guru
proses yang tidak dapat
pembelajaran karena
mengajar dikarenakan alasan yang sangat jelas
dapat diganti dengan guru lainnya
dengan bukti yang akurat, misalnya karena sakit
#N/A
dibuktikan dengan surat dari dokter, cuti melahirkan,
haji, dan sejenisnya Ketidakhadiran guru di kelas
tidak mengganggu proses pembelajaran karena
dapat diganti dengan guru lainnya
#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

Ringkasan Deskripsi

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

Ringkasan Deskripsi

95% guru telah menyusun RPP matapelajaran yang


diampunya sesuai ketentuan

#N/A

#N/A
#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

Ringkasan Deskripsi

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

Ringkasan Deskripsi

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A
REKOMENDASI HASIL EDM
A. KEDISIPLINAN
UTAMA
NO INDIKATOR YANG DIANALISIS PROFIL/ KONDISI RIIL MADRASAH LEVEL HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN REKOMENDASI
YA TIDAK
1 Apakah semua guru hadir di sekolah Selama 2 semester terakhir, 100% guru Selama 2 semester terakhir, 90%-100% guru #N/A
sesuai kalender pendidikan mengajar di kelas sesuai jadwal dan waktu hadir di madrasah sesuai kalender pendidikan
berdasarkan kurikulum nasional? yang ditetapkan oleh madrasahJika terdapat di madrasah (Jika terdapat guru yang tidak
guru yang tidak dapat mengajar dikarenakan hadir dikarenakan alasan yang sangat jelas
alasan yang sangat jelas dengan bukti yang dengan bukti yang akurat, misalnya karena
akurat, misalnya karena sakit dibuktikan sakit telah dibuktikan dengan alasan yang
dengan surat dari dokter, cuti melahirkan, 0 jelas misalnya surat dari dokter, cuti V
haji, dan sejenisnya Ketidakhadiran guru di melahirkan, haji, dan sejenisnya)
kelas tidak mengganggu proses
pembelajaran karena dapat diganti dengan
guru lainnya

2 Apakah semua guru mengajar di kelas Selama 2 semester terakhir, 100% guru Selama 2 semester terakhir, 95%-100% guru Perlu mempertahankan kehadiran
sesuai jadwal mata pelajaran yang mengajar di kelas sesuai jadwal dan waktu mengajar di kelas sesuai jadwal dan waktu guru di kelas sesuai jadwal dan waktu
ditetapkan? yang ditetapkan oleh madrasahJika terdapat yang ditetapkan oleh madrasah yang ditetapkan oleh madrasah
guru yang tidak dapat mengajar dikarenakan (Ketidakhadiran guru di kelas tidak
alasan yang sangat jelas dengan bukti yang mengganggu proses pembelajaran karena
akurat, misalnya karena sakit dibuktikan 4 dapat diganti dengan guru lainnya) V
dengan surat dari dokter, cuti melahirkan,
haji, dan sejenisnya Ketidakhadiran guru di
kelas tidak mengganggu proses
pembelajaran karena dapat diganti dengan
guru lainnya
3 Apakah kepala madrasah melakukan #N/A Selama 2 semester terakhir, kepala #N/A
supervisi secara rutin proses madrasah pernah melaksanakan supervisi
pembelajaran terhadap seluruh dan menindaklanjuti hasil supervisi kepada
guru ? semua guru
0 V

4 Apakah semua siswa hadir di sekolah #N/A Selama 2 semester terakhir, 95%-100% siswa #N/A
mengikuti pelajaran sesuai jadwal hadir di madrasah sesuai kalender pendidikan di
yang ditetapkan ? madrasah
(Jika terdapat siswa yang tidak hadir dikarenakan
alasan yang sangat jelas dengan bukti yang
akurat, misalnya karena sakit dibuktikan dengan
0 surat dari dokter)
V
5 Apakah siswa aktif #N/A Dalam 2 semester terakhir, 90%-100% siswa #N/A
membaca/meminjam buku yang membaca/meminjam buku yang tersedia di
tersedia dalam perpustakaan ? perpustakaan
0 V

6 Apakah Madrasah melaksanakan #N/A Madrasah melaksanakan seluruh penilaian kinerja #N/A
penilaian kinerja pendidik dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi: (1)
kependidikan ? kesesuaian penugasan dengan keahlian, (2)
keseimbangan beban kerja, (3) keaktifan, (4)
pencapaian prestasi, (5) keikutsertaan dalam
berbagai lomba
0 V

7 Apakah Madrasah secara rutin #N/A Dalam 2 semester terakhir, madrasah melakukan #N/A
melakukan pertemuan dengan guru pertemuan rutin dengan guru dan tenaga
dan tenaga kependidikan untuk kependidikan 3x atau lebih per semester
melakukan evaluasi diri terhadap
kinerja sekolah/madrasah dalam
rangka pemenuhan 8 Standar 0 V
Nasional Pendidikan?

8
B. PENGEMBANGAN DIRI
1 Apakah kepala madrasah aktif #N/A Dalam 2 semester terakhir, kepala #N/A
mengikuti pelatihan atau kegiatan madrasah mengikuti kegiatan sejenis
pengembangan diri dalam rangka pelatihan/workshop/pertemuan dalam
meningkatkan kapasitas kepala rangka peningkatan kompetensi kepala
sekolah ?
madrasah minimal 3x per tahun
0 V
2 Apakah Semua aktif mengikuti #N/A Dalam 2 semester terakhir, 90%- 100% #N/A
KKG/MGMP ? guru secara aktif mengikuti kegiatan
KKG/MGMP dan yang sejenis seperti media
daring (online) dalam rangka meningkatkan
pengetahuan, keterampilan, dan wawasan
0 V

3 Apakah guru aktif mengikuti kegiatan #N/A Dalam 2 semester terakhir, 90%- 100% guru #N/A
sejenis pelatihan/workshop dalam mengikuti kegiatan sejenis
rangka peningkatan kompetensi? pelatihan/workshop dalam rangka
peningkatan kompetensi
0 V

4 Apakah kepala administratif aktif #N/A Dalam 2 semester terakhir, Kepala Tata #N/A
mengikuti kegiatan sejenis Usaha/Tenaga Administrasi mengikuti
pelatihan/workshop dalam rangka kegiatan pelatihan/workshop dalam rangka
peningkatan kompetensi dan peningkatan kompetensi dan keterampilan
ketrampilan?
minimal 3x per tahun

0 V

5 Apakah kepala laboran aktif #N/A Dalam 2 semester terakhir, laboran #N/A
mengikuti kegiatan sejenis mengikuti kegiatan pelatihan/workshop
pelatihan/workshop dalam rangka dalam rangka peningkatan kompetensi dan
peningkatan kompetensi? keterampilan minimal 3x per tahun
0 V

6 Apakah kepala perpustakaan aktif #N/A Dalam 2 semester terakhir, kepala #N/A
mengikuti kegiatan sejenis perpustakaan mengikuti kegiatan
pelatihan/workshop dalam pelatihan/workshop dalam rangka
rangka peningkatan kompetensi ? peningkatan kompetensi dan keterampilan
0 minimal 3x per tahun V

C. PROSES PEMBELAJARAN
1 Apakah semua guru Guru 95% guru telah menyusun RPP 90%-100% guru telah menyusun RPP Perlu mempertahankan semua guru
mengembangkan RPP yang matapelajaran yang diampunya sesuai matapelajaran yang diampunya sesuai rutin menyusun RPP matapelajaran
diampunya? ketentuan ketentuan yang diampunya sesuai ketentuan
4 V

2 Apakah guru menggunakan #N/A Lebih dari 90% guru telah menggunakan metode #N/A
metode pembelajaran yang sesuai pembelajaran melalui ceramah, demonstrasi,
karakteristik siswa dan mata diskusi, belajar mandiri, simulasi, curah pendapat,
pelajaran? studi kasus, seminar, tutorial, deduktif, dan
induktif
0 V

3 Apakah Guru menggunakan media #N/A 90%-100% guru menggunakan media #N/A
pembelajaran yang sesuai karakter pembelajaran yang sesuai karakter siswa
siswa dan mapel?
0 V

4 Apakah Guru menggunakan penilaian #N/A 90%-100% guru melakukan penilaian #N/A
otentik dalam penilaian proses otentik, yaitu menilai kesiapan siswa,
pembelajaran? proses, dan hasil belajar secara utuh
sehingga akan menggambarkan kapasitas,
gaya, dan perolehan belajar siswa yang
mampu menghasilkan dampak instruksional
0 pada aspek pengetahuan dan dampak V
pengiring pada aspek sikap

5 Apakah guru melakukan evaluasi dan #N/A 90%-100% guru melaksanakan penilaian #N/A
penilaian setiap siswa ? hasil belajar dalam bentuk: (1) ulangan, (2)
pengamatan, dan (3) penugasan kepada
seluruh siswa
0 V
6 Apakah guru memanfaatkan hasil #N/A 90%-100% guru memanfaatkan hasil #N/A
penilaian untuk perencanaan penilaian untuk merencanakan program
program remedial, pengayakan dan remedial, pengayaan, dan pelayanan
perbaikan proses pembelajaran? konseling. Selain itu, hasil penilaian
dimanfaatkan sebagai bahan untuk
0 memperbaiki proses pembelajaran sesuai V
Standar Penilaian Pendidikan

7 Apakah Madrasah #N/A Ø Madrasah menyelenggarakan kegiatan #N/A


menyelenggarakan kegiatan remedial remedial dan/atau pengayakan secara rutin
dan/atau pengayakan secara rutin? sesuai jadwal yang ditetapkan
Ø 95%-100% siswa mengikuti remedial dan/atau
pengayakan sesuai jadwal
0 V

D. SARANA PRASARANA
1 Apakah buku teks dan bacaan, #N/A Semua buku teks dan bacaan mata #N/A
baik tercetak maupun digital, tersedia pelajaran dalam bentuk cetakan dan digital
lengkap di madrasah? tersedia di perpusatakaan madrasah

0 V

2 Apakah alat bantu proses #N/A 90%-100% guru menggunakan alat bantu #N/A
pembelajaran tersedia untuk semua proses pembelajaran yang sesuai
guru?

0 V

3 Apakah alat peraga (MI) atau #N/A Untuk MI: #N/A


peralatan pendukung praktek di Alat peraga tersedia secara lengkap
laboratorium (MTs dan MA) tersedia Untuk MTs dan MA:
di madarasah? Peralatan yang dibutuhkan laboratorium
0 tersedia lengkap V
4 Apakah semua guru menggunakan #N/A 100% guru menggunakan buku teks atau #N/A
buku teks dalam bentuk cetakan buku digital dalam proses pembelajaran
dan/atau digital dalam proses
pembelajaran? 0 V

5 Apakah semua siswa menggunakan #N/A 100% siswa menggunakan buku teks atau #N/A
buku teks dalam bentuk cetakan buku digital dalam proses pembelajaran
dan/atau digital dlm proses 0 V
pembelajaran ?

E. PEMBIAYAAN 0
1 Apakah madrasah telah #N/A Ø RKAM telah disusun dan disahkan oleh #N/A
menyusun rencana kerja dan kepala madrasah dan ditandatangani oleh
anggaran sekolah dalam e-RKAM Pengawas Madrasah/Kantor Kemenag
? Kab/Kota
Ø Dalam penyusunan RKAM, madrasah
0 melibatkan guru, tenaga kependidikan dan V
komite madrasah

2 Apakah Madrasah menyediakan dana #N/A Madrasah menyediakan dana transportasi #N/A
transport yang cukup bagi guru dan yang cukup bagi 90%- 100% guru dan
tenaga kependidikan yang mengikuti tenaga kependidikan yang mengikuti
pelatihan? pelatihan dalam rangka peningkatan mutu
0 V

3 Apakah Madrasah menyediakan #N/A Madrasah menyediakan dana pembelian #N/A


dana untuk pembelian bahan bahan pendukung habis pakai yang cukup
pendukung habis pakai yang cukup bagi 90%-100% guru dan tenaga
bagi guru dan tenaga kependidikan kependidikan yang mengikuti pelatihan
yang mengikuti pelatihan?
0 dalam rangka peningkatan mutu V
4 Apakah Madrasah telah membuat #N/A Ø Selama 1 tahun terakhir, madrasah telah #N/A
laporan keuangan dan dilaporkan membuat laporan keuangan
kepada orang tua siswa dan Kantor Ø Madrasah menyampaikan laporan
Kemenag Kabupaten/Kota? keuangan kepada orang tua siswa (melalui
0 komite madrasah) dan Kantor Kemenag V
Kabupaten/Kota

5
RENCANA KERJA JANGKA MENENGAH (RKJM)

Periode 2022-2025
3

NO Sasaran Indikator Pencapaian Kegiatan Penanggung Jawab

A. KEDISIPLINAN
A. KEDISIPLINAN
1 #N/A Selama 2 semester terakhir, 90%-100% guru hadir di 1.1.1. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Kepala Madrasah
madrasah sesuai kalender pendidikan di madrasah (Jika Jadwal Pelajaran
terdapat guru yang tidak hadir dikarenakan alasan yang 6.19.12. Monitoring kegiatan belajar Mengajar Kepala Madrasah
sangat jelas dengan bukti yang akurat, misalnya karena sakit
2 Perlu mempertahankan kehadiran guru di kelas sesuai Selama 2 semester terakhir, 95%-100% guru mengajar di 1.1.1. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan
jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh madrasah kelas sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh Jadwal Pelajaran
madrasah (Ketidakhadiran guru di kelas tidak mengganggu
proses pembelajaran karena dapat diganti dengan guru
lainnya)

3 #N/A Selama 2 semester terakhir, kepala madrasah pernah 6.19.1. Penyusunan Program Supervisi, Monitoring Kepala Madrasah
melaksanakan supervisi dan menindaklanjuti hasil supervisi dan Evaluasi
kepada semua guru 6.19.2. Pelaksanaan Supervisi Kepala Madrasah
6.19.3. Supervisi Akademik Kepala Madrasah
4 #N/A Selama 2 semester terakhir, 95%-100% siswa hadir di 2.2.1. Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar Guru
madrasah sesuai kalender pendidikan di madrasah 2.8.9. Pengembangan pendidikan Guru
(Jika terdapat siswa yang tidak hadir dikarenakan alasan karakter/penumbuhan budi pekerti, dan kegiatan
yang sangat jelas dengan bukti yang akurat, misalnya karena program perlibatan keluarga di sekolah
sakit dibuktikan dengan surat dari dokter)

5 #N/A Dalam 2 semester terakhir, 90%-100% siswa 1.1.8. Penyusunan Program Perpustakaan Kepala Perpustakaan
membaca/meminjam buku yang tersedia di perpustakaan 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan Kepala Perpustakaan
5 #N/A Dalam 2 semester terakhir, 90%-100% siswa
membaca/meminjam buku yang tersedia di perpustakaan
2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan Kepala Perpustakaan
Perpustakaan Elektronik (e - library)
2.2.20 Perpustakaan Elektronik (e_library) Kepala Perpustakaan
2.8.2. Pengembangan diri dengan pemanfaatan Kepala Perpustakaan
perpustakaan sekolah
6.19.6. Supervisi Perpustakaan Kepala Madrasah

6 #N/A Madrasah melaksanakan seluruh penilaian kinerja pendidik 4.11.7. Penyelenggaraan Guru Berprestasi Kepala Madrasah
dan tenaga kependidikan, meliputi: (1) kesesuaian
penugasan dengan keahlian, (2) keseimbangan beban kerja,
(3) keaktifan, (4) pencapaian prestasi, (5) keikutsertaan
dalam berbagai lomba
7 #N/A Dalam 2 semester terakhir, madrasah melakukan pertemuan 6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah Kepala Madrasah
rutin dengan guru dan tenaga kependidikan 3x atau lebih per 6.17.2. Penyusunan Profil Sekolah Kepala Madrasah
semester 6.17.3. Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah Kepala Madrasah
6.17.4. Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah Kepala Madrasah
6.17.5. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAP Kepala Madrasah
B. PENGEMBANGAN DIRI
1 #N/A Dalam 2 semester terakhir, kepala madrasah mengikuti 4.11.2. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Kepala Madrasah
kegiatan sejenis pelatihan/workshop/pertemuan dalam
rangka peningkatan kompetensi kepala madrasah minimal 3x
per tahun

2 #N/A Dalam 2 semester terakhir, 90%- 100% guru secara aktif 4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Guru
mengikuti kegiatan KKG/MGMP dan yang sejenis seperti Pelajaran
media daring (online) dalam rangka meningkatkan 4.11.8. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS Kepala Madrasah dan
pengetahuan, keterampilan, dan wawasan Guru
3 #N/A Dalam 2 semester terakhir, 90%- 100% guru mengikuti 4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah Kepala
kegiatan sejenis pelatihan/workshop dalam rangka 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran Guru
peningkatan kompetensi 4.11.5. Penyelenggaraan Kursus ICT Kepala Madrasah

4 #N/A Dalam 2 semester terakhir, Kepala Tata Usaha/Tenaga 4.12.1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Tenaga Administrasi
Administrasi mengikuti kegiatan pelatihan/workshop dalam Ketatausahaan
rangka peningkatan kompetensi dan keterampilan minimal
3x per tahun

5 #N/A Dalam 2 semester terakhir, laboran mengikuti kegiatan 4.12.3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Laboran/Guru
pelatihan/workshop dalam rangka peningkatan kompetensi Laboratorium
dan keterampilan minimal 3x per tahun

6 #N/A Dalam 2 semester terakhir, kepala perpustakaan mengikuti 4.12.2. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kepala
kegiatan pelatihan/workshop dalam rangka peningkatan Perpustakaan Perpustakaan/Pustakaw
kompetensi dan keterampilan minimal 3x per tahun an

C. PROSES PEMBELAJARAN
1 Perlu mempertahankan semua guru rutin menyusun 90%-100% guru telah menyusun RPP matapelajaran yang 1.1.2. Penyusunan Program Tahunan Guru
RPP matapelajaran yang diampunya sesuai ketentuan diampunya sesuai ketentuan 1.1.3. Penyusunan Program Semester Guru
1.1.4. Pengembangan dan Validasi Silabus Guru
1.1.5. Pengembangan RPP Guru
1.1.7. Penyusunan Program BP/BK Guru
RPP matapelajaran yang diampunya sesuai ketentuan diampunya sesuai ketentuan

2 #N/A Lebih dari 90% guru telah menggunakan metode


pembelajaran melalui ceramah, demonstrasi, diskusi, belajar
mandiri, simulasi, curah pendapat, studi kasus, seminar,
tutorial, deduktif, dan induktif
3 #N/A 90%-100% guru menggunakan media pembelajaran yang 1.1.6. Penyusunan Modul Guru
sesuai karakter siswa

4 #N/A 90%-100% guru melakukan penilaian otentik, yaitu menilai 8.24.1. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Guru
kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh Harian
sehingga akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan 8.24.2. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Guru
perolehan belajar siswa yang mampu menghasilkan Tengah Semester
dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan
dampak pengiring pada aspek sikap 8.24.3. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Akhir Guru
Semester
8.24.5. Penyusunan kisi-kisi Ujian sekolah (USBD) Guru
8.25.1. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Harian Guru
8.25.2. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Tengah Guru
Semester
8.25.3. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Akhir Guru
Semester
8.25.5. Penyusunan Soal Ujian sekolah (USBD) Guru
5 #N/A 90%-100% guru melaksanakan penilaian hasil belajar dalam 8.26.1. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Harian Guru
bentuk: (1) ulangan, (2) pengamatan, dan (3) penugasan 8.26.2. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Tengah Guru
kepada seluruh siswa Semester
8.26.3. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Akhir Guru
Semester
8.26.4. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Kenaikan Guru
Kelas
8.26.5. Pelaksanaan Ujian Sekolah/USBD Guru

6 #N/A 90%-100% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk 8.27.1. Analisis Hasil Penilaian Guru
merencanakan program remedial, pengayaan, dan
6 #N/A
merencanakan program remedial, pengayaan, dan 2.2.2. Penyelenggaraan Remedial dan Pengayaan Guru
pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian Guru
8.28.3. Penginputan data nilai siswa berdasarkan
dimanfaatkan sebagai bahan untuk memperbaiki proses
aplikasi ARD (Aplikasi Raport Digital)
pembelajaran sesuai Standar Penilaian Pendidikan
7 #N/A Ø Madrasah menyelenggarakan kegiatan remedial dan/atau 3.9.1. Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal Guru
pengayakan secara rutin sesuai jadwal yang ditetapkan 3.9.2. Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas Guru
Ø 95%-100% siswa mengikuti remedial dan/atau 3.10.1. Pelaksanaan Test Peningkatan Mutu (TPM) Kepala Madrasah
pengayakan sesuai jadwal
3.10.2. Kompetensi Pengembangan Status Sekolah Kepala Madrasah

D. SARANA PRASARANA
1 #N/A Semua buku teks dan bacaan mata pelajaran dalam bentuk
cetakan dan digital tersedia di perpusatakaan madrasah

2 #N/A 90%-100% guru menggunakan alat bantu proses 1.1.13. Penyusunan Program Pengelolaan Multimedia Kepala Madrasah
pembelajaran yang sesuai
2.2.14. Pemberdayaan Multimedia Guru
2.2.17. Pengayaan TIK untuk memfasilitasi kegiatan Guru
pembelajaran
5.13.3. Pemeliharaan Alat Elektronik Kepala Madrasah
5.13.4. Pembelian perawatan alat multi media Kepala Madrasah
pembelajaran
5.14.1. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang kelas Kepala Madrasah
5.14.2. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang Kepala Madrasah
laboratorium
5.14.3. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang Kepala Madrasah
perpustakaan

3 Untuk MI: 5.13.2. Pemeliharaan Alat Laboratorium Kepala Madrasah


Alat peraga tersedia secara lengkap 5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang media Kepala Madrasah
#N/A Untuk MTs dan MA:
Peralatan yang dibutuhkan laboratorium tersedia lengkap
4 #N/A 100% guru menggunakan buku teks atau buku digital dalam
proses pembelajaran

5 #N/A 100% siswa menggunakan buku teks atau buku digital dalam
proses pembelajaran

E. PEMBIAYAAN
1 #N/A Ø RKAM telah disusun dan disahkan oleh kepala madrasah 6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah Kepala
dan ditandatangani oleh Pengawas Madrasah/Kantor
Kemenag Kab/Kota 6.17.4. Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah kepala
Ø Dalam penyusunan RKAM, madrasah melibatkan guru,
tenaga kependidikan dan komite madrasah 6.17.5. Penyusunan Program kepala
RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM
6.17.7. Kajian-kajian yang sesuai dengan kondisi kepala
sekolah masing-masing
2 #N/A Madrasah menyediakan dana transportasi yang cukup bagi 7.21. 5 Penyusunan Standar Biaya kepala
90%- 100% guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti Sekolah/Madrasah
pelatihan dalam rangka peningkatan mutu 7.22.1 Penyediaan media informasi sekolah kepala
6.20.2 Rakor Komite Sekolah kepala
6.20.1 Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan kepala
6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi
Keuangan kepala

3 #N/A Madrasah menyediakan dana transportasi yang cukup bagi 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi
90%- 100% guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti Keuangan
pelatihan dalam rangka peningkatan mutu Bagian sarpras

#N/A Madrasah menyediakan dana pembelian bahan pendukung kepala


habis pakai yang cukup bagi 90%-100% guru dan tenaga 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi
kependidikan yang mengikuti pelatihan dalam rangka Keuangan
peningkatan mutu
#N/A Ø Selama 1 tahun terakhir, madrasah telah membuat laporan 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi
keuangan Keuangan
Ø Madrasah menyampaikan laporan keuangan kepada orang kepala
tua siswa (melalui komite madrasah) dan Kantor Kemenag
Kabupaten/Kota
Kode
Sasaran
SNP

1 ###

6
###

6 ###

6
6
2 ###
2

1 ###
2
###

5
2

4 ###

6 ###
6
6
6
6

4 ###

4 ###

4
4 ###
4
4

4 ###

4 ###

4 ###

1 ###
1
1
1
1
###

4 ###

8 ###

8
8
8

8
8 ###
8

8 ###
###
8
8

3 ###
3
3
3

###

5 ###

5
5

5
5

5
5

5 ###
5
###

###

6 ###

6
6

7 ###

7
6
6
6

6 ###

6 ###
6 ###
BAB IV
RENCANA KERJA JANGKA MENENGAH (RKJM)
A. PROGRAM KERJA MADRASAH

NO Sasaran Indikator Keberhasilan Kegiatan Penanggung Jawab

A. KEDISIPLINAN
#N/A Selama 2 semester terakhir, 90%-100% guru hadir di
madrasah sesuai kalender pendidikan di madrasah
(Jika terdapat guru yang tidak hadir dikarenakan
alasan yang sangat jelas dengan bukti yang akurat, 1.1.1. Penyusunan Pembagian Tugas
misalnya karena sakit telah dibuktikan dengan alasan Guru dan Jadwal Pelajaran Kepala Madrasah
1 yang jelas misalnya surat dari dokter, cuti melahirkan,
haji, dan sejenisnya)

6.19.12. Monitoring kegiatan belajar


Kepala Madrasah
Mengajar
Perlu mempertahankan kehadiran guru di
kelas sesuai jadwal dan waktu yang Selama 2 semester terakhir, 95%-100% guru mengajar
ditetapkan oleh madrasah di kelas sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh
madrasah (Ketidakhadiran guru di kelas tidak
1.1.1. Penyusunan Pembagian Tugas
2 mengganggu proses pembelajaran karena dapat diganti 0
Guru dan Jadwal Pelajaran
dengan guru lainnya)

#N/A Selama 2 semester terakhir, kepala madrasah pernah


melaksanakan supervisi dan menindaklanjuti hasil 6.19.1. Penyusunan Program
Kepala Madrasah
supervisi kepada semua guru Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
3
6.19.2. Pelaksanaan Supervisi Kepala Madrasah

10
#N/A Selama 2 semester terakhir, kepala madrasah pernah
melaksanakan supervisi dan menindaklanjuti hasil
3 supervisi kepada semua guru

6.19.3. Supervisi Akademik Kepala Madrasah


#N/A Selama 2 semester terakhir, 95%-100% siswa hadir di
madrasah sesuai kalender pendidikan di madrasah
(Jika terdapat siswa yang tidak hadir dikarenakan
2.2.1. Pelaksanaan kegiatan belajar-
alasan yang sangat jelas dengan bukti yang akurat, Guru
mengajar
misalnya karena sakit dibuktikan dengan surat dari
dokter)
4
2.8.9. Pengembangan pendidikan
karakter/penumbuhan budi pekerti,
Guru
dan kegiatan program perlibatan
keluarga di sekolah
0 0
0 0
#N/A Dalam 2 semester terakhir, 90%-100% siswa
membaca/meminjam buku yang tersedia di 1.1.8. Penyusunan Program
Kepala Perpustakaan
perpustakaan Perpustakaan

2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan Kepala Perpustakaan

2.2.19. Pengembangan Database


Perpustakaan dan Perpustakaan Kepala Perpustakaan
5 Elektronik (e - library)
2.2.20 Perpustakaan Elektronik
Kepala Perpustakaan
(e_library)
2.8.2. Pengembangan diri dengan
Kepala Perpustakaan
pemanfaatan perpustakaan sekolah
6.19.6. Supervisi Perpustakaan Kepala Madrasah
0 0

11
#N/A Madrasah melaksanakan seluruh penilaian kinerja
pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi: (1)
kesesuaian penugasan dengan keahlian, (2)
4.11.7. Penyelenggaraan Guru
keseimbangan beban kerja, (3) keaktifan, (4) Kepala Madrasah
Berprestasi
pencapaian prestasi, (5) keikutsertaan dalam berbagai
6 lomba

0 0
0 0
0 0
#N/A Dalam 2 semester terakhir, madrasah melakukan
pertemuan rutin dengan guru dan tenaga kependidikan 6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Kepala Madrasah
3x atau lebih per semester Sekolah

6.17.2. Penyusunan Profil Sekolah Kepala Madrasah


7 6.17.3. Pelaksanaan Rapat Kerja
Kepala Madrasah
Kepala Sekolah
6.17.4. Pembuatan Program Kerja
Kepala Madrasah
Kepala Sekolah
6.17.5. Penyusunan Program
Kepala Madrasah
RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM
B. PENGEMBANGAN DIRI

Dalam 2 semester terakhir, kepala madrasah mengikuti


kegiatan sejenis pelatihan/workshop/pertemuan dalam 4.11.2. Peningkatan Kompetensi
1 #N/A Kepala Madrasah
rangka peningkatan kompetensi kepala madrasah Kepala Sekolah
minimal 3x per tahun

12
#N/A Dalam 2 semester terakhir, 90%- 100% guru secara
aktif mengikuti kegiatan KKG/MGMP dan yang
sejenis seperti media daring (online) dalam rangka 4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru
Guru
meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan Kelas, Mata Pelajaran
2 wawasan

4.11.8. Kegiatan KKG/MGMP atau Kepala Madrasah dan


KKKS/MKKS Guru
#N/A Dalam 2 semester terakhir, 90%- 100% guru 4.11.3. Pembinaan Administrasi
mengikuti kegiatan sejenis pelatihan/workshop dalam Sekolah Kepala
rangka peningkatan kompetensi
4.11.4. Pembuatan Media
Guru
Pembelajaran

3 4.11.5. Penyelenggaraan Kursus ICT Kepala Madrasah


0 0
0 0
0 0
0 0

Dalam 2 semester terakhir, Kepala Tata Usaha/Tenaga


Administrasi mengikuti kegiatan pelatihan/workshop 4.12.1. Peningkatan Kompetensi
4 #N/A Tenaga Administrasi
dalam rangka peningkatan kompetensi dan Tenaga Ketatausahaan
keterampilan minimal 3x per tahun

Dalam 2 semester terakhir, laboran mengikuti kegiatan


4.12.3. Peningkatan Kompetensi
5 #N/A pelatihan/workshop dalam rangka peningkatan Laboran/Guru
Tenaga Laboratorium
kompetensi dan keterampilan minimal 3x per tahun

13
#N/A Dalam 2 semester terakhir, kepala perpustakaan Kepala
mengikuti kegiatan pelatihan/workshop dalam rangka 4.12.2. Peningkatan Kompetensi Perpustakaan/Pustaka
peningkatan kompetensi dan keterampilan minimal 3x Tenaga Perpustakaan wan
per tahun
0 0
0 0
0 0
0 0
6 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
C. PROSES PEMBELAJARAN
Perlu mempertahankan semua guru rutin 90%-100% guru telah menyusun RPP matapelajaran
menyusun RPP matapelajaran yang yang diampunya sesuai ketentuan 1.1.2. Penyusunan Program Tahunan Guru
diampunya sesuai ketentuan
1.1.3. Penyusunan Program Semester Guru
1 1.1.4. Pengembangan dan Validasi
Guru
Silabus
1.1.5. Pengembangan RPP Guru
1.1.7. Penyusunan Program BP/BK Guru
0 0

14
Lebih dari 90% guru telah menggunakan metode
pembelajaran melalui ceramah, demonstrasi, diskusi,
belajar mandiri, simulasi, curah pendapat, studi kasus,
2 #N/A seminar, tutorial, deduktif, dan induktif 0 0

#N/A 90%-100% guru menggunakan media pembelajaran 1.1.6. Penyusunan Modul Guru
3 yang sesuai karakter siswa 0 0
0 0
#N/A 90%-100% guru melakukan penilaian otentik, yaitu 8.24.1. Penyusunan kisi-kisi
menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar Guru
Penilaian/Ulangan Harian
secara utuh sehingga akan menggambarkan
8.24.2. Penyusunan kisi-kisi
kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa yang Guru
Penilaian/Ulangan Tengah Semester
mampu menghasilkan dampak instruksional pada
aspek pengetahuan dan dampak pengiring pada aspek 8.24.3. Penyusunan kisi-kisi
Guru
sikap Penilaian/Ulangan Akhir Semester
8.24.5. Penyusunan kisi-kisi Ujian
Guru
sekolah (USBD)
4
8.25.1. Penyusunan Soal
Guru
Penilaian/Ulangan Harian
8.25.2. Penyusunan Soal
Guru
Penilaian/Ulangan Tengah Semester
8.25.3. Penyusunan Soal
Guru
Penilaian/Ulangan Akhir Semester
8.25.5. Penyusunan Soal Ujian
Guru
sekolah (USBD)
#N/A 90%-100% guru melaksanakan penilaian hasil belajar 8.26.1. Pelaksanaan
dalam bentuk: (1) ulangan, (2) pengamatan, dan (3) Guru
Penilaian/Ulangan Harian
penugasan kepada seluruh siswa
8.26.2. Pelaksanaan
Guru
Penilaian/Ulangan Tengah Semester

15
5
#N/A 90%-100% guru melaksanakan penilaian hasil belajar
dalam bentuk: (1) ulangan, (2) pengamatan, dan (3)
penugasan kepada seluruh siswa

8.26.3. Pelaksanaan
Guru
Penilaian/Ulangan Akhir Semester
5
8.26.4. Pelaksanaan
Guru
Penilaian/Ulangan Kenaikan Kelas
8.26.5. Pelaksanaan Ujian
Guru
Sekolah/USBD
0 0
0 0
#N/A 90%-100% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk
merencanakan program remedial, pengayaan, dan
pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian
dimanfaatkan sebagai bahan untuk memperbaiki
proses pembelajaran sesuai Standar Penilaian 8.27.1. Analisis Hasil Penilaian Guru
Pendidikan

2.2.2. Penyelenggaraan Remedial dan


Guru
Pengayaan
8.28.3. Penginputan data nilai siswa
berdasarkan aplikasi ARD (Aplikasi Guru
Raport Digital)
#N/A Ø Madrasah menyelenggarakan kegiatan remedial
dan/atau pengayakan secara rutin sesuai jadwal yang
ditetapkan 3.9.1. Penyusunan Kompetensi
Guru
Ø 95%-100% siswa mengikuti remedial dan/atau Ketuntasan Minimal
pengayakan sesuai jadwal

3.9.2. Penyusunan Kriteria Kenaikan


7 Guru
Kelas
3.10.1. Pelaksanaan Test Peningkatan
Kepala Madrasah
Mutu (TPM)
16
7

3.10.2. Kompetensi Pengembangan


Kepala Madrasah
Status Sekolah
0 0
D. SARANA PRASARANA
#N/A Semua buku teks dan bacaan mata pelajaran dalam 0 0
bentuk cetakan dan digital tersedia di perpusatakaan 0 0
1 madrasah 0 0
0 0
0 0
#N/A 90%-100% guru menggunakan alat bantu proses 1.1.13. Penyusunan Program
pembelajaran yang sesuai Kepala Madrasah
Pengelolaan Multimedia
2.2.14. Pemberdayaan Multimedia Guru
2.2.17. Pengayaan TIK untuk
Guru
memfasilitasi kegiatan pembelajaran

5.13.3. Pemeliharaan Alat Elektronik Kepala Madrasah

5.13.4. Pembelian perawatan alat


2 Kepala Madrasah
multi media pembelajaran
5.14.1. Pemeliharaan dan Perbaikan
Kepala Madrasah
Ruang kelas
5.14.2. Pemeliharaan dan Perbaikan
Kepala Madrasah
Ruang laboratorium
5.14.3. Pemeliharaan dan Perbaikan
Kepala Madrasah
Ruang perpustakaan
0 0

17
#N/A Untuk MI:
Alat peraga tersedia secara lengkap
Untuk MTs dan MA:
Peralatan yang dibutuhkan laboratorium tersedia 5.13.2. Pemeliharaan Alat
lengkap Kepala Madrasah
Laboratorium
3

5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan


Kepala Madrasah
Ruang media
0 0
#N/A 100% guru menggunakan buku teks atau buku digital
dalam proses pembelajaran 0 0
4
0 0
0 0
#N/A 100% siswa menggunakan buku teks atau buku digital
dalam proses pembelajaran 0 0
5
0 0
0 0
0 0
E. PEMBIAYAAN
#N/A Ø RKAM telah disusun dan disahkan oleh kepala
madrasah dan ditandatangani oleh Pengawas
Madrasah/Kantor Kemenag Kab/Kota
6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri
Ø Dalam penyusunan RKAM, madrasah melibatkan Kepala
Sekolah
guru, tenaga kependidikan dan komite madrasah

0 0
1
18
guru, tenaga kependidikan dan komite madrasah

1
6.17.4. Pembuatan Program Kerja
kepala
Kepala Sekolah
6.17.5. Penyusunan Program
kepala
RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM
6.17.7. Kajian-kajian yang sesuai
dengan kondisi sekolah masing- kepala
masing
#N/A Madrasah menyediakan dana transportasi yang cukup
bagi 90%- 100% guru dan tenaga kependidikan yang
mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan mutu
7.21. 5 Penyusunan Standar Biaya
kepala
Sekolah/Madrasah

2 7.22.1 Penyediaan media informasi


kepala
sekolah
6.20.2 Rakor Komite Sekolah kepala
6.20.1 Sosialisasi Kebijakan-
kepala
Kebijakan
6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan
kepala
Evaluasi Keuangan

Madrasah menyediakan dana transportasi yang cukup


6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan
3 #N/A bagi 90%- 100% guru dan tenaga kependidikan yang Bagian sarpras
Evaluasi Keuangan
mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan mutu

19
Madrasah menyediakan dana pembelian bahan
pendukung habis pakai yang cukup bagi 90%-100% 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan
0 #N/A kepala
guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti Evaluasi Keuangan
pelatihan dalam rangka peningkatan mutu

Ø Selama 1 tahun terakhir, madrasah telah membuat


laporan keuangan
6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan
0 #N/A Ø Madrasah menyampaikan laporan keuangan kepada kepala
Evaluasi Keuangan
orang tua siswa (melalui komite madrasah) dan Kantor
Kemenag Kabupaten/Kota
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

20
RENCANA KERJA JANGKA MENEN
Nama Madrasah
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Periode 2022-2025

No Program/Kegiatan

A. KEDISIPLINAN
STANDAR ISI
1 1.1.1. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran

2 1.1.8. Penyusunan Program Perpustakaan


3 1.1.2. Penyusunan Program Tahunan
4 1.1.3. Penyusunan Program Semester
5 1.1.4. Pengembangan dan Validasi Silabus
6 1.1.5. Pengembangan RPP
7 1.1.7. Penyusunan Program BP/BK
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
STANDAR KELULUSAN
1 3.9.1. Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal
2 3.9.2. Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
3 3.10.1. Pelaksanaan Test Peningkatan Mutu (TPM)
4 3.10.2. Kompetensi Pengembangan Status Sekolah
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
STANDAR PENGELOLAAN
1 6.19.12. Monitoring kegiatan belajar Mengajar
2 6.19.1. Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
3 6.19.2. Pelaksanaan Supervisi
4 6.19.3. Supervisi Akademik
5 6.19.6. Supervisi Perpustakaan
6 6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah
7 6.17.2. Penyusunan Profil Sekolah
8 6.17.3. Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah
9 6.17.4. Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah
10 6.17.5. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM
11 6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah
12 6.17.4. Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah
13 6.17.5. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM
14 6.17.7. Kajian-kajian yang sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing

15 6.20.2 Rakor Komite Sekolah


16 6.20.1 Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan
17 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan
18 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan
19 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan
20 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan
21
22
23
24
25
B. PENGEMBANGAN DIRI
STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
1 4.11.7. Penyelenggaraan Guru Berprestasi
2 4.11.2. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah
3 4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran
4 4.11.8. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS
5 4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah
6 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran
7 4.11.5. Penyelenggaraan Kursus ICT
8 4.12.1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Ketatausahaan
9 4.12.3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Laboratorium
10 4.12.2. Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan

11 1.1.6. Penyusunan Modul


12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
B. PENGEMBANGAN DIRI
STANDAR PROSES
1 2.2.1. Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar
2 2.8.9. Pengembangan pendidikan karakter/penumbuhan budi pekerti, dan
kegiatan program perlibatan keluarga di sekolah
3 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan
4 2.8.2. Pengembangan diri dengan pemanfaatan perpustakaan sekolah

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

STANDAR PENILAIAN
1 8.24.1. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Harian
2 8.24.2. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Tengah Semester
3 8.24.3. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Akhir Semester
4 8.24.5. Penyusunan kisi-kisi Ujian sekolah (USBD)
5 8.25.1. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Harian
6 8.25.2. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Tengah Semester
7 8.25.3. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Akhir Semester
8 8.25.5. Penyusunan Soal Ujian sekolah (USBD)
9 8.26.1. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Harian
10 8.26.2. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Tengah Semester
11 8.26.3. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Akhir Semester
12 8.26.4. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Kenaikan Kelas
13 8.26.5. Pelaksanaan Ujian Sekolah/USBD
14 8.27.1. Analisis Hasil Penilaian
15 2.2.2. Penyelenggaraan Remedial dan Pengayaan
16 8.28.3. Penginputan data nilai siswa berdasarkan aplikasi ARD (Aplikasi
Raport Digital)
17
18
19
20
21
22
23
24
25
0
D. SARANA PRASARANA
1 2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan Perpustakaan
Elektronik (e - library)
2 2.2.20 Perpustakaan Elektronik (e_library)
3 1.1.13. Penyusunan Program Pengelolaan Multimedia
4 2.2.14. Pemberdayaan Multimedia
5 2.2.17. Pengayaan TIK untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran
6 5.13.3. Pemeliharaan Alat Elektronik
7 5.13.4. Pembelian perawatan alat multi media pembelajaran
8 5.14.1. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang kelas
9 5.14.2. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang laboratorium
10 5.14.3. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang perpustakaan
11 5.13.2. Pemeliharaan Alat Laboratorium
12 5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang media
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
0
E. PEMBIAYAAN
1 7.21. 5 Penyusunan Standar Biaya Sekolah/Madrasah
2 7.22.1 Penyediaan media informasi sekolah
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

B BIAYA OPERASIONAL
I BELANJA PEGAWAI
0 Belanja tidak langsung
1 Pembayaran Gaji PNS
2 Pembayaran Gaji GTT/PTT dari APBD
0 Belanja langsung
1 Pembayaran Honorarium Guru tidak tetap (bulanan)
2 Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap (bulanan)
0 0
II Belanja Barang dan Jasa
1 Pembelian bahan habis pakai (ATK) Kantor
2 Pembelian bahan habis pakai (Alat Olahraga;tenis meja)
Pembelian bahan habis pakai (Kebutuhan Perpus/Laboratorium)
3
4 Pembelian bahan habis pakai (Bahan Praktek)
Pembelian alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
5
6 Pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya
7 Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih
8 Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas
9 Pembelian pembelian obat - obatan UKS
10 Pembayaran langganan Telepon
11 Pembayaran langganan Air
12 Pembayaran langganan Listrik
13 Pembayaran Langganan Internet
14 Pembayaran Langganan Media Cetak
0 0
III Belanja Modal
1 Perawatan dan pemeliharaan
2 Pembelian Komputer/Laptop
3 Pembelian Printer
4 Pengadaan Almari
5 Pengadaan Camera
6 Pengadaan Mebelair Siswa
7 Pengadaan Mebelair Guru
0 0
IV Belanja Lain-lain
1
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
ANA KERJA JANGKA MENENGAH (RKJM)
MIN Ar-Rahman
Widodaren
Widodaren
Ngawi
Jawa Timur
Periode 2022-2025

Jadwal
Penanggung Jawab 2022 2023 2024
2 1 2 1 2 1

Kepala Madrasah V V V V V V

Kepala Perpustakaan V V V
Guru V V V V V V
Guru V V V
Guru V V V
Guru V V V
Guru V V V
V V V

Guru V V V
Guru V V V
Kepala Madrasah V V V
Kepala Madrasah V V V
Kepala Madrasah V V V V V V
Kepala Madrasah V V V
Kepala Madrasah V V V V V V
Kepala Madrasah V V V V V V
Kepala Madrasah V V V V V V
Kepala Madrasah V V V
Kepala Madrasah V V V
Kepala Madrasah V V V
Kepala Madrasah V V V
Kepala Madrasah V V V
Kepala V V V
kepala
kepala
kepala

kepala
kepala
kepala
Bagian sarpras
kepala
kepala

EPENDIDIKAN
Kepala Madrasah V V V
Kepala Madrasah V V V V V V
Guru V V V V V V
Kepala Madrasah dan Guru V V V V V V
Kepala V V V V V V
Guru V V V V V V
Kepala Madrasah V V V
Tenaga Administrasi V V V V V V
Laboran/Guru V V V V V V
Kepala V V V V V V
Perpustakaan/Pustakawan
Guru V V V V V V
V V V V V V
V V V V V V

Guru V V V V V V
Guru V V V V V V

Kepala Perpustakaan V V V V V V
Kepala Perpustakaan V V V V V V
Guru V V V V V V
Guru V V V V V V
Guru V V V V V V
Guru V V V V V V
Guru V V V V V V
Guru V V V V V V
Guru V V V V V V
Guru V V V
Guru V V V V V V
Guru V V V V V V
Guru V V V V V V
Guru V V V V V V
Guru V V V
Guru V V V V V V
Guru V V V V V V
Guru V V V V V V

Kepala Perpustakaan V V V V V V

Kepala Perpustakaan V V V V V V
Kepala Madrasah V V V
Guru V V V
Guru V V V V V V
Kepala Madrasah V V V V V V
Kepala Madrasah V V V V V V
Kepala Madrasah V V V V V V
Kepala Madrasah V V V V V V
Kepala Madrasah V V V V V V
Kepala Madrasah V V V V V V
Kepala Madrasah V V V V V V

kepala V V V
kepala V V V V V V

Kepala Madrasah V V V V V V
Kepala Madrasah V V V V V V
Kepala Madrasah V V V V V V

0
Kepala Madrasah V V V V V V
Kepala Madrasah V V V V V V
Kepala Madrasah
V V V V V V

Kepala Madrasah V V V V V V
Kepala Madrasah
V V V V V V

Kepala Madrasah V V V V V V
Kepala Madrasah V V V V V V
Kepala Madrasah
Kepala Madrasah V V V V V V
Kepala Madrasah V V V V V V
Kepala Madrasah V V V V V V
Kepala Madrasah V V V V V V
Kepala Madrasah V V V V V V
Kepala Madrasah

0
Kepala Madrasah V V V V V V
Kepala Madrasah V V V V V V
Kepala Madrasah V V V V V V
Kepala Madrasah V V V V V V
Kepala Madrasah V V V V V V
Kepala Madrasah V V V V V V
Kepala Madrasah V V V V V V
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2022
2025 2023
2 1 2024
2025

V V

V
V V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V V
V
V V
V V
V V
V
V
V
V
V
V
V
V V
V V
V V
V V
V V
V
V V
V V
V V

V V
V V
V V

V V
V V

V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V
V V
V V
V V
V V
V
V V
V V
V V

V V

V V
V
V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V

V
V V

V V
V V
V V

V V
V V

V V

V V

V V

V V
V V

V V
V V
V V
V V
V V

V V
V V
V V
V V
V V
V V
V V
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

#NAME?
#NAME?

#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

#NAME?
#NAME?

#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
B. JADWAL RENCANA KERJA JANGKA MENENGAH (RKJM)

Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab 2022 2023 2024 2025
1 2 1 2 1 2 1 2
A. KEDISIPLINAN
STANDAR ISI
1 1.1.1. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran Kepala Madrasah V V V V V V V V
2 1.1.8. Penyusunan Program Perpustakaan Kepala Perpustakaan 0 V 0 V 0 V 0 V
3 1.1.2. Penyusunan Program Tahunan Guru V V V V V V V V
4 1.1.3. Penyusunan Program Semester Guru 0 V 0 V 0 V 0 V
5 1.1.4. Pengembangan dan Validasi Silabus Guru 0 V 0 V 0 V 0 V
6 1.1.5. Pengembangan RPP Guru 0 V 0 V 0 V 0 V
7 1.1.7. Penyusunan Program BP/BK Guru 0 V 0 V 0 V 0 V
8 0 V 0 V 0 V 0 V
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

21
Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab 2022 2023 2024 2025
1 2 1 2 1 2 1 2
21 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
STANDAR KELULUSAN
1 3.9.1. Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal Guru 0 V 0 V 0 V 0 V
2 3.9.2. Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas Guru 0 V 0 V 0 V 0 V
3 3.10.1. Pelaksanaan Test Peningkatan Mutu (TPM) Kepala Madrasah V 0 V 0 V 0 V 0
4 3.10.2. Kompetensi Pengembangan Status Sekolah Kepala Madrasah 0 V 0 V 0 V 0 V
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0

22
Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab 2022 2023 2024 2025
1 2 1 2 1 2 1 2
21 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
STANDAR PENGELOLAAN 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6.19.12. Monitoring kegiatan belajar Mengajar Kepala Madrasah V V V V V V V V
2 6.19.1. Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kepala Madrasah 0 V 0 V 0 V 0 V

3 6.19.2. Pelaksanaan Supervisi Kepala Madrasah V V V V V V V V


4 6.19.3. Supervisi Akademik Kepala Madrasah V V V V V V V V
5 6.19.6. Supervisi Perpustakaan Kepala Madrasah V V V V V V V V
6 6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah Kepala Madrasah V 0 V 0 V 0 V 0
7 6.17.2. Penyusunan Profil Sekolah Kepala Madrasah V 0 V 0 V 0 V 0
8 6.17.3. Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah Kepala Madrasah V 0 V 0 V 0 V 0
9 6.17.4. Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah Kepala Madrasah 0 V 0 V 0 V 0 V
10 6.17.5. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM Kepala Madrasah V 0 V 0 V 0 V 0
11 6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah Kepala V 0 V 0 V 0 V 0
12 6.17.4. Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
13 6.17.5. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
14 6.17.7. Kajian-kajian yang sesuai dengan kondisi sekolah masing- kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
masing
15 6.20.2 Rakor Komite Sekolah kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
16 6.20.1 Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
17 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
18 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan Bagian sarpras 0 0 0 0 0 0 0 0

23
Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab 2022 2023 2024 2025
1 2 1 2 1 2 1 2
19 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
20 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN
KEPENDIDIKAN
1 4.11.7. Penyelenggaraan Guru Berprestasi Kepala Madrasah V 0 V 0 V 0 V 0
2 4.11.2. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Kepala Madrasah V V V V V V V V
3 4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran Guru V V V V V V V V
4 4.11.8. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS Kepala Madrasah dan V V V V V V V V
Guru
5 4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah Kepala V V V V V V V V
6 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran Guru V V V V V V V V
7 4.11.5. Penyelenggaraan Kursus ICT Kepala Madrasah 0 V 0 V 0 V 0 V
8 4.12.1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Ketatausahaan Tenaga Administrasi V V V V V V V V
9 4.12.3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Laboratorium Laboran/Guru V V V V V V V V
10 4.12.2. Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan Kepala V V V V V V V V
Perpustakaan/Pustakawan

11 1.1.6. Penyusunan Modul Guru V V V V V V V V


12 V V V V V V V V
13 V V V V V V V V
14 0 0 0 0 0 0 0 0

24
Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab 2022 2023 2024 2025
1 2 1 2 1 2 1 2
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
0
C. PROSES PEMBELAJARAN
STANDAR PROSES 0
1 2.2.1. Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar Guru V V V V V V V V
2 2.8.9. Pengembangan pendidikan karakter/penumbuhan budi pekerti, Guru V V V V V V V V
dan kegiatan program perlibatan keluarga di sekolah
3 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan Kepala Perpustakaan V V V V V V V V
4 2.8.2. Pengembangan diri dengan pemanfaatan perpustakaan sekolah Kepala Perpustakaan V V V V V V V V

5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0

25
Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab 2022 2023 2024 2025
1 2 1 2 1 2 1 2
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0

STANDAR PENILAIAN 0
1 8.24.1. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Harian Guru V V V V V V V V
2 8.24.2. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Tengah Semester Guru V V V V V V V V

3 8.24.3. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Akhir Semester Guru V V V V V V V V


4 8.24.5. Penyusunan kisi-kisi Ujian sekolah (USBD) Guru V V V V V V V V
5 8.25.1. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Harian Guru V V V V V V V V
6 8.25.2. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Tengah Semester Guru V V V V V V V V
7 8.25.3. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Akhir Semester Guru V V V V V V V V
8 8.25.5. Penyusunan Soal Ujian sekolah (USBD) Guru V 0 V 0 V 0 V 0
9 8.26.1. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Harian Guru V V V V V V V V

26
Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab 2022 2023 2024 2025
1 2 1 2 1 2 1 2
10 8.26.2. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Tengah Semester Guru V V V V V V V V
11 8.26.3. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Akhir Semester Guru V V V V V V V V
12 8.26.4. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Kenaikan Kelas Guru V V V V V V V V
13 8.26.5. Pelaksanaan Ujian Sekolah/USBD Guru V 0 V 0 V 0 V 0
14 8.27.1. Analisis Hasil Penilaian Guru V V V V V V V V
15 2.2.2. Penyelenggaraan Remedial dan Pengayaan Guru V V V V V V V V
16 8.28.3. Penginputan data nilai siswa berdasarkan aplikasi ARD (Aplikasi Guru V V V V V V V V
Raport Digital)
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
0
D. SARANA PRASARANA 0
1 2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan Perpustakaan Kepala Perpustakaan V V V V V V V V
Elektronik (e - library)
2 2.2.20 Perpustakaan Elektronik (e_library) Kepala Perpustakaan V V V V V V V V
3 1.1.13. Penyusunan Program Pengelolaan Multimedia Kepala Madrasah 0 V 0 V 0 V 0 V
4 2.2.14. Pemberdayaan Multimedia Guru 0 V 0 V 0 V 0 V
5 2.2.17. Pengayaan TIK untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran Guru V V V V V V V V

27
Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab 2022 2023 2024 2025
1 2 1 2 1 2 1 2
6 5.13.3. Pemeliharaan Alat Elektronik Kepala Madrasah V V V V V V V V
7 5.13.4. Pembelian perawatan alat multi media pembelajaran Kepala Madrasah V V V V V V V V
8 5.14.1. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang kelas Kepala Madrasah V V V V V V V V
9 5.14.2. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang laboratorium Kepala Madrasah V V V V V V V V
10 5.14.3. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang perpustakaan Kepala Madrasah V V V V V V V V
11 5.13.2. Pemeliharaan Alat Laboratorium Kepala Madrasah V V V V V V V V
12 5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang media Kepala Madrasah V V V V V V V V
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
E. PEMBIAYAAN 0
1 7.21. 5 Penyusunan Standar Biaya Sekolah/Madrasah kepala 0 V 0 V 0 V 0 V
2 7.22.1 Penyediaan media informasi sekolah kepala V V V V V V V V
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0

28
Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab 2022 2023 2024 2025
1 2 1 2 1 2 1 2
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab 2022 2023 2024 2025
1 2 1 2 1 2 1 2
I BELANJA PEGAWAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Belanja tidak langsung 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29
Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab 2022 2023 2024 2025
1 2 1 2 1 2 1 2
1 Pembayaran Gaji PNS Kepala Madrasah V V V V V V V V
2 Pembayaran Gaji GTT/PTT dari APBD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Belanja langsung 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Pembayaran Honorarium Guru tidak tetap (bulanan) Kepala Madrasah V V V V V V V V
2 Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap (bulanan) Kepala Madrasah V V V V V V V V
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Belanja Barang dan Jasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Pembelian bahan habis pakai (ATK) Kantor Kepala Madrasah V V V V V V V V
2 Pembelian bahan habis pakai (Alat Olahraga;tenis meja) Kepala Madrasah V V V V V V V V
3 Pembelian bahan habis pakai (Kebutuhan Perpus/Laboratorium) Kepala Madrasah V V V V V V V V
4 Pembelian bahan habis pakai (Bahan Praktek) Kepala Madrasah V V V V V V V V
5 Pembelian alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) Kepala Madrasah V V V V V V V V
6 Pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya Kepala Madrasah V V V V V V V V
7 Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kepala Madrasah V V V V V V V V
8 Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas Kepala Madrasah 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Pembelian pembelian obat - obatan UKS Kepala Madrasah V V V V V V V V
10 Pembayaran langganan Telepon Kepala Madrasah V V V V V V V V
11 Pembayaran langganan Air Kepala Madrasah V V V V V V V V
12 Pembayaran langganan Listrik Kepala Madrasah V V V V V V V V
13 Pembayaran Langganan Internet Kepala Madrasah V V V V V V V V
14 Pembayaran Langganan Media Cetak Kepala Madrasah 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Belanja Modal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Perawatan dan pemeliharaan Kepala Madrasah V V V V V V V V
2 Pembelian Komputer/Laptop Kepala Madrasah V V V V V V V V
3 Pembelian Printer Kepala Madrasah V V V V V V V V
4 Pengadaan Almari Kepala Madrasah V V V V V V V V

30
Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab 2022 2023 2024 2025
1 2 1 2 1 2 1 2
5 Pengadaan Camera Kepala Madrasah V V V V V V V V
6 Pengadaan Mebelair Siswa Kepala Madrasah V V V V V V V V
7 Pengadaan Mebelair Guru Kepala Madrasah V V V V V V V V
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Belanja Lain-lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31
PERKIRAAN SUMBER PENDANAAN

NO Sumber Dana 2022


I Rutin dari Pemda Kab/Kota / APBN
1. Gaji PNS per tahun 36,000,000.00
2. Gaji Pegawai GTT/PTT (APBD) 0.00

II Bantuan
1. BOS Pusat 72,900,000.00
2. BOS Propinsi 0.00
3. BOS Kab/Kota 0.00

III Bantuan Lainnya


1. TPG 18,000,000.00
2. TF 10,000,000.00
3. PIP 0.00
4. Bantuan APBN 0.00
5. Lain-lain (Bantuan Luar Negeri) 0.00

IV Pendapatan Asli Madrasah


1. Komite Madrasah 0.00
2. Infaq 0.00
3. Donatur 0.00
4. Usaha Madrasah 0.00

Jumlah Dana 136,900,000.00

12.5
MBER PENDANAAN

2023 2024 2025

39,600,000.00 43,560,000.00 47,916,000.00


0.00 0.00 0.00

80,190,000.00 88,209,000.00 97,029,900.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

19,800,000.00 21,780,000.00 23,958,000.00


11,000,000.00 12,100,000.00 13,310,000.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

150,590,000.00 165,649,000.00 182,213,900.00


C. SUMBER PENDANAAN

NO Sumber Dana 2022 2023 2024 2025

I 0 Rutin dari Pemda Kab/Kota / APBN


1. Gaji PNS per tahun 36,000,000.00 39,600,000.00 43,560,000.00 47,916,000.00
2. Gaji Pegawai GTT/PTT (APBD) 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
II 0 Bantuan 0.00 0.00 0.00 0.00
1. BOS Pusat 72,900,000.00 80,190,000.00 88,209,000.00 97,029,900.00
2. BOS Propinsi 0.00 0.00 0.00 0.00
3. BOS Kab/Kota 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
III 0 Bantuan Lainnya 0.00 0.00 0.00 0.00
1. TPG 18,000,000.00 19,800,000.00 21,780,000.00 23,958,000.00
2. TF 10,000,000.00 11,000,000.00 12,100,000.00 13,310,000.00
3. PIP 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Bantuan APBN 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Lain-lain (Bantuan Luar Negeri) 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
IV 0 Pendapatan Asli Madrasah 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Komite Madrasah 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Infaq 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Donatur 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Usaha Madrasah 0.00 0.00 0.00 0.00

Jumlah Dana 136,900,000.00 150,590,000.00 165,649,000.00 182,213,900.00

37
TABEL D-2 (pend
RENCANA BIAYA PENGEMBANGAN DEL

Satuan Total 4 Tahun


NO Uraian Program dan Kegiatan
Jenis Harga Jum. Satuan
4
1 2 3
(= 6+8+10+12)
A. KEDISIPLINAN
STANDAR ISI D1'!A1

1 1.1.1. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran OH 50,000 48

2 1.1.8. Penyusunan Program Perpustakaan OK 60,000 8


3 1.1.2. Penyusunan Program Tahunan OK 25,000 48
4 1.1.3. Penyusunan Program Semester OK 35,000 24
5 1.1.4. Pengembangan dan Validasi Silabus OH 50,000 24
6 1.1.5. Pengembangan RPP OH 65,000 24
7 1.1.7. Penyusunan Program BP/BK OH 52,000 12
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
0
Total Pengembangan Standar Isi

STANDAR KELULUSAN 0
1 3.9.1. Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal OK 25,000 48
2 3.9.2. Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas OK 29,000 48
3 3.10.1. Pelaksanaan Test Peningkatan Mutu (TPM) OK 50,000 40
4 3.10.2. Kompetensi Pengembangan Status Sekolah OH 26,000 120
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
Total Pengembangan SKL

STANDAR PENGELOLAAN 0
1 6.19.12. Monitoring kegiatan belajar Mengajar OK 165,000 4
2 6.19.1. Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Evaluasi OK 220,000
4
3 6.19.2. Pelaksanaan Supervisi OK 140,000 4
4 6.19.3. Supervisi Akademik OK 37,000 48
5 6.19.6. Supervisi Perpustakaan OK 95,000 4
6 6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah OK 24,000 96
7 6.17.2. Penyusunan Profil Sekolah OH 30,000 48
8 6.17.3. Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah OB 50,000 48
9 6.17.4. Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah OK 145,000 4
10 6.17.5. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM OK 20,000
96
11 6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah OK 5,000 624
12 6.17.4. Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah 0
13 6.17.5. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM
0
14 6.17.7. Kajian-kajian yang sesuai dengan kondisi sekolah
masing-masing 0
15 6.20.2 Rakor Komite Sekolah 0
16 6.20.1 Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan 0
17 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0
18 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0
19 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0
20 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
0 0
0
Total Pengembangan Standar Pengelolaan

B. PENGEMBANGAN DIRI
STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDI 0
1 4.11.7. Penyelenggaraan Guru Berprestasi OK 50,000 60
2 4.11.2. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah OK 250,000 20
3 4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran OK 52,000 240
4 4.11.8. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS OB 5,000 576
5 4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah OK 10,000 624
6 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran OK 5,000 576
7 4.11.5. Penyelenggaraan Kursus ICT OK 15,000 520
8 4.12.1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Ketatausahaan OK 150,000 16
9 4.12.3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Laboratorium OK 1,000,000 4
10 4.12.2. Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan OK 1,000,000 4
11 1.1.6. Penyusunan Modul OK 50,000 48
12 OK 150,000 8
13 OK 200,000 32
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
0 0
Total Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
B. PENGEMBANGAN DIRI 0
STANDAR PROSES 0
1 2.2.1. Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar OK 300,000 24
2 2.8.9. Pengembangan pendidikan karakter/penumbuhan budi OT 8,500,000 4
pekerti, dan kegiatan program perlibatan keluarga di sekolah
3 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan OT 180,000 4
4 2.8.2. Pengembangan diri dengan pemanfaatan perpustakaan OT 800,000
sekolah 4
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
0 0 0
0
Total Pengembangan Standar Proses

STANDAR PENILAIAN 0
1 8.24.1. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Harian OK 45,000 96
2 8.24.2. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Tengah Semester OK 45,000
24
3 8.24.3. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Akhir Semester OK 45,000
24
4 8.24.5. Penyusunan kisi-kisi Ujian sekolah (USBD) OK 45,000 24
5 8.25.1. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Harian OK 62,000 144
6 8.25.2. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Tengah Semester OK 70,000
96
7 8.25.3. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Akhir Semester OK 70,000 96
8 8.25.5. Penyusunan Soal Ujian sekolah (USBD) OK 70,000 96
9 8.26.1. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Harian OT 4,588,000 4
10 8.26.2. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Tengah Semester OT 1,960,000 4
11 8.26.3. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Akhir Semester OT 1,341,000 4
12 8.26.4. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Kenaikan Kelas OT 1,330,000 4
13 8.26.5. Pelaksanaan Ujian Sekolah/USBD OT 1,200,000 4
14 8.27.1. Analisis Hasil Penilaian OK 54,000 144
15 2.2.2. Penyelenggaraan Remedial dan Pengayaan OK 30,000 144
16 8.28.3. Penginputan data nilai siswa berdasarkan aplikasi ARD OK 75,000
(Aplikasi Raport Digital) 48
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
0 0 0
TOTAL PENGEMBANGAN PENGELOLAAN STANDAR PENILAIAN

D. SARANA PRASARANA 0
1 2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan OT 2,000,000
Perpustakaan Elektronik (e - library) 4
2 2.2.20 Perpustakaan Elektronik (e_library) 0
3 1.1.13. Penyusunan Program Pengelolaan Multimedia 0
4 2.2.14. Pemberdayaan Multimedia 0
5 2.2.17. Pengayaan TIK untuk memfasilitasi kegiatan
pembelajaran 0
6 5.13.3. Pemeliharaan Alat Elektronik OT 2,000,000 4
7 5.13.4. Pembelian perawatan alat multi media pembelajaran 0
8 5.14.1. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang kelas OT 4,000,000 4
9 5.14.2. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang laboratorium 0
10 5.14.3. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang perpustakaan 0
11 5.13.2. Pemeliharaan Alat Laboratorium 0
12 5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang media 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
0
Total Pengembangan Standar Sarpras

E. PEMBIAYAAN 0
1 7.21. 5 Penyusunan Standar Biaya Sekolah/Madrasah 0
2 7.22.1 Penyediaan media informasi sekolah 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
0
Total Pengembangan Standar Pembiayaan

TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN


SALDO
TABEL D-2 (pendanaan 4 tahun)
AYA PENGEMBANGAN DELAPAN STANDART (5 BUDAYA MUTU)
-17,100,000 -18,810,000 -20,691,000
Total 4 Tahun 2022 2023 2024 2025
Jum.Sa
Jum.Biaya Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat
t.
5 7 9 11
6 8 10 12
(=7+9+11+13) (= 6X3) (= 8X3) (= 10X3)

2,784,600 12 600,000 12 660,000 12 726,000 12

556,920 2 120,000 2 132,000 2 145,200 2

1,392,300 12 300,000 12 330,000 12 363,000 12

974,610 6 210,000 6 231,000 6 254,100 6

1,392,300 6 300,000 6 330,000 6 363,000 6

1,809,990 6 390,000 6 429,000 6 471,900 6

723,996 3 156,000 3 171,600 3 188,760 3

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
9,634,716 2,076,000 2,283,600 2,511,960

- - - -
1,392,300 12 300,000 12 330,000 12 363,000 12
1,615,068 12 348,000 12 382,800 12 421,080 12
2,320,500 10 500,000 10 550,000 10 605,000 10
3,619,980 30 780,000 30 858,000 30 943,800 30
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
8,947,848 1,928,000 2,120,800 2,332,880

- - - -
765,765 1 165,000 1 181,500 1 199,650 1

1 220,000 1 242,000 1 266,200 1


1,021,020
649,740 1 140,000 1 154,000 1 169,400 1
2,060,604 12 444,000 12 488,400 12 537,240 12
440,895 1 95,000 1 104,500 1 114,950 1
2,673,216 24 576,000 24 633,600 24 696,960 24
1,670,760 12 360,000 12 396,000 12 435,600 12
2,784,600 12 600,000 12 660,000 12 726,000 12
672,945 1 145,000 1 159,500 1 175,450 1

24 480,000 24 528,000 24 580,800 24


2,227,680
3,619,980 156 780,000 156 858,000 156 943,800 156
- - - -

- - -
-
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
18,587,205 4,005,000 4,405,500 4,846,050

- - - -
3,480,750 15 750,000 15 825,000 15 907,500 15

5,801,250 5 1,250,000 5 1,375,000 5 1,512,500 5

14,479,920 60 3,120,000 60 3,432,000 60 3,775,200 60

3,341,520 144 720,000 144 792,000 144 871,200 144

7,239,960 156 1,560,000 156 1,716,000 156 1,887,600 156


3,341,520 144 720,000 144 792,000 144 871,200 144

9,049,950 130 1,950,000 130 2,145,000 130 2,359,500 130

2,784,600 4 600,000 4 660,000 4 726,000 4

4,641,000 1 1,000,000 1 1,100,000 1 1,210,000 1

4,641,000 1 1,000,000 1 1,100,000 1 1,210,000 1

2,784,600 12 600,000 12 660,000 12 726,000 12

1,392,300 2 300,000 2 330,000 2 363,000 2

7,425,600 8 1,600,000 8 1,760,000 8 1,936,000 8

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
70,403,970 15,170,000 16,687,000 18,355,700
- - - -
8,353,800 6 1,800,000 6 1,980,000 6 2,178,000 6

39,448,500 1 8,500,000 1 9,350,000 1 10,285,000 1

835,380 1 180,000 1 198,000 1 217,800 1

1 800,000 1 880,000 1 968,000 1


3,712,800
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
52,350,480 11,280,000 12,408,000 13,648,800

- - - -
5,012,280 24 1,080,000 24 1,188,000 24 1,306,800 24

6 270,000 6 297,000 6 326,700 6


1,253,070
6 270,000 6 297,000 6 326,700 6
1,253,070
1,253,070 6 270,000 6 297,000 6 326,700 6
10,358,712 36 2,232,000 36 2,455,200 36 2,700,720 36

24 1,680,000 24 1,848,000 24 2,032,800 24


7,796,880
7,796,880 24 1,680,000 24 1,848,000 24 2,032,800 24
7,796,880 24 1,680,000 24 1,848,000 24 2,032,800 24
21,292,908 1 4,588,000 1 5,046,800 1 5,551,480 1
9,096,360 1 1,960,000 1 2,156,000 1 2,371,600 1
6,223,581 1 1,341,000 1 1,475,100 1 1,622,610 1
6,172,530 1 1,330,000 1 1,463,000 1 1,609,300 1
5,569,200 1 1,200,000 1 1,320,000 1 1,452,000 1
9,022,104 36 1,944,000 36 2,138,400 36 2,352,240 36
5,012,280 36 1,080,000 36 1,188,000 36 1,306,800 36

12 900,000 12 990,000 12 1,089,000 12


4,176,900
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
109,086,705 23,505,000 25,855,500 28,441,050

- - - -
1 2,000,000 1 2,200,000 1 2,420,000 1
9,282,000
- - - -
- - - -
- - - -

- - -
-
9,282,000 1 2,000,000 1 2,200,000 1 2,420,000 1
- - - -
18,564,000 1 4,000,000 1 4,400,000 1 4,840,000 1
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
37,128,000 8,000,000 8,800,000 9,680,000

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

306,138,924 - 65,964,000 - 72,560,400 - 79,816,440 -

32,189,976 - 6,936,000 - (18,810,000) - (20,691,000) -


-22,760,100
2025
Jum.Biaya
13
(= 12X3)

798,600

159,720
399,300
279,510
399,300
519,090
207,636
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,763,156

-
399,300
463,188
665,500
1,038,180
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,566,168

-
219,615

292,820
186,340
590,964
126,445
766,656
479,160
798,600
192,995

638,880
1,038,180
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,330,655

-
998,250
1,663,750
4,152,720
958,320
2,076,360
958,320
2,595,450
798,600
1,331,000
1,331,000
798,600
399,300
2,129,600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20,191,270
-
2,395,800

11,313,500
239,580

1,064,800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15,013,680

-
1,437,480

359,370

359,370
359,370
2,970,792

2,236,080
2,236,080
2,236,080
6,106,628
2,608,760
1,784,871
1,770,230
1,597,200
2,587,464
1,437,480

1,197,900
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31,285,155

-
2,662,000
-
-
-

-
2,662,000
-
5,324,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,648,000

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

87,798,084

(22,760,100)
DAFTAR BIAYA SATUAN

TAHUN DASAR PENGHITUNGAN 2021

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
I Standar Isi
1.1.1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran
Konsumsi
- Peserta Paket 6 org X
- Narasumber Paket 1 org X
Transport/uang saku
- Peserta hari 6 org X
Narasumber
- Honor Narasumber orang 1 org X
- Transport Narasumber (pulang pergi) kegiatan 2 org X
ATK (Jika tidak terdapat dalam belanja rutin)
- Penggandaan Materi (23 org x 65 lembar) Lembar 7 org X
- Kertas A4 Rim 1 rim X
- Kertas F4 Rim 1 rim X
- Balpoint buah 7 bh X
- Blocknote buah 7 bh X
- Map Plastik buah 7 bh X
- Tinta Printer Hitam botol 1 bh X
Tota
Biaya Pelatihan Per Orang u

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
I Standar Isi
1.1.8  Penyusunan Program Perpustakaan
Konsumsi Paket 2 org x
Kertas F4 Rim 1 rim x
Kertas buffalo Pak 1 pak x

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
I Standar Isi
1.1.2 Penyusunan Program Tahunan
Konsumsi Paket 12 org x
Kertas A4 Rim 1 rim x
Kertas buffalo Pak 1 pak x

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
I Standar Isi
1.1.3 Penyusunan Program Semester
Konsumsi Paket 12 org x
Kertas A4 Rim 2 rim x
Kertas buffalo Pak 1 pak x

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
I Standar Isi
1.1.4 Pengembangan dan Validasi Silabus
Konsumsi
- Peserta Paket 12 org X
- Narasumber Paket 1 org X
Transport/uang saku
- Peserta hari 12 org X
Narasumber
- Honor Narasumber orang 1 org X
- Transport Narasumber (pulang pergi) kegiatan 2 org X
ATK (Jika tidak terdapat dalam belanja rutin)
Kertas A4 Rim 12 rim x
Kertas buffalo Pak 1 pak x

Tota
Biaya Per Orang u

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
I Standar Isi
1.1.5 Pengembangan RPP
Konsumsi Paket 12 org X
Kertas A4 Rim 2 rim x
Kertas buffalo Pak 12 pak x
Tinta printer hitam Botol 4 btl x
Tinta printer warna selain hitam Botol 3 btl x
Sampul mika Buah 2 pak x
Lakban Buah 8 bh x
Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
I Standar Isi
1.1.7  Penyusunan Program BP/BK
Konsumsi Paket 6 org x
Kertas F4 Rim 0.5 rim x
Kertas buffalo Pak 1 pak x

Tota
Biaya Per Orang u

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
II Standar Kelulusan
3.9.1 Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal
Kertas A4 Rim 0.25 rim x
Kertas buffalo Pak 1 pak x

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
II Standar Kelulusan
3.9.2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
Konsumsi Paket 12 org x
Kertas A4 Rim 1 rim x

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
II Standar Kelulusan
3.10.1 Pelaksanaan Test Peningkatan Mutu (TPM)
Konsumsi panitia AKSI Paket 5 org x
Konsumsi pengawas ruang AKSI Paket 1 org x
Konsumsi proktor AKSI Paket 1 org x
Honorarium Proktor OK 1 org x
Honorarium Ketua OK 1 org x
Honorarium Sekretaris OK 1 org x
Honorarium anggota OK 3 org x

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
II Standar Kelulusan
3.10.2 Kompetensi Pengembangan Status Sekolah
Akreditasi SD/MI
Konsumsi guru/tenga administrasi/kepala/komite Paket 15 org x
Konsumsi asesor Paket 2 org x
Konsumsi pengawas Paket 1 org x
Kertas A4 Rim 10 rim x
Kertas F4 Rim 10 rim x
Stop map kertas Pak 1 pak x

Tota
Biaya Per Orang untuk
SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
III Standar Pengelolaan
6.19.12. Monitoring kegiatan belajar Mengajar
Kertas F4 Rim 2 rim x
Tinta printer hitam Rim 1 btl x
Stofmap kertas Pak 1 pak x

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
III Standar Pengelolaan
6.19.1. Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
Kertas F4 Rim 1 rim x
Tinta printer hitam Rim 1 btl x
Stofmap kertas Pak 1 pak x
Kertas buffalo Pak 2 pak x

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
III Standar Pengelolaan
6.19.2. Pelaksanaan Supervisi (Tenaga Kependidikan)
Kertas F4 Rim 2 rim x
Tinta printer hitam Rim 1 btl x

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
III Standar Pengelolaan
6.19.3. Supervisi Akademik
Kertas F4 Rim 2 rim x
Tinta printer hitam Rim 1 btl x
Konsumsi tindak lanjut supervisi akademik Paket 12 org x
Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
III Standar Pengelolaan
6.19.6. Supervisi Perpustakaan
Kertas F4 Rim 1 rim x
Tinta printer hitam Rim 1 btl x

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
III Standar Pengelolaan
6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah
Konsumsi
- Peserta Paket 12 org X
- Narasumber Paket 1 org X
Transport/uang saku
- Peserta hari 12 org X
Narasumber
- Honor Narasumber orang 1 org X
- Transport Narasumber (pulang pergi) kegiatan 2 org X
ATK (Jika tidak terdapat dalam belanja rutin)
- Penggandaan Materi (23 org x 50 lembar) Lembar 13 org X
- Kertas A4 Rim 1 rim X
- Kertas F4 Rim 1 rim X
- Balpoint buah 13 bh X
- Blocknote buah 13 bh X
- Map Plastik buah 12 bh X
- Tinta Printer Hitam botol 1 bh X

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
III Standar Pengelolaan
6.17.2. Penyusunan Profil Sekolah
Kertas F4 Rim 1 rim x
Konsumsi Paket 12 org x

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
III Standar Pengelolaan
6.17.3. Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah
Iuran KKMI tingkat Kecamatan bulan 1 org x
Uang transport kegiatan 1 org x

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
III Standar Pengelolaan
6.17.4. Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah
Kertas F4 Rim 1 rim x
Tinta printer hitam Rim 1 btl x
Kertas buffalo Pak 1 pak x

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
III Standar Pengelolaan
6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah
Konsumsi
- Peserta Paket 12 org x
- Narasumber Paket 1 org x
Transport/uang saku x
- Peserta hari 12 org x
Narasumber x
- Honor Narasumber orang 1 org x
- Transport Narasumber (pulang pergi) kegiatan 2 org x
ATK (Jika tidak terdapat dalam belanja rutin) x
- Penggandaan Materi (23 org x 50 lembar) Lembar 13 org x
- Kertas A4 Rim 1 rim x
- Kertas F4 Rim 1 rim x
- Balpoint buah 13 bh x
- Blocknote buah 13 bh x
- Map Plastik buah 13 bh x
- Tinta Printer Hitam botol 1 bh x
Bimtek/pendampingan pembuatan RKM/RKAM offline hari 3 org x

Tota
Biaya Per Orang un

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
III Standar Pengelolaan
6.17.7. Kajian-kajian yang sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing
Konsumsi guru Paket 13 org x
Balpoint buah 13 bh x
Blocknote buah 13 bh x

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
IV Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan
4.11.7. Penyelenggaraan Guru Berprestasi
Konsumsi guru dan juri Paket 15 org x
Honor juri OK 3 org x
Biaya pendaftaran lomba guru berprestasi Tk. Kabupaten Kegiatan 1 org x
Uang transport pengiriman lomba guru berprestasi Tk. Kabupaten/pemKegiatan 1 org x
Pengadaan tropy Kegiatan 1 set x
Hadiah uang pembinaan Paket 1 paketx

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
IV Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan
4.11.2. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah
Biaya pendaftaran Diklat/Bimtek/Workshop Kegiatan 1 org x
Pembelian pulsa untuk Diklat/Bimtek/Workshop Daring Kegiatan 1 org x

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
IV Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan
4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran
Biaya pendaftaran Diklat/Bimtek/Workshop Kegiatan 12 org x
Pembelian pulsa untuk Diklat/Bimtek/Workshop Daring Kegiatan 12 org x

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
IV Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan
4.11.8. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS
Iuran KKGMI OB 12 org x

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
IV Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan
4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran
Bahan untuk pembuatan media Bahan 12 org x

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
IV Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan
4.11.5. Penyelenggaraan Kursus ICT
Konsumsi Kegiatan 13 org x
Honor Narasumber Kegiatan 1 org x

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
IV Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan
4.12.1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Ketatausahaan
Biaya pendaftaran Diklat/Bimtek/Workshop Kegiatan 2 org x
Pembelian pulsa untuk Diklat/Bimtek/Workshop Daring Kegiatan 2 org x

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
IV Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan
4.12.3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Laboratorium
Biaya pendaftaran Diklat/Bimtek/Workshop Kegiatan 1 org x
Pembelian pulsa untuk Diklat/Bimtek/Workshop Daring Kegiatan 1 org x

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
IV Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan
4.12.2. Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan
Biaya pendaftaran Diklat/Bimtek/Workshop Kegiatan 1 org x
Pembelian pulsa untuk Diklat/Bimtek/Workshop Daring Kegiatan 1 org x

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
IV Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan
1.1.6. Penyusunan Modul
Konsumsi Kotak 12 org x
Kertas A4 Rim 20 rim x
Tinta printer Botol 10 btl x
Penggandaan modul tematik kelas 1 -3 (8 tema x 90 siswa x 100 lbr) Lembar 800 lbr x
Penggandaan modul tematik kelas 4 - 6 (9 tema x 87 siswa x 100 lbr) Lembar 900 lbr x
Penggandaan modul PAI BAR kelas 1 -2 (4 Mapel x 60 siswa x 50 lbr)Lembar 200 lbr x
Penggandaan modul PAI BAR kelas 3 -6 (5 Mapel x 117 siswa x 50 lbrLembar 250 lbr x
Penggandaan modul Matematika kelas 4 -6 (87 siswa x 100 lbr) Lembar 100 lbr x

Tota
Biaya Pelatihan Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
IV Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan
4.12.4. Peningkatan Kompetensi Tenaga UKS
Biaya pendaftaran Diklat/Bimtek/Workshop Kegiatan 1 org x
Uang transport/Pembelian pulsa untuk Diklat/Bimtek/Workshop DaringKegiatan 1 org x

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
IV Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan
4.12.5. Peningkatan Kompetensi Tenaga Ekstrakurikuler
Biaya pendaftaran Diklat/Bimtek/Workshop Kegiatan 4 org x
Uang transport/Pembelian pulsa untuk Diklat/Bimtek/Workshop DaringKegiatan 4 org x

Tota
Biaya Per Orang untuk
SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
V Standar Proses
2.2.1. Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar
Buku administrasi kelas Set 6 kls x
Spidol board marker Buah 12 org x
Penghapus papan Buah 6 kls x
Mading kelas Buah 7 kls x

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
V Standar Proses
2.2.9. Pengembangan pendidikan karakter/penumbuhan budi pekerti, dan kegiatan program perlibatan keluarga di sekolah
Buku mutabaah yaumiyah Buah 179 org x
Honorarium guru ekskul Qiroah OB 1 org x
Honorarium guru ekskul drum band OB 2 org x
Honorarium guru ekskul karawitan OB 2 org x
Honorarium guru ekskul Pramuka OB 3 org x
Kegiatan parenting
Konsumsi peserta Kotak 179 org x
Konsumsi guru/TA/Kepala/Karyawan Paket 12 org x
Honorarium Narasumber OH 1 org x
Kegiatan rutin/lomba
Persami Kegiatan 2 keg x
KSM Kegiatan 8 org x
Porseni Kegiatan 1 keg x
dst

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
V Standar Proses
2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan
Buku administrasi perpustakaan Buah 6 buahx
Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
V Standar Proses
2.8.2. Pengembangan diri dengan pemanfaatan perpustakaan sekolah
Honorarium ekskul menulis kegiatan 1 org x
Pembuatan banner tulisan di perpustakaan buah 10 buahx

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
VI Standar Penilaian
2.24.1. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Harian
Kertas F4 Rim 2 rim x

Tota
Biaya Per Orang untuk

PTS, PAS, USBD


SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
VI Standar Penilaian
2.24.2. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Tengah Semester
Kertas F4 Rim 0.5 rim x

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
VI Standar Penilaian
2.25.1. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Harian
Kertas F4 Rim 3 rim x
Tinta printer Btl 1 btl x

Tota
Biaya Per Orang untuk

PTS, PAS, USBD


SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
VI Standar Penilaian
2.25.2. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Tengah Semester
Kertas F4 Rim 2 rim x
Tinta printer Btl 1 btl x

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
VI Standar Penilaian
8.26.1. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Harian
Foto copi soal PH Tematik kelas 1 - 3 (25 kali x 90 siswa x 2 lembar) Lembar 50 lbr x
Foto copi soal PH Tematik kelas 4 - 6 (30 kali x 86 siswa x 2 lembar) Lembar 60 lbr x
Foto copi soal PH PAI dan BAR kelas 1 - 2 (4 mapel x 6 kali x 60 sisw Lembar 48 lbr x
Foto copi soal PH PAI dan BAR kelas 3 - 6 (5 mapel x 6 kali x 116 sis Lembar 60 lbr x
Foto copi soal PH MTK kelas 4 - 6 (10kali x 86 siswa x 2 lembar) Lembar 20 lbr x
Foto copi soal PH PJOK kelas 4 - 6 (10kali x 86 siswa x 2 lembar) Lembar 20 lbr x

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
VI Standar Penilaian
8.26.2. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Tengah Semester
Konsumsi Paket 12 org x
Foto copi soal PTS Tematik kelas 1 - 6 (4 soal x 176 siswa x 2 lembar Lembar 16 lbr x
Foto copi soal PTS PAI dan BAR kelas 1 - 2 (4 mapel x 60 siswa x 2 l Lembar 16 lbr x
Foto copi soal PTS PAI dan BAR kelas 3 - 6 (5 mapel x 116 siswa x 2 Lembar 20 lbr x
Foto copi soal PTS MTK kelas 4 - 6 (2 semester x 86 siswa x 2 lembarLembar 4 lbr x
Foto copi soal PTS PJOK kelas 4 - 6 (2 semester x 86 siswa x 2 lembaLembar 4 lbr x
Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
VI Standar Penilaian
8.26.3. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Akhir Semester
Konsumsi Paket 12 org x
Foto copi soal PAS Tematik kelas 1 - 3 (4 soal x 90 siswa x 2 lembar )Lembar 8 lbr x
Foto copi soal PAS Tematik kelas 4 - 6 (5 soal x 116 siswa x 2 lembar Lembar 10 lbr x
Foto copi soal PAS PAI dan BAR kelas 1 - 2 (4 mapel x 60 siswa x 2 l Lembar 8 lbr x
Foto copi soal PAS PAI dan BAR kelas 3 - 6 (5 mapel x 116 siswa x 2 Lembar 10 lbr x
Foto copi soal PTS MTK kelas 4 - 6 (86 siswa x 2 lembar) Lembar 2 lbr x
Foto copi soal PTS PJOK kelas 4 - 6 (86 siswa x 2 lembar) Lembar 2 lbr x

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
VI Standar Penilaian
8.26.4. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Kenaikan Kelas
Konsumsi Paket 12 org x
Foto copi soal PAT Tematik kelas 1 - 3 (4 soal x 90 siswa x 2 lembar )Lembar 8 lbr x
Foto copi soal PAT Tematik kelas 4 - 6 (4 soal x 116 siswa x 2 lembar Lembar 8 lbr x
Foto copi soal PAT PAI dan BAR kelas 1 - 2 (4 mapel x 60 siswa x 2 l Lembar 8 lbr x
Foto copi soal PAT PAI dan BAR kelas 3 - 6 (5 mapel x 116 siswa x 2 Lembar 10 lbr x
Foto copi soal PAT MTK kelas 4 - 6 (86 siswa x 2 lembar) Lembar 2 lbr x
Foto copi soal PAT PJOK kelas 4 - 6 (86 siswa x 2 lembar) Lembar 2 lbr x

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
VI Standar Penilaian
8.26.5. Pelaksanaan Ujian Sekolah/USBD
Konsumsi Paket 12 org x
Foto copi soal Ujian Sekolah (13 mapel x 36 siswa x 5 lembar) Lembar 65 lbr x

Tota
Biaya Per Orang untuk
SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
VI Standar Penilaian
2.2.2. Penyelenggaraan Remedial dan Pengayaan
Kertas F4 Rim 3 rim x
Tinta printer Btl 1 btl x

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
VI Standar Penilaian
8.28.3. Penginputan data nilai siswa berdasarkan aplikasi ARD (Aplikasi Raport Digital)
Konsumsi Paket 12 paketx
Pembelian paket data Paket 12 paketx

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
VII Standar Sarana dan Prasarana
2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan Perpustakaan Elektronik (e - library)
Pembelian software perpustakaan Buah 1 buahx

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
VII Standar Sarana dan Prasarana
5.13.3. Pemeliharaan Alat Elektronik
Biaya servis/pembelian onderdil alat elektronik kegiatan 1 keg x

Tota
Biaya Per Orang untuk
SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
VII Standar Sarana dan Prasarana
5.14.1. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang kelas
Pemeliharaan ringan ruang kelas kegiatan 1 keg x

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
Operasional
Pembayaran Honorarium Guru tidak tetap (bulanan)
Honorarium GTY OB 10 org x

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
Operasional
Pembelian bahan habis pakai (ATK) Kantor
Kertas F4 Rim 5 rim x
Kertas A4 Rim 5 rim x
Stopmap Pak 2 pak x
Spidol boarmarker Buah 24 buahx
Tinta printer Botol 10 botolx
Kertas buffalo Pak 2 pak x

Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
Operasional
Pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya
Materai 3000 Lembar 50 rim x
Materai 6000 Lembar 100 rim x
Tota
Biaya Per Orang untuk

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
Operasional
Pembelian alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
Lampu Philips Buah 5 buahx

Tota
Biaya Per Orang untuk
N
-
N 2021

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

2 hr 25,000 300,000
2 hr 25,000 50,000

2 hr -

2 hr 250,000 500,000
2 PP 100,000 400,000

65 lbr 200 91,000


1 keg 43,000 43,000
1 keg 45,000 45,000
1 keg 3,000 21,000
1 keg 5,000 35,000
1 keg 5,000 35,000
1 btl 50,000 50,000
Total Anggaran 1,570,000
aya Pelatihan Per Orang untuk 1 hari 130,833

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

1 keg 25,000 50,000


1 keg 45,000 45,000
1 keg 25,000 25,000
-
-

Total Anggaran 120,000


Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 60,000

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

2 hr 25,000 600,000
1 keg 43,000 43,000
1 keg 25,000 25,000
-

Total Anggaran 668,000


Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 55,667

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

1 keg 25,000 300,000


1 keg 43,000 86,000
1 keg 25,000 25,000

Total Anggaran 411,000


Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 34,250

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

1 hr 25,000 300,000
1 hr 25,000 25,000

1 hr -

1 hr 250,000 250,000
1 PP 100,000 200,000

1 keg 43,000 516,000


1 keg 25,000 25,000

Total Anggaran 1,316,000


Biaya Per Orang untuk 1 hari 109,667

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

1 hr 25,000 300,000
12 org 43,000 1,032,000
1 keg 25,000 300,000
1 keg 50,000 200,000
1 keg 50,000 150,000
1 keg 25,000 50,000
1 keg 15,000 120,000
Total Anggaran 2,152,000
Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 179,333

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

1 hr 25,000 150,000
6 org 45,000 135,000
1 keg 25,000 25,000
-
-

Total Anggaran 310,000


Biaya Per Orang untuk 1 hari 51,667

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

12 org 43,000 129,000


1 keg 25,000 25,000
-
-
-

Total Anggaran 154,000


Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 51,333

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

1 hr 25,000 300,000
1 keg 43,000 43,000
-
-
-
Total Anggaran 343,000
Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 28,583

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

2 hr 25,000 250,000
2 hr 25,000 50,000
2 hr 25,000 50,000
1 keg 400,000 400,000
1 keg 400,000 400,000
1 keg 300,000 300,000
1 keg 250,000 750,000
-
Total Anggaran 2,200,000
Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 220,000

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

2 hr 25,000 750,000
2 hr 200,000 800,000
2 hr 25,000 50,000
1 keg 43,000 430,000
1 keg 45,000 450,000
1 keg 25,000 25,000

-
Total Anggaran 2,505,000
Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 83,500
SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

1 keg 45,000 90,000


1 keg 50,000 50,000
1 keg 25,000 25,000
-
-
Total Anggaran 165,000
Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 165,000

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

1 keg 45,000 45,000


1 keg 50,000 50,000
1 keg 25,000 25,000
2 keg 25,000 100,000
-
Total Anggaran 220,000
Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 220,000

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

1 keg 45,000 90,000


1 keg 50,000 50,000
-
-
-
Total Anggaran 140,000
Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 140,000

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

1 keg 45,000 90,000


1 keg 50,000 50,000
1 hari 25,000 300,000
-
-
Total Anggaran 440,000
Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 36,667

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

1 keg 45,000 45,000


1 keg 50,000 50,000

-
-
Total Anggaran 95,000
Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 95,000

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

2 hr 25,000 600,000
2 hr 25,000 50,000

2 hr -

2 hr 250,000 500,000
2 PP 100,000 400,000

50 lbr 200 130,000


1 keg 43,000 43,000
1 keg 45,000 45,000
1 keg 3,000 39,000
1 keg 5,000 65,000
1 keg 5,000 60,000
1 btl 50,000 50,000
-
-
Total Anggaran 1,982,000
Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 82,583

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4
1 keg 45,000 45,000
1 hari 25,000 300,000

-
Total Anggaran 345,000
Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 28,750

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

12 bln 100,000 1,200,000


12 bln 50,000 600,000

-
Total Anggaran 1,800,000
Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 150,000

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

1 keg 45,000 45,000


1 keg 50,000 50,000
2 keg 25,000 50,000
-
Total Anggaran 145,000
Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 145,000

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

2 hr 25,000 600,000
2 hr 25,000 50,000

2 hr -

2 hr 250,000 500,000
2 PP 100,000 400,000
50 lbr 200 130,000
1 keg 43,000 43,000
1 keg 45,000 45,000
1 keg 3,000 39,000
1 keg 5,000 65,000
1 keg 5,000 65,000
1 btl 50,000 50,000
2 hari 50,000 300,000
-
Total Anggaran 2,287,000
Biaya Per Orang untuk 1 bulan 95,292

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

10 keg 25,000 3,250,000 130


1 keg 3,000 39,000
1 keg 30,000 390,000

Total Anggaran 3,679,000


Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 28,300

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

1 keg 25,000 375,000


1 keg 200,000 600,000
1 keg 100,000 100,000
1 keg 100,000 100,000
1 keg 300,000 300,000
1 keg 1,000,000 1,000,000
-
-

Total Anggaran 2,475,000


Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 165,000

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4
5 keg 150,000 750,000
5 keg 100,000 500,000
-
-

Total Anggaran 1,250,000


Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 250,000

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

5 keg 100,000 6,000,000


5 keg 50,000 3,000,000
-
-

Total Anggaran 9,000,000


Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 150,000

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

12 bln 20,000 2,880,000


-
-

Total Anggaran 2,880,000


Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 20,000

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

12 bln 100,000 14,400,000


-
-
Total Anggaran 14,400,000
Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 100,000

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

10 keg 10,000 1,300,000


10 keg 300,000 3,000,000

Total Anggaran 4,300,000


Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 33,077

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

2 keg 100,000 400,000


2 keg 50,000 200,000
-
-

Total Anggaran 600,000


Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 150,000

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

1 keg 2,500,000 2,500,000


1 keg 150,000 150,000
-
-

Total Anggaran 2,650,000


Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 2,650,000

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

1 keg 2,500,000 2,500,000


1 keg 150,000 150,000
-
-

Total Anggaran 2,650,000


Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 2,650,000

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

1 hari 15,000 180,000


1 keg 43,000 860,000
1 keg 50,000 500,000
90 mod -
87 mod -
60 mod -
117 mod -
87 mod -

Total Anggaran 1,540,000


Pelatihan Per Orang untuk 1 kegiatan 128,333

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

2 keg 200,000 400,000


2 keg 100,000 200,000
-
-

Total Anggaran 600,000


Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 300,000

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

2 keg 300,000 2,400,000


2 keg 150,000 1,200,000
-
-

Total Anggaran 3,600,000


Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 450,000
SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

1 set 30,000 180,000


2 buah 7,500 180,000
2 buah 5,000 60,000
2 buah 300,000 4,200,000
-
-

Total Anggaran 4,620,000


Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 770,000

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

erlibatan keluarga di sekolah


1 buah 10,000 1,790,000
1 bln 300,000 300,000
1 bln 300,000 600,000
1 bln 300,000 600,000
2 bln 300,000 1,800,000
-
1 hr 10,000 1,790,000
2 hr 25,000 600,000
1 hr 2,000,000 2,000,000

1 kali 1,000,000 2,000,000


2 keg 100,000 1,600,000
1 kali 3,000,000 3,000,000
-
-
-
-
Total Anggaran 16,080,000
Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 89,832

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

1 tahun 30,000 180,000


-
-
-
-
-

Total Anggaran 180,000


Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 30,000

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

12 bln 300,000 3,600,000


1 keg 100,000 1,000,000
-
-
-
-

Total Anggaran 4,600,000


Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 383,333

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

12 org 45,000 1,080,000

-
Total Anggaran 1,080,000
Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 45,000

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

12 org 45,000 270,000

-
Total Anggaran 270,000
Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 45,000

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

12 org 45,000 1,620,000


12 org 50,000 600,000
-
Total Anggaran 2,220,000
Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 61,667

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

12 org 45,000 1,080,000


12 org 50,000 600,000
-
Total Anggaran 1,680,000
Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 70,000

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

90 org 200 900,000


86 org 200 1,032,000
60 org 200 576,000
116 org 200 1,392,000
86 org 200 344,000
86 org 200 344,000
-
Total Anggaran 4,588,000
Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 1,020

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

2 keg 25,000 600,000


176 org 200 563,200
60 org 200 192,000
116 org 200 464,000
86 org 200 68,800
86 org 200 68,800
-
Total Anggaran 1,956,800
Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 81,533

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

2 keg 25,000 600,000


90 org 200 144,000
116 org 200 232,000
60 org 200 96,000
116 org 200 232,000
86 org 200 34,400
86 org 200 34,400
-
Total Anggaran 1,372,800
Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 57,200

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

2 keg 25,000 600,000


90 org 200 144,000
116 org 200 185,600
60 org 200 96,000
116 org 200 232,000
86 org 200 34,400
86 org 200 34,400
-
Total Anggaran 1,326,400
Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 55,267

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

6 hari 25,000 1,800,000


36 org -

-
Total Anggaran 1,800,000
Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 25,000
SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

12 org 45,000 1,620,000


12 org 50,000 600,000
-
Total Anggaran 2,220,000
Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 61,667

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

1 hari 25,000 300,000


1 keg 50,000 600,000
-
Total Anggaran 900,000
Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 75,000

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

1 keg 2,000,000 2,000,000

-
Total Anggaran 2,000,000
Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 2,000,000

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

1 thn 2,000,000 2,000,000

-
Total Anggaran 2,000,000
Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 2,000,000
SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

1 thn 4,000,000 4,000,000

-
Total Anggaran 4,000,000
Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 4,000,000

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

12 bln 100,000 12,000,000

-
Total Anggaran 12,000,000
Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 100,000

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

1 thn 45,000 225,000


1 thn 43,000 215,000
1 thn 25,000 50,000
1 thn 7,500 180,000
1 thn 50,000 500,000
1 thn 25,000 50,000
-
Total Anggaran 1,220,000
Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 244,000

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

1 thn 3,000 150,000


1 thn 6,000 600,000
-
Total Anggaran 750,000
Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 15,000

SATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

1 thn 30,000 150,000

-
Total Anggaran 150,000
Biaya Per Orang untuk 1 kegiatan 30,000
BAB V
RENCANA PENDANAAN MADRASAH
(PERIODE: 2021/2022 - 2024/2025
A. RENCANA BIAYA PENGEMBANGAN 8 SNP
Satuan Total 4 Tahun 2022 2023 2024 2025
Uraian Program dan Kegiatan
NO Jenis Harga Jum.Satuan Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya
1 2 3 4= 6+8+10+12 5= 7+9+11+13 6 7= 6X3 8 9= 8X3 10 11= 10X3 12 13= 12X3

A. KEDISIPLINAN
STANDAR ISI
1.1.1. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal
1 50000 50,000 48 2,784,600 12 600000 12 660000 12 726000 12 798600
Pelajaran
2 1.1.8. Penyusunan Program Perpustakaan 60000 60,000 8 556,920 2 120000 2 132000 2 145200 2 159720
3 1.1.2. Penyusunan Program Tahunan 25000 25,000 48 1,392,300 12 300000 12 330000 12 363000 12 399300
4 1.1.3. Penyusunan Program Semester 35000 35,000 24 974,610 6 210000 6 231000 6 254100 6 279510
5 1.1.4. Pengembangan dan Validasi Silabus 50000 50,000 24 1,392,300 6 300000 6 330000 6 363000 6 399300
6 1.1.5. Pengembangan RPP 65000 65,000 24 1,809,990 6 390000 6 429000 6 471900 6 519090
7 1.1.7. Penyusunan Program BP/BK 52000 52,000 12 723,996 3 156000 3 171600 3 188760 3 207636
8 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

34
Satuan Total 4 Tahun 2022 2023 2024 2025
Uraian Program dan Kegiatan
NO Jenis Harga Jum.Satuan Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya
24 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Pengembangan Standar Isi 9,634,716 2,076,000 0 2,283,600 2,511,960 2,763,156
0
0

STANDAR KELULUSAN 0

1 3.9.1. Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal 25000 25,000 48 1,392,300 12 300000 12 330000 12 363000 12 399300
2 3.9.2. Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 29000 29,000 48 1,615,068 12 348000 12 382800 12 421080 12 463188
3 3.10.1. Pelaksanaan Test Peningkatan Mutu (TPM) 50000 50,000 40 2,320,500 10 500000 10 550000 10 605000 10 665500
4 3.10.2. Kompetensi Pengembangan Status Sekolah 26000 26,000 120 3,619,980 30 780000 30 858000 30 943800 30 1038180
5 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

35
Satuan Total 4 Tahun 2022 2023 2024 2025
Uraian Program dan Kegiatan
NO Jenis Harga Jum.Satuan Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya
23 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Pengembangan SKL 8,947,848 1,928,000 0 2,120,800 2,332,880 2,566,168
0

STANDAR PENGELOLAAN 0 - - - - - -
1 6.19.12. Monitoring kegiatan belajar Mengajar 165000 165,000 4 765,765 1 165000 1 181500 1 199650 1 219615

2 6.19.1. Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 220000 220,000 4 1,021,020 1 220000 1 242000 1 266200 1 292820

3 6.19.2. Pelaksanaan Supervisi 140000 140,000 4 649,740 1 140000 1 154000 1 169400 1 186340
4 6.19.3. Supervisi Akademik 37000 37,000 48 2,060,604 12 444000 12 488400 12 537240 12 590964
5 6.19.6. Supervisi Perpustakaan 95000 95,000 4 440,895 1 95000 1 104500 1 114950 1 126445
6 6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah
7 6.17.2. Penyusunan Profil Sekolah
8 6.17.3. Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah
9 6.17.4. Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah

10 6.17.5. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM

11 6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah


12 6.17.4. Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah

13 6.17.5. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM


6.17.7. Kajian-kajian yang sesuai dengan kondisi sekolah
14
masing-masing
15 6.20.2 Rakor Komite Sekolah
16 6.20.1 Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
17 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
18 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
19 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
20 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

36
Satuan Total 4 Tahun 2022 2023 2024 2025
Uraian Program dan Kegiatan
NO Jenis Harga Jum.Satuan Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya
22 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Pengembangan Standar Pengelolaan 4,938,024 1,064,000 1,170,400 1,287,440 1,416,184

B. PENGEMBANGAN DIRI
STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
1 4.11.7. Penyelenggaraan Guru Berprestasi 50000 50,000 60 3,480,750 15 750000 15 825000 15 907500 15 998250
2 4.11.2. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 250000 250,000 20 5,801,250 5 1250000 5 1375000 5 1512500 5 1663750
3 4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran 52000 52,000 240 14,479,920 60 3120000 60 3432000 60 3775200 60 4152720
4 4.11.8. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 5000 5,000 576 3,341,520 144 720000 144 792000 144 871200 144 958320
5 4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah 10000 10,000 624 7,239,960 156 1560000 156 1716000 156 1887600 156 2076360
6 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran 5000 5,000 576 3,341,520 144 720000 144 792000 144 871200 144 958320
7 4.11.5. Penyelenggaraan Kursus ICT 15000 15,000 520 9,049,950 130 1950000 130 2145000 130 2359500 130 2595450
8 4.12.1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Ketatausahaan 150000 150,000 16 2,784,600 4 600000 4 660000 4 726000 4 798600
9 4.12.3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Laboratorium 1000000 1,000,000 4 4,641,000 1 1000000 1 1100000 1 1210000 1 1331000
10 4.12.2. Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan 1000000 1,000,000 4 4,641,000 1 1000000 1 1100000 1 1210000 1 1331000
11 1.1.6. Penyusunan Modul 50000 50,000 48 2,784,600 12 600000 12 660000 12 726000 12 798600
12 150000 150,000 8 1,392,300 2 300000 2 330000 2 363000 2 399300
13 200000 200,000 32 7,425,600 8 1600000 8 1760000 8 1936000 8 2129600
14 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

37
Satuan Total 4 Tahun 2022 2023 2024 2025
Uraian Program dan Kegiatan
NO Jenis Harga Jum.Satuan Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya
22 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 70,403,970 15,170,000 16,687,000 18,355,700 20,191,270

B. PENGEMBANGAN DIRI 0
STANDAR PROSES
1 2.2.1. Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar 300000 300,000 24 8,353,800 6 1800000 6 1980000 6 2178000 6 2395800

2.8.9. Pengembangan pendidikan karakter/penumbuhan budi


2 8500000 8,500,000 4 39,448,500 1 8500000 1 9350000 1 10285000 1 11313500
pekerti, dan kegiatan program perlibatan keluarga di sekolah

3 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan 180000 180,000 4 835,380 1 180000 1 198000 1 217800 1 239580
2.8.2. Pengembangan diri dengan pemanfaatan perpustakaan
4 800000 800,000 4 3,712,800 1 800000 1 880000 1 968000 1 1064800
sekolah
5 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

38
Satuan Total 4 Tahun 2022 2023 2024 2025
Uraian Program dan Kegiatan
NO Jenis Harga Jum.Satuan Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya
0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Pengembangan Standar Proses 36 52,350,480 11,280,000 6 12,408,000 6 13,648,800 6 15,013,680

STANDAR PENILAIAN
1 8.24.1. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Harian 45000 45,000 96 5,012,280 24 1080000 24 1188000 24 1306800 24 1437480
8.24.2. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Tengah
2 45000 45,000 24 1,253,070 6 270000 6 297000 6 326700 6 359370
Semester
3 8.24.3. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Akhir Semester 45000 45,000 24 1,253,070 6 270000 6 297000 6 326700 6 359370
4 8.24.5. Penyusunan kisi-kisi Ujian sekolah (USBD) 45000 45,000 24 1,253,070 6 270000 6 297000 6 326700 6 359370
5 8.25.1. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Harian 62000 62,000 144 10,358,712 36 2232000 36 2455200 36 2700720 36 2970792

6 8.25.2. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Tengah Semester 70000 70,000 96 7,796,880 24 1680000 24 1848000 24 2032800 24 2236080
7 8.25.3. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Akhir Semester 70000 70,000 96 7,796,880 24 1680000 24 1848000 24 2032800 24 2236080
8 8.25.5. Penyusunan Soal Ujian sekolah (USBD) 70000 70,000 96 7,796,880 24 1680000 24 1848000 24 2032800 24 2236080
9 8.26.1. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Harian 4588000 4,588,000 4 21,292,908 1 4588000 1 5046800 1 5551480 1 6106628
10 8.26.2. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Tengah Semester 1960000 1,960,000 4 9,096,360 1 1960000 1 2156000 1 2371600 1 2608760
11 8.26.3. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Akhir Semester 1341000 1,341,000 4 6,223,581 1 1341000 1 1475100 1 1622610 1 1784871
19 8.26.4. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Kenaikan Kelas 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
20 8.26.5. Pelaksanaan Ujian Sekolah/USBD 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
21 8.27.1. Analisis Hasil Penilaian 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
22 2.2.2. Penyelenggaraan Remedial dan Pengayaan 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8.28.3. Penginputan data nilai siswa berdasarkan aplikasi ARD
23 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
(Aplikasi Raport Digital)
24 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

39
Satuan Total 4 Tahun 2022 2023 2024 2025
Uraian Program dan Kegiatan
NO Jenis Harga Jum.Satuan Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya

TOTAL PENGEMBANGAN PENGELOLAAN STANDAR PENILAIAN 79,133,691 17,051,000 18,756,100 20,631,710 22,694,881

D. SARANA PRASARANA
2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan
1 2000000 2,000,000 4 9,282,000 1 2000000 1 2200000 1 2420000 1 2662000
Perpustakaan Elektronik (e - library)
2 2.2.20 Perpustakaan Elektronik (e_library) 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1.1.13. Penyusunan Program Pengelolaan Multimedia 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2.2.14. Pemberdayaan Multimedia 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.17. Pengayaan TIK untuk memfasilitasi kegiatan
5 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
pembelajaran
6 5.13.3. Pemeliharaan Alat Elektronik 2000000 2,000,000 4 9,282,000 1 2000000 1 2200000 1 2420000 1 2662000
7 5.13.4. Pembelian perawatan alat multi media pembelajaran 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 5.14.1. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang kelas 4000000 4,000,000 4 18,564,000 1 4000000 1 4400000 1 4840000 1 5324000
9 5.14.2. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang laboratorium 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 5.14.3. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang perpustakaan 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 5.13.2. Pemeliharaan Alat Laboratorium 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang media 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

40
Satuan Total 4 Tahun 2022 2023 2024 2025
Uraian Program dan Kegiatan
NO Jenis Harga Jum.Satuan Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya
24 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Pengembangan Standar Sarpras 37,128,000 8,000,000 8,800,000 9,680,000 10,648,000

E. PEMBIAYAAN
1 7.21. 5 Penyusunan Standar Biaya Sekolah/Madrasah 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 7.22.1 Penyediaan media informasi sekolah 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

41
Satuan Total 4 Tahun 2022 2023 2024 2025
Uraian Program dan Kegiatan
NO Jenis Harga Jum.Satuan Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya
21 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Pengembangan Standar Pembiayaan - - - - -

TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN 262,536,729 - 56,569,000 6 62,225,900 6 68,448,490 6 75,293,339

SALDO 75,792,171 - 16,331,000 (6) (18,810,000) (6) (20,691,000) (6) (22,760,100)

B. BIAYA OPERASIONAL / RUTIN


Satuan Total 4 Tahun Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
NO Uraian Program dan Kegiatan
Jenis Harga Jum.Satuan Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya
1 2 3 4= 6+8+10+12 5= 7+9+11+13 6 7= 6X3 8 9= 8X3 10 11= 10X3 12 13= 12X3
BIAYA OPERASIONAL RUTIN
I BELANJA PEGAWAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 Belanja tidak langsung 0 0 0 46,410,000 0 10,000,000 0 11,000,000 0 12,100,000 0 13,310,000

1 Pembayaran Gaji PNS OB 5,000,000 8 46,410,000 2 10,000,000 2 11,000,000 2 12,100,000 2 13,310,000

2 Pembayaran Gaji GTT/PTT dari APBD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 Belanja langsung 0 0 0 55,692,000 0 12,000,000 0 13,200,000 0 14,520,000 0 15,972,000

1 Pembayaran Honorarium Guru tidak tetap (bulanan)


OB 100,000 480 55,692,000 120 12,000,000 120 13,200,000 120 14,520,000 120 15,972,000

2 Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(bulanan)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II Belanja Barang dan Jasa 0 0 0 47,152,560 0 10,160,000 0 11,176,000 0 12,293,600 0 13,522,960

1 Pembelian bahan habis pakai (ATK) Kantor OT 1,220,000 4 5,662,020 1 1,220,000 1 1,342,000 1 1,476,200 1 1,623,820

42
Satuan Total 4 Tahun 2022 2023 2024 2025
Uraian Program dan Kegiatan
NO Jenis Harga Jum.Satuan Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya
2 Pembelian bahan habis pakai (Alat Olahraga;tenis
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
meja)
3 Pembelian bahan habis pakai (Kebutuhan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perpus/Laboratorium)
4 Pembelian bahan habis pakai (Bahan Praktek) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Pembelian alat listrik dan elektronik (lampu pijar,


OT 150,000 4 696,150 1 150,000 1 165,000 1 181,500 1 199,650
battery kering)
6 Pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya
OT 750,000 4 3,480,750 1 750,000 1 825,000 1 907,500 1 998,250

7 Pembelian peralatan kebersihan dan bahan


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pembersih
8 Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Pembelian pembelian obat - obatan UKS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Pembayaran langganan Telepon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Pembayaran langganan Air OB 70,000 48 3,898,440 12 840,000 12 924,000 12 1,016,400 12 1,118,040

12 Pembayaran langganan Listrik OB 300,000 48 16,707,600 12 3,600,000 12 3,960,000 12 4,356,000 12 4,791,600

13 Pembayaran Langganan Internet OB 300,000 48 16,707,600 12 3,600,000 12 3,960,000 12 4,356,000 12 4,791,600

14 Pembayaran Langganan Media Cetak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III Belanja Modal 0 0 0 8,706,516 0 1,876,000 0 2,063,600 0 2,269,960 0 2,496,956

1 Perawatan dan pemeliharaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Pembelian Komputer/Laptop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Pembelian Printer Buah 1,876,000 4 8,706,516 1 1,876,000 1 2,063,600 1 2,269,960 1 2,496,956

4 Pengadaan Almari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Pengadaan Camera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Pengadaan Mebelair Siswa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Pengadaan Mebelair Guru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV Belanja Lain-lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43
Satuan Total 4 Tahun 2022 2023 2024 2025
Uraian Program dan Kegiatan
NO Jenis Harga Jum.Satuan Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL BIAYA OPERASIONAL 0.0000 0.0000 0.0000 111,551,076.0000 0.0000 24,036,000.0000 0.0000 26,439,600.0000 0.0000 29,083,560.0000 0.0000 31,991,916.0000

TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL 0 0 0 417,690,000 0 90,000,000 0 99,000,000 0 108,900,000 0 119,790,000
BOS (PUSAT, BOSDA, PENDAPATAN ASLI
0 0 0 0 0 72,900,000 0 80,190,000 0 88,209,000 0 97,029,900
MADRASAH)
SELISIH 0 0 0 0 0 -17,100,000 0 -18,810,000 0 -20,691,000 0 -22,760,100

44
TABEL D-2 (pe
RENCANA BIAY

No Satuan Total 4 Tahun


Uraian Program/Kegiatan Operasional
Kode Jenis Harga Jum.Satuan

1 2 3 4 4= 6+8+10+12

BIAYA OPERASIONAL RUTIN


I BELANJA PEGAWAI
0 Belanja tidak langsung 0
1 Pembayaran Gaji PNS OB 5,000,000 8
2 Pembayaran Gaji GTT/PTT dari APBD 0
0 Belanja langsung 0
1 Pembayaran Honorarium Guru tidak tetap (bulanan) OB 100,000 480
2 Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap (bulanan) 0
0 0 0
II Belanja Barang dan Jasa 0
1 Pembelian bahan habis pakai (ATK) Kantor OT 1,220,000 4
2 Pembelian bahan habis pakai (Alat Olahraga;tenis meja)
0
3 Pembelian bahan habis pakai (Kebutuhan
Perpus/Laboratorium) 0
4 Pembelian bahan habis pakai (Bahan Praktek) 0
5 Pembelian alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery
OT
kering) 150,000 4
6 Pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya OT 750,000 4
7 Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0
8 Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas 0
9 Pembelian pembelian obat - obatan UKS 0
10 Pembayaran langganan Telepon 0
11 Pembayaran langganan Air OB 70,000 48
12 Pembayaran langganan Listrik OB 300,000 48
13 Pembayaran Langganan Internet OB 300,000 48
14 Pembayaran Langganan Media Cetak 0
0 0 0
III Belanja Modal
1 Perawatan dan pemeliharaan 0
2 Pembelian Komputer/Laptop 0
3 Pembelian Printer Buah 1,876,000 4
4 Pengadaan Almari 0
5 Pengadaan Camera 0
6 Pengadaan Mebelair Siswa 0
7 Pengadaan Mebelair Guru 0
0 0 0
IV Belanja Lain-lain 0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
0 0 0

TOTAL BIAYA OPERASIONAL


TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL

BOS (PUSAT, BOSDA, PENDAPATAN ASLI MADRASAH)

SELISIH
TABEL D-2 (pendanaan 4 tahun)
RENCANA BIAYA OPERASIONAL
(17,100,000) 0 (18,810,000) 0 (20,691,000)

Total 4 Tahun 2022 2023 2024


Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya

5= 7+9+11+13 7 7= 6X3 9 9= 8X3 11 11= 10X3

46,410,000 10,000,000 11,000,000 12,100,000


46,410,000 2 10,000,000 2 11,000,000 2 12,100,000

- - - -

55,692,000 12,000,000 13,200,000 14,520,000

55,692,000 120 12,000,000 120 13,200,000 120 14,520,000

- - - -

- - - -

47,152,560 10,160,000 11,176,000 12,293,600

5,662,020 1 1,220,000 1 1,342,000 1 1,476,200

- - -
-

- - -
-

- - - -

1 150,000 1 165,000 1 181,500


696,150

3,480,750 1 750,000 1 825,000 1 907,500

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

3,898,440 12 840,000 12 924,000 12 1,016,400

16,707,600 12 3,600,000 12 3,960,000 12 4,356,000

16,707,600 12 3,600,000 12 3,960,000 12 4,356,000

- - - -

- - - -

8,706,516 1,876,000 2,063,600 2,269,960

- - - -

- - - -

8,706,516 1 1,876,000 1 2,063,600 1 2,269,960

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

111,551,076 0 24,036,000 0 26,439,600 0 29,083,560


417,690,000 90,000,000 99,000,000 108,900,000

72,900,000 80,190,000 88,209,000


-17,100,000 -18,810,000 -20,691,000
0 (22,760,100)
2025
Jum.Sat Jum.Biaya

13 13= 12X3

13,310,000
2 13,310,000

15,972,000
120 15,972,000

13,522,960
1 1,623,820

1
199,650
1 998,250

-
12 1,118,040
12 4,791,600
12 4,791,600

2,496,956

-
1 2,496,956

-
-

0 31,991,916
119,790,000

97,029,900
-22,760,100
TABEL : D-4
RENCANA BIAYA DAN SUMB
TABEL : D-4
TAHUN ANGGARAN

RENCANA
NO URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN OPERASIONAL
BIAYA TOTAL

I PROGRAM PENGEMBANGAN MADRASAH


A. KEDISIPLINAN
STANDAR ISI 0
1.1.1. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan 600,000 600,000
1
Jadwal Pelajaran
2 1.1.8. Penyusunan Program Perpustakaan 120,000 120,000
3 1.1.2. Penyusunan Program Tahunan 300,000 300,000
4 1.1.3. Penyusunan Program Semester 210,000 210,000
5 1.1.4. Pengembangan dan Validasi Silabus 300,000 300,000
6 1.1.5. Pengembangan RPP 390,000 390,000
7 1.1.7. Penyusunan Program BP/BK 156,000 156,000
8 0 -
9 0 -
10 0 -
11 0 -
12 0 -
13 0 -
14 0 -
15 0 -
16 0 -
17 0 -
18 0 -
19 0 -
20 0 -
21 0 -
22 0 -
23 0 -
24 0 -
25 0 -
0 0 -
otal Pengembangan Standar Isi
0
Total Pengembangan Standar Isi 2,076,000 2,076,000
0 0 -
0 0 -
0 -
0 STANDAR KELULUSAN 0 -
1 3.9.1. Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal 300,000 300,000
2 3.9.2. Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 348,000 348,000
3 3.10.1. Pelaksanaan Test Peningkatan Mutu (TPM) 500,000 500,000
3.10.2. Kompetensi Pengembangan Status Sekolah
4 780,000 780,000
5 0 -
6 0 -
7 0 -
8 0 -
9 0 -
10 0 -
11 0 -
12 0 -
13 0 -
14 0 -
15 0 -
16 0 -
17 0 -
18 0 -
19 0 -
20 0 -
21 0 -
22 0 -
23 0 -
24 0 -
25 0 -
0 0 -
Total Pengembangan SKL 1,928,000 1,928,000
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 STANDAR PENGELOLAAN 0 -
1 6.19.12. Monitoring kegiatan belajar Mengajar 165,000 165,000
6.19.1. Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan
2
Evaluasi 220,000 220,000

3 6.19.2. Pelaksanaan Supervisi 140,000 140,000


4 6.19.3. Supervisi Akademik 444,000 444,000
5 6.19.6. Supervisi Perpustakaan 95,000 95,000
6 6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah 576,000 576,000
7 6.17.2. Penyusunan Profil Sekolah 360,000 360,000
8 6.17.3. Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah 600,000 600,000
9 6.17.4. Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah 145,000 145,000
6.17.5. Penyusunan Program
10
RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM 480,000 480,000

11 6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah 780,000 780,000


12 6.17.4. Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah 0 -
6.17.5. Penyusunan Program
13
RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM 0 -
6.17.7. Kajian-kajian yang sesuai dengan kondisi sekolah
14
masing-masing 0 -
15 6.20.2 Rakor Komite Sekolah 0 -
16 6.20.1 Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan 0 -

17 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan


0 -

18 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan


0 -

19 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan


0 -

20 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan


0 -
21 0 -
22 0 -
23 0 -
24 0 -
25 0 -
-
-
Total Pengembangan Standar Pengelolaan 4,005,000 4,005,000
0 0 -

0 0 -
B. PENGEMBANGAN DIRI 0 -
0 STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN 0 -
1 4.11.7. Penyelenggaraan Guru Berprestasi 750,000 750,000
2 4.11.2. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 1,250,000 1,250,000

3 4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran 3,120,000 3,120,000


4 4.11.8. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 720,000 720,000
5 4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah 1,560,000 1,560,000
6 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran 720,000 720,000
7 4.11.5. Penyelenggaraan Kursus ICT 1,950,000 1,950,000

8 4.12.1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Ketatausahaan 600,000 600,000

9 4.12.3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Laboratorium 1,000,000 1,000,000

10 4.12.2. Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan 1,000,000 1,000,000


11 1.1.6. Penyusunan Modul 600,000 600,000
12 300,000 300,000
13 1,600,000 1,600,000
14 0 -
15 0 -
16 0 -
17 0 -
18 0 -
19 0 -
20 0 -
21 0 -
22 0 -
23 0 -
24 0 -
25 0 -
0 0 0 -
Total Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 15,170,000 15,170,000
0 0 -
0 0 -
B. PENGEMBANGAN DIRI 0 -
0 STANDAR PROSES 0 -
1 2.2.1. Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar 1,800,000 1,800,000
2.8.9. Pengembangan pendidikan
2 karakter/penumbuhan budi pekerti, dan kegiatan 8,500,000 8,500,000
program perlibatan keluarga di sekolah
3 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan 180,000 180,000
2.8.2. Pengembangan diri dengan pemanfaatan
4
perpustakaan sekolah 800,000 800,000
5 0 -
6 0 -
7 0 -
8 0 -
9 0 -
10 0 -
11 0 -
12 0 -
13 0 -
14 0 -
15 0 -
16 0 -
17 0 -
18 0 -
19 0 -
20 0 -
21 0 -
22 0 -
23 0 -
24 0 -
25 0 -
0 0 0 -
### Err:509 Err:509 -
0 0 0 -
0 -
Total Pengembangan Standar Proses 11,280,000 11,280,000
0 0 -
0 0 -
0 STANDAR PENILAIAN 0 -

1 8.24.1. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Harian


1,080,000 1,080,000
8.24.2. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Tengah
2
Semester 270,000 270,000

8.24.3. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Akhir


3
Semester 270,000 270,000

4 8.24.5. Penyusunan kisi-kisi Ujian sekolah (USBD) 270,000 270,000

5 8.25.1. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Harian


2,232,000 900,000
8.25.2. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Tengah
6
Semester 1,680,000 800,000

8.25.3. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Akhir


7
Semester 1,680,000 800,000

8 8.25.5. Penyusunan Soal Ujian sekolah (USBD) 1,680,000 800,000


9 8.26.1. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Harian 4,588,000 1,000,000
8.26.2. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Tengah
10
Semester 1,960,000 500,000

11 8.26.3. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Akhir Semester


1,341,000 1,137,000

12 8.26.4. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Kenaikan Kelas


1,330,000 1,330,000
13 8.26.5. Pelaksanaan Ujian Sekolah/USBD 1,200,000 1,200,000
14 8.27.1. Analisis Hasil Penilaian 1,944,000 1,944,000
15 2.2.2. Penyelenggaraan Remedial dan Pengayaan 1,080,000 1,080,000
8.28.3. Penginputan data nilai siswa berdasarkan
16
aplikasi ARD (Aplikasi Raport Digital) 900,000 900,000

17 0 -
18 0 -
19 0 -
20 0 -
21 0 -
22 0 -
23 0 -
24 0 -
25 0 -
0 0 0 -
### Err:509 Err:509 -
### Err:509 Err:509 -
### Err:509 Err:509 -
### Err:509 Err:509 -
TOTAL PENGEMBANGAN PENGELOLAAN STANDAR PENILAIAN 23,505,000 14,281,000
0 0 -
0 0 -
D. SARANA PRASARANA 0 -
2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan
1
Perpustakaan Elektronik (e - library) 2,000,000 -

2 2.2.20 Perpustakaan Elektronik (e_library) 0 -

3 1.1.13. Penyusunan Program Pengelolaan Multimedia


0 -
4 2.2.14. Pemberdayaan Multimedia 0 -
2.2.17. Pengayaan TIK untuk memfasilitasi kegiatan
5
pembelajaran 0 -
6 5.13.3. Pemeliharaan Alat Elektronik 2,000,000 2,000,000
5.13.4. Pembelian perawatan alat multi media
7
pembelajaran 0 -

8 5.14.1. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang kelas 4,000,000 -


5.14.2. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang
9 laboratorium 0 -
5.14.3. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang
10
perpustakaan 0 -
11 5.13.2. Pemeliharaan Alat Laboratorium 0 -
12 5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang media 0 -
13 0 -
14 0 -
15 0 -
16 0 -
17 0 -
18 0 -
19 0 -
20 0 -
21 0 -
22 0 -
23 0 -
24 0 -
25 0 -
0 0 -
Total Pengembangan Standar Sarpras 8,000,000 2,000,000
0 0 -
0 0 -
E. PEMBIAYAAN 0 -

1 7.21. 5 Penyusunan Standar Biaya Sekolah/Madrasah


0 -
2 7.22.1 Penyediaan media informasi sekolah 0 -
3 0 -
4 0 -
5 0 -
6 0 -
7 0 -
8 0 -
9 0 -
10 0 -
11 0 -
12 0 -
13 0 -
14 0 -
15 0 -
16 0 -
17 0 -
18 0 -
19 0 -
20 0 -
21 0 -
22 0 -
23 0 -
24 0 -
25 0 -
0 0 -
Total Pengembangan Standar Pembiayaan 0 -
0 0 -
TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN 65,964,000 50,740,000

RENCANA
NO Uraian Program/Kegiatan Operasional BIAYA TOTAL

0 BIAYA OPERASIONAL RUTIN 0 -


I BELANJA PEGAWAI -
0 Belanja tidak langsung 10,000,000 -
1 Pembayaran Gaji PNS 10,000,000 -
2 Pembayaran Gaji GTT/PTT dari APBD 0 -
0 Belanja langsung 12,000,000 12,000,000
1 Pembayaran Honorarium Guru tidak tetap (bulanan) 12,000,000 12,000,000

2 Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap (bulanan) 0 -


0 0 0 -
II Belanja Barang dan Jasa 10,160,000 -
1 Pembelian bahan habis pakai (ATK) Kantor 1,220,000 1,220,000

2 Pembelian bahan habis pakai (Alat Olahraga;tenis meja) 0 -


Pembelian bahan habis pakai (Kebutuhan
0 -
3 Perpus/Laboratorium)
4 Pembelian bahan habis pakai (Bahan Praktek) 0 -
Pembelian alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery
150,000 150,000
5 kering)

6 Pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya 750,000 750,000


7 Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0 -
8 Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas 0 -
9 Pembelian pembelian obat - obatan UKS 0 -
10 Pembayaran langganan Telepon 0 -
11 Pembayaran langganan Air 840,000 840,000
12 Pembayaran langganan Listrik 3,600,000 3,600,000
13 Pembayaran Langganan Internet 3,600,000 3,600,000
14 Pembayaran Langganan Media Cetak 0 -
0 0 0 -
III Belanja Modal 1,876,000 -
1 Perawatan dan pemeliharaan 0 -
2 Pembelian Komputer/Laptop 0 -
3 Pembelian Printer 1,876,000 -
4 Pengadaan Almari 0 -
5 Pengadaan Camera 0 -
6 Pengadaan Mebelair Siswa 0 -
7 Pengadaan Mebelair Guru 0 -
0 0 0 -
IV Belanja Lain-lain 0 -
1 0 0 -
2 0 0 -
3 0 0 -
4 0 0 -
5 0 0 -
6 0 0 -
7 0 0 -
0 0 0 -
0 24,036,000
0 90,000,000

0 TOTAL BIAYA OPERASIONAL 24,036,000 12,000,000

0 TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL 90,000,000 62,740,000

0 BOS (PUSAT, BOSDA, PENDAPATAN ASLI 72,900,000


MADRASAH)
0 SELISIH (17,100,000) -
TABEL : D-4
ENCANA BIAYA DAN SUMBER PENDANAAN
TABEL : D-4
TAHUN ANGGARAN 2021
0 0 0 0 0
72,900,000 0 0 0 0
SUMBER PENDANAAN
BOS Pusat BOS Kab/Kota Komite Madrasah Infaq Donatur

600,000

120,000
300,000
210,000
300,000
390,000
156,000
300,000
348,000
500,000

780,000

165,000
220,000

140,000
444,000
95,000
576,000
360,000
600,000
145,000
480,000

780,000
-
750,000
1,250,000

3,120,000
720,000
1,560,000
720,000
1,950,000

600,000

1,000,000

1,000,000
600,000
300,000
1,600,000
1,800,000

8,500,000

180,000

800,000
1,080,000
270,000

270,000

270,000

900,000
800,000

800,000

800,000
1,000,000

500,000

1,137,000

1,330,000
1,200,000
1,944,000
1,080,000
900,000
2,000,000

-
50,740,000 - - - -

SUMBER PENDANAAN
BOS Pusat BOS Kab/Kota Komite Madrasah Infaq Donatur

12,000,000

1,220,000

150,000

750,000
840,000
3,600,000
3,600,000

22,160,000 - - - -

72,900,000 - - - -

72,900,000 - - - -

- - - - -
TAHUN PELAJARAN

0
0

Usaha Madrasah

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Err:509
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
9,224,000
-
-
-
2,000,000
-

-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,000,000
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 15,224,000
-

Usaha Madrasah

-
-
-
10,000,000
10,000,000
-
-
-

-
-
10,160,000
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,876,000
-
-
1,876,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24,036,000
90,000,000
-
- 12,036,000

-
27,260,000

- (17,100,000)
BAB III
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH

A. RENCANA BIAYA DAN SUMBER PENDANAAN TAHUN ANGGARAN 2021


SUMBER PENDANAAN
RENCANA
NO URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN OPERASIONAL BOS BOS BOS Komite Usaha
BIAYA TOTAL Infaq Donatur
Pusat Propinsi Kab/Kota Madrasah Madrasah

I PROGRAM PENGEMBANGAN MADRASAH


A. KEDISIPLINAN
STANDAR ISI 0
1.1.1. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan
1 600,000 600,000 600,000 0 0 0 0 0 0
Jadwal Pelajaran
2 1.1.8. Penyusunan Program Perpustakaan 120,000 120,000 120,000 0 0 0 0 0 0
3 1.1.2. Penyusunan Program Tahunan 300,000 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0
4 1.1.3. Penyusunan Program Semester 210,000 210,000 210,000 0 0 0 0 0 0
5 1.1.4. Pengembangan dan Validasi Silabus 300,000 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0
6 1.1.5. Pengembangan RPP 390,000 390,000 390,000 0 0 0 0 0 0
7 1.1.7. Penyusunan Program BP/BK 156,000 156,000 156,000 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25
SUMBER PENDANAAN
RENCANA
NO URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN OPERASIONAL BOS BOS BOS Komite Usaha
BIAYA TOTAL Infaq Donatur
Pusat Propinsi Kab/Kota Madrasah Madrasah

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Pengembangan SKL 2,076,000 2,076,000 0 0 0 0 0 0 0

STANDAR KELULUSAN - - - - - - - -

1 3.9.1. Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal 300,000 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0


2 3.9.2. Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 348,000 348,000 348,000 0 0 0 0 0 0
3 3.10.1. Pelaksanaan Test Peningkatan Mutu (TPM) 500,000 500,000 500,000 0 0 0 0 0 0

4 3.10.2. Kompetensi Pengembangan Status Sekolah 780,000 780,000 780,000 0 0 0 0 0 0


5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26
SUMBER PENDANAAN
RENCANA
NO URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN OPERASIONAL BOS BOS BOS Komite Usaha
BIAYA TOTAL Infaq Donatur
Pusat Propinsi Kab/Kota Madrasah Madrasah

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Pengembangan SKL 1,928,000 1,928,000 0 0 0 0 0 0 0

STANDAR PENGELOLAAN
1 6.19.12. Monitoring kegiatan belajar Mengajar 165,000 165,000 165,000 0 0 0 0 0 0
6.19.1. Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan
2
Evaluasi 220,000 220,000 220,000 0 0 0 0 0 0

3 6.19.2. Pelaksanaan Supervisi 140,000 140,000 140,000 0 0 0 0 0 0


4 6.19.3. Supervisi Akademik 444,000 444,000 444,000 0 0 0 0 0 0
5 6.19.6. Supervisi Perpustakaan 95,000 95,000 95,000 0 0 0 0 0 0

27
SUMBER PENDANAAN
RENCANA
NO URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN OPERASIONAL BOS BOS BOS Komite Usaha
BIAYA TOTAL Infaq Donatur
Pusat Propinsi Kab/Kota Madrasah Madrasah

6 6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah 576,000 576,000 576,000 0 0 0 0 0 0


7 6.17.2. Penyusunan Profil Sekolah 360,000 360,000 360,000 0 0 0 0 0 0
8 6.17.3. Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah 600,000 600,000 600,000 0 0 0 0 0 0
9 6.17.4. Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah 145,000 145,000 145,000 0 0 0 0 0 0
6.17.5. Penyusunan Program
10
RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM 480,000 480,000 480,000 0 0 0 0 0 0

11 6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah 780,000 780,000 780,000 0 0 0 0 0 0


12 6.17.4. Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.17.5. Penyusunan Program
13 RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.17.7. Kajian-kajian yang sesuai dengan kondisi sekolah


14
masing-masing 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 6.20.2 Rakor Komite Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0 0


16 6.20.1 Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28
SUMBER PENDANAAN
RENCANA
NO URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN OPERASIONAL BOS BOS BOS Komite Usaha
BIAYA TOTAL Infaq Donatur
Pusat Propinsi Kab/Kota Madrasah Madrasah

Total Pengembangan Standar Pengelolaan 4,005,000 4,005,000 0 0 0 0 0 0 0

B. PENGEMBANGAN DIRI 0 - - - - - - - -
STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN 0 - - - - - - - -
1 4.11.7. Penyelenggaraan Guru Berprestasi 750,000 750,000 750,000 0 0 0 0 0 0
2 4.11.2. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 1,250,000 1,250,000 1,250,000 0 0 0 0 0 0

3 4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran 3,120,000 3,120,000 3,120,000 0 0 0 0 0 0
4 4.11.8. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 720,000 720,000 720,000 0 0 0 0 0 0
5 4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah 1,560,000 1,560,000 1,560,000 0 0 0 0 0 0
6 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran 720,000 720,000 720,000 0 0 0 0 0 0
7 4.11.5. Penyelenggaraan Kursus ICT 1,950,000 1,950,000 1,950,000 0 0 0 0 0 0

8 4.12.1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Ketatausahaan 600,000 600,000 600,000 0 0 0 0 0 0

9 4.12.3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Laboratorium 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0

10 4.12.2. Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0


11 1.1.6. Penyusunan Modul 600,000 600,000 600,000 0 0 0 0 0 0
12 300,000 300,000 300,000 0 0 0 0 0 0
13 1,600,000 1,600,000 1,600,000 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29
SUMBER PENDANAAN
RENCANA
NO URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN OPERASIONAL BOS BOS BOS Komite Usaha
BIAYA TOTAL Infaq Donatur
Pusat Propinsi Kab/Kota Madrasah Madrasah

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 15,170,000 15,170,000 0 0 0 0 0 0 0

B. PENGEMBANGAN DIRI 0 - - - - - - - -
STANDAR PROSES 0 - - - - - - - -
1 2.2.1. Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar 1,800,000 1,800,000 1,800,000 0 0 0 0 0 0
2.8.9. Pengembangan pendidikan
2 karakter/penumbuhan budi pekerti, dan kegiatan 8,500,000 8,500,000 8,500,000 0 0 0 0 0 0
program perlibatan keluarga di sekolah
3 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan 180,000 180,000 180,000 0 0 0 0 0 0
2.8.2. Pengembangan diri dengan pemanfaatan
4
perpustakaan sekolah 800,000 800,000 800,000 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30
SUMBER PENDANAAN
RENCANA
NO URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN OPERASIONAL BOS BOS BOS Komite Usaha
BIAYA TOTAL Infaq Donatur
Pusat Propinsi Kab/Kota Madrasah Madrasah

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
### Err:509 Err:509 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 - - - - - - - -
Total Pengembangan Standar Proses 11,280,000 11,280,000 0 0 0 0 0 0 0

STANDAR PENILAIAN 0 - - - - - - - -

1 8.24.1. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Harian 1,080,000 1,080,000 1,080,000 0 0 0 0 0 0

8.24.2. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Tengah


2
Semester 270,000 270,000 270,000 0 0 0 0 0 0

8.24.3. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Akhir


3
Semester 270,000 270,000 270,000 0 0 0 0 0 0

4 8.24.5. Penyusunan kisi-kisi Ujian sekolah (USBD) 270,000 270,000 270,000 0 0 0 0 0 0

31
SUMBER PENDANAAN
RENCANA
NO URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN OPERASIONAL BOS BOS BOS Komite Usaha
BIAYA TOTAL Infaq Donatur
Pusat Propinsi Kab/Kota Madrasah Madrasah

5 8.25.1. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Harian 2,232,000 900,000 900,000 0 0 0 0 0 0

8.25.2. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Tengah


6
Semester 1,680,000 800,000 800,000 0 0 0 0 0 0

8.25.3. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Akhir


7
Semester 1,680,000 800,000 800,000 0 0 0 0 0 0

8 8.25.5. Penyusunan Soal Ujian sekolah (USBD) 1,680,000 800,000 800,000 0 0 0 0 0 0


9 8.26.1. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Harian 4,588,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0
8.26.2. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Tengah
10 Semester 1,960,000 500,000 500,000 0 0 0 0 0 0

11 8.26.3. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Akhir Semester 1,341,000 1,137,000 1,137,000 0 0 0 0 0 0

12 8.26.4. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Kenaikan Kelas 1,330,000 1,330,000 1,330,000 0 0 0 0 0 0

13 8.26.5. Pelaksanaan Ujian Sekolah/USBD 1,200,000 1,200,000 1,200,000 0 0 0 0 0 0


14 8.27.1. Analisis Hasil Penilaian 1,944,000 1,944,000 1,944,000 0 0 0 0 0 0
15 2.2.2. Penyelenggaraan Remedial dan Pengayaan 1,080,000 1,080,000 1,080,000 0 0 0 0 0 0
8.28.3. Penginputan data nilai siswa berdasarkan
16
aplikasi ARD (Aplikasi Raport Digital) 900,000 900,000 900,000 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32
SUMBER PENDANAAN
RENCANA
NO URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN OPERASIONAL BOS BOS BOS Komite Usaha
BIAYA TOTAL Infaq Donatur
Pusat Propinsi Kab/Kota Madrasah Madrasah

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
### Err:509 Err:509 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PENGEMBANGAN PENGELOLAAN STANDAR PENILAIAN 23,505,000 14,281,000 0 0 0 0 0 0 0
0 0 - - - - - - - -
0 0 - - - - - - - -
D. SARANA PRASARANA 0 - - - - - - - -

1 2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0


Perpustakaan Elektronik (e - library)
2 2.2.20 Perpustakaan Elektronik (e_library) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 1.1.13. Penyusunan Program Pengelolaan Multimedia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2.2.14. Pemberdayaan Multimedia 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2.2.17. Pengayaan TIK untuk memfasilitasi kegiatan
5
pembelajaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 5.13.3. Pemeliharaan Alat Elektronik 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0


5.13.4. Pembelian perawatan alat multi media
7
pembelajaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 5.14.1. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang kelas 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0


5.14.2. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang
9
laboratorium 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.14.3. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang


10
perpustakaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 5.13.2. Pemeliharaan Alat Laboratorium 0 0 0 0 0 0 0 0 0


12 5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang media 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33
SUMBER PENDANAAN
RENCANA
NO URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN OPERASIONAL BOS BOS BOS Komite Usaha
BIAYA TOTAL Infaq Donatur
Pusat Propinsi Kab/Kota Madrasah Madrasah

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Pengembangan Standar Sarpras 8,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0


0 0 - - - - - - - -
0 0 - - - - - - - -
E. PEMBIAYAAN 0 - - - - - - - -

1 7.21. 5 Penyusunan Standar Biaya Sekolah/Madrasah 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 7.22.1 Penyediaan media informasi sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0 0


3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34
SUMBER PENDANAAN
RENCANA
NO URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN OPERASIONAL BOS BOS BOS Komite Usaha
BIAYA TOTAL Infaq Donatur
Pusat Propinsi Kab/Kota Madrasah Madrasah

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Pengembangan Standar Pembiayaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 - - - - - - - -
TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN 65,964,000 50,740,000 50,740,000 - - - - - -

SUMBER PENDANAAN
RENCANA
NO Uraian Program/Kegiatan Operasional BIAYA TOTAL BOS Pusat BOS Propinsi
BOS Komite
Infaq Donatur
Usaha
Kab/Kota Madrasah Madrasah

0 BIAYA OPERASIONAL RUTIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0


I BELANJA PEGAWAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Belanja tidak langsung 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Pembayaran Gaji PNS 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
35
SUMBER PENDANAAN
RENCANA
NO URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN OPERASIONAL BOS BOS BOS Komite Usaha
BIAYA TOTAL Infaq Donatur
Pusat Propinsi Kab/Kota Madrasah Madrasah

2 Pembayaran Gaji GTT/PTT dari APBD 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 Belanja langsung 12,000,000 12,000,000 0 0 0 0 0 0 0

1 Pembayaran Honorarium Guru tidak tetap (bulanan) 12,000,000 12,000,000 12,000,000 0 0 0 0 0 0

2 Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap (bulanan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Belanja Barang dan Jasa 10,160,000 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Pembelian bahan habis pakai (ATK) Kantor 1,220,000 1,220,000 1,220,000 0 0 0 0 0 0

2 Pembelian bahan habis pakai (Alat Olahraga;tenis meja) 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Pembelian bahan habis pakai (Kebutuhan
3 Perpus/Laboratorium) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pembelian bahan habis pakai (Bahan Praktek) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelian alat listrik dan elektronik (lampu pijar,
5 battery kering) 150,000 150,000 150,000 0 0 0 0 0 0

6 Pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya 750,000 750,000 750,000 0 0 0 0 0 0

7 Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0 0 0 0 0 0 0 0 0


8 Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Pembelian pembelian obat - obatan UKS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Pembayaran langganan Telepon 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Pembayaran langganan Air 840,000 840,000 840,000 0 0 0 0 0 0
12 Pembayaran langganan Listrik 3,600,000 3,600,000 3,600,000 0 0 0 0 0 0
13 Pembayaran Langganan Internet 3,600,000 3,600,000 3,600,000 0 0 0 0 0 0
14 Pembayaran Langganan Media Cetak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36
SUMBER PENDANAAN
RENCANA
NO URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN OPERASIONAL BOS BOS BOS Komite Usaha
BIAYA TOTAL Infaq Donatur
Pusat Propinsi Kab/Kota Madrasah Madrasah

III Belanja Modal 1,876,000 0 0 0 0 0 0 0 0


1 Perawatan dan pemeliharaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Pembelian Komputer/Laptop 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Pembelian Printer 1,876,000 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pengadaan Almari 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pengadaan Camera 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Pengadaan Mebelair Siswa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Pengadaan Mebelair Guru 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Belanja Lain-lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 24,036,000 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 90,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BIAYA OPERASIONAL 24,036,000 12,000,000 22,160,000 0 0 0 0 0 0
TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL 90,000,000 62,740,000 72,900,000 0 0 0 0 0 0
BOS (PUSAT, BOSDA, PENDAPATAN ASLI MADRASAH) 72,900,000 0 72,900,000 0 0 0 0 0 0
SELISIH (17,100,000) 0 0 0 0 0 0 0 0

37
TABEL : D-4
TABEL : D-4
Jadwal Kegiatan
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab Semester II Semester I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A. KEDISIPLINAN
0 STANDAR ISI
1 1.1.1. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Kepala Madrasah
Pelajaran V
2 1.1.8. Penyusunan Program Perpustakaan Kepala Madrasah V
3 1.1.2. Penyusunan Program Tahunan Kepala Madrasah V
4 1.1.3. Penyusunan Program Semester Guru V
5 1.1.4. Pengembangan dan Validasi Silabus Guru V
6 1.1.5. Pengembangan RPP Guru V V V V V V V V V V V V
7 1.1.7. Penyusunan Program BP/BK Guru V
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 0
0 STANDAR KELULUSAN
1 3.9.1. Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal Guru
V
2 3.9.2. Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas Guru V
3 3.10.1. Pelaksanaan Test Peningkatan Mutu (TPM) Kepala Madrasah
V
4 3.10.2. Kompetensi Pengembangan Status Sekolah Kepala Madrasah
V
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
0
B. PENGEMBANGAN DIRI
0 STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
1 4.11.7. Penyelenggaraan Guru Berprestasi Kepala Madrasah V
2 4.11.2. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Kepala Madrasah V V V V V V V V V V V V

3 4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Guru V V V V V V V V V V V V


Pelajaran
Kepala Madrasah
4 4.11.8. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS dan Guru V V V V V V V V V V V V
5 4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah Kepala V V V V V V V V V V V V
6 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran Guru V V V V V V V V V V V V
7 4.11.5. Penyelenggaraan Kursus ICT Kepala Madrasah V V
4.12.1. Peningkatan Kompetensi Tenaga
8 Tenaga Administrasi V V V V V V V V V V V V
Ketatausahaan

9 4.12.3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Laboran/Guru V V V V V V V V V V V V


Laboratorium
Kepala
10 4.12.2. Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan/Pusta V V V V V V V V V V V V
Perpustakaan
kawan
11 1.1.6. Penyusunan Modul Guru V V V V V V V V V V V V
12 V V V V V V V V V V V V
13 V V V V V V V V V V V V
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
B. PENGEMBANGAN DIRI
0 STANDAR PROSES 0
1 2.2.1. Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar Guru V V V V V V V V V V V V

2.8.9. Pengembangan pendidikan


karakter/penumbuhan budi pekerti, dan
2 Guru V V V V V V V V V V V V
kegiatan program perlibatan keluarga di
sekolah
Kepala
3 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan V V V V V V V V V V V V
Perpustakaan
2.8.2. Pengembangan diri dengan Kepala
4 V V V V V V V V V V V V
pemanfaatan perpustakaan sekolah Perpustakaan
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
0 0
0 STANDAR PENILAIAN 0
8.24.1. Penyusunan kisi-kisi
1 Guru V V V V V V V V V V V V
Penilaian/Ulangan Harian
8.24.2. Penyusunan kisi-kisi
2 Guru V V
Penilaian/Ulangan Tengah Semester
8.24.3. Penyusunan kisi-kisi
3 Guru V V
Penilaian/Ulangan Akhir Semester
8.24.5. Penyusunan kisi-kisi Ujian sekolah
4 Guru V
(USBD)
8.25.1. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan
5 Guru V V V V V V V V V V V V
Harian
8.25.2. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan
6 Guru V V
Tengah Semester
8.25.3. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan
7 Guru V V
Akhir Semester
8.25.5. Penyusunan Soal Ujian sekolah
8 Guru V
(USBD)
8.26.1. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan
9 Guru V V V V V V V V V V V V
Harian
8.26.2. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan
10 Guru V V
Tengah Semester
8.26.3. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Akhir
11 Guru V
Semester
8.26.4. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan
12 Guru V
Kenaikan Kelas
13 8.26.5. Pelaksanaan Ujian Sekolah/USBD Guru V V V V V V V V V V V V
14 8.27.1. Analisis Hasil Penilaian Guru V V V V V V V V V V V V
2.2.2. Penyelenggaraan Remedial dan
15 Guru V V V V V V V V V V V V
Pengayaan
8.28.3. Penginputan data nilai siswa
16 berdasarkan aplikasi ARD (Aplikasi Raport Guru V V
Digital)
17
18
19
20
21
22
23
24
25
0 0
D. SARANA PRASARANA 0
2.2.19. Pengembangan Database
Kepala
1 Perpustakaan dan Perpustakaan Elektronik (e V
Perpustakaan
- library)
Kepala
2 2.2.20 Perpustakaan Elektronik (e_library)
Perpustakaan
1.1.13. Penyusunan Program Pengelolaan
3 Kepala Madrasah
Multimedia
4 2.2.14. Pemberdayaan Multimedia Guru
2.2.17. Pengayaan TIK untuk memfasilitasi
5 Guru
kegiatan pembelajaran
6 5.13.3. Pemeliharaan Alat Elektronik Kepala Madrasah V V V V V V V V V V V V
5.13.4. Pembelian perawatan alat multi media
7 Kepala Madrasah
pembelajaran
5.14.1. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang
8 Kepala Madrasah V
kelas
5.14.2. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang
9 Kepala Madrasah
laboratorium
5.14.3. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang
10 Kepala Madrasah
perpustakaan
11 5.13.2. Pemeliharaan Alat Laboratorium Kepala Madrasah
5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang
12 Kepala Madrasah
media
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
### Err:509 Err:509
0 0
E. PEMBIAYAAN
7.21. 5 Penyusunan Standar Biaya
1 kepala
Sekolah/Madrasah
2 7.22.1 Penyediaan media informasi sekolah kepala
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 Err:509
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Err:509 Err:509 Err:509
0
B. BIAYA OPERASIONAL 0
I BELANJA PEGAWAI 0
0 Belanja tidak langsung 0
1 Pembayaran Gaji PNS Kepala Madrasah
2 Pembayaran Gaji GTT/PTT dari APBD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Belanja langsung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Pembayaran Honorarium Guru tidak tetap (bulanan) Kepala Madrasah V V V V V V V V V V V V

2 Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap Kepala Madrasah V V V V V V V V V V V V


(bulanan)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Belanja Barang dan Jasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Pembelian bahan habis pakai (ATK) Kantor Kepala Madrasah V V V V V V V V V V V V
2 Pembelian bahan habis pakai (Alat Olahraga;tenis Kepala Madrasah
meja)
3 Pembelian bahan habis pakai (Kebutuhan Kepala Madrasah
Perpus/Laboratorium)
4 Pembelian bahan habis pakai (Bahan Praktek) Kepala Madrasah
5 Pembelian alat listrik dan elektronik (lampu pijar, Kepala Madrasah V V V V V V V V V V V V
battery kering)
6 Pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya Kepala Madrasah V V

7 Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kepala Madrasah


8 Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas Kepala Madrasah
9 Pembelian pembelian obat - obatan UKS Kepala Madrasah
10 Pembayaran langganan Telepon Kepala Madrasah
11 Pembayaran langganan Air Kepala Madrasah V V V V V V V V V V V V
12 Pembayaran langganan Listrik Kepala Madrasah V V V V V V V V V V V V
13 Pembayaran Langganan Internet Kepala Madrasah V V V V V V V V V V V V
14 Pembayaran Langganan Media Cetak Kepala Madrasah
0 0 0
III Belanja Modal 0
1 Perawatan dan pemeliharaan Kepala Madrasah
2 Pembelian Komputer/Laptop Kepala Madrasah V
3 Pembelian Printer Kepala Madrasah
4 Pengadaan Almari Kepala Madrasah
5 Pengadaan Camera Kepala Madrasah
6 Pengadaan Mebelair Siswa Kepala Madrasah
7 Pengadaan Mebelair Guru Kepala Madrasah
0 0 0
IV Belanja Lain-lain 0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAB II
RENCANA KERJA TAHUNAN MADRASAH (RKTM)

A. JADWAL KEGIATAN PENGEMBANGAN TAHUN 2021


Jadwal Kegiatan
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab Semester I Semester II
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
A. KEDISIPLINAN
0 STANDAR ISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.1. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan
1 Jadwal Pelajaran Kepala Madrasah 0 0 0 0 0 0 V 0 0 0 0 0
2 1.1.8. Penyusunan Program Perpustakaan Kepala Madrasah 0 0 0 0 0 0 V 0 0 0 0 0
3 1.1.2. Penyusunan Program Tahunan Kepala Madrasah 0 0 0 0 0 0 V 0 0 0 0 0
4 1.1.3. Penyusunan Program Semester Guru 0 0 0 0 0 0 V 0 0 0 0 0
5 1.1.4. Pengembangan dan Validasi Silabus Guru 0 0 0 0 0 0 V 0 0 0 0 0
6 1.1.5. Pengembangan RPP Guru V V V V V V V V V V V V
7 1.1.7. Penyusunan Program BP/BK Guru 0 0 0 0 0 0 V 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20
Jadwal Kegiatan
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab Semester I Semester II
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 STANDAR KELULUSAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.9.1. Penyusunan Kompetensi Ketuntasan
1 Minimal Guru 0 0 0 0 0 0 V 0 0 0 0 0
2 3.9.2. Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas Guru 0 0 0 0 0 0 V 0 0 0 0 0
3 3.10.1. Pelaksanaan Test Peningkatan Mutu (TPM) Kepala Madrasah 0 0 0 0 0 0 0 0 V 0 0 0

4 3.10.2. Kompetensi Pengembangan Status Sekolah Kepala Madrasah 0 0 0 0 0 0 0 V 0 0 0 0


5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21
Jadwal Kegiatan
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab Semester I Semester II
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. PENGEMBANGAN DIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4.11.7. Penyelenggaraan Guru Berprestasi Kepala Madrasah 0 0 0 0 V 0 0 0 0 0 0 0
2 4.11.2. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Kepala Madrasah V V V V V V V V V V V V

3 4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Guru V V V V V V V V V V V V


Pelajaran
4 4.11.8. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS Kepala Madrasah dan V V V V V V V V V V V V
5 4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah Kepala V V V V V V V V V V V V
6 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran Guru V V V V V V V V V V V V
7 4.11.5. Penyelenggaraan Kursus ICT Kepala Madrasah 0 0 0 0 0 V 0 0 0 0 0 V
8 4.12.1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Tenaga Administrasi V V V V V V V V V V V V
Ketatausahaan
4.12.3. Peningkatan Kompetensi Tenaga
9 Laboratorium Laboran/Guru V V V V V V V V V V V V

22
Jadwal Kegiatan
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab Semester I Semester II
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

10 4.12.2. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kepala Perpustakaan V V V V V V V V V V V V


Perpustakaan
11 1.1.6. Penyusunan Modul Guru V V V V V V V V V V V V
12 V V V V V V V V V V V V
13 V V V V V V V V V V V V
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran Guru V V V V V V V V V V V V
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. PENGEMBANGAN DIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 STANDAR PROSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2.2.1. Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar Guru V V V V V V V V V V V V

23
Jadwal Kegiatan
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab Semester I Semester II
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

2.8.9. Pengembangan pendidikan


2 karakter/penumbuhan budi pekerti, dan kegiatan Guru V V V V V V V V V V V V
program perlibatan keluarga di sekolah

3 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan Kepala Perpustakaan V V V V V V V V V V V V


2.8.2. Pengembangan diri dengan pemanfaatan
4 Kepala Perpustakaan V V V V V V V V V V V V
perpustakaan sekolah
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24
Jadwal Kegiatan
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab Semester I Semester II
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 STANDAR PENILAIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.24.1. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan
1 Harian Guru V V V V V V V V V V V V

2 8.24.2. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Guru 0 0 V 0 0 0 0 0 0 V 0 0


Tengah Semester
8.24.3. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan
3 Akhir Semester Guru 0 0 0 0 0 V 0 0 0 0 0 V

4 8.24.5. Penyusunan kisi-kisi Ujian sekolah (USBD) Guru 0 0 0 V 0 0 0 0 0 0 0 0

8.25.1. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan


5 Guru V V V V V V V V V V V V
Harian

6 8.25.2. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Guru 0 0 V 0 0 0 0 0 0 V 0 0


Tengah Semester
8.25.3. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Akhir
7 Semester Guru 0 0 0 0 0 V 0 0 0 0 0 V

8 8.25.5. Penyusunan Soal Ujian sekolah (USBD) Guru 0 0 0 0 V 0 0 0 0 0 0 0


9 8.26.1. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Harian Guru V V V V V V V V V V V V
10 8.26.2. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Tengah Guru 0 0 V 0 0 0 0 0 0 V 0 0
Semester
8.26.3. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Akhir
11 Semester Guru 0 0 0 0 0 V 0 0 0 0 0 0

25
Jadwal Kegiatan
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab Semester I Semester II
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

12 8.26.4. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Kenaikan Guru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V


Kelas
13 8.26.5. Pelaksanaan Ujian Sekolah/USBD Guru V V V V V V V V V V V V
14 8.27.1. Analisis Hasil Penilaian Guru V V V V V V V V V V V V
15 2.2.2. Penyelenggaraan Remedial dan Pengayaan Guru V V V V V V V V V V V V

8.28.3. Penginputan data nilai siswa berdasarkan


16 aplikasi ARD (Aplikasi Raport Digital) Guru 0 0 0 0 0 V 0 0 0 0 0 V

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. SARANA PRASARANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan


1 dan Perpustakaan Elektronik (e - library) Kepala Perpustakaan 0 0 0 0 0 0 V 0 0 0 0 0

2 2.2.20 Perpustakaan Elektronik (e_library) Kepala Perpustakaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1.1.13. Penyusunan Program Pengelolaan
3 Multimedia Kepala Madrasah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26
Jadwal Kegiatan
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab Semester I Semester II
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
4 2.2.14. Pemberdayaan Multimedia Guru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.17. Pengayaan TIK untuk memfasilitasi
5 kegiatan pembelajaran Guru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 5.13.3. Pemeliharaan Alat Elektronik Kepala Madrasah V V V V V V V V V V V V
5.13.4. Pembelian perawatan alat multi media
7 pembelajaran Kepala Madrasah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 5.14.1. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang kelas Kepala Madrasah 0 0 0 0 0 V 0 0 0 0 0 0

9 5.14.2. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang Kepala Madrasah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


laboratorium
5.14.3. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang
10 perpustakaan Kepala Madrasah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 5.13.2. Pemeliharaan Alat Laboratorium Kepala Madrasah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang Kepala Madrasah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
media
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27
Jadwal Kegiatan
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab Semester I Semester II
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
### Err:509 Err:509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. PEMBIAYAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.21. 5 Penyusunan Standar Biaya
1 Sekolah/Madrasah kepala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 7.22.1 Penyediaan media informasi sekolah kepala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Err:509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28
Jadwal Kegiatan
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab Semester I Semester II
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
### Err:509 Err:509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. JADWAL KEGIATAN RUTIN/OPERASIONAL TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Jadwal Kegiatan
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab Semester I Semester II
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
B. BIAYA OPERASIONAL 0
I BELANJA PEGAWAI 0
0 Belanja tidak langsung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Pembayaran Gaji PNS Kepala Madrasah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Pembayaran Gaji GTT/PTT dari APBD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Belanja langsung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Pembayaran Honorarium Guru tidak tetap (bulanan) Kepala Madrasah
V V V V V V V V V V V V
2 Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap Kepala Madrasah
(bulanan) V V V V V V V V V V V V
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Belanja Barang dan Jasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Pembelian bahan habis pakai (ATK) Kantor Kepala Madrasah V V V V V V V V V V V V

29
Jadwal Kegiatan
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab Semester I Semester II
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2 Pembelian bahan habis pakai (Alat Olahraga;tenis Kepala Madrasah
meja) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Pembelian bahan habis pakai (Kebutuhan Kepala Madrasah
Perpus/Laboratorium) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pembelian bahan habis pakai (Bahan Praktek) Kepala Madrasah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pembelian alat listrik dan elektronik (lampu pijar, Kepala Madrasah
battery kering) V V V V V V V V V V V V
6 Pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya Kepala Madrasah
0 0 V 0 0 0 0 0 0 V 0 0
7 Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kepala Madrasah
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas Kepala Madrasah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Pembelian pembelian obat - obatan UKS Kepala Madrasah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Pembayaran langganan Telepon Kepala Madrasah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Pembayaran langganan Air Kepala Madrasah V V V V V V V V V V V V
12 Pembayaran langganan Listrik Kepala Madrasah V V V V V V V V V V V V
13 Pembayaran Langganan Internet Kepala Madrasah V V V V V V V V V V V V
14 Pembayaran Langganan Media Cetak Kepala Madrasah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Belanja Modal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Perawatan dan pemeliharaan Kepala Madrasah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Pembelian Komputer/Laptop Kepala Madrasah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V 0
3 Pembelian Printer Kepala Madrasah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pengadaan Almari Kepala Madrasah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pengadaan Camera Kepala Madrasah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Pengadaan Mebelair Siswa Kepala Madrasah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Pengadaan Mebelair Guru Kepala Madrasah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30
Jadwal Kegiatan
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab Semester I Semester II
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Belanja Lain-lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31
Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah
Tahun :
Madrasah :
Kecamatan :
Kabupaten/kota :
Provinsi :

PENDAPATAN
No Uraian Jumlah No
I Saldo Tahun Lalu 1
1.1
2 Pendapatan Rutin 1.2
2.1 Gaji PNS per tahun 1.3
2.2 Gaji Pegawai GTT/PTT (APBD) 1.4
1.5
3 Bantuan Operasional Sekolah 1.6
3.1 BOS Pusat 72,900,000.00 1.7
3.2 BOS Prop 0.00 1.8
3.3 BOS Kab/Kota 0.00
2
4 Bantuan 2.1
4.1 TPG 18,000,000.00
4.2 TF 10,000,000.00
4.3 PIP 0.00
4.4 Bantuan APBN 0.00 2.2
4.5 Lain-lain (Bantuan Luar Negeri) 0.00 2.3
2.4

5 Pendapatan Asli Sekolah 3.1


5.1 Komite Madrasah 0.00 3.2
5.2 Infaq 0.00 3.3
5.3 Donatur 0.00 3.4
5.4 Usaha Madrasah 0.00 3.5

JUMLAH 100,900,000.00

Mengetahui, Menyetujui,
Ketua Komite Madrasah Kepala Madrasah

H Qomari Syafrudin Imtikhani,S.Pd.I


NIP. -
giatan dan Anggaran Madrasah (RKAM)
2022
MIN Ar-Rahman Widodaren
Widodaren
Ngawi Menu
Jawa Timur

BELANJA
Uraian Jumlah
Program Pengembangan
Pengembangan Kedisiplinan (Standar Isi) 2,076,000.00
Pengembangan Kedisiplinan (Standar Kelulusan) 1,928,000.00
Pengembangan Kedisiplinan (Standar Pengelolaan) 4,005,000.00
Pengembangan Diri (Standar GTK) 15,170,000.00
Pengembangan Proses Pembelajaran (Standar Proses) 11,280,000.00
Pengembangan Proses Pembelajaran (Standar Penilaian) 23,505,000.00
Pengembangan Sarana Prasarana 8,000,000.00
Pengembangan Pembiayaan 0.00

Program Rutin Sekolah


Belanja Pegawai
Gaji PNS per tahun 0.00
Gaji Pegawai GTT/PTT (APBD) 0.00
Non PNS (Gaji Pegawai Tidak Tetap Dana BOS/Komite) 12,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 10,160,000.00
Belanja Modal 1,876,000.00
Belanja Lainnya 0.00

TPG 18,000,000.00
TF 10,000,000.00
PIP 0.00
Bantuan APBN 0.00
Lain-lain (Bantuan Luar Negeri) 0.00

JUMLAH 118,000,000.00

Dibuat, 2 Januari 2021 -17,100,000.00


Bendahara/Penanggungjawab Kegiatan

Ria Dwy Susanti,S.Pd


NIP. -
40%
65,964,000.00 65,964,000.00
35%
1.1 3% 1.1
1.2 3% 1.2
30%
1.3 6% 1.3
1.4 25% 23% 1.4
1.5 17% 1.5
1.6 20% 36% 1.6
1.7 12% 1.7
1.8 15% 0% 1.8
23%
10% 17%
12%
5%
6%
3% 3% 0%
0%
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

90,000,000.00
1.1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8
2.1
2.2
2.3
3%
3%

6%
23%
17%
36%
12%
0%

0%

1.8

0%
2%
2%
4%
17%
13%
26%

9%
0%
13%
11%
2%
B. RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH TAHUN 2021

PENDAPATAN BELANJA
No Uraian Jumlah No Uraian Jumlah
I Saldo Tahun Lalu 1 Program Pengembangan
1.1 Pengembangan Kedisiplinan (Standar Isi) 2,076,000.00
2 Pendapatan Rutin - 1.2 Pengembangan Kedisiplinan (Standar Kelulusan) 1,928,000.00
2.1 Gaji PNS per tahun - 1.3 Pengembangan Kedisiplinan (Standar Pengelolaan) 4,005,000.00
2.2 Gaji Pegawai GTT/PTT (APBD) - 1.4 Pengembangan Diri (Standar GTK) 15,170,000.00
0 - 1.5 Pengembangan Proses Pembelajaran (Standar Proses) 11,280,000.00

3 Bantuan Operasional Sekolah - 1.6 Pengembangan Proses Pembelajaran (Standar Penilaian) 23,505,000.00

3.1 BOS Pusat 72,900,000 1.7 Pengembangan Sarana Prasarana 8,000,000.00


3.2 BOS Prop - 1.8 Pengembangan Pembiayaan 0.00
3.3 BOS Kab/Kota - 0 0.00
0 - 2 Program Rutin Sekolah 0.00
4 Bantuan - 2.1 Belanja Pegawai 0.00
4.1 TPG 18,000,000 Gaji PNS per tahun 0.00
4.2 TF 10,000,000 Gaji Pegawai GTT/PTT (APBD) 0.00
4.3 PIP - Non PNS (Gaji Pegawai Tidak Tetap Dana BOS/Komite) 12,000,000.00
4.4 Bantuan APBN - 2.2 Belanja Barang dan Jasa 10,160,000.00
4.5 Lain-lain (Bantuan Luar Negeri) - 2.3 Belanja Modal 1,876,000.00
0 - 2.4 Belanja Lainnya 0.00
5 Pendapatan Asli Sekolah - 3.1 TPG 18,000,000.00
5.1 Komite Madrasah - 3.2 TF 10,000,000.00
5.2 Infaq - 3.3 PIP 0.00
5.3 Donatur - 3.4 Bantuan APBN 0.00
5.4 Usaha Madrasah - 3.5 Lain-lain (Bantuan Luar Negeri) 0.00
JUMLAH 100,900,000.00 JUMLAH 118,000,000.00
Mengetahui, Menyetujui, Dibuat, 2 Januari 2021 -17,100,000.00
Ketua Komite Madrasah Kepala Madrasah Bendahara/Penanggungjawab Kegiatan
0
0
0
H Qomari Syafrudin Imtikhani,S.Pd.I Ria Dwy Susanti,S.Pd
NIP. - NIP. -
27
PROSENTASE PROGRAM PENGEMBAGAN MADRASAH

40% 65,964,000.00 65,964,000.00


1.1 3% 1.1 3%
1.2 3% 1.2 3%
35%
1.3 6% 1.3
6%
1.4 23% 1.4 23%
1.5 30% 17% 1.5
17%
1.6 36% 1.6
25% 36%
1.7 12% 1.7 12%
1.8 0% 1.8 0%
20%

15%

23%

10%
17%

12%
90,000,000.00
5% 1.1 0%
6%
1.2 2%
3% 3% 0%
1.3 4%
0%
1.4 17%
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
1.5 13%
1.6 26%
1.7 9%
0%
1.8
2.1 13%
2.2 11%
2.3 2%

28
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH
TAHUN PELAJARAN :
Nama Madrasah :
MIN Ar-Rahman
Widodaren
Desa/Kecamatan : Widodaren
Kabupaten/Kota : Ngawi
Provinsi : Jawa Timur
Tahap I & II (Tahun Pelajaran)
Sumber Dana : BOS PUSAT

URAIAN Jumlah

A. KEDISIPLINAN
STANDAR (ISI, SKL, PENGELOLAAN)
1 1.1.1. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal 600,000
Pelajaran
2 1.1.8. Penyusunan Program Perpustakaan 120,000
3 1.1.2. Penyusunan Program Tahunan 300,000
4 1.1.3. Penyusunan Program Semester 210,000
5 1.1.4. Pengembangan dan Validasi Silabus 300,000
6 1.1.5. Pengembangan RPP 390,000
7 1.1.7. Penyusunan Program BP/BK 156,000
8 0
9 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
0
0
0 0
0
Total Pengembangan Standar Isi 2,076,000
0 0 0
0 0 0
0 0
0 STANDAR KELULUSAN 0
1 3.9.1. Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal 300,000
2 3.9.2. Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 348,000
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
0 0 0
Total Pengembangan SKL 648,000
0 0 0
0 0 0
0 0
0 STANDAR PENGELOLAAN 0
1 6.19.12. Monitoring kegiatan belajar Mengajar 165,000
2 6.19.1. Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 220,000

3 6.19.2. Pelaksanaan Supervisi 140,000


4 6.19.3. Supervisi Akademik 444,000
5 6.19.6. Supervisi Perpustakaan 95,000
17 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0
18 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0
19 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0
20 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
0 0 0
0 0 0
Total Pengembangan Standar Pengelolaan 1,064,000
0 0 0
B. PENGEMBANGAN DIRI 0
0 0 0
1 1,600,000
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
0 0 0
Total Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 1,600,000
0 0 0
0 0 0
B. PENGEMBANGAN DIRI 0
0 STANDAR PROSES 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
0 0 0
### Err:509 0
0 0 0
0 0 0
Total Pengembangan Standar Proses 0
0 0 0
0 0 0
0 0
1 8.24.1. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Harian 1,080,000
16 8.28.3. Penginputan data nilai siswa berdasarkan aplikasi ARD 900,000
(Aplikasi Raport Digital)
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
0 0 0
### Err:509 0
### Err:509 0
### Err:509 0
### Err:509 0
TOTAL PENGEMBANGAN PENGELOLAAN STANDAR PENILA 1,980,000
0 0 0
0 0 0
D. SARANA PRASARANA 0
1 2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan 0
Perpustakaan Elektronik (e - library)
2 2.2.20 Perpustakaan Elektronik (e_library) 0
3 1.1.13. Penyusunan Program Pengelolaan Multimedia 0
4 2.2.14. Pemberdayaan Multimedia 0
5 2.2.17. Pengayaan TIK untuk memfasilitasi kegiatan 0
pembelajaran
6 5.13.3. Pemeliharaan Alat Elektronik 2,000,000
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
0 0 0
Total Pengembangan Standar Sarpras 2,000,000
0 0 0
0 0 0
E. PEMBIAYAAN 0
1 7.21. 5 Penyusunan Standar Biaya Sekolah/Madrasah 0
2 7.22.1 Penyediaan media informasi sekolah 0
3 0
4 0
5 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
0 0 0
Total Pengembangan Standar Pembiayaan 0
0 0 0
0 TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN
9,368,000
0 0 0

RENCANA
URAIAN PROGRAM OPERASIONAL RUTIN
PENERIMAAN
A.
0 BIAYA OPERASIONAL RUTIN 0
I BELANJA PEGAWAI 0
0 Belanja tidak langsung 0
1 Pembayaran Gaji PNS 0
2 Pembayaran Gaji GTT/PTT dari APBD 0
0 Belanja langsung 12,000,000
1 Pembayaran Honorarium Guru tidak tetap (bulanan) 12,000,000
0 0 0
II Belanja Barang dan Jasa 0
1 Pembelian bahan habis pakai (ATK) Kantor 1,220,000
2 Pembelian bahan habis pakai (Alat Olahraga;tenis meja) 0
3 Pembelian bahan habis pakai (Kebutuhan 0
Perpus/Laboratorium)
4 Pembelian bahan habis pakai (Bahan Praktek) 0
5 Pembelian alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 150,000

6 Pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya 750,000


7 Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0
8 Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas 0
9 Pembelian pembelian obat - obatan UKS 0
10 Pembayaran langganan Telepon 0
11 Pembayaran langganan Air 840,000
12 Pembayaran langganan Listrik 3,600,000
13 Pembayaran Langganan Internet 3,600,000
14 Pembayaran Langganan Media Cetak 0
0 0 0
III Belanja Modal 0
1 Perawatan dan pemeliharaan 0
2 Pembelian Komputer/Laptop 0
3 Pembelian Printer 0
4 Pengadaan Almari 0
5 Pengadaan Camera 0
6 Pengadaan Mebelair Siswa 0
7 Pengadaan Mebelair Guru 0
0 0 0
IV Belanja Lain-lain 0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 TOTAL BIAYA OPERASIONAL 13,220,000
0 TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL 22,588,000

0 BOS (PUSAT, BOSDA, PENDAPATAN ASLI MADRASAH) 72,900,000

0 SELISIH 0
ANGGARAN MADRASAH Menu
2022 Utama

Formulir BOS - K1
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

TAHAP
I II

0 0
0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

- -
0 0
TAHAP
I II

0 0

0 0
0 0

0 0

- -
0 0

0 0

0 0
BUKU KAS UMUM
TAHUN PELAJARAN : 2022
Nama Madrasah : MIN Ar-Rahman Widodaren
Desa/Kecamatan : Widodaren
Kabupaten/Kota : Ngawi
Provinsi : Jawa Timur

NO TANGGAL NO. KODE NO BUKTI URAIAN

A. PENGEMBANGAN
1 1.1.1. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal
Pelajaran
2 1.1.8. Penyusunan Program Perpustakaan
3 1.1.2. Penyusunan Program Tahunan
4 1.1.3. Penyusunan Program Semester
5 1.1.4. Pengembangan dan Validasi Silabus
6 1.1.5. Pengembangan RPP
7 1.1.7. Penyusunan Program BP/BK
8
9
18
19
20
21
22
23
0 3.9.1. Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal
3.9.2. Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
3.10.1. Pelaksanaan Test Peningkatan Mutu (TPM)
3.10.2. Kompetensi Pengembangan Status Sekolah
0
0
0
0
0
STANDAR PENGELOLAAN
6.19.12. Monitoring kegiatan belajar Mengajar
6.19.1. Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Evaluasi

6.19.2. Pelaksanaan Supervisi


6.19.3. Supervisi Akademik
6.19.6. Supervisi Perpustakaan
6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan
6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan
6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan
6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan

0
0
0
0
0
0
0
STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
4.11.7. Penyelenggaraan Guru Berprestasi
4.11.2. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah
4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran
4.11.8. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS
4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah
4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran
4.11.5. Penyelenggaraan Kursus ICT
4.12.1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Ketatausahaan
4.12.3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Laboratorium
4.12.2. Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan
1.1.6. Penyusunan Modul
0
0
0
0
0
STANDAR PROSES
2.2.1. Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar
2.8.9. Pengembangan pendidikan karakter/penumbuhan budi
pekerti, dan kegiatan program perlibatan keluarga di sekolah

2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan


2.8.2. Pengembangan diri dengan pemanfaatan perpustakaan
sekolah

0
Err:509
0
0
0
0
0
STANDAR PENILAIAN
8.24.1. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Harian
8.28.3. Penginputan data nilai siswa berdasarkan aplikasi ARD
(Aplikasi Raport Digital)
0
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
0
0
0
0
2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan
Perpustakaan Elektronik (e - library)
2.2.20 Perpustakaan Elektronik (e_library)
1.1.13. Penyusunan Program Pengelolaan Multimedia
2.2.14. Pemberdayaan Multimedia

URAI 0
AN 0 TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN
PROG
0 0
RAM
OPER
ASIO
NALA.
RUTI
N 0 BIAYA OPERASIONAL RUTIN
I BELANJA PEGAWAI
0 Belanja tidak langsung
1 Pembayaran Gaji PNS
2 Pembayaran Gaji GTT/PTT dari APBD
0 Belanja langsung
1 Pembayaran Honorarium Guru tidak tetap (bulanan)
0 0
II Belanja Barang dan Jasa
1 Pembelian bahan habis pakai (ATK) Kantor
2 Pembelian bahan habis pakai (Alat Olahraga;tenis meja)
3 Pembelian bahan habis pakai (Kebutuhan
Perpus/Laboratorium)
4 Pembelian bahan habis pakai (Bahan Praktek)
5 Pembelian alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)

6 Pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya


7 Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih
8 Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas
9 Pembelian pembelian obat - obatan UKS
10 Pembayaran langganan Telepon
11 Pembayaran langganan Air
12 Pembayaran langganan Listrik
13 Pembayaran Langganan Internet
14 Pembayaran Langganan Media Cetak
0 0
III Belanja Modal
1 Perawatan dan pemeliharaan
2 Pembelian Komputer/Laptop
3 Pembelian Printer
4 Pengadaan Almari
5 Pengadaan Camera
6 Pengadaan Mebelair Siswa
7 Pengadaan Mebelair Guru
0 0
IV Belanja Lain-lain
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0

6 0
7 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 TOTAL BIAYA OPERASIONAL

0 TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL

0 BOS (PUSAT, BOSDA, PENDAPATAN ASLI MADRASAH)

0 SELISIH
Menu
Utama
Formulir BOS - K2
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

PENDAPATAN PENGELUARAN
SALDO
(DEBET) (KREDIT)

600,000 600,000

120,000 120,000
300,000 300,000
210,000 210,000
300,000 300,000
390,000 390,000
156,000 156,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2,076,000 0 2,076,000
0 0
0 0
0 0
0 0
300,000 300,000
348,000 348,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
648,000 0 648,000
0 0
0 0
0 0
0 0
165,000 165,000
220,000 220,000
140,000 140,000
444,000 444,000
95,000 95,000
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1,064,000 0 1,064,000
0 0
0 0
0 0
1,600,000 1,600,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1,600,000 0 1,600,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
1,080,000 1,080,000
900,000 900,000

0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1,980,000 0 1,980,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2,000,000 2,000,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
2,000,000 0 2,000,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0 0
0 0 0

9,368,000 - 9,368,000
0 0 0
RENCANA RENCANA
SALDO
PENERIMAAN PENGELUARAN

0
0 0
0 0
0 0
0 0
12,000,000 12,000,000
12,000,000 12,000,000
0 0
0 0
1,220,000 1,220,000
0 0
0 0

0 0
150,000 150,000

750,000 750,000
0 0
0 0
0 0
0 0
840,000 840,000
3,600,000 3,600,000
3,600,000 3,600,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
13,220,000 - 13,220,000
22,588,000 0 22,588,000

72,900,000 0

0 72,900,000
LAPORAN KEGIATAN TAHUNAN MADRASAH
TABEL : D-4
Nama Madrasah : MIN Ar-Rahman Widodaren
Kecamatan : Widodaren
Kabupaten/Kot : Ngawi
Provinsi : Jawa Timur

% KESENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA BIAYA REALISASI CAPAIA NGAN PENYEBAB TINDAK LANJUT ALASAN/ KETERANGAN
N CAPAIAN

A. KEDISIPLINAN

0 STANDAR ISI 0
1.1.1. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal
1 Pelajaran 600,000 0% 100%
2 1.1.8. Penyusunan Program Perpustakaan 120,000 0% 100%
3 1.1.2. Penyusunan Program Tahunan 300,000 0% 100%
4 1.1.3. Penyusunan Program Semester 210,000 0% 100%
5 1.1.4. Pengembangan dan Validasi Silabus 300,000 0% 100%
6 1.1.5. Pengembangan RPP 390,000 0% 100%
7 1.1.7. Penyusunan Program BP/BK 156,000 0% 100%
8 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 0 #DIV/0! #DIV/0!
14 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 0 #DIV/0! #DIV/0!
16 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 0 #DIV/0! #DIV/0!
21 0 #DIV/0! #DIV/0!
22 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 0 #DIV/0! #DIV/0!

0 STANDAR KELULUSAN 0
1 3.9.1. Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal 300,000 0% 100%
2 3.9.2. Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 348,000 0% 100%
3 3.10.1. Pelaksanaan Test Peningkatan Mutu (TPM) 500,000 0% 100%
4 3.10.2. Kompetensi Pengembangan Status Sekolah 780,000 0% 100%
5 0 #DIV/0! #DIV/0!
6 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 0 #DIV/0! #DIV/0!
14 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 #DIV/0! #DIV/0!
16 #DIV/0! #DIV/0!
17 #DIV/0! #DIV/0!
18 #DIV/0! #DIV/0!
19 #DIV/0! #DIV/0!
20 #DIV/0! #DIV/0!
21 #DIV/0! #DIV/0!
22 #DIV/0! #DIV/0!
23 #DIV/0! #DIV/0!
24 #DIV/0! #DIV/0!
25 #DIV/0! #DIV/0!
0
0 STANDAR PENGELOLAAN 0
1 6.19.12. Monitoring kegiatan belajar Mengajar 165,000 0% 100%
6.19.1. Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan
220,000 0% 100%
2 Evaluasi
3 6.19.2. Pelaksanaan Supervisi 140,000 0% 100%
4 6.19.3. Supervisi Akademik 444,000 0% 100%
5 6.19.6. Supervisi Perpustakaan 95,000 0% 100%
6 6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah 576,000 0% 100%
7 6.17.2. Penyusunan Profil Sekolah 360,000 0% 100%
8 6.17.3. Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah 600,000 0% 100%
9 6.17.4. Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah 145,000 0% 100%
6.17.5. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM 480,000 0% 100%
10
11 6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah 780,000 0% 100%
12 6.17.4. Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 6.17.5. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM 0 #DIV/0! #DIV/0!
6.17.7. Kajian-kajian yang sesuai dengan kondisi sekolah
0 #DIV/0! #DIV/0!
14 masing-masing
15 6.20.2 Rakor Komite Sekolah 0 #DIV/0! #DIV/0!
16 6.20.1 Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 #DIV/0! #DIV/0!
21 0 #DIV/0! #DIV/0!
22 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 0 #DIV/0! #DIV/0!

0 STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN 0


1 4.11.7. Penyelenggaraan Guru Berprestasi 750,000 0% 100%
2 4.11.2. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 1,250,000 0% 100%

3 4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran 3,120,000 0% 100%


4 4.11.8. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 720,000 0% 100%
5 4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah 1,560,000 0% 100%
6 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran 720,000 0% 100%
7 4.11.5. Penyelenggaraan Kursus ICT 1,950,000 0% 100%

8 4.12.1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Ketatausahaan 600,000 0% 100%


9 4.12.3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Laboratorium 1,000,000 0% 100%
10 4.12.2. Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan 1,000,000 0% 100%
11 1.1.6. Penyusunan Modul 600,000 0% 100%
12 300,000 0% 100%
13 1,600,000 0% 100%
14 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 0 #DIV/0! #DIV/0!
16 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 0 #DIV/0! #DIV/0!
21 0 #DIV/0! #DIV/0!
22 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 0 #DIV/0! #DIV/0!
0

0 STANDAR PROSES 0
1 2.2.1. Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar 1,800,000 0% 100%
2.8.9. Pengembangan pendidikan karakter/penumbuhan
budi pekerti, dan kegiatan program perlibatan keluarga di
2 sekolah 8,500,000 0% 100%
3 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan 180,000 0% 100%
2.8.2. Pengembangan diri dengan pemanfaatan
4 perpustakaan sekolah 800,000 0% 100%
5 0 #DIV/0! #DIV/0!
6 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 0 #DIV/0! #DIV/0!
14 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 0 #DIV/0! #DIV/0!
16 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 0 #DIV/0! #DIV/0!
21 0 #DIV/0! #DIV/0!
22 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 0 #DIV/0! #DIV/0!
0
Err:509
0 STANDAR PENILAIAN 0
1 8.24.1. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Harian 1,080,000 0% 100%
8.24.2. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Tengah 270,000
2 Semester 0% 100%
8.24.3. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Akhir 270,000
3 Semester 0% 100%
4 8.24.5. Penyusunan kisi-kisi Ujian sekolah (USBD) 270,000 0% 100%
5 8.25.1. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Harian 2,232,000 0% 100%
8.25.2. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Tengah 1,680,000
6 Semester 0% 100%
8.25.3. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Akhir Semester 1,680,000
7 0% 100%
8 8.25.5. Penyusunan Soal Ujian sekolah (USBD) 1,680,000 0% 100%
9 8.26.1. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Harian 4,588,000 0% 100%
8.26.2. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Tengah Semester 1,960,000
10 0% 100%
8.26.3. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Akhir Semester 1,341,000
11 0% 100%
8.26.4. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Kenaikan Kelas 1,330,000
12 0% 100%
13 8.26.5. Pelaksanaan Ujian Sekolah/USBD 1,200,000 0% 100%
14 8.27.1. Analisis Hasil Penilaian 1,944,000 0% 100%
15 2.2.2. Penyelenggaraan Remedial dan Pengayaan 1,080,000 0% 100%
8.28.3. Penginputan data nilai siswa berdasarkan aplikasi 900,000
16 ARD (Aplikasi Raport Digital) 0% 100%
17 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 0 #DIV/0! #DIV/0!
21 0 #DIV/0! #DIV/0!
22 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 0 #DIV/0! #DIV/0!
0

SARANA PRASARANA
1 2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan 2,000,000
Perpustakaan Elektronik (e - library) 0% 100%
2 2.2.20 Perpustakaan Elektronik (e_library) 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 1.1.13. Penyusunan Program Pengelolaan Multimedia 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 2.2.14. Pemberdayaan Multimedia 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 2.2.17. Pengayaan TIK untuk memfasilitasi kegiatan 0
pembelajaran #DIV/0! #DIV/0!
6 5.13.3. Pemeliharaan Alat Elektronik 2,000,000 0% 100%
7 5.13.4. Pembelian perawatan alat multi media pembelajaran 0
#DIV/0! #DIV/0!
8 5.14.1. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang kelas 4,000,000 0% 100%
9 5.14.2. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang laboratorium 0
#DIV/0! #DIV/0!
10 5.14.3. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang perpustakaan 0
#DIV/0! #DIV/0!
11 5.13.2. Pemeliharaan Alat Laboratorium 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang media 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 0 #DIV/0! #DIV/0!
14 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 0 #DIV/0! #DIV/0!
16 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 0 #DIV/0! #DIV/0!
21 0 #DIV/0! #DIV/0!
22 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

PEMBIAYAAN
1 7.21. 5 Penyusunan Standar Biaya Sekolah/Madrasah 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 7.22.1 Penyediaan media informasi sekolah 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 0 #DIV/0! #DIV/0!
6 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 0 #DIV/0! #DIV/0!
14 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 0 #DIV/0! #DIV/0!
16 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 0 #DIV/0! #DIV/0!
21 0 #DIV/0! #DIV/0!
22 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 0 #DIV/0! #DIV/0!
0

B BIAYA OPERASIONAL -
I BELANJA PEGAWAI
0 Belanja tidak langsung
1 Pembayaran Gaji PNS 10,000,000 0 100%
2 Pembayaran Gaji GTT/PTT dari APBD 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 Belanja langsung
1 Pembayaran Honorarium Guru tidak tetap (bulanan12,000,000 0 100%
2 Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap (bul 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
II Belanja Barang dan Jasa
1 Pembelian bahan habis pakai (ATK) Kantor 1,220,000 0 100%
2 Pembelian bahan habis pakai (Alat Olahraga;tenis 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Pembelian bahan habis pakai (Kebutuhan Perpus/ 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 Pembelian bahan habis pakai (Bahan Praktek) 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 Pembelian alat listrik dan elektronik (lampu pijar, b150,000 0 100%
6 Pembelian perangko, materai dan benda pos lainny750,000 0 100%
7 Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pember0 #DIV/0! #DIV/0!
8 Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 Pembelian pembelian obat - obatan UKS 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Pembayaran langganan Telepon 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 Pembayaran langganan Air 840,000 0 100%
12 Pembayaran langganan Listrik 3,600,000 0 100%
13 Pembayaran Langganan Internet 3,600,000 0 100%
14 Pembayaran Langganan Media Cetak 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
III Belanja Modal
1 Perawatan dan pemeliharaan 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Pembelian Komputer/Laptop 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Pembelian Printer 1,876,000 0 100%
4 Pengadaan Almari 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 Pengadaan Camera 0 #DIV/0! #DIV/0!
6 Pengadaan Mebelair Siswa 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 Pengadaan Mebelair Guru 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
IV Belanja Lain-lain
1 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
6 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL REALISASI PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL 100,000,000 - 0 100%
TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL 72,900,000 0 100%
RENCANA KERJA JANGKA MENENGAH
( RKJM )
PERIODE : 2022 - 2026

FOTO LEMBAGA

MIN Ar-Rahman Widodaren

WIDODAREN KIDUL 005/002 KECAMATAN WIDODAREN

NGAWI

2022
KOP LEMBAGA

LEMBAR PENETAPAN

Berdasarkan kajian Tim Penjamin Mutu MIN Ar-Rahman Widodaren serta


memperhatikan saran dan pendapat Komite Madrasah maka dengan ini Rencana Kerja
Jangka Menengah MIN Ar-Rahman Widodaren untuk tahun anggaran 2022 sampai
dengan 2026 kami tetapkan dan kami nyatakan berlaku mulai tahun 2022.

Ditetapkan di : Ngawi
Tanggal : 18 October 2021
Ketua Komite, Kepala Madrasah

H Qomari Syafrudin Imtikhani,S.Pd.I


NIP. NIP. -

Mengetahui
Ketua Pengurus Yayasan Ar-RAHMAN

Moch. Muqorobin
KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan
rahmat, taufiq, hidayah serta karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan
Rencana kerja jangka menengah (RKJM) dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti.

Rencana kerja jangka menengah ini kami susun secara strategis, realistis untuk jangka
waktu 4 tahun, sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk mencapai
tujuan dan cita–cita pemangku kepentingan di MIN Ar-Rahman Widodaren Kecamatan
Widodaren Ngawi dan mudah-mudahan dalam pelaksanaannya tidak ada aral yang berarti
dan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai sasaran yang kita harapkan
bersama.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kementerian Agama, Kepala
Madrasah, Pengurus Komite, Guru dan Murid serta pemangku kepentingan lainnya atas
bantuan pemikiran, masukan dan saran yang disampaikan kepada kami sehingga kami
dapat menyelesaikan penyusunan RKJM ini tepat pada waktunya.

Kami sadari bahwa penyusunan RKJM ini masih kurang sempurna, oleh karena itu kami
mohon maaf apabila dalam penyusunan RKJM ini terdapat kekurangan dan kehilafan.
Kami akan berusaha mereview RKJM ini setiap tahun sehingga sesuai dengan kebutuhan
madrasah dan memenuhi harapan masyarakat.
Mudah-mudahan Allah Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan di dalam
kami merealisasikan dan menjalankan program empat tahunan ini.

Terima kasih.

Ngawi, 18 October 2021

Tim Penyusun
DAFTAR ISI

Halaman Judul
Lembar Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I : PENDAHULUAN
A.   Latar Belakang ...........................................................................................................
B.   Tujuan Penyusunan RKJM ..........................................................................................
C.   Landasan Hukum ......................................................................................................
D.   Manfaat RKJM .........................................................................................................

BAB II : VISI MISI MADRASAH


A.  Identitas Madrasah ....................................................................................................
B.   Visi Madrasah ...........................................................................................................
C.   Misi Madrasah ...........................................................................................................
D.  Tujuan Madrasah .......................................................................................................

BAB III : PROFIL MADRASAH BERDASARKAN LIMA BUDAYA MUTU


A.   Kedisiplinan Warga Madrasah .................................................................................
B.   Pengembangan Diri Guru dan Tenaga Kependidikan .................................................
C.   Persiapan, Pelaksanaan dan Penilaian Proses Pembelajaran .......................................
D.   Penggunaan Materi Pembelajaran ..............................................................................
E.   Perencanaan Pembiayaan ..........................................................................................

BAB IV : RENCANA KERJA JANGKA MENENGAH


A.   Program Kerja Madrasah ..........................................................................................
B.   Jadwal Rencana kerja jangka menengah ....................................................................

BAB V : RENCANA PENDANAAN MADRASAH


A.   Rencana Biaya Pengembangan 8 Standar (D2) .........................................................
B.   Operasional / Rutin (D2) ........................................................................................
C.   Sumber Pendanaan (D3) ................................................................................................
D.   Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) 2022/2023 ...........................

BAB VI : PENUTUP
A.   Kesimpulan ...........................................................................................................
B.   Saran ...............................................................................................................
BAB 1
PENDAHULUAN

A.   Latar belakang

Penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah sebenarnya


merupakan jawaban dari semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh
Madrasah sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan di
Madrasah.
Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat tersebut, madrasah diharapkan
memiliki alternatif kebijakan / langkah yang dapat diterima oleh masyarakat. Segala
potensi yang ada di Madrasah dioptimalkan agar menjadi madrasah yang berprestasi,
berdisiplin, berbudaya, dilandasi iman dan taqwa.

Untuk mewujudkan tujuan di atas perlu dilaksanakan berbagai macam kegiatan


yang antara lain:
1: Pemantapan pelaksanaan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan orang tua murid.
2: Peningkatan jumlah jenis dan mutu layanan sebagai peningkatan dan pemerataan
pelayanan pendidikan.
3: Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sebagai usaha pelayanan
pendidikan yang merata.
4: Peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pada peningkatan mutu
pembelajaran dan hasil evaluasi belajar (output) serta dapat bersaing dengan
satuan pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan selanjutnya (outcome).

Kegiatan – kegiatan tersebut di atas harus ditunjang dengan pelayanan


administrasi Madrasah yang terencana, teratur, terarah, dan berkesinambungan yang
dituangkan dalam bentuk Rencana kerja jangka menengah (RKJM).

Rencana kerja jangka menengah ini dimaksudkan agar dapat dipergunakan


sebagai kerangka acuan oleh Kepala Madrasah dalam mengambil kebijakan dan
sebagai pedoman dalam pengelolaan madrasah.

B.   Tujuan RKJM

Secara umum tujuan Penyusunan RKJM antara lain :


1: Mengetahui semua potensi Madrasah yang ada untuk dapat diolah dan
2: dikembangkan
Sebagai pedoman operasional dalam mengelola Madrasah selama satu tahun
pelajaran dan tahun – tahun berikutnya.
3: Sebagai tolok ukur keberhasilan / ketidak berhasilan dalam mengelola Madrasah
selama satu tahun pelajaran.
4: Mengetahui permasalahan – permasalahan yang timbul di Madrasah yang
kemudian menjadi hambatan, peluang atau ancaman pengembangan Madrasah
40
Mengetahui permasalahan – permasalahan yang timbul di Madrasah yang
kemudian menjadi hambatan, peluang atau ancaman pengembangan Madrasah

Secara khusus agar para pelaksana pendidikan dapat :


1: Melaksanakan tugas secara tertib, berdaya guna dan terarah.
2: Melaksanakan administrasi pendidikan secara rapi dan teratur
3: Melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kalender pendidikan dan
kelender kegiatan Madrasah dengan hasil yang lebih optimal.

C. Landasan Hukum

Secara umum tujuan Penyusunan RKJM antara lain :


1: UU Nomor 20 / 2003 tentang sistem pendidikan nasional ;
2: Undang – undang nomor 25 tahun 2004 Tentang sistem perencanaan
3: Pembanginan Nasional
PP No. 19 / 2005 ; standar nasional pendidikan yang diubah ke PP No. 32
tentang
tahun 2013 dan di ubah lagi ke dalam PP No. 13 tahun 2015 pasal 53 ”Setiap
satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan
penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang
meliputi masa 4 tahun” ;
4: Permendiknas 19 / 2007 tentang standar pengelola pendidikan.
5: Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang ”Pendanaan Pendidikan”.
6: Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang ”Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan”.
7: Peraturan Pemerintah No 66 tentang ”Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17
Tahun 2010 tentang ”Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan”.
8: Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.
9: PMA No.58 Tahun 2017 Pasal 5 bahwa kepala madrasah bertanggung jawab
menyusun rencana kerja jangka menengah (RKJM) untuk masa 4 tahun dan
menyusun rencana kerja tahunan (RKT);
10: Keputusan Dirjen Pendis Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Juknis Pengelolaan
BOP pada RA dan BOS pada madrasah untuk tahun anggaran 2021.

D. Manfaat RKJM

RKJM sangat bermanfaat bagi madrasah karena dapat dijadikan sebagai :


1: Pedoman kerja untuk perbaikan dan pengembangan Madrasah.
2: Sarana untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan
3: Madrasah.
Bahan untuk mengajukan usulan pendanaan pengembangan Madrasah.

41
BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN MADRASAH

A. Identitas Madrasah

1.  Nama Madrasah : MIN Ar-Rahman Widodaren


2.  NSM/NPSN :
3.  Yayasan yang Menaungi
:
4.  Status Akreditasi :
5.  Alamat Madrasah :

6.  Tahun Berdiri :


7.  Ijin Operasional :
8.  Kepala Madrasah :
9.  Jumlah Pendidik :
Pendidikan Jabatan
NO Nama NIP / NUPTK Tempat, Tanggal Lahir Alamat
Terakhir Tambahan

Kamad

10. Data Peserta didik :


Kelas
1A 1B 1 1A 1B 1 1A 1B Jumlah
L/P
L
P
Jumlah

B. Visi Madrasah

Sesuai dengan rumusan visi yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan
nomor 123/.../........../..................../ tentang visi misi MIN Ar-Rahman Widodaren
Kecamatan Widodaren Ngawi

42
Visi Madrasah kami yaitu “………………………..”

Indikator dari visi di atas adalah:


1: (Tulis Indikator Visi)
2: (Tulis Indikator Visi)
3: (Tulis Indikator Visi)
4: (Tulis Indikator Visi)
5: (Tulis Indikator Visi)
6: (Tulis Indikator Visi)

C. Misi Madrasah

Untuk mencapai visi di atas, maka madrasah kami memiliki misi:


1: (Tulis Indikator Misi)
2: (Tulis Indikator Misi)
3: (Tulis Indikator Misi)
4: (Tulis Indikator Misi)
5: (Tulis Indikator Misi)
6: (Tulis Indikator Misi)
6: (Tulis Indikator Misi)

D. Tujuan Madrasah

Mengacu pada visi dan misi madrasah, serta tujuan umum pendidikan, maka
tujuan madrasah kami adalah sebagai berikut :
1: (Tulis Indikator Tujuan)
2: (Tulis Indikator Tujuan)
3: (Tulis Indikator Tujuan)
4: (Tulis Indikator Tujuan)
5: (Tulis Indikator Tujuan)
6: (Tulis Indikator Tujuan)
6: (Tulis Indikator Tujuan)

43
BAB III
PROFIL MADRASAH BERDASARKAN LIMA BUDAYA MUTU

A. Aspek Kedisiplinan Warga Madrasah


1: Selama 2 semester terakhir, 100% guru mengajar di kelas sesuai jadwal dan
waktu yang ditetapkan oleh madrasahJika terdapat guru yang tidak dapat
mengajar dikarenakan alasan yang sangat jelas dengan bukti yang akurat,
misalnya karena sakit dibuktikan dengan surat dari dokter, cuti melahirkan, haji,
dan sejenisnya Ketidakhadiran guru di kelas tidak mengganggu proses
2: Selama 2 semester terakhir, 100% guru mengajar di kelas sesuai jadwal dan
waktu yang ditetapkan oleh madrasahJika terdapat guru yang tidak dapat
3: mengajar
#N/A dikarenakan alasan yang sangat jelas dengan bukti yang akurat,

4: #N/A

5: #N/A

6: #N/A

7: #N/A

B. Aspek Pengembangan Diri Guru dan Tenaga Kependidikan


1: #N/A

2: #N/A

3: #N/A

4: #N/A

5: #N/A

6: #N/A

C. Aspek Persiapan, Pelaksanaan dan Penilaian Proses Pembelajaran


1: 95% guru telah menyusun RPP matapelajaran yang diampunya sesuai ketentuan

44
2: #N/A

3: #N/A

4: #N/A

5: #N/A

6: #N/A

7: #N/A

D. Aspek Penggunaan Materi Pembelajaran


1: #N/A

2: #N/A

3: #N/A

4: #N/A

5: #N/A

E. Aspek Perencanaan Pembiayaan


1: #N/A

2: #N/A

3: #N/A

4: #N/A

45
BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan program dan pendanaan Rencana kerja jangka menengah, dapat


disimpulkan:
1: Profesionalisme para pelaksana pendidikan adalah faktor penting untuk
tercapainya peningkatan mutu seperti yang diprogramkan dalam Rencana Kerja
2: Jangka
RKJM Menengah (RKJM).
dibuat untuk menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di
Madrasah.
3: Manajemen madrasah yang transparan, akomodatif dan demokratif mutlak
diperlukan untuk pengembangan madrasah ke arah yang lebih baik.
4: Keterlibatan dan dukungan para stakeholder madrasah akan sangat membantu
meningkatkan mutu pendidikan.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian di atas dapat berikan saran – saran :


1: Agar pengembangan Madrasah dapat tercapai seperti yang direncanakan,
diperlukan kebersamaan semua pihak yang terkait, terutama pihak Madrasah ,
2: orang tua murid,
Madrasah masyarakat,
hendaknya serta stakeholder
lebih transparan denganlainnya.
melibatkan secara aktif Pengurus
Komite dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan madrasah.
3: Untuk mewujudkan rasa percaya masyarakat terhadap madrasah, semua kegiatan
termasuk pengelolaan keuangan dan kesiswaan perlu melibatkan dan dilaporkan
secara terbuka kepada stakeholder yang terkait

Semoga Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) ini dapat bermanfaat bagi
kita semua sehingga dapat mendorong peningkatan Profesionalisme Guru dan
peningkatan Mutu Pendidikan utamanya di MIN Ar-Rahman Widodaren Kecamatan
Widodaren Ngawi. Amin

40
RENCANA KERJA TAHUNAN MADRASAH
( RKTM )
TAHUN 2022

FOTO LEMBAGA

MIN Ar-Rahman Widodaren

WIDODAREN KIDUL 005/002 KECAMATAN WIDODAREN


NGAWI

2022
KOP LEMBAGA

LEMBAR PENETAPAN

Berdasarkan kajian Tim Penjamin Mutu MIN Ar-Rahman Widodaren serta


memperhatikan saran dan pendapat Komite Madrasah maka dengan ini Rencana Kerja
Tahunan Madrasah MIN Ar-Rahman Widodaren untuk tahun anggaran 2022 dan kami
dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ngawi
Tanggal : 18 October 2021
Ketua Komite, Kepala Madrasah

H Qomari Syafrudin Imtikhani,S.Pd.I


NIP. NIP. -

Mengetahui
Ketua Pengurus Yayasan Ar-RAHMAN

Moch. Muqorobin
KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan
rahmat, taufiq, hidayah serta karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan
Rencana Kerja Tahunan Madrasah (RKTM) dengan lancar dan tanpa hambatan yang
berarti.
Rencana Kerja Tahunan Madrasah ini kami susun secara strategis, realistis untuk jangka
waktu 1 tahun, sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk mencapai
tujuan dan cita–cita pemangku kepentingan di MIN Ar-Rahman Widodaren Kecamatan
Widodaren Ngawi dan mudah-mudahan dalam pelaksanaannya tidak ada aral yang berarti
dan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai sasaran yang kita harapkan
bersama.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kementerian Agama, Kepala
Madrasah, Pengurus Komite, Guru dan Murid serta pemangku kepentingan lainnya atas
bantuan pemikiran, masukan dan saran yang disampaikan kepada kami sehingga kami
dapat menyelesaikan penyusunan RKTM ini tepat pada waktunya.

Kami sadari bahwa penyusunan RKTM ini masih kurang sempurna, oleh karena itu kami
mohon maaf apabila dalam penyusunan RKTM ini terdapat kekurangan dan kehilafan.
Kami akan berusaha mereview RKTM ini setiap tahun sehingga sesuai dengan kebutuhan
madrasah dan memenuhi harapan masyarakat.
Mudah-mudahan Allah Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan di dalam
kami merealisasikan dan menjalankan program empat tahunan ini.

Terima kasih.

Ngawi, 18 October 2021

Tim Penyusun
DAFTAR ISI

Halaman Judul
Lembar Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I : PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang ........................................................................................................
B.     Landasan Hukum ......................................................................................................
C.     Tujuan RKTM ........................................................................................................
D.    Manfaat RKTM ........................................................................................................

BAB II : JADWAL KERJA TAHUNAN MADRASAH (RKTM)


A. Jadwal Kegiatan Pengembangan tahun 2022 ................................................................
B. Jadwal Kegiatan Rutin/Operasional tahun 2022 ..........................................................

BAB III : RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH (RKAM)


A. Rencana Biaya dan Sumber Pendanaan tahun 2022 .....................................................
B. Rencana Kegiatan dan Angaran Madrasah tahun 2022 ..................................................

BAB IV : PENUTUP
A.   Kesimpulan ..........................................................................................................
B.   Saran ................................................................................................................

LAMPIRAN
LAMPIRAN 1. dokumentasi kegiatan
LAMPIRAN 2 : LAPORAN KEGIATAN TAHUNAN (LKT)
BAB 1
PENDAHULUAN

A.   Latar belakang

Setelah disusunnya Rencana Kerja Jangka Menengah untuk empat tahun ke


depan yaitu tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun 2026 , maka perlu di rinci lagi
kegiatan apa saja dalam setiap tahunnya dan berapa dana yang dibutuhkan. Dengan
demikian, madrasah dapat mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan
tersebut sekaligus memastikan sumber pendanaanya.

Rencana Kerja Tahunan MIN Ar-Rahman Widodaren Kecamatan Widodaren


Ngawi Tahun 2022 ini disusun berdasarkan (1) hasil monitoring dan evaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Madrasah Tahun sebelumnya, (2) Rencana
Kerja Jangka Menengah (RKJM) tahun 2022 s.d 2026, (3) disesuaikan dengan
Permendiknas No. 19/2007 tentang Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dinyatakan
dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM).

Berkaitan dengan uraian di atas, maka RKT ini memuat pendahuluan, Rencana
Kerja Tahunan Madrasah (Kegiatan, Penanggungjawab dan Jadwal kegiatan), rencana
kegiatan dan anggaran Madrasah (RKAM) dan penutup.

B. Landasan Hukum

Secara umum tujuan Penyusunan RKJM antara lain :


1: UU Nomor 20 / 2003 tentang sistem pendidikan nasional ;
2: Undang – undang nomor 25 tahun 2004 Tentang sistem perencanaan
Pembanginan Nasional ;
3: PP No. 19 / 2005 tentang standar nasional pendidikan yang diubah ke PP No. 32
tahun 2013 dan di ubah lagi ke dalam PP No. 13 tahun 2015 pasal 53 ”Setiap
satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan
penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang
meliputi masa 4 tahun” ;
4: Permendiknas 19 / 2007 tentang standar pengelola pendidikan.
5: Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang ”Pendanaan Pendidikan”.
6: Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang ”Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan”.
7: Peraturan Pemerintah No 66 tentang ”Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17
Tahun 2010 tentang ”Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan”.
8: Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.
9: PMA No.58 Tahun 2017 Pasal 5 bahwa kepala madrasah bertanggung jawab
menyusun rencana kerja jangka menengah (RKJM) untuk masa 4 tahun dan
menyusun rencana kerja tahunan (RKT);
10: Keputusan Dirjen Pendis Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Juknis Pengelolaan
BOP pada RA dan BOS pada madrasah untuk tahun anggaran 2021.
Keputusan Dirjen Pendis Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Juknis Pengelolaan
BOP pada RA dan BOS pada madrasah untuk tahun anggaran 2021.

C. Tujuan Penyusunan RKTM

Pada dasarnya tujuan penyusunan RKT ini adalah


1: Membantu Madrasah dalam membelanjakan anggaran secara bijaksana untuk
meningkatkan kualitas pendidikan dalam satu tahun.
2: Membantu Madrasah dalam merespon tuntutan partisipasi masyarakat, dan
3: Membantu Madrasah dalam meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas.

D. Manfaat RKTM

Manfaat RKT ini dapat diuraikan sebagai berikut:


1: Sebagai acuan bagi Madrasah untuk mencapai target-target peningkatan kualitas
pendidikan yang akan dicapai dalam jangka pendek,
2: Dapat digunakan sebagai panduan bagi Madrasah dalam memanfaatkan subsidi
baik subsidi dari pemerintah maupun dari non pemerintah,
3: Sebagai sumber inspirasi bagi seluruh warga Madrasah dalam meningkatkan
kualitas pendidikan dan pembelajaran, dan
4: Sebagai tolok ukur bagi keberhasilan implementasi berbagai program peningkatan
mutu pendidikan di Madrasah.
BAB II
JADWAL RENCANA KERJA TAHUNAN MADRASAH (RKTM)

(Di Print out dari aplikasi )


A. Jadwal Kegiatan Pengembangan Tahun 2022

B. Jadwal Kegiatan Rutin/Operasional Tahun 2022

BAB III
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH

(PRINT OUT DARI D4 DI APLIKASI)

A. Rencana Biaya Dan Sumber Pendanaan Tahun 2022

(PRINT OUT DARI RKAM PADA APLIKASI)

B. Rencana Kegiatan Dan Anggaran Madrasah Tahun 2022


BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Rencana Kerja Tahunan (RKT)MIN Ar-Rahman Widodaren Kecamatan


Widodaren Ngawi merupakan dokumen perencanaan jangka pendek yang disusun
berdasarkan dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) jangka menengah (4
tahun) untuk meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah. Rencana Kerja Tahunan
Madrasah ini memuat semua program/ kegiatan yang akan dilaksanan pada tahun
2022 , baik yang bersifat strategis maupun yang bersifat rutin.

Dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun tahun


sebelumnya dan hasil kesepakatan para pemangku kepentingan di MIN Ar-Rahman
Widodaren Kecamatan Widodaren Ngawi , maka perencanaan program dan kegiatan
strategis yang akan dikembangkan pada tahun 2021 adalah berdasarkan 8 Standar
Nasional Pendidikan (SNP), yaitu (1) pengembangan kurikulum KTSP, (2)
pengembangan proses pembelajaran, (3) pengembangan kopetensi lulusan (4)
pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan (5) pengembangan saranan dan
prasarana Madrasah, (6) pengembangan dan implementasi manajemen Madrasah (7)
pengembangan dan penggalian sumber dana pendidikan, (8) pengembangan dan
implementasi penilaian.

Dengan adanya RKT ini Madrasah akan lebih mudah melaksanakan


pengelolaan program dan kegiatan, implementasi, monitoring, dan evaluasi yang baik,
terstruktur dan terukur dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di MIN Ar-
Rahman Widodaren Kecamatan Widodaren Ngawi . Namun demikian, keberhasilan
pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Madrasah ini tergantung dari partisipasi semua
stakeholder di MIN Ar-Rahman Widodaren Kecamatan Widodaren Ngawi

Page 20
LAMPIRAN
1.      Dokumentasi Kegiatan

Page 21
EVALUASI DIRI MADRASAH
( EDM )
TAHUN 2022

FOTO LEMBAGA

MIN AR-RAHMAN WIDODAREN

WIDODAREN KIDUL 005/002 KECAMATAN WIDODAREN

NGAWI

2022
KOP LEMBAGA

LEMBAR PENGESAHAN

EDM ini telah disahkan dalam Rapat Pleno Madrasah yang dihadiri oleh Kepala MIN Ar-
Rahman Widodaren Widodaren Kidul 005/002 Kecamatan Widodaren Ngawi serta Guru,
Pengurus Komite dan Tokoh Masyarakat, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 20 October 2021
Jam : 08.00 s/d 16.00
Tempat : MIN Ar-Rahman Widodaren
Alamat : Widodaren Kidul 005/002
Kecamatan : Widodaren
Kota/Kabupaten: Ngawi

Ditetapkan di : Ngawi
Tanggal : 20 October 2021
Ketua Komite, Kepala Madrasah

H Qomari Syafrudin Imtikhani,S.Pd.I


NIP. NIP. -

Mengetahui
Ketua Pengurus Yayasan Ar-RAHMAN

Moch. Muqorobin
KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami mengucap puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan
rahmat, taufiq, hidayah serta karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan
Evaluasi Diri Madrasah (EDM) dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti.

Evaluasi Diri Madrasah kami lakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan
madrasah tiap standar nasional pendidikannya. EDM juga mengeluarkan rekomendasi
yang harus dilakukan oleh madrasah. Penyusunan EDM kami lakukan sesuai dengan
kondisi riil di madrasah dan harapan pemangku kepentingan madrasah. Nantinya, EDM
akan dijadikan cermin bagi madrasah.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Madrasah, Pengurus Komite,
Guru dan Murid serta pemangku kepentingan lainnya atas bantuan pemikiran, masukan
dan saran yang disampaikan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan
penyusunan EDM ini tepat pada waktunya.

Kami sadari bahwa penyusunan EDM ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami
mohon maaf apabila dalam penyusunan EDM ini terdapat kekurangan dan kehilafan, dan
kami terus akan mengupdate EDM ini setiap tahun, sehingga EDM ini bisa menjadi
pijakan yang sesuai harapan Madrasah dan masyarakat.
Mudah-mudahan Allah Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan di dalam
kami merealisasikan dan menjalankan program empat tahunan ini.

Terima kasih.

Ngawi, 20 October 2021

Tim Penyusun
DAFTAR ISI

Halaman Judul
Lembar Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I : PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang ........................................................................................................
B.     Tujuan EDM ........................................................................................................
C.     Landasan Hukum ......................................................................................................

BAB II : HASIL EVALUASI DIRI MADRASAH


A. Aspek Kedisiplinan Warga Madrasah ................................................................
B. Aspek Pengembangan Diri Guru dan Tenaga Kependidikan..........................................................
C. Aspek Persiapan, Pelaksanaan dan Penilaian Proses Pembelajaran ...................................................
D. Aspek Penggunaan Materi Pembelajaran ..........................................................
E. Aspek Perencanaan Pembiayaan..........................................................

BAB III : REKOMEDASI


A. Aspek Kedisiplinan Warga Madrasah ................................................................
B. Aspek Pengembangan Diri Guru dan Tenaga Kependidikan..........................................................
C. Aspek Persiapan, Pelaksanaan dan Penilaian Proses Pembelajaran ...................................................
D. Aspek Penggunaan Materi Pembelajaran ..........................................................
E. Aspek Perencanaan Pembiayaan..........................................................

BAB IV : PENUTUP
A.   Kesimpulan ..........................................................................................................
B.   Saran ................................................................................................................

LAMPIRAN
1. Tim Penjamin Mutu Madrasah
2. Dokumentasi Penyusunan EDM
BAB 1
PENDAHULUAN

A.   Latar belakang

Evaluasi Diri Madrasah (EDM) merupakan mekanisme evaluasi internal yang


dilakukan oleh kepala Madrasah bersama pendidik atau guru, komite Madrasah, orang
tua, dengan bantuan pengawas. Hasil EDM dimanfaatkan sebagai bahan untuk
menyusun program pengembangan Madrasah lebih lanjut. EDM dilaksanakan oleh
setiap Madrasah sebagai satu kebutuhan untuk meningkatkan kinerja dan mutu
Madrasah secara berkelanjutan.

Laporan EDM disusun untuk menindaklanjuti hasil temuan yang didapatkan


melalui instrumen Evaluasi Diri Madrasah dengan merujuk pada delapan SNP, yaitu
Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan
Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan, Standar
Pengelolaan, dan Standar Penilaian.

EDM adalah proses yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan


untuk melihat kembali jati diri, kekuatan, kelemahan, tantangan dan apa yang harus
diprioritaskan madrasah.
EDM di tiap Madrasah menjadi tanggung jawab kepala Madrasah dan dilakukan
oleh Tim Penjamin Mutu (TPM) yang terdiri dari Kepala Madrasah, guru, Komite
Madrasah, orang tua peserta didik, dan pengawas serta tokoh agama setempat.

B. Tujuan Penyusunan RKTM

1: Madrasah mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya


sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan lebih lanjut.
2: Madrasah mampu mengenal peluang untuk memperbaiki mutu pendidikan,
menilai keberhasilan upaya peningkatan, dan melakukan penyesuaian program-
program yang ada.
3: Madrasah mampu mengetahui tantangan yang dihadapi dan mendiagnosis jenis
kebutuhan yang diperlukan untuk perbaikan.
4: Madrasah dapat menyediakan laporan resmi kepada para pemangku kepentingan
tentang kemajuan dan hasil yang dicapai.

C. Landasan Hukum

Secara umum tujuan Penyusunan RKJM antara lain :


1: UU Nomor 20 / 2003 tentang sistem pendidikan nasional ;
2: Undang – undang nomor 25 tahun 2004 Tentang sistem perencanaan
Pembanginan
3: PP Nasional
No. 19 / 2005 ; standar nasional pendidikan yang diubah ke PP No. 32
tentang
tahun 2013 dan di ubah lagi ke dalam PP No. 13 tahun 2015 pasal 53 ”Setiap
satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan
penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang
meliputi masa 4 tahun” ;
PP No. 19 / 2005 tentang standar nasional pendidikan yang diubah ke PP No. 32
tahun 2013 dan di ubah lagi ke dalam PP No. 13 tahun 2015 pasal 53 ”Setiap
satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan
penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang
meliputi masa 4 tahun” ;

4: Permendiknas 19 / 2007 tentang standar pengelola pendidikan.


5: Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang ”Pendanaan Pendidikan”.
6: Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang ”Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan”.
7: Peraturan Pemerintah No 66 tentang ”Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17
Tahun 2010 tentang ”Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan”.
8: Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.
9: PMA No.58 Tahun 2017 Pasal 5 bahwa kepala madrasah bertanggung jawab
menyusun rencana kerja jangka menengah (RKJM) untuk masa 4 tahun dan
menyusun rencana kerja tahunan (RKT);
10: Keputusan Dirjen Pendis Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Juknis Pengelolaan
BOP pada RA dan BOS pada madrasah untuk tahun anggaran 2021.
BAB II
HASIL EVALUASI DIRI MADRASAH

Berikut kami paparkan hasil evaluasi diri madrasah selama dua semester terakhir
yang mengacu pada indikator budaya mutu

A. Aspek Kedisiplinan Warga Madrasah

1: Selama 2 semester terakhir, 100% guru mengajar di kelas sesuai jadwal dan
waktu yang ditetapkan oleh madrasahJika terdapat guru yang tidak dapat
2: mengajar
Selama 2 dikarenakan alasan100%
semester terakhir, yang guru
sangat jelas dengan
mengajar di kelasbukti
sesuaiyang akurat,
jadwal dan
waktu yang ditetapkan oleh madrasahJika terdapat guru yang tidak dapat
3: mengajar
#N/A dikarenakan alasan yang sangat jelas dengan bukti yang akurat,
misalnya karena sakit dibuktikan dengan surat dari dokter, cuti melahirkan, haji,
dan sejenisnya Ketidakhadiran guru di kelas tidak mengganggu proses
4: #N/A
pembelajaran karena dapat diganti dengan guru lainnya ( Level 4 )

5: #N/A

6: #N/A

7: #N/A

B. Aspek Pengembangan Diri Guru dan Tenaga Kependidikan

1: #N/A

2: #N/A

3: #N/A

4: #N/A

5: #N/A

6: #N/A
#N/A

C. Aspek Persiapan, Pelaksanaan dan Penilaian Proses Pembelajaran

1: 95% guru telah menyusun RPP matapelajaran yang diampunya sesuai ketentuan
( Level 4 )
2: #N/A

3: #N/A

4: #N/A

5: #N/A

6: #N/A

7: #N/A

D. Aspek Penggunaan Materi Pembelajaran

1: #N/A

2: #N/A

3: #N/A

4: #N/A

5: #N/A

E. Aspek Perencanaan Pembiayaan

1: #N/A
#N/A

2: #N/A

3: #N/A

4: #N/A
BAB III
REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi diri diatas, maka tim penjamin mutu madrasah
merekomendasikan
A. Aspek Kedisiplinan Warga Madrasah

1: #N/A

2: Perlu mempertahankan kehadiran guru di kelas sesuai jadwal dan waktu yang
ditetapkan oleh madrasah
3: #N/A

4: #N/A

5: #N/A

6: #N/A

7: #N/A

B. Aspek Pengembangan Diri Guru dan Tenaga Kependidikan

1: #N/A

2: #N/A

3: #N/A

4: #N/A

5: #N/A

6: #N/A
C. Aspek Persiapan, Pelaksanaan dan Penilaian Proses Pembelajaran

1: Perlu mempertahankan semua guru rutin menyusun RPP matapelajaran yang


diampunya sesuai ketentuan
2: #N/A

3: #N/A

4: #N/A

5: #N/A

6: #N/A

7: #N/A

D. Aspek Penggunaan Materi Pembelajaran

1: #N/A

2: #N/A

3: #N/A

4: #N/A

5: #N/A
#N/A

E. Aspek Perencanaan Pembiayaan

1: #N/A

2: #N/A

3: #N/A

4: #N/A
BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Evaluasi Diri Madrasah di atas, dapat disimpulkan bahwa

1: Aspek Kedisiplinan Warga Madrasah 19.047619047619 %


2: Aspek Pengembangan Diri Guru dan Tenaga Kependidikan 0 %

3: Aspek Persiapan, Pelaksanaan dan Penilaian Proses Pembelajaran


13.0434782608696 %
4: Aspek Penggunaan Materi Pembelajaran 0 %
5: Aspek Perencanaan Pembiayaan 0 %

A. Saran
Berdasarkan uraian di atas dapat berikan saran – saran sebagai berikut :

1: TPM selanjutnya harus menyusun Rencana Kerja Madrasah (RKJM) dan


Rencana Kerja Tahuhan Madrasah (RKTM).
2: Dalam Penyusunan RKJM hendaknya berangkat dari rekomendasi yang sudah
ditetapkan dalam EDM ini.
B. JADWAL KERJA MADRASAH

Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung 2017/2018 2017/2018 2018/2019 2021/2022
Jawab 1 2 1 2 1 2 1 2
A. PENGEMBANGAN DELAPAN STANDART
#REF!
1 2.2.1. Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar Kepala V V V V V V V V
Madrasah
2 2.8.9. Pengembangan pendidikan karakter/penumbuhan budi Kepala 0 V 0 V 0 V 0 V
pekerti, dan kegiatan program perlibatan keluarga di sekolah Madrasah

3 1.1.3. Penyusunan Program Semester Kepala V V V V V V V V


Madrasah
4 Err:509 Guru 0 V 0 V 0 V 0 V
5 6.19.1. Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Guru 0 V 0 V 0 V 0 V

16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0
5 6.19.6. Supervisi Perpustakaan Kepala V V V V V V V V
Madrasah
16 6.20.1 Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
17 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
#REF!
1 Err:509 Err:509 V 0 V 0 V 0 V 0
2 4.11.2. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Kepala V V V V V V V V
Madrasah
Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung 2017/2018 2017/2018 2018/2019 2021/2022
Jawab 1 2 1 2 1 2 1 2
3 4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran Guru V V V V V V V V
4 4.11.8. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS Kepala V V V V V V V V
Madrasah dan
Guru

5 4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah Kepala V V V V V V V V


6 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran Guru V V V V V V V V
7 4.11.5. Penyelenggaraan Kursus ICT Kepala 0 V 0 V 0 V 0 V
Madrasah
8 4.12.1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Ketatausahaan Tenaga V V V V V V V V
Administrasi
9 4.12.3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Laboratorium Laboran/Guru V V V V V V V V
10 4.12.2. Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan Kepala V V V V V V V V
Perpustakaan/P
ustakawan

11 1.1.6. Penyusunan Modul Guru V V V V V V V V


12 V V V V V V V V
13 V V V V V V V V
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung 2017/2018 2017/2018 2018/2019 2021/2022
Jawab 1 2 1 2 1 2 1 2
25 0 0 0 0 0 0 0 0
#REF! #REF!
#REF!
1 Err:509 Guru V V V V V V V V
2 Err:509 Guru V V V V V V V V
3 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan Kepala V V V V V V V V
Perpustakaan
4 2.8.2. Pengembangan diri dengan pemanfaatan perpustakaan Kepala V V V V V V V V
sekolah Perpustakaan
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#REF!
1 2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan Perpustakaan Kepala V V V V V V V V
Elektronik (e - library) Perpustakaan
2 2.2.20 Perpustakaan Elektronik (e_library) Kepala V V V V V V V V
Perpustakaan
Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung 2017/2018 2017/2018 2018/2019 2021/2022
Jawab 1 2 1 2 1 2 1 2
3 1.1.13. Penyusunan Program Pengelolaan Multimedia Kepala 0 V 0 V 0 V 0 V
Madrasah
4 2.2.14. Pemberdayaan Multimedia Guru 0 V 0 V 0 V 0 V
5 2.2.17. Pengayaan TIK untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran Guru V V V V V V V V

6 5.13.3. Pemeliharaan Alat Elektronik Kepala V V V V V V V V


Madrasah
7 5.13.4. Pembelian perawatan alat multi media pembelajaran Kepala V V V V V V V V
Madrasah
8 5.14.1. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang kelas Kepala V V V V V V V V
Madrasah
9 5.14.2. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang laboratorium Kepala V V V V V V V V
Madrasah
10 5.14.3. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang perpustakaan Kepala V V V V V V V V
Madrasah
11 5.13.2. Pemeliharaan Alat Laboratorium Kepala V V V V V V V V
Madrasah
12 5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang media Kepala V V V V V V V V
Madrasah
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0
Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung 2017/2018 2017/2018 2018/2019 2021/2022
Jawab 1 2 1 2 1 2 1 2
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#REF!
1 7.21. 5 Penyusunan Standar Biaya Sekolah/Madrasah kepala 0 V 0 V 0 V 0 V
2 7.22.1 Penyediaan media informasi sekolah kepala V V V V V V V V
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Err:509 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0
Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung 2017/2018 2017/2018 2018/2019 2021/2022
Jawab 1 2 1 2 1 2 1 2
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
#REF! #REF! #REF!
#REF!
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
#REF! #REF!
#REF!
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung 2017/2018 2017/2018 2018/2019 2021/2022
Jawab 1 2 1 2 1 2 1 2
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
#REF!
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
B BIAYA OPERASIONAL
#REF! #REF!
Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung 2017/2018 2017/2018 2018/2019 2021/2022
Jawab 1 2 1 2 1 2 1 2
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung 2017/2018 2017/2018 2018/2019 2021/2022
Jawab 1 2 1 2 1 2 1 2
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

Anda mungkin juga menyukai