Anda di halaman 1dari 283

APLI

(POKJAWAS KAN

INPUT DATA
INPUT DATA
APLIKASI EDM - RKJM
WAS KANWIL KEMENAG PROPINSI JAWA TIMUR

ANALISIS PRO

EDM
EDM REKOMENDASI

TIM
PENYUSUN
M
WA TIMUR)

SIS PROFIL
NDASI PROGRAM
PENDANAAN
RKTM
TIM PENYUSUN

PEMBINA Drs. M. SYAMSURI, M.Pd (KABID PENDMA JATIM)


PENASEHAT Dr. TRIANTO, M.Pd (Kasi Kelembagaan Pendma Jatim)
Drs. ZURNI, S.Pd,M.MPd (Ketua Pokjawas Jatim©0895330763553/081333287973)
KETUA TIM BUARDI, S.Ag.,M.M (Probolinggo © 085330177871)
ANGGOTA Drs. AHMAD YAHYA, M.Ag (Gresik © 08563418744)
Dra. IDA SAFIATURAHMA, M.Pd.I (Lamongan)
EMI ROSYIDAH, M.Pd.I (Kota Kediri)
KHOLIL, S.Ag.,M.Pd (Pasuruan)
MUHLAS, M.Pd.I (Gresik)
Dra. CHOYATIN NASHUCHA, M.Pd (Pasuruan)
RUSLAN THOHIRIN, S.Ag, M.Si (Ponorogo)
Dr. YUMNAN ABADI, M.Ag (Trenggalek)
FARIDA HIDAYATI, S.Ag, M.Pd.I (Pamekasan)
JUSRIHADI, S.Ag, M.Pd.I (SITUBONDO)
Dra. RUHAYANAH, M.Pd (Mojokerto)
APLI
(POKJAWAS K

SUMBER DANA PENGEM


APLIKASI EDM - RKJM
JAWAS KANWIL KEMENAG PROPINSI JAWA TIM

PENDANAAN

ENGEMBANGAN OPERASIONAL
KJM
AWA TIMUR)

IONAL PRINT

MENU
MENU
RKTM
APLI
(POKJAWAS K

RE

JADWAL KERJA DANA


APLIKASI EDM - RKJM
JAWAS KANWIL KEMENAG PROPINSI JAWA TIM

RENCANA KERJA TAHUNAN

DANA TAHUNAN LKT


EDM
KJM
AWA TIMUR)

AN

T PRINT

MENU
MENU
PENDANAAN
DATA MADRASAH
by Buardi Kab.Probolinggo with TIM MBM Jatim (085330177871) by Buardi Kab.Probolinggo with

Jenis Madrasah : MI

Nama Madrasah : MI Miftahul Ulum Pulosari

Alamat Madrasah : Jl. Argopuro Gang Pesantren No. 31 Lumajang

Kecamatan : Lumajang

Kabupaten/Kota : Lumajang

Nama Kepala Madrasah : Hasani, S.Pd.I

NIP Kepala Madrasah : -

Nama Bendahara : Izah Asriyah, S.Pd.I

NIP Bendahara : -

Nama Komite : Dra. Siti Fatimatuzzuhroh, M.A.

Nama Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Pulosar

Nama Ketua Yayasan : M

JUMLAH SISWA (Penerima BOS) : 391


PERIODE RKJM : 2021 s/d 2024

Tanggal Penetapan RKJM : 22 Januari 2021

Kota/Kabupaten : Lumajang

Tanggal Penetapan EDM : 22 Januari 2021

Waktu Pelaksanaan Rapat EDM Hari : Senin

Tanggal : 22 Januari 2021

Pukul : 08.00 s/d 16.00


MTs 1100000 Madrasah Ibtidaiyah

MA 1500000

900000
Nama Madrasah MI Miftahul Ulum Pulosari
A ASPEK KEDISIPLINAN
Skor Penilaian
Indikator Standar Bobot Skor
4 3 2 1 Perolehan

A1 SI 4 FALSE

A2 SI 4 3

A3 SPL 3 FALSE

A4 SKL 3 FALSE

A5 SKL 2 FALSE

A6 SPL 2 FALSE

A7 SPL 3 FALSE

Jumlah 21 3
B ASPEK PENGEMBANGAN DIRI
Skor Penilaian Skor
Indikator Standar Bobot Perolehan
4 3 2 1

B1 PTK 2 FALSE

B2 PTK 4 FALSE

B3 PTK 3 FALSE

B4 PTK 2 FALSE

B5 PTK 2 FALSE

B6 PTK 2 FALSE

Jumlah 15 0
C ASPEK PEMBELAJARAN
Skor Penilaian Skor
Indikator Standar Bobot Perolehan
4 3 2 1

C1 SPR 3 ● 4

C2 SPR 3 FALSE

C3 SPR 3 FALSE
C4 SPN 3 FALSE

C5 SPN 4 FALSE

C6 SPN 3 FALSE

C7 SPN 4 FALSE

Jumlah 23 4
D ASPEK SARPRAS
Skor Penilaian Skor
Indikator Standar Bobot Perolehan
4 3 2 1

D1 SSP 3 FALSE

D2 SSP 3 FALSE

D3 SSP 3 FALSE

D4 SSP 4 FALSE

D5 SSP 4 FALSE

Jumlah 17 0
E ASPEK PEMBIAYAAN
Skor Penilaian Skor
Indikator Standar Bobot Perolehan
4 3 2 1

E1 SB 4 FALSE

E2 SB 3 FALSE

E3 SB 2 FALSE

E4 SB 2 FALSE

Jumlah 11 0
EDM OFFLINE
Alamat Jl. Argopuro Gang Pesantren No. 31 Lumaja

SKPM Bunti
Tingkat Indikator Pencapaian SPT STM
Aspek Fisik

#N/A
0 16 KLIK

Selama 2 semester terakhir, 95%-100% guru hadir di kelas sesuai jadwal dan
waktu yang ditetapkan oleh madrasah (Guru yang tidak hadir menganggu proses
pembelajaran) 12 16 KLIK

#N/A
0 12 KLIK

#N/A
0 12 1.43 KLIK

#N/A
0 8 KLIK

#N/A
0 8 KLIK

#N/A
0 12 KLIK

12 84

SKPM Bunti
Kriteria Penentuan Skor SPT STM
Aspek Fisik
#N/A
0 8 KLIK

#N/A
0 16 KLIK

#N/A
0 12 KLIK

0.00
#N/A
0 8 KLIK

#N/A
0 8 KLIK

#N/A
0 8 KLIK

0 60

SKPM Bunti
Kriteria Penentuan Skor SPT STM
Aspek Fisik
90%-100% guru telah menyusun RPP matapelajaran yang diampunya sesuai
ketentuan
12 12 KLIK

#N/A
0 12 KLIK

#N/A
0 12 KLIK

1.30
#N/A
0 12 1.30 KLIK

#N/A
0 16 KLIK

#N/A
0 12 KLIK

#N/A
0 16 KLIK

12 92

SKPM Bunti
Kriteria Penentuan Skor SPT STM
Aspek Fisik
#N/A
0 12 KLIK

#N/A
0 12 KLIK

#N/A
0 12 0.00 KLIK

#N/A
0 16 KLIK

#N/A
0 16 KLIK

0 68

SKPM Bunti
Kriteria Penentuan Skor SPT STM Aspek Fisik
#N/A
0 16 KLIK

#N/A
0 12 KLIK

0.00
#N/A
0 8 KLIK

#N/A
0 8 KLIK

0 44
NE
uro Gang Pesantren No. 31 Lumajang Lumajang Lumajang

Ringkasan Deskripsi Profil

#N/A

Selama 2 semester terakhir, 95% guru hadir di kelas


sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh
madrasah

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

Ringkasan Deskripsi

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

Ringkasan Deskripsi

95% guru telah menyusun RPP matapelajaran yang


diampunya sesuai ketentuan

#N/A

#N/A
#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

Ringkasan Deskripsi

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

Ringkasan Deskripsi

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A
REKOMENDASI HASIL EDM
A. KEDISIPLINAN
UTAMA
NO INDIKATOR YANG DIANALISIS PROFIL/ KONDISI RIIL MADRASAH LEVEL HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN REKOMENDASI
YA TIDAK
1 Apakah semua guru hadir di sekolah #N/A Selama 2 semester terakhir, 90%-100% guru #N/A
sesuai kalender pendidikan hadir di madrasah sesuai kalender pendidikan
berdasarkan kurikulum nasional? di madrasah (Jika terdapat guru yang tidak
hadir dikarenakan alasan yang sangat jelas
dengan bukti yang akurat, misalnya karena
sakit telah dibuktikan dengan alasan yang
0 jelas misalnya surat dari dokter, cuti V
melahirkan, haji, dan sejenisnya)

2 Apakah semua guru mengajar di kelas Selama 2 semester terakhir, 95% guru hadir Selama 2 semester terakhir, 95%-100% guru Perlu meningkatkan 5% kehadiran
sesuai jadwal mata pelajaran yang di kelas sesuai jadwal dan waktu yang mengajar di kelas sesuai jadwal dan waktu guru di kelas sesuai jadwal dan waktu
ditetapkan? ditetapkan oleh madrasah yang ditetapkan oleh madrasah yang ditetapkan oleh madrasah
(Ketidakhadiran guru di kelas tidak
mengganggu proses pembelajaran karena
3 dapat diganti dengan guru lainnya) V

3 Apakah kepala madrasah melakukan #N/A Selama 2 semester terakhir, kepala #N/A
supervisi secara rutin proses madrasah pernah melaksanakan supervisi
pembelajaran terhadap seluruh dan menindaklanjuti hasil supervisi kepada
guru ? semua guru
0 V

4 Apakah semua siswa hadir di sekolah #N/A Selama 2 semester terakhir, 95%-100% siswa #N/A
mengikuti pelajaran sesuai jadwal hadir di madrasah sesuai kalender pendidikan di
yang ditetapkan ? madrasah
(Jika terdapat siswa yang tidak hadir dikarenakan
alasan yang sangat jelas dengan bukti yang
akurat, misalnya karena sakit dibuktikan dengan
0 surat dari dokter)
V
5 Apakah siswa aktif #N/A Dalam 2 semester terakhir, 90%-100% siswa #N/A
membaca/meminjam buku yang membaca/meminjam buku yang tersedia di
tersedia dalam perpustakaan ? perpustakaan
0 V

6 Apakah Madrasah melaksanakan #N/A Madrasah melaksanakan seluruh penilaian kinerja #N/A
penilaian kinerja pendidik dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi: (1)
kependidikan ? kesesuaian penugasan dengan keahlian, (2)
keseimbangan beban kerja, (3) keaktifan, (4)
pencapaian prestasi, (5) keikutsertaan dalam
0 berbagai lomba V

7 Apakah Madrasah secara rutin #N/A Dalam 2 semester terakhir, madrasah melakukan #N/A
melakukan pertemuan dengan guru pertemuan rutin dengan guru dan tenaga
dan tenaga kependidikan untuk kependidikan 3x atau lebih per semester
melakukan evaluasi diri terhadap
kinerja sekolah/madrasah dalam 0 V
rangka pemenuhan 8 Standar
Nasional Pendidikan?

8
B. PENGEMBANGAN DIRI
1 Apakah kepala madrasah aktif #N/A Dalam 2 semester terakhir, kepala #N/A
mengikuti pelatihan atau kegiatan madrasah mengikuti kegiatan sejenis
pengembangan diri dalam rangka pelatihan/workshop/pertemuan dalam
meningkatkan kapasitas kepala rangka peningkatan kompetensi kepala
sekolah ?
madrasah minimal 3x per tahun
0 V

2 Apakah Semua aktif mengikuti #N/A Dalam 2 semester terakhir, 90%- 100% #N/A
KKG/MGMP ? guru secara aktif mengikuti kegiatan
KKG/MGMP dan yang sejenis seperti media
daring (online) dalam rangka meningkatkan
pengetahuan, keterampilan, dan wawasan
0 V
3 Apakah guru aktif mengikuti kegiatan #N/A Dalam 2 semester terakhir, 90%- 100% guru #N/A
sejenis pelatihan/workshop dalam mengikuti kegiatan sejenis
rangka peningkatan kompetensi? pelatihan/workshop dalam rangka
peningkatan kompetensi
0 V

4 Apakah kepala administratif aktif #N/A Dalam 2 semester terakhir, Kepala Tata #N/A
mengikuti kegiatan sejenis Usaha/Tenaga Administrasi mengikuti
pelatihan/workshop dalam rangka kegiatan pelatihan/workshop dalam rangka
peningkatan kompetensi dan peningkatan kompetensi dan keterampilan
ketrampilan?
minimal 3x per tahun

0 V

5 Apakah kepala laboran aktif #N/A Dalam 2 semester terakhir, laboran #N/A
mengikuti kegiatan sejenis mengikuti kegiatan pelatihan/workshop
pelatihan/workshop dalam rangka dalam rangka peningkatan kompetensi dan
peningkatan kompetensi? keterampilan minimal 3x per tahun
0 v

6 Apakah kepala perpustakaan aktif #N/A Dalam 2 semester terakhir, kepala #N/A
mengikuti kegiatan sejenis perpustakaan mengikuti kegiatan
pelatihan/workshop dalam pelatihan/workshop dalam rangka
rangka peningkatan kompetensi ? peningkatan kompetensi dan keterampilan
0 minimal 3x per tahun v

C. PROSES PEMBELAJARAN
1 Apakah semua guru Guru 95% guru telah menyusun RPP 90%-100% guru telah menyusun RPP Perlu mempertahankan semua guru
mengembangkan RPP yang matapelajaran yang diampunya sesuai matapelajaran yang diampunya sesuai rutin menyusun RPP matapelajaran
diampunya? ketentuan ketentuan yang diampunya sesuai ketentuan
4 V
2 Apakah guru menggunakan #N/A Lebih dari 90% guru telah menggunakan metode #N/A
metode pembelajaran yang sesuai pembelajaran melalui ceramah, demonstrasi,
karakteristik siswa dan mata diskusi, belajar mandiri, simulasi, curah pendapat,
pelajaran? studi kasus, seminar, tutorial, deduktif, dan
induktif
0 v

3 Apakah Guru menggunakan media #N/A 90%-100% guru menggunakan media #N/A
pembelajaran yang sesuai karakter pembelajaran yang sesuai karakter siswa
siswa dan mapel?
0 v

4 Apakah Guru menggunakan penilaian #N/A 90%-100% guru melakukan penilaian #N/A
otentik dalam penilaian proses otentik, yaitu menilai kesiapan siswa,
pembelajaran? proses, dan hasil belajar secara utuh
sehingga akan menggambarkan kapasitas,
gaya, dan perolehan belajar siswa yang
mampu menghasilkan dampak instruksional
0 pada aspek pengetahuan dan dampak v
pengiring pada aspek sikap

5 Apakah guru melakukan evaluasi dan #N/A 90%-100% guru melaksanakan penilaian #N/A
penilaian setiap siswa ? hasil belajar dalam bentuk: (1) ulangan, (2)
pengamatan, dan (3) penugasan kepada
seluruh siswa
0 v

6 Apakah guru memanfaatkan hasil #N/A 90%-100% guru memanfaatkan hasil #N/A
penilaian untuk perencanaan penilaian untuk merencanakan program
program remedial, pengayakan dan remedial, pengayaan, dan pelayanan
perbaikan proses pembelajaran? konseling. Selain itu, hasil penilaian
dimanfaatkan sebagai bahan untuk
0 memperbaiki proses pembelajaran sesuai v
Standar Penilaian Pendidikan
7 Apakah Madrasah #N/A Ø Madrasah menyelenggarakan kegiatan #N/A
menyelenggarakan kegiatan remedial remedial dan/atau pengayakan secara rutin
dan/atau pengayakan secara rutin? sesuai jadwal yang ditetapkan
Ø 95%-100% siswa mengikuti remedial dan/atau
pengayakan sesuai jadwal
0 v

D. SARANA PRASARANA
1 Apakah buku teks dan bacaan, #N/A Semua buku teks dan bacaan mata #N/A
baik tercetak maupun digital, tersedia pelajaran dalam bentuk cetakan dan digital
lengkap di madrasah? tersedia di perpusatakaan madrasah

0 v

2 Apakah alat bantu proses #N/A 90%-100% guru menggunakan alat bantu #N/A
pembelajaran tersedia untuk semua proses pembelajaran yang sesuai
guru?

0 v

3 Apakah alat peraga (MI) atau #N/A Untuk MI: #N/A


peralatan pendukung praktek di Alat peraga tersedia secara lengkap
laboratorium (MTs dan MA) tersedia Untuk MTs dan MA:
di madarasah? Peralatan yang dibutuhkan laboratorium
0 tersedia lengkap v

4 Apakah semua guru menggunakan #N/A 100% guru menggunakan buku teks atau #N/A
buku teks dalam bentuk cetakan buku digital dalam proses pembelajaran
dan/atau digital dalam proses
pembelajaran? 0 v

5 Apakah semua siswa menggunakan #N/A 100% siswa menggunakan buku teks atau #N/A
buku teks dalam bentuk cetakan buku digital dalam proses pembelajaran
dan/atau digital dlm proses 0 v
pembelajaran ?
E. PEMBIAYAAN 0
1 Apakah madrasah telah #N/A Ø RKAM telah disusun dan disahkan oleh #N/A
menyusun rencana kerja dan kepala madrasah dan ditandatangani oleh
anggaran sekolah dalam e-RKAM Pengawas Madrasah/Kantor Kemenag
? Kab/Kota
Ø Dalam penyusunan RKAM, madrasah
0 melibatkan guru, tenaga kependidikan dan v
komite madrasah

2 Apakah Madrasah menyediakan dana #N/A Madrasah menyediakan dana transportasi #N/A
transport yang cukup bagi guru dan yang cukup bagi 90%- 100% guru dan
tenaga kependidikan yang mengikuti tenaga kependidikan yang mengikuti
pelatihan? pelatihan dalam rangka peningkatan mutu
0 v

3 Apakah Madrasah menyediakan #N/A Madrasah menyediakan dana pembelian #N/A


dana untuk pembelian bahan bahan pendukung habis pakai yang cukup
pendukung habis pakai yang cukup bagi 90%-100% guru dan tenaga
bagi guru dan tenaga kependidikan kependidikan yang mengikuti pelatihan
yang mengikuti pelatihan?
0 dalam rangka peningkatan mutu v

4 Apakah Madrasah telah membuat #N/A Ø Selama 1 tahun terakhir, madrasah telah #N/A
laporan keuangan dan dilaporkan membuat laporan keuangan
kepada orang tua siswa dan Kantor Ø Madrasah menyampaikan laporan
Kemenag Kabupaten/Kota? keuangan kepada orang tua siswa (melalui
0 komite madrasah) dan Kantor Kemenag v
Kabupaten/Kota

5
RENCANA KERJA JANGKA MENENGAH (RKJM)

Periode Tahun 2021 - 2024


3

NO Sasaran Indikator Pencapaian Kegiatan Penanggung Jawab

A. KEDISIPLINAN
A. KEDISIPLINAN
1 Meningkatnya 30% kehadiran guru sesuai kelender Selama 2 semester terakhir, 90%-100% guru hadir di 1.1.1. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Kepala
pendidikan madrasah madrasah sesuai kalender pendidikan di madrasah (Jika Jadwal Pelajaran
terdapat guru yang tidak hadir dikarenakan alasan yang 6.19.12. Monitoring kegiatan belajar Mengajar Waka kurikulum
sangat jelas dengan bukti yang akurat, misalnya karena sakit
2 Perlu meningkatkan 5% kehadiran guru di kelas sesuai Selama 2 semester terakhir, 95%-100% guru mengajar di 1.1.16 Penyusunan Pengembangan Kurikulum Waka kurikulum
jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh madrasah kelas sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh
madrasah (Ketidakhadiran guru di kelas tidak mengganggu
proses pembelajaran karena dapat diganti dengan guru
lainnya)

3 #N/A Selama 2 semester terakhir, kepala madrasah pernah 6.19.1. Penyusunan Program Supervisi, Monitoring Kepala
melaksanakan supervisi dan menindaklanjuti hasil supervisi dan Evaluasi
kepada semua guru 6.19.2. Pelaksanaan Supervisi Kepala
6.19.3. Supervisi Akademik Kepala
4 #N/A Selama 2 semester terakhir, 95%-100% siswa hadir di 2.8.9. Pengembangan pendidikan BP
madrasah sesuai kalender pendidikan di madrasah karakter/penumbuhan budi pekerti, dan kegiatan
(Jika terdapat siswa yang tidak hadir dikarenakan alasan program perlibatan keluarga di sekolah
yang sangat jelas dengan bukti yang akurat, misalnya karena
2.2.1. Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar Waka kurikulum
sakit dibuktikan dengan surat dari dokter)
2.3.6 Pelaksanaan Pendalaman Materi Waka kurikulum
5.16.1 Pembangunan Ruang Kelas Baru Waka Sarpras
5 #N/A Dalam 2 semester terakhir, 90%-100% siswa 1.1.8. Penyusunan Program Perpustakaan Kepala Perpustakaan
membaca/meminjam buku yang tersedia di perpustakaan 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan Kepala Perpustakaan
2.8.2. Pengembangan diri dengan pemanfaatan Waka kurikulum
perpustakaan sekolah
5 #N/A Dalam 2 semester terakhir, 90%-100% siswa
membaca/meminjam buku yang tersedia di perpustakaan

2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan Kepala Perpustakaan


Perpustakaan Elektronik (e - library)
6.19.4 Supervisi Non-Akademik Kepala
6.17.16 Pengembangan madarsah hijau, madrsah Kepala
ramah anak/literasi, madrasah adiwiyata
6.17.9 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen kepala
Sekolah (SIM)
6 #N/A Madrasah melaksanakan seluruh penilaian kinerja pendidik 6.19.1. Penyusunan Program Supervisi, Monitoring kepala
dan tenaga kependidikan, meliputi: (1) kesesuaian dan Evaluasi
penugasan dengan keahlian, (2) keseimbangan beban kerja, 6.19.2. Pelaksanaan Supervisi kepala
(3) keaktifan, (4) pencapaian prestasi, (5) keikutsertaan
6.19.3. Supervisi Akademik kepala
dalam berbagai lomba
4.11.7. Penyelenggaraan Guru Berprestasi kepala
7 #N/A Dalam 2 semester terakhir, madrasah melakukan pertemuan 6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah kepala
rutin dengan guru dan tenaga kependidikan 3x atau lebih per 6.17.2. Penyusunan Profil Sekolah kepala
semester 6.17.3. Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah kepala
6.17.4. Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah kepala
6.17.5. Penyusunan Program kepala
RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM
B. PENGEMBANGAN DIRI
1 #N/A Dalam 2 semester terakhir, kepala madrasah mengikuti 4.11.2. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah yayasan
kegiatan sejenis pelatihan/workshop/pertemuan dalam
rangka peningkatan kompetensi kepala madrasah minimal
3x per tahun

2 #N/A Dalam 2 semester terakhir, 90%- 100% guru secara aktif 4.11.8. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS kepala
mengikuti kegiatan KKG/MGMP dan yang sejenis seperti 4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata kepala
media daring (online) dalam rangka meningkatkan Pelajaran
pengetahuan, keterampilan, dan wawasan
3 #N/A Dalam 2 semester terakhir, 90%- 100% guru mengikuti 4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah kepala
kegiatan sejenis pelatihan/workshop dalam rangka 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran Waka kurikulum
peningkatan kompetensi 4.11.5. Penyelenggaraan Kursus ICT kepala
4.11.6. Penyelenggaraan Kursus Bahasa Inggris Guru kepala
dan Karyawan
4.11.7. Penyelenggaraan Guru Berprestasi kepala

4 #N/A Dalam 2 semester terakhir, Kepala Tata Usaha/Tenaga 4.12.1. Peningkatan Kompetensi Tenaga kepala
Administrasi mengikuti kegiatan pelatihan/workshop dalam Ketatausahaan
rangka peningkatan kompetensi dan keterampilan minimal
3x per tahun

5 #N/A Dalam 2 semester terakhir, laboran mengikuti kegiatan 4.12.3. Peningkatan Kompetensi Tenaga kepala
pelatihan/workshop dalam rangka peningkatan kompetensi Laboratorium
dan keterampilan minimal 3x per tahun

6 #N/A Dalam 2 semester terakhir, kepala perpustakaan mengikuti 4.12.2. Peningkatan Kompetensi Tenaga kepala
kegiatan pelatihan/workshop dalam rangka peningkatan Perpustakaan
kompetensi dan keterampilan minimal 3x per tahun

4.12.4. Peningkatan Kompetensi Tenaga UKS kepala


4.12.5. Peningkatan Kompetensi Tenaga kepala
Ekstrakurikuler

C. PROSES PEMBELAJARAN
1 Perlu mempertahankan semua guru rutin menyusun 90%-100% guru telah menyusun RPP matapelajaran yang 1.1.2. Penyusunan Program Tahunan kepala
RPP matapelajaran yang diampunya sesuai ketentuan diampunya sesuai ketentuan 1.1.3. Penyusunan Program Semester kepala
1.1.4. Pengembangan dan Validasi Silabus Waka Kurikulum
1 Perlu mempertahankan semua guru rutin menyusun 90%-100% guru telah menyusun RPP matapelajaran yang
RPP matapelajaran yang diampunya sesuai ketentuan diampunya sesuai ketentuan

1.1.5. Pengembangan RPP Waka Kurikulum


1.1.7. Penyusunan Program BP/BK kepala
4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah kepala
2 #N/A Lebih dari 90% guru telah menggunakan metode 4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata kepala
pembelajaran melalui ceramah, demonstrasi, diskusi, belajar Pelajaran
mandiri, simulasi, curah pendapat, studi kasus, seminar,
tutorial, deduktif, dan induktif
3 #N/A 90%-100% guru menggunakan media pembelajaran yang 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran Waka Kurikulum
sesuai karakter siswa 1.1.6. Penyusunan Modul Waka Kurikulum
2.2.14 Pemberdayaan Multimedia kepala laboratorium
4 #N/A 90%-100% guru melakukan penilaian otentik, yaitu menilai 8.24.1. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Waka Kurikulum
kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh Harian
sehingga akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan 8.24.3. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Akhir waka kurikulum
perolehan belajar siswa yang mampu menghasilkan Semester
dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan
dampak pengiring pada aspek sikap 8.25.1. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Harian waka kurikulum
8.25.3. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Akhir waka kurikulum
Semester
8.28.1. Pengembangan model penilaian yang inovatif waka kurikulum

8.28.2 Pelaksanaan model peniliana inovatif Waka Kurikulum

5 #N/A 90%-100% guru melaksanakan penilaian hasil belajar dalam 8.26.1. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Harian Waka Kurikulum
bentuk: (1) ulangan, (2) pengamatan, dan (3) penugasan 8.26.3. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Akhir
kepada seluruh siswa Semester Waka Kurikulum

8.26.3. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Akhir Waka Kurikulum


Semester
8.29.5 Pelaksanaan try out Waka Kurikulum

6 #N/A 90%-100% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk 8.27.1. Analisis Hasil Penilaian Waka Kurikulum
merencanakan program remedial, pengayaan, dan
pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian
dimanfaatkan sebagai bahan untuk memperbaiki proses
pembelajaran sesuai Standar Penilaian Pendidikan
6 #N/A 90%-100% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk
merencanakan program remedial, pengayaan, dan
pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian 2.2.2. Penyelenggaraan Remedial dan Pengayaan Waka Kurikulum
dimanfaatkan sebagai bahan untuk memperbaiki proses
pembelajaran sesuai Standar Penilaian Pendidikan 8.28.3. Penginputan data nilai siswa berdasarkan
waka kurikulum
aplikasi ARD (Aplikasi Raport Digital)

7 #N/A Ø Madrasah menyelenggarakan kegiatan remedial dan/atau


pengayakan secara rutin sesuai jadwal yang ditetapkan kepala
Ø 95%-100% siswa mengikuti remedial dan/atau 3.9.1. Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal
pengayakan sesuai jadwal
3.9.2. Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas kepala
3.10.1. Pelaksanaan Test Peningkatan Mutu (TPM) kepala

kepala
3.10.2. Kompetensi Pengembangan Status Sekolah

D. SARANA PRASARANA
1 #N/A Semua buku teks dan bacaan mata pelajaran dalam bentuk 1.1.8. Penyusunan Program Perpustakaan Kepala Perpustakaan
cetakan dan digital tersedia di perpusatakaan madrasah
6.19.6. Supervisi Perpustakaan kepala
2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan Kepala Perpustakaan
2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan Kepala Perpustakaan
Perpustakaan Elektronik (e - library)
2 #N/A 90%-100% guru menggunakan alat bantu proses 1.1.13. Penyusunan Program Pengelolaan Multimedia Waka Sarpras
pembelajaran yang sesuai
2.2.14. Pemberdayaan Multimedia Waka Kurikulum
2.2.17. Pengayaan TIK untuk memfasilitasi kegiatan Waka Kurikulum
pembelajaran
4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran Kepala
5.13.3. Pemeliharaan Alat Elektronik Waka Sarpras
5.13.4. Pembelian perawatan alat multi media Waka Sarpras
pembelajaran
5.14.1. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang kelas Waka Sarpras
5.14.2. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang Waka Sarpras
laboratorium
5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang media Waka Sarpras
3 #N/A Untuk MI: 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran Waka Kurikulum
Alat peraga tersedia secara lengkap 5.13.2. Pemeliharaan Alat Laboratorium Waka Sarpras
Untuk MTs dan MA: 5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang media Waka Sarpras
Peralatan yang dibutuhkan laboratorium tersedia lengkap
4 #N/A 100% guru menggunakan buku teks atau buku digital dalam 1.1.6. Penyusunan Modul Waka Kurikulum
proses pembelajaran 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan Kepala Perpustakaan
2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan Kepala Perpustakaan
Perpustakaan Elektronik (e - library)
5 #N/A 100% siswa menggunakan buku teks atau buku digital dalam 1.1.6. Penyusunan Modul Waka Kurikulum
proses pembelajaran 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan Kepala Perpustakaan
2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan Kepala Perpustakaan
Perpustakaan Elektronik (e - library)

E. PEMBIAYAAN
1 #N/A Ø RKAM telah disusun dan disahkan oleh kepala madrasah 6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah Kepala
dan ditandatangani oleh Pengawas Madrasah/Kantor
Kemenag Kab/Kota 6.17.4. Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah kepala
Ø Dalam penyusunan RKAM, madrasah melibatkan guru,
tenaga kependidikan dan komite madrasah
6.17.5. Penyusunan Program kepala
RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM
6.17.7. Kajian-kajian yang sesuai dengan kondisi kepala
sekolah masing-masing
2 Madrasah dalam menyediakan dana transportasi Madrasah dalam menyediakan dana transportasi perlu 7.21. 5 Penyusunan Standar Biaya kepala
perlu meningkatkan 30% untuk guru dan tenaga meningkatkan 30% untuk guru dan tenaga kependidikan Sekolah/Madrasah
kependidikan yang mengikuti pelatihan dalam rangka yang mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan mutu
7.22.1 Penyediaan media informasi sekolah kepala
peningkatan mutu
6.20.2 Rakor Komite Sekolah kepala
6.20.1 Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan kepala
6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi
Keuangan kepala
3 Madrasah perlu meningkatkan penyediaan dana Madrasah menyediakan dana transportasi yang cukup bagi 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi
pembelian bahan pendukung habis pakai 20% bagi 90%- 100% guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti Keuangan
guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan mutu Waka sarpras
pelatihan dalam rangka peningkatan mutu

Madrasah perlu menyampaikan hasil laporan Madrasah perlu menyampaikan hasil laporan keuangan 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi
keuangan kepada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota kepada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota Keuangan kepala

#N/A Ø Selama 1 tahun terakhir, madrasah telah membuat 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi
laporan keuangan Keuangan
Ø Madrasah menyampaikan laporan keuangan kepada kepala
orang tua siswa (melalui komite madrasah) dan Kantor
Kemenag Kabupaten/Kota
6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi
Keuangan Kepala
6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Kepala
Keuangan
6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Kepala
Keuangan
6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi kepala
Keuangan
Kode
Sasaran
SNP

1 ###

6
1 ###

6 ###

6
6
2 ###

2
2
5
1 ###
2
2
###

6
6

6 ###

6
6
4
6 ###
6
6
6
6

4 ###

4 ###
4
4 ###
4
4
4

4 ###

4 ###

4 ###

4
4

1 ###
1
1
###

1
1
4
4 ###

4 ###
1
2
8 ###

8
8

8 ###
8

8 ###
###
2

2 ###
3

3
3

1 ###

6
2
2

1 ###

2
2

4
5
5

5
5

5
4 ###
5
5
1 ###
2
2

1 ###
2
2

6 ###

7 ###

7
6
6
6
6 ###

6 ###

7 ###

7
BAB IV
RENCANA KERJA JANGKA MENENGAH (RKJM)
A. PROGRAM KERJA MADRASAH

NO Sasaran Indikator Keberhasilan Kegiatan Penanggung Jawab

A. KEDISIPLINAN
Meningkatnya 30% kehadiran guru Selama 2 semester terakhir, 90%-100% guru hadir di
sesuai kelender pendidikan madrasah madrasah sesuai kalender pendidikan di madrasah
(Jika terdapat guru yang tidak hadir dikarenakan
alasan yang sangat jelas dengan bukti yang akurat, 1.1.1. Penyusunan Pembagian Tugas
misalnya karena sakit telah dibuktikan dengan alasan Guru dan Jadwal Pelajaran Kepala
1 yang jelas misalnya surat dari dokter, cuti melahirkan,
haji, dan sejenisnya)

6.19.12. Monitoring kegiatan belajar


Waka kurikulum
Mengajar
Selama 2 semester terakhir, 95%-100% guru mengajar
Perlu meningkatkan 5% kehadiran guru di kelas sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh
di kelas sesuai jadwal dan waktu yang madrasah (Ketidakhadiran guru di kelas tidak
ditetapkan oleh madrasah 1.1.16 Penyusunan Pengembangan
2 mengganggu proses pembelajaran karena dapat diganti Waka kurikulum
Kurikulum
dengan guru lainnya)

#N/A Selama 2 semester terakhir, kepala madrasah pernah


melaksanakan supervisi dan menindaklanjuti hasil 6.19.1. Penyusunan Program
Kepala
supervisi kepada semua guru Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
3
6.19.2. Pelaksanaan Supervisi Kepala
6.19.3. Supervisi Akademik Kepala

10
#N/A Selama 2 semester terakhir, 95%-100% siswa hadir di
madrasah sesuai kalender pendidikan di madrasah
2.8.9. Pengembangan pendidikan
(Jika terdapat siswa yang tidak hadir dikarenakan
karakter/penumbuhan budi pekerti,
alasan yang sangat jelas dengan bukti yang akurat, BP
dan kegiatan program perlibatan
misalnya karena sakit dibuktikan dengan surat dari
keluarga di sekolah
dokter)
4
2.2.1. Pelaksanaan kegiatan belajar-
Waka kurikulum
mengajar

2.3.6 Pelaksanaan Pendalaman Materi Waka kurikulum

5.16.1 Pembangunan Ruang Kelas


Waka Sarpras
Baru
#N/A Dalam 2 semester terakhir, 90%-100% siswa
membaca/meminjam buku yang tersedia di 1.1.8. Penyusunan Program
Kepala Perpustakaan
perpustakaan Perpustakaan

2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan Kepala Perpustakaan


2.8.2. Pengembangan diri dengan
Waka kurikulum
pemanfaatan perpustakaan sekolah
2.2.19. Pengembangan Database
Perpustakaan dan Perpustakaan Kepala Perpustakaan
5 Elektronik (e - library)
6.19.4 Supervisi Non-Akademik Kepala
6.17.16 Pengembangan madarsah
hijau, madrsah ramah anak/literasi, Kepala
madrasah adiwiyata

6.17.9 Pengembangan Sistem


kepala
Informasi Manajemen Sekolah (SIM)

11
#N/A Madrasah melaksanakan seluruh penilaian kinerja
pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi: (1)
kesesuaian penugasan dengan keahlian, (2)
6.19.1. Penyusunan Program
keseimbangan beban kerja, (3) keaktifan, (4) kepala
Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
pencapaian prestasi, (5) keikutsertaan dalam berbagai
6 lomba

6.19.2. Pelaksanaan Supervisi kepala


6.19.3. Supervisi Akademik kepala
4.11.7. Penyelenggaraan Guru
kepala
Berprestasi
#N/A Dalam 2 semester terakhir, madrasah melakukan
pertemuan rutin dengan guru dan tenaga kependidikan 6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri kepala
3x atau lebih per semester Sekolah

6.17.2. Penyusunan Profil Sekolah kepala


7 6.17.3. Pelaksanaan Rapat Kerja
kepala
Kepala Sekolah
6.17.4. Pembuatan Program Kerja
kepala
Kepala Sekolah
6.17.5. Penyusunan Program
kepala
RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM
B. PENGEMBANGAN DIRI

Dalam 2 semester terakhir, kepala madrasah mengikuti


kegiatan sejenis pelatihan/workshop/pertemuan dalam 4.11.2. Peningkatan Kompetensi
1 #N/A yayasan
rangka peningkatan kompetensi kepala madrasah Kepala Sekolah
minimal 3x per tahun

12
#N/A Dalam 2 semester terakhir, 90%- 100% guru secara
aktif mengikuti kegiatan KKG/MGMP dan yang
sejenis seperti media daring (online) dalam rangka 4.11.8. Kegiatan KKG/MGMP atau
kepala
meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan KKKS/MKKS
2 wawasan

4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru


kepala
Kelas, Mata Pelajaran
#N/A Dalam 2 semester terakhir, 90%- 100% guru 4.11.3. Pembinaan Administrasi
mengikuti kegiatan sejenis pelatihan/workshop dalam Sekolah kepala
rangka peningkatan kompetensi 4.11.4. Pembuatan Media
Waka kurikulum
Pembelajaran

4.11.5. Penyelenggaraan Kursus ICT kepala


3
4.11.6. Penyelenggaraan Kursus
kepala
Bahasa Inggris Guru dan Karyawan
4.11.7. Penyelenggaraan Guru
kepala
Berprestasi
0 0
0 0

Dalam 2 semester terakhir, Kepala Tata Usaha/Tenaga


Administrasi mengikuti kegiatan pelatihan/workshop 4.12.1. Peningkatan Kompetensi
4 #N/A kepala
dalam rangka peningkatan kompetensi dan Tenaga Ketatausahaan
keterampilan minimal 3x per tahun

13
Dalam 2 semester terakhir, laboran mengikuti kegiatan
4.12.3. Peningkatan Kompetensi
5 #N/A pelatihan/workshop dalam rangka peningkatan kepala
Tenaga Laboratorium
kompetensi dan keterampilan minimal 3x per tahun

#N/A Dalam 2 semester terakhir, kepala perpustakaan 4.12.2. Peningkatan Kompetensi


mengikuti kegiatan pelatihan/workshop dalam rangka kepala
Tenaga Perpustakaan
peningkatan kompetensi dan keterampilan minimal 3x 4.12.4. Peningkatan Kompetensi
per tahun kepala
Tenaga UKS
0 0
0 0
0 0
0 0
6
0 0
0 0
0 0
0 0
4.12.5. Peningkatan Kompetensi
kepala
Tenaga Ekstrakurikuler
0 0
0 0
C. PROSES PEMBELAJARAN
Perlu mempertahankan semua guru rutin 90%-100% guru telah menyusun RPP matapelajaran 1.1.2. Penyusunan Program Tahunan kepala
menyusun RPP matapelajaran yang yang diampunya sesuai ketentuan
diampunya sesuai ketentuan 1.1.3. Penyusunan Program Semester kepala

1.1.4. Pengembangan dan Validasi


Waka Kurikulum
1 Silabus
1.1.5. Pengembangan RPP Waka Kurikulum
1.1.7. Penyusunan Program BP/BK kepala

14
1

4.11.3. Pembinaan Administrasi


kepala
Sekolah
Lebih dari 90% guru telah menggunakan metode
pembelajaran melalui ceramah, demonstrasi, diskusi,
belajar mandiri, simulasi, curah pendapat, studi kasus, 4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru
2 #N/A seminar, tutorial, deduktif, dan induktif kepala
Kelas, Mata Pelajaran

#N/A 90%-100% guru menggunakan media pembelajaran 4.11.4. Pembuatan Media


yang sesuai karakter siswa Waka Kurikulum
Pembelajaran
3
1.1.6. Penyusunan Modul Waka Kurikulum
2.2.14 Pemberdayaan Multimedia kepala laboratorium
#N/A 90%-100% guru melakukan penilaian otentik, yaitu 8.24.1. Penyusunan kisi-kisi
menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar Waka Kurikulum
Penilaian/Ulangan Harian
secara utuh sehingga akan menggambarkan 8.24.3. Penyusunan kisi-kisi
kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa yang Penilaian/Ulangan Akhir Semester waka kurikulum
mampu menghasilkan dampak instruksional pada
aspek pengetahuan dan dampak pengiring pada aspek 8.25.1. Penyusunan Soal waka kurikulum
sikap Penilaian/Ulangan Harian
8.25.3. Penyusunan Soal
4 waka kurikulum
Penilaian/Ulangan Akhir Semester
8.28.1. Pengembangan model
waka kurikulum
penilaian yang inovatif
8.28.2 Pelaksanaan model peniliana
Waka Kurikulum
inovatif
0 0
0 0
#N/A 90%-100% guru melaksanakan penilaian hasil belajar 8.26.1. Pelaksanaan
dalam bentuk: (1) ulangan, (2) pengamatan, dan (3) Waka Kurikulum
Penilaian/Ulangan Harian
penugasan kepada seluruh siswa 8.26.3. Pelaksanaan
Waka Kurikulum
Penilaian/Ulangan Akhir Semester
15
5
#N/A 90%-100% guru melaksanakan penilaian hasil belajar
dalam bentuk: (1) ulangan, (2) pengamatan, dan (3)
penugasan kepada seluruh siswa

8.26.3. Pelaksanaan
5 Waka Kurikulum
Penilaian/Ulangan Akhir Semester
8.29.5 Pelaksanaan try out Waka Kurikulum
0 0
0 0
0 0
#N/A 90%-100% guru memanfaatkan hasil penilaian untuk
merencanakan program remedial, pengayaan, dan
pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian
dimanfaatkan sebagai bahan untuk memperbaiki
proses pembelajaran sesuai Standar Penilaian 8.27.1. Analisis Hasil Penilaian Waka Kurikulum
Pendidikan

2.2.2. Penyelenggaraan Remedial dan


Waka Kurikulum
Pengayaan
8.28.3. Penginputan data nilai siswa
berdasarkan aplikasi ARD (Aplikasi waka kurikulum
Raport Digital)
#N/A Ø Madrasah menyelenggarakan kegiatan remedial
dan/atau pengayakan secara rutin sesuai jadwal yang
ditetapkan 0 0
Ø 95%-100% siswa mengikuti remedial dan/atau
pengayakan sesuai jadwal

3.9.1. Penyusunan Kompetensi


kepala
7 Ketuntasan Minimal
3.9.2. Penyusunan Kriteria Kenaikan
kepala
Kelas
3.10.1. Pelaksanaan Test Peningkatan
kepala
Mutu (TPM)
16
3.10.2. Kompetensi Pengembangan
kepala
Status Sekolah
D. SARANA PRASARANA
#N/A Semua buku teks dan bacaan mata pelajaran dalam 1.1.8. Penyusunan Program
bentuk cetakan dan digital tersedia di perpusatakaan Kepala Perpustakaan
Perpustakaan
madrasah 0 0
6.19.6. Supervisi Perpustakaan kepala
1
2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan Kepala Perpustakaan
2.2.19. Pengembangan Database
Perpustakaan dan Perpustakaan Kepala Perpustakaan
Elektronik (e - library)
#N/A 90%-100% guru menggunakan alat bantu proses 1.1.13. Penyusunan Program
pembelajaran yang sesuai Waka Sarpras
Pengelolaan Multimedia
2.2.14. Pemberdayaan Multimedia Waka Kurikulum

2.2.17. Pengayaan TIK untuk


Waka Kurikulum
memfasilitasi kegiatan pembelajaran

4.11.4. Pembuatan Media


Kepala
Pembelajaran

2 5.13.3. Pemeliharaan Alat Elektronik Waka Sarpras

5.13.4. Pembelian perawatan alat


Waka Sarpras
multi media pembelajaran
5.14.1. Pemeliharaan dan Perbaikan
Waka Sarpras
Ruang kelas
5.14.2. Pemeliharaan dan Perbaikan
Waka Sarpras
Ruang laboratorium
5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan
Waka Sarpras
Ruang media

17
#N/A Untuk MI:
Alat peraga tersedia secara lengkap
Untuk MTs dan MA:
Peralatan yang dibutuhkan laboratorium tersedia 4.11.4. Pembuatan Media
lengkap Waka Kurikulum
Pembelajaran

5.13.2. Pemeliharaan Alat


Waka Sarpras
Laboratorium
5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan
Waka Sarpras
Ruang media
#N/A 100% guru menggunakan buku teks atau buku digital
dalam proses pembelajaran 1.1.6. Penyusunan Modul Waka Kurikulum

4 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan Kepala Perpustakaan


2.2.19. Pengembangan Database
Perpustakaan dan Perpustakaan Kepala Perpustakaan
Elektronik (e - library)
#N/A 100% siswa menggunakan buku teks atau buku digital
dalam proses pembelajaran 1.1.6. Penyusunan Modul Waka Kurikulum

2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan Kepala Perpustakaan


5
2.2.19. Pengembangan Database
Perpustakaan dan Perpustakaan Kepala Perpustakaan
Elektronik (e - library)
0 0
E. PEMBIAYAAN

18
#N/A Ø RKAM telah disusun dan disahkan oleh kepala
madrasah dan ditandatangani oleh Pengawas
Madrasah/Kantor Kemenag Kab/Kota
6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri
Ø Dalam penyusunan RKAM, madrasah melibatkan Kepala
Sekolah
guru, tenaga kependidikan dan komite madrasah

0 0
1
6.17.4. Pembuatan Program Kerja
kepala
Kepala Sekolah
6.17.5. Penyusunan Program
kepala
RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM
6.17.7. Kajian-kajian yang sesuai
dengan kondisi sekolah masing- kepala
masing
Madrasah dalam menyediakan dana Madrasah dalam menyediakan dana transportasi perlu
transportasi perlu meningkatkan 30% meningkatkan 30% untuk guru dan tenaga
untuk guru dan tenaga kependidikan kependidikan yang mengikuti pelatihan dalam rangka
7.21. 5 Penyusunan Standar Biaya
yang mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan mutu kepala
Sekolah/Madrasah
peningkatan mutu

2 7.22.1 Penyediaan media informasi


kepala
sekolah
6.20.2 Rakor Komite Sekolah kepala
6.20.1 Sosialisasi Kebijakan-
kepala
Kebijakan
6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan
kepala
Evaluasi Keuangan

19
Madrasah perlu meningkatkan
penyediaan dana pembelian bahan
Madrasah menyediakan dana transportasi yang cukup
pendukung habis pakai 20% bagi guru 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan
3 bagi 90%- 100% guru dan tenaga kependidikan yang Waka sarpras
dan tenaga kependidikan yang mengikuti Evaluasi Keuangan
mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan mutu
pelatihan dalam rangka peningkatan
mutu
Madrasah perlu menyampaikan hasil
Madrasah perlu menyampaikan hasil laporan keuangan 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan
0 laporan keuangan kepada Kantor kepala
kepada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota Evaluasi Keuangan
Kemenag Kabupaten/Kota
Ø Selama 1 tahun terakhir, madrasah telah membuat
laporan keuangan
6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan
0 #N/A Ø Madrasah menyampaikan laporan keuangan kepada kepala
Evaluasi Keuangan
orang tua siswa (melalui komite madrasah) dan Kantor
Kemenag Kabupaten/Kota
6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan
0 0 0 Kepala
Evaluasi Keuangan
6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan
0 0 0 Kepala
Evaluasi Keuangan
6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan
0 0 0 Kepala
Evaluasi Keuangan

20
RENCANA KERJA JANGKA MENEN
Nama Madrasah
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Periode Tahun 2021 - 2024

No Program/Kegiatan

A. KEDISIPLINAN
STANDAR ISI
1 1.1.1. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran

2 1.1.16 Penyusunan Pengembangan Kurikulum


3 1.1.8. Penyusunan Program Perpustakaan
4 1.1.2. Penyusunan Program Tahunan
5 1.1.3. Penyusunan Program Semester
6 1.1.4. Pengembangan dan Validasi Silabus
7 1.1.5. Pengembangan RPP
8 1.1.7. Penyusunan Program BP/BK
9 1.1.6. Penyusunan Modul
10 1.1.8. Penyusunan Program Perpustakaan
11 1.1.13. Penyusunan Program Pengelolaan Multimedia
12 1.1.6. Penyusunan Modul
13 1.1.6. Penyusunan Modul
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
STANDAR KELULUSAN
1 3.9.1. Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal
2 3.9.2. Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
3 3.10.1. Pelaksanaan Test Peningkatan Mutu (TPM)
4 3.10.2. Kompetensi Pengembangan Status Sekolah
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
STANDAR PENGELOLAAN
1 6.19.12. Monitoring kegiatan belajar Mengajar
2 6.19.1. Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
3 6.19.2. Pelaksanaan Supervisi
4 6.19.3. Supervisi Akademik
5 6.19.4 Supervisi Non-Akademik
6 6.17.16 Pengembangan madarsah hijau, madrsah ramah anak/literasi,
madrasah adiwiyata
7 6.17.9 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah (SIM)
8 6.19.1. Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
9 6.19.2. Pelaksanaan Supervisi
10 6.19.3. Supervisi Akademik
11 6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah
12 6.17.2. Penyusunan Profil Sekolah
13 6.17.3. Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah
14 6.17.4. Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah
15 6.17.5. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM
16 6.19.6. Supervisi Perpustakaan
17 6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah
18 6.17.4. Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah
19 6.17.5. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM
20 6.17.7. Kajian-kajian yang sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing
21 6.20.2 Rakor Komite Sekolah
22 6.20.1 Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan
23 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan
24 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan
25 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan
B. PENGEMBANGAN DIRI
STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
1 4.11.7. Penyelenggaraan Guru Berprestasi
2 4.11.2. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah
3 4.11.8. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS
4 4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran
5 4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah
6 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran
7 4.11.5. Penyelenggaraan Kursus ICT
8 4.11.6. Penyelenggaraan Kursus Bahasa Inggris Guru dan Karyawan
9 4.11.7. Penyelenggaraan Guru Berprestasi
10 4.12.1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Ketatausahaan
11 4.12.3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Laboratorium
12 4.12.2. Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan
13 4.12.4. Peningkatan Kompetensi Tenaga UKS
14 4.12.5. Peningkatan Kompetensi Tenaga Ekstrakurikuler
15 4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah
16 4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran
17 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran
18 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran
19 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran
20
21
22
23
24
25
B. PENGEMBANGAN DIRI
STANDAR PROSES
1 2.8.9. Pengembangan pendidikan karakter/penumbuhan budi pekerti, dan
kegiatan program perlibatan keluarga di sekolah
2 2.2.1. Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar
3 2.3.6 Pelaksanaan Pendalaman Materi
4 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan
5 2.8.2. Pengembangan diri dengan pemanfaatan perpustakaan sekolah
6 2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan Perpustakaan
Elektronik (e - library)
7 2.2.14 Pemberdayaan Multimedia
8 2.2.2. Penyelenggaraan Remedial dan Pengayaan
9 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan
10 2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan Perpustakaan
Elektronik (e - library)
11 2.2.14. Pemberdayaan Multimedia
12 2.2.17. Pengayaan TIK untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran
13 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan
14 2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan Perpustakaan
Elektronik (e - library)
15 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan
16 2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan Perpustakaan
Elektronik (e - library)
17
18
19
20
21
22
23
24
25

STANDAR PENILAIAN
1 8.24.1. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Harian
2 8.24.3. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Akhir Semester
3 8.25.1. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Harian
4 8.25.3. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Akhir Semester
5 8.28.1. Pengembangan model penilaian yang inovatif
6 8.28.2 Pelaksanaan model peniliana inovatif
7 8.26.1. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Harian
8 8.26.3. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Akhir Semester
9 8.26.3. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Akhir Semester
10 8.29.5 Pelaksanaan try out
11 8.27.1. Analisis Hasil Penilaian
12 8.28.3. Penginputan data nilai siswa berdasarkan aplikasi ARD (Aplikasi
Raport Digital)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
0
D. SARANA PRASARANA
1 5.16.1 Pembangunan Ruang Kelas Baru
2 5.13.3. Pemeliharaan Alat Elektronik
3 5.13.4. Pembelian perawatan alat multi media pembelajaran
4 5.14.1. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang kelas
5 5.14.2. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang laboratorium
6 5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang media
7 5.13.2. Pemeliharaan Alat Laboratorium
8 5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang media
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
0
E. PEMBIAYAAN
1 7.21. 5 Penyusunan Standar Biaya Sekolah/Madrasah
2 7.22.1 Penyediaan media informasi sekolah
3 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan
4 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan
5 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan
6 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan
7 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

B BIAYA OPERASIONAL
I BELANJA PEGAWAI
0 Belanja tidak langsung
1 Pembayaran Gaji PNS
2 Pembayaran Gaji GTT/PTT dari APBD
0 Belanja langsung
1 Pembayaran Honorarium Guru tidak tetap (bulanan)
2 Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap (bulanan)
0 0
II Belanja Barang dan Jasa
1 Pembelian bahan habis pakai (ATK) Kantor
2 Pembelian bahan habis pakai (Alat Olahraga;tenis meja)
Pembelian bahan habis pakai (Kebutuhan Perpus/Laboratorium)
3
4 Pembelian bahan habis pakai (Bahan Praktek)
Pembelian alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
5
6 Pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya
7 Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih
8 Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas
9 Pembelian pembelian obat - obatan UKS
10 Pembayaran langganan Telepon
11 Pembayaran langganan Air
12 Pembayaran langganan Listrik
13 Pembayaran Langganan Internet
14 Pembayaran Langganan Media Cetak
0 0
III Belanja Modal
1 Perawatan dan pemeliharaan
2 Pembelian Komputer/Laptop
3 Pembelian Printer
4 Pengadaan Almari
5 Pengadaan Camera
6 Pengadaan Mebelair Siswa
7 Pengadaan Mebelair Guru
0 0
IV Belanja Lain-lain
1
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
ANA KERJA JANGKA MENENGAH (RKJM)
MI Miftahul Ulum
Pulosari
Lumajang
Lumajang
Jawa Timur
Periode Tahun 2021 - 2024

Jadwal
Penanggung Jawab 2021 2022 2023 2024
2 1 2 1 2 1 2

Kepala x x x x x x x

Waka kurikulum x x x
Kepala Perpustakaan x x x
kepala x x x
kepala x x x x x x x
Waka Kurikulum x x x
Waka Kurikulum x x x x x x x
kepala x x x x x x x
Waka Kurikulum x x x x x x x
Kepala Perpustakaan x x x x
Waka Sarpras
Waka Kurikulum
Waka Kurikulum

kepala x x x
kepala x x x
kepala x x x x
kepala
Waka kurikulum x x x x x x x
Kepala x x x x x x x
Kepala x x x x x x x
Kepala
Kepala
Kepala

kepala
kepala
kepala
kepala
kepala
kepala
kepala
kepala
kepala
kepala
Kepala
kepala
kepala
kepala
kepala
kepala
kepala
Waka sarpras
kepala

EPENDIDIKAN
kepala
yayasan
kepala
kepala
kepala
Waka kurikulum
kepala
kepala
kepala
kepala
kepala
kepala
kepala
kepala
kepala
kepala
Waka Kurikulum
Kepala
Waka Kurikulum

BP

Waka kurikulum
Waka kurikulum
Kepala Perpustakaan
Waka kurikulum
Kepala Perpustakaan

kepala laboratorium
Waka Kurikulum
Kepala Perpustakaan
Kepala Perpustakaan

Waka Kurikulum
Waka Kurikulum
Kepala Perpustakaan
Kepala Perpustakaan

Kepala Perpustakaan
Kepala Perpustakaan
Waka Kurikulum
waka kurikulum
waka kurikulum
waka kurikulum
waka kurikulum
Waka Kurikulum
Waka Kurikulum
Waka Kurikulum
Waka Kurikulum
Waka Kurikulum
Waka Kurikulum
waka kurikulum

Waka Sarpras
Waka Sarpras
Waka Sarpras
Waka Sarpras
Waka Sarpras
Waka Sarpras
Waka Sarpras
Waka Sarpras
kepala
kepala
kepala
Kepala
Kepala
Kepala
kepala

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2021
2024 2022
1 2023
2024

#NAME?
x #NAME?
x #NAME?
x #NAME?
x #NAME?
x #NAME?
x #NAME?
x #NAME?
x #NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
x #NAME?
x #NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
x #NAME?
x #NAME?
x #NAME?
#NAME?
#NAME?

#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

#NAME?
#NAME?

#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

#NAME?
#NAME?

#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
B. JADWAL RENCANA KERJA JANGKA MENENGAH (RKJM)

Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab 2021 2022 2023 2024
1 2 1 2 1 2 1 2
A. KEDISIPLINAN
STANDAR ISI
1 1.1.1. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran Kepala x x x x x x x x
2 1.1.16 Penyusunan Pengembangan Kurikulum Waka kurikulum 0 x 0 x 0 x 0 x
3 1.1.8. Penyusunan Program Perpustakaan Kepala Perpustakaan 0 x 0 x 0 x 0 x
4 1.1.2. Penyusunan Program Tahunan kepala 0 x 0 x 0 x 0 x
5 1.1.3. Penyusunan Program Semester kepala x x x x x x x x
6 1.1.4. Pengembangan dan Validasi Silabus Waka Kurikulum 0 x 0 x 0 x 0 x
7 1.1.5. Pengembangan RPP Waka Kurikulum x x x x x x x x
8 1.1.7. Penyusunan Program BP/BK kepala x x x x x x x x
9 1.1.6. Penyusunan Modul Waka Kurikulum x x x x x x x x
10 1.1.8. Penyusunan Program Perpustakaan Kepala Perpustakaan 0 x x 0 x 0 x 0
11 1.1.13. Penyusunan Program Pengelolaan Multimedia Waka Sarpras 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1.1.6. Penyusunan Modul Waka Kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1.1.6. Penyusunan Modul Waka Kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0

21
Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab 2021 2022 2023 2024
1 2 1 2 1 2 1 2
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
STANDAR KELULUSAN
1 3.9.1. Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal kepala 0 x 0 x 0 x 0 x
2 3.9.2. Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas kepala 0 x 0 x 0 x 0 x
3 3.10.1. Pelaksanaan Test Peningkatan Mutu (TPM) kepala x 0 x 0 x 0 x 0
4 3.10.2. Kompetensi Pengembangan Status Sekolah kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0

22
Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab 2021 2022 2023 2024
1 2 1 2 1 2 1 2
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
STANDAR PENGELOLAAN 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6.19.12. Monitoring kegiatan belajar Mengajar Waka kurikulum x x x x x x x x
2 6.19.1. Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Kepala x x x x x x x x
3 6.19.2. Pelaksanaan Supervisi Kepala x x x x x x x x
4 6.19.3. Supervisi Akademik Kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
5 6.19.4 Supervisi Non-Akademik Kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6.17.16 Pengembangan madarsah hijau, madrsah ramah anak/literasi, Kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
madrasah adiwiyata
7 6.17.9 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah (SIM) kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
8 6.19.1. Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Evaluasi kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
9 6.19.2. Pelaksanaan Supervisi kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
10 6.19.3. Supervisi Akademik kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
11 6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
12 6.17.2. Penyusunan Profil Sekolah kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
13 6.17.3. Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
14 6.17.4. Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
15 6.17.5. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
16 6.19.6. Supervisi Perpustakaan kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
17 6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah Kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
18 6.17.4. Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
19 6.17.5. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
20 6.17.7. Kajian-kajian yang sesuai dengan kondisi sekolah masing- kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
masing
21 6.20.2 Rakor Komite Sekolah kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
22 6.20.1 Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan kepala 0 0 0 0 0 0 0 0

23
Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab 2021 2022 2023 2024
1 2 1 2 1 2 1 2
23 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
24 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan Waka sarpras 0 0 0 0 0 0 0 0
25 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN
KEPENDIDIKAN
1 4.11.7. Penyelenggaraan Guru Berprestasi kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
2 4.11.2. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah yayasan 0 0 0 0 0 0 0 0
3 4.11.8. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran Waka kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0
7 4.11.5. Penyelenggaraan Kursus ICT kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4.11.6. Penyelenggaraan Kursus Bahasa Inggris Guru dan Karyawan kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
9 4.11.7. Penyelenggaraan Guru Berprestasi kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
10 4.12.1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Ketatausahaan kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
11 4.12.3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Laboratorium kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
12 4.12.2. Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
13 4.12.4. Peningkatan Kompetensi Tenaga UKS kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
14 4.12.5. Peningkatan Kompetensi Tenaga Ekstrakurikuler kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
15 4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
16 4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
17 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran Waka Kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0
18 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran Kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
19 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran Waka Kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0

24
Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab 2021 2022 2023 2024
1 2 1 2 1 2 1 2
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
C. PROSES PEMBELAJARAN 0

STANDAR PROSES 0
1 2.8.9. Pengembangan pendidikan karakter/penumbuhan budi pekerti, BP 0 0 0 0 0 0 0 0
dan kegiatan program perlibatan keluarga di sekolah
2 2.2.1. Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar Waka kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2.3.6 Pelaksanaan Pendalaman Materi Waka kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan Kepala Perpustakaan 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.8.2. Pengembangan diri dengan pemanfaatan perpustakaan sekolah Waka kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0

6 2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan Perpustakaan Kepala Perpustakaan 0 0 0 0 0 0 0 0


Elektronik (e - library)
7 2.2.14 Pemberdayaan Multimedia kepala laboratorium 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2.2.2. Penyelenggaraan Remedial dan Pengayaan Waka Kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan Kepala Perpustakaan 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan Perpustakaan Kepala Perpustakaan 0 0 0 0 0 0 0 0
Elektronik (e - library)
11 2.2.14. Pemberdayaan Multimedia Waka Kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2.2.17. Pengayaan TIK untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran Waka Kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan Kepala Perpustakaan 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan Perpustakaan Kepala Perpustakaan 0 0 0 0 0 0 0 0
Elektronik (e - library)
15 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan Kepala Perpustakaan 0 0 0 0 0 0 0 0
16 2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan Perpustakaan Kepala Perpustakaan 0 0 0 0 0 0 0 0
Elektronik (e - library)

25
Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab 2021 2022 2023 2024
1 2 1 2 1 2 1 2
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0

STANDAR PENILAIAN 0
1 8.24.1. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Harian Waka Kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0
2 8.24.3. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Akhir Semester waka kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0
3 8.25.1. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Harian waka kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0
4 8.25.3. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Akhir Semester waka kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0
5 8.28.1. Pengembangan model penilaian yang inovatif waka kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0
6 8.28.2 Pelaksanaan model peniliana inovatif Waka Kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0
7 8.26.1. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Harian Waka Kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8.26.3. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Akhir Semester Waka Kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0
9 8.26.3. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Akhir Semester Waka Kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0
10 8.29.5 Pelaksanaan try out Waka Kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0
11 8.27.1. Analisis Hasil Penilaian Waka Kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0
12 8.28.3. Penginputan data nilai siswa berdasarkan aplikasi ARD (Aplikasi waka kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0
Raport Digital)
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0

26
Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab 2021 2022 2023 2024
1 2 1 2 1 2 1 2
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
0
D. SARANA PRASARANA 0
1 5.16.1 Pembangunan Ruang Kelas Baru Waka Sarpras 0 0 0 0 0 0 0 0
2 5.13.3. Pemeliharaan Alat Elektronik Waka Sarpras 0 0 0 0 0 0 0 0
3 5.13.4. Pembelian perawatan alat multi media pembelajaran Waka Sarpras 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5.14.1. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang kelas Waka Sarpras 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5.14.2. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang laboratorium Waka Sarpras 0 0 0 0 0 0 0 0
6 5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang media Waka Sarpras 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5.13.2. Pemeliharaan Alat Laboratorium Waka Sarpras 0 0 0 0 0 0 0 0
8 5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang media Waka Sarpras 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0

27
Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab 2021 2022 2023 2024
1 2 1 2 1 2 1 2
18 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
E. PEMBIAYAAN 0
1 7.21. 5 Penyusunan Standar Biaya Sekolah/Madrasah kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
2 7.22.1 Penyediaan media informasi sekolah kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
3 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
4 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan Kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
5 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan Kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan Kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
7 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0

28
Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab 2021 2022 2023 2024
1 2 1 2 1 2 1 2
20 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab 2021 2022 2023 2024
1 2 1 2 1 2 1 2
I BELANJA PEGAWAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Belanja tidak langsung 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Pembayaran Gaji PNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Pembayaran Gaji GTT/PTT dari APBD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Belanja langsung 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Pembayaran Honorarium Guru tidak tetap (bulanan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap (bulanan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Belanja Barang dan Jasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Pembelian bahan habis pakai (ATK) Kantor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Pembelian bahan habis pakai (Alat Olahraga;tenis meja) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Pembelian bahan habis pakai (Kebutuhan Perpus/Laboratorium) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pembelian bahan habis pakai (Bahan Praktek) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pembelian alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29
Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab 2021 2022 2023 2024
1 2 1 2 1 2 1 2
9 Pembelian pembelian obat - obatan UKS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Pembayaran langganan Telepon 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Pembayaran langganan Air 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Pembayaran langganan Listrik 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Pembayaran Langganan Internet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Pembayaran Langganan Media Cetak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Belanja Modal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Perawatan dan pemeliharaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Pembelian Komputer/Laptop 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Pembelian Printer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pengadaan Almari 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pengadaan Camera 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Pengadaan Mebelair Siswa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Pengadaan Mebelair Guru 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Belanja Lain-lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30
PERKIRAAN SUMBER PENDANAAN

NO Sumber Dana 2021


I Rutin dari Pemda Kab/Kota / APBN
1. Gaji PNS per tahun 0.00
2. Gaji Pegawai GTT/PTT (APBD) 0.00

II Bantuan
1. BOS Pusat 351,900,000.00
2. BOS Propinsi 0.00
3. BOS Kab/Kota 120,000,000.00

III Bantuan Lainnya


1. TPG 0.00
2. TF 0.00
3. PIP 0.00
4. Bantuan APBN 0.00
5. Lain-lain (Bantuan Luar Negeri) 0.00

IV Pendapatan Asli Madrasah


1. Komite Madrasah 0.00
2. Infaq 36,000,000.00
3. Donator 120,000,000.00
4. Usaha Madrasah 25,000,000.00

Jumlah Dana 652,900,000.00

12.5
MBER PENDANAAN

2022 2023 2024

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00

387,090,000.00 425,799,000.00 468,378,900.00


0.00 0.00 0.00
132,000,000.00 145,200,000.00 159,720,000.00

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00


39,600,000.00 43,560,000.00 47,916,000.00
132,000,000.00 145,200,000.00 159,720,000.00
27,500,000.00 30,250,000.00 33,275,000.00

718,190,000.00 790,009,000.00 869,009,900.00


C. SUMBER PENDANAAN

NO Sumber Dana 2021 2022 2023 2024

I 0 Rutin dari Pemda Kab/Kota / APBN


1. Gaji PNS per tahun 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Gaji Pegawai GTT/PTT (APBD) 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
II 0 Bantuan 0.00 0.00 0.00 0.00
1. BOS Pusat 351,900,000.00 387,090,000.00 425,799,000.00 468,378,900.00
2. BOS Propinsi 0.00 0.00 0.00 0.00
3. BOS Kab/Kota 120,000,000.00 132,000,000.00 145,200,000.00 159,720,000.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
III 0 Bantuan Lainnya 0.00 0.00 0.00 0.00
1. TPG 0.00 0.00 0.00 0.00
2. TF 0.00 0.00 0.00 0.00
3. PIP 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Bantuan APBN 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Lain-lain (Bantuan Luar Negeri) 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
IV 0 Pendapatan Asli Madrasah 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Komite Madrasah 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Infaq 36,000,000.00 39,600,000.00 43,560,000.00 47,916,000.00
3. Donator 120,000,000.00 132,000,000.00 145,200,000.00 159,720,000.00
4. Usaha Madrasah 25,000,000.00 27,500,000.00 30,250,000.00 33,275,000.00

Jumlah Dana 652,900,000.00 718,190,000.00 790,009,000.00 869,009,900.00

37
TABEL D-2 (pend
RENCANA BIAYA PENGEMBANGAN DEL

Satuan Total 4 Tahun


NO Uraian Program dan Kegiatan
Jenis Harga Jum. Satuan

4
1 2 3
(= 6+8+10+12)
A. KEDISIPLINAN
STANDAR ISI D1'!A1

1 1.1.1. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran OK 250,000 88

2 1.1.16 Penyusunan Pengembangan Kurikulum OK 350,000 80


3 1.1.8. Penyusunan Program Perpustakaan OK 200,000 40
4 1.1.2. Penyusunan Program Tahunan OK 150,000 44
5 1.1.3. Penyusunan Program Semester OK 100,000 88
6 1.1.4. Pengembangan dan Validasi Silabus OK 75,000 88
7 1.1.5. Pengembangan RPP OK 50,000 88
8 1.1.7. Penyusunan Program BP/BK 0
9 1.1.6. Penyusunan Modul 0
10 1.1.8. Penyusunan Program Perpustakaan 0
11 1.1.13. Penyusunan Program Pengelolaan Multimedia 0
12 1.1.6. Penyusunan Modul 0
13 1.1.6. Penyusunan Modul 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
0
Total Pengembangan Standar Isi

STANDAR KELULUSAN 0
1 3.9.1. Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal OK 125,000 88
2 3.9.2. Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas OK 75,000 88
3 3.10.1. Pelaksanaan Test Peningkatan Mutu (TPM) 50,000 44
4 3.10.2. Kompetensi Pengembangan Status Sekolah 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
Total Pengembangan SKL

STANDAR PENGELOLAAN 0
1 6.19.12. Monitoring kegiatan belajar Mengajar OP 120,000 8
2 6.19.1. Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
OP 100,000
4
3 6.19.2. Pelaksanaan Supervisi OP 100,000 4
4 6.19.3. Supervisi Akademik OP 125,000 8
5 6.19.4 Supervisi Non-Akademik OP 0
6 6.17.16 Pengembangan madarsah hijau, madrsah ramah
OK 500,000
anak/literasi, madrasah adiwiyata 16
7 6.17.9 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah
OK 1,200,000
(SIM) 8
8 6.19.1. Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
0
9 6.19.2. Pelaksanaan Supervisi 0
10 6.19.3. Supervisi Akademik 0
11 6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah 0
12 6.17.2. Penyusunan Profil Sekolah 0
13 6.17.3. Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah 0
14 6.17.4. Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah 0
15 6.17.5. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM
0
16 6.19.6. Supervisi Perpustakaan 0
17 6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah 0
18 6.17.4. Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah 0
19 6.17.5. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM
0
20 6.17.7. Kajian-kajian yang sesuai dengan kondisi sekolah
masing-masing 0
21 6.20.2 Rakor Komite Sekolah 0
22 6.20.1 Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan 0
23 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0
24 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0
25 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0
0 0
0
Total Pengembangan Standar Pengelolaan

B. PENGEMBANGAN DIRI
STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDI 0
1 4.11.7. Penyelenggaraan Guru Berprestasi 0
2 4.11.2. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 0
3 4.11.8. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 0
4 4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran 0
5 4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah 0
6 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran 0
7 4.11.5. Penyelenggaraan Kursus ICT OP 250,000 88
8 4.11.6. Penyelenggaraan Kursus Bahasa Inggris Guru dan
Karyawan 0
9 4.11.7. Penyelenggaraan Guru Berprestasi 0
10 4.12.1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Ketatausahaan 0
11 4.12.3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Laboratorium 0
12 4.12.2. Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan 0
13 4.12.4. Peningkatan Kompetensi Tenaga UKS 0
14 4.12.5. Peningkatan Kompetensi Tenaga Ekstrakurikuler 0
15 4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah 0
16 4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran 0
17 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran 0
18 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran 0
19 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
0 0
Total Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

B. PENGEMBANGAN DIRI 0
STANDAR PROSES 0
1 2.8.9. Pengembangan pendidikan karakter/penumbuhan budi
pekerti, dan kegiatan program perlibatan keluarga di sekolah
0
2 2.2.1. Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar 0
3 2.3.6 Pelaksanaan Pendalaman Materi 0
4 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan 0
5 2.8.2. Pengembangan diri dengan pemanfaatan perpustakaan
sekolah 0
6 2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan
Perpustakaan Elektronik (e - library) 0
7 2.2.14 Pemberdayaan Multimedia 0
8 2.2.2. Penyelenggaraan Remedial dan Pengayaan 0
9 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan 0
10 2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan
Perpustakaan Elektronik (e - library) 0
11 2.2.14. Pemberdayaan Multimedia 0
12 2.2.17. Pengayaan TIK untuk memfasilitasi kegiatan
pembelajaran 0
13 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan 0
14 2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan
Perpustakaan Elektronik (e - library) 0
15 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan 0
16 2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan
Perpustakaan Elektronik (e - library) 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
0 0 0
0
Total Pengembangan Standar Proses -

STANDAR PENILAIAN 0
1 8.24.1. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Harian OK 25,000 88
2 8.24.3. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Akhir Semester
0
3 8.25.1. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Harian 0
4 8.25.3. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Akhir Semester
0
5 8.28.1. Pengembangan model penilaian yang inovatif 0
6 8.28.2 Pelaksanaan model peniliana inovatif 0
7 8.26.1. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Harian 0
8 8.26.3. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Akhir Semester 0
9 8.26.3. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Akhir Semester 0
10 8.29.5 Pelaksanaan try out 0
11 8.27.1. Analisis Hasil Penilaian 0
12 8.28.3. Penginputan data nilai siswa berdasarkan aplikasi ARD
(Aplikasi Raport Digital) 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
0 0 0
TOTAL PENGEMBANGAN PENGELOLAAN STANDAR PENILAIAN

D. SARANA PRASARANA 0
1 5.16.1 Pembangunan Ruang Kelas Baru 0
2 5.13.3. Pemeliharaan Alat Elektronik OP 150,000 12
3 5.13.4. Pembelian perawatan alat multi media pembelajaran
0
4 5.14.1. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang kelas OP 2,500,000 12
5 5.14.2. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang laboratorium 0
6 5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang media 0
7 5.13.2. Pemeliharaan Alat Laboratorium 0
8 5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang media 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
0
Total Pengembangan Standar Sarpras

E. PEMBIAYAAN 0
1 7.21. 5 Penyusunan Standar Biaya Sekolah/Madrasah 0
2 7.22.1 Penyediaan media informasi sekolah 0
3 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0
4 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0
5 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0
6 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0
7 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
0
Total Pengembangan Standar Pembiayaan

TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN


SALDO
TABEL D-2 (pendanaan 4 tahun)
AYA PENGEMBANGAN DELAPAN STANDART (5 BUDAYA MUTU)
573,060,000 630,366,000 693,402,600
Total 4 Tahun 2021 2022 2023 2024
Jum.Sa
Jum.Biaya Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat
t.
5 7 9 11
6 8 10 12
(=7+9+11+13) (= 6X3) (= 8X3) (= 10X3)

25,525,500 22 5,500,000 22 6,050,000 22 6,655,000 22

32,487,000 20 7,000,000 20 7,700,000 20 8,470,000 20


9,282,000 10 2,000,000 10 2,200,000 10 2,420,000 10
7,657,650 11 1,650,000 11 1,815,000 11 1,996,500 11
10,210,200 22 2,200,000 22 2,420,000 22 2,662,000 22
7,657,650 22 1,650,000 22 1,815,000 22 1,996,500 22
5,105,100 22 1,100,000 22 1,210,000 22 1,331,000 22
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
97,925,100 21,100,000 23,210,000 25,531,000

- - - -
12,762,750 22 2,750,000 22 3,025,000 22 3,327,500 22
7,657,650 22 1,650,000 22 1,815,000 22 1,996,500 22
2,552,550 11 550,000 11 605,000 11 665,500 11
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
22,972,950 4,950,000 5,445,000 5,989,500

- - - -
1,113,840 2 240,000 2 264,000 2 290,400 2

1 100,000 1 110,000 1 121,000 1


464,100
464,100 1 100,000 1 110,000 1 121,000 1
1,160,250 2 250,000 2 275,000 2 302,500 2
- - - -
4 2,000,000 4 2,200,000 4 2,420,000 4
9,282,000
2 2,400,000 2 2,640,000 2 2,904,000 2
11,138,400

- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -

- - -
-

- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
23,622,690 5,090,000 5,599,000 6,158,900

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
25,525,500 22 5,500,000 22 6,050,000 22 6,655,000 22

- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
25,525,500 5,500,000 6,050,000 6,655,000

- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-

- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -

- - -
-
- - - -

- - -
-
- - - -

- - -
-
- - - -

- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - -

- - - -
2,552,550 22 550,000 22 605,000 22 665,500 22

- - -
-
- - - -

- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
2,552,550 550,000 605,000 665,500

- - - -
- - - -
2,088,450 3 450,000 3 495,000 3 544,500 3

- - -
-
34,807,500 3 7,500,000 3 8,250,000 3 9,075,000 3
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
36,895,950 7,950,000 8,745,000 9,619,500

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

209,494,740 - 45,140,000 - 49,654,000 - 54,619,400 -

2,820,614,160 - 607,760,000 - 630,366,000 - 693,402,600 -


762,742,860
2024

Jum.Biaya

13
(= 12X3)

7,320,500

9,317,000
2,662,000
2,196,150
2,928,200
2,196,150
1,464,100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28,084,100

-
3,660,250
2,196,150
732,050
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6,588,450

-
319,440

133,100
133,100
332,750
-

2,662,000

3,194,400

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
6,774,790

-
-
-
-
-
-
-
7,320,500

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,320,500

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
732,050

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
732,050

-
-
598,950

-
9,982,500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,581,450

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

60,081,340

762,742,860
DAFTAR BIAYA SATUAN

TAHUN DASAR PENGHITUNGAN 20......

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
I PENGEMBANGAN KURIKULUM/KTSP
1.1.1.1 Penyusunan Pembagian tugas guru dan tenaga kependidikan
Konsumsi
- Peserta kotak 22 org X
- Narasumber kotak 1 org X
Transport/uang saku
- Peserta hari 22 org X
Narasumber
- Honor Narasumber orang 1 org X
- Transport Narasumber (pulang pergi) kegiatan 2 org X
ATK (Jika tidak terdapat dalam belanja rutin
- Penggandaan Materi (23 org x 65 lembar) Lembar 23 org X
- Kertas A4 Rim 1 rim X
- Kertas F4 Rim 1 rim X
- Balpoint buah 22 bh X
- Blocknote buah 22 bh X
- Map Plastik buah 22 bh X
- Tinta Printer Hitam botol 1 set X
Total
Biaya Pelatihan Per Orang un

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
1.1 Kurikulum sudah sesuai dan relevan
1.1.1  Pengembangan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan menggunakan panduan yang disusun BSNP.
1.1.1.1 Penyusunan Dokumen SK TPM
Konsumsi paket 27 org x
ATK paket 27 org x
Transport keg 2 org x
Total
Biaya Pelatihan Per Orang un

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3

Total
Biaya Pelatihan Per Orang un

SATUAN
PROGRAM/KEGIATAN
JENIS JUMLAH
1 2 3
Total
Biaya Pelatihan Per Orang un
N
-
N 20......

ATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

2 hr 50,000 2,200,000
2 hr 50,000 100,000

2 hr -

2 hr 250,000 500,000
2 PP 100,000 400,000

65 lbr 200 299,000


1 keg 42,000 42,000
1 keg 42,000 42,000
1 keg 3,000 66,000
1 keg 5,000 110,000
1 keg 5,000 110,000
1 btl 67,000 67,000
Total Anggaran 3,936,000
ya Pelatihan Per Orang untuk 1 hari 89,455

ATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

-
1 hr 30,000 810,000
1 set 20,000 540,000
1 hr 100000 200,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Total Anggaran 1,550,000


ya Pelatihan Per Orang untuk 3 hari 57,407

ATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-

Total Anggaran -
ya Pelatihan Per Orang untuk 3 hari #DIV/0!

ATUAN
HARGA SATUAN JUMLAH ( Rp )
JUMLAH
3 4 5=3x4

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Total Anggaran -
ya Pelatihan Per Orang untuk 3 hari #DIV/0!
BAB V
RENCANA PENDANAAN MADRASAH
(PERIODE: 2021/2022 - 2024/2025
A. RENCANA BIAYA PENGEMBANGAN 8 SNP
Satuan Total 4 Tahun 2021 2022 2023 2024
Uraian Program dan Kegiatan
NO Jenis Harga Jum.Satuan Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya
1 2 3 4= 6+8+10+12 5= 7+9+11+13 6 7= 6X3 8 9= 8X3 10 11= 10X3 12 13= 12X3

A. KEDISIPLINAN
STANDAR ISI
1.1.1. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal
1 250000 250,000 88 25,525,500 22 5500000 22 6050000 22 6655000 22 7320500
Pelajaran
2 1.1.16 Penyusunan Pengembangan Kurikulum 350000 350,000 80 32,487,000 20 7000000 20 7700000 20 8470000 20 9317000
3 1.1.8. Penyusunan Program Perpustakaan 200000 200,000 40 9,282,000 10 2000000 10 2200000 10 2420000 10 2662000
4 1.1.2. Penyusunan Program Tahunan 150000 150,000 44 7,657,650 11 1650000 11 1815000 11 1996500 11 2196150
5 1.1.3. Penyusunan Program Semester 100000 100,000 88 10,210,200 22 2200000 22 2420000 22 2662000 22 2928200
6 1.1.4. Pengembangan dan Validasi Silabus 75000 75,000 88 7,657,650 22 1650000 22 1815000 22 1996500 22 2196150
7 1.1.5. Pengembangan RPP 50000 50,000 88 5,105,100 22 1100000 22 1210000 22 1331000 22 1464100
8 1.1.7. Penyusunan Program BP/BK 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1.1.6. Penyusunan Modul 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1.1.8. Penyusunan Program Perpustakaan 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1.1.13. Penyusunan Program Pengelolaan Multimedia 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1.1.6. Penyusunan Modul 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1.1.6. Penyusunan Modul 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

34
Satuan Total 4 Tahun 2021 2022 2023 2024
Uraian Program dan Kegiatan
NO Jenis Harga Jum.Satuan Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya
25 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Pengembangan Standar Isi 97,925,100 21,100,000 0 23,210,000 25,531,000 28,084,100
0
0

STANDAR KELULUSAN 0

1 3.9.1. Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal 125000 125,000 88 12,762,750 22 2750000 22 3025000 22 3327500 22 3660250
2 3.9.2. Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 75000 75,000 88 7,657,650 22 1650000 22 1815000 22 1996500 22 2196150
3 3.10.1. Pelaksanaan Test Peningkatan Mutu (TPM) 50000 50,000 44 2,552,550 11 550000 11 605000 11 665500 11 732050
4 3.10.2. Kompetensi Pengembangan Status Sekolah 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

35
Satuan Total 4 Tahun 2021 2022 2023 2024
Uraian Program dan Kegiatan
NO Jenis Harga Jum.Satuan Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya
Total Pengembangan SKL 22,972,950 4,950,000 0 5,445,000 5,989,500 6,588,450
0

STANDAR PENGELOLAAN 0 - - - - - -
1 6.19.12. Monitoring kegiatan belajar Mengajar 120000 120,000 8 1,113,840 2 240000 2 264000 2 290400 2 319440

2 6.19.1. Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 100000 100,000 4 464,100 1 100000 1 110000 1 121000 1 133100

3 6.19.2. Pelaksanaan Supervisi 100000 100,000 4 464,100 1 100000 1 110000 1 121000 1 133100
4 6.19.3. Supervisi Akademik 125000 125,000 8 1,160,250 2 250000 2 275000 2 302500 2 332750
5 6.19.4 Supervisi Non-Akademik 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6.17.16 Pengembangan madarsah hijau, madrsah ramah
6
anak/literasi, madrasah adiwiyata
6.17.9 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah
7
(SIM)

8 6.19.1. Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Evaluasi

9 6.19.2. Pelaksanaan Supervisi


10 6.19.3. Supervisi Akademik
11 6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah
12 6.17.2. Penyusunan Profil Sekolah
13 6.17.3. Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah
14 6.17.4. Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah

15 6.17.5. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM

16 6.19.6. Supervisi Perpustakaan 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0


17 6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
18 6.17.4. Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

19 6.17.5. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

6.17.7. Kajian-kajian yang sesuai dengan kondisi sekolah


20 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
masing-masing
21 6.20.2 Rakor Komite Sekolah 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

36
Satuan Total 4 Tahun 2021 2022 2023 2024
Uraian Program dan Kegiatan
NO Jenis Harga Jum.Satuan Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya
22 6.20.1 Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
23 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
24 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
25 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Pengembangan Standar Pengelolaan 3,202,290 690,000 759,000 834,900 918,390

B. PENGEMBANGAN DIRI
STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
1 4.11.7. Penyelenggaraan Guru Berprestasi 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 4.11.2. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 4.11.8. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 4.11.5. Penyelenggaraan Kursus ICT 250000 250,000 88 25,525,500 22 5500000 22 6050000 22 6655000 22 7320500
4.11.6. Penyelenggaraan Kursus Bahasa Inggris Guru dan
8 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Karyawan
9 4.11.7. Penyelenggaraan Guru Berprestasi 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 4.12.1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Ketatausahaan 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 4.12.3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Laboratorium 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 4.12.2. Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 4.12.4. Peningkatan Kompetensi Tenaga UKS 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 4.12.5. Peningkatan Kompetensi Tenaga Ekstrakurikuler 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
16 4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
17 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
18 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
19 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

37
Satuan Total 4 Tahun 2021 2022 2023 2024
Uraian Program dan Kegiatan
NO Jenis Harga Jum.Satuan Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya
22 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 25,525,500 5,500,000 6,050,000 6,655,000 7,320,500

B. PENGEMBANGAN DIRI 0
STANDAR PROSES
2.8.9. Pengembangan pendidikan karakter/penumbuhan budi
1 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
pekerti, dan kegiatan program perlibatan keluarga di sekolah

2 2.2.1. Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0


3 2.3.6 Pelaksanaan Pendalaman Materi 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2.8.2. Pengembangan diri dengan pemanfaatan perpustakaan
5 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
sekolah
2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan
6 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Perpustakaan Elektronik (e - library)
7 2.2.14 Pemberdayaan Multimedia 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2.2.2. Penyelenggaraan Remedial dan Pengayaan 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan
10 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Perpustakaan Elektronik (e - library)
11 2.2.14. Pemberdayaan Multimedia 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.17. Pengayaan TIK untuk memfasilitasi kegiatan
12 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
pembelajaran
13 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan
14 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Perpustakaan Elektronik (e - library)
21 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

38
Satuan Total 4 Tahun 2021 2022 2023 2024
Uraian Program dan Kegiatan
NO Jenis Harga Jum.Satuan Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya
23 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Pengembangan Standar Proses - - - - - - - - -

STANDAR PENILAIAN
1 8.24.1. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Harian 25000 25,000 88 2,552,550 22 550000 22 605000 22 665500 22 732050

2 8.24.3. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Akhir Semester 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

3 8.25.1. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Harian 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

4 8.25.3. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Akhir Semester 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

5 8.28.1. Pengembangan model penilaian yang inovatif 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0


6 8.28.2 Pelaksanaan model peniliana inovatif 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 8.26.1. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Harian 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8.26.3. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Akhir Semester 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 8.26.3. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Akhir Semester 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 8.29.5 Pelaksanaan try out 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 8.27.1. Analisis Hasil Penilaian 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8.28.3. Penginputan data nilai siswa berdasarkan aplikasi ARD
19 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
(Aplikasi Raport Digital)
20 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

39
Satuan Total 4 Tahun 2021 2022 2023 2024
Uraian Program dan Kegiatan
NO Jenis Harga Jum.Satuan Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya
24 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PENGEMBANGAN PENGELOLAAN STANDAR PENILAIAN 2,552,550 550,000 605,000 665,500 732,050

D. SARANA PRASARANA
1 5.16.1 Pembangunan Ruang Kelas Baru 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 5.13.3. Pemeliharaan Alat Elektronik 150000 150,000 12 2,088,450 3 450000 3 495000 3 544500 3 598950

3 5.13.4. Pembelian perawatan alat multi media pembelajaran 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

4 5.14.1. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang kelas 2500000 2,500,000 12 34,807,500 3 7500000 3 8250000 3 9075000 3 9982500
5 5.14.2. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang laboratorium 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang media 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5.13.2. Pemeliharaan Alat Laboratorium 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang media 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

40
Satuan Total 4 Tahun 2021 2022 2023 2024
Uraian Program dan Kegiatan
NO Jenis Harga Jum.Satuan Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya
24 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Pengembangan Standar Sarpras 36,895,950 7,950,000 8,745,000 9,619,500 10,581,450

E. PEMBIAYAAN
1 7.21. 5 Penyusunan Standar Biaya Sekolah/Madrasah 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 7.22.1 Penyediaan media informasi sekolah 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

41
Satuan Total 4 Tahun 2021 2022 2023 2024
Uraian Program dan Kegiatan
NO Jenis Harga Jum.Satuan Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya
23 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Pengembangan Standar Pembiayaan - - - - -

TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN 189,074,340 - 40,740,000 - 44,814,000 - 49,295,400 - 54,224,940

SALDO 2,841,034,560 - 612,160,000 - 630,366,000 - 693,402,600 - 762,742,860

B. BIAYA OPERASIONAL / RUTIN


Satuan Total 4 Tahun Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
NO Uraian Program dan Kegiatan
Jenis Harga Jum.Satuan Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya
1 2 3 4= 6+8+10+12 5= 7+9+11+13 6 7= 6X3 8 9= 8X3 10 11= 10X3 12 13= 12X3
BIAYA OPERASIONAL RUTIN
I BELANJA PEGAWAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 Belanja tidak langsung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Pembayaran Gaji PNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Pembayaran Gaji GTT/PTT dari APBD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 Belanja langsung 0 0 0 127,163,400 0 27,400,000 0 30,140,000 0 33,154,000 0 36,469,400

1 Pembayaran Honorarium Guru tidak tetap (bulanan)


OB 1,200,000 88 122,522,400 22 26,400,000 22 29,040,000 22 31,944,000 22 35,138,400

2 Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap


OB 1,000,000 4 4,641,000 1 1,000,000 1 1,100,000 1 1,210,000 1 1,331,000
(bulanan)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II Belanja Barang dan Jasa 0 0 0 33,879,300 0 7,300,000 0 8,030,000 0 8,833,000 0 9,716,300

1 Pembelian bahan habis pakai (ATK) Kantor OP 2,500,000 4 11,602,500 1 2,500,000 1 2,750,000 1 3,025,000 1 3,327,500

2 Pembelian bahan habis pakai (Alat Olahraga;tenis


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
meja)
3 Pembelian bahan habis pakai (Kebutuhan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perpus/Laboratorium)

42
Satuan Total 4 Tahun 2021 2022 2023 2024
Uraian Program dan Kegiatan
NO Jenis Harga Jum.Satuan Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya
4 Pembelian bahan habis pakai (Bahan Praktek) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Pembelian alat listrik dan elektronik (lampu pijar,


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
battery kering)
6 Pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Pembelian peralatan kebersihan dan bahan


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pembersih
8 Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Pembelian pembelian obat - obatan UKS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Pembayaran langganan Telepon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Pembayaran langganan Air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Pembayaran langganan Listrik OP 150,000 48 8,353,800 12 1,800,000 12 1,980,000 12 2,178,000 12 2,395,800

13 Pembayaran Langganan Internet OP 250,000 48 13,923,000 12 3,000,000 12 3,300,000 12 3,630,000 12 3,993,000

14 Pembayaran Langganan Media Cetak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III Belanja Modal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Perawatan dan pemeliharaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Pembelian Komputer/Laptop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Pembelian Printer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Pengadaan Almari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Pengadaan Camera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Pengadaan Mebelair Siswa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Pengadaan Mebelair Guru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV Belanja Lain-lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43
Satuan Total 4 Tahun 2021 2022 2023 2024
Uraian Program dan Kegiatan
NO Jenis Harga Jum.Satuan Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL BIAYA OPERASIONAL 0.0000 0.0000 0.0000 161,042,700.0000 0.0000 34,700,000.0000 0.0000 38,170,000.0000 0.0000 41,987,000.0000 0.0000 46,185,700.0000
TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL 0 0 0 370,537,440 0 79,840,000 0 87,824,000 0 96,606,400 0 106,267,040
BOS (PUSAT, BOSDA, PENDAPATAN ASLI
0 0 0 0 0 652,900,000 0 718,190,000 0 790,009,000 0 869,009,900
MADRASAH)
SELISIH 0 0 0 0 0 573,060,000 0 630,366,000 0 693,402,600 0 762,742,860

44
TABEL D-2 (pe
RENCANA BIAY

No Satuan Total 4 Tahun


Uraian Program/Kegiatan Operasional
Kode Jenis Harga Jum.Satuan
1 2 3 4 4= 6+8+10+12

BIAYA OPERASIONAL RUTIN


I BELANJA PEGAWAI
0 Belanja tidak langsung 0
1 Pembayaran Gaji PNS 0
2 Pembayaran Gaji GTT/PTT dari APBD 0
0 Belanja langsung 0
1 Pembayaran Honorarium Guru tidak tetap (bulanan) OB 1,200,000 88
2 Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap (bulanan) OB 1,000,000 4
0 0 0
II Belanja Barang dan Jasa 0
1 Pembelian bahan habis pakai (ATK) Kantor OP 2,500,000 4
2 Pembelian bahan habis pakai (Alat Olahraga;tenis meja) 0
3 Pembelian bahan habis pakai (Kebutuhan
Perpus/Laboratorium) 0
4 Pembelian bahan habis pakai (Bahan Praktek) 0
5 Pembelian alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery
kering) 0
6 Pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya 0
7 Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0
8 Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas 0
9 Pembelian pembelian obat - obatan UKS 0
10 Pembayaran langganan Telepon 0
11 Pembayaran langganan Air 0
12 Pembayaran langganan Listrik OP 150,000 48
13 Pembayaran Langganan Internet OP 250,000 48
14 Pembayaran Langganan Media Cetak 0
0 0 0
III Belanja Modal
1 Perawatan dan pemeliharaan 0
2 Pembelian Komputer/Laptop 0
3 Pembelian Printer 0
4 Pengadaan Almari 0
5 Pengadaan Camera 0
6 Pengadaan Mebelair Siswa 0
7 Pengadaan Mebelair Guru 0
0 0 0
IV Belanja Lain-lain 0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
0 0 0

TOTAL BIAYA OPERASIONAL


TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL
BOS (PUSAT, BOSDA, PENDAPATAN ASLI MADRASAH)

SELISIH
TABEL D-2 (pendanaan 4 tahun)
RENCANA BIAYA OPERASIONAL
573,060,000 0 630,366,000 0 693,402,600

Total 4 Tahun 2021 2022 2023


Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat. Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya
5= 7+9+11+13 7 7= 6X3 9 9= 8X3 11 11= 10X3

- - - -
- - - -

- - - -

127,163,400 27,400,000 30,140,000 33,154,000


122,522,400 22 26,400,000 22 29,040,000 22 31,944,000

4,641,000 1 1,000,000 1 1,100,000 1 1,210,000

- - - -

33,879,300 7,300,000 8,030,000 8,833,000


11,602,500 1 2,500,000 1 2,750,000 1 3,025,000

- - - -

- - -
-
- - - -

- - -
-
- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

8,353,800 12 1,800,000 12 1,980,000 12 2,178,000

13,923,000 12 3,000,000 12 3,300,000 12 3,630,000

- - - -

- - - -

- - - -
- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -
- - - -

- - - -

- - - -
- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

161,042,700 0 34,700,000 0 38,170,000 0 41,987,000


370,537,440 79,840,000 87,824,000 96,606,400

652,900,000 718,190,000 790,009,000

573,060,000 630,366,000 693,402,600


0 762,742,860
2024
Jum.Sat Jum.Biaya
13 13= 12X3

-
-
-
36,469,400
22 35,138,400
1 1,331,000
-
9,716,300
1 3,327,500
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
12 2,395,800
12 3,993,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

0 46,185,700
106,267,040

869,009,900

762,742,860
TABEL : D-4
RENCANA BIAYA DAN SUMB
TABEL : D-4
TAHUN ANGGARAN

RENCANA
NO URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN OPERASIONAL
BIAYA TOTAL

I PROGRAM PENGEMBANGAN MADRASAH


A. KEDISIPLINAN
STANDAR ISI 0
1.1.1. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan
1
Jadwal Pelajaran 5,500,000 5,500,000
2 1.1.16 Penyusunan Pengembangan Kurikulum 7,000,000 7,000,000
3 1.1.8. Penyusunan Program Perpustakaan 2,000,000 2,000,000
4 1.1.2. Penyusunan Program Tahunan 1,650,000 1,650,000
5 1.1.3. Penyusunan Program Semester 2,200,000 2,200,000
6 1.1.4. Pengembangan dan Validasi Silabus 1,650,000 1,650,000
7 1.1.5. Pengembangan RPP 1,100,000 1,100,000
8 1.1.7. Penyusunan Program BP/BK 0 -
9 1.1.6. Penyusunan Modul 0 -
10 1.1.8. Penyusunan Program Perpustakaan 0 -
1.1.13. Penyusunan Program Pengelolaan
11
Multimedia 0 -
12 1.1.6. Penyusunan Modul 0 -
13 1.1.6. Penyusunan Modul 0 -
14 0 -
15 0 -
16 0 -
17 0 -
18 0 -
19 0 -
20 0 -
21 0 -
22 0 -
23 0 -
24 0 -
25 0 -
0 0 -
otal Pengembangan Standar Isi
0
Total Pengembangan Standar Isi 21,100,000 21,100,000
0 0 -
0 0 -
0 -
0 STANDAR KELULUSAN 0 -
1 3.9.1. Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal 2,750,000 2,750,000
2 3.9.2. Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 1,650,000 1,650,000
3 3.10.1. Pelaksanaan Test Peningkatan Mutu (TPM) 550,000 550,000
4 3.10.2. Kompetensi Pengembangan Status Sekolah 0 -
5 0 -
6 0 -
7 0 -
8 0 -
9 0 -
10 0 -
11 0 -
12 0 -
13 0 -
14 0 -
15 0 -
16 0 -
17 0 -
18 0 -
19 0 -
20 0 -
21 0 -
22 0 -
23 0 -
24 0 -
25 0 -
0 0 -
Total Pengembangan SKL 4,950,000 4,950,000
0 0 -
0 0 -
0 0 -
0 STANDAR PENGELOLAAN 0 -
1 6.19.12. Monitoring kegiatan belajar Mengajar 240,000 240,000
6.19.1. Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan
2
Evaluasi 100,000 100,000
3 6.19.2. Pelaksanaan Supervisi 100,000 100,000
4 6.19.3. Supervisi Akademik 250,000 250,000
5 6.19.4 Supervisi Non-Akademik 0 -
6.17.16 Pengembangan madarsah hijau, madrsah ramah
6
anak/literasi, madrasah adiwiyata 2,000,000 12,000,000
6.17.9 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
7
Sekolah (SIM) 2,400,000 1,000,000
6.19.1. Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan
8
Evaluasi 0 -
9 6.19.2. Pelaksanaan Supervisi 0 -
10 6.19.3. Supervisi Akademik 0 -
11 6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah 0 -
12 6.17.2. Penyusunan Profil Sekolah 0 -
13 6.17.3. Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah 0 -
14 6.17.4. Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah 0 -
6.17.5. Penyusunan Program
15
RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM 0 -
16 6.19.6. Supervisi Perpustakaan 0 -
17 6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah 0 -
18 6.17.4. Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah 0 -
6.17.5. Penyusunan Program
19
RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM 0 -
6.17.7. Kajian-kajian yang sesuai dengan kondisi sekolah
20
masing-masing 0 -
21 6.20.2 Rakor Komite Sekolah 0 -
22 6.20.1 Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan 0 -
23 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 -
24 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 -
25 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 -
-
-
Total Pengembangan Standar Pengelolaan 5,090,000 13,690,000
0 0 -

0 0 -
B. PENGEMBANGAN DIRI 0 -
0 STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN 0 -
1 4.11.7. Penyelenggaraan Guru Berprestasi 0 -
2 4.11.2. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 0 -
3 4.11.8. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 0 -

4 4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran 0 -


5 4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah 0 -
6 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran 0 -
7 4.11.5. Penyelenggaraan Kursus ICT 5,500,000 2,000,000
4.11.6. Penyelenggaraan Kursus Bahasa Inggris Guru dan
8 Karyawan 0 -
9 4.11.7. Penyelenggaraan Guru Berprestasi 0 -

10 4.12.1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Ketatausahaan 0 -


11 4.12.3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Laboratorium 0 -
12 4.12.2. Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan 0 -
13 4.12.4. Peningkatan Kompetensi Tenaga UKS 0 -

14 4.12.5. Peningkatan Kompetensi Tenaga Ekstrakurikuler 0 -


15 4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah 0 -

16 4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran 0 -


17 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran 0 -
18 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran 0 -
19 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran 0 -
20 0 -
21 0 -
22 0 -
23 0 -
24 0 -
25 0 -
0 0 0 -
Total Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 5,500,000 2,000,000
0 0 -
0 0 -
B. PENGEMBANGAN DIRI 0 -
0 STANDAR PROSES 0 -
2.8.9. Pengembangan pendidikan
1 karakter/penumbuhan budi pekerti, dan kegiatan
program perlibatan keluarga di sekolah 0 -
2 2.2.1. Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar 0 -
3 2.3.6 Pelaksanaan Pendalaman Materi 0 -
4 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan 0 -
2.8.2. Pengembangan diri dengan pemanfaatan
5
perpustakaan sekolah 0 -
2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan
6
Perpustakaan Elektronik (e - library) 0 -
7 2.2.14 Pemberdayaan Multimedia 0 -
8 2.2.2. Penyelenggaraan Remedial dan Pengayaan 0 -
9 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan 0 -

10 2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan


Perpustakaan Elektronik (e - library) 0 -
11 2.2.14. Pemberdayaan Multimedia 0 -
2.2.17. Pengayaan TIK untuk memfasilitasi kegiatan
12
pembelajaran 0 -
13 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan 0 -
2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan
14
Perpustakaan Elektronik (e - library) 0 -
15 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan 0 -
2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan
16
Perpustakaan Elektronik (e - library) 0 -
17 0 -
18 0 -
19 0 -
20 0 -
21 0 -
22 0 -
23 0 -
24 0 -
25 0 -
0 0 0 -
### Err:509 Err:509 -
0 0 0 -
0 -
Total Pengembangan Standar Proses 0 -
0 0 -
0 0 -
0 STANDAR PENILAIAN 0 -
1 8.24.1. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Harian 550,000 550,000
8.24.3. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Akhir
2
Semester 0 -
3 8.25.1. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Harian 0 -
8.25.3. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Akhir
4
Semester 0 -
5 8.28.1. Pengembangan model penilaian yang inovatif 0 -
6 8.28.2 Pelaksanaan model peniliana inovatif 0 -
7 8.26.1. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Harian 0 -
8 8.26.3. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Akhir Semester 0 -
9 8.26.3. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Akhir Semester 0 -
10 8.29.5 Pelaksanaan try out 0 -
11 8.27.1. Analisis Hasil Penilaian 0 -
8.28.3. Penginputan data nilai siswa berdasarkan
12
aplikasi ARD (Aplikasi Raport Digital) 0 -
13 0 -
14 0 -
15 0 -
16 0 -
17 0 -
18 0 -
19 0 -
20 0 -
21 0 -
22 0 -
23 0 -
24 0 -
25 0 -
0 0 0 -
### Err:509 Err:509 -
### Err:509 Err:509 -
### Err:509 Err:509 -
### Err:509 Err:509 -
TOTAL PENGEMBANGAN PENGELOLAAN STANDAR PENILAIAN 550,000 550,000
0 0 -
0 0 -
D. SARANA PRASARANA 0 -

1 5.16.1 Pembangunan Ruang Kelas Baru 0 -


2 5.13.3. Pemeliharaan Alat Elektronik 450,000 450,000
5.13.4. Pembelian perawatan alat multi media
3
pembelajaran 0 -
4 5.14.1. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang kelas 7,500,000 7,500,000
5.14.2. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang
5
laboratorium 0 -
6 5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang media 0 -
7 5.13.2. Pemeliharaan Alat Laboratorium 0 -
8 5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang media 0 -
9 0 -
10 0 -
11 0 -
12 0 -
13 0 -
14 0 -
15 0 -
16 0 -
17 0 -
18 0 -
19 0 -
20 0 -
21 0 -
22 0 -
23 0 -
24 0 -
25 0 -
0 0 -
Total Pengembangan Standar Sarpras 7,950,000 7,950,000
0 0 -
0 0 -
E. PEMBIAYAAN 0 -
1 7.21. 5 Penyusunan Standar Biaya Sekolah/Madrasah 0 -
2 7.22.1 Penyediaan media informasi sekolah 0 -
3 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 -
4 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 -
5 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 -
6 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 -
7 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 -
8 0 -
9 0 -
10 0 -
11 0 -
12 0 -
13 0 -
14 0 -
15 0 -
16 0 -
17 0 -
18 0 -
19 0 -
20 0 -
21 0 -
22 0 -
23 0 -
24 0 -
25 0 -
0 0 -
Total Pengembangan Standar Pembiayaan 0 -
0 0 -
TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN 45,140,000 50,240,000

RENCANA
NO Uraian Program/Kegiatan Operasional BIAYA TOTAL

0 BIAYA OPERASIONAL RUTIN 0 -


I BELANJA PEGAWAI -
0 Belanja tidak langsung 0 -
1 Pembayaran Gaji PNS 0 -
2 Pembayaran Gaji GTT/PTT dari APBD 0 -
0 Belanja langsung 27,400,000 42,000,000
1 Pembayaran Honorarium Guru tidak tetap (bulanan) 26,400,000 26,400,000

2 Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap (bulanan) 1,000,000 15,600,000


0 0 0 -
II Belanja Barang dan Jasa 7,300,000 -
1 Pembelian bahan habis pakai (ATK) Kantor 2,500,000 4,800,000

2 Pembelian bahan habis pakai (Alat Olahraga;tenis meja) 0 -


Pembelian bahan habis pakai (Kebutuhan
3 Perpus/Laboratorium) 0 -
4 Pembelian bahan habis pakai (Bahan Praktek) 0 -
Pembelian alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery
5 kering) 0 -
6 Pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya 0 -
7 Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0 -
8 Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas 0 -
9 Pembelian pembelian obat - obatan UKS 0 -
10 Pembayaran langganan Telepon 0 -
11 Pembayaran langganan Air 0 -
12 Pembayaran langganan Listrik 1,800,000 1,800,000
13 Pembayaran Langganan Internet 3,000,000 3,000,000
14 Pembayaran Langganan Media Cetak 0 -
0 0 0 -
III Belanja Modal 0 -
1 Perawatan dan pemeliharaan 0 -
2 Pembelian Komputer/Laptop 0 -
3 Pembelian Printer 0 -
4 Pengadaan Almari 0 -
5 Pengadaan Camera 0 -
6 Pengadaan Mebelair Siswa 0 -
7 Pengadaan Mebelair Guru 0 -
0 0 0 -
IV Belanja Lain-lain 0 -
1 0 0 -
2 0 0 -
3 0 0 -
4 0 0 -
5 0 0 -
6 0 0 -
7 0 0 -
0 0 0 -
0 34,700,000
0 79,840,000

0 TOTAL BIAYA OPERASIONAL 34,700,000 42,000,000

0 TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL 79,840,000 92,240,000

0 BOS (PUSAT, BOSDA, PENDAPATAN ASLI 652,900,000


MADRASAH)
0 SELISIH 573,060,000 555,860,000
TABEL : D-4
ENCANA BIAYA DAN SUMBER PENDANAAN
TABEL : D-4
TAHUN ANGGARAN 2021
273,610,000 113,600,000 -3,500,000 28,950,000 118,200,000
351,900,000 120,000,000 0 36,000,000 120,000,000
SUMBER PENDANAAN
BOS Pusat BOS Kab/Kota Komite Madrasah Infaq Donator

5,000,000 500,000
1,000,000 6,000,000
200,000 1,800,000
1,650,000
2,200,000
1,650,000
1,100,000
2,750,000
1,650,000
550,000

240,000

100,000
100,000
250,000
-

10,000,000 2,000,000

1,000,000
-

2,000,000
550,000

450,000

6,000,000 1,500,000
31,490,000 6,400,000 3,500,000 7,050,000 1,800,000

SUMBER PENDANAAN
BOS Pusat BOS Kab/Kota Komite Madrasah Infaq Donator

26,400,000

15,600,000

1,800,000
3,000,000

-
46,800,000 - - - -

78,290,000 6,400,000 3,500,000 7,050,000 1,800,000

351,900,000 120,000,000 - 36,000,000 120,000,000

273,610,000 113,600,000 (3,500,000) 28,950,000 118,200,000


TAHUN PELAJARAN

25,000,000
25,000,000

Usaha Madrasah

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
(8,600,000)
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
3,500,000

-
-

-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,500,000
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Err:509
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- (5,100,000)
-

Usaha Madrasah

-
-
-
-
-
-
(14,600,000)
-

(14,600,000)
-
7,300,000
(2,300,000)

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34,700,000
79,840,000
-
- (7,300,000)

-
(12,400,000)

25,000,000

25,000,000 17,200,000
BAB III
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH

A. RENCANA BIAYA DAN SUMBER PENDANAAN TAHUN ANGGARAN 2021


SUMBER PENDANAAN
NO URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN OPERASIONAL RENCANA BIAYA BOS BOS Komite
TOTAL BOS Pusat Infaq Donator
Propinsi Kab/Kota Madrasah
I PROGRAM PENGEMBANGAN MADRASAH
A. KEDISIPLINAN
STANDAR ISI 0
1.1.1. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan
1 5,500,000 5,500,000 5,000,000 0 0 0 500,000 0
Jadwal Pelajaran
2 1.1.16 Penyusunan Pengembangan Kurikulum 7,000,000 7,000,000 1,000,000 0 0 0 6,000,000 0
3 1.1.8. Penyusunan Program Perpustakaan 2,000,000 2,000,000 200,000 0 0 0 0 1,800,000
4 1.1.2. Penyusunan Program Tahunan 1,650,000 1,650,000 1,650,000 0 0 0 0 0
5 1.1.3. Penyusunan Program Semester 2,200,000 2,200,000 2,200,000 0 0 0 0 0
6 1.1.4. Pengembangan dan Validasi Silabus 1,650,000 1,650,000 0 0 1,650,000 0 0 0
7 1.1.5. Pengembangan RPP 1,100,000 1,100,000 0 0 1,100,000 0 0 0
8 1.1.7. Penyusunan Program BP/BK 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1.1.6. Penyusunan Modul 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1.1.8. Penyusunan Program Perpustakaan 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.13. Penyusunan Program Pengelolaan
11 0 0 0 0 0 0 0 0
Multimedia
12 1.1.6. Penyusunan Modul 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1.1.6. Penyusunan Modul 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0
25
SUMBER PENDANAAN
NO URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN OPERASIONAL RENCANA BIAYA BOS BOS Komite
TOTAL BOS Pusat Infaq Donator
Propinsi Kab/Kota Madrasah
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Pengembangan SKL 21,100,000 21,100,000 0 0 0 0 0 0

STANDAR KELULUSAN - - - - - - -
1 3.9.1. Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal 2,750,000 2,750,000 2,750,000 0 0 0 0 0
2 3.9.2. Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 1,650,000 1,650,000 0 0 1,650,000 0 0 0
3 3.10.1. Pelaksanaan Test Peningkatan Mutu (TPM) 550,000 550,000 0 0 0 0 550,000 0
4 3.10.2. Kompetensi Pengembangan Status Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0

26
SUMBER PENDANAAN
NO URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN OPERASIONAL RENCANA BIAYA BOS BOS Komite
TOTAL BOS Pusat Infaq Donator
Propinsi Kab/Kota Madrasah
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Pengembangan SKL 4,950,000 4,950,000 0 0 0 0 0 0

STANDAR PENGELOLAAN
1 6.19.12. Monitoring kegiatan belajar Mengajar 240,000 240,000 240,000 0 0 0 0 0
6.19.1. Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan
2
Evaluasi 100,000 100,000 100,000 0 0 0 0 0

3 6.19.2. Pelaksanaan Supervisi 100,000 100,000 100,000 0 0 0 0 0


4 6.19.3. Supervisi Akademik 250,000 250,000 250,000 0 0 0 0 0
5 6.19.4 Supervisi Non-Akademik 0 0 0 0 0 0 0 0
6.17.16 Pengembangan madarsah hijau, madrsah ramah
6
anak/literasi, madrasah adiwiyata 2,000,000 12,000,000 10,000,000 0 0 2,000,000 0 0

6.17.9 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen


7
Sekolah (SIM) 2,400,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0

6.19.1. Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan


8
Evaluasi 0 0 0 0 0 0 0 0

27
SUMBER PENDANAAN
NO URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN OPERASIONAL RENCANA BIAYA BOS BOS Komite
TOTAL BOS Pusat Infaq Donator
Propinsi Kab/Kota Madrasah
9 6.19.2. Pelaksanaan Supervisi 0 0 0 0 0 0 0 0
10 6.19.3. Supervisi Akademik 0 0 0 0 0 0 0 0
11 6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0
12 6.17.2. Penyusunan Profil Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0
13 6.17.3. Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0
14 6.17.4. Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0
6.17.5. Penyusunan Program
15
RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM 0 0 0 0 0 0 0 0

16 6.19.6. Supervisi Perpustakaan 0 0 0 0 0 0 0 0


17 6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0
18 6.17.4. Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0
6.17.5. Penyusunan Program
19
RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM 0 0 0 0 0 0 0 0

6.17.7. Kajian-kajian yang sesuai dengan kondisi sekolah


20
masing-masing 0 0 0 0 0 0 0 0

21 6.20.2 Rakor Komite Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0


22 6.20.1 Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan 0 0 0 0 0 0 0 0
23 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 0 0 0 0 0 0 0
24 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 0 0 0 0 0 0 0
25 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Pengembangan Standar Pengelolaan 5,090,000 13,690,000 0 0 0 0 0 0

B. PENGEMBANGAN DIRI 0 - - - - - - -
STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN 0 - - - - - - -
1 4.11.7. Penyelenggaraan Guru Berprestasi 0 0 0 0 0 0 0 0
2 4.11.2. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0
3 4.11.8. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 0 0 0 0 0 0 0 0

28
SUMBER PENDANAAN
NO URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN OPERASIONAL RENCANA BIAYA BOS BOS Komite
TOTAL BOS Pusat Infaq Donator
Propinsi Kab/Kota Madrasah

4 4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran 0 0 0 0 0 0 0 0


5 4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran 0 0 0 0 0 0 0 0
7 4.11.5. Penyelenggaraan Kursus ICT 5,500,000 2,000,000 0 0 2,000,000 0 0 0
4.11.6. Penyelenggaraan Kursus Bahasa Inggris Guru dan
8 Karyawan 0 0 0 0 0 0 0 0
9 4.11.7. Penyelenggaraan Guru Berprestasi 0 0 0 0 0 0 0 0

10 4.12.1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Ketatausahaan 0 0 0 0 0 0 0 0


11 4.12.3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Laboratorium 0 0 0 0 0 0 0 0
12 4.12.2. Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan 0 0 0 0 0 0 0 0
13 4.12.4. Peningkatan Kompetensi Tenaga UKS 0 0 0 0 0 0 0 0

14 4.12.5. Peningkatan Kompetensi Tenaga Ekstrakurikuler 0 0 0 0 0 0 0 0


15 4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0

16 4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran 0 0 0 0 0 0 0 0


17 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran 0 0 0 0 0 0 0 0
18 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran 0 0 0 0 0 0 0 0
19 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 5,500,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0

29
SUMBER PENDANAAN
NO URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN OPERASIONAL RENCANA BIAYA BOS BOS Komite
TOTAL BOS Pusat Infaq Donator
Propinsi Kab/Kota Madrasah

B. PENGEMBANGAN DIRI 0 - - - - - - -
STANDAR PROSES 0 - - - - - - -
2.8.9. Pengembangan pendidikan
1 karakter/penumbuhan budi pekerti, dan kegiatan 0 0 0 0 0 0 0 0
program perlibatan keluarga di sekolah
2 2.2.1. Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2.3.6 Pelaksanaan Pendalaman Materi 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan 0 0 0 0 0 0 0 0
2.8.2. Pengembangan diri dengan pemanfaatan
5
perpustakaan sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan


6
Perpustakaan Elektronik (e - library) 0 0 0 0 0 0 0 0

7 2.2.14 Pemberdayaan Multimedia 0 0 0 0 0 0 0 0


8 2.2.2. Penyelenggaraan Remedial dan Pengayaan 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan
10 Perpustakaan Elektronik (e - library) 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2.2.14. Pemberdayaan Multimedia 0 0 0 0 0 0 0 0


2.2.17. Pengayaan TIK untuk memfasilitasi kegiatan
12
pembelajaran 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan 0 0 0 0 0 0 0 0


2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan
14 Perpustakaan Elektronik (e - library) 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan 0 0 0 0 0 0 0 0


2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan
16
Perpustakaan Elektronik (e - library) 0 0 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0

30
SUMBER PENDANAAN
NO URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN OPERASIONAL RENCANA BIAYA BOS BOS Komite
TOTAL BOS Pusat Infaq Donator
Propinsi Kab/Kota Madrasah
20 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
### Err:509 Err:509 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 - - - - - - -
Total Pengembangan Standar Proses 0 0 0 0 0 0 0 0

STANDAR PENILAIAN 0 - - - - - - -
1 8.24.1. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Harian 550,000 550,000 550,000 0 0 0 0 0
8.24.3. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Akhir
2
Semester 0 0 0 0 0 0 0 0

3 8.25.1. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Harian 0 0 0 0 0 0 0 0


8.25.3. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Akhir
4
Semester 0 0 0 0 0 0 0 0

5 8.28.1. Pengembangan model penilaian yang inovatif 0 0 0 0 0 0 0 0


6 8.28.2 Pelaksanaan model peniliana inovatif 0 0 0 0 0 0 0 0
7 8.26.1. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Harian 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8.26.3. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Akhir Semester 0 0 0 0 0 0 0 0
9 8.26.3. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Akhir Semester 0 0 0 0 0 0 0 0
10 8.29.5 Pelaksanaan try out 0 0 0 0 0 0 0 0
11 8.27.1. Analisis Hasil Penilaian 0 0 0 0 0 0 0 0
8.28.3. Penginputan data nilai siswa berdasarkan
12
aplikasi ARD (Aplikasi Raport Digital) 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0

31
SUMBER PENDANAAN
NO URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN OPERASIONAL RENCANA BIAYA BOS BOS Komite
TOTAL BOS Pusat Infaq Donator
Propinsi Kab/Kota Madrasah
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
### Err:509 Err:509 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PENGEMBANGAN PENGELOLAAN STANDAR PENILAIAN 550,000 550,000 0 0 0 0 0 0
0 0 - - - - - - -
0 0 - - - - - - -
D. SARANA PRASARANA 0 - - - - - - -
1 5.16.1 Pembangunan Ruang Kelas Baru 0 0 0 0 0 0 0 0
2 5.13.3. Pemeliharaan Alat Elektronik 450,000 450,000 450,000 0 0 0 0 0

3 5.13.4. Pembelian perawatan alat multi media 0 0 0 0 0 0 0 0


pembelajaran
4 5.14.1. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang kelas 7,500,000 7,500,000 6,000,000 0 0 1,500,000 0 0

5 5.14.2. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang 0 0 0 0 0 0 0 0


laboratorium
6 5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang media 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5.13.2. Pemeliharaan Alat Laboratorium 0 0 0 0 0 0 0 0
8 5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang media 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

32
SUMBER PENDANAAN
NO URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN OPERASIONAL RENCANA BIAYA BOS BOS Komite
TOTAL BOS Pusat Infaq Donator
Propinsi Kab/Kota Madrasah
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Pengembangan Standar Sarpras 7,950,000 7,950,000 0 0 0 0 0 0


0 0 - - - - - - -
0 0 - - - - - - -
E. PEMBIAYAAN 0 - - - - - - -
1 7.21. 5 Penyusunan Standar Biaya Sekolah/Madrasah 0 0 0 0 0 0 0 0
2 7.22.1 Penyediaan media informasi sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0
3 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 0 0 0 0 0 0 0
4 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 0 0 0 0 0 0 0
5 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 0 0 0 0 0 0 0
7 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0

33
SUMBER PENDANAAN
NO URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN OPERASIONAL RENCANA BIAYA BOS BOS Komite
TOTAL BOS Pusat Infaq Donator
Propinsi Kab/Kota Madrasah
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Pengembangan Standar Pembiayaan 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 - - - - - - -
TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN 45,140,000 50,240,000 31,490,000 - 6,400,000 3,500,000 7,050,000 1,800,000

SUMBER PENDANAAN
NO Uraian Program/Kegiatan Operasional RENCANA BIAYA
TOTAL BOS Pusat BOS Propinsi BOS Kab/Kota
Komite
Infaq Donator
Madrasah

0 BIAYA OPERASIONAL RUTIN 0 0 0 0 0 0 0 0


I BELANJA PEGAWAI 0 0 0 0 0 0 0 0

34
SUMBER PENDANAAN
NO URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN OPERASIONAL RENCANA BIAYA BOS BOS Komite
TOTAL BOS Pusat Infaq Donator
Propinsi Kab/Kota Madrasah
0 Belanja tidak langsung 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Pembayaran Gaji PNS 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Pembayaran Gaji GTT/PTT dari APBD 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Belanja langsung 27,400,000 42,000,000 0 0 0 0 0 0
1 Pembayaran Honorarium Guru tidak tetap (bulanan) 26,400,000 26,400,000 26,400,000 0 0 0 0 0

2 Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap (bulanan) 1,000,000 15,600,000 15,600,000 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II Belanja Barang dan Jasa 7,300,000 0 0 0 0 0 0 0
1 Pembelian bahan habis pakai (ATK) Kantor 2,500,000 4,800,000 0 0 0 0 0 0

2 Pembelian bahan habis pakai (Alat Olahraga;tenis meja) 0 0 0 0 0 0 0 0


Pembelian bahan habis pakai (Kebutuhan
3 Perpus/Laboratorium) 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pembelian bahan habis pakai (Bahan Praktek) 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelian alat listrik dan elektronik (lampu pijar,
5 battery kering) 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Pembelian pembelian obat - obatan UKS 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Pembayaran langganan Telepon 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Pembayaran langganan Air 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Pembayaran langganan Listrik 1,800,000 1,800,000 1,800,000 0 0 0 0 0
13 Pembayaran Langganan Internet 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 0
14 Pembayaran Langganan Media Cetak 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III Belanja Modal 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Perawatan dan pemeliharaan 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Pembelian Komputer/Laptop 0 0 0 0 0 0 0 0

35
SUMBER PENDANAAN
NO URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN OPERASIONAL RENCANA BIAYA BOS BOS Komite
TOTAL BOS Pusat Infaq Donator
Propinsi Kab/Kota Madrasah
3 Pembelian Printer 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pengadaan Almari 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pengadaan Camera 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Pengadaan Mebelair Siswa 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Pengadaan Mebelair Guru 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV Belanja Lain-lain 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 34,700,000 0 0 0 0 0 0 0
0 0 79,840,000 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BIAYA OPERASIONAL 34,700,000 42,000,000 46,800,000 0 0 0 0 0
TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL 79,840,000 92,240,000 78,290,000 0 6,400,000 3,500,000 7,050,000 1,800,000
BOS (PUSAT, BOSDA, PENDAPATAN ASLI MADRASAH) 652,900,000 0 351,900,000 0 120,000,000 0 36,000,000 120,000,000
SELISIH 573,060,000 555,860,000 273,610,000 0 113,600,000 (3,500,000) 28,950,000 118,200,000

36
BAB III
AN DAN ANGGARAN MADRASAH

N ANGGARAN 2021
SUMBER PENDANAAN
Usaha
Madrasah

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
37
SUMBER PENDANAAN
Usaha
Madrasah
0
0
0
0
0
0
0

-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

38
SUMBER PENDANAAN
Usaha
Madrasah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

39
SUMBER PENDANAAN
Usaha
Madrasah
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

-
-
0
0
0

40
SUMBER PENDANAAN
Usaha
Madrasah

0
0
0
0

0
0

0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

41
SUMBER PENDANAAN
Usaha
Madrasah

-
-

0
0
0

0
0
0

0
0
0

42
SUMBER PENDANAAN
Usaha
Madrasah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
0

-
0

0
0
0
0
0
0
0

43
SUMBER PENDANAAN
Usaha
Madrasah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
0
0

0
0
0
0
0

44
SUMBER PENDANAAN
Usaha
Madrasah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
-
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

45
SUMBER PENDANAAN
Usaha
Madrasah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
-
-

SUMBER PENDANAAN
Usaha
Madrasah

0
0

46
SUMBER PENDANAAN
Usaha
Madrasah
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

47
SUMBER PENDANAAN
Usaha
Madrasah
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25,000,000
25,000,000

48
RENCANA KERJA TAHUNAN MADRASAH
TABEL : D-4
Jadwal Kegiatan
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab Semester II Semester I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A. KEDISIPLINAN
0 STANDAR ISI
1 1.1.1. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Kepala
Pelajaran x x
2 1.1.16 Penyusunan Pengembangan Kurikulum Waka kurikulum x
3 1.1.8. Penyusunan Program Perpustakaan kepala x
4 1.1.2. Penyusunan Program Tahunan kepala x
5 1.1.3. Penyusunan Program Semester kepala x
6 1.1.4. Pengembangan dan Validasi Silabus Waka Kurikulum x
7 1.1.5. Pengembangan RPP Waka Kurikulum x x
8 1.1.7. Penyusunan Program BP/BK kepala x
9 1.1.6. Penyusunan Modul Waka Kurikulum x x x x x x x x x x x x
10 1.1.8. Penyusunan Program Perpustakaan Kepala Perpustakaan x
11 1.1.13. Penyusunan Program Pengelolaan Multimedia Waka Sarpras
x
12 1.1.6. Penyusunan Modul Waka Kurikulum
13 1.1.6. Penyusunan Modul Waka Kurikulum
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 0
0 STANDAR KELULUSAN
1 3.9.1. Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal kepala x
2 3.9.2. Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas kepala x
3 3.10.1. Pelaksanaan Test Peningkatan Mutu (TPM) kepala x x
4 3.10.2. Kompetensi Pengembangan Status Sekolah kepala x
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
0
B. PENGEMBANGAN DIRI
0 STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
1 4.11.7. Penyelenggaraan Guru Berprestasi kepala
2 4.11.2. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah yayasan
3 4.11.8. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS kepala
4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata
4 Pelajaran kepala
5 4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah kepala
6 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran Waka kurikulum
7 4.11.5. Penyelenggaraan Kursus ICT kepala
4.11.6. Penyelenggaraan Kursus Bahasa Inggris
8 Guru dan Karyawan kepala
9 4.11.7. Penyelenggaraan Guru Berprestasi kepala
10 4.12.1. Peningkatan Kompetensi Tenaga kepala
Ketatausahaan
4.12.3. Peningkatan Kompetensi Tenaga
11 kepala
Laboratorium
4.12.2. Peningkatan Kompetensi Tenaga
12 Perpustakaan kepala
13 4.12.4. Peningkatan Kompetensi Tenaga UKS kepala
4.12.5. Peningkatan Kompetensi Tenaga
14 Ekstrakurikuler kepala
15 4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah kepala
4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata
16 kepala
Pelajaran
17 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran Waka Kurikulum
18 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran Kepala
19 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran Waka Kurikulum
20
21
22
23
24
25

B. PENGEMBANGAN DIRI
0 STANDAR PROSES 0
2.8.9. Pengembangan pendidikan
karakter/penumbuhan budi pekerti, dan
1 BP
kegiatan program perlibatan keluarga di
sekolah

2 2.2.1. Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar Waka kurikulum


3 2.3.6 Pelaksanaan Pendalaman Materi Waka kurikulum
Kepala
4 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan
Perpustakaan
2.8.2. Pengembangan diri dengan
5 Waka kurikulum
pemanfaatan perpustakaan sekolah
2.2.19. Pengembangan Database
Kepala
6 Perpustakaan dan Perpustakaan Elektronik (e
Perpustakaan
- library)
kepala
7 2.2.14 Pemberdayaan Multimedia
laboratorium
2.2.2. Penyelenggaraan Remedial dan
8 Waka Kurikulum
Pengayaan
Kepala
9 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan
Perpustakaan
2.2.19. Pengembangan Database
Kepala
10 Perpustakaan dan Perpustakaan Elektronik (e
Perpustakaan
- library)
11 2.2.14. Pemberdayaan Multimedia Waka Kurikulum
2.2.17. Pengayaan TIK untuk memfasilitasi
12 Waka Kurikulum
kegiatan pembelajaran
Kepala
13 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan
Perpustakaan
2.2.19. Pengembangan Database
Kepala
14 Perpustakaan dan Perpustakaan Elektronik (e
Perpustakaan
- library)
Kepala
15 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan
Perpustakaan
2.2.19. Pengembangan Database
Kepala
16 Perpustakaan dan Perpustakaan Elektronik (e
Perpustakaan
- library)
17
18
19
20
21
22
23
24
25
0 0
0 STANDAR PENILAIAN 0
8.24.1. Penyusunan kisi-kisi
1 Waka Kurikulum
Penilaian/Ulangan Harian
8.24.3. Penyusunan kisi-kisi
2 waka kurikulum
Penilaian/Ulangan Akhir Semester
8.25.1. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan
3 waka kurikulum
Harian
8.25.3. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan
4 waka kurikulum
Akhir Semester
8.28.1. Pengembangan model penilaian yang
5 waka kurikulum
inovatif
6 8.28.2 Pelaksanaan model peniliana inovatif Waka Kurikulum
8.26.1. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan
7 Waka Kurikulum
Harian
8.26.3. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Akhir
8 Waka Kurikulum
Semester
8.26.3. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Akhir
9 Waka Kurikulum
Semester
10 8.29.5 Pelaksanaan try out Waka Kurikulum
11 8.27.1. Analisis Hasil Penilaian Waka Kurikulum
8.28.3. Penginputan data nilai siswa
12 berdasarkan aplikasi ARD (Aplikasi Raport waka kurikulum
Digital)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
0 0
D. SARANA PRASARANA 0
1 5.16.1 Pembangunan Ruang Kelas Baru Waka Sarpras
2 5.13.3. Pemeliharaan Alat Elektronik Waka Sarpras
5.13.4. Pembelian perawatan alat multi media
3 Waka Sarpras
pembelajaran
5.14.1. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang
4 Waka Sarpras
kelas
5.14.2. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang
5 Waka Sarpras
laboratorium
5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang
6 Waka Sarpras
media
7 5.13.2. Pemeliharaan Alat Laboratorium Waka Sarpras
5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang
8 Waka Sarpras
media
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
### Err:509 Err:509
0 0
E. PEMBIAYAAN
7.21. 5 Penyusunan Standar Biaya
1 kepala
Sekolah/Madrasah
2 7.22.1 Penyediaan media informasi sekolah kepala
6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi
3 kepala
Keuangan
6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi
4 Kepala
Keuangan
6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi
5 Kepala
Keuangan
6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi
6 Kepala
Keuangan
6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi
7 kepala
Keuangan
8
9
10
11
12
13
14
15
16 Err:509
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Err:509 Err:509 Err:509
0
B. BIAYA OPERASIONAL 0
I BELANJA PEGAWAI 0
0 Belanja tidak langsung 0
1 Pembayaran Gaji PNS 0
2 Pembayaran Gaji GTT/PTT dari APBD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?
0 Belanja langsung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?
1 Pembayaran Honorarium Guru tidak tetap (bulanan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?
2 Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?
(bulanan)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?
II Belanja Barang dan Jasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?
1 Pembelian bahan habis pakai (ATK) Kantor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?
2 Pembelian bahan habis pakai (Alat Olahraga;tenis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?
meja)
3 Pembelian bahan habis pakai (Kebutuhan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?
Perpus/Laboratorium)
4 Pembelian bahan habis pakai (Bahan Praktek) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?
5 Pembelian alat listrik dan elektronik (lampu pijar, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?
battery kering)
6 Pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?
7 Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?

8 Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?


9 Pembelian pembelian obat - obatan UKS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?
10 Pembayaran langganan Telepon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?
11 Pembayaran langganan Air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?
12 Pembayaran langganan Listrik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?
13 Pembayaran Langganan Internet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?
14 Pembayaran Langganan Media Cetak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?
III Belanja Modal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?
1 Perawatan dan pemeliharaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?
2 Pembelian Komputer/Laptop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?
3 Pembelian Printer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?
4 Pengadaan Almari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?
5 Pengadaan Camera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?
6 Pengadaan Mebelair Siswa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?
7 Pengadaan Mebelair Guru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?
IV Belanja Lain-lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAME?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAB II
RENCANA KERJA TAHUNAN MADRASAH (RKTM)

A. JADWAL KEGIATAN PENGEMBANGAN TAHUN 2021


Jadwal Kegiatan
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab Semester I Semester II
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
A. KEDISIPLINAN
0 STANDAR ISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1.1.1. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Kepala x 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0
Jadwal Pelajaran
2 1.1.16 Penyusunan Pengembangan Kurikulum Waka kurikulum 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0
3 1.1.8. Penyusunan Program Perpustakaan kepala 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0
4 1.1.2. Penyusunan Program Tahunan kepala 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0
5 1.1.3. Penyusunan Program Semester kepala 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0
6 1.1.4. Pengembangan dan Validasi Silabus Waka Kurikulum 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0
7 1.1.5. Pengembangan RPP Waka Kurikulum x 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0
8 1.1.7. Penyusunan Program BP/BK kepala 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0
9 1.1.6. Penyusunan Modul Waka Kurikulum x x x x x x x x x x x x
10 1.1.8. Penyusunan Program Perpustakaan Kepala Perpustakaan 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0
11 1.1.13. Penyusunan Program Pengelolaan Waka Sarpras 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0
Multimedia
12 1.1.6. Penyusunan Modul Waka Kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1.1.6. Penyusunan Modul Waka Kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20
Jadwal Kegiatan
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab Semester I Semester II
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 STANDAR KELULUSAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.9.1. Penyusunan Kompetensi Ketuntasan
1 kepala 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0
Minimal
2 3.9.2. Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas kepala 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0
3 3.10.1. Pelaksanaan Test Peningkatan Mutu (TPM) kepala 0 x 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0

4 3.10.2. Kompetensi Pengembangan Status Sekolah kepala 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0


5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21
Jadwal Kegiatan
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab Semester I Semester II
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. PENGEMBANGAN DIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4.11.7. Penyelenggaraan Guru Berprestasi kepala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 4.11.2. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah yayasan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 4.11.8. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS kepala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata kepala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelajaran
5 4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah kepala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran Waka kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 4.11.5. Penyelenggaraan Kursus ICT kepala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.11.6. Penyelenggaraan Kursus Bahasa Inggris
8 kepala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guru dan Karyawan
9 4.11.7. Penyelenggaraan Guru Berprestasi kepala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22
Jadwal Kegiatan
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab Semester I Semester II
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
4.12.1. Peningkatan Kompetensi Tenaga
10 Ketatausahaan kepala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 4.12.3. Peningkatan Kompetensi Tenaga kepala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Laboratorium

12 4.12.2. Peningkatan Kompetensi Tenaga kepala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Perpustakaan
13 4.12.4. Peningkatan Kompetensi Tenaga UKS kepala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 4.12.5. Peningkatan Kompetensi Tenaga kepala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
15 4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah kepala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata kepala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelajaran
17 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran Waka Kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran Kepala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran Waka Kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran Waka kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. PENGEMBANGAN DIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 STANDAR PROSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23
Jadwal Kegiatan
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab Semester I Semester II
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

2.8.9. Pengembangan pendidikan


1 karakter/penumbuhan budi pekerti, dan kegiatan BP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
program perlibatan keluarga di sekolah

2 2.2.1. Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar Waka kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


3 2.3.6 Pelaksanaan Pendalaman Materi Waka kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan Kepala Perpustakaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2.8.2. Pengembangan diri dengan pemanfaatan Waka kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
perpustakaan sekolah

6 2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan Kepala Perpustakaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


dan Perpustakaan Elektronik (e - library)

7 2.2.14 Pemberdayaan Multimedia kepala laboratorium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


8 2.2.2. Penyelenggaraan Remedial dan Pengayaan Waka Kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan Kepala Perpustakaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan


10 dan Perpustakaan Elektronik (e - library) Kepala Perpustakaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2.2.14. Pemberdayaan Multimedia Waka Kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2.2.17. Pengayaan TIK untuk memfasilitasi
12 kegiatan pembelajaran Waka Kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan Kepala Perpustakaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan Kepala Perpustakaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


dan Perpustakaan Elektronik (e - library)

24
Jadwal Kegiatan
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab Semester I Semester II
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
15 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan Kepala Perpustakaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan


16 Kepala Perpustakaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Perpustakaan Elektronik (e - library)

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 STANDAR PENILAIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.24.1. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan
1 Waka Kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harian

2 8.24.3. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan waka kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Akhir Semester
8.25.1. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan
3 waka kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harian
8.25.3. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Akhir
4 Semester waka kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 8.28.1. Pengembangan model penilaian yang waka kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


inovatif
6 8.28.2 Pelaksanaan model peniliana inovatif Waka Kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25
Jadwal Kegiatan
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab Semester I Semester II
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

7 8.26.1. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Harian Waka Kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 8.26.3. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Akhir Waka Kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Semester
9 8.26.3. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Akhir Waka Kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Semester
10 8.29.5 Pelaksanaan try out Waka Kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 8.27.1. Analisis Hasil Penilaian Waka Kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 8.28.3. Penginputan data nilai siswa berdasarkan waka kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


aplikasi ARD (Aplikasi Raport Digital)

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. SARANA PRASARANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5.16.1 Pembangunan Ruang Kelas Baru Waka Sarpras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26
Jadwal Kegiatan
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab Semester I Semester II
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2 5.13.3. Pemeliharaan Alat Elektronik Waka Sarpras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.13.4. Pembelian perawatan alat multi media
3 Waka Sarpras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pembelajaran

4 5.14.1. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang kelas Waka Sarpras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.14.2. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang


5 laboratorium Waka Sarpras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang media Waka Sarpras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


7 5.13.2. Pemeliharaan Alat Laboratorium Waka Sarpras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang media Waka Sarpras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27
Jadwal Kegiatan
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab Semester I Semester II
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
### Err:509 Err:509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. PEMBIAYAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.21. 5 Penyusunan Standar Biaya
1 kepala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sekolah/Madrasah
2 7.22.1 Penyediaan media informasi sekolah kepala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi
3 kepala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keuangan
6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi
4 Keuangan Kepala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi


5 Kepala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keuangan
6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi
6 Keuangan Kepala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi kepala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Keuangan
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28
Jadwal Kegiatan
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab Semester I Semester II
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Err:509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
### Err:509 Err:509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. JADWAL KEGIATAN RUTIN/OPERASIONAL TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Jadwal Kegiatan
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab Semester I Semester II
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
B. BIAYA OPERASIONAL 0
I BELANJA PEGAWAI 0
0 Belanja tidak langsung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Pembayaran Gaji PNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Pembayaran Gaji GTT/PTT dari APBD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
0 Belanja langsung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
1 Pembayaran Honorarium Guru tidak tetap (bulanan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###

29
Jadwal Kegiatan
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab Semester I Semester II
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2 Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap 0
(bulanan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
II Belanja Barang dan Jasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
1 Pembelian bahan habis pakai (ATK) Kantor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
2 Pembelian bahan habis pakai (Alat Olahraga;tenis 0
meja) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
3 Pembelian bahan habis pakai (Kebutuhan 0
Perpus/Laboratorium) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
4 Pembelian bahan habis pakai (Bahan Praktek) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
5 Pembelian alat listrik dan elektronik (lampu pijar, 0
battery kering) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
6 Pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
7 Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
8 Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
9 Pembelian pembelian obat - obatan UKS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
10 Pembayaran langganan Telepon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
11 Pembayaran langganan Air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
12 Pembayaran langganan Listrik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
13 Pembayaran Langganan Internet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
14 Pembayaran Langganan Media Cetak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
III Belanja Modal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
1 Perawatan dan pemeliharaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
2 Pembelian Komputer/Laptop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
3 Pembelian Printer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
4 Pengadaan Almari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###

30
Jadwal Kegiatan
No Program/Kegiatan Penanggung Jawab Semester I Semester II
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
5 Pengadaan Camera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
6 Pengadaan Mebelair Siswa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
7 Pengadaan Mebelair Guru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
IV Belanja Lain-lain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ###
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31
Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah
Tahun :
Madrasah :
Kecamatan :
Kabupaten/kota :
Provinsi :

PENDAPATAN
No Uraian Jumlah No
I Saldo Tahun Lalu 1
1.1
2 Pendapatan Rutin 1.2
2.1 Gaji PNS per tahun 1.3
2.2 Gaji Pegawai GTT/PTT (APBD) 1.4
1.5
3 Bantuan Operasional Sekolah 1.6
3.1 BOS Pusat 351,900,000.00 1.7
3.2 BOS Prop 0.00 1.8
3.3 BOS Kab/Kota 120,000,000.00
2
4 Bantuan 2.1
4.1 TPG 0.00
4.2 TF 0.00
4.3 PIP 0.00
4.4 Bantuan APBN 0.00 2.2
4.5 Lain-lain (Bantuan Luar Negeri) 0.00 2.3
2.4

5 Pendapatan Asli Sekolah 3.1


5.1 Komite Madrasah 0.00 3.2
5.2 Infaq 36,000,000.00 3.3
5.3 Donator 120,000,000.00 3.4
5.4 Usaha Madrasah 25,000,000.00 3.5

JUMLAH 652,900,000.00

Mengetahui, Menyetujui,
Ketua Komite Madrasah Kepala Madrasah

Dra. Siti Fatimatuzzuhroh, M.A. Hasani, S.Pd.I


-
giatan dan Anggaran Madrasah (RKAM)
2021
MI Miftahul Ulum Pulosari
Lumajang
Lumajang Menu
Jawa Timur

BELANJA
Uraian Jumlah
Program Pengembangan
Pengembangan Kedisiplinan (Standar Isi) 21,100,000.00
Pengembangan Kedisiplinan (Standar Kelulusan) 4,950,000.00
Pengembangan Kedisiplinan (Standar Pengelolaan) 5,090,000.00
Pengembangan Diri (Standar GTK) 5,500,000.00
Pengembangan Proses Pembelajaran (Standar Proses) 0.00
Pengembangan Proses Pembelajaran (Standar Penilaian) 550,000.00
Pengembangan Sarana Prasarana 7,950,000.00
Pengembangan Pembiayaan 0.00

Program Rutin Sekolah


Belanja Pegawai
Gaji PNS per tahun 0.00
Gaji Pegawai GTT/PTT (APBD) 0.00
Non PNS (Gaji Pegawai Tidak Tetap Dana BOS/Komite) 27,400,000.00
Belanja Barang dan Jasa 7,300,000.00
Belanja Modal 0.00
Belanja Lainnya 0.00

TPG 0.00
TF 0.00
PIP 0.00
Bantuan APBN 0.00
Lain-lain (Bantuan Luar Negeri) 0.00

JUMLAH 79,840,000.00

Dibuat, 2 Januari 2021 573,060,000.00


Bendahara/Penanggungjawab Kegiatan

Izah Asriyah, S.Pd.I


-
50%
45,140,000.00 45,140,000.00
45%
1.1 47% 1.1
1.2 40% 11% 1.2
1.3 35% 11% 1.3
1.4 30% 12% 1.4
1.5 0% 1.5
1.6 25% 47% 1% 1.6
1.7 20% 18% 1.7
1.8 0% 1.8
15%

10% 18%
11% 11% 12%
5% 0% 0%
0%
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

79,840,000.00
1.1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8
2.1
2.2
2.3
47%
11%

11%
12%
0%
1%
18%
0%

0%

1.8

0%
26%
6%
6%
7%
0%
1%

10%
0%
34%
9%
0%
B. RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH TAHUN 2021

PENDAPATAN BELANJA
No Uraian Jumlah No Uraian Jumlah
I Saldo Tahun Lalu 1 Program Pengembangan 50%
1.1 Pengembangan Kedisiplinan (Standar Isi) 21,100,000.00 1.1
2 Pendapatan Rutin - 1.2 Pengembangan Kedisiplinan (Standar Kelulusan) 4,950,000.00 1.2 45%
2.1 Gaji PNS per tahun - 1.3 Pengembangan Kedisiplinan (Standar Pengelolaan) 5,090,000.00 1.3
2.2 Gaji Pegawai GTT/PTT (APBD) - 1.4 Pengembangan Diri (Standar GTK) 5,500,000.00 1.4 40%
0 - 1.5 Pengembangan Proses Pembelajaran (Standar Proses) 0.00 1.5
3 Bantuan Operasional Sekolah - 1.6 Pengembangan Proses Pembelajaran (Standar Penilaian) 550,000.00 1.6 35%

3.1 BOS Pusat 351,900,000 1.7 Pengembangan Sarana Prasarana 7,950,000.00 1.7
30%
3.2 BOS Prop - 1.8 Pengembangan Pembiayaan 0.00 1.8
3.3 BOS Kab/Kota 120,000,000 0 0.00
25% 47%
0 - 2 Program Rutin Sekolah 0.00
4 Bantuan - 2.1 Belanja Pegawai 0.00
20%
4.1 TPG - Gaji PNS per tahun 0.00
4.2 TF - Gaji Pegawai GTT/PTT (APBD) 0.00
15%
4.3 PIP - Non PNS (Gaji Pegawai Tidak Tetap Dana BOS/Komite) 27,400,000.00
4.4 Bantuan APBN - 2.2 Belanja Barang dan Jasa 7,300,000.00
10%
4.5 Lain-lain (Bantuan Luar Negeri) - 2.3 Belanja Modal 0.00
0 - 2.4 Belanja Lainnya 0.00
5%
5 Pendapatan Asli Sekolah - 3.1 TPG 0.00
5.1 Komite Madrasah - 3.2 TF 0.00
0%
5.2 Infaq 36,000,000 3.3 PIP 0.00 1.1
5.3 Donator 120,000,000 3.4 Bantuan APBN 0.00
5.4 Usaha Madrasah 25,000,000 3.5 Lain-lain (Bantuan Luar Negeri) 0.00
JUMLAH 652,900,000.00 JUMLAH 79,840,000.00
Mengetahui, Menyetujui, Dibuat, 2 Januari 2021 573,060,000.00
Ketua Komite Madrasah Kepala Madrasah Bendahara/Penanggungjawab Kegiatan
0
0
0
Dra. Siti Fatimatuzzuhroh, M.A. Hasani, S.Pd.I Izah Asriyah, S.Pd.I
- -

27
PROSENTASE PROGRAM PENGEMBAGAN MADRASAH

50% 45,140,000.00 45,140,000.00


47% 1.1 47%
45% 11% 1.2 11%
11% 1.3
11%
40% 12% 1.4 12%
0% 1.5 0%
35% 1% 1.6
1%
18% 1.7 18%
30%
0% 1.8 0%

25% 47%

20%

15%

10% 18%
79,840,000.00
11% 11% 12% 1.1 0%
5%
1.2 6%
0% 0%
1.3 6%
0%
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.61.4 1.7 7%
1.8
1.5 0%
1.6 1%
1.7 10%
0%
1.8
2.1 34%
2.2 9%
2.3 0%

28
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH
TAHUN PELAJARAN :
Nama Madrasah :
MI Miftahul Ulum
Pulosari
Desa/Kecamatan : Lumajang
Kabupaten/Kota : Lumajang
Provinsi : Jawa Timur
Tahap I & II (Tahun Pelajaran)

Sumber Dana : BOS PUSAT

URAIAN Jumlah

A. KEDISIPLINAN
STANDAR (ISI, SKL, PENGELOLAAN)
1 1.1.1. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal 5,000,000
Pelajaran
2 1.1.16 Penyusunan Pengembangan Kurikulum 1,000,000
3 1.1.8. Penyusunan Program Perpustakaan 200,000
4 1.1.2. Penyusunan Program Tahunan 1,650,000
5 1.1.3. Penyusunan Program Semester 2,200,000
6 1.1.4. Pengembangan dan Validasi Silabus 0
7 1.1.5. Pengembangan RPP 0
8 1.1.7. Penyusunan Program BP/BK 0
9 1.1.6. Penyusunan Modul 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
0
0
0 0
0
Total Pengembangan Standar Isi 10,050,000
0 0 0
0 0 0
0 0
0 STANDAR KELULUSAN 0
1 3.9.1. Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal 2,750,000
2 3.9.2. Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
0 0 0
Total Pengembangan SKL 2,750,000
0 0 0
0 0 0
0 0
0 STANDAR PENGELOLAAN 0
1 6.19.12. Monitoring kegiatan belajar Mengajar 240,000
2 6.19.1. Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 100,000

3 6.19.2. Pelaksanaan Supervisi 100,000


4 6.19.3. Supervisi Akademik 250,000
5 6.19.4 Supervisi Non-Akademik 0
17 6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah 0
18 6.17.4. Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah 0
19 6.17.5. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM 0
20 6.17.7. Kajian-kajian yang sesuai dengan kondisi sekolah 0
masing-masing
21 6.20.2 Rakor Komite Sekolah 0
22 6.20.1 Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan 0
23 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0
24 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0
25 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0
0 0 0
0 0 0
Total Pengembangan Standar Pengelolaan 690,000
0 0 0
B. PENGEMBANGAN DIRI 0
0 0 0
1 4.12.4. Peningkatan Kompetensi Tenaga UKS 0
2 4.12.5. Peningkatan Kompetensi Tenaga Ekstrakurikuler 0
3 4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah 0
4 4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran 0
5 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran 0
6 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran 0
7 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
0 0 0
Total Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan 0
0 0 0
0 0 0
B. PENGEMBANGAN DIRI 0
0 STANDAR PROSES 0
15 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan 0
16 2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan 0
Perpustakaan Elektronik (e - library)
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
0 0 0
### Err:509 0
0 0 0
0 0 0
Total Pengembangan Standar Proses 0
0 0 0
0 0 0
0 0
1 8.24.1. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Harian 550,000
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
0 0 0
### Err:509 0
### Err:509 0
### Err:509 0
### Err:509 0
TOTAL PENGEMBANGAN PENGELOLAAN STANDAR PENILA 550,000
0 0 0
0 0 0
D. SARANA PRASARANA 0
1 5.16.1 Pembangunan Ruang Kelas Baru 0
2 5.13.3. Pemeliharaan Alat Elektronik 450,000
3 5.13.4. Pembelian perawatan alat multi media pembelajaran 0
4 5.14.1. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang kelas 6,000,000
5 5.14.2. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang laboratorium 0
6 5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang media 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
0 0 0
Total Pengembangan Standar Sarpras 6,450,000
0 0 0
0 0 0
E. PEMBIAYAAN 0
1 7.21. 5 Penyusunan Standar Biaya Sekolah/Madrasah 0
2 7.22.1 Penyediaan media informasi sekolah 0
3 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0
4 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0
5 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
0 0 0
Total Pengembangan Standar Pembiayaan 0
0 0 0
0 TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN
20,490,000
0 0 0
RENCANA
URAIAN PROGRAM OPERASIONAL RUTIN
PENERIMAAN
A.
0 BIAYA OPERASIONAL RUTIN 0
I BELANJA PEGAWAI 0
0 Belanja tidak langsung 0
1 Pembayaran Gaji PNS 0
2 Pembayaran Gaji GTT/PTT dari APBD 0
0 Belanja langsung 42,000,000
1 Pembayaran Honorarium Guru tidak tetap (bulanan) 26,400,000
0 0 0
II Belanja Barang dan Jasa 0
1 Pembelian bahan habis pakai (ATK) Kantor 4,800,000
2 Pembelian bahan habis pakai (Alat Olahraga;tenis meja) 0
3 Pembelian bahan habis pakai (Kebutuhan 0
Perpus/Laboratorium)
4 Pembelian bahan habis pakai (Bahan Praktek) 0
5 Pembelian alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 0

6 Pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya 0


7 Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0
8 Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas 0
9 Pembelian pembelian obat - obatan UKS 0
10 Pembayaran langganan Telepon 0
11 Pembayaran langganan Air 0
12 Pembayaran langganan Listrik 1,800,000
13 Pembayaran Langganan Internet 3,000,000
14 Pembayaran Langganan Media Cetak 0
0 0 0
III Belanja Modal 0
1 Perawatan dan pemeliharaan 0
2 Pembelian Komputer/Laptop 0
3 Pembelian Printer 0
4 Pengadaan Almari 0
5 Pengadaan Camera 0
6 Pengadaan Mebelair Siswa 0
7 Pengadaan Mebelair Guru 0
0 0 0
IV Belanja Lain-lain 0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 TOTAL BIAYA OPERASIONAL 46,800,000
0 TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL 67,290,000

0 BOS (PUSAT, BOSDA, PENDAPATAN ASLI MADRASAH) 351,900,000


0 SELISIH 273,610,000
ANGGARAN MADRASAH Menu
2021 Utama

Formulir BOS - K1
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

TAHAP
I II

0 0
0 0

0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0
- -
0 0
TAHAP
I II

0 0

0 0
0 0

0 0

- -
0 0

0 0
0 0
BUKU KAS UMUM
TAHUN PELAJARAN : 2021
Nama Madrasah : MI Miftahul Ulum Pulosari
Desa/Kecamatan : Lumajang
Kabupaten/Kota : Lumajang
Provinsi : Jawa Timur

NO TANGGAL NO. KODE NO BUKTI URAIAN

A. PENGEMBANGAN
1 1.1.1. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal
Pelajaran
2 1.1.16 Penyusunan Pengembangan Kurikulum
3 1.1.8. Penyusunan Program Perpustakaan
4 1.1.2. Penyusunan Program Tahunan
5 1.1.3. Penyusunan Program Semester
6 1.1.4. Pengembangan dan Validasi Silabus
7 1.1.5. Pengembangan RPP
8 1.1.7. Penyusunan Program BP/BK
9 1.1.6. Penyusunan Modul
18
19
20
21
22
23
0 3.9.1. Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal
3.9.2. Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
3.10.1. Pelaksanaan Test Peningkatan Mutu (TPM)
3.10.2. Kompetensi Pengembangan Status Sekolah

0
0
0
0
0
STANDAR PENGELOLAAN
6.19.12. Monitoring kegiatan belajar Mengajar
6.19.1. Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Evaluasi

6.19.2. Pelaksanaan Supervisi


6.19.3. Supervisi Akademik
6.19.4 Supervisi Non-Akademik
6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah
6.17.4. Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah
6.17.5. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM
6.17.7. Kajian-kajian yang sesuai dengan kondisi sekolah
masing-masing
6.20.2 Rakor Komite Sekolah
6.20.1 Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan
6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan
6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan
6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan
0
0
0
0
0
0
0
STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
4.11.7. Penyelenggaraan Guru Berprestasi
4.11.2. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah
4.11.8. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS
4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran
4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah
4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran
4.11.5. Penyelenggaraan Kursus ICT
4.11.6. Penyelenggaraan Kursus Bahasa Inggris Guru dan
Karyawan
4.11.7. Penyelenggaraan Guru Berprestasi
4.12.1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Ketatausahaan
4.12.3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Laboratorium
4.12.2. Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan
4.12.4. Peningkatan Kompetensi Tenaga UKS
4.12.5. Peningkatan Kompetensi Tenaga Ekstrakurikuler
4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah
4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran
4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran
4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran
4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran
0
0
0
0
0
STANDAR PROSES
2.8.9. Pengembangan pendidikan karakter/penumbuhan budi
pekerti, dan kegiatan program perlibatan keluarga di sekolah
2.2.1. Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar
2.3.6 Pelaksanaan Pendalaman Materi
2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan
2.8.2. Pengembangan diri dengan pemanfaatan perpustakaan
sekolah
2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan
Perpustakaan Elektronik (e - library)
2.2.14 Pemberdayaan Multimedia
2.2.2. Penyelenggaraan Remedial dan Pengayaan
2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan
2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan
Perpustakaan Elektronik (e - library)
2.2.14. Pemberdayaan Multimedia
2.2.17. Pengayaan TIK untuk memfasilitasi kegiatan
pembelajaran
2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan
2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan
Perpustakaan Elektronik (e - library)
2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan
2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan
Perpustakaan Elektronik (e - library)

0
Err:509
0
0
0
0
0
STANDAR PENILAIAN
8.24.1. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Harian
0
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
0
0
0
0
5.16.1 Pembangunan Ruang Kelas Baru
5.13.3. Pemeliharaan Alat Elektronik
5.13.4. Pembelian perawatan alat multi media pembelajaran
5.14.1. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang kelas
URAI 0
AN
PRO0 TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN

GRA0 0
M
OPER
ASIO
NALA.
RUTI0 BIAYA OPERASIONAL RUTIN
N
I BELANJA PEGAWAI
0 Belanja tidak langsung
1 Pembayaran Gaji PNS
2 Pembayaran Gaji GTT/PTT dari APBD
0 Belanja langsung
1 Pembayaran Honorarium Guru tidak tetap (bulanan)
0 0
II Belanja Barang dan Jasa
1 Pembelian bahan habis pakai (ATK) Kantor
2 Pembelian bahan habis pakai (Alat Olahraga;tenis meja)
3 Pembelian bahan habis pakai (Kebutuhan
Perpus/Laboratorium)
4 Pembelian bahan habis pakai (Bahan Praktek)
5 Pembelian alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)

6 Pembelian perangko, materai dan benda pos lainnya


7 Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih
8 Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas
9 Pembelian pembelian obat - obatan UKS
10 Pembayaran langganan Telepon
11 Pembayaran langganan Air
12 Pembayaran langganan Listrik
13 Pembayaran Langganan Internet
14 Pembayaran Langganan Media Cetak
0 0
III Belanja Modal
1 Perawatan dan pemeliharaan
2 Pembelian Komputer/Laptop
3 Pembelian Printer
4 Pengadaan Almari
5 Pengadaan Camera
6 Pengadaan Mebelair Siswa
7 Pengadaan Mebelair Guru
0 0
IV Belanja Lain-lain
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 TOTAL BIAYA OPERASIONAL
0 TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL

0 BOS (PUSAT, BOSDA, PENDAPATAN ASLI MADRASAH)


0 SELISIH
Menu
Utama
Formulir BOS - K2
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

PENDAPATAN PENGELUARAN
SALDO
(DEBET) (KREDIT)

5,000,000 5,000,000

1,000,000 1,000,000
200,000 200,000
1,650,000 1,650,000
2,200,000 2,200,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
10,050,000 0 10,050,000
0 0
0 0
0 0
0 0
2,750,000 2,750,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2,750,000 0 2,750,000
0 0
0 0
0 0
0 0
240,000 240,000
100,000 100,000
100,000 100,000
250,000 250,000
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
690,000 0 690,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
550,000 550,000

0 0
0 0
0 0
0 0

0 0

0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0

550,000 0 550,000
0 0
0 0
0 0
0 0
450,000 450,000
0 0
6,000,000 6,000,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
6,450,000 0 6,450,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
20,490,000 - 20,490,000
0 0 0
RENCANA RENCANA
SALDO
PENERIMAAN PENGELUARAN

0
0 0
0 0
0 0
0 0
42,000,000 42,000,000
26,400,000 26,400,000
0 0
0 0
4,800,000 4,800,000
0 0
0 0

0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1,800,000 1,800,000
3,000,000 3,000,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
46,800,000 - 46,800,000
67,290,000 0 67,290,000

351,900,000 0
273,610,000 351,900,000
LAPORAN KEGIATAN TAHUNAN MADRASAH
TABEL : D-4
Nama Madrasah : MI Miftahul Ulum Pulosari
Kecamatan : Lumajang
Kabupaten/Kot : Lumajang
Provinsi : Jawa Timur

% KESENJA
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA BIAYA REALISASI CAPAIA NGAN PENYEBAB TINDAK LANJUT ALASAN/ KETERANGAN
N CAPAIAN
A. KEDISIPLINAN

0 STANDAR ISI 0
1.1.1. Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal
1 Pelajaran 5,500,000 5,000,000 91% 9%
2 1.1.16 Penyusunan Pengembangan Kurikulum 7,000,000 7,000,000 100% 0%
3 1.1.8. Penyusunan Program Perpustakaan 2,000,000 2,000,000 100% 0%
4 1.1.2. Penyusunan Program Tahunan 1,650,000 0% 100%
5 1.1.3. Penyusunan Program Semester 2,200,000 0% 100%
6 1.1.4. Pengembangan dan Validasi Silabus 1,650,000 0% 100%
7 1.1.5. Pengembangan RPP 1,100,000 0% 100%
8 1.1.7. Penyusunan Program BP/BK 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 1.1.6. Penyusunan Modul 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 1.1.8. Penyusunan Program Perpustakaan 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 1.1.13. Penyusunan Program Pengelolaan Multimedia 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 1.1.6. Penyusunan Modul 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 1.1.6. Penyusunan Modul 0 #DIV/0! #DIV/0!
14 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 0 #DIV/0! #DIV/0!
16 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 0 #DIV/0! #DIV/0!
21 0 #DIV/0! #DIV/0!
22 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 0 #DIV/0! #DIV/0!

0 STANDAR KELULUSAN 0
1 3.9.1. Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal 2,750,000 0% 100%
2 3.9.2. Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 1,650,000 0% 100%
3 3.10.1. Pelaksanaan Test Peningkatan Mutu (TPM) 550,000 0% 100%
4 3.10.2. Kompetensi Pengembangan Status Sekolah 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 0 #DIV/0! #DIV/0!
6 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 0 #DIV/0! #DIV/0!
14 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 #DIV/0! #DIV/0!
16 #DIV/0! #DIV/0!
17 #DIV/0! #DIV/0!
18 #DIV/0! #DIV/0!
19 #DIV/0! #DIV/0!
20 #DIV/0! #DIV/0!
21 #DIV/0! #DIV/0!
22 #DIV/0! #DIV/0!
23 #DIV/0! #DIV/0!
24 #DIV/0! #DIV/0!
25 #DIV/0! #DIV/0!
0
0 STANDAR PENGELOLAAN 0
1 6.19.12. Monitoring kegiatan belajar Mengajar 240,000 0% 100%
6.19.1. Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan
100,000 0% 100%
2 Evaluasi
3 6.19.2. Pelaksanaan Supervisi 100,000 0% 100%
4 6.19.3. Supervisi Akademik 250,000 0% 100%
5 6.19.4 Supervisi Non-Akademik 0 #DIV/0! #DIV/0!
6.17.16 Pengembangan madarsah hijau, madrsah ramah
2,000,000 0% 100%
6 anak/literasi, madrasah adiwiyata
6.17.9 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
7 2,400,000 0% 100%
Sekolah (SIM)
6.19.1. Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan
0 #DIV/0! #DIV/0!
8 Evaluasi
9 6.19.2. Pelaksanaan Supervisi 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 6.19.3. Supervisi Akademik 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 6.17.2. Penyusunan Profil Sekolah 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 6.17.3. Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah 0 #DIV/0! #DIV/0!
14 6.17.4. Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 6.17.5. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM 0 #DIV/0! #DIV/0!
16 6.19.6. Supervisi Perpustakaan 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 6.17.4. Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 6.17.5. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RKAM 0 #DIV/0! #DIV/0!
6.17.7. Kajian-kajian yang sesuai dengan kondisi sekolah
0 #DIV/0! #DIV/0!
20 masing-masing
21 6.20.2 Rakor Komite Sekolah 0 #DIV/0! #DIV/0!
22 6.20.1 Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 #DIV/0! #DIV/0!

0 STANDAR TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN 0


1 4.11.7. Penyelenggaraan Guru Berprestasi 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 4.11.2. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 4.11.8. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah 0 #DIV/0! #DIV/0!
6 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 4.11.5. Penyelenggaraan Kursus ICT 5,500,000 0% 100%
4.11.6. Penyelenggaraan Kursus Bahasa Inggris Guru dan
8 Karyawan 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 4.11.7. Penyelenggaraan Guru Berprestasi 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 4.12.1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Ketatausahaan 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 4.12.3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Laboratorium 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 4.12.2. Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 4.12.4. Peningkatan Kompetensi Tenaga UKS 0 #DIV/0! #DIV/0!
14 4.12.5. Peningkatan Kompetensi Tenaga Ekstrakurikuler 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah 0 #DIV/0! #DIV/0!
16 4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 0 #DIV/0! #DIV/0!
21 0 #DIV/0! #DIV/0!
22 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 0 #DIV/0! #DIV/0!
0

0 STANDAR PROSES 0
2.8.9. Pengembangan pendidikan karakter/penumbuhan
budi pekerti, dan kegiatan program perlibatan keluarga di
1 sekolah 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 2.2.1. Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 2.3.6 Pelaksanaan Pendalaman Materi 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan 0 #DIV/0! #DIV/0!
2.8.2. Pengembangan diri dengan pemanfaatan
5 perpustakaan sekolah 0 #DIV/0! #DIV/0!
2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan
6 Perpustakaan Elektronik (e - library) 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 2.2.14 Pemberdayaan Multimedia 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 2.2.2. Penyelenggaraan Remedial dan Pengayaan 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan 0 #DIV/0! #DIV/0!
2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan
10 Perpustakaan Elektronik (e - library) 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 2.2.14. Pemberdayaan Multimedia 0 #DIV/0! #DIV/0!
2.2.17. Pengayaan TIK untuk memfasilitasi kegiatan
12 pembelajaran 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan 0 #DIV/0! #DIV/0!
2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan
14 Perpustakaan Elektronik (e - library) 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan 0 #DIV/0! #DIV/0!
2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan
16 Perpustakaan Elektronik (e - library) 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 0 #DIV/0! #DIV/0!
21 0 #DIV/0! #DIV/0!
22 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 0 #DIV/0! #DIV/0!
0
Err:509
0 STANDAR PENILAIAN 0
1 8.24.1. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Harian 550,000 0% 100%
8.24.3. Penyusunan kisi-kisi Penilaian/Ulangan Akhir 0
2 Semester #DIV/0! #DIV/0!
3 8.25.1. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Harian 0 #DIV/0! #DIV/0!
8.25.3. Penyusunan Soal Penilaian/Ulangan Akhir Semester 0
4 #DIV/0! #DIV/0!
5 8.28.1. Pengembangan model penilaian yang inovatif 0 #DIV/0! #DIV/0!
6 8.28.2 Pelaksanaan model peniliana inovatif 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 8.26.1. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Harian 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 8.26.3. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Akhir Semester 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 8.26.3. Pelaksanaan Penilaian/Ulangan Akhir Semester 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 8.29.5 Pelaksanaan try out 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 8.27.1. Analisis Hasil Penilaian 0 #DIV/0! #DIV/0!
8.28.3. Penginputan data nilai siswa berdasarkan aplikasi 0
12 ARD (Aplikasi Raport Digital) #DIV/0! #DIV/0!
13 0 #DIV/0! #DIV/0!
14 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 0 #DIV/0! #DIV/0!
16 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 0 #DIV/0! #DIV/0!
21 0 #DIV/0! #DIV/0!
22 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 0 #DIV/0! #DIV/0!
0

SARANA PRASARANA
1 5.16.1 Pembangunan Ruang Kelas Baru 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 5.13.3. Pemeliharaan Alat Elektronik 450,000 450,000 100% 0%
3 5.13.4. Pembelian perawatan alat multi media pembelajaran 0
#DIV/0! #DIV/0!
4 5.14.1. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang kelas 7,500,000 0% 100%
5 5.14.2. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang laboratorium 0 #DIV/0! #DIV/0!
6 5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang media 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 5.13.2. Pemeliharaan Alat Laboratorium 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang media 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 0 #DIV/0! #DIV/0!
14 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 0 #DIV/0! #DIV/0!
16 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 0 #DIV/0! #DIV/0!
21 0 #DIV/0! #DIV/0!
22 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
0

PEMBIAYAAN
1 7.21. 5 Penyusunan Standar Biaya Sekolah/Madrasah 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 7.22.1 Penyediaan media informasi sekolah 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 #DIV/0! #DIV/0!
6 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan 0 #DIV/0! #DIV/0!
8 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 0 #DIV/0! #DIV/0!
13 0 #DIV/0! #DIV/0!
14 0 #DIV/0! #DIV/0!
15 0 #DIV/0! #DIV/0!
16 0 #DIV/0! #DIV/0!
17 0 #DIV/0! #DIV/0!
18 0 #DIV/0! #DIV/0!
19 0 #DIV/0! #DIV/0!
20 0 #DIV/0! #DIV/0!
21 0 #DIV/0! #DIV/0!
22 0 #DIV/0! #DIV/0!
23 0 #DIV/0! #DIV/0!
24 0 #DIV/0! #DIV/0!
25 0 #DIV/0! #DIV/0!
0

B BIAYA OPERASIONAL -

I BELANJA PEGAWAI
0 Belanja tidak langsung
1 Pembayaran Gaji PNS 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Pembayaran Gaji GTT/PTT dari APBD 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 Belanja langsung
1 Pembayaran Honorarium Guru tidak tetap (bulanan26,400,000 0 100%
2 Pembayaran Honorarium Pegawai tidak tetap (bul 1,000,000 0 100%
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
II Belanja Barang dan Jasa
1 Pembelian bahan habis pakai (ATK) Kantor 2,500,000 0 100%
2 Pembelian bahan habis pakai (Alat Olahraga;tenis 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Pembelian bahan habis pakai (Kebutuhan Perpus/ 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 Pembelian bahan habis pakai (Bahan Praktek) 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 Pembelian alat listrik dan elektronik (lampu pijar, b0 #DIV/0! #DIV/0!
6 Pembelian perangko, materai dan benda pos lainny0 #DIV/0! #DIV/0!
7 Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pember0 #DIV/0! #DIV/0!
8 Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas 0 #DIV/0! #DIV/0!
9 Pembelian pembelian obat - obatan UKS 0 #DIV/0! #DIV/0!
10 Pembayaran langganan Telepon 0 #DIV/0! #DIV/0!
11 Pembayaran langganan Air 0 #DIV/0! #DIV/0!
12 Pembayaran langganan Listrik 1,800,000 0 100%
13 Pembayaran Langganan Internet 3,000,000 0 100%
14 Pembayaran Langganan Media Cetak 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
III Belanja Modal
1 Perawatan dan pemeliharaan 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 Pembelian Komputer/Laptop 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 Pembelian Printer 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 Pengadaan Almari 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 Pengadaan Camera 0 #DIV/0! #DIV/0!
6 Pengadaan Mebelair Siswa 0 #DIV/0! #DIV/0!
7 Pengadaan Mebelair Guru 0 #DIV/0! #DIV/0!
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
IV Belanja Lain-lain
1 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
2 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
3 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
4 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
5 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
6 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
TOTAL REALISASI PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL 79,840,000 14,450,000 0.180987 82%
TOTAL BIAYA PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL 652,900,000 0 100%
RENCANA KERJA JANGKA MENENGAH
( RKJM )
PERIODE : 2021 - 2024

FOTO LEMBAGA

MI Miftahul Ulum Pulosari

JL. ARGOPURO GANG PESANTREN NO. 31 LUMAJANG KECAMATAN LUMAJANG

LUMAJANG

2021
KOP LEMBAGA

LEMBAR PENETAPAN

Berdasarkan kajian Tim Penjamin Mutu MI Miftahul Ulum Pulosari serta


memperhatikan saran dan pendapat Komite Madrasah maka dengan ini Rencana Kerja
Jangka Menengah MI Miftahul Ulum Pulosari untuk tahun anggaran 2021 sampai
dengan 2024 kami tetapkan dan kami nyatakan berlaku mulai tahun 2021.

Ditetapkan di : Lumajang
Tanggal : 22 Januari 2021
Ketua Komite, Kepala Madrasah

Dra. Siti
Fatimatuzzuhroh, Hasani, S.Pd.I
M.A. NIP. -

Mengetahui
Ketua Pengurus Yayasan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Pulosari

M
KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan
rahmat, taufiq, hidayah serta karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan
Rencana kerja jangka menengah (RKJM) dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti.

Rencana kerja jangka menengah ini kami susun secara strategis, realistis untuk jangka
waktu 4 tahun, sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk mencapai
tujuan dan cita–cita pemangku kepentingan di MI Miftahul Ulum Pulosari Kecamatan
Lumajang Lumajang dan mudah-mudahan dalam pelaksanaannya tidak ada aral yang
berarti dan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai sasaran yang kita
harapkan bersama.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kementerian Agama, Kepala
Madrasah, Pengurus Komite, Guru dan Murid serta pemangku kepentingan lainnya atas
bantuan pemikiran, masukan dan saran yang disampaikan kepada kami sehingga kami
dapat menyelesaikan penyusunan RKJM ini tepat pada waktunya.

Kami sadari bahwa penyusunan RKJM ini masih kurang sempurna, oleh karena itu kami
mohon maaf apabila dalam penyusunan RKJM ini terdapat kekurangan dan kehilafan.
Kami akan berusaha mereview RKJM ini setiap tahun sehingga sesuai dengan kebutuhan
madrasah dan memenuhi harapan masyarakat.
Mudah-mudahan Allah Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan di dalam
kami merealisasikan dan menjalankan program empat tahunan ini.

Terima kasih.

Lumajang, 22 Januari 2021

Tim Penyusun
DAFTAR ISI

Halaman Judul
Lembar Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I : PENDAHULUAN
A.   Latar Belakang ...........................................................................................................
B.   Tujuan Penyusunan RKJM ..........................................................................................
C.   Landasan Hukum ......................................................................................................
D.   Manfaat RKJM .........................................................................................................

BAB II : VISI MISI MADRASAH


A.  Identitas Madrasah ....................................................................................................
B.   Visi Madrasah ...........................................................................................................
C.   Misi Madrasah ...........................................................................................................
D.  Tujuan Madrasah .......................................................................................................

BAB III : PROFIL MADRASAH BERDASARKAN LIMA BUDAYA MUTU


A.   Kedisiplinan Warga Madrasah .................................................................................
B.   Pengembangan Diri Guru dan Tenaga Kependidikan .................................................
C.   Persiapan, Pelaksanaan dan Penilaian Proses Pembelajaran .......................................
D.   Penggunaan Materi Pembelajaran ..............................................................................
E.   Perencanaan Pembiayaan ..........................................................................................

BAB IV : RENCANA KERJA JANGKA MENENGAH


A.   Program Kerja Madrasah ..........................................................................................
B.   Jadwal Rencana kerja jangka menengah ....................................................................

BAB V : RENCANA PENDANAAN MADRASAH


A.   Rencana Biaya Pengembangan 8 Standar (D2) .........................................................
B.   Operasional / Rutin (D2) ........................................................................................
C.   Sumber Pendanaan (D3) ................................................................................................
D.   Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) 2021/2022 ...........................

BAB VI : PENUTUP
A.   Kesimpulan ...........................................................................................................
B.   Saran ...............................................................................................................
BAB 1
PENDAHULUAN

A.   Latar belakang

Penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah sebenarnya


merupakan jawaban dari semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh
Madrasah sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan di
Madrasah.
Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat tersebut, madrasah diharapkan
memiliki alternatif kebijakan / langkah yang dapat diterima oleh masyarakat. Segala
potensi yang ada di Madrasah dioptimalkan agar menjadi madrasah yang berprestasi,
berdisiplin, berbudaya, dilandasi iman dan taqwa.

Untuk mewujudkan tujuan di atas perlu dilaksanakan berbagai macam kegiatan


yang antara lain:
1: Pemantapan pelaksanaan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan orang tua murid.
2: Peningkatan jumlah jenis dan mutu layanan sebagai peningkatan dan pemerataan
pelayanan pendidikan.
3: Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sebagai usaha pelayanan
pendidikan yang merata.
4: Peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pada peningkatan mutu
pembelajaran dan hasil evaluasi belajar (output) serta dapat bersaing dengan
satuan pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan selanjutnya (outcome).

Kegiatan – kegiatan tersebut di atas harus ditunjang dengan pelayanan


administrasi Madrasah yang terencana, teratur, terarah, dan berkesinambungan yang
dituangkan dalam bentuk Rencana kerja jangka menengah (RKJM).

Rencana kerja jangka menengah ini dimaksudkan agar dapat dipergunakan


sebagai kerangka acuan oleh Kepala Madrasah dalam mengambil kebijakan dan
sebagai pedoman dalam pengelolaan madrasah.

B.   Tujuan RKJM

Secara umum tujuan Penyusunan RKJM antara lain :


1: Mengetahui semua potensi Madrasah yang ada untuk dapat diolah dan
2: dikembangkan
Sebagai pedoman operasional dalam mengelola Madrasah selama satu tahun
pelajaran dan tahun – tahun berikutnya.
3: Sebagai tolok ukur keberhasilan / ketidak berhasilan dalam mengelola Madrasah
selama satu tahun pelajaran.
4: Mengetahui permasalahan – permasalahan yang timbul di Madrasah yang
kemudian menjadi hambatan, peluang atau ancaman pengembangan Madrasah

40
Secara khusus agar para pelaksana pendidikan dapat :
1: Melaksanakan tugas secara tertib, berdaya guna dan terarah.
2: Melaksanakan administrasi pendidikan secara rapi dan teratur
3: Melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kalender pendidikan dan
kelender kegiatan Madrasah dengan hasil yang lebih optimal.

C. Landasan Hukum

Secara umum tujuan Penyusunan RKJM antara lain :


1: UU Nomor 20 / 2003 tentang sistem pendidikan nasional ;
2: Undang – undang nomor 25 tahun 2004 Tentang sistem perencanaan
3: Pembanginan Nasional
PP No. 19 / 2005 ; standar nasional pendidikan yang diubah ke PP No. 32
tentang
tahun 2013 dan di ubah lagi ke dalam PP No. 13 tahun 2015 pasal 53 ”Setiap
satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan
penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang
meliputi masa 4 tahun” ;
4: Permendiknas 19 / 2007 tentang standar pengelola pendidikan.
5: Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang ”Pendanaan Pendidikan”.
6: Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang ”Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan”.
7: Peraturan Pemerintah No 66 tentang ”Perubahan atas Peraturan Pemerintah
No.17 Tahun 2010 tentang ”Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan”.
8: Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.
9: PMA No.58 Tahun 2017 Pasal 5 bahwa kepala madrasah bertanggung jawab
menyusun rencana kerja jangka menengah (RKJM) untuk masa 4 tahun dan
menyusun rencana kerja tahunan (RKT);
10: Keputusan Dirjen Pendis Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Juknis Pengelolaan
BOP pada RA dan BOS pada madrasah untuk tahun anggaran 2021.

D. Manfaat RKJM

RKJM sangat bermanfaat bagi madrasah karena dapat dijadikan sebagai :


1: Pedoman kerja untuk perbaikan dan pengembangan Madrasah.
2: Sarana untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan
3: Madrasah.
Bahan untuk mengajukan usulan pendanaan pengembangan Madrasah.

41
BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN MADRASAH

A. Identitas Madrasah

1.  Nama Madrasah : MI Miftahul Ulum Pulosari


2.  NSM/NPSN :
3.  Yayasan yang Menaungi
:
4.  Status Akreditasi :
5.  Alamat Madrasah :

6.  Tahun Berdiri :


7.  Ijin Operasional :
8.  Kepala Madrasah :
9.  Jumlah Pendidik :
Pendidikan Jabatan
NO Nama NIP / NUPTK Tempat, Tanggal Lahir Alamat
Terakhir Tambahan

Kamad

10. Data Peserta didik :


Kelas
1A 1B 1 1A 1B 1 1A 1B Jumlah
L/P
L
P
Jumlah

B. Visi Madrasah

Sesuai dengan rumusan visi yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan
nomor 123/.../........../..................../ tentang visi misi MI Miftahul Ulum Pulosari
Kecamatan Lumajang Lumajang

42
Visi Madrasah kami yaitu “………………………..”

Indikator dari visi di atas adalah:


1: (Tulis Indikator Visi)
2: (Tulis Indikator Visi)
3: (Tulis Indikator Visi)
4: (Tulis Indikator Visi)
5: (Tulis Indikator Visi)
6: (Tulis Indikator Visi)

C. Misi Madrasah

Untuk mencapai visi di atas, maka madrasah kami memiliki misi:


1: (Tulis Indikator Misi)
2: (Tulis Indikator Misi)
3: (Tulis Indikator Misi)
4: (Tulis Indikator Misi)
5: (Tulis Indikator Misi)
6: (Tulis Indikator Misi)
6: (Tulis Indikator Misi)

D. Tujuan Madrasah

Mengacu pada visi dan misi madrasah, serta tujuan umum pendidikan, maka
tujuan madrasah kami adalah sebagai berikut :
1: (Tulis Indikator Tujuan)
2: (Tulis Indikator Tujuan)
3: (Tulis Indikator Tujuan)
4: (Tulis Indikator Tujuan)
5: (Tulis Indikator Tujuan)
6: (Tulis Indikator Tujuan)
6: (Tulis Indikator Tujuan)

43
BAB III
PROFIL MADRASAH BERDASARKAN LIMA BUDAYA MUTU

A. Aspek Kedisiplinan Warga Madrasah


1: #N/A

2: Selama 2 semester terakhir, 95% guru hadir di kelas sesuai jadwal dan waktu
yang ditetapkan oleh madrasah
3: #N/A

4: #N/A

5: #N/A

6: #N/A

7: #N/A

B. Aspek Pengembangan Diri Guru dan Tenaga Kependidikan


1: #N/A

2: #N/A

3: #N/A

4: #N/A

5: #N/A

6: #N/A

C. Aspek Persiapan, Pelaksanaan dan Penilaian Proses Pembelajaran


1: 95% guru telah menyusun RPP matapelajaran yang diampunya sesuai ketentuan

2: #N/A
44
#N/A

3: #N/A

4: #N/A

5: #N/A

6: #N/A

7: #N/A

D. Aspek Penggunaan Materi Pembelajaran


1: #N/A

2: #N/A

3: #N/A

4: #N/A

5: #N/A

E. Aspek Perencanaan Pembiayaan


1: #N/A

2: #N/A

3: #N/A

4: #N/A

45
BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan program dan pendanaan Rencana kerja jangka menengah, dapat


disimpulkan:
1: Profesionalisme para pelaksana pendidikan adalah faktor penting untuk
tercapainya peningkatan mutu seperti yang diprogramkan dalam Rencana Kerja
2: Jangka
RKJM Menengah (RKJM).
dibuat untuk menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di
Madrasah.
3: Manajemen madrasah yang transparan, akomodatif dan demokratif mutlak
diperlukan untuk pengembangan madrasah ke arah yang lebih baik.
4: Keterlibatan dan dukungan para stakeholder madrasah akan sangat membantu
meningkatkan mutu pendidikan.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian di atas dapat berikan saran – saran :


1: Agar pengembangan Madrasah dapat tercapai seperti yang direncanakan,
diperlukan kebersamaan semua pihak yang terkait, terutama pihak Madrasah ,
2: orang tua murid,
Madrasah masyarakat,
hendaknya serta stakeholder
lebih transparan denganlainnya.
melibatkan secara aktif Pengurus
Komite dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan madrasah.
3: Untuk mewujudkan rasa percaya masyarakat terhadap madrasah, semua kegiatan
termasuk pengelolaan keuangan dan kesiswaan perlu melibatkan dan dilaporkan
secara terbuka kepada stakeholder yang terkait

Semoga Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) ini dapat bermanfaat bagi
kita semua sehingga dapat mendorong peningkatan Profesionalisme Guru dan
peningkatan Mutu Pendidikan utamanya di MI Miftahul Ulum Pulosari Kecamatan
Lumajang Lumajang. Amin

40
RENCANA KERJA TAHUNAN MADRASAH
( RKTM )
TAHUN 2021

FOTO LEMBAGA

MI Miftahul Ulum Pulosari

JL. ARGOPURO GANG PESANTREN NO. 31 LUMAJANG KECAMATAN LUMAJANG

LUMAJANG

2021
KOP LEMBAGA

LEMBAR PENETAPAN

Berdasarkan kajian Tim Penjamin Mutu MI Miftahul Ulum Pulosari serta


memperhatikan saran dan pendapat Komite Madrasah maka dengan ini Rencana Kerja
Tahunan Madrasah MI Miftahul Ulum Pulosari untuk tahun anggaran 2021 dan kami
dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Lumajang
Tanggal : 22 Januari 2021
Ketua Komite, Kepala Madrasah

Dra. Siti
Fatimatuzzuhroh, Hasani, S.Pd.I
M.A. NIP. -

Mengetahui
Ketua Pengurus Yayasan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Pulosari

M
KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan
rahmat, taufiq, hidayah serta karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan
Rencana Kerja Tahunan Madrasah (RKTM) dengan lancar dan tanpa hambatan yang
berarti.
Rencana Kerja Tahunan Madrasah ini kami susun secara strategis, realistis untuk jangka
waktu 1 tahun, sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk mencapai
tujuan dan cita–cita pemangku kepentingan di MI Miftahul Ulum Pulosari Kecamatan
Lumajang Lumajang dan mudah-mudahan dalam pelaksanaannya tidak ada aral yang
berarti dan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai sasaran yang kita
harapkan bersama.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kementerian Agama, Kepala
Madrasah, Pengurus Komite, Guru dan Murid serta pemangku kepentingan lainnya atas
bantuan pemikiran, masukan dan saran yang disampaikan kepada kami sehingga kami
dapat menyelesaikan penyusunan RKTM ini tepat pada waktunya.

Kami sadari bahwa penyusunan RKTM ini masih kurang sempurna, oleh karena itu kami
mohon maaf apabila dalam penyusunan RKTM ini terdapat kekurangan dan kehilafan.
Kami akan berusaha mereview RKTM ini setiap tahun sehingga sesuai dengan kebutuhan
madrasah dan memenuhi harapan masyarakat.
Mudah-mudahan Allah Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan di dalam
kami merealisasikan dan menjalankan program empat tahunan ini.

Terima kasih.

Lumajang, 22 Januari 2021

Tim Penyusun
DAFTAR ISI

Halaman Judul
Lembar Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I : PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang ........................................................................................................
B.     Landasan Hukum ......................................................................................................
C.     Tujuan RKTM ........................................................................................................
D.    Manfaat RKTM ........................................................................................................

BAB II : JADWAL KERJA TAHUNAN MADRASAH (RKTM)


A. Jadwal Kegiatan Pengembangan tahun 2021 ................................................................
B. Jadwal Kegiatan Rutin/Operasional tahun 2021 ..........................................................

BAB III : RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH (RKAM)


A. Rencana Biaya dan Sumber Pendanaan tahun 2021 .....................................................
B. Rencana Kegiatan dan Angaran Madrasah tahun 2021 ..................................................

BAB IV : PENUTUP
A.   Kesimpulan ..........................................................................................................
B.   Saran ................................................................................................................

LAMPIRAN
LAMPIRAN 1. dokumentasi kegiatan
LAMPIRAN 2 : LAPORAN KEGIATAN TAHUNAN (LKT)
BAB 1
PENDAHULUAN

A.   Latar belakang

Setelah disusunnya Rencana Kerja Jangka Menengah untuk empat tahun ke


depan yaitu tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun 2024 , maka perlu di rinci
lagi kegiatan apa saja dalam setiap tahunnya dan berapa dana yang dibutuhkan.
Dengan demikian, madrasah dapat mempersiapkan diri untuk melaksanakan
kegiatan-kegiatan tersebut sekaligus memastikan sumber pendanaanya.

Rencana Kerja Tahunan MI Miftahul Ulum Pulosari Kecamatan Lumajang


Lumajang Tahun 2021 ini disusun berdasarkan (1) hasil monitoring dan evaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Madrasah Tahun sebelumnya, (2) Rencana
Kerja Jangka Menengah (RKJM) tahun 2021 s.d 2024, (3) disesuaikan dengan
Permendiknas No. 19/2007 tentang Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dinyatakan
dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM).

Berkaitan dengan uraian di atas, maka RKT ini memuat pendahuluan, Rencana
Kerja Tahunan Madrasah (Kegiatan, Penanggungjawab dan Jadwal kegiatan),
rencana kegiatan dan anggaran Madrasah (RKAM) dan penutup.

B. Landasan Hukum

Secara umum tujuan Penyusunan RKJM antara lain :


1: UU Nomor 20 / 2003 tentang sistem pendidikan nasional ;
2: Undang – undang nomor 25 tahun 2004 Tentang sistem perencanaan
Pembanginan Nasional ;
3: PP No. 19 / 2005 tentang standar nasional pendidikan yang diubah ke PP No. 32
tahun 2013 dan di ubah lagi ke dalam PP No. 13 tahun 2015 pasal 53 ”Setiap
satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan
penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang
meliputi masa 4 tahun” ;
4: Permendiknas 19 / 2007 tentang standar pengelola pendidikan.
5: Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang ”Pendanaan Pendidikan”.
6: Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang ”Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan”.
7: Peraturan Pemerintah No 66 tentang ”Perubahan atas Peraturan Pemerintah
No.17 Tahun 2010 tentang ”Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan”.
8: Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.
9: PMA No.58 Tahun 2017 Pasal 5 bahwa kepala madrasah bertanggung jawab
menyusun rencana kerja jangka menengah (RKJM) untuk masa 4 tahun dan
menyusun rencana kerja tahunan (RKT);
10: Keputusan Dirjen Pendis Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Juknis Pengelolaan
BOP pada RA dan BOS pada madrasah untuk tahun anggaran 2021.
C. Tujuan Penyusunan RKTM

Pada dasarnya tujuan penyusunan RKT ini adalah


1: Membantu Madrasah dalam membelanjakan anggaran secara bijaksana untuk
meningkatkan kualitas pendidikan dalam satu tahun.
2: Membantu Madrasah dalam merespon tuntutan partisipasi masyarakat, dan
3: Membantu Madrasah dalam meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas.

D. Manfaat RKTM

Manfaat RKT ini dapat diuraikan sebagai berikut:


1: Sebagai acuan bagi Madrasah untuk mencapai target-target peningkatan kualitas
pendidikan yang akan dicapai dalam jangka pendek,
2: Dapat digunakan sebagai panduan bagi Madrasah dalam memanfaatkan subsidi
baik subsidi dari pemerintah maupun dari non pemerintah,
3: Sebagai sumber inspirasi bagi seluruh warga Madrasah dalam meningkatkan
kualitas pendidikan dan pembelajaran, dan
4: Sebagai tolok ukur bagi keberhasilan implementasi berbagai program
peningkatan mutu pendidikan di Madrasah.
BAB II
JADWAL RENCANA KERJA TAHUNAN MADRASAH (RKTM)

(Di Print out dari aplikasi )


A. Jadwal Kegiatan Pengembangan Tahun 2021

B. Jadwal Kegiatan Rutin/Operasional Tahun 2021

BAB III
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN MADRASAH

(PRINT OUT DARI D4 DI APLIKASI)

A. Rencana Biaya Dan Sumber Pendanaan Tahun 2021

(PRINT OUT DARI RKAM PADA APLIKASI)

B. Rencana Kegiatan Dan Anggaran Madrasah Tahun 2021


BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Rencana Kerja Tahunan (RKT)MI Miftahul Ulum Pulosari Kecamatan


Lumajang Lumajang merupakan dokumen perencanaan jangka pendek yang disusun
berdasarkan dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) jangka menengah
(4 tahun) untuk meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah. Rencana Kerja
Tahunan Madrasah ini memuat semua program/ kegiatan yang akan dilaksanan pada
tahun 2021 , baik yang bersifat strategis maupun yang bersifat rutin.

Dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun tahun


sebelumnya dan hasil kesepakatan para pemangku kepentingan di MI Miftahul Ulum
Pulosari Kecamatan Lumajang Lumajang , maka perencanaan program dan kegiatan
strategis yang akan dikembangkan pada tahun 2021 adalah berdasarkan 8 Standar
Nasional Pendidikan (SNP), yaitu (1) pengembangan kurikulum KTSP, (2)
pengembangan proses pembelajaran, (3) pengembangan kopetensi lulusan (4)
pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan (5) pengembangan saranan dan
prasarana Madrasah, (6) pengembangan dan implementasi manajemen Madrasah (7)
pengembangan dan penggalian sumber dana pendidikan, (8) pengembangan dan
implementasi penilaian.

Dengan adanya RKT ini Madrasah akan lebih mudah melaksanakan


pengelolaan program dan kegiatan, implementasi, monitoring, dan evaluasi yang
baik, terstruktur dan terukur dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di MI
Miftahul Ulum Pulosari Kecamatan Lumajang Lumajang . Namun demikian,
keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Madrasah ini tergantung dari
partisipasi semua stakeholder di MI Miftahul Ulum Pulosari Kecamatan Lumajang
Lumajang

Page 20
LAMPIRAN
1.      Dokumentasi Kegiatan

Page 21
EVALUASI DIRI MADRASAH
( EDM )
TAHUN 2021

FOTO LEMBAGA

MI MIFTAHUL ULUM PULOSARI

JL. ARGOPURO GANG PESANTREN NO. 31 LUMAJANG KECAMATAN LUMAJANG

LUMAJANG

2021
KOP LEMBAGA

LEMBAR PENGESAHAN

EDM ini telah disahkan dalam Rapat Pleno Madrasah yang dihadiri oleh Kepala MI
Miftahul Ulum Pulosari Jl. Argopuro Gang Pesantren No. 31 Lumajang Kecamatan
Lumajang Lumajang serta Guru, Pengurus Komite dan Tokoh Masyarakat, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 22 Januari 2021
Jam : 08.00 s/d 16.00
Tempat : MI Miftahul Ulum Pulosari
Alamat : Jl. Argopuro Gang Pesantren No. 31 Lumajang
Kecamatan : Lumajang
Kota/Kabupaten: Lumajang

Ditetapkan di : Lumajang
Tanggal : 22 Januari 2021
Ketua Komite, Kepala Madrasah

Dra. Siti
Fatimatuzzuhroh, Hasani, S.Pd.I
M.A. NIP. -

Mengetahui
Ketua Pengurus Yayasan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Pulosari

M
KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami mengucap puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan
rahmat, taufiq, hidayah serta karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan
Evaluasi Diri Madrasah (EDM) dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti.

Evaluasi Diri Madrasah kami lakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan
madrasah tiap standar nasional pendidikannya. EDM juga mengeluarkan rekomendasi
yang harus dilakukan oleh madrasah. Penyusunan EDM kami lakukan sesuai dengan
kondisi riil di madrasah dan harapan pemangku kepentingan madrasah. Nantinya, EDM
akan dijadikan cermin bagi madrasah.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Madrasah, Pengurus Komite,
Guru dan Murid serta pemangku kepentingan lainnya atas bantuan pemikiran, masukan
dan saran yang disampaikan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan
penyusunan EDM ini tepat pada waktunya.

Kami sadari bahwa penyusunan EDM ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami
mohon maaf apabila dalam penyusunan EDM ini terdapat kekurangan dan kehilafan, dan
kami terus akan mengupdate EDM ini setiap tahun, sehingga EDM ini bisa menjadi
pijakan yang sesuai harapan Madrasah dan masyarakat.
Mudah-mudahan Allah Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan di dalam
kami merealisasikan dan menjalankan program empat tahunan ini.

Terima kasih.

Lumajang, 22 Januari 2021

Tim Penyusun
DAFTAR ISI

Halaman Judul
Lembar Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I : PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang ........................................................................................................
B.     Tujuan EDM ........................................................................................................
C.     Landasan Hukum ......................................................................................................

BAB II : HASIL EVALUASI DIRI MADRASAH


A. Aspek Kedisiplinan Warga Madrasah ................................................................
B. Aspek Pengembangan Diri Guru dan Tenaga Kependidikan.........................................................
C. Aspek Persiapan, Pelaksanaan dan Penilaian Proses Pembelajaran ..................................................
D. Aspek Penggunaan Materi Pembelajaran ..........................................................
E. Aspek Perencanaan Pembiayaan..........................................................

BAB III : REKOMEDASI


A. Aspek Kedisiplinan Warga Madrasah ................................................................
B. Aspek Pengembangan Diri Guru dan Tenaga Kependidikan.........................................................
C. Aspek Persiapan, Pelaksanaan dan Penilaian Proses Pembelajaran ..................................................
D. Aspek Penggunaan Materi Pembelajaran ..........................................................
E. Aspek Perencanaan Pembiayaan..........................................................

BAB IV : PENUTUP
A.   Kesimpulan ..........................................................................................................
B.   Saran ................................................................................................................

LAMPIRAN
1. Tim Penjamin Mutu Madrasah
2. Dokumentasi Penyusunan EDM
BAB 1
PENDAHULUAN

A.   Latar belakang

Evaluasi Diri Madrasah (EDM) merupakan mekanisme evaluasi internal yang


dilakukan oleh kepala Madrasah bersama pendidik atau guru, komite Madrasah,
orang tua, dengan bantuan pengawas. Hasil EDM dimanfaatkan sebagai bahan untuk
menyusun program pengembangan Madrasah lebih lanjut. EDM dilaksanakan oleh
setiap Madrasah sebagai satu kebutuhan untuk meningkatkan kinerja dan mutu
Madrasah secara berkelanjutan.

Laporan EDM disusun untuk menindaklanjuti hasil temuan yang didapatkan


melalui instrumen Evaluasi Diri Madrasah dengan merujuk pada delapan SNP, yaitu
Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan
Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan, Standar
Pengelolaan, dan Standar Penilaian.

EDM adalah proses yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan


untuk melihat kembali jati diri, kekuatan, kelemahan, tantangan dan apa yang harus
diprioritaskan madrasah.
EDM di tiap Madrasah menjadi tanggung jawab kepala Madrasah dan dilakukan
oleh Tim Penjamin Mutu (TPM) yang terdiri dari Kepala Madrasah, guru, Komite
Madrasah, orang tua peserta didik, dan pengawas serta tokoh agama setempat.

B. Tujuan Penyusunan RKTM

1: Madrasah mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya


sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan lebih lanjut.
2: Madrasah mampu mengenal peluang untuk memperbaiki mutu pendidikan,
menilai keberhasilan upaya peningkatan, dan melakukan penyesuaian program-
program yang ada.
3: Madrasah mampu mengetahui tantangan yang dihadapi dan mendiagnosis jenis
kebutuhan yang diperlukan untuk perbaikan.
4: Madrasah dapat menyediakan laporan resmi kepada para pemangku kepentingan
tentang kemajuan dan hasil yang dicapai.

C. Landasan Hukum

Secara umum tujuan Penyusunan RKJM antara lain :


1: UU Nomor 20 / 2003 tentang sistem pendidikan nasional ;
2: Undang – undang nomor 25 tahun 2004 Tentang sistem perencanaan
3: Pembanginan Nasional
PP No. 19 / 2005 ; standar nasional pendidikan yang diubah ke PP No. 32
tentang
tahun 2013 dan di ubah lagi ke dalam PP No. 13 tahun 2015 pasal 53 ”Setiap
satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan
penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang
meliputi masa 4 tahun” ;
PP No. 19 / 2005 tentang standar nasional pendidikan yang diubah ke PP No. 32
tahun 2013 dan di ubah lagi ke dalam PP No. 13 tahun 2015 pasal 53 ”Setiap
satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan
penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang
meliputi masa 4 tahun” ;

4: Permendiknas 19 / 2007 tentang standar pengelola pendidikan.


5: Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang ”Pendanaan Pendidikan”.
6: Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang ”Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan”.
7: Peraturan Pemerintah No 66 tentang ”Perubahan atas Peraturan Pemerintah
No.17 Tahun 2010 tentang ”Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan”.
8: Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.
9: PMA No.58 Tahun 2017 Pasal 5 bahwa kepala madrasah bertanggung jawab
menyusun rencana kerja jangka menengah (RKJM) untuk masa 4 tahun dan
menyusun rencana kerja tahunan (RKT);
10: Keputusan Dirjen Pendis Nomor 6572 Tahun 2020 tentang Juknis Pengelolaan
BOP pada RA dan BOS pada madrasah untuk tahun anggaran 2021.
BAB II
HASIL EVALUASI DIRI MADRASAH

Berikut kami paparkan hasil evaluasi diri madrasah selama dua semester terakhir
yang mengacu pada indikator budaya mutu

A. Aspek Kedisiplinan Warga Madrasah

1: #N/A

2: Selama 2 semester terakhir, 95% guru hadir di kelas sesuai jadwal dan waktu
yang ditetapkan oleh madrasah ( Level 3 )
3: #N/A

4: #N/A

5: #N/A

6: #N/A

7: #N/A

B. Aspek Pengembangan Diri Guru dan Tenaga Kependidikan

1: #N/A

2: #N/A

3: #N/A

4: #N/A

5: #N/A

6: #N/A
C. Aspek Persiapan, Pelaksanaan dan Penilaian Proses Pembelajaran

1: 95% guru telah menyusun RPP matapelajaran yang diampunya sesuai ketentuan (
Level 4 )
2: #N/A

3: #N/A

4: #N/A

5: #N/A

6: #N/A

7: #N/A

D. Aspek Penggunaan Materi Pembelajaran

1: #N/A

2: #N/A

3: #N/A

4: #N/A

5: #N/A

E. Aspek Perencanaan Pembiayaan

1: #N/A
2: #N/A

3: #N/A

4: #N/A
BAB III
REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi diri diatas, maka tim penjamin mutu madrasah
merekomendasikan
A. Aspek Kedisiplinan Warga Madrasah

1: #N/A

2: Perlu meningkatkan 5% kehadiran guru di kelas sesuai jadwal dan waktu yang
ditetapkan oleh madrasah
3: #N/A

4: #N/A

5: #N/A

6: #N/A

7: #N/A

B. Aspek Pengembangan Diri Guru dan Tenaga Kependidikan

1: #N/A

2: #N/A

3: #N/A

4: #N/A

5: #N/A

6: #N/A
C. Aspek Persiapan, Pelaksanaan dan Penilaian Proses Pembelajaran

1: Perlu mempertahankan semua guru rutin menyusun RPP matapelajaran yang


diampunya sesuai ketentuan
2: #N/A

3: #N/A

4: #N/A

5: #N/A

6: #N/A

7: #N/A

D. Aspek Penggunaan Materi Pembelajaran

1: #N/A

2: #N/A

3: #N/A

4: #N/A

5: #N/A
E. Aspek Perencanaan Pembiayaan

1: #N/A

2: #N/A

3: #N/A

4: #N/A
BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Evaluasi Diri Madrasah di atas, dapat disimpulkan bahwa

1: Aspek Kedisiplinan Warga Madrasah 14.2857142857143 %


2: Aspek Pengembangan Diri Guru dan Tenaga Kependidikan 0 %

3: Aspek Persiapan, Pelaksanaan dan Penilaian Proses Pembelajaran


13.0434782608696 %
4: Aspek Penggunaan Materi Pembelajaran 0 %
5: Aspek Perencanaan Pembiayaan 0 %

A. Saran
Berdasarkan uraian di atas dapat berikan saran – saran sebagai berikut :

1: TPM selanjutnya harus menyusun Rencana Kerja Madrasah (RKJM) dan


Rencana Kerja Tahuhan Madrasah (RKTM).
2: Dalam Penyusunan RKJM hendaknya berangkat dari rekomendasi yang sudah
ditetapkan dalam EDM ini.
B. JADWAL KERJA MADRASAH

Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung 2017/2018 2017/2018 2018/2019 2021/2022
Jawab 1 2 1 2 1 2 1 2
A. PENGEMBANGAN DELAPAN STANDART
#REF!
1 2.8.9. Pengembangan pendidikan karakter/penumbuhan budi Kepala x x x x x x x x
pekerti, dan kegiatan program perlibatan keluarga di sekolah
2 2.2.1. Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar Waka kurikulum 0 x 0 x 0 x 0 x

3 1.1.2. Penyusunan Program Tahunan kepala 0 x 0 x 0 x 0 x


4 Err:509 kepala 0 x 0 x 0 x 0 x
5 6.19.1. Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Evaluasi kepala x x x x x x x x
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0
5 6.19.4 Supervisi Non-Akademik Kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
16 6.19.6. Supervisi Perpustakaan kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
17 6.17.1. Penyusunan Evaluasi Diri Sekolah Kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
25 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
#REF!
1 Err:509 Err:509 0 0 0 0 0 0 0 0
2 4.11.2. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah yayasan 0 0 0 0 0 0 0 0
3 4.11.8. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran Waka kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0

7 4.11.5. Penyelenggaraan Kursus ICT kepala 0 0 0 0 0 0 0 0


Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung 2017/2018 2017/2018 2018/2019 2021/2022
Jawab 1 2 1 2 1 2 1 2
8 4.11.6. Penyelenggaraan Kursus Bahasa Inggris Guru dan kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
Karyawan
9 4.11.7. Penyelenggaraan Guru Berprestasi kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
10 4.12.1. Peningkatan Kompetensi Tenaga Ketatausahaan kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
11 4.12.3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Laboratorium kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
12 4.12.2. Peningkatan Kompetensi Tenaga Perpustakaan kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
13 4.12.4. Peningkatan Kompetensi Tenaga UKS kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
14 4.12.5. Peningkatan Kompetensi Tenaga Ekstrakurikuler kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
15 4.11.3. Pembinaan Administrasi Sekolah kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
16 4.11.1. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
17 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran Waka Kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0

18 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran Kepala 0 0 0 0 0 0 0 0


19 4.11.4. Pembuatan Media Pembelajaran Waka Kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
#REF! #REF!
#REF!
1 Err:509 BP 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Err:509 Waka kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2.3.6 Pelaksanaan Pendalaman Materi Waka kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0


Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung 2017/2018 2017/2018 2018/2019 2021/2022
Jawab 1 2 1 2 1 2 1 2
4 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan Kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
Perpustakaan
5 2.8.2. Pengembangan diri dengan pemanfaatan perpustakaan Waka kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0
sekolah
6 2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan Perpustakaan Kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
Elektronik (e - library) Perpustakaan
7 2.2.14 Pemberdayaan Multimedia kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
laboratorium
8 2.2.2. Penyelenggaraan Remedial dan Pengayaan Waka Kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0

9 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan Kepala 0 0 0 0 0 0 0 0


Perpustakaan
10 2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan Perpustakaan Kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
Elektronik (e - library) Perpustakaan
11 2.2.14. Pemberdayaan Multimedia Waka Kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2.2.17. Pengayaan TIK untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran Waka Kurikulum 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2.2.18. Pemberdayaan Perpustakaan Kepala 0 0 0 0 0 0 0 0


Perpustakaan
14 2.2.19. Pengembangan Database Perpustakaan dan Perpustakaan Kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
Elektronik (e - library) Perpustakaan
21 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#REF!
1 5.16.1 Pembangunan Ruang Kelas Baru Waka Sarpras 0 0 0 0 0 0 0 0
2 5.13.3. Pemeliharaan Alat Elektronik Waka Sarpras 0 0 0 0 0 0 0 0
3 5.13.4. Pembelian perawatan alat multi media pembelajaran Waka Sarpras 0 0 0 0 0 0 0 0
Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung 2017/2018 2017/2018 2018/2019 2021/2022
Jawab 1 2 1 2 1 2 1 2
4 5.14.1. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang kelas Waka Sarpras 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5.14.2. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang laboratorium Waka Sarpras 0 0 0 0 0 0 0 0
6 5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang media Waka Sarpras 0 0 0 0 0 0 0 0
7 5.13.2. Pemeliharaan Alat Laboratorium Waka Sarpras 0 0 0 0 0 0 0 0
8 5.14.4. Pemeliharaan dan Perbaikan Ruang media Waka Sarpras 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#REF!
1 7.21. 5 Penyusunan Standar Biaya Sekolah/Madrasah kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
2 7.22.1 Penyediaan media informasi sekolah kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
3 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
4 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan Kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung 2017/2018 2017/2018 2018/2019 2021/2022
Jawab 1 2 1 2 1 2 1 2
5 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan Kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan Kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
7 6.19.10 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Keuangan kepala 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Err:509 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
#REF! #REF! #REF!
#REF!
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung 2017/2018 2017/2018 2018/2019 2021/2022
Jawab 1 2 1 2 1 2 1 2
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
#REF! #REF!
#REF!
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
#REF!
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung 2017/2018 2017/2018 2018/2019 2021/2022
Jawab 1 2 1 2 1 2 1 2
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
B BIAYA OPERASIONAL
#REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
Jadwal
No Program/Kegiatan Penanggung 2017/2018 2017/2018 2018/2019 2021/2022
Jawab 1 2 1 2 1 2 1 2
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

Anda mungkin juga menyukai