Anda di halaman 1dari 3

DOKUMEN LEVEL NO.

DOKUMEN
FORM F/SPMI/03-10-01
JUDUL Tanggal Terbit : 08 April 2019
SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER Tanggal Efektif : 15 April 2019
Halaman : 1dari3
AREA
PROGRAM STUDI NO.REVISI
00
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah : Praktek Auditing
Sifat Ujian : Close Book
Semester / TA : V / 2021-2022
Waktu : 60 Menit
Dosen : Ratih Anggraini Siregar, S.E, M.Ak

SOAL UJIAN

Soal 01 :
Di bawah ini disajikan ringkasan penerimaan dan pengeluaran kas dari PT Maksindo (untuk enam
bulan terakhir) dalam tahun 2012 sebagai berikut :
Bulan Penerimaan Pengeluaran

Juli Rp. 26.742.000,00 Rp. 23.102.000,00

Agustus Rp. 19.003.000,00 Rp. 33.594.000,00

September Rp. 30.740.000,00 Rp. 30.138.000,00

Oktober Rp. 49.163.000,00 Rp. 46.811.000,00

November Rp. 56.688.000,00 Rp. 40.389.000,00

Desember Rp. 68.159.000,00 Rp. 56.739.000,00

Jumlah Rp. 248.855.000,00 Rp. 233.783.000,00

Saldo bank pada tanggal 1 Juli 2012 adalah sebesar Rp. 68.250.000,00 dan pada tanggal 31
Desember 2012 adalah Rp. 86.715.000,00. Tidak ada cek yang sedang beredar (out-standing check)
pada tanggal 1 Juli 2012, tetapi pada tanggal 31 Desember 2012 jumlah cek yang beredar berjumlah
Rp. 9.600.000,00. Penerimaan yang belum disetor pada akhir bulan Desember sebesar Rp.
5.400.000,00, yang telah termasuk dalam penerimaan 31 Desember 2012. Jumlah setoran ke bank
untuk enam bulan berjumlah Rp. 243.380.000,00.
Instruksi :
1. Tunjukkan berapa jumlah penggelapan yang telah dilakukan oleh kasir dan bagaimana caranya ia
melakukan penggelapan tersebut ?
2. Berdasarkan informasi yang ada, apakah internal control terhadap kas dan bank sudah berjalan
secara efektif ?
3. Jelaskan bagaimana kasir membuat rekonsiliasi bank untuk menutupi kecurangannya ?
Dibuat Oleh Diketahui Oleh Disetujui Oleh
Dosen Pengampu Ketua Program Studi Dekan Fakultas
Mata Kuliah Akuntansi Ekonomi dan Bisnis

(Ratih A. Siregar, S.E, M.Ak) (Emi Masyitah, S.Pd., M.Ak.) (Alim Murtani,M.A)
Dokumen ini milik Universitas Potensi Utama, Dilarang memperbanyak atau menggunakan informasi didalamnya tanpa persetujuan
Universitas Potensi Utama
DOKUMEN LEVEL NO. DOKUMEN
FORM F/SPMI/03-10-01
JUDUL Tanggal Terbit : 08 April 2019
SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER Tanggal Efektif : 15 April 2019
Halaman : 2dari3
AREA
PROGRAM STUDI NO.REVISI
00
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah : Praktek Auditing
Sifat Ujian : Close Book
Semester / TA : V / 2021-2022
Waktu : 60 Menit
Dosen : Ratih Anggraini Siregar, S.E, M.Ak

SOAL UJIAN

4. Bagaimana saran-saran saudara agar penggelapan ini, tidak terulang lagi di dalam suatu perusahaan
di masa mendatang ?
Soal 02 :
Saudara mewakili dari KAP Hadori Akuntan & Rekan, ditugaskan untuk melaksanakan
pemeriksaan terhadap laporan keuangan PT Bonavita. Di dalam pemeriksaan tersebut diketahui bahwa
sistem pengendalian internal terhadap transaksi kas tidak baik. Saudara menemukan data-data yang
berkenaan dengan posisi kas pada tanggal 31 Desember 2012. Berdasarkan catatan perusahaan
menunjukkan saldo kas dan bank sebesar Rp. 3.450.000,00. Pengkreditan oleh bank sebesar Rp,
50.000,00 atas penerimaan wesel, tidak tampak dalam catatan perusahaan. Saldo bank menurut laporan
bank adalah sebesar Rp. 2.700.000,00. Adapun beberapa cek yang masih beredar sebagai berikut :
No.Check Jumlah

00542 Rp. 114.200,00

00547 Rp. 72.800,00

00554 Rp. 81.600,00

00559 Rp. 68.400,00

Kasir telah membuat rekonsiliasi bank sebagai berikut :


Saldo per laporan bank ………………………………………………………. Rp. 2.700.000,00
Dikurangi :
Cek-cek yang beredar :
No.Check Jumlah
00547 Rp. 72.800,00
00554 Rp. 81.600,00
00549 Rp. 68.400,00
Rp. 222.800,00
Rp. 2.477.200,00
Dibuat Oleh Diketahui Oleh Disetujui Oleh
Dosen Pengampu Ketua Program Studi Dekan Fakultas
Mata Kuliah Akuntansi Ekonomi dan Bisnis

(Ratih A. Siregar, S.E, M.Ak) (Emi Masyitah, S.Pd., M.Ak.) (Alim Murtani,M.A)
Dokumen ini milik Universitas Potensi Utama, Dilarang memperbanyak atau menggunakan informasi didalamnya tanpa persetujuan
Universitas Potensi Utama
DOKUMEN LEVEL NO. DOKUMEN
FORM F/SPMI/03-10-01
JUDUL Tanggal Terbit : 08 April 2019
SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER Tanggal Efektif : 15 April 2019
Halaman : 3dari3
AREA
PROGRAM STUDI NO.REVISI
00
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah : Praktek Auditing
Sifat Ujian : Close Book
Semester / TA : V / 2021-2022
Waktu : 60 Menit
Dosen : Ratih Anggraini Siregar, S.E, M.Ak

SOAL UJIAN

Ditambah :
 Nota kredit yang belum dicatat……………… Rp. 50.000,00
 Kas di tangan (jumlah ini telah benar)…….. Rp. 922.800,00
Rp. 972.800,00
Saldo per 31 Desember 2012 …………………………………….… Rp. 3.450.000,00
Instruksi :
1. Tunjukkan berapa jumlah penggelapan yang telah dilakukan oleh kasir ?
2. Berdasarkan informasi yang ada, apakah internal control terhadap kas dan bank sudah berjalan
secara efektif ?
3. Bagaimana saran-saran saudara agar internal control dan penggelapan ini tidak terulang lagi di
dalam suatu perusahaan di masa mendatang ?

Dibuat Oleh Diketahui Oleh Disetujui Oleh


Dosen Pengampu Ketua Program Studi Dekan Fakultas
Mata Kuliah Akuntansi Ekonomi dan Bisnis

(Ratih A. Siregar, S.E, M.Ak) (Emi Masyitah, S.Pd., M.Ak.) (Alim Murtani,M.A)
Dokumen ini milik Universitas Potensi Utama, Dilarang memperbanyak atau menggunakan informasi didalamnya tanpa persetujuan
Universitas Potensi Utama

Anda mungkin juga menyukai