Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyatakan
bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana BOKB ini
dengan rincian, sebagai berikut:
Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan
aparat pengawas fungsional.
SP2D
No. Nilai (Rp) Ket.
Nomor Tanggal
1 05/SP2D-LS/BOKB/DPPKB/DAKNF/2018 06-07-2018 Rp 44,700,000.00
2 06/SP2D-TU/BOKB/DPPKB/DAKNF/2018 06-07-2018 Rp 115,933,200.00
3 07/SP2D-LS/BOKB/DPPKB/DAKNF/2018 06-07-2018 Rp 7,500,000.00
4 08/SP2D-TU/BOKB/DPPKB/DAKNF/2018 06-07-2018 Rp 16,305,000.00
5 09/SP2D-TU/KOPPKB/DPPKB/DAKNF/2018 06-07-2018 Rp 250,730,000.00
6 10/SP2D-LS/BOKB/DPPKB/DAKNF/2018 06-07-2018 Rp 125,550,000.00
7 011/SP2D-TU/BOKB/DPPKB/DAKNF/2018 06-07-2018 Rp 105,300,000.00
8 012/SP2D-TU/BOKB/DPPKB/DAKNF/2018 06-07-2018 Rp 8,034,300.00
Jumlah Rp 674,052,500.00
Pengembalian
No. Nilai (Rp) Ket.
Nomor Tanggal
1
2
3
Jumlah Rp -
Kesesuaian antara
Jumlah Penerima Jumlah Penerima Realisasi Persentase
No. Jenis Kegiatan Pagu APBN / APBNP DPA SKPD dengan Kodefikasi
Manfaat (*) Manfaat (*) Penggunaan Output
Petunjuk Teknis Masalah (*)
I Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana 6.00 Balai Rp 371,599,880 6.00 Balai Rp 370,862,860 99.80%
1 Biaya Operasional Penyuluhan KB Rp 64,400,000 Rp 66,699,780 103.57% ###
2 Biaya Operasional Pengolahan Data Rp - Rp - -
3 Biaya Operasional Lainnya Rp 271,199,880 Rp 268,133,080 98.87%
4 Lainnya Rp 36,000,000 Rp 36,000,000 100.00%
II Distribusi Obat & Alat Kontrasepsi 38.00 Faskes Rp 38,000,000 38.00 Faskes Rp 27,150,000 71.45%
1 Biaya BBM dan / biaya trasnport Rp 11,400,000 Rp 4,905,000 43.03%
2 Biaya Jasa Pengiriman / Ekspedisi Rp 19,000,000 Rp 8,150,000 42.89%
3 Biaya Pendukung Distribusi Alkon Lainnya 0 0 0
4 Lainnya Rp 7,600,000 Rp 3,250,000 42.76%
III Operasional Pergerakan Program KB di Kampung KB 11.00 Kp Rp 880,000,440 11.00 Kp Rp 782,676,960 88.94%
1 Pertemuan Pokja Kampung KB Rp 257,400,000 Rp 252,600,000 42.76%
2 Pertemuan Musyawarah TK Desa Kampung KB Rp -
3 Lokakarya Mini Program KKBPK tingkat desa dan Rp 305,546,960 93.84%
Kecamatan Kampung KB Rp 325,600,440
4 Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Poktan Rp -
5 Lainnya Rp 297,000,000 Rp 210,600,000 70.91%
IV Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat 11.00 Kp Rp 246,000,000 11.00 Kp Rp 245,988,000 100.00%
oleh Kader PPKBD dan Sub PPKBD
1 Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Oleh Rp 245,988,000 100.00%
Kader (PPKBD dan SUB PPKBD) Rp 246,000,000
Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Permasalahan
Kesesuaian antara
Jumlah Penerima Jumlah Penerima Realisasi Persentase
No. Jenis Kegiatan Pagu APBN / APBNP DPA SKPD dengan Kodefikasi
Manfaat (*) Manfaat (*) Penggunaan Output
Petunjuk Teknis Masalah (*)
V Dukungan Media KIE dan Manajemen 6.00 Balai Rp 34,409,680 6.00 Balai Rp 34,409,680 100.00%
1 Dukungan Media KIE Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 100.00%
2 Dukungan Manajemen Rp 2,409,680 Rp 2,409,680 100.00%
3 Lainnya Rp 30,000,000 Rp 30,000,000 100.00%
Total Rp 1,570,010,000 Rp 1,461,087,500 93.06%
Perencaan Pelaksanaan
Realiasasi
Presentase
No. Jenis Kegiatan Pagu APBN / APBNP Penggunaan
Output
Semester I & II
(Rp.)
1 2 5 12=(8)+(10) 13=(12)/(5)
I Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana 6.00 Balai Rp 371,599,880 6.00 Balai Rp 160,633,200 43.23% 210,199,660 56.57% 370,832,860 99.79%
1 Biaya Operasional Penyuluhan KB Rp 68,400,000 Rp 29,200,000 42.69% 39,000,000 57.02% 68,200,000 99.71%
2 Biaya Operasional Pengolahan Data Rp - Rp - - -
3 Biaya Operasional Lainnya Rp 271,199,880 Rp 115,933,200 42.75% 150,699,660 55.57% 266,632,860 98.32%
4 Lainnya Rp 36,000,000 Rp 15,500,000 43.06% 20,500,000 56.94% 36,000,000 100.00%
-
II Distribusi Obat & Alat Kontrasepsi 38.00 Faskes Rp 38,000,000 38.00 Faskes Rp 16,305,000 42.91% 10,845,000 28.54% 27,150,000 71.45%
1 Biaya BBM dan / biaya trasnport Rp 11,400,000 Rp 4,905,000 43.03% 6,495,000 56.97% 11,400,000 100.00%
2 Biaya Jasa Pengiriman / Ekspedisi Rp 19,000,000 Rp 8,150,000 42.89% - 0.00% 8,150,000 42.89%
3 Biaya Pendukung Distribusi Alkon Lainnya 0 0 0 -
4 Lainnya Rp 7,600,000 Rp 3,250,000 42.76% 4,350,000 57.24% 7,600,000 100.00%
-
III Operasional Pergerakan Program KB di Kampung KB 11.00 Kp Rp 880,000,440 11.00 Kp Rp 376,280,000 42.76% 406,396,960 46.18% 782,676,960 88.94%
1 Pertemuan Pokja Kampung KB Rp 257,400,000 Rp 110,700,000 42.76% 141,900,000 55.13% 252,600,000 98.14%
2 Pertemuan Musyawarah TK Desa Kampung KB Rp - Rp - 0.00% - 0.00% -
3 Lokakarya Mini Program KKBPK tingkat desa dan Rp 140,030,000 43.01% 179,446,960 55.11% 319,476,960 98.12%
Kecamatan Kampung KB Rp 325,600,440
4 Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Poktan Rp - Rp - 0.00% - 0.00% -
5 Lainnya Rp 297,000,000 Rp 125,550,000 42.27% 85,050,000 28.64% 210,600,000 70.91%
-
IV Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat 11.00 Kp Rp 246,000,000 11.00 Kp Rp 105,300,000 42.80% 140,700,000 57.20% 246,000,000 100.00%
oleh Kader PPKBD dan Sub PPKBD
1 Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Oleh Rp 105,300,000 42.80% 140,700,000 57.20% 246,000,000 100.00%
Kader (PPKBD dan SUB PPKBD) Rp 246,000,000
-
V Dukungan Media KIE dan Manajemen 6.00 Balai Rp 34,409,680 6.00 Balai Rp 15,534,300 45.15% 18,875,380 54.85% 34,409,680 100.00%
1 Dukungan Media KIE Rp 2,000,000 Rp 1,000,000 50.00% 1,000,000 50.00% 2,000,000 100.00%
2 Dukungan Manajemen Rp 2,409,680 Rp 1,034,300 42.92% 1,375,380 57.08% 2,409,680 100.00%
3 Lainnya Rp 30,000,000 Rp 13,500,000 45.00% 16,500,000 55.00% 30,000,000 100.00%
Total Rp 1,570,010,000 Rp 674,052,500 42.93% Rp 787,017,000 50.13% 1,461,069,500 93.06%
Kesesuaian antara
Jumlah Penerima Jumlah Penerima Realisasi Persentase
No. Jenis Kegiatan Pagu APBN / APBNP DPA SKPD dengan Kodefikasi
Manfaat (*) Manfaat (*) Penggunaan Output
Petunjuk Teknis Masalah (*)
I Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana 6.00 Balai Rp 371,599,880 6.00 Balai Rp 370,862,860 99.80%
1 Biaya Operasional Penyuluhan KB Rp 64,400,000 Rp 66,699,780 103.57%
2 Biaya Operasional Pengolahan Data Rp - Rp - -
3 Biaya Operasional Lainnya Rp 271,199,880 Rp 268,133,080 98.87%
4 Lainnya Rp 36,000,000 Rp 36,000,000 100.00%
II Distribusi Obat & Alat Kontrasepsi 38.00 Faskes Rp 38,000,000 38.00 Faskes Rp 27,150,000 71.45%
1 Biaya BBM dan / biaya trasnport Rp 11,400,000 Rp 4,905,000 43.03%
2 Biaya Jasa Pengiriman / Ekspedisi Rp 19,000,000 Rp 8,150,000 42.89%
3 Biaya Pendukung Distribusi Alkon Lainnya 0 0 0
4 Lainnya Rp 7,600,000 Rp 3,250,000 42.76%
III Operasional Pergerakan Program KB di Kampung KB 11.00 Kp Rp 880,000,440 11.00 Kp Rp 782,676,960 88.94%
1 Pertemuan Pokja Kampung KB Rp 257,400,000 Rp 252,600,000 42.76%
2 Pertemuan Musyawarah TK Desa Kampung KB Rp -
3 Lokakarya Mini Program KKBPK tingkat desa dan Rp 305,546,960 93.84%
Kecamatan Kampung KB Rp 325,600,440
4 Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Poktan Rp -
5 Lainnya Rp 297,000,000 Rp 210,600,000 70.91%
IV Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat 11.00 Kp Rp 246,000,000 11.00 Kp Rp 245,988,000 100.00%
oleh Kader PPKBD dan Sub PPKBD
1 Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Oleh Rp 245,988,000 100.00%
Kader (PPKBD dan SUB PPKBD) Rp 246,000,000
Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Permasalahan
Kesesuaian antara
Jumlah Penerima Jumlah Penerima Realisasi Persentase
No. Jenis Kegiatan Pagu APBN / APBNP DPA SKPD dengan Kodefikasi
Manfaat (*) Manfaat (*) Penggunaan Output
Petunjuk Teknis Masalah (*)
V Dukungan Media KIE dan Manajemen 6.00 Balai Rp 34,409,680 6.00 Balai Rp 34,409,680 100.00%
1 Dukungan Media KIE Rp 2,000,000 Rp 1,000,000 50.00%
2 Dukungan Manajemen Rp 2,409,680 Rp 1,034,300 42.92%
3 Lainnya Rp 30,000,000 Rp 13,500,000 45.00%
Total Rp 1,570,010,000 Rp 1,461,087,500 93.06%
Kesesuaian antara
Jumlah Penerima Jumlah Penerima Realisasi Persentase
No. Jenis Kegiatan Pagu APBN / APBNP DPA SKPD dengan Kodefikasi
Manfaat (*) Manfaat (*) Penggunaan Output
Petunjuk Teknis Masalah (*)
I Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana 6.00 Balai Rp 375,599,880 6.00 Balai Rp 160,833,200 42.82%
1 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp 36,000,000 Rp 15,500,000 43.06%
2 Belanja Alat Tulis Kantor Rp 14,400,000 Rp 7,233,200 50.23%
3 Belanja Listrik Rp 3,600,000 Rp 1,800,000 50.00%
4 Belanja Kawat/Faksimile/Internet/TV Kabel Rp 21,600,000 Rp 9,000,000 41.67%
5 Belanja Makan dan Minuman Kegiatan Rp 87,599,880 Rp 36,000,000 41.10%
6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 108,000,000 Rp 46,400,000 42.96%
7 Belanja Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Rp 68,400,000 Rp 29,400,000 42.98%
8 Belanja Perawatan Gedung Rp 36,000,000 Rp 15,500,000 43.06%
II Distribusi Obat & Alat Kontrasepsi 38.00 Faskes Rp 38,000,000 38.00 Faskes Rp 16,305,000 42.91%
1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Rp 11,400,000 Rp 4,905,000 43.03%
2 Belanja Paket/Pengiriman Rp 19,000,000 Rp 8,150,000 42.89%
3 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Rp 7,600,000 Rp 3,250,000 42.76%
III Operasional Pergerakan Program KB di Kampung KB 11.00 Kp Rp 880,000,440 11.00 Kp Rp 376,280,000 42.76%
1 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Rp 257,400,000 Rp 110,700,000 43.01%
2 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 325,600,440 Rp 140,030,000 43.01%
3 Belanja Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur Rp 297,000,000 Rp 125,550,000 42.27%
IV Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat 11.00 Kp Rp 246,000,000 11.00 Kp Rp 105,300,000 42.80%
oleh Kader PPKBD dan Sub PPKBD
1 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Rp 98,400,000 Rp 42,300,000 42.99%
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 147,600,000 Rp 63,000,000 42.68%
Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Permasalahan
Kesesuaian antara
Jumlah Penerima Jumlah Penerima Realisasi Persentase
No. Jenis Kegiatan Pagu APBN / APBNP DPA SKPD dengan Kodefikasi
Manfaat (*) Manfaat (*) Penggunaan Output
Petunjuk Teknis Masalah (*)
V Dukungan Media KIE dan Manajemen 6.00 Balai Rp 34,409,680 6.00 Balai Rp 15,534,300 45.15%
1 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp 18,000,000 Rp 7,500,000 41.67%
2 Belanja Alat Tulis Kantor Rp 2,409,680 Rp 1,034,300 42.92%
3 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 12,000,000 Rp 6,000,000 50.00%
4 Belanja Bimbingan Teknis Rp 2,000,000 Rp 1,000,000 50.00%
Total Rp 1,574,010,000 Rp 674,252,500 42.84%