Anda di halaman 1dari 38

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KEMAJUAN FISIK/KEUANGAN

PELAKSANAAN SUMBER DANA APBD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG


BULAN OKTOBER TAHUN 2022

TARGET S/D BULAN OKTOBER REALISASI S.D BULAN OKTOBER


KODEFIKASI
URAIAN ANGGARAN TAHUN INI FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN
FISIK UANG MASALAH
% (Rp) % % (Rp) %

Total Belanja Dinas Kesehatan dan Jaringannya Rp 134,764,995,000 89 Rp 119,816,824,489 88.91 61 Rp 82,842,625,552 Rp 76,872,358,338 57.0

A. DINAS KESEHATAN Rp 109,268,702,000 91 Rp 99,084,552,431 90.68 63 Rp 69,257,910,980 Rp 65,187,483,566 59.66


Belanja Tidak Langsung Rp 46,240,521,000 100 Rp 46,239,721,000 100 83 Rp 38,445,433,084 Rp 38,445,433,084 83
1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 42,928,699,000 100 Rp 42,928,699,000 100 82 Rp 35,193,474,297 Rp 35,193,474,297 82
5.1.01.02.01.0001
Rp 3,307,022,000 100 Rp 3,307,022,000 100 98 Rp 3,251,958,787 Rp 3,251,958,787 98
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
02.2.02.13.5.1.01.03
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp 4,800,000 83 Rp 4,000,000 83 - Rp - Rp - 0
( Honor Pengelola BOKB)

Belanja Langsung Dinas Kesehatan dan Puskesmas Rp 88,524,474,000 83 Rp 73,577,103,489 83 50.2 Rp 44,397,192,468 Rp 38,426,925,254 43.4

Belanja Langsung Dinas Kesehatan Rp 63,028,181,000 84 Rp 52,844,831,431 84 48.9 Rp 30,812,477,896 Rp 26,742,050,482 42.4

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 51,430,300 100 Rp 51,430,300 100 28.72 Rp 14,772,500 Rp 18,615,000 36
1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 6,180,300 100 Rp 6,180,300 100 77.37 Rp 4,782,000 Rp 5,607,000 91
1.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 7,000,000 100 Rp 7,000,000 100 - Rp - Rp - 0
1.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
Rp 7,000,000 100 Rp 7,000,000 100 - Rp - Rp - 0
SKPD
1.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 7,000,000 100 Rp 7,000,000 100 87.43 Rp 6,120,000 Rp 6,120,000 87
1.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 7,000,000 100 Rp 7,000,000 100 - Rp - Rp - 0
1.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Rp 6,000,000 100 Rp 6,000,000 100 26.78 Rp 1,606,500 Rp 4,624,000 77
Ikhtisar Realisasi Kinerja
1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 11,250,000 100 Rp 11,250,000 100 20.12 Rp 2,264,000 Rp 2,264,000 20

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp 49,392,700 100 Rp 49,392,700 100 62.62 Rp 30,931,133 Rp 27,231,133 55.13
1.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Rp 49,392,700 100 Rp 49,392,700 100 62.62 Rp 30,931,133 Rp 27,231,133 55
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Nilai Anggaran
1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub
Rp 3,057,000 100 Rp 3,057,000 100 100.00 Rp 3,057,000 Rp 3,057,000 100.00
Kegiatan
1.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 3,057,000 100 Rp 3,057,000 100 100.00 Rp 3,057,000 Rp 3,057,000 100

1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp 130,000,000 100 Rp 130,000,000 100 66.21 Rp 86,070,334 Rp 86,070,334 66.21

1.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Rp 130,000,000 100 Rp 130,000,000 100 66.21 Rp 86,070,334 Rp 86,070,334 66

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp 857,567,200 97 Rp 831,367,200 97 94.56 Rp 810,930,600 Rp 781,321,750 91
1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Rp 894,400 100 Rp 894,400 100 100.00 Rp 894,400 Rp 894,400 100
Kantor
TARGET S/D BULAN OKTOBER REALISASI S.D BULAN OKTOBER
KODEFIKASI
URAIAN
1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ANGGARAN TAHUN
Rp INI
526,185,900 100 Rp 524,985,900 100 91.04 Rp 479,024,500 Rp 479,024,500 91 MASALAH

1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 7,936,600 100 Rp 7,936,600 100 100.00 Rp 7,936,600 Rp 7,936,600 100

1.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp 7,000,000 100 Rp 7,000,000 100 98.80 Rp 6,916,000 Rp 6,916,000 99

1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rp 315,550,300 92 Rp 290,550,300 92 100.19 Rp 316,159,100 Rp 286,550,250 91

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp 5,117,580,000 97 Rp 4,957,028,000 97 79.84 Rp 4,085,982,838 Rp 4,075,275,749 80

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 643,280,000 83 Rp 536,060,000 83 75.48 485,532,838 474,825,749 74

1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 4,474,300,000 99 Rp 4,420,968,000 99 80.47 3,600,450,000 3,600,450,000 80
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Rp 488,349,300 100 Rp 488,349,300 100 31.73 Rp 154,971,918 Rp 154,971,918 32
Pemerintahan Daerah
1.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Rp 172,500,000 100 Rp 172,500,000 100 31.50 Rp 54,332,680 Rp 54,332,680 31
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak


Rp 22,500,000 100 Rp 22,500,000 100 48.39 Rp 10,888,038 Rp 10,888,038 48
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 84,407,000 100 Rp 84,407,000 100 72.41 Rp 61,122,000 Rp 61,122,000 72
1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Rp 196,999,500 100 Rp 196,999,500 100 10.29 Rp 20,271,200 Rp 20,271,200 10
Lainnya
1.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung
Rp 11,942,800 100 Rp 11,942,800 100 69.98 Rp 8,358,000 Rp 8,358,000 70
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Rp 40,534,431,500 79 Rp 32,186,783,600 79 41.49 Rp 16,817,999,456 Rp 14,283,706,481 35
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana
Rp 10,000,000,000 81 Rp 8,147,000,000 81 69.08 Rp 6,908,065,800 Rp 6,775,571,890 68
Pendukungnya
1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas Rp 10,892,483,500 64 Rp 7,018,590,000 64 79.57 Rp 8,667,032,608 Rp 6,265,233,543 58

1.02.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rp 200,000,000 100 Rp 200,000,000 100 2.99 Rp 5,970,000 Rp 5,970,000 3
1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan
Rp 7,622,000,000 100 Rp 7,622,000,000 100 12.41 Rp 945,535,000 Rp 945,535,000 12
Kesehatan
1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas
Rp 6,679,540,000 76 Rp 5,060,000,000 76 - Rp - Rp - 0
Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin Rp 3,029,911,000 80 Rp 2,423,916,600 80 3.42 Rp 103,642,500 Rp 103,642,500 3

1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Rp 2,110,497,000 81 Rp 1,715,277,000 81 8.90 Rp 187,753,548 Rp 187,753,548 9

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan


Rp 10,876,852,000 87 Rp 9,444,302,331 87 70.55 Rp 7,673,341,650 Rp 6,286,328,650 58
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp 75,053,000 100 Rp 75,053,000 100 99.96 Rp 75,024,000 Rp 75,024,000 100

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp 409,336,180 100 Rp 409,336,180 100 29.77 Rp 121,865,700 Rp 121,865,700 30

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Rp 19,265,500 100 Rp 19,265,500 100 8.89 Rp 1,712,000 Rp 4,782,000 25

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Rp 55,000,000 100 Rp 55,000,000 100 99.29 Rp 54,610,000 Rp 54,610,000 99
TARGET S/D BULAN OKTOBER REALISASI S.D BULAN OKTOBER
KODEFIKASI
URAIAN
1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes ANGGARAN TAHUN INI
Rp 736,736,000 100 Rp 736,736,000 100 91.56 Rp 674,568,000 Rp 674,568,000 92 MASALAH
Melitus
1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan
Rp 1,910,000 100 Rp 1,910,000 100 66.49 Rp 1,270,000 Rp 1,270,000 66
Jiwa Berat
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga
Rp 1,366,660,000 100 Rp 1,366,660,000 100 99.07 Rp 1,353,990,000 Rp 1,270,000 0
Tuberkulosis
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko
Rp 115,910,000 100 Rp 115,910,000 100 86.07 Rp 99,759,200 Rp 99,759,200 86
Terinfeksi HIV
1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp 698,872,120 100 Rp 698,872,120 100 53.75 Rp 375,636,100 Rp 364,056,100 52

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Rp 22,700,000 100 Rp 22,700,000 100 100.00 Rp 22,700,000 Rp 22,700,000 100

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Rp 310,000,000 99 Rp 308,000,000 99 77.47 Rp 240,142,800 Rp 240,142,800 77

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Rp 98,943,000 100 Rp 98,943,000 100 99.93 Rp 98,871,000 Rp 98,871,000 100

1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur,


Rp 5,000,000 100 Rp 5,000,000 100 96.98 Rp 4,848,750 Rp 4,848,750 97
Asuhan Mandiri dan tradisional Lainnya

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Rp 126,896,500 100 Rp 126,896,500 100 42.41 Rp 53,820,950 Rp 47,420,950 37

1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Rp 100,000,000 100 Rp 100,000,000 100 79.63 Rp 79,633,750 Rp 78,188,750 78

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Rp 34,790,000 100 Rp 34,790,000 100 100.00 Rp 34,790,000 Rp 28,370,000 82

1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp 6,320,321,000 78 Rp 4,932,073,331 78 67.35 Rp 4,256,972,700 Rp 4,256,972,700 67

1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Rp 4,000,000 100 Rp 4,000,000 100 74.50 Rp 2,980,000 Rp 2,980,000 75
1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di
Rp 253,832,000 83 Rp 211,530,000 83 - Rp - Rp - 0
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian
Rp 121,626,700 100 Rp 121,626,700 100 98.78 Rp 120,146,700 Rp 108,628,700 89
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Rp 5,000,000 100 Rp 5,000,000 100 96.58 Rp 4,828,750 Rp 4,828,750 97

1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Rp 5,000,000 100 Rp 5,000,000 100 96.58 Rp 4,828,750 Rp 4,828,750 97
1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan
Rp 6,560,000 100 Rp 6,560,000 100 - Rp - Rp - 0
Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut


Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Rp 6,560,000 100 Rp 6,560,000 100 - Rp - Rp - 0
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat
Rp 8,930,000 100 Rp 8,930,000 100 100.00 Rp 8,930,000 Rp 8,930,000 100
Daerah Kabupaten/Kota
1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup
Rp 8,930,000 100 Rp 8,930,000 100 100.00 Rp 8,930,000 Rp 8,930,000 100
Bersih dan Sehat

1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber


Rp 6,650,000 100 Rp 6,650,000 100 99.70 Rp 6,630,000 Rp 6,629,500 100
Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan


Rp 6,650,000 100 Rp 6,650,000 100 99.70 Rp 6,630,000 Rp 6,629,500 100
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
TARGET S/D BULAN OKTOBER REALISASI S.D BULAN OKTOBER
KODEFIKASI
URAIAN
2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah ANGGARAN TAHUN INI
MASALAH
Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Rp 5,000,000 100 Rp 5,000,000 100 - Rp - Rp - 0
Pengendalian Kuantitas Penduduk
2.14.02.2.01.15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK Rp 5,000,000 100 Rp 5,000,000 100 - Rp - Rp - 0
2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah
Rp 113,354,000 92 Rp 104,554,000 92 32.08 Rp 36,360,000 Rp 36,360,000 32
Kabupaten/Kota
2.14.02.2.02.12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Rp 5,395,000 100 Rp 5,395,000 100 - Rp - Rp - 0

2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan


Rp 107,959,000 92 Rp 99,159,000 92 33.68 Rp 36,360,000 Rp 36,360,000 34
Pelayanan KB

2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi


Rp 757,260,000 92 Rp 697,860,000 92 28.94 Rp 219,126,500 Rp 231,659,000 31
(KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra


Rp 216,275,000 100 Rp 216,275,000 100 41.73 Rp 90,251,500 Rp 89,080,000 41
Kerja
2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK
Rp 95,485,000 100 Rp 95,485,000 100 10.47 Rp 10,000,000 Rp - 0
sesuai Kearifan Budaya Lokal
2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan
Rp 445,500,000 87 Rp 386,100,000 87 26.68 Rp 118,875,000 Rp 142,579,000 32
KKBPK
2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB
Rp 508,800,000 100 Rp 508,800,000 100 34.51 Rp 175,600,000 Rp 175,600,000 35
(PKB/PLKB)
2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Rp 508,800,000 100 Rp 508,800,000 100 34.51 Rp 175,600,000 Rp 175,600,000 35

2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat


Rp 983,611,000 100 Rp 983,611,000 100 39.97 Rp 393,145,217 Rp 393,145,217 40
Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan


Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan Rp 7,695,000 100 Rp 7,695,000 100 - Rp - Rp - 0
dan Jejaringnya Nilai Anggaran
2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi
Rp 187,588,000 100 Rp 187,588,000 100 - Rp - Rp - 0
Jangka Panjang (MKJP)

2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Rp 774,908,000 100 Rp 774,908,000 100 50.73 Rp 393,145,217 Rp 393,145,217 51

2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan


Rp 8,420,000 100 Rp 8,420,000 100 - Rp - Rp - 0
Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya

2.14.03.2.03.13 Peningkatan Kesertaan KB Pria Rp 5,000,000 100 Rp 5,000,000 100 - Rp - Rp - 0


2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi
Kemasyarakatan Tk. Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Rp 258,750,000 100 Rp 258,750,000 100 26.09 Rp 67,500,000 Rp 63,000,000 24
Pembinaan Kesertaan ber-KB
2.14.03.2.04.04 Pembinaan Terpadu Kampung KB Rp 258,750,000 100 Rp 258,750,000 100 26.09 Rp 67,500,000 Rp 63,000,000 24
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan
Rp 772,006,000 100 Rp 772,006,000 100 - Rp - Rp - 0
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2.14.04.2.01.01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat
Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Rp 767,006,000 100 Rp 767,006,000 100 - Rp - Rp - 0
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga)
TARGET S/D BULAN OKTOBER REALISASI S.D BULAN OKTOBER
KODEFIKASI
URAIAN ANGGARAN TAHUN INI
2.14.04.2.01.13 Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK Rp 5,000,000 100 Rp 5,000,000 100 - Rp - Rp - 0 MASALAH

2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi


kemasyarakatan Tk. Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga Rp 1,493,600,000 90 Rp 1,345,400,000 90 14.88 Rp 222,300,000 Rp 105,320,000 7
melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2.14.04.2.02.04 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan
Rp 1,493,600,000 90 Rp 1,345,400,000 90 14.88 Rp 222,300,000 Rp 105,320,000 7
Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

Belanja Langsung Rp 25,496,293,000 81 Rp 20,732,272,058 81 53.3 Rp 13,584,714,572 Rp 11,684,874,772 45.8


1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Puskesmas Rp 25,496,293,000 Rp 20,732,272,058 Rp 13,584,714,572 Rp 11,684,874,772

B. PUSKESMAS Rp 25,496,293,000 81 Rp 20,732,272,058 81 53.28 Rp 13,584,714,572 Rp 11,684,874,772 46

1.02.2.14.0.00.01.0001 PUSKESMAS RAPPANG Rp 2,068,603,000 69 Rp 1,508,619,380 69 57.92 Rp 1,261,260,988 Rp 978,405,899 40


PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1.02.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Rp 2,068,603,000 69 Rp 1,508,619,380 69 57.92 Rp 1,261,260,988 Rp 978,405,899 40
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1.02.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Rp 2,031,403,000 69 Rp 1,480,719,380 69 58.90 Rp 1,258,260,988 Rp 978,405,899 40
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp 71,250,000 100 Rp 71,250,000 100 83.54 Rp 62,020,000 Rp 41,860,000 59

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu


1.02.02.2.02.02 Rp 6,610,000 82 Rp 5,448,000 82 - Rp - Rp - 0
Bersalin
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Rp 39,180,000 89 Rp 35,010,000 75.19 Rp 30,960,000 Rp 18,120,000 46

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia


1.02.02.2.02.05 65,800,000 65,800,000 100.00 59.12 47,500,000 Rp - -
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.07 Rp 57,262,000 41 Rp 23,469,000 41 67.93 Rp 24,000,000 Rp 9,600,000 0
Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1.02.02.2.02.11 Rp 11,000,000 82 Rp 9,000,000 82 196.36 Rp 10,000,000 Rp 6,000,000 109
Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
1.02.02.2.02.13 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Rp 78,000,000 81 Rp 63,000,000 81 11.54 Rp 26,800,000 Rp 20,600,000 8
(KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
1.02.02.2.02.15 Rp 75,800,000 82 Rp 62,019,000 82 80.21 Rp 64,900,000 Rp 37,100,000 49
Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
1.02.02.2.02.16 Rp 38,000,000 82 Rp 31,095,000 82 70.00 Rp 30,600,000 Rp 18,000,000 47
Olahraga

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Rp 47,800,000 82 Rp 39,114,000 82 69.04 Rp 33,000,000 Rp 25,200,000 53

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Rp 6,600,000 82 Rp 5,400,000 82 - 0 0

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Rp 26,400,000 82 Rp 21,600,000 82 70.08 Rp 19,900,000 Rp 11,700,000 44

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan


1.02.02.2.02.22 Rp 11,000,000 82 Rp 9,000,000 82 81.82 Rp 10,000,000 Rp 6,000,000 55
NAPZA
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Rp 33,000,000 41 Rp 13,500,000 41 40.61 Rp 14,900,000 Rp 5,900,000 22
TARGET S/D BULAN OKTOBER REALISASI S.D BULAN OKTOBER
KODEFIKASI
URAIAN
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan ANGGARAN TAHUN INI
1.02.02.2.02.25 Rp 180,800,000 82 Rp 147,933,000 82 80.03 Rp 165,500,000 Rp 89,200,000 49 MASALAH
Tidak Menular

1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp 1,237,285,000 63 Rp 869,193,880 63 55.17 Rp 707,206,988 Rp 682,967,899 44

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Rp 39,216,000 8 Rp 3,127,500 8 19.82 Rp 7,774,000 Rp 3,358,000 9


Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan
1.02.02.2.02.36 (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Rp 6,400,000 90 Rp 5,760,000 90 43.75 Rp 3,200,000 Rp 2,800,000 44
Pemberian Obat Massal)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1.02.03 Rp 37,200,000 75 Rp 27,900,000 75 4.03 Rp 3,000,000 0
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
1.02.03.2.02 Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP Rp 37,200,000 75 Rp 27,900,000 75 4.03 Rp 3,000,000 0
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

1.02.2.14.0.00.01.0002 PUSKESMAS AMPARITA Rp 2,076,322,000 27 Rp 1,533,193,400 74 28.39 Rp 589,550,745 Rp 666,735,408 32


PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1.02.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Rp 2,076,322,000 36 Rp 1,533,193,400 74 28.39 Rp 589,550,745 Rp 666,735,408 32
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1.02.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Rp 2,039,122,000 36 Rp 1,514,593,400 74 28.00 Rp 570,950,745 Rp 666,735,408 33
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp 73,841,500 28 73,841,500 99 66.36 12,000,000 Rp 12,000,000 25

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin Rp 18,000,000 28 18,000,000 89 66.67 1,800,000 Rp 1,800,000 50

Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru


1.02.02.2.02.03 Rp 18,000,000 28 18,000,000 100 61.11 3,700,000 Rp 3,700,000 40
Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Rp 46,500,000 27 46,500,000 100 86.02 - Rp - 25
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.05 Rp 38,261,000 27 38,261,000 100 80.66 1,600,000 Rp 1,600,000 41
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1.02.02.2.02.10 Rp 10,800,000 27 10,800,000 93 64.81 2,000,000 Rp 2,000,000 19
dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1.02.02.2.02.11 Rp 59,500,000 32 59,500,000 85 67.23 5,400,000 Rp 5,400,000 43
Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1.02.02.2.02.12 Rp 24,300,000 27 24,300,000 92 82.30 2,700,000 Rp 2,700,000 14
dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
1.02.02.2.02.13 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Rp 94,603,500 23 94,618,500 85 41.22 4,100,000 Rp 4,100,000 11
(KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
1.02.02.2.02.15 Rp 28,700,000 28 28,700,000 100 87.11 5,100,000 Rp 5,100,000 29
Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
1.02.02.2.02.16 Rp 71,600,000 27 71,600,000 70 55.87 9,100,000 Rp 9,100,000 39
Olahraga
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Rp 32,800,000 27 32,800,000 80 56.10 6,000,000 Rp 6,000,000 35

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Rp 8,200,000 28 8,200,000 100 100.00 - Rp - 56

1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Rp 24,300,000 36 24,300,000 100 100.00 - Rp - 70


TARGET S/D BULAN OKTOBER REALISASI S.D BULAN OKTOBER
KODEFIKASI
URAIAN
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan ANGGARAN TAHUN INI
1.02.02.2.02.25 Rp 187,140,000 29 187,140,000 80 58.16 - Rp - 23 MASALAH
Tidak Menular

1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp 1,241,528,000 100 916,257,400 66 4.64 433,726,408 433,726,408 35

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Rp 50,248,000 27 50,248,000 82 67.27 - Rp - 28


Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan
1.02.02.2.02.36 (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Rp 10,800,000 29 10,800,000 74 55.56 3,600,000 Rp 3,600,000 31
Pemberian Obat Massal)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1.02.03 Rp 37,200,000 18 31,000,000 50 50.00 3,100,000 Rp - 0
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

1.02.2.14.0.00.01.0003 PUSKESMAS BELAWAE Rp 1,460,788,000 78 Rp 1,242,756,660 78 44.53 Rp 763,226,959 Rp 594,751,959 34


PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1.2.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Rp 1,460,788,000 78 Rp 1,242,756,660 78 44.53 Rp 763,226,959 Rp 594,751,959 34
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1.02.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Rp 1,355,388,000 78 Rp 1,155,956,660 78 47.33 Rp 745,226,959 Rp 594,751,959 36
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp 102,650,000 82 Rp 90,550,000 82 53.56 Rp 56,100,000 Rp 50,075,000 47

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp 16,200,000 75 Rp 13,500,000 75 73.15 Rp 13,350,000 Rp 10,650,000 58
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bayi
1.02.02.2.02.03 Rp 16,200,000 75 Rp 13,500,000 75 73.15 Rp 13,200,000 Rp 10,200,000 57
Baru Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Rp 61,800,000 75 Rp 51,500,000 75 52.99 Rp 36,125,000 Rp 26,025,000 38
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.05 Rp 80,550,000 75 Rp 67,150,000 75 58.47 Rp 50,250,000 Rp 39,450,000 42
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1.02.02.2.02.10 Rp 5,400,000 75 Rp 4,500,000 75 66.67 Rp 4,350,000 Rp 3,150,000 50
dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1.02.02.2.02.11 Rp 14,400,000 75 Rp 12,000,000 75 75.00 Rp 11,700,000 Rp 9,600,000 54
Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1.02.02.2.02.12 Rp 5,400,000 75 Rp 4,500,000 75 75.00 Rp 4,500,000 Rp 3,600,000 58
dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
1.02.02.2.02.13 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Rp 135,228,000 76 Rp 113,578,000 76 28.66 Rp 40,650,000 Rp 35,800,000 23
(KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
1.02.02.2.02.15 Rp 75,000,000 75 Rp 62,500,000 75 38.80 Rp 31,200,000 Rp 28,500,000 35
Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
1.02.02.2.02.16 Rp 34,200,000 75 Rp 28,500,000 75 61.84 Rp 23,550,000 Rp 18,750,000 48
Olahraga
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Rp 46,350,000 75 Rp 38,750,000 75 52.75 Rp 29,400,000 Rp 19,350,000 41
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Rp 27,600,000 69 Rp 19,050,000 69 19.57 Rp 7,200,000 Rp 4,800,000 17
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Rp 29,134,000 100 Rp 29,134,000 100 - Rp - Rp - 0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan
1.02.02.2.02.22 Rp 5,400,000 75 Rp 4,500,000 75 75.00 Rp 4,500,000 Rp 3,600,000 58
NAPZA
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Rp 113,400,000 75 Rp 94,500,000 75 71.16 Rp 98,400,000 Rp 64,950,000 45
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
1.02.02.2.02.25 Rp 210,900,000 75 Rp 175,750,000 75 61.31 Rp 146,100,000 Rp 114,900,000 47
Tidak Menular
TARGET S/D BULAN OKTOBER REALISASI S.D BULAN OKTOBER
KODEFIKASI
URAIAN ANGGARAN TAHUN INI
1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp 256,876,000 85 Rp 240,244,660 85 31.91 Rp 124,376,959 Rp 124,376,959 30 MASALAH
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Rp 113,300,000 74 Rp 87,750,000 74 40.80 Rp 46,225,000 Rp 23,975,000 21
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan
1.02.02.2.02.36 (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Rp 5,400,000 75 Rp 4,500,000 75 63.89 Rp 4,050,000 Rp 3,000,000 47
Pemberian Obat Massal)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1.02.03 Rp 105,400,000 74 Rp 86,800,000 74 9 Rp 18,000,000 Rp - 0
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
1.02.03.2.02 Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP Rp 105,400,000 74 Rp 86,800,000 74 8.54 Rp 18,000,000 Rp - 0
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

1.02.2.14.0.00.01.0004 PUSKESMAS KULO Rp 1,278,249,000 86 Rp 1,187,275,000 86 32.69 Rp 1,125,410,269 Rp 1,089,942,769 76

PROGRAM PENUNJANG URUSAN


1.02.01 PEMERINTAHAN DAERAH Rp 523,154,000 75 Rp 435,780,000 75 23.98 Rp 494,613,769 Rp 494,613,769 82
KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Rp 523,154,000 75 Rp 435,780,000 75 23.98 Rp 494,613,769 Rp 494,613,769 82
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1.02.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Rp 755,095,000 93 Rp 751,495,000 93 40.36 Rp 630,796,500 Rp 595,329,000 73
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1.02.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Rp 700,595,000 93 Rp 700,095,000 93 40.36 Rp 610,396,500 Rp 576,929,000 73
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp 32,078,500 97 Rp 31,578,500 97 50.20 Rp 31,316,000 Rp 30,553,500 84
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Rp 17,600,000 91 Rp 17,600,000 91 45.45 Rp 17,600,000 Rp 16,000,000 82
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.05 Rp 18,700,000 91 Rp 18,700,000 91 20.86 Rp 18,700,000 Rp 17,000,000 79
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.07 Rp 26,400,000 91 Rp 26,400,000 91 45.45 Rp 26,400,000 Rp 24,000,000 82
Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1.02.02.2.02.10 Rp 9,600,000 92 Rp 9,600,000 92 44.79 Rp 9,600,000 Rp 8,800,000 79
dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1.02.02.2.02.11 Rp 11,000,000 95 Rp 11,000,000 95 49.09 Rp 11,000,000 Rp 10,400,000 85
Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1.02.02.2.02.12 Rp 13,200,000 91 Rp 13,200,000 91 45.45 Rp 13,200,000 Rp 12,000,000 82
dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
1.02.02.2.02.13 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Rp 85,342,000 90 Rp 85,342,000 90 24.26 Rp 29,932,000 Rp 27,107,000 31
(KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
1.02.02.2.02.15 Rp 30,600,000 91 Rp 30,600,000 91 38.24 Rp 30,600,000 Rp 27,400,000 80
Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
1.02.02.2.02.16 Rp 16,200,000 91 Rp 16,200,000 91 31.48 Rp 8,700,000 Rp 8,700,000 54
Olahraga

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Rp 10,600,000 92 Rp 10,600,000 92 35.85 Rp 10,600,000 Rp 9,600,000 83

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Rp 10,500,000 91 Rp 10,500,000 91 37.14 Rp 10,200,000 Rp 9,000,000 83

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Rp 800,000 100 Rp 800,000 100 - Rp 800,000 Rp 400,000 50
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan
1.02.02.2.02.22 Rp 2,400,000 92 Rp 2,400,000 92 41.67 Rp 2,400,000 Rp 2,200,000 83
NAPZA
TARGET S/D BULAN OKTOBER REALISASI S.D BULAN OKTOBER
KODEFIKASI
1.02.02.2.02.23 URAIANUpaya Kesehatan Khusus
Pengelolaan ANGGARAN TAHUN
Rp INI
103,400,000 100 Rp 103,400,000 100 42.36 Rp 103,400,000 Rp 103,400,000 91 MASALAH
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
1.02.02.2.02.25 Rp 156,672,500 91 Rp 156,672,500 91 46.13 Rp 152,672,500 Rp 141,172,500 82
Tidak Menular

1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp 67,714,000 100 Rp 67,714,000 100 59.39 Rp 67,714,000 Rp 67,714,000 100

Pengambilan dan Pengiriman Spesimen


1.02.02.2.02.28 Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rp 600,000 100 Rp 600,000 100 33.33 Rp 400,000 Rp 400,000 67
Rujukan/Nasional
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Rp 83,688,000 91 Rp 83,688,000 91 27.58 Rp 61,662,000 Rp 57,582,000 64
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan
1.02.02.2.02.36 (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Rp 3,500,000 100 Rp 3,500,000 100 37.14 Rp 3,500,000 Rp 3,500,000 83
Pemberian Obat Massal)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1.02.03 Rp 34,100,000 82 Rp 31,000,000 82 - Rp - Rp - 0
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
1.02.03.2.02 Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP Rp 34,100,000 82 Rp 31,000,000 82 - Rp - Rp - 0
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1.02.05 Rp 20,400,000 91 Rp 20,400,000 91 47.06 Rp 20,400,000 Rp 18,400,000 82
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
1.02.05.2.03 Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Rp 20,400,000 91 Rp 20,400,000 91 47.06 Rp 20,400,000 Rp 18,400,000 82
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1.02.2.14.0.00.01.0005 PUSKESMAS PANGKAJENE Rp 2,962,042,000 66 Rp 2,100,550,800 66 50.90 Rp 1,538,267,243 Rp 1,215,583,964 41

PROGRAM PENUNJANG URUSAN


1.02.01 PEMERINTAHAN DAERAH Rp 1,958,124,000 63 Rp 1,370,686,800 63 - Rp 1,024,857,083 Rp 1,024,857,083 51
KABUPATEN/KOTA

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Rp 1,958,124,000 63 Rp 1,370,686,800 63 - Rp 1,317,007,940 Rp 1,317,007,940 51


PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1.02.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Rp 1,003,918,000 73 Rp 729,864,000 73 51.17 Rp 513,410,160 Rp 492,400,660 22
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1.02.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Rp 1,003,918,000 73 Rp 729,864,000 73 51.17 Rp 513,410,160 Rp 492,400,660 22
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp 55,075,000 72 39,875,000 72 43.58 Rp 24,000,000 Rp 23,600,000 402

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru


1.02.02.2.02.01 Rp 3,600,000 67 2,400,000 67 66.67 Rp 2,400,000 Rp 2,400,000 222
Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Rp 40,800,000 80 32,700,000 80 73.28 Rp 29,900,000 Rp 27,900,000 2
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.05 Rp 73,700,000 80 59,100,000 80 51.42 Rp 37,900,000 Rp 30,800,000 20
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1.02.02.2.02.11 Rp 26,400,000 68 18,000,000 68 50.76 Rp 13,400,000 Rp 13,400,000 32
Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1.02.02.2.02.12 Rp 16,500,000 78 12,800,000 78 74.55 Rp 12,300,000 Rp 12,300,000 48
dengan Risiko Terinfeksi HIV
TARGET S/D BULAN OKTOBER REALISASI S.D BULAN OKTOBER
KODEFIKASI
URAIANPelayanan Kesehatan bagi
Pengelolaan ANGGARAN TAHUN INI
MASALAH
1.02.02.2.02.13 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Rp 100,636,000 72 72,668,000 72 18.83 Rp 18,950,000 Rp 18,950,000 6
(KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
1.02.02.2.02.15 Rp 27,200,000 79 21,600,000 79 30.15 Rp 8,200,000 Rp 8,100,000 33
Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
1.02.02.2.02.16 Rp 22,200,000 79 17,600,000 79 47.30 Rp 10,500,000 Rp 9,900,000 0
Olahraga
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Rp 39,900,000 72 28,800,000 72 44.61 Rp 17,800,000 Rp 18,500,000 11
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Rp 85,100,000 66 56,500,000 66 37.72 Rp 32,100,000 Rp 32,000,000 10
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan
1.02.02.2.02.22 Rp 22,000,000 73 16,000,000 73 66.82 Rp 14,700,000 Rp 14,700,000 66
NAPZA
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Rp 51,400,000 76 39,000,000 76 63.62 Rp 32,700,000 Rp 29,000,000 16
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
1.02.02.2.02.25 Rp 234,900,000 68 160,000,000 68 55.77 Rp 130,700,000 Rp 130,700,000 0
Tidak Menular

1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp 54,421,000 100 54,421,000 100 100.00 Rp 54,420,660 Rp 54,420,660 129

Pengambilan dan Pengiriman Spesimen


1.02.02.2.02.28 Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rp 600,000 0 - 0 - Rp - Rp - 9,070
Rujukan/Nasional
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Rp 145,886,000 66 96,000,000 66 49.38 Rp 72,039,500 Rp 64,830,000 0
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan
1.02.02.2.02.36 (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Rp 3,600,000 67 2,400,000 67 38.89 Rp 1,400,000 Rp 900,000 0
Pemberian Obat Massal)

1.02.2.14.0.00.01.0006 PUSKESMAS LAWAWOI Rp 2,466,957,000 72 Rp 2,225,228,150 72 47.48 Rp 1,643,108,052 Rp 1,324,620,552 41

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA


1.02.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Rp 2,432,857,000 72 Rp 2,197,328,150 72 48.14 Rp 1,640,108,052 Rp 1,324,620,552 42
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1.02.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Rp 2,432,857,000 72 Rp 2,197,328,150 72 48.14 Rp 1,640,108,052 Rp 1,324,620,552 42
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp 41,750,000 33 40,550,000 83 77.07 Rp 38,150,000 Rp 22,125,000 53

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp 17,000,000 36 17,000,000 65 47.06 Rp 7,200,000 Rp 3,500,000 21
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bayi
1.02.02.2.02.03 Rp 5,000,000 36 4,200,000 58 64.00 Rp 5,000,000 Rp 1,700,000 34
Baru Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Rp 54,800,000 36 54,700,000 86 78.10 Rp 50,000,000 Rp 28,600,000 52
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.05 Rp 42,900,000 0 41,900,000 75 53.15 Rp 42,900,000 Rp 9,300,000 22
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.06 Rp 13,200,000 16 13,200,000 80 67.42 Rp 10,600,000 Rp 6,100,000 46
Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.07 Rp 54,200,000 16 54,200,000 70 65.68 Rp 49,100,000 Rp 26,300,000 49
Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1.02.02.2.02.10 Rp 6,000,000 17 5,400,000 70 61.67 Rp 6,000,000 Rp 2,700,000 45
dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1.02.02.2.02.11 Rp 38,000,000 13 35,000,000 100 70.79 Rp 35,900,000 Rp 20,900,000 55
Terduga Tuberkulosis
TARGET S/D BULAN OKTOBER REALISASI S.D BULAN OKTOBER
KODEFIKASI
URAIANPelayanan Kesehatan Orang
Pengelolaan ANGGARAN TAHUN INI
1.02.02.2.02.12 Rp 11,000,000 15 11,000,000 73 80.00 Rp 11,000,000 Rp 6,200,000 56 MASALAH
dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
1.02.02.2.02.13 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Rp 105,905,000 8 Rp 95,505,000 72 25.59 Rp 29,800,000 Rp 19,100,000 18
(KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
1.02.02.2.02.15 Rp 20,400,000 5 Rp 17,400,000 62 73.53 Rp 18,200,000 Rp 9,600,000 47
Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
1.02.02.2.02.16 Rp 18,600,000 12 Rp 14,700,000 55 52.15 Rp 9,600,000 Rp 6,800,000 37
Olahraga

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Rp 42,000,000 10 Rp 42,000,000 72 70.95 Rp 37,300,000 Rp 20,100,000 48

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Rp 13,200,000 48 Rp 11,200,000 61 95.45 Rp 12,800,000 Rp 6,400,000 48
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan
1.02.02.2.02.22 Rp 10,600,000 11 Rp 9,700,000 72 32.08 Rp 6,200,000 Rp 2,000,000 19
NAPZA
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Rp 116,000,000 20 Rp 116,000,000 80 68.97 Rp 95,600,000 Rp 43,600,000 38
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
1.02.02.2.02.25 Rp 189,900,000 12 Rp 189,900,000 83 48.39 Rp 151,400,000 Rp 79,500,000 42
Tidak Menular

1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp 1,564,362,000 Rp 1,363,473,150 69 43.05 Rp 987,975,552 Rp 987,975,552 43

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Rp 68,040,000 11 Rp 60,300,000 64 52.00 Rp 35,382,500 Rp 22,120,000 33


PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1.02.03 Rp 34,100,000 Rp 27,900,000 64 - Rp 3,000,000 Rp - 0
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
1.02.03.2.02 Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP Rp 34,100,000 0 Rp 27,900,000 64 - Rp 3,000,000 Rp - 0
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

1.02.2.14.0.00.01.0007 PUSKESMAS MANISA Rp 1,137,194,000 79 Rp 903,714,950 79 28.15 Rp 599,947,062 Rp 599,947,062 53

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA


1.02.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Rp 1,137,194,000 79 Rp 903,714,950 79 27.97 Rp 599,947,062 Rp 599,947,062 53
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1.02.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Rp 1,099,994,000 80 Rp 875,814,950 80 27.97 Rp 599,947,062 Rp 599,947,062 55
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp 21,170,000 91 Rp 21,170,000 91 35.95 Rp 13,340,000 Rp 13,340,000 63

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp 13,800,000 81 Rp 13,500,000 81 33.33 Rp 8,900,000 Rp 8,900,000 64
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Rp 7,890,000 64 Rp 6,690,000 64 21.20 Rp 3,345,000 Rp 3,345,000 42
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia
1.02.02.2.02.05 Rp 25,200,000 98 Rp 25,200,000 98 22.22 Rp 6,600,000 Rp 6,600,000 26
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1.02.02.2.02.10 Rp 7,200,000 75 Rp 6,600,000 75 33.33 Rp 4,200,000 Rp 4,200,000 58
dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
1.02.02.2.02.13 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Rp 87,411,000 86 Rp 78,511,000 86 36.28 Rp 58,711,000 Rp 58,711,000 67
(KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
1.02.02.2.02.15 Rp 57,000,000 88 Rp 54,900,000 88 45.61 Rp 43,100,000 Rp 43,100,000 76
Masyarakat
TARGET S/D BULAN OKTOBER REALISASI S.D BULAN OKTOBER
KODEFIKASI
URAIANPelayanan Kesehatan Kerja dan
Pengelolaan ANGGARAN TAHUN INI
1.02.02.2.02.16 Rp 24,000,000 90 Rp 22,200,000 90 40.00 Rp 16,800,000 Rp 16,800,000 70 MASALAH
Olahraga

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Rp 14,400,000 73 Rp 12,900,000 73 33.33 Rp 8,100,000 Rp 8,100,000 56

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Rp 23,600,000 89 Rp 23,600,000 89 38.98 Rp 16,400,000 Rp 16,400,000 69

1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Rp 84,000,000 94 Rp 84,000,000 94 54.29 Rp 67,800,000 Rp 67,800,000 81
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
1.02.02.2.02.25 Rp 146,150,000 88 Rp 142,650,000 88 41.45 Rp 96,275,000 Rp 96,275,000 66
Tidak Menular
1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp 525,673,000 72 Rp 426,136,340 72 15.19 Rp 261,359,992 Rp 261,359,992 42

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Rp 62,500,000 75 Rp 49,716,000 75 29.59 Rp 34,020,000 Rp 34,020,000 54


PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1.02.03 Rp 37,200,000 75 Rp 31,000,000 75 33.33 Rp - Rp - 0
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
1.02.03.2.02 Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP Rp 37,200,000 75 Rp 31,000,000 75 33.33 Rp - Rp - 0
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

1.02.2.14.0.00.01.0008 PUSKESMAS BILOKKA Rp 1,780,804,000 43 Rp 1,585,882,400 43 51.91 Rp 1,204,480,454 Rp 1,169,697,059 39

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA


1.02.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Rp 1,780,804,000 43 Rp 1,585,882,400 43 51.91 Rp 1,204,480,454 Rp 1,169,697,059 39
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1.02.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Rp 1,780,804,000 69 Rp 1,585,882,400 69 51.91 Rp 1,204,480,454 Rp 1,169,697,059 39
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp 85,450,000 78 80,300,000 78 55.24 61,128,000 61,128,000 31
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
1.02.02.2.02.03 Rp 5,000,000 80 4,000,000 80 60.00 4,000,000 4,000,000 40
Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Rp 119,950,000 73 110,000,000 73 58.86 92,800,000 92,800,000 41
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.05 Rp 34,000,000 71 34,000,000 71 31.32 17,750,000 17,750,000 25
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.05 Rp 38,850,000 73 35,300,000 73 62.16 31,750,000 31,750,000 45
Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.07 Rp 23,100,000 73 21,000,000 73 63.64 18,900,000 18,900,000 45
Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1.02.02.2.02.10 Rp 12,300,000 85 11,700,000 85 56.50 8,150,000 8,150,000 38
dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1.02.02.2.02.11 Rp 17,850,000 71 15,750,000 71 64.71 14,700,000 14,700,000 41
Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1.02.02.2.02.12 Rp 40,650,000 72 36,500,000 72 54.24 30,450,000 30,450,000 39
dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
1.02.02.2.02.13 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Rp 135,923,000 73 122,823,000 73 17.25 27,050,000 26,850,000 11
(KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
1.02.02.2.02.15 Rp 8,800,000 100 8,800,000 100 39.20 3,450,000 3,450,000 13
Masyarakat
TARGET S/D BULAN OKTOBER REALISASI S.D BULAN OKTOBER
KODEFIKASI
URAIANPelayanan Kesehatan Kerja dan
Pengelolaan ANGGARAN TAHUN INI
1.02.02.2.02.16 Rp 22,200,000 72 20,000,000 72 48.42 14,250,000 14,250,000 31 MASALAH
Olahraga

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Rp 30,150,000 80 30,000,000 80 41.79 17,900,000 17,900,000 35

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Rp 38,200,000 80 38,000,000 80 36.39 20,800,000 20,800,000 22
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan
1.02.02.2.02.22 Rp 13,850,000 77 12,800,000 77 66.06 11,650,000 11,650,000 38
NAPZA
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Rp 103,000,000 78 100,000,000 78 52.43 78,100,000 78,100,000 31
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
1.02.02.2.02.25 Rp 48,100,000 78 44,600,000 78 43.97 30,900,000 30,100,000 30
Tidak Menular

1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp 861,531,000 63 744,684,400 63 58.87 643,327,454 613,794,059 51

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Rp 118,800,000 70 94,625,000 70 37.08 60,125,000 55,875,000 11


Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan
1.02.02.2.02.36 (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Rp 23,100,000 73 21,000,000 73 60.39 17,300,000 17,300,000 42
Pemberian Obat Massal)

1.02.2.14.0.00.01.0009 PUSKESMAS LANCIRANG Rp 1,312,581,000 82 Rp 1,182,513,255 Rp 82 Rp 14 Rp 641,304,570 Rp 493,434,570 31

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA


1.02.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Rp 1,312,581,000 82 Rp 1,182,513,255 Rp 82 Rp 14 Rp 641,304,570 Rp 493,434,570 32
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1.02.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Rp 1,275,381,000 82 Rp 1,151,513,255 82 13.68 Rp 638,304,570 Rp 490,434,570 32
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp 31,790,000 83 Rp 29,390,000.00 83 10.16 Rp 13,270,000 Rp 10,330,000 16

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp 18,000,000 90 Rp 18,000,000.00 90 12.22 Rp 13,700,000 Rp 12,900,000 56
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
1.02.02.2.02.03 Rp 6,000,000 90 Rp 6,000,000.00 90 6.67 Rp 4,700,000 Rp 3,100,000 52
Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Rp 42,000,000 90 Rp 42,000,000.00 90 37.86 Rp 39,300,000 Rp 30,600,000 53
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.05 Rp 24,600,000 67 Rp 20,500,000.00 67 - Rp 20,800,000 Rp 9,200,000 13
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.07 Rp 32,400,000 90 Rp 32,400,000.00 90 17.90 Rp 28,000,000 Rp 13,400,000 29
Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
1.02.02.2.02.08 Rp 6,000,000 90 Rp 6,000,000.00 90 - Rp - Rp - 0
Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
1.02.02.2.02.09 Rp 6,000,000 90 Rp 6,000,000.00 90 - Rp - Rp - 0
Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1.02.02.2.02.10 Rp 5,400,000 90 Rp 5,400,000.00 90 18.52 Rp 4,400,000 Rp 800,000 15
dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1.02.02.2.02.11 Rp 17,600,000 82 Rp 16,000,000.00 82 23.86 Rp 13,800,000 Rp 10,000,000 39
Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1.02.02.2.02.12 Rp 10,000,000 90 Rp 10,000,000.00 90 22.00 Rp 7,800,000 Rp 5,800,000 34
dengan Risiko Terinfeksi HIV
TARGET S/D BULAN OKTOBER REALISASI S.D BULAN OKTOBER
KODEFIKASI
URAIANPelayanan Kesehatan bagi
Pengelolaan ANGGARAN TAHUN INI
MASALAH
1.02.02.2.02.13 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Rp 79,473,000 82 Rp 72,443,000.00 82 3.15 Rp 4,900,000 Rp 3,500,000 4
(KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
1.02.02.2.02.15 Rp 25,950,000 91 Rp 25,950,000.00 91 21.97 Rp 22,250,000 Rp 17,200,000 43
Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
1.02.02.2.02.16 Rp 17,400,000 90 Rp 17,400,000.00 90 9.77 Rp 11,500,000 Rp 3,800,000 22
Olahraga
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Rp 17,600,000 90 Rp 17,600,000.00 90 21.59 Rp 17,000,000 Rp 12,300,000 41

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Rp 16,600,000 90 Rp 16,600,000.00 90 23.49 Rp 10,600,000 Rp 7,300,000 31
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Rp 7,000,000 82 Rp 6,360,000.00 82 17.14 Rp 5,000,000 Rp 3,700,000 34
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan
1.02.02.2.02.22 Rp 12,000,000 88 Rp 11,600,000.00 88 21.67 Rp 11,800,000 Rp 5,800,000 35
NAPZA
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Rp 43,200,000 83 Rp 40,000,000.00 83 33.56 Rp 37,900,000 Rp 21,700,000 39
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
1.02.02.2.02.25 Rp 145,700,000 82 Rp 132,000,000.00 82 25.33 Rp 128,200,000 Rp 91,700,000 44
Tidak Menular

1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp 645,594,000 82 Rp 566,434,755.00 82 8.55 Rp 217,184,570 Rp 217,184,570 34

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Rp 65,074,000 75 Rp 53,435,500.00 75 17.70 Rp 26,200,000 Rp 10,120,000 16


PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1.02.03 Rp 37,200,000 75 Rp 31,000,000.00 75 16.67 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 0
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
1.02.03.2.02 Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP Rp 37,200,000 75 Rp 31,000,000.00 75 33.33 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 0
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

1.02.2.14.0.00.01.0010 PUSKESMAS BARANTI Rp 1,475,479,000 Rp 1,295,085,680 72 49.18 Rp 885,923,296 Rp 870,380,096 42

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA


1.02.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Rp 1,475,479,000 72 Rp 1,295,085,680 72 49.18 Rp 885,923,296 Rp 870,380,096 42
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1.02.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Rp 1,475,479,000 72 Rp 1,295,085,680 72 49.18 Rp 885,923,296 Rp 870,380,096 42
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp 41,228,000 73 Rp 35,593,500 41 63.78 Rp 26,296,500 Rp 26,296,500 37

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp 2,400,000 75 Rp 2,400,000 25 50.00 Rp 1,800,000 Rp 1,200,000 25
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
1.02.02.2.02.03 Rp 8,400,000 79 Rp 7,800,000 43 45.24 Rp 4,200,000 Rp 3,800,000 31
Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Rp 19,200,000 72 Rp 18,000,000 28 56.25 Rp 13,800,000 Rp 10,800,000 24
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.05 Rp 38,100,000 100 Rp 38,100,000 41 34.12 Rp 19,400,000 Rp 19,400,000 16
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.07 Rp 44,000,000 73 Rp 40,000,000 36 63.64 Rp 31,200,000 Rp 28,000,000 36
Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1.02.02.2.02.11 Rp 11,400,000 63 Rp 9,000,000 32 57.89 Rp 7,200,000 Rp 6,600,000 32
Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1.02.02.2.02.12 Rp 7,200,000 67 Rp 6,000,000 33 33.33 Rp 2,400,000 Rp 2,400,000 33
dengan Risiko Terinfeksi HIV
TARGET S/D BULAN OKTOBER REALISASI S.D BULAN OKTOBER
KODEFIKASI
URAIANPelayanan Kesehatan bagi
Pengelolaan ANGGARAN TAHUN INI
MASALAH
1.02.02.2.02.13 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Rp 81,150,000 71 Rp 69,550,000 39 21.93 Rp 17,800,000 Rp 17,800,000 13
(KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
1.02.02.2.02.15 Rp 38,000,000 83 Rp 36,000,000 43 54.74 Rp 21,200,000 Rp 21,200,000 38
Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
1.02.02.2.02.16 Rp 25,500,000 87 Rp 25,500,000 43 81.18 Rp 20,700,000 Rp 20,700,000 43
Olahraga
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Rp 15,600,000 92 Rp 15,600,000 54 73.08 Rp 12,600,000 Rp 12,600,000 50

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Rp 17,400,000 82 Rp 15,500,000 36 63.79 Rp 11,900,000 Rp 11,700,000 26
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Rp 9,000,000 89 Rp 9,000,000 44 31.11 Rp 2,800,000 Rp 2,800,000 18
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan
1.02.02.2.02.22 Rp 13,200,000 73 Rp 12,000,000 36 54.55 Rp 8,400,000 Rp 8,400,000 36
NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
1.02.02.2.02.25 Rp 167,100,000 78 Rp 154,700,000 40 53.92 Rp 103,200,000 Rp 93,700,000 38
Tidak Menular
1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp 790,449,000 70 Rp 678,253,180 33 50.21 Rp 511,086,796 Rp 513,643,596 50

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Rp 140,752,000 64 Rp 116,689,000 31 35.89 Rp 65,140,000 Rp 65,140,000 32


Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan
1.02.02.2.02.36 (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Rp 5,400,000 89 Rp 5,400,000 44 77.78 Rp 4,800,000 Rp 4,200,000 44
Pemberian Obat Massal)

1.02.2.14.0.00.01.0011 PUSKESMAS BARUKKU Rp 2,241,899,000 77 Rp 1,880,242,050 77 34.27 Rp 871,969,000 Rp 524,520,000 48

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA


1.2.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Rp 2,241,899,000 77 Rp 1,880,242,050 77 34.27 Rp 871,969,000 Rp 524,520,000 48
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1.02.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Rp 2,173,699,000 76 Rp 1,818,242,050 76 35.34 Rp 865,969,000 Rp 524,520,000 49
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp 182,050,000 64 166,120,000.00 82 64.43 134,450,000 67,200,000.00 37

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp 24,300,000 31 22,000,000.00 81 31.28 9,800,000 7,600,000.00 25
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bayi
1.02.02.2.02.03 Rp 39,600,000 49 36,000,000.00 82 49.49 23,200,000 18,300,000.00 40
Baru Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Rp 144,700,000 79 131,700,000.00 81 79.27 129,100,000 97,200,000.00 58
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.05 Rp 39,900,000 19 26,600,000.00 33 18.80 23,400,000 - 0
Pendidikan Dasar

1.02.02.2.14.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan usia lanjut Rp 18,600,000 77 17,000,000.00 77 77.42 17,000,000 12,800,000.00 60

1.02.02.2.14.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan hipertensi Rp 13,800,000 87 12,300,000.00 78 86.96 13,600,000 2,400,000.00 0

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Diabetes


1.02.02.2.14.5 Rp 10,200,000 10 9,200,000.00 79 9.80 2,600,000 - 0
militus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1.02.02.2.02.11 Rp 54,300,000 76 49,100,000.00 81 76.43 46,400,000 37,100,000.00 59
Terduga Tuberkulosis
TARGET S/D BULAN OKTOBER REALISASI S.D BULAN OKTOBER
KODEFIKASI
URAIANPelayanan Kesehatan Orang
Pengelolaan ANGGARAN TAHUN INI
1.02.02.2.02.12 Rp 49,500,000 56 45,000,000.00 82 56.36 30,600,000 25,200,000.00 45 MASALAH
dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
1.02.02.2.02.13 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Rp 166,251,000 15 149,451,000.00 81 15.10 27,900,000 20,500,000.00 12
(KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
1.02.02.2.02.15 Rp 100,375,000 44 92,375,000.00 84 43.74 51,900,000 14,500,000.00 14
Masyarakat
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan khusus Rp 129,600,000 29 108,000,000.00 75 29.17 43,200,000 27,000,000.00 17

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Rp 35,900,000 70 32,700,000.00 82 69.85 32,975,000 19,675,000.00 48

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Rp 105,850,000 46 96,750,000.00 83 46.01 57,700,000 34,300,000.00 24
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Rp 20,400,000 11 18,400,000.00 80 10.78 2,800,000 2,400,000.00 12
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan
1.02.02.2.02.22 Rp 25,800,000 38 23,400,000.00 81 37.98 11,000,000 8,400,000.00 26
NAPZA
1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp 718,481,000 16 534,254,050 71 3.83 0 0 85
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
1.02.02.2.02.25 Rp 173,500,000 82 141,500,000.00 82 56.20 113,200,000.00 Rp 90,600,000 44
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Rp 113,392,000 73 100,192,000.00 75 72.62 88,944,000.00 34,545,000.00 30
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan
1.02.02.2.02.36 (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Rp 7,200,000 67 6,200,000 75 66.67 6,200,000 4,800,000.00 50
Pemberian Obat Massal)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1.02.03 Rp 68,200,000 4 62,000,000 82 4.40 6,000,000 - 0
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
1.02.03.2.02 Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP Rp 68,200,000 62,000,000 82 4.40 6,000,000 - 0
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

1.02.2.14.0.00.01.0012 PUSKESMAS DONGI Rp 1,485,065,000 91 Rp 1,346,060,650 91 37.66 Rp 559,288,930 Rp 439,645,930 30

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA


1.02.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Rp 1,410,665,000 91 Rp 1,290,260,650 91 39.65 Rp 559,288,930 Rp 439,645,930 31
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1.02.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Rp 1,410,665,000 91 Rp 1,290,260,650 91 39.65 Rp 559,288,930 Rp 439,645,930 31
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp 47,638,500 90 Rp 47,438,500 90 45.30 Rp 21,580,000 Rp 11,584,000 24

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp 39,460,500 90 Rp 39,460,500 90 25.24 Rp 9,960,000 Rp 4,386,000 11

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Rp 71,580,000 90 Rp 71,580,000 90 72.17 Rp 51,660,000 Rp 34,634,000 48
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.05 Rp 8,250,000 100 Rp 8,250,000 100 80.00 Rp 6,600,000 Rp - 0
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.07 Rp 22,100,000 90 Rp 22,100,000 90 67.65 Rp 14,950,000 Rp 11,500,000 52
Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1.02.02.2.02.11 Rp 14,300,000 90 Rp 14,300,000 90 24.48 Rp 3,500,000 Rp 2,500,000 17
Terduga Tuberkulosis
TARGET S/D BULAN OKTOBER REALISASI S.D BULAN OKTOBER
KODEFIKASI
URAIANPelayanan Kesehatan Orang
Pengelolaan ANGGARAN TAHUN INI
1.02.02.2.02.12 Rp 21,450,000 90 Rp 21,450,000 90 72.73 Rp 15,600,000 Rp 11,700,000 55 MASALAH
dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
1.02.02.2.02.13 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Rp 95,438,000 53 Rp 93,438,000 53 19.44 Rp 18,550,000 Rp 14,550,000 15
(KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
1.02.02.2.02.15 Rp 35,900,000 90 Rp 35,900,000 90 56.55 Rp 20,300,000 Rp 14,550,000 41
Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
1.02.02.2.02.16 Rp 41,704,000 86 Rp 41,704,000 86 72.77 Rp 30,347,000 Rp 11,800,000 28
Olahraga

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Rp 34,450,000 90 Rp 34,450,000 90 31.64 Rp 10,900,000 Rp 7,200,000 21

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Rp 50,768,500 90 Rp 50,768,500 90 22.75 Rp 11,550,000 Rp 9,250,000 18
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan
1.02.02.2.02.22 Rp 14,300,000 90 Rp 14,300,000 90 30.07 Rp 4,300,000 Rp 3,000,000 21
NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
1.02.02.2.02.25 Rp 132,626,500 90 Rp 132,626,500 90 40.98 Rp 54,350,000 Rp 41,450,000 31
Tidak Menular
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan
1.02.02.2.02.36 (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Rp 20,500,000 90 Rp 20,500,000 90 53.41 Rp 10,950,000 Rp 7,250,000 35
Pemberian Obat Massal)

1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp 679,029,000 100 Rp 585,786,150 100 37.45 Rp 254,288,105 Rp 254,288,105 37

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Rp 81,170,000 75 Rp 67,640,000 75 24.52 Rp 19,900,000 Rp - 0


PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1.02.03 Rp 74,400,000 75 Rp 62,000,000 75 - Rp - Rp - 0
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
1.02.03.2.02 Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP Rp 74,400,000 75 Rp 62,000,000 75 - Rp - Rp - 0
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

1.02.2.14.0.00.01.0013 PUSKESMAS TANRUTEDONG Rp 2,268,731,000 Rp 1,410,989,683 62 50.52 Rp 1,146,274,400 Rp 1,146,274,400 51


PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1.02.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Rp 2,268,731,000 62 Rp 1,410,989,683 62 50.52 Rp 1,146,274,400 Rp 1,146,274,400 51
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1.02.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Rp 2,268,731,000 62 Rp 1,410,989,683 62 50.52 Rp 1,146,274,400 Rp 1,146,274,400 51
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp 102,950,000 53 Rp 54,880,000 53 27.44 Rp 28,250,000 Rp 28,250,000 27
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
1.02.02.2.02.03 Rp 5,500,000 45 Rp 2,500,000 45 - Rp - Rp - 0
Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Rp 113,000,000 63 Rp 71,400,000 63 49.03 Rp 55,400,000 Rp 55,400,000 49
Pengelolaan Pelayanan Pada Usia Pendidikan
1.02.02.2.02.05 Rp 36,000,000 62 Rp 22,400,000 62 42.50 Rp 15,300,000 Rp 15,300,000 43
Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1.02.02.2.02.11 Rp 30,800,000 53 Rp 16,426,663 53 38.96 Rp 12,000,000 Rp 12,000,000 39
Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1.02.02.2.02.12 Rp 30,800,000 64 Rp 19,600,000 64 44.74 Rp 13,780,000 Rp 13,780,000 45
Dengan Resiko Terinfeksi HIV
TARGET S/D BULAN OKTOBER REALISASI S.D BULAN OKTOBER
KODEFIKASI
URAIANPelayanan Kesehatan bagi
Pengelolaan ANGGARAN TAHUN INI
MASALAH
1.02.02.2.02.13 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Rp 87,334,000 63 Rp 55,134,000 63 6.87 Rp 6,000,000 Rp 6,000,000 7
(KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
1.02.02.2.02.15 Rp 29,000,000 63 Rp 18,200,000 63 48.62 Rp 14,100,000 Rp 14,100,000 49
Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
1.02.02.2.02.16 Rp 22,000,000 64 Rp 14,000,000 64 11.36 Rp 2,500,000 Rp 2,500,000 11
Olahraga
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Rp 53,100,000 54 Rp 28,800,000 54 45.76 Rp 24,300,000 Rp 24,300,000 46

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Rp 23,100,000 64 Rp 14,700,000 64 48.48 Rp 11,200,000 Rp 11,200,000 48

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Rp 22,000,000 64 Rp 14,000,000 64 54.55 Rp 12,000,000 Rp 12,000,000 55

1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Kesehatan Jiwa Dan NAPZA Rp 18,700,000 64 Rp 11,900,000 64 47.06 Rp 8,800,000 Rp 8,800,000 47

1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Rp 40,000,000 63 Rp 25,200,000 63 52.75 Rp 21,100,000 Rp 21,100,000 53
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
1.02.02.2.02.25 Rp 156,525,000 63 Rp 99,225,000 63 45.31 Rp 70,925,000 Rp 70,925,000 45
Tidak Menular
1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp 1,397,290,000 63 Rp 879,624,020 63 59.00 Rp 824,367,400 Rp 824,367,400 59

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Rp 100,632,000 63 Rp 63,000,000 63 26.09 Rp 26,252,000 Rp 26,252,000 26

1.02.2.14.0.00.01.0014 PUSKESMAS EMPAGAE Rp 1,481,579,000 81 Rp 1,330,160,000 81 50.94 Rp 754,702,604 Rp 570,935,104 39


PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1.02.02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Rp 1,481,579,000 77 Rp 1,330,160,000 77 50.84 Rp 754,702,604 Rp 570,935,104 39
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1.02.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Rp 1,410,279,000 81 Rp 1,271,260,000 81 53.41 Rp 753,202,604 Rp 570,935,104 40
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp 71,300,000 82 67,500,000 82 74.58 Rp 53,175,000 Rp 28,625,000 40

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp 18,000,000 80 16,000,000 80 66.67 Rp 12,000,000 Rp 6,000,000 33
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
1.02.02.2.02.03 Rp 4,800,000 75 4,000,000 75 83.33 Rp 4,000,000 Rp 800,000 17
Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Rp 33,000,000 82 30,000,000 82 80.00 Rp 26,400,000 Rp 17,200,000 52
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.05 Rp 44,200,000 81 40,000,000 81 67.87 Rp 30,000,000 Rp 9,600,000 22
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.07 Rp 12,350,000 86 11,750,000 86 77.73 Rp 9,600,000 Rp 6,400,000 52
Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1.02.02.2.02.12 Rp 9,600,000 75 8,000,000 75 100.00 Rp 9,600,000 Rp 4,800,000 50
dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
1.02.02.2.02.13 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Rp 99,150,000 82 90,150,000 82 43.37 Rp 43,000,000 Rp 38,600,000 39
(KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
1.02.02.2.02.15 Rp 4,800,000 81 4,300,000 81 66.67 Rp 3,200,000 Rp 1,600,000 33
Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
1.02.02.2.02.16 Rp 19,200,000 80 17,000,000 80 75.00 Rp 14,400,000 Rp 9,600,000 50
Olahraga
TARGET S/D BULAN OKTOBER REALISASI S.D BULAN OKTOBER
KODEFIKASI
URAIAN ANGGARAN TAHUN INI
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Rp 31,200,000 81 28,000,000 81 78.21 Rp 24,400,000 Rp 14,800,000 47 MASALAH
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Rp 54,800,000 80 49,000,000 80 62.23 Rp 34,100,000 Rp 25,700,000 47
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Rp 6,400,000 82 5,800,000 82 100.00 Rp 6,400,000 Rp 3,600,000 56
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan
1.02.02.2.02.22 Rp 20,200,000 80 18,000,000 80 89.11 Rp 18,000,000 Rp 11,400,000 56
NAPZA
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Rp 64,000,000 82 58,000,000 82 90.00 Rp 57,600,000 Rp 38,400,000 60
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit
1.02.02.2.02.25 Rp 91,650,000 82 83,000,000 82 85.16 Rp 78,050,000 Rp 45,400,000 50
Menular dan Tidak Menular

1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp 737,953,000 81 662,760,000 81 39.59 Rp 292,135,104 Rp 292,135,104 40

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas Rp 82,876,000 80 74,000,000 80 39.03 Rp 32,342,500 Rp 14,675,000 18


Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan
1.02.02.2.02.36 (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Rp 4,800,000 75 4,000,000 75 100.00 Rp 4,800,000 Rp 1,600,000 33
Pemberian Obat Massal)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1.02.03 Rp 71,300,000 74 58,900,000 74 2.10 Rp 1,500,000 Rp - 0
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
1.02.03.2.02 Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP Rp 71,300,000 74 58,900,000 74 2.10 Rp 1,500,000 Rp - 0
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
1.02.03.2.02.02. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Rp 71,300,000 74 58,900,000 74 2.10 Rp 1,500,000 Rp - 0
5.1.02.02.01.0014 Kesehatan Sesuai Standar

JUMLAH Rp 134,764,995,000 75 Rp 100,973,650,244 75 44.23 Rp 59,604,355,235 Rp 58,203,156,277 43

Pangkajene Sidenreng, 05 Oktober 2022


An. Kepala Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk & KB
Sekretaris

Jufri Lande, SKM.,M.Kes


Nip. 19730227 199403 1 005
46235721000

46235721000 Rp -

Rp 99,084,552,431 Rp -
-Rp 6,174,385,426 Rp 23,223,320,011
Rp 99,084,552,431 Rp 2,542,308,402

54,204,065,026.00

82,580,921,417.00 46235721000 36,345,200,417.00

Rp 16,764,748,972 -Rp 56,812,354,517

Rp 82,580,921,417 Rp 29,736,089,986
Rp 16,503,631,014

-Rp 82,319,803,459
63,004,469,972.00 Rp 36,080,082,459.00

109,268,702,000.00

42928699000 1480000
Rp 33,766,510,338

Rp 46,235,721,000

27231133

174141270
20390900 12482750

Rp 9,241,976.00

- 608,800.00 Rp 4,981,976.00

286,550,250.00 4,260,000.00 290,810,250.00 -Rp 161,550,250.00

474,825,749

3600450000

184,419,020
98943000
167168917

Rp 225,976,300
Rp 61,659,069,972 Rp 40,926,797,914

ok

Rp 312,168,000
258581100

ok
ok
ok
Rp 562,327,769

ok

95,672,500

- 417,737,660.00
ok
ok
ok

F
ok
ok
ok
ok
ok
Dr. Ns.H.Basra, S.Kep.M.Kes
Nip. 19701202 199103 1 005
DOKUMEN TAHUN INSTANSI KET

BKAD

BAPPELITBANGA
DPA 2022
INSPEKTORAT

BKAD

BAPPELITBANGA
DPPA (Pergeseran) 2022
INSPEKTORAT

BKAD

BAPPELITBANGA
DPPA (Perubahan) 2022
INSPEKTORAT

BKAD

BAPPELITBANGA
DPA 2021
INSPEKTORAT

BKAD

BAPPELITBANGA
DPPA (Pergeseran) 2021
INSPEKTORAT

BKAD

BAPPELITBANGA
DPPA (Perubahan) 2021
INSPEKTORAT

Anda mungkin juga menyukai