Triwulan :I
BLUD : PAGUYANGAN
PERENCANAAN KEGIATAN
Jumlah Satuan
I Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) .............
1 UKM Esensial
1 Upaya Penurunan AKI-AKB
1) Surveilans Kesehatan Ibu dan Bayi 5 Desa
2) Gerakan Perempuan Pekerja Sehat Produkif
3) Peningkatan Mutu Layanan Ibu dan Bayi Baru Lahir di
5 Desa
Puskesmas dan Rumah Sakit
4) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui UKBM
dalam upaya penurunan AKI AKB terintergrasi dengan upaya 5 Desa
perbaikan gizi masyarakat
5) Pemeriksaan Kesehatan, Pemberian Tablet Tambah
Darah, Edukasi Gizi Seimbang, dan Pendidikan Kespro Pada 5 Desa
Anak Usia Sekolah dan Remaja
6) Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Bagu Calon
Pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS)
7) Program Perencanaan dan Pencegahan Komplikasi
5 Desa
Terintegrasi Desa Siaga
8) Pelaksanan Kelas Ibu (Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu Balita) 5 Desa
9) Pendamping Ibu Hamil, Ibu Nifas, dan Bayi (Termasuk
Pematauan Faktor Risiko/ Komplikasi), Oleh Kader/ 5 Desa
Mahasiswa/ Fasilator/ Tenaga Lainnya
2 Upaya Pebaikan Gizi Masyarakat
1) Surveilans Gizi 5 Desa
2) Pendidikan Gizi Melalui Peningkatan Konsumsi Gizi Pada
Ibu Hamil dan Balita
3) Konvergensi LP/LS dalam Upaya Percepatan Perbaikan
Gizi Masyarakat
4) Pemantauan Tumbuh Kembang Balita 5 Desa
5) Pemeriksaan dan Pengawasan Kualitas Air dan Sanitasi
5 Desa
Dasar
3 Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
1) Penggerakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 5 Desa
2) Pelaksanaan Germas, Aktifitas Fiksi, Pemeriksaan
Kesehatan Berkala dan Edukasi Gizi Seimbang di Tingkat
Kecamatan/ Wilayah Puskesmas
Total
CANAAN KEGIATAN
REAL
Pagu APBN/APBNP
3,410,000
3,000,000
31,835,000
19,980,000
21,115,000
42,900,000
129,500,000
32,100,000
38,350,000
2,000,000
3,605,000
1,470,000
2,000,000
450,000
15,450,000
9,150,000
14,200,000
24,600,000
12,500,000
540,000
36,050,000
1,000,000
9,000,000
300,000
3,605,000
3,605,000
2,000,000
2,000,000
3,090,000
6,180,000
6,360,000
28,550,000
75,900,000
30,000,000
39,100,000
83,050,000
22,000,000
5,500,000
765,445,000
REALISASI KEUANGAN S.D TRIWULAN I
................................
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA BREBES
SAMPAI DENGAN TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2022
Triwulan : II
BLUD : PAGUYANGAN
PERENCANAAN KEGIATAN
Jumlah Satuan
I Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) .............
1 UKM Esensial
1 Upaya Penurunan AKI-AKB
1) Surveilans Kesehatan Ibu dan Bayi 5 Desa
2) Gerakan Perempuan Pekerja Sehat Produkif
3) Peningkatan Mutu Layanan Ibu dan Bayi Baru Lahir di
5 Desa
Puskesmas dan Rumah Sakit
4) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui UKBM
dalam upaya penurunan AKI AKB terintergrasi dengan upaya 5 Desa
perbaikan gizi masyarakat
5) Pemeriksaan Kesehatan, Pemberian Tablet Tambah
Darah, Edukasi Gizi Seimbang, dan Pendidikan Kespro Pada 5 Desa
Anak Usia Sekolah dan Remaja
6) Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Bagu Calon
Pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS)
7) Program Perencanaan dan Pencegahan Komplikasi
5 Desa
Terintegrasi Desa Siaga
8) Pelaksanan Kelas Ibu (Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu Balita) 5 Desa
9) Pendamping Ibu Hamil, Ibu Nifas, dan Bayi (Termasuk
Pematauan Faktor Risiko/ Komplikasi), Oleh Kader/ 5 Desa
Mahasiswa/ Fasilator/ Tenaga Lainnya
2 Upaya Pebaikan Gizi Masyarakat
1) Surveilans Gizi 5 Desa
2) Pendidikan Gizi Melalui Peningkatan Konsumsi Gizi Pada
Ibu Hamil dan Balita
3) Konvergensi LP/LS dalam Upaya Percepatan Perbaikan
Gizi Masyarakat
4) Pemantauan Tumbuh Kembang Balita 5 Desa
5) Pemeriksaan dan Pengawasan Kualitas Air dan Sanitasi
5 Desa
Dasar
3 Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
1) Penggerakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 5 Desa
2) Pelaksanaan Germas, Aktifitas Fiksi, Pemeriksaan
Kesehatan Berkala dan Edukasi Gizi Seimbang di Tingkat
Kecamatan/ Wilayah Puskesmas
Total
CANAAN KEGIATAN
REALISASI KEUANGAN S.D TRIWULAN II
Pagu APBN/APBNP
3,410,000 710,000
3,000,000
31,835,000
19,980,000 2,760,000
21,115,000 500,000
42,900,000 7,800,000
129,500,000 2,700,000
32,100,000 13,880,000
38,350,000 7,700,000
2,000,000 500,000
3,605,000
1,470,000 360,000
2,000,000 500,000
450,000 225,000
15,450,000
9,150,000
14,200,000 2,750,000
24,600,000 4,100,000
12,500,000 2,500,000
540,000
36,050,000 566,640
1,000,000 250,000
9,000,000
300,000
3,605,000
3,605,000
2,000,000 500,000
2,000,000 500,000
3,090,000 3,090,000
6,180,000 3,090,000
6,360,000 1,590,000
28,550,000 2,000,000
75,900,000 34,500,000
30,000,000 5,000,000
39,100,000 6,860,000
83,050,000 16,600,000
22,000,000
5,500,000 1,000,000
765,445,000 122,531,640
SI KEUANGAN S.D TRIWULAN II
................................