Anda di halaman 1dari 4

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN


ATAS SPJ NOMOR : 0003/SPJ GU 3/4.01.4.01.14/06/2017

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan


Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 Kecamatan Pagerbarang
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 . 01 Kecamatan Pagerbarang
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. ZAMZAMI, M.Hum
Bendahara Pengeluaran : SUTARNO

JUMLAH SPJ INI SI


KODE URAIAN s.d. SPJ LALU s.d. SPJ INI
ANGGARAN AN
LS GU / NIHIL

I. Yang Di-SPJ-kan saat ini

15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

15.05 Pengendalian keamanan lingkungan

5.2.1.02.02 Honorarium Non PNS Lainnya 8.975.000,00 2.250.000,00 0,00 750.000,00 3.000.000,00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan


Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
15.06 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Verifikasi Data Kemiskinan Tingkat
Kecamatan
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.545.000,00 0,00 0,00 1.296.000,00 1.296.000,00

5.2.1.01.02 Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00 530.000,00

5.2.1.02.02 Honorarium Non PNS Lainnya 8.250.000,00 0,00 0,00 8.250.000,00 8.250.000,00

5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 1.208.000,00 0,00 0,00 1.207.500,00 1.207.500,00

5.2.2.06.01 Belanja Cetak 174.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.153.000,00 0,00 0,00 1.150.000,00 1.150.000,00

5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.080.000,00 0,00 0,00 4.080.000,00 4.080.000,00

5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.060.000,00 0,00 0,00 2.340.000,00 2.340.000,00

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

5.2.2.03.01 Belanja Telepon 4.500.000,00 1.227.000,00 0,00 422.950,00 1.649.950,00

5.2.2.03.02 Belanja Air 1.170.000,00 130.000,00 0,00 96.000,00 226.000,00

5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3.580.000,00 1.336.434,00 0,00 142.978,00 1.479.412,00

01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.550.000,00 510.000,00 0,00 270.000,00 780.000,00

01.17 Penyediaan makanan dan minuman

5.2.2.11.01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 7.630.000,00 1.399.827,00 0,00 1.120.000,00 2.519.827,00

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN H


Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 Kecamatan Pagerbarang
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 . 01 Kecamatan Pagerbarang
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. ZAMZAMI, M.Hum
Bendahara Pengeluaran : SUTARNO

JUMLAH SPJ INI SI


KODE URAIAN s.d. SPJ LALU s.d. SPJ INI
ANGGARAN AN
LS GU / NIHIL

5.2.2.11.02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 6.120.000,00 3.040.000,00 0,00 0,00 3.040.000,00

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

5.2.1.01.02 Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 6.550.000,00 0,00 0,00 315.000,00 315.000,00

5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 9.470.000,00 0,00 0,00 1.363.694,00 1.363.694,00

06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan


keuangan
06.05 Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah

5.2.1.01.03 Honorarium PNS Lainnya 3.005.000,00 0,00 0,00 1.665.000,00 1.665.000,00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.15 Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD

5.2.1.01.03 Honorarium PNS Lainnya 1.460.000,00 0,00 0,00 810.000,00 810.000,00

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB TOTAL 80.100.000,00 9.893.261,00 0,00 25.809.122,00 35.702.383,00

II. Yang Tidak Di-SPJ-kan saat ini

21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.05 Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam 5.100.000,00 3.773.500,00 0,00 0,00 3.773.500,00
pembangunan
18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 5.100.000,00 3.773.500,00 0,00 0,00 3.773.500,00

15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 35.000.000,00 34.248.000,00 0,00 0,00 34.248.000,00

15.03 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa 35.000.000,00 34.248.000,00 0,00 0,00 34.248.000,00

17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 93.260.000,00 4.390.000,00 0,00 0,00 4.390.000,00

17.17 Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan 12.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.18 Monitoring, pembinaan dan evaluasi dana bantuan keuangan kepada pemerintah 15.960.000,00 4.390.000,00 0,00 0,00 4.390.000,00
desa
17.21 Pendampingan KPMD (Bantuan Provinsi) 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN H


Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 Kecamatan Pagerbarang
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 . 01 Kecamatan Pagerbarang
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. ZAMZAMI, M.Hum
Bendahara Pengeluaran : SUTARNO

JUMLAH SPJ INI SI


KODE URAIAN s.d. SPJ LALU s.d. SPJ INI
ANGGARAN AN
LS GU / NIHIL

18.02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.08 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan aset desa 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.09 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang perencanaan pembangunan desa 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.10 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan BUM Desa dan 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
lembaga kerjasama antar desa
15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.10 Penyelenggaraan pameran investasi 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.01 Pembinaan organisasi kepemudaan 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.360.000,00 7.184.600,00 0,00 0,00 7.184.600,00

01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 4.750.000,00 696.000,00 0,00 0,00 696.000,00

01.10 Penyediaan alat tulis kantor 8.750.000,00 2.508.000,00 0,00 0,00 2.508.000,00

01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.770.000,00 1.272.000,00 0,00 0,00 1.272.000,00

01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.270.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00

01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga 3.570.000,00 758.600,00 0,00 0,00 758.600,00

01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.000.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 2.250.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 204.860.000,00 3.355.000,00 38.500.000,00 0,00 41.855.000,00

02.10 Pengadaan mebeleur 92.000.000,00 0,00 38.500.000,00 0,00 38.500.000,00

02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4.100.000,00 740.000,00 0,00 0,00 740.000,00

02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.250.000,00 1.215.000,00 0,00 0,00 1.215.000,00

02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3.510.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00

02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
keuangan
06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dan PBB

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN H


Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 Kecamatan Pagerbarang
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 . 01 Kecamatan Pagerbarang
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. ZAMZAMI, M.Hum
Bendahara Pengeluaran : SUTARNO

JUMLAH SPJ INI SI


KODE URAIAN s.d. SPJ LALU s.d. SPJ INI
ANGGARAN AN
LS GU / NIHIL

31 Program Peningkatan Pelayanan Publik 12.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31.01 Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan 12.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Program perencanaan pembangunan daerah 23.870.000,00 19.406.000,00 0,00 0,00 19.406.000,00

21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 17.340.000,00 14.820.000,00 0,00 0,00 14.820.000,00

21.14 Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 0,00 1.530.000,00

21.30 Review Renstra SKPD 5.000.000,00 3.056.000,00 0,00 0,00 3.056.000,00

SUB TOTAL 499.900.000,00 72.357.100,00 38.500.000,00 0,00 110.857.100,00

TOTAL 580.000.000,00 82.250.361,00 38.500.000,00 25.809.122,00 146.559.483,00

Slawi, 19 June 2017


Bendahara Pengeluaran

SUTARNO

NIP.

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN H

Anda mungkin juga menyukai