Anda di halaman 1dari 18

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2022

S/D BULAN JANUARI 2023


SMPN 2 BATUR

JUMLAH
No. PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN KEUANGAN FISIK
ANGGARAN

realisasi s/d bulan


realisasi bulan ini target s/d bulan ini realisasi s/d bulan ini TARGET REALISASI
lalu

(Rp.) Rp. % Rp. % Rp. % Rp. % % %


1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
36,087,900 - - 958,040 3 3,007,320 8 958,040 2.65 8.33 4.44
I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
01 Administrasi Umum Perangkat Daerah 25,287,900 - - - 2,107,320 8 - - 8.33 -
1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15,287,900 - - 1,273,990 8 - - 8.33 -
2 Penyediaan Bahan/Material 2,752,000 229,330
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
3 604,000
atau Bangunan Lainnya 7,248,000
02 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10,800,000 - - 958,040 9 900,000 8 958,040 8.87 8.33 8.87
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10,800,000 - 958,040 9 900,000 8 958,040 8.87 8.33 8.87

Jumlah 36,087,900.00 - - 958,040.00 2.65 3,007,320.00 8.33 958,040.00 2.65 8.33 4.44

Banjarnegara, 30 Januari 2023


Keterangan: KEPALA SMP N 2 BATUR
Kolo 1 : diisi KAB. BANJARNEGARA

AGUS SUPRIYANTO, SPd, M.Pd


Penata Tkt 1/IIId
Kolom 8 /9 : Disi target komulatif sd bulan ini NIP. '197108102006041017
Kolom 12 /13 : Diisi target dan realisasi fisik bulan ini
KETERANGAN

14
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2023
S/D BULAN FEBRUARI 2023
SMPN 2 BATUR

JUMLAH
No. PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN KEUANGAN FISIK
ANGGARAN

realisasi s/d bulan


realisasi bulan ini target s/d bulan ini realisasi s/d bulan ini TARGET REALISASI
lalu

(Rp.) Rp. % Rp. % Rp. % Rp. % % %


1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
36,087,900 958,040 3 1,550,770 4 6,014,640 17 3,129,660 8.67 16.67 11.20
I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
01 Administrasi Umum Perangkat Daerah 25,287,900 - - 8 4,214,640 17 1,241,700 4.91 16.67 4.91
1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15,287,900 - 1,241,700 8 2,547,980 17 1,241,700 8.12 16.67 8.12
2 Penyediaan Bahan/Material 2,752,000 458,660
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
3 1,208,000
atau Bangunan Lainnya 7,248,000
02 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10,800,000 958,040 9 929,920 9 1,800,000 17 1,887,960 17.48 16.67 17.48
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10,800,000 958,040 9 929,920 9 1,800,000 17 1,887,960 17.48 16.67 17.48

Jumlah 36,087,900.00 958,040.00 2.65 1,550,770.00 4.30 6,014,640.00 16.67 3,129,660.00 8.67 16.67 11.20

Banjarnegara, 28 Februari 2023


Keterangan: KEPALA SMP N 2 BATUR
Kolo 1 : diisi KAB. BANJARNEGARA

AGUS SUPRIYANTO, SPd, M.Pd


Penata Tkt 1/IIId
Kolom 8 /9 : Disi target komulatif sd bulan ini NIP. '197108102006041017
Kolom 12 /13 : Diisi target dan realisasi fisik bulan ini
KETERANGAN

14
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2023
S/D BULAN MARET 2023
SMPN 2 BATUR

JUMLAH
No. PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN KEUANGAN FISIK
ANGGARAN

realisasi s/d bulan


realisasi bulan ini target s/d bulan ini realisasi s/d bulan ini TARGET REALISASI
lalu

(Rp.) Rp. % Rp. % Rp. % Rp. % % %


1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
36,087,900 3,129,660 9 888,880 2 9,607,960 27 4,018,540 11.14 26.16 15.31
I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
01 Administrasi Umum Perangkat Daerah 25,287,900 1,241,700 5 - 6,907,960 27 1,241,700 4.91 27.32 4.91
1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15,287,900 1,241,700 8 - 5,095,960 33 1,241,700 8.12 33.33 8.12
2 Penyediaan Bahan/Material 2,752,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
3 1,812,000
atau Bangunan Lainnya 7,248,000
02 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10,800,000 1,887,960 17 888,880 8 2,700,000 25 2,776,840 25.71 25.00 25.71
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10,800,000 1,887,960 17 888,880 8 2,700,000 25 2,776,840 25.71 25.00 25.71

Jumlah 36,087,900.00 3,129,660.00 8.67 888,880.00 2.46 9,607,960.00 26.62 4,018,540.00 11.14 26.16 15.31

Banjarnegara, 27 Maret 2023


Keterangan: KEPALA SMP N 2 BATUR
Kolo 1 : diisi KAB. BANJARNEGARA

AGUS SUPRIYANTO, SPd, M.Pd


Penata Tkt 1/IIId
Kolom 8 /9 : Disi target komulatif sd bulan ini NIP. '197108102006041017
Kolom 12 /13 : Diisi target dan realisasi fisik bulan ini
KETERANGAN

14
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2023
S/D BULAN APRIL 2023
SMPN 2 BATUR

JUMLAH
No. PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN KEUANGAN FISIK
ANGGARAN

realisasi s/d bulan


realisasi bulan ini target s/d bulan ini realisasi s/d bulan ini TARGET REALISASI
lalu

(Rp.) Rp. % Rp. % Rp. % Rp. % % %


1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
36,087,900 4,018,540 11 4,733,120 13 10,755,290 30 8,942,260 24.78 30.81 20.32
I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
01 Administrasi Umum Perangkat Daerah 25,287,900 1,241,700 5 2 7,155,290 28 1,622,900 6.42 28.30 6.42
1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15,287,900 1,241,700 8 381,200 2 3,821,970 25 1,622,900 10.62 25.00 10.62
2 Penyediaan Bahan/Material 2,752,000 917,320 33 - - 33.33 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
3 2,416,000
atau Bangunan Lainnya 7,248,000 7,248,000 33 7,248,000 100.00 33.33 100.00
02 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10,800,000 2,776,840 26 918,520 9 3,600,000 33 3,695,360 34.22 33.33 34.22
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10,800,000 2,776,840 26 918,520 9 3,600,000 33 3,695,360 34.22 33.33 34.22

Jumlah 36,087,900.00 4,018,540.00 11.14 4,733,120.00 13.12 10,755,290.00 29.80 8,942,260.00 24.78 30.81 20.32

Banjarnegara, 27 April 2023


Keterangan: KEPALA SMP N 2 BATUR
Kolo 1 : diisi KAB. BANJARNEGARA

AGUS SUPRIYANTO, SPd, M.Pd


Penata Tkt 1/IIId
Kolom 8 /9 : Disi target komulatif sd bulan ini NIP. '197108102006041017
Kolom 12 /13 : Diisi target dan realisasi fisik bulan ini
KETERANGAN

14
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2023
S/D BULAN MEI 2023
SMPN 2 BATUR

JUMLAH
No. PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN KEUANGAN FISIK
ANGGARAN

realisasi s/d bulan


realisasi bulan ini target s/d bulan ini realisasi s/d bulan ini TARGET REALISASI
lalu

(Rp.) Rp. % Rp. % Rp. % Rp. % % %


1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
36,087,900 12,566,260 35 1,890,800 5 15,036,600 42 14,457,060 40.06 41.67 41.95
I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
01 Administrasi Umum Perangkat Daerah 25,287,900 8,870,900 35 979,000 6 10,536,600 42 9,849,900 38.95 41.67 41.23
1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15,287,900 1,622,900 11 979,000 6 6,369,950 42 2,601,900 17.02 41.67 23.70
2 Penyediaan Bahan/Material 2,752,000 1,146,650 42 - - 41.67 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
3 3,020,000
atau Bangunan Lainnya 7,248,000 7,248,000 42 7,248,000 100.00 41.67 100.00
02 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10,800,000 3,695,360 34 911,800 8 4,500,000 42 4,607,160 42.66 41.67 42.66
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10,800,000 3,695,360 34 911,800 8 4,500,000 42 4,607,160 42.66 41.67 42.66

Jumlah 36,087,900.00 12,566,260.00 34.82 1,890,800.00 5.24 15,036,600.00 41.67 14,457,060.00 40.06 41.67 42.89

Banjarnegara, 27 April 2023


Keterangan: KEPALA SMP N 2 BATUR
Kolo 1 : diisi KAB. BANJARNEGARA

AGUS SUPRIYANTO, SPd, M.Pd


Penata Tkt 1/IIId
Kolom 8 /9 : Disi target komulatif sd bulan ini NIP. '197108102006041017
Kolom 12 /13 : Diisi target dan realisasi fisik bulan ini
KETERANGAN

14
1,503,660,000 1,547,839,230

636,995,000 362,323,230
114,665,000 -

302,000,000 724,800,000

450,000,000 460,716,000

1,503,660,000 1,547,839,230
LAPORAN PERKEMBANGAN PELA
S/D BULAN JUNI 2023
SMPN 2 BATUR

JUMLAH
No. PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN
ANGGARAN

realisasi s/d bulan


lalu

(Rp.) Rp.
1 3 4
36,087,900 14,457,060
I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
01 Administrasi Umum Perangkat Daerah 25,287,900 9,849,900
1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15,287,900 2,601,900
2 Penyediaan Bahan/Material 2,752,000 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
3
atau Bangunan Lainnya 7,248,000 7,248,000
02 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10,800,000 4,607,160
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10,800,000 4,607,160

Jumlah 36,087,900.00 14,457,060.00

Keterangan:
Kolo 1 : diisi

Kolom 8 /9 : Disi target komulatif sd bulan ini


Kolom 12 /13 : Diisi target dan realisasi fisik bulan ini
MBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2023
ULAN JUNI 2023
PN 2 BATUR

KEUANGAN FISIK

isasi s/d bulan


realisasi bulan ini target s/d bulan ini realisasi s/d bulan ini TARGET
lalu

% Rp. % Rp. % Rp. % %


5 6 7 8 9 10 11 12
40 3,775,000 10 18,043,920 50 18,232,060 50.52 50.00

39 2,892,200 10 12,643,920 50 12,742,100 50.39 50.00


17 1,516,200 10 7,643,940 50 4,118,100 26.94 50.00
1,376,000 1,375,980 50 1,376,000 50.00 50.00

3,624,000
50 7,248,000 100.00 50.00
43 882,800 8 5,400,000 50 5,489,960 50.83 50.00
43 882,800 8 5,400,000 50 5,489,960 50.83 50.00

40.06 3,775,000.00 10.46 18,043,920.00 50.00 18,232,060.00 50.52 50.00

Banjarnegara, 27 Juni 2023


KEPALA SMP N 2 BATUR
KAB. BANJARNEGARA

AGUS SUPRIYANTO, SPd, M.Pd


Penata Tkt 1/IIId
NIP. '197108102006041017
FISIK KETERANGAN

REALISASI

%
13 14
54.37 1,804,392,000 1,773,719,230

57.90
23.70 764,394,000 362,323,230
50.00 137,598,000 137,600,000

362,400,000 724,800,000
100.00
50.83
50.83 540,000,000 548,996,000

49.15 1,804,392,000 1,773,719,230


TARGET FISIK BULANAN (%)

No NAMA KEGIATAN JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI


2
1

I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

01 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8 17 25 33 42 50

Penyediaan Bahan/Material 8 17 25 33 42 50
2
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 8 17 25 33 42 50
3
atau Bangunan Lainnya

02 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8 17 25 33 42 50

Keterangan :
Kolom 1 : diisi No urut program/kegiatan

Kolom2 : diisi nama program, kegiatan,sub kegiatan

Kolom 3 : Diisi target fisik bulanan yang akan dicapai (dalam %)


JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

58 67 75 83 92 100

58 67 75 83 92 100

58 67 75 83 92 100

58 67 75 83 92 100
RENCANA ANGGARAN KAS
SMP NEGERI 4 SATU ATAP BAWANG
TAHUN ANGGARAN 2022
1,208,000

TRIWULAN I TRIWULAN
No Rekening Nama Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Tahun Ini
Jan Feb Mar Apr
1 2 3

1:01:01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 25,287,900 2,107,320 2,107,320 2,107,320 2,107,320
1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15,287,900 1,273,990 1,273,990 1,273,990 1,273,990

1.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 229,330 229,330 229,330 229,330


2,752,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
1.01.01.2.09.10 604,000 604,000 604,000 604,000
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7,248,000

1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 900,000 900,000 900,000 900,000

1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan List 900,000 900,000 900,000 900,000
10,800,000
36,087,900 3,007,320 3,007,320 3,007,320 3,007,320
3,007,320 6,014,640 9,021,960 12,029,280
8 17 25 33

Keterangan :

Kolom 1 : Kode Rekening


Kolom2 : diisi Program,Kegiatan dan sub kegiatan
Kolom 3 : Diisi pagu anggaran
Kolom 4 : Diisi rencana pencairan anggaran/target
keuangan dalam rupiah
TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nop Des
4

2,107,320 2,107,320 2,107,320 2,107,320 2,107,320 2,107,320 2,107,330 2,107,370


1,273,990 1,273,990 1,273,990 1,273,990 1,273,990 1,273,990 1,274,000 1,274,000

229,330 229,330 229,330 229,330 229,330 229,330 229,330 229,370

604,000 604,000 604,000 604,000 604,000 604,000 604,000 604,000

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000

3,007,320 3,007,320 3,007,320 3,007,320 3,007,320 3,007,320 3,007,330 3,007,370


15,036,600 18,043,920 21,051,240 24,058,560 27,065,880 30,073,200 33,080,530 36,087,900
42 50 58 67 900 1,000 1,100 1,200
###

###

###

###

Anda mungkin juga menyukai