1 Kondisi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Puskesmas Ngarip Kabupaten Tanggamus
Berdasarkan Jenis Kelamin
1 PNS 8 30 38
2 Non PNS 11 34 45
Jumlah 19 64 83
1 S2 4 2 6 7.23%
2 S1 18 25 43 51.81%
3 D3 16 11 27 32.53%
4 SMA 0 7 7 8.43%
5 SMP 0 0 0 0.00%
6 SD 0 0 0 0.00%
Jumlah 38 45 83 100.00%
I. IV/d -
IV/c -
2
IV/b -
IV/a 2
II. III/d 1
III/c 5
20
III/b 6
III/a 8
III. II/d 10
II/c 5
16
II/b 1
II/a -
IV. I/d -
I/c -
0
I/b -
I/a -
Total 38 38
1) Tanah Rp 40,450,000.00
p) ALAT PERAGA Rp -
q) PERALATAN PROSES/PRODUKSI Rp -
r) RAMBU - RAMBU Rp -
s) PERALATAN OLAH RAGA Rp -
c) HEWAN Rp -
d) BIOTA PERAIRAN Rp -
e) TANAMAN Rp -
f) BARANG KOLEKSI NON BUDAYA Rp -
g) ASET TETAP DALAM RENOVASI Rp -
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus, 2022
Catatan : Data disesuaikan dengan Neraca pada Laporan Keuangan masing-masing Perangkat Daerah
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Ngarip Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022
Target Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Target
NO Satuan Target IKK Indikator
Daerah SPM/ NSPK
Lainnya 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
A. SPM
2 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 100 96 100 101 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar 100 99 100 100 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
B. IKK
C. NSPK
1. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
a Tahun ke-
2022
(21)
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
a Tahun ke-
2022
(21)
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Tabel 2.3.2 Pencapaian Kinerja Pembangunan Sektoral Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
A. Penanganan ODF
1 Pencapain pilar 1 STBM (pekon ODF) pekon/kelurahan
B. Penanganan Stunting
1 Prevalensi Stunting Persentase
- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!
- Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!
BELANJA DAERAH 1,357,794,611.00 2,086,499,131.00 2,302,217,157.93 1,356,988,635.00 2,005,733,799.00 4,358,589,041.00 99.94% 96.13% 189.32% 188,884,509.39 600,320,081.20
Belanja Tidak Langsung 1,357,794,611.00 2,086,499,131.00 2,302,217,157.93 1,356,988,635.00 2,005,733,799.00 1,953,098,235.00 99.94% 96.13% 84.84% 188,884,509.39 119,221,920.00
- Belanja pegawai 1,357,794,611.00 2,086,499,131.00 2,302,217,157.93 1,356,988,635.00 2,005,733,799.00 1,953,098,235.00 99.94% 96.13% 84.84% 19.24 12.91
Belanja Langsung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,405,490,806.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - 481,098,161.20
- Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- Belanja Barang dan Jasa 2,203,725,806.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
PEMBIAYAAN DAERAH - - - - - - - - - - -
Penerimaan Pembiayaan - - - - - - - - - - -
Surplus/ (Defisit) (1,357,794,611) (2,086,499,131) (2,302,217,158) (1,356,988,635) (2,005,733,799) (4,358,589,041) -99.94% -96.13% ### #DIV/0! #DIV/0!
Tabel 2.3.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Ngarip Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2023
Rasio antara
Realisasi dan
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
Anggaran Tahun
Uraian
ke-
Belanja Modal - -
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57,550,000.00 69,000,000.00 72,435,750.00 57,550,000.00 - 7.97 (100.00)
Rasio antara
Realisasi dan
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
Anggaran Tahun
Uraian
ke-
No Jenis Pelayanan
(1) (2)
1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4 Pelayanan Kesehatan Balita
5 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
6 Pelayanan Kesehatan Pada usia Produktif
7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa
10
Berat
11 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi
12
HIV
t Daerah UPTD Puskesmas Ngarip Kabupaten Tanggamus
(3) (4)
Ibu Hamil
Ibu Bersalin
Bayi
Balita
Usia Pendidikan Dasar
Usia Produktif
Usia Lanjut
Penderita Hipertensi
Penderita Diabetes Mielitus
Penderita TB
No Jenis Pelayanan
(1) (2)
1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4 Pelayanan Kesehatan Balita
5 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
6 Pelayanan Kesehatan Pada usia Produktif
7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa
10
Berat
11 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi
12
HIV
as Ngarip Kabupaten Tanggamus
(3) (4)
Camat, Kepala Pekon, Kader, Ibu PKK, Tokoh Masyarakat
Camat, Kepala Pekon, Kader, Ibu PKK, Tokoh Masyarakat
Camat, Kepala Pekon, Kader, Ibu PKK, Tokoh Masyarakat
Camat, Kepala Pekon, Kader, Ibu PKK, Tokoh Masyarakat
Camat, SPLP, Kepala Sekolah, Kepala Madrasah
Camat, Kepala Pekon, Kader, Ibu PKK, Tokoh Masyarakat
Camat, Kepala Pekon, Kader, Ibu PKK, Tokoh Masyarakat
Camat, Kepala Pekon, Kader, Ibu PKK, Tokoh Masyarakat
Camat, Kepala Pekon, Kader, Ibu PKK, Tokoh Masyarakat
001/PRG/GD/
1 MoU Pelayanan Kesehatan PT GRACIA DIKATAMAS
I/2022
856/UEP/
PT UNIVERSAL ECO
2 MoU Pengelolaan Limbah SPKLB3/VII/
PASIFIC
2022
Jangka
Tanggal Dokumen Waktu
Kerjasama Daerah Kerjasama
Daerah
(5) (6)
26 – 01 -2022 3 Bulan
30 – 03 – 2022 1 Tahun
1/20/2023 5 Tahun
TabelTabel 2.7.1 Komparasi Capaian Sasaran Renstra Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Ngarip Kabupaten Tanggamus
Terhadap Sasaran Renstra-PD Provinsi dan Renstra Kementerian/Lembaga
Capaian Sasaran
Sasaran pada Renstra SKPD
No Indikator Kinerja Renstra-PD
Provinsi
Kabupaten/Kota
(5)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100
Tabel 2.7.2 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Pada Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Ngarip Kabupaten Tanggamus
Faktor
No Indikator Kinerja Perangkat Daerah Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
Adanya penngkatan
Masih adanya kematian ibu Persebaran faskes rujukan Puskesmas Rawat jalan
Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
dan anak yang tidak merata menjadi puskesmas rawat
inap
Masih adanya kasus gizi buruk Peran serta m,asyarakat Pemberdayaan masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat dan stunting pada balita, serta dalam promosi kesehatan menuju kemandirian di
kasu gizi lebih belum optimal bidang kesehatan
Jaminan Ketersediaan obat dan alat kesehatan yang baik Masih terbatasnya sobat dan lat kesehatan yang baik dan
dan bermutu pada seluruh masyarakat dimanapun berada bermutu di puskesmas dan jaringannya
Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Menurunnya kualitas hidup penduduk usia lanjut
No Tingkat Isu Isu Strategis Pembangunan Daerah
(4)
(4)
(4)
Realisasi
Indikator Tujuan Target Kinerja Tujuan/Sasaran
No. Tujuan Sasaran Satuan Kondisi Awal Kondisi Akhir
/Sasaran
2022 2024 2025 2026
(1) (2) (5) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
S.1 Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Kesehatan
IS.1 .Indeks Kepuasan
Puskesmas
Masyarakat Pelayanan Angka 95.83 77 87 91 91
Puskesmas
IS.3 Persentase
Ketersediaan Sarana
% 70.00 80.00 90 100 100
Pelayanan Dalam
Kondisi Baik
IS.5 Tingkat
Pemenuhan Indikator
Nasional Mutu Angka 0.00 100 100 100 100
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas
IS.6 Insiden
Kasus 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
Keselamatan Pasien
Sasaran dan
Tujuan dan
Indikator
Tujuan dan Indikator Sasaran dan Indikator Indikator
Sasaran Sub Kegiatan dan Indikator Sub
No. Tujuan Pemerintah Sasaran Strategis Tujuan Program dan Indikator Program Kegiatan dan Indikator Kegiatan
Strategis Kegiatan
Daerah Pemerintah Daerah Perangkat
Perangkat
Daerah
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Meningkatkan Kualitas Meningkatnya Derajat Meningkatkan Meningkatnya MENINGKATNYA PROGRAM Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan
Hidup Masyarakat Kesehatan Derajat Kualitas PEMENUHAN UPAYA Ibu Bersalin Ibu Bersalin
Kesehatan Pelayanan KESEHATAN PERORANGAN
Kesehatan
Puskesmas
Indeks Pembangunan Angka Harapan Hidup Angka Harapan Persentase PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Manusia Hidup Capaian SPM KESEHATAN PERORANGAN DAN UKM dan UKP Rujukan Tingkat Ibu Bersalin
Kesehatan UPAYA Daerah Kabupaten/Kota
PERSENTASE HASIL DALAM Persentase Unit Pelayanan yang Jumlah persalinan yang di tangani
PEMENUHAN UPAYA Menerapkan Standar Pelayanan puskesmas 1081 orang
KESEHATAN PERORANGAN
Meningkatnya MENINGKATNYA PROGRAM Meningkatkan Mutu dan Peningkatan Meningkatnya Mutu dan
Kualitas PENINGKATAN KAPASITAS Kompetensi Teknis Sumber Daya Peningkatan Kompetensi Teknis
Pelayanan SUMBER DAYA MANUSIA Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kesehatan KESEHATAN Kabupaten/Kota Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Puskesmas
Persentase PROGRAM PENINGKATAN Pengembangan Mutu dan Peningkatan Pengembangan Mutu dan
Tenaga KAPASITAS SUMBER DAYA Kompetensi Teknis Sumber Daya Peningkatan Kompetensi Teknis
Kesehatan yang MANUSIA KESEHATAN Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Sumber Daya Manusia Kesehatan
Harus Tersedia Kabupaten/Kota Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PERSENTASE HASIL Persentase Sumber Daya Manusia Jumlah Pengembangan Mutu dan
PENINGKATAN KAPASITAS Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Peningkatan Kompetensi Teknis
SUMBER DAYA MANUSIA Kompetensinya Sumber Daya Manusia Kesehatan
KESEHATAN Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
yang dilaksanakan 5 orang
Sasaran dan
Tujuan dan
Indikator
Tujuan dan Indikator Sasaran dan Indikator Indikator
Sasaran Sub Kegiatan dan Indikator Sub
No. Tujuan Pemerintah Sasaran Strategis Tujuan Program dan Indikator Program Kegiatan dan Indikator Kegiatan
Strategis Kegiatan
Daerah Pemerintah Daerah Perangkat
Perangkat
Daerah
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
PERSENTASE HASIL DALAM Persentase Unit Pelayanan yang Jumlah sekolah yang menerapkan
PEMENUHAN UPAYA Menerapkan Standar Pelayanan pilar STBM sekolah 4 sekolah
KESEHATAN PERORANGAN
DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
PERSENTASE HASIL DALAM Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Jumlah fasilitas kesehatan lainnya
PEMENUHAN UPAYA Kerja Kesehatan yang Memenuhi yang dibangun 1 fasilitas
KESEHATAN PERORANGAN Standar
DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Insiden PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Keselamatan KESEHATAN PERORANGAN DAN UKM dan UKP Rujukan Tingkat bagi Penduduk pada Kondisi
Pasien UPAYA KESEHATAN Daerah Kabupaten/Kota Kejadian Luar Biasa (KLB)
MASYARAKAT
PERSENTASE HASIL DALAM Persentase Unit Pelayanan yang Persentase spesimen kasus penyakit
PEMENUHAN UPAYA Menerapkan Standar Pelayanan potensial wabah/KLB yang dikirim
KESEHATAN PERORANGAN DAN 100%
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Indeks Kepuasan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Operasional Pelayanan Puskesmas
Masyarakat KESEHATAN PERORANGAN DAN UKM dan UKP Rujukan Tingkat
Pelayanan UPAYA KESEHATAN Daerah Kabupaten/Kota
Puskesmas MASYARAKAT
PERSENTASE HASIL DALAM Persentase Unit Pelayanan yang Jumlah dana bantuan operasional
PEMENUHAN UPAYA Menerapkan Standar Pelayanan puskesmas
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Meningkatnya MENINGKATNYA PROGRAM Tersedianya Peralatan dan mesin Tersedianya Peralatan dan mesin
akses dan mutu PENUNJANG URUSAN lainnya lainnya
pelayanan PEMERINTAHAN DAERAH
kesehatan KABUPATEN/KOTA
Persentase PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Peralatan dan mesin
Ketersediaan URUSAN PEMERINTAHAN Penunjang Urusan Pemerintah Daerah lainnya
Sarana Pelayanan DAERAH KABUPATEN/KOTA
Dalam Kondisi
Baik
Opini BPK Atas Laporan Persentase Pengadaan Barang Milik Jumlah sarana dan prasarana USG
Keuangan Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Puskesmas
Daerah
MENINGKATNYA PROGRAM Tersedianya Bahan Habis Pakai Tersedianya Bahan Habis Pakai
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Penyediaan Fasilitas Pelayanan Pengadaan Bahan Habis Pakai
KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan untuk UKM dan UKP
UPAYA KESEHATAN Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
MASYARAKAT
Sasaran dan
Tujuan dan
Indikator
Tujuan dan Indikator Sasaran dan Indikator Indikator
Sasaran Sub Kegiatan dan Indikator Sub
No. Tujuan Pemerintah Sasaran Strategis Tujuan Program dan Indikator Program Kegiatan dan Indikator Kegiatan
Strategis Kegiatan
Daerah Pemerintah Daerah Perangkat
Perangkat
Daerah
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
PERSENTASE HASIL DALAM Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Jumlah Bahan habis pakai yang
PEMENUHAN UPAYA Kerja Kesehatan yang Memenuhi diadakan
KESEHATAN PERORANGAN Standar
DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
PERSENTASE HASIL KEGIATAN Persentase Barang Milik Daerah yang Jumlah gedung kantor yang
PENUNJANG URUSAN dipelihara dengan baik mendapatkan pemeliharaan
KESEHATAN
dst
Penyediaan Layanan Ke
UKM dan UKP Rujukan
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Sistem
Kesehatan Secara Terint
Pengembangan Mutu da
Kompetensi Teknis Sum
Kesehatan Tingkat Daer
Kabupaten/Kota
Arah Kebijakan
(4)
UPTD
1081 0 1081 0 16 Pekon
PuskesmasNgarip
UPTD
984 0 984 0 16 Pekon
PuskesmasNgarip
UPTD
4338 27,510,000 4338 27,510,000 16 Pekon
PuskesmasNgarip
UPTD
6422 56,490,000 6422 56,490,000 16 Pekon
PuskesmasNgarip
UPTD
35508 0 35508 0 16 Pekon
PuskesmasNgarip
UPTD
6284 0 6284 0 16 Pekon
PuskesmasNgarip
UPTD
10723 0 10723 0 16 Pekon
PuskesmasNgarip
UPTD
338 0 338 0 16 Pekon
PuskesmasNgarip
UPTD
92 0 92 0 16 Pekon
PuskesmasNgarip
UPTD
855 49,760,000 855 49,760,000 16 Pekon
PuskesmasNgarip
UPTD
1267 0 1267 0 16 Pekon
PuskesmasNgarip
Tabel 6.1.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan yang Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Ngarip Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026
Data Capaian Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja pada Tahun Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Unit Kerja
Jenis Pelayanan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir
No Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program, Kegiatan Satuan Awal Perangkat Daerah Lokasi
Dasar Pelayanan Dasar Target Target Target Periode Renstra-PD
dan Sub Kegiatan Perencanaan Penanggung jawab
(Tahun 2022) Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Persentase ibu
Persentase ibu hamil
Pelayanan hamil mendapatkan
mendapatkan
1 Kesehatan Ibu pelayanan % 95 100 55,440,000 100 55,440,000 100 55,440,000 100 55,440,000
pelayanan kesehatan
Hamil kesehatan ibu
ibu hamil
hamil
PROGRAM
PEMENUHAN
Persentase
UPAYA
Layanan UPTD
1 02 02 KESEHATAN
Kesehatan yang % 100 100 55,440,000 100 55,440,000 100 55,440,000 100 55,440,000 Puskesmas 16 Pekon
PERORANGAN
Memenuhi Ngarip
DAN UPAYA
Standar
KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan Persentase Unit
Kesehatan untuk Pelayanan yang UPTD
1 02 02 02 UKM dan UKP Menerapkan % 100 100 55,440,000 100 55,440,000 100 55,440,000 100 55,440,000 Puskesmas 16 Pekon
Rujukan Tingkat Standar Ngarip
Daerah Pelayanan
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan
Jumlah Ibu Hamil
yang
Pengelolaan Mendapatkan
Bidang
1 02 02 02 Pelayanan Pelayanan
1 Orang 100 100 55,440,000 100 55,440,000 100 55,440,000 100 55,440,000 Kesehatan 16 Pekon
Kesehatan Ibu Kesehatan Sesuai
Masyarakat
Hamil Standar
Persentase ibu
Persentase ibu
Pelayanan bersalin
bersalin
2 Kesehatan Ibu mendapatkan % 97 100 28,420,000 100 28,420,000 100 28,420,000 100 28,420,000
mendapatkan
Bersalin pelayanan
pelayanan persalinan
persalinan
PROGRAM
PEMENUHAN
Persentase
UPAYA
Layanan UPTD
1 02 02 KESEHATAN
Kesehatan yang % 100 100 28,420,000 100 28,420,000 100 28,420,000 100 28,420,000 Puskesmas 16 Pekon
PERORANGAN
Memenuhi Ngarip
DAN UPAYA
Standar
KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan Persentase Unit
Kesehatan untuk Pelayanan yang UPTD
1 02 02 02 UKM dan UKP Menerapkan % 100 100 28,420,000 100 28,420,000 100 28,420,000 100 28,420,000 Puskesmas 16 Pekon
Rujukan Tingkat Standar Ngarip
Daerah Pelayanan
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan
Jumlah Ibu
Bersalin yang
Mendapatkan
Pengelolaan Pelayanan Bidang
1 02 02 02 Pelayanan Kesehatan Sesuai
2 Orang 1380 1380 28,420,000 1380 28,420,000 1380 28,420,000 1380 28,420,000 Kesehatan 16 Pekon
Kesehatan Ibu Standar Masyarakat
Bersalin
Presentase bayi
Presentase bayi baru baru lahir
Pelayanan
lahir mendapatkan mendapatkan
3 Kesehatan Bayi % 98 100 1,260,000 100 1,260,000 100 1,260,000 100 1,260,000
pelayanan kesehatan pelayanan
Baru Lahir
bayi baru lahir kesehatan bayi baru
lahir
Data Capaian Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja pada Tahun Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Unit Kerja
Jenis Pelayanan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir
No Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program, Kegiatan Satuan Awal Perangkat Daerah Lokasi
Dasar Pelayanan Dasar Target Target Target Periode Renstra-PD
dan Sub Kegiatan Perencanaan Penanggung jawab
(Tahun 2022) Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
PROGRAM
PEMENUHAN
Persentase
UPAYA
Layanan UPTD
1 02 02 KESEHATAN
Kesehatan yang % 100 100 1,260,000 100 1,260,000 100 1,260,000 100 1,260,000 Puskesmas 16 Pekon
PERORANGAN
Memenuhi Ngarip
DAN UPAYA
Standar
KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan Persentase Unit
Kesehatan untuk Pelayanan yang UPTD
1 02 02 02 UKM dan UKP Menerapkan % 100 100 1,260,000 100 1,260,000 100 1,260,000 100 1,260,000 Puskesmas 16 Pekon
Rujukan Tingkat Standar Ngarip
Daerah Pelayanan
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan
Jumlah Bayi
Baru Lahir
yang
Pengelolaan Mendapatkan Bidang
1 02 02 02 Pelayanan Pelayanan
3 Orang 48 48 1,260,000 48 1,260,000 48 1,260,000 48 1,260,000 Kesehatan 16 Pekon
Kesehatan Bayi Baru Kesehatan Sesuai Masyarakat
Lahir Standar
PROGRAM
PEMENUHAN
Persentase
UPAYA
Layanan UPTD
1 02 02 KESEHATAN
Kesehatan yang % 100 100 29,470,000 100 29,470,000 100 29,470,000 100 29,470,000 Puskesmas 16 Pekon
PERORANGAN
Memenuhi Ngarip
DAN UPAYA
Standar
KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan Persentase Unit
Kesehatan untuk Pelayanan yang UPTD
1 02 02 02 UKM dan UKP Menerapkan % 100 100 29,470,000 100 29,470,000 100 29,470,000 100 29,470,000 Puskesmas 16 Pekon
Rujukan Tingkat Standar Ngarip
Daerah Pelayanan
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan
Jumlah Balita
yang
Mendapatkan
Pengelolaan Bidang
1 02 02 02 Pelayanan
4 Pelayanan Orang 48 48 29,470,000 48 29,470,000 48 29,470,000 48 29,470,000 Kesehatan 16 Pekon
Kesehatan Sesuai
Kesehatan Balita Masyarakat
Standar
Persentase anak
Persentase anak usia usia pendidikan
Pelayanan
pendidikan dasar dasar yang
Kesehatan pada
5 yang mendapatkan mendapatkan % 58 100 29,610,000 100 29,610,000 100 29,610,000 100 29,610,000
Usia Pendidikan
pelayanan kesehatan pelayanan
Dasar
sesuai standar kesehatan sesuai
standar
PROGRAM
PEMENUHAN
Persentase
UPAYA
Layanan UPTD
1 02 02 KESEHATAN
Kesehatan yang % 100 100 29,610,000 100 29,610,000 100 29,610,000 100 29,610,000 Puskesmas 16 Pekon
PERORANGAN
Memenuhi Ngarip
DAN UPAYA
Standar
KESEHATAN
MASYARAKAT
Data Capaian Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja pada Tahun Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Unit Kerja
Jenis Pelayanan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir
No Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program, Kegiatan Satuan Awal Perangkat Daerah Lokasi
Dasar Pelayanan Dasar Target Target Target Periode Renstra-PD
dan Sub Kegiatan Perencanaan Penanggung jawab
(Tahun 2022) Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Penyediaan
Layanan Persentase Unit
Kesehatan untuk Pelayanan yang UPTD
1 02 02 02 UKM dan UKP Menerapkan % 100 100 29,610,000 100 29,610,000 100 29,610,000 100 29,610,000 Puskesmas 16 Pekon
Rujukan Tingkat Standar Ngarip
Daerah Pelayanan
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan
Jumlah Anak
Usia Pendidikan
Dasar yang
Mendapatkan
Pengelolaan
Pelayanan
Pelayanan Bidang
1 02 02 02 Kesehatan
5 Kesehatan pada Orang 48 48 29,610,000 48 29,610,000 48 29,610,000 48 29,610,000 Kesehatan 16 Pekon
Sesuai
Usia Pendidikan Masyarakat
Standar
Dasar
Persentase orang
Pelayanan usia 15–59 tahun
6 Kesehatan pada mendapatkan #REF! % 58 100 26,880,000 100 26,880,000 100 26,880,000 100 26,880,000
Usia Produktif skrining kesehatan
sesuai standar
PROGRAM
PEMENUHAN
Persentase
UPAYA
Layanan UPTD
1 02 02 KESEHATAN
Kesehatan yang % 100 100 26,880,000 100 26,880,000 100 26,880,000 100 26,880,000 Puskesmas 16 Pekon
PERORANGAN
Memenuhi Ngarip
DAN UPAYA
Standar
KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan Persentase Unit
Kesehatan untuk Pelayanan yang UPTD
1 02 02 02 UKM dan UKP Menerapkan % 100 100 26,880,000 100 26,880,000 100 26,880,000 100 26,880,000 Puskesmas 16 Pekon
Rujukan Tingkat Standar Ngarip
Daerah Pelayanan
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan
Jumlah
Penduduk Usia
Produktif
yang
Pengelolaan Mendapatkan
Bidang
1 02 02 02 Pelayanan Pelayanan
6 Orang 100 100 26,880,000 100 26,880,000 100 26,880,000 100 26,880,000 Kesehatan 16 Pekon
Kesehatan pada Kesehatan
Masyarakat
Usia Produktif Sesuai Standar
PROGRAM
PEMENUHAN
Persentase
UPAYA
Layanan UPTD
1 02 02 KESEHATAN
Kesehatan yang % 100 100 49,000,000 100 49,000,000 100 49,000,000 100 49,000,000 Puskesmas 16 Pekon
PERORANGAN
Memenuhi Ngarip
DAN UPAYA
Standar
KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan Persentase Unit
Kesehatan untuk Pelayanan yang UPTD
1 02 02 02 UKM dan UKP Menerapkan % 100 100 49,000,000 100 49,000,000 100 49,000,000 100 49,000,000 Puskesmas 16 Pekon
Rujukan Tingkat Standar Ngarip
Daerah Pelayanan
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan
Data Capaian Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja pada Tahun Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Unit Kerja
Jenis Pelayanan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir
No Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program, Kegiatan Satuan Awal Perangkat Daerah Lokasi
Dasar Pelayanan Dasar Target Target Target Periode Renstra-PD
dan Sub Kegiatan Perencanaan Penanggung jawab
(Tahun 2022) Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Jumlah
Penduduk Usia
Lanjut yang
Mendapatkan
Pengelolaan Pelayanan
Bidang
1 02 02 02 Pelayanan Kesehatan
7 Orang 6000 6000 49,000,000 6000 49,000,000 6000 49,000,000 6000 49,000,000 Kesehatan 16 Pekon
Kesehatan pada Sesuai
Masyarakat
Usia Lanjut Standar
Persentase
Persentase penderita penderita
Pelayanan
Hipertensi yang Hipertensi yang
Kesehatan
8 mendapatkan mendapatkan % 35 100 26,880,000 100 26,880,000 100 26,880,000 100 26,880,000
Penderita
pelayanan kesehatan pelayanan
Hipertensi
sesuai standar kesehatan sesuai
standar
PROGRAM
PEMENUHAN
Persentase
UPAYA
Layanan UPTD
1 02 02 KESEHATAN
Kesehatan yang % 100 100 26,880,000 100 26,880,000 100 26,880,000 100 26,880,000 Puskesmas 16 Pekon
PERORANGAN
Memenuhi Ngarip
DAN UPAYA
Standar
KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan Persentase Unit
Kesehatan untuk Pelayanan yang UPTD
1 02 02 02 UKM dan UKP Menerapkan % 100 100 26,880,000 100 26,880,000 100 26,880,000 100 26,880,000 Puskesmas 16 Pekon
Rujukan Tingkat Standar Ngarip
Daerah Pelayanan
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan
Jumlah Penderita
Hipertensi yang
Mendapatkan
Pengelolaan Pelayanan
Pelayanan Kesehatan Sesuai Bidang
1 02 02 02 8 Kesehatan Standar Orang 100 100 26,880,000 100 26,880,000 100 26,880,000 100 26,880,000 Pencegahan 16 Pekon
Penderita Penyakit
Hipertensi
Persentase
Persentase penderita
Pelayanan penderita DM yang
DM yang
Kesehatan mendapatkan
9 mendapatkan % 58 100 24,440,000 100 24,440,000 100 24,440,000 100 24,440,000
Penderita Diabetes pelayanan
pelayanan kesehatan
Melitus (DM) kesehatan sesuai
sesuai standar
standar
PROGRAM
PEMENUHAN
Persentase
UPAYA
Layanan UPTD
1 02 02 KESEHATAN
Kesehatan yang % 100 100 24,440,000 100 24,440,000 100 24,440,000 100 24,440,000 Puskesmas 16 Pekon
PERORANGAN
Memenuhi Ngarip
DAN UPAYA
Standar
KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan Persentase Unit
Kesehatan untuk Pelayanan yang UPTD
1 02 02 02 UKM dan UKP Menerapkan % 100 100 24,440,000 100 24,440,000 100 24,440,000 100 24,440,000 Puskesmas 16 Pekon
Rujukan Tingkat Standar Ngarip
Daerah Pelayanan
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan
Jumlah
Penderita
Diabetes Melitus
Pengelolaan yang
Pelayanan Mendapatkan Bidang
1 02 02 02 9 Kesehatan Pelayanan Orang 100 100 24,440,000 100 24,440,000 100 24,440,000 100 24,440,000 Pencegahan 16 Pekon
Penderita Diabetes Kesehatan Penyakit
Melitus Sesuai Standar
Data Capaian Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja pada Tahun Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Unit Kerja
Jenis Pelayanan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir
No Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program, Kegiatan Satuan Awal Perangkat Daerah Lokasi
Dasar Pelayanan Dasar Target Target Target Periode Renstra-PD
dan Sub Kegiatan Perencanaan Penanggung jawab
(Tahun 2022) Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
PROGRAM
PEMENUHAN
Persentase
UPAYA
Layanan UPTD
1 02 02 KESEHATAN
Kesehatan yang % 100 100 15,400,000 100 15,400,000 100 15,400,000 100 15,400,000 Puskesmas 16 Pekon
PERORANGAN
Memenuhi Ngarip
DAN UPAYA
Standar
KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan Persentase Unit
Kesehatan untuk Pelayanan yang UPTD
1 02 02 02 UKM dan UKP Menerapkan % 100 100 15,400,000 100 15,400,000 100 15,400,000 100 15,400,000 Puskesmas 16 Pekon
Rujukan Tingkat Standar Ngarip
Daerah Pelayanan
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan
Jumlah Orang
dengan Masalah
Pengelolaan Kejiwaan (ODMK)
Pelayanan yang
Mendapatkan Bidang
1 02 02 02 Kesehatan Orang
21 Pelayanan Orang 100 100 15,400,000 100 15,400,000 100 15,400,000 100 15,400,000 Pencegahan 16 Pekon
dengan Masalah
Kesehatan Penyakit
Kesehatan Jiwa
(ODMK)
PROGRAM
PEMENUHAN
Persentase
UPAYA
Layanan UPTD
1 02 02 KESEHATAN
Kesehatan yang % 100 100 42,560,000 100 42,560,000 100 42,560,000 100 42,560,000 Puskesmas 16 Pekon
PERORANGAN
Memenuhi Ngarip
DAN UPAYA
Standar
KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan Persentase Unit
Kesehatan untuk Pelayanan yang UPTD
1 02 02 02 UKM dan UKP Menerapkan % 100 100 42,560,000 100 42,560,000 100 42,560,000 100 42,560,000 Puskesmas 16 Pekon
Rujukan Tingkat Standar Ngarip
Daerah Pelayanan
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan
Jumlah Orang
Terduga
Menderita
Pengelolaan Tuberkulosis yang
Pelayanan Mendapatkan Bidang
1 02 02 02 11 Kesehatan Orang Pelayanan Sesuai Orang 100 100 42,560,000 100 42,560,000 100 42,560,000 100 42,560,000 Pencegahan 16 Pekon
Terduga Standar Penyakit
Tuberkulosis
PROGRAM
PEMENUHAN
Persentase
UPAYA
Layanan UPTD
1 02 02 KESEHATAN
Kesehatan yang % 100 100 2,240,000 100 2,240,000 100 2,240,000 100 2,240,000 Puskesmas 16 Pekon
PERORANGAN
Memenuhi Ngarip
DAN UPAYA
Standar
KESEHATAN
MASYARAKAT
Penyediaan
Layanan Persentase Unit
Kesehatan untuk Pelayanan yang UPTD
1 02 02 02 UKM dan UKP Menerapkan % 100 100 2,240,000 100 2,240,000 100 2,240,000 100 2,240,000 Puskesmas 16 Pekon
Rujukan Tingkat Standar Ngarip
Daerah Pelayanan
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan
Jumlah Orang
Terduga
Pengelolaan Menderita HIV
Pelayanan yang Bidang
1 02 02 02 12 Kesehatan Orang Mendapatkan Orang 100 100 2,240,000 100 2,240,000 100 2,240,000 100 2,240,000 Pencegahan 16 Pekon
dengan Risiko Pelayanan Sesuai Penyakit
Terinfeksi HIV Standar
Kondisi
Kinerja pada
Tahun Awal Target Capaian Setiap Tahun
Periode Kondisi
Perencanaan Kinerja pada
No. Indikator Satuan Keterangan
Akhir Periode
2022 2024 2025 2026 Renstra-PD