Anda di halaman 1dari 60

Tabel 2.2.

1 Kondisi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Puskesmas Ngarip Kabupaten Tanggamus
Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Jumlah


No Uraian
Laki-Laki Perempuan

1 PNS 8 30 38

2 Non PNS 11 34 45

Jumlah 19 64 83

Sumber : Kepegawaian UPTD Puskesmas Ngarip


Tabel 2.2.2 Kondisi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Ngarip Kabupaten
Tanggamus Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber Daya Aparatur


No Tingkat Pendidikan Jumlah %
PNS Non PNS

1 S2 4 2 6 7.23%

2 S1 18 25 43 51.81%

3 D3 16 11 27 32.53%

4 SMA 0 7 7 8.43%

5 SMP 0 0 0 0.00%

6 SD 0 0 0 0.00%

Jumlah 38 45 83 100.00%

Sumber : Kepegawaian UPTD Puskesmas Ngarip


Tabel 2.2.3 Kondisi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Ngarip Kabupaten
Tanggamus Berdasarkan Golongan

No Golongan Jumlah Total

I. IV/d -
IV/c -
2
IV/b -
IV/a 2

II. III/d 1
III/c 5
20
III/b 6
III/a 8

III. II/d 10
II/c 5
16
II/b 1
II/a -

IV. I/d -
I/c -
0
I/b -
I/a -

Total 38 38

Sumber : Kepegawaian UPTD Puskesmas Ngarip


Tabel 2.2.4 Kondisi Aset Tetap Perangkat Daerah UPTD PUSKESMAS NGARIP Kabupaten Tanggamus Per 31
Desember 2022

No Jenis Aset Nilai Aset

1) Tanah Rp 40,450,000.00

2) Peralatan dan Mesin Rp 5,264,070,995.00


a) ALAT BESAR Rp 27,500,000.00
b) ALAT ANGKUTAN Rp 71,743,998.00
c) ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR Rp 1,588,000.00
d) ALAT PERTANIAN Rp 26,000,000.00
e) ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA Rp 449,384,764.00
f) ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR Rp 35,188,000.00
g) ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN Rp 3,884,835,933.00
h) ALAT LABORATORIUM Rp 639,730,300.00
i) ALAT PERSENJATAAN Rp -
j) KOMPUTER Rp 128,100,000.00
k) ALAT EKSPLORASI Rp -
l) ALAT PENGEBORAN Rp -

m) ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN Rp -

n) ALAT BANTU EKSPLORASI Rp -

o) ALAT KESELAMATAN KERJA Rp -

p) ALAT PERAGA Rp -

q) PERALATAN PROSES/PRODUKSI Rp -
r) RAMBU - RAMBU Rp -
s) PERALATAN OLAH RAGA Rp -

3) Gedung dan Bangunan Rp 7,523,466,741.00


a) BANGUNAN GEDUNG Rp 7,473,677,741.00
b) MONUMEN Rp -
c) BANGUNAN MENARA Rp -
d) TUGU TITIK KONTROL/PASTI Rp 49,789,000.00

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp 1,696,620,000.00


a) Jalan dan Jembatan Rp -
b) Bangunan Air Rp 8,000,000.00
c) Instalasi Rp 690,370,000.00
d) Jaringan Rp 998,250,000.00

5) Aset Tetap Lainnya Rp -


a) BAHAN PERPUSTAKAAN Rp -

b) BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA Rp -

c) HEWAN Rp -
d) BIOTA PERAIRAN Rp -
e) TANAMAN Rp -
f) BARANG KOLEKSI NON BUDAYA Rp -
g) ASET TETAP DALAM RENOVASI Rp -

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp -


Total Aset Tetap Rp 14,524,607,736.00

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus, 2022

Catatan : Data disesuaikan dengan Neraca pada Laporan Keuangan masing-masing Perangkat Daerah
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Ngarip Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

Target Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Target
NO Satuan Target IKK Indikator
Daerah SPM/ NSPK
Lainnya 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

A. SPM

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu


1 100 98 100 100 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
hamil

2 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 100 96 100 101 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan


3 100 104 100 101 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
bayi baru lahir

4 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar 100 99 100 100 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan


5 100 100 100 100 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining


6 100 100 100 100 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
kesehatan sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan


7 100 100 100 100 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
skrining kesehatan sesuai standard

Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan


8 91 86 99 100 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
kesehatan sesuai standar

Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan


9 85 87 100 100 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
kesehatan sesuai standar

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)


10 81 83 100 85 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Berat

Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC


11 53 48 71 51 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
sesuai standar

Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan


12 90 85 77 100 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
Target Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Target
NO Satuan Target IKK Indikator
Daerah SPM/ NSPK
Lainnya 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

B. IKK

1. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

C. NSPK
1. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
a Tahun ke-

2022

(21)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
a Tahun ke-

2022

(21)

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Tabel 2.3.2 Pencapaian Kinerja Pembangunan Sektoral Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

2018 2019 2020 2021 2022 2023


NO Kinerja Pembangunan Sektoral Satuan
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

A. Penanganan ODF
1 Pencapain pilar 1 STBM (pekon ODF) pekon/kelurahan
B. Penanganan Stunting
1 Prevalensi Stunting Persentase

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2022


Tabel 2.3.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Ngarip Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2020

Rasio antara Realisasi


Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
dan Anggaran Tahun ke-
Uraian
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

PENDAPATAN DAERAH - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

Pendapatan Asli Daerah - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Hasil pajak daerah - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Hasil retribusi daerah - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Lain-lain PAD yang Sah - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

Dana Perimbangan - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Dana alokasi umum - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Dana alokasi khusus - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Pendapatan hibah - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Dana darurat - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

BELANJA DAERAH 1,357,794,611.00 2,086,499,131.00 2,302,217,157.93 1,356,988,635.00 2,005,733,799.00 4,358,589,041.00 99.94% 96.13% 189.32% 188,884,509.39 600,320,081.20

Belanja Tidak Langsung 1,357,794,611.00 2,086,499,131.00 2,302,217,157.93 1,356,988,635.00 2,005,733,799.00 1,953,098,235.00 99.94% 96.13% 84.84% 188,884,509.39 119,221,920.00

- Belanja pegawai 1,357,794,611.00 2,086,499,131.00 2,302,217,157.93 1,356,988,635.00 2,005,733,799.00 1,953,098,235.00 99.94% 96.13% 84.84% 19.24 12.91

- Belanja bunga - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Belanja subsidi - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Belanja hibah - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Belanja bantuan sosial - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan


- - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!
desa
Rasio antara Realisasi
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
dan Anggaran Tahun ke-
Uraian
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

- Belanja tidak terduga - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

Belanja Langsung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,405,490,806.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! - 481,098,161.20

- Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- Belanja Barang dan Jasa 2,203,725,806.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- Belanja Modal 201,765,000.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

PEMBIAYAAN DAERAH - - - - - - - - - - -

Penerimaan Pembiayaan - - - - - - - - - - -

- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Pencairan dana cadangan - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Penerimaan pinjaman daerah - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Penerimaan kembali pemberian pinjaman - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Penerimaan piutang daerah - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

Pengeluaran Pembiayaan - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Pembentukan dana cadangan - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Pembayaran pokok utang - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Pemberian pinjaman daerah - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

Surplus/ (Defisit) (1,357,794,611) (2,086,499,131) (2,302,217,158) (1,356,988,635) (2,005,733,799) (4,358,589,041) -99.94% -96.13% ### #DIV/0! #DIV/0!
Tabel 2.3.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Ngarip Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2023

Rasio antara
Realisasi dan
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
Anggaran Tahun
Uraian
ke-

2021 2022 2023 2021 2022 2021 2022 Anggaran Realisasi


(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (10) (11) (12)

PENDAPATAN DAERAH - 1,462,500,760.00 - 1,157,682,370.02 820,569,258.88 - - #DIV/0! #DIV/0!

Pendapatan Asli Daerah - 1,462,500,760.00 - 1,157,682,370.02 820,569,258.88 - - #DIV/0! #DIV/0!

- Pajak Daerah - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Retribusi Daerah - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Lain-lain PAD yang Sah 1,462,500,760.00 1,157,682,370.02 820,569,258.88 - - #DIV/0! (15.81)

Pendapatan Transfer - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Pendapatan Transfer Antar Daerah - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Pendapatan Hibah - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-


- - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!
Undangan

BELANJA DAERAH - - - - - #DIV/0! #DIV/0! - -

Belanja Operasi - - - - - #DIV/0! #DIV/0! - -

- Belanja Pegawai - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- Belanja Barang dan Jasa - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Belanja Bunga - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Belanja Hibah - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Belanja Bantuan Sosial - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

Belanja Modal - -

- Belanja Modal Tanah - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57,550,000.00 69,000,000.00 72,435,750.00 57,550,000.00 - 7.97 (100.00)
Rasio antara
Realisasi dan
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
Anggaran Tahun
Uraian
ke-

2021 2022 2023 2021 2022 2021 2022 Anggaran Realisasi


(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (10) (11) (12)

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

Belanja Tidak Terduga - - - - - #DIV/0! #DIV/0! - -

- Belanja Tidak Terduga - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Belanja Transfer - - - - - #DIV/0! #DIV/0! - -

- Belanja Bagi Hasil - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- Belanja Bantuan Keuangan - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

PEMBIAYAAN DAERAH - - - 92,027,141.46 - - - - -

Penerimaan Pembiayaan - - - 92,027,141.46 - - - - -

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - - - 92,027,141.46 - - - #DIV/0! (100.00)

- Pencairan Dana Cadangan - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

Pengeluaran Pembiayaan - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Pembentukan Dana Cadangan - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Penyertaan Modal - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

- Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

Surplus/ (Defisit) - 1,462,500,760.00 - 1,249,709,511.48 820,569,258.88 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


Tabel 2.4.1 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Ngarip Kabupaten Tanggamus

No Jenis Pelayanan

(1) (2)
1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4 Pelayanan Kesehatan Balita
5 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
6 Pelayanan Kesehatan Pada usia Produktif
7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa
10
Berat
11 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi
12
HIV
t Daerah UPTD Puskesmas Ngarip Kabupaten Tanggamus

Kelompok Sasaran Penerima Manfaat Keterangan

(3) (4)
Ibu Hamil
Ibu Bersalin
Bayi
Balita
Usia Pendidikan Dasar
Usia Produktif
Usia Lanjut
Penderita Hipertensi
Penderita Diabetes Mielitus

Penderita Gangguan Jiwa

Penderita TB

Orang dengan Resiko penderita HIV


Tabel 2.5.1 Mitra Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Ngarip Kabupaten Tanggamus

No Jenis Pelayanan

(1) (2)
1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4 Pelayanan Kesehatan Balita
5 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
6 Pelayanan Kesehatan Pada usia Produktif
7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa
10
Berat
11 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi
12
HIV
as Ngarip Kabupaten Tanggamus

Mitra Perangkat Daerah Keterangan

(3) (4)
Camat, Kepala Pekon, Kader, Ibu PKK, Tokoh Masyarakat
Camat, Kepala Pekon, Kader, Ibu PKK, Tokoh Masyarakat
Camat, Kepala Pekon, Kader, Ibu PKK, Tokoh Masyarakat
Camat, Kepala Pekon, Kader, Ibu PKK, Tokoh Masyarakat
Camat, SPLP, Kepala Sekolah, Kepala Madrasah
Camat, Kepala Pekon, Kader, Ibu PKK, Tokoh Masyarakat
Camat, Kepala Pekon, Kader, Ibu PKK, Tokoh Masyarakat
Camat, Kepala Pekon, Kader, Ibu PKK, Tokoh Masyarakat
Camat, Kepala Pekon, Kader, Ibu PKK, Tokoh Masyarakat

Camat, Kepala Pekon, Kader, Ibu PKK, Tokoh Masyarakat

Camat, Kepala Pekon, Kader, Ibu PKK, Tokoh Masyarakat

Camat, Kepala Pekon, Kader, Ibu PKK, Tokoh Masyarakat


Tabel 2.6.1 Kerjasama Daerah yang Telah Dilakukan Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Ngarip Kabupaten Tanggamus

Pihak yang Melakukan Nomor Dokumen


No Nama Kerjasama Daerah
Kerjasama Kerjasama Daerah

(1) (2) (3) (4)

001/PRG/GD/
1 MoU Pelayanan Kesehatan PT GRACIA DIKATAMAS
I/2022
856/UEP/
PT UNIVERSAL ECO
2 MoU Pengelolaan Limbah SPKLB3/VII/
PASIFIC
2022

Nota Kesepakatan antara Badan penyelenggara 88/KTR/III-


Badan penyelenggara Jaminan
Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Bandar
Sosial Kesehatan Kantor 07/0123 dan
3 Lampung dengan Pemerintah Kabupaten
Cabang Bandar Lampung
Tanggamus tentang Optimalisasi Program Jaminan 440/297/25/20
dengan Pemerintah Kabupaten
Kesehatan Nasional 23

Sumber : UPTD Puskesmas Ngarip, 2022


mas Ngarip Kabupaten Tanggamus

Jangka
Tanggal Dokumen Waktu
Kerjasama Daerah Kerjasama
Daerah
(5) (6)

26 – 01 -2022 3 Bulan

30 – 03 – 2022 1 Tahun

1/20/2023 5 Tahun
TabelTabel 2.7.1 Komparasi Capaian Sasaran Renstra Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Ngarip Kabupaten Tanggamus
Terhadap Sasaran Renstra-PD Provinsi dan Renstra Kementerian/Lembaga

Capaian Sasaran
Sasaran pada Renstra SKPD
No Indikator Kinerja Renstra-PD
Provinsi
Kabupaten/Kota

(1) (2) (3) (4)

1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 100% 100%


2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 101% 100%
3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 101% 100%
4 Pelayanan Kesehatan Balita 100% 100%
Pelayanan Kesehatan Pada Usia
5 100% 100%
Pendidikan Dasar

6 Pelayanan Kesehatan Pada usia Produktif 100% 100%

7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 100% 100%

8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100% 100%

Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes


9 100% 100%
Melitus
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan
10 85% 100%
Gangguan Jiwa Berat

11 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB 51% 100%

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan


12 100 100
Resiko Terinfeksi HIV
Puskesmas Ngarip Kabupaten Tanggamus

Sasaran pada Renstra K/L

(5)

100%
100%
100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100
Tabel 2.7.2 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Pada Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Ngarip Kabupaten Tanggamus

Indikasi Program Pemanfaatan


Pengaruh Rencana Struktur Ruang Arahan Lokasi Pengembangan
No Rencana Struktur Ruang Struktur Ruang Saat Ini Ruang pada Periode
terhadap Kebutuhan Pelayanan PD Pelayanan PD
Perencanaan Berkenaan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Kegiatan Peningkatan Mutu


Pelayanan Kesehatan
Program Pelayanan
1 PKL (Pusat Kegiatan Lokal) Rehabilitasi dan Penyediaan
Kesehatan
Prasarana dan Sarana
Pusat kegiatan lokat di
Puskesmas Pembantu
kecamatan Ulu Belu
seperti Kantor Camat,
PPL (Pusat Pelayanan Pasar dan pendidikan Program Kesehatan Kegiatan Penyelenggaraan
2
Lingkungan) Lingkungan Kesehatan Lingkungan

Kegiatan Pelatihan Sanitasi


Total Berbasis Masyarakat
(STBM)
Tabel 2.7.3 Tabel 2.7.3 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Pada Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Ngarip Kabupaten Tanggamus

Indikasi Program Pemanfaatan


Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Arahan Lokasi Pengembangan
No Rencana Pola Ruang Pola Ruang Saat Ini Ruang pada Periode Perencanaan
Kebutuhan Pelayanan PD Pelayanan PD
Berkenaan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Kawasan Rawan Bencana Penanggulangan Kejadian


Pengelolaan Kawasan Rawan
1 Tanah Longsor dan Rawan Program Upaya Kesehatan Luar Biasa/Bencana Alam Kecamatan Ulu Belu
Bencana
Gempa Bumi Bidang Kesehatan
Tabel Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Pada Perangkat Daerah Dinas
3.1.1 Kesehatan Kabupaten Tanggamus

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

(1) (2) (3) (4)


1 Masih rendahnya Angka Harapan Tingginya angka kematian ibu, yaitu 71 per 100.000 KH (2017) Kompetensi tenaga kesehatan
Hidup Kabupaten Tanggamus, yaitu belum merata
67,8 (2017) lebih rendah dari AHH
Propinsi yaitu 69,95 (2017). Tahun
2017 berada di urutan 12 dari 15
kabupaten/Kota
Tingginya angka kematian bayi yaitu 1 per 1.000 KH (2017) Rendahnya kesadaran
masyarakat terhadap pola
hidup bersih dan sehat
Belum meningkatnya status gizi balita Rendahnya tingkat
kepercayaan masyarakat
terhadap mutu pelayanan
fasilitas kesehatan milik
pemerintah

Meningkatnya usia harapan hidup berdampak pada meningkatnya


jumlah lansia, sehinggaq perlu ada upaya untuk menjamin para lansia
agar tetap mempunyai kondisi fisik dan mental yang prima, sehat dan
berdaya.

Transisi epidemologi dan beban ganda penyakit. Merebaknya


kesakitan dan akibat kematian akibat penyakit tidak menular
(hipertensi, Diabetes, Kanker, dsb) sedangkan penyebaran penyekit
menular (HIV, AIDS, TB) belum dapat dikendalikan secara maksimal.

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2022


Tabel 3.1.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Ngarip Terhadap Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Faktor
No Indikator Kinerja Perangkat Daerah Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)

Mewujudkan sumber daya manusia yang


1 Misi 2: sehat, cerdas, unggul berkarakter dan berdaya
saing.
Kebutuhan operasinal Adanya kebutuhan yang
Program Pelayanan Administrasi perkantoran
Puskesmas diluar anggaran
Terbatasnya kesempatan
Adanya penghargaan
Adanya keterbatasan anggaran mengikuti bimtek,
Program Peningkatan Disiplin aparatur Untuk penilaian dalam hal
untuk meningkatkan SDM workshop, seminar, dan
kualitas pelayanan
lokakarya
Keterbatasan dalam upaya
Keterbatsan sarana Adanya anggaran yang
Program Peningkatan Promosi Kesehatan untuk mendukung kegiatan
prasarana pendukung mendukung kegiatan
promosi

Keterbatasan sarana dan Adanya kesadaran


prasarana kegiatan masyarakat untuk
Masih banyaknya penyakit
posbindu PTM dan melaksanakan kegiatan
Tidak menular dan penyakit
Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit lemahnya kesadaran posbindu PTM secara
menular (TBC, DBD, HIV,
masyarakat untukn mandiri dan adanya
AIDS,Diare)
Skrining dini penyakit dukungan kerja sama
menular lintas sector yang baik

Kurangnya inovasi dalam


Penerapan BLUD Puskesmas Adanya perbub yang
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD pengembangan penerapan
yang belum optimal mengatur BLUD
BLUD di UPTD Puskesmas

Masih banyaknya masyarakat


Adanya masyarakat yang
Tanggamus yang Adanya base data
Program Pembiayaan dan jaminan Kesehatan kurang mampu yang belum
membutuhkan Jaminan masyarakat tidak mampu
mendapatkan jaminan
Kesehatn
Faktor
No Indikator Kinerja Perangkat Daerah Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)

Adanya pelayanan kesehatan


Adanya peraturan-
tradisonal yang belum
Banyak pelayanan kestrad pereaturan yang mengatur
Program Pengembangan kesehatan mengetahui peraturan-
yang belum terdata tentang pelayanan
peraturan yang mengatur
kesehatan tradisional
tentang kestrad

Adanya penngkatan
Masih adanya kematian ibu Persebaran faskes rujukan Puskesmas Rawat jalan
Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
dan anak yang tidak merata menjadi puskesmas rawat
inap

Masih adanya kasus gizi buruk Peran serta m,asyarakat Pemberdayaan masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat dan stunting pada balita, serta dalam promosi kesehatan menuju kemandirian di
kasu gizi lebih belum optimal bidang kesehatan

Masih adanya masyarakat yang Pengetahuan masyarakat


Program Pengembangan Lingkungan Sehat Adanya program ODF
buang air besar sembarangan yang masih kurang

Belum optimalnya ketersediaan Penerbitan e catalog dan


Program Obat dan Alat Kesehatan dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan dari LKPP
alat kesehatan tidak tepat waktu

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan


Masih adanya sarana dan
Program sarana/prasarana Puskesmas dan
prasarana yang masih kurang
Jaringannya
Sistem pelaporan capaian Sarana infrastruktur
Program Manajemen Kesehatan kinerja dan keuangan belum pendukung IT masih
optimal kurang

Mutu pelayanan yang belum Penerapan standar mutu


Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
optimal pelayanan kesehatan
Tabel 3.2.1 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Perangkat Daeah UPTD Puskesmas Ngarip Kabupaten Tanggamus

No Tingkat Isu Isu Strategis Pembangunan Daerah

(1) (2) (3)

1 Internasional (WHO 2018)

Menyelesaikan Agenda MDGs yang belum selesai yaitu


masalah Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak, Penyakit Menular, Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu
dan Kesehatan Lingkungan

Menangani Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Faktor


Menurunnya kualitas hidup penduduk usia lanjut
Resikonya

Penerapan" International Health Regulation (IHR) 2005 "


Supaya dunia siap menghadapi Pandemi dan melakukan Belum optimalnya akses masyarakat terhadap pelayanan
prevensi, deteksi dan respons (PDR) untuk penyakit wabah kesehatan
dunia seperti Ebola, MERS CoV, Flu Burung, dan lain-lain

Menjamin terselenggaranya Universal Health Coverage


(UHG) seperti Jaminan Kesehatan Nasional,hal itu
bertujuan agar masyarakat yang sakit mendapat pelayanan Kebutuhan masyarakat akan jaminan kesehatan
baik dan terjangkau tanpa memberi beban finansial bagi
diri dan keluarga mereka

Jaminan Ketersediaan obat dan alat kesehatan yang baik Masih terbatasnya sobat dan lat kesehatan yang baik dan
dan bermutu pada seluruh masyarakat dimanapun berada bermutu di puskesmas dan jaringannya

Menangani Determinan sosial, sosial, ekonomi dan


lingkungan yang jelas akan mempengaruhi status
kesehatan

2 Nasional (Rakerkesnas 2018)


No Tingkat Isu Isu Strategis Pembangunan Daerah

(1) (2) (3)

Mewujudkan Universal Helath Coverage melalui percepatan


eliminasi Tuberculosis, penurunan stunting, dan
peningkatan cakupan serta mutu imunisasi (Rakerkesnas
2018)

Daerah (Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tanggamus


3
2018-2023)

Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat

Masih terbatsnya sarana dan prasarana kesehatan dasar di


Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan
Puskesmas dan jaringannya

SPM PERMENKES No 4 Tahun 2019

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Masih Adanya AKI

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Masih Adanya AKI

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Masih Adanya AKB

Pelayanan Kesehatan Balita Masih adanya Kasus Stunting

Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Pelayanan Kesehatan Pada usia Produktif

Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Menurunnya kualitas hidup penduduk usia lanjut
No Tingkat Isu Isu Strategis Pembangunan Daerah

(1) (2) (3)

Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis Menurunnya produktifitas kesehatan

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi virus


Rendahnya kesadaran orang terduga HIV untuk melakukan
yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human
pengobatan ARV
Immunodeficiency Virus= HIV)
Faktor Penentu Keberhasilan

(4)

Peningkatan pembangunan Prasarana kesehatan dasar


Faktor Penentu Keberhasilan

(4)

Peningkatan pembangunan Prasarana kesehatan dasar

Pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar

Pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai standar

Pelayanan kesehatan pada bayi batu lahir sesuai standar

Pelayanan kiesehatan pada balita sesuai standar

Pelayanan kesehatan pada usia pendiidikan dasar sesuai


standar

Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar


Faktor Penentu Keberhasilan

(4)

Pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita


hipertensi

Setiap penderitadiabetes mellitus mendapatkan pelayanan


kresehatan sesuai standar

Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan


pelayanan kesehatan sesuai strandar

Setiap orang terduga Tuberkulosis mendapatkan pelayanan


kesehatan sesuai standar

Setiap orang dengan resiko terinfeks virus yang


melemahkan daya tahan tubuh manusia ( HIV)
mendaptkan pelayanan sesuai standar
Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Ngarip Kabupaten Tanggamus Tahun
4.1.1 2024-2026

Realisasi
Indikator Tujuan Target Kinerja Tujuan/Sasaran
No. Tujuan Sasaran Satuan Kondisi Awal Kondisi Akhir
/Sasaran
2022 2024 2025 2026
(1) (2) (5) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 T.1 Meningkatkan IT.1 Angka Harapan


Derajat Kesehatan Hidup

Tahun 68.95 69.15 69.35 69.55 69.55

S.1 Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Kesehatan
IS.1 .Indeks Kepuasan
Puskesmas
Masyarakat Pelayanan Angka 95.83 77 87 91 91
Puskesmas

IS.2 Persentase Sarana


Pelayanan yang Harus % 80 90 100 100 100
Tersedia

IS.3 Persentase
Ketersediaan Sarana
% 70.00 80.00 90 100 100
Pelayanan Dalam
Kondisi Baik

IS.4 .Persentase Tenaga


Kesehatan yang Harus % 30 70.00 75 80 80
Tersedia

IS.5 Tingkat
Pemenuhan Indikator
Nasional Mutu Angka 0.00 100 100 100 100
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas

IS.6 Insiden
Kasus 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
Keselamatan Pasien

IS.7 Persentase Capaian


% 54 100 100 100 100
SPM Kesehatan

Sumber : Puskesmas Ngarip Kabupaten Tanggamus, 2022


Tabel Cascading Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026

Sasaran dan
Tujuan dan
Indikator
Tujuan dan Indikator Sasaran dan Indikator Indikator
Sasaran Sub Kegiatan dan Indikator Sub
No. Tujuan Pemerintah Sasaran Strategis Tujuan Program dan Indikator Program Kegiatan dan Indikator Kegiatan
Strategis Kegiatan
Daerah Pemerintah Daerah Perangkat
Perangkat
Daerah
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Meningkatkan Kualitas Meningkatnya Derajat Meningkatkan Meningkatnya MENINGKATNYA PROGRAM Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan
Hidup Masyarakat Kesehatan Derajat Kualitas PEMENUHAN UPAYA Ibu Bersalin Ibu Bersalin
Kesehatan Pelayanan KESEHATAN PERORANGAN
Kesehatan
Puskesmas
Indeks Pembangunan Angka Harapan Hidup Angka Harapan Persentase PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Manusia Hidup Capaian SPM KESEHATAN PERORANGAN DAN UKM dan UKP Rujukan Tingkat Ibu Bersalin
Kesehatan UPAYA Daerah Kabupaten/Kota

PERSENTASE HASIL DALAM Persentase Unit Pelayanan yang Jumlah persalinan yang di tangani
PEMENUHAN UPAYA Menerapkan Standar Pelayanan puskesmas 1081 orang
KESEHATAN PERORANGAN

Meningkatkan Pengelolaan Pelayanan Meningkatnya Pengelolaan


Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Pengelolaan Pelayanan Kesehatan


UKM dan UKP Rujukan Tingkat Ibu Hamil
Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Unit Pelayanan yang Jumlah Ibu Hamil yang mengikuti


Menerapkan Standar Pelayanan Posyandu 1081 orang

Terselenggaranya Pengelolaan Terselenggaranya Pengelolaan


Pelayanan Kesehatan pada Usia Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Pengelolaan Pelayanan Kesehatan


UKM dan UKP Rujukan Tingkat pada Usia Pendidikan Dasar
Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran dan
Tujuan dan
Indikator
Tujuan dan Indikator Sasaran dan Indikator Indikator
Sasaran Sub Kegiatan dan Indikator Sub
No. Tujuan Pemerintah Sasaran Strategis Tujuan Program dan Indikator Program Kegiatan dan Indikator Kegiatan
Strategis Kegiatan
Daerah Pemerintah Daerah Perangkat
Perangkat
Daerah
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Persentase Unit Pelayanan yang Jumlah petugas puskesmas yang


Menerapkan Standar Pelayanan mendapat orientasi tata laksana
pelayanan kesehatan usia
pendidikan dasar terintegrasi 1
orang

Meningkatkan Pengelolaan Pelayanan Meningkatnya Pengelolaan


Kesehatan pada Usia Produktif Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produktif

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Pengelolaan Pelayanan Kesehatan


UKM dan UKP Rujukan Tingkat pada Usia Produktif
Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Unit Pelayanan yang Persentase puskesmas yang


Menerapkan Standar Pelayanan meningkatkan pelayanan pada usia
produktif 100%

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Meningkatnya Pelayanan


pada Usia Lanjut Kesehatan pada Usia Lanjut

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Pengelolaan Pelayanan Kesehatan


UKM dan UKP Rujukan Tingkat pada Usia Lanjut
Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Unit Pelayanan yang Jumlah nakes mengikuti sosialisasi


Menerapkan Standar Pelayanan care giver berkualitas 4 orang

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Meningkatnya Pelayanan


Penderita Hipertensi Kesehatan Penderita Hipertensi
Sasaran dan
Tujuan dan
Indikator
Tujuan dan Indikator Sasaran dan Indikator Indikator
Sasaran Sub Kegiatan dan Indikator Sub
No. Tujuan Pemerintah Sasaran Strategis Tujuan Program dan Indikator Program Kegiatan dan Indikator Kegiatan
Strategis Kegiatan
Daerah Pemerintah Daerah Perangkat
Perangkat
Daerah
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Pengelolaan Pelayanan Kesehatan


UKM dan UKP Rujukan Tingkat Penderita Hipertensi
Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Unit Pelayanan yang Persentase petugas puskesmas yang


Menerapkan Standar Pelayanan dibina deteksi dini faktor resiko
hipertensi 100%

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Meningkatnya Pelayanan


Penderita Diabetes Melitus Kesehatan Penderita Diabetes
Melitus

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Pengelolaan Pelayanan Kesehatan


UKM dan UKP Rujukan Tingkat Penderita Diabetes Melitus
Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Unit Pelayanan yang Persentase petugas puskesmas yang


Menerapkan Standar Pelayanan dibina deteksi dini faktor resiko
Diabetes Melitus 100%

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan


Orang Terduga Tuberkulosis Orang Terduga Tuberkulosis

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Pengelolaan Pelayanan Kesehatan


UKM dan UKP Rujukan Tingkat Orang Terduga Tuberkulosis
Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Unit Pelayanan yang Persentase Puskesmas yang


Menerapkan Standar Pelayanan memenuhi target cakupan
pelayanan orang terduga TB sesuai
standar 100%
Sasaran dan
Tujuan dan
Indikator
Tujuan dan Indikator Sasaran dan Indikator Indikator
Sasaran Sub Kegiatan dan Indikator Sub
No. Tujuan Pemerintah Sasaran Strategis Tujuan Program dan Indikator Program Kegiatan dan Indikator Kegiatan
Strategis Kegiatan
Daerah Pemerintah Daerah Perangkat
Perangkat
Daerah
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Meningkatnkan Pelayanan Kesehatan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan


Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Pengelolaan Pelayanan Kesehatan


UKM dan UKP Rujukan Tingkat Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Unit Pelayanan yang Persentase Puskesmas yang


Menerapkan Standar Pelayanan memenuhi target cakupan
pelayanan Orang Dengan Risiko
Terinfeksi HIV sesuai standar 100%

Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Terlaksananya Pengelolaan


Kesehatan Gizi Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi
Masyarakat

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Pengelolaan Pelayanan Kesehatan


UKM dan UKP Rujukan Tingkat Gizi Masyarakat
Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Unit Pelayanan yang Jumlah tenaga pelaksana gizi


Menerapkan Standar Pelayanan Puskesmas yang mendapatkan
pembinaan 1 orang

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Pelayanan


Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa Kesehatan Orang dengan Masalah
(ODMK) Kesehatan Jiwa (ODMK)

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Pengelolaan Pelayanan Kesehatan


UKM dan UKP Rujukan Tingkat Orang dengan Masalah Kesehatan
Daerah Kabupaten/Kota Jiwa (ODMK)
Sasaran dan
Tujuan dan
Indikator
Tujuan dan Indikator Sasaran dan Indikator Indikator
Sasaran Sub Kegiatan dan Indikator Sub
No. Tujuan Pemerintah Sasaran Strategis Tujuan Program dan Indikator Program Kegiatan dan Indikator Kegiatan
Strategis Kegiatan
Daerah Pemerintah Daerah Perangkat
Perangkat
Daerah
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Persentase Unit Pelayanan yang Persentase petugas puskesmas yang


Menerapkan Standar Pelayanan dibina pelayanan kesehatan jiwa
100%

Meningkatkan Pelayananan Kesehatan Meningkatnya Pelayananan


Penyakit Menular dan Tidak Menular Kesehatan Penyakit Menular dan
Tidak Menular

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Penyakit


UKM dan UKP Rujukan Tingkat Menular dan Tidak Menular
Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Unit Pelayanan yang Persentase Puskesmas yang di bina


Menerapkan Standar Pelayanan dalam pelayanan penyakit menular
dan tidak menular 100%

Terlaksananya Investigasi Awal Terlaksananya Investigasi Awal


Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Kejadian Tidak Diharapkan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
Obat Massal) dan Pemberian Obat Massal)

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Investigasi Awal Kejadian Tidak


UKM dan UKP Rujukan Tingkat Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
Daerah Kabupaten/Kota Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)

Persentase Unit Pelayanan yang Persentase KIPI yang dilakukan


Menerapkan Standar Pelayanan pelacakan dan penanganan kurang
dari 24 jam 100%

Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Terlaksananya Kewaspadaan Dini


Respon Wabah dan Respon Wabah
Sasaran dan
Tujuan dan
Indikator
Tujuan dan Indikator Sasaran dan Indikator Indikator
Sasaran Sub Kegiatan dan Indikator Sub
No. Tujuan Pemerintah Sasaran Strategis Tujuan Program dan Indikator Program Kegiatan dan Indikator Kegiatan
Strategis Kegiatan
Daerah Pemerintah Daerah Perangkat
Perangkat
Daerah
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan


UKM dan UKP Rujukan Tingkat Respon Wabah
Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Unit Pelayanan yang Persentase kejadian/kasus


Menerapkan Standar Pelayanan potensial wabah yang dilakukan PE
dan penanggulangan kurang dari 24
jam 100%

Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Terselenggaranya Pelayanan


Tradisional, Akupuntur, Asuhan Kesehatan Tradisional, Akupuntur,
Mandiri, dan Tradisional Lainnya Asuhan Mandiri, dan Tradisional
Lainnya

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Pengelolaan Pelayanan Kesehatan


UKM dan UKP Rujukan Tingkat Tradisional, Akupuntur, Asuhan
Daerah Kabupaten/Kota Mandiri, dan Tradisional Lainnya

Persentase Unit Pelayanan yang Jumlah tempat Pelayanan


Menerapkan Standar Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur,
Asuhan Mandiri, dan Tradisional
Lainnya yang mendapatkan
pembinaan 6 pengobatan tradisional

Meningkatnya MENINGKATNYA PROGRAM Meningkatkan Mutu dan Peningkatan Meningkatnya Mutu dan
Kualitas PENINGKATAN KAPASITAS Kompetensi Teknis Sumber Daya Peningkatan Kompetensi Teknis
Pelayanan SUMBER DAYA MANUSIA Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kesehatan KESEHATAN Kabupaten/Kota Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Puskesmas
Persentase PROGRAM PENINGKATAN Pengembangan Mutu dan Peningkatan Pengembangan Mutu dan
Tenaga KAPASITAS SUMBER DAYA Kompetensi Teknis Sumber Daya Peningkatan Kompetensi Teknis
Kesehatan yang MANUSIA KESEHATAN Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Sumber Daya Manusia Kesehatan
Harus Tersedia Kabupaten/Kota Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

PERSENTASE HASIL Persentase Sumber Daya Manusia Jumlah Pengembangan Mutu dan
PENINGKATAN KAPASITAS Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Peningkatan Kompetensi Teknis
SUMBER DAYA MANUSIA Kompetensinya Sumber Daya Manusia Kesehatan
KESEHATAN Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
yang dilaksanakan 5 orang
Sasaran dan
Tujuan dan
Indikator
Tujuan dan Indikator Sasaran dan Indikator Indikator
Sasaran Sub Kegiatan dan Indikator Sub
No. Tujuan Pemerintah Sasaran Strategis Tujuan Program dan Indikator Program Kegiatan dan Indikator Kegiatan
Strategis Kegiatan
Daerah Pemerintah Daerah Perangkat
Perangkat
Daerah
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

MENINGKATNYA PROGRAM Meningkatkan Pengelolaan Pelayanan Meningkatnya Pengelolaan


PEMENUHAN UPAYA Promosi Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Pengelolaan Pelayanan Promosi
KESEHATAN PERORANGAN DAN UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan
UPAYA KESEHATAN Daerah Kabupaten/Kota
MASYARAKAT

PERSENTASE HASIL DALAM Persentase Unit Pelayanan yang Jumlah sekolah yang menerapkan
PEMENUHAN UPAYA Menerapkan Standar Pelayanan pilar STBM sekolah 4 sekolah
KESEHATAN PERORANGAN
DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Meningkatnya MENINGKATNYA PROGRAM Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Tersedianya Alat Kesehatan/Alat


Kualitas PEMENUHAN UPAYA Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan Pelayanan Kesehatan
Kesehatan UPAYA KESEHATAN
Puskesmas MASYARAKAT
Persentase PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Penyediaan Fasilitas Pelayanan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat
Ketersediaan KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan untuk UKM dan UKP Penunjang Medik Fasilitas
Sarana Pelayanan UPAYA KESEHATAN Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Kesehatan
Dalam Kondisi MASYARAKAT
Baik
PERSENTASE HASIL DALAM Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Jumlah pengadaan alat
PEMENUHAN UPAYA Kerja Kesehatan yang Memenuhi kesehatan/alat penunjang medik
KESEHATAN PERORANGAN DAN Standar fasilitas pelayanan kesehatan
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Tersedianya Telemedicine di Fasilitas Tersedianya Telemedicine di


Pelayanan Kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Penyediaan Telemedicine di Fasilitas


UKM dan UKP Rujukan Tingkat Pelayanan Kesehatan
Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran dan
Tujuan dan
Indikator
Tujuan dan Indikator Sasaran dan Indikator Indikator
Sasaran Sub Kegiatan dan Indikator Sub
No. Tujuan Pemerintah Sasaran Strategis Tujuan Program dan Indikator Program Kegiatan dan Indikator Kegiatan
Strategis Kegiatan
Daerah Pemerintah Daerah Perangkat
Perangkat
Daerah
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Persentase Unit Pelayanan yang Persentase Puskesmas


Menerapkan Standar Pelayanan melaksanakan pelayanan kesehatan
telemedicine 100%

MENINGKATNYA PROGRAM Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Terlaksananya Pembangunan


PEMENUHAN UPAYA Kesehatan Lainnya Fasilitas Kesehatan Lainnya
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Penyediaan Fasilitas Pelayanan Pembangunan Fasilitas Kesehatan
KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan untuk UKM dan UKP Lainnya
UPAYA KESEHATAN Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
MASYARAKAT

PERSENTASE HASIL DALAM Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Jumlah fasilitas kesehatan lainnya
PEMENUHAN UPAYA Kerja Kesehatan yang Memenuhi yang dibangun 1 fasilitas
KESEHATAN PERORANGAN Standar
DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Terlaksananya Rehabilitasi dan Terlaksananya Rehabilitasi dan


Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan
Lainnya Lainnya

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Rehabilitasi dan Pemeliharaan


Kesehatan untuk UKM dan UKP Fasilitas Kesehatan Lainnya
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Jumlah fasilitas kesehatan lainnya


Kerja Kesehatan yang Memenuhi yang mendapatkan rehabilitasi dan
Standar pemeliharaan 1 fasilitas

Meningkatnya MENINGKATNYA PROGRAM Meningkatan Pelayanan Kesehatan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan


Kualitas PEMENUHAN UPAYA bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian bagi Penduduk pada Kondisi
Pelayanan KESEHATAN PERORANGAN DAN Luar Biasa (KLB) Kejadian Luar Biasa (KLB)
Kesehatan UPAYA KESEHATAN
Puskesmas MASYARAKAT
Sasaran dan
Tujuan dan
Indikator
Tujuan dan Indikator Sasaran dan Indikator Indikator
Sasaran Sub Kegiatan dan Indikator Sub
No. Tujuan Pemerintah Sasaran Strategis Tujuan Program dan Indikator Program Kegiatan dan Indikator Kegiatan
Strategis Kegiatan
Daerah Pemerintah Daerah Perangkat
Perangkat
Daerah
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Insiden PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Keselamatan KESEHATAN PERORANGAN DAN UKM dan UKP Rujukan Tingkat bagi Penduduk pada Kondisi
Pasien UPAYA KESEHATAN Daerah Kabupaten/Kota Kejadian Luar Biasa (KLB)
MASYARAKAT

PERSENTASE HASIL DALAM Persentase Unit Pelayanan yang Persentase spesimen kasus penyakit
PEMENUHAN UPAYA Menerapkan Standar Pelayanan potensial wabah/KLB yang dikirim
KESEHATAN PERORANGAN DAN 100%
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Terlaksananya Pelayanan Surveilans Terlaksananya Pelayanan Surveilans


Kesehatan Kesehatan

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Pengelolaan Surveilans Kesehatan


UKM dan UKP Rujukan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Unit Pelayanan yang Jumlah Petugas Kesehatan yang


Menerapkan Standar Pelayanan dilatih tentang Sistem Kewaspadaan
Dini Dan Respon serta
penanggulangan KLB/Wabah 1
petugas

Terlaksananya Pengambilan dan Terlaksananya Pengambilan dan


Pengiriman Spesimen Penyakit Pengiriman Spesimen Penyakit
Potensial KLB ke Laboratorium Potensial KLB ke Laboratorium
Rujukan/Nasional Rujukan/Nasional

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Pengambilan dan Pengiriman


UKM dan UKP Rujukan Tingkat Spesimen Penyakit Potensial KLB ke
Daerah Kabupaten/Kota Laboratorium Rujukan/Nasional

Persentase Unit Pelayanan yang Persentase spesimen kasus penyakit


Menerapkan Standar Pelayanan potensial wabah/KLB yang dikirim
100%
Sasaran dan
Tujuan dan
Indikator
Tujuan dan Indikator Sasaran dan Indikator Indikator
Sasaran Sub Kegiatan dan Indikator Sub
No. Tujuan Pemerintah Sasaran Strategis Tujuan Program dan Indikator Program Kegiatan dan Indikator Kegiatan
Strategis Kegiatan
Daerah Pemerintah Daerah Perangkat
Perangkat
Daerah
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Pelayanan Kesehatan


bagi Penduduk Terdampak Krisis bagi Penduduk Terdampak Krisis
Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Kesehatan Akibat Bencana
Berpotensi Bencana dan/atau Berpotensi Bencana

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Pengelolaan Pelayanan Kesehatan


UKM dan UKP Rujukan Tingkat bagi Penduduk Terdampak Krisis
Daerah Kabupaten/Kota Kesehatan Akibat Bencana
dan/atau Berpotensi Bencana

Persentase Unit Pelayanan yang Persentase penduduk terdampak


Menerapkan Standar Pelayanan krisis kesehatan terdampak
bencana mendapatkan pelayanan
kesehatan 100%

Meningkatnya MENINGKATNYA PROGRAM Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan


Kualitas PEMENUHAN UPAYA Kerja dan Olahraga Kerja dan Olahraga
Pelayanan KESEHATAN PERORANGAN DAN
Kesehatan UPAYA KESEHATAN
Puskesmas MASYARAKAT
Tingkat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Pemenuhan KESEHATAN PERORANGAN DAN UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kerja dan Olahraga
Indikator UPAYA KESEHATAN Daerah Kabupaten/Kota
Nasional Mutu MASYARAKAT
Pelayanan
Kesehatan PERSENTASE HASIL DALAM Persentase Unit Pelayanan yang Jumlah petugas Puskesmas yang
PEMENUHAN UPAYA Menerapkan Standar Pelayanan mendapatkan pembinaan pelayanan
KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan Kerja dan Kesehatan
UPAYA KESEHATAN Olah Raga 1 orang
MASYARAKAT

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan


Lingkungan Lingkungan

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Pengelolaan Pelayanan Kesehatan


UKM dan UKP Rujukan Tingkat Lingkungan
Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran dan
Tujuan dan
Indikator
Tujuan dan Indikator Sasaran dan Indikator Indikator
Sasaran Sub Kegiatan dan Indikator Sub
No. Tujuan Pemerintah Sasaran Strategis Tujuan Program dan Indikator Program Kegiatan dan Indikator Kegiatan
Strategis Kegiatan
Daerah Pemerintah Daerah Perangkat
Perangkat
Daerah
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Persentase Unit Pelayanan yang Jumlah sekolah yang menerapkan


Menerapkan Standar Pelayanan pilar STBM sekolah 4 sekolah

Terlaksananya Upaya Kesehatan Terlaksananya Upaya Kesehatan


Khusus Khusus

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Pengelolaan Upaya Kesehatan


UKM dan UKP Rujukan Tingkat Khusus
Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Unit Pelayanan yang Persentase CJH mendapatkan


Menerapkan Standar Pelayanan pelayanan kesehatan haji tahap
1,lanjutan dan vaksinasi meningitis
meningococus

Terselenggaranya Kabupaten/Kota Terselenggaranya Kabupaten/Kota


Sehat Sehat

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Penyelenggaraan Kabupaten/Kota


UKM dan UKP Rujukan Tingkat Sehat
Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Unit Pelayanan yang Forum Kab/Kota Sehat


Menerapkan Standar Pelayanan

Meningkatnya MENINGKATNYA PROGRAM Terselenggaranya Operasional Terselenggaranya Operasional


Kualitas PEMENUHAN UPAYA Pelayanan Puskesmas Pelayanan Puskesmas
Pelayanan KESEHATAN PERORANGAN DAN
Kesehatan UPAYA KESEHATAN
Puskesmas MASYARAKAT
Sasaran dan
Tujuan dan
Indikator
Tujuan dan Indikator Sasaran dan Indikator Indikator
Sasaran Sub Kegiatan dan Indikator Sub
No. Tujuan Pemerintah Sasaran Strategis Tujuan Program dan Indikator Program Kegiatan dan Indikator Kegiatan
Strategis Kegiatan
Daerah Pemerintah Daerah Perangkat
Perangkat
Daerah
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Indeks Kepuasan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Operasional Pelayanan Puskesmas
Masyarakat KESEHATAN PERORANGAN DAN UKM dan UKP Rujukan Tingkat
Pelayanan UPAYA KESEHATAN Daerah Kabupaten/Kota
Puskesmas MASYARAKAT

PERSENTASE HASIL DALAM Persentase Unit Pelayanan yang Jumlah dana bantuan operasional
PEMENUHAN UPAYA Menerapkan Standar Pelayanan puskesmas
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Terlaksananya Investigasi Awal Terlaksananya Investigasi Awal


Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Kejadian Tidak Diharapkan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
Obat Massal) dan Pemberian Obat Massal)

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Investigasi Awal Kejadian Tidak


UKM dan UKP Rujukan Tingkat Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca
Daerah Kabupaten/Kota Imunisasi dan Pemberian Obat
Massal)

Persentase Unit Pelayanan yang Persentase KIPI yang dilakukan


Menerapkan Standar Pelayanan pelacakan dan penanganan kurang
dari 24 jam 100%

Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Terlaksananya Kewaspadaan Dini


Respon Wabah dan Respon Wabah

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan


UKM dan UKP Rujukan Tingkat Respon Wabah
Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Unit Pelayanan yang Persentase kejadian/kasus


Menerapkan Standar Pelayanan potensial wabah yang dilakukan PE
dan penanggulangan kurang dari 24
jam 100%
Sasaran dan
Tujuan dan
Indikator
Tujuan dan Indikator Sasaran dan Indikator Indikator
Sasaran Sub Kegiatan dan Indikator Sub
No. Tujuan Pemerintah Sasaran Strategis Tujuan Program dan Indikator Program Kegiatan dan Indikator Kegiatan
Strategis Kegiatan
Daerah Pemerintah Daerah Perangkat
Perangkat
Daerah
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Meningkatnya MENINGKATNYA PROGRAM Tersedianya Peralatan dan mesin Tersedianya Peralatan dan mesin
akses dan mutu PENUNJANG URUSAN lainnya lainnya
pelayanan PEMERINTAHAN DAERAH
kesehatan KABUPATEN/KOTA

Persentase PROGRAM PENUNJANG Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Peralatan dan mesin
Ketersediaan URUSAN PEMERINTAHAN Penunjang Urusan Pemerintah Daerah lainnya
Sarana Pelayanan DAERAH KABUPATEN/KOTA
Dalam Kondisi
Baik
Opini BPK Atas Laporan Persentase Pengadaan Barang Milik Jumlah sarana dan prasarana USG
Keuangan Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Puskesmas
Daerah

Meningkatkan Pelayanan dan Meningkatnya Pelayanan dan


penunjang pelayanan BLUD penunjang pelayanan BLUD

Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan penunjang


pelayanan BLUD

Persentase Pemenuhan Aspek Jumlah pelayanan dan penunjang


Kepatuhan Pengelolaan Keuangan pelayanan BLUD
BLUD

MENINGKATNYA PROGRAM Tersedianya Bahan Habis Pakai Tersedianya Bahan Habis Pakai
PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Penyediaan Fasilitas Pelayanan Pengadaan Bahan Habis Pakai
KESEHATAN PERORANGAN DAN Kesehatan untuk UKM dan UKP
UPAYA KESEHATAN Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
MASYARAKAT
Sasaran dan
Tujuan dan
Indikator
Tujuan dan Indikator Sasaran dan Indikator Indikator
Sasaran Sub Kegiatan dan Indikator Sub
No. Tujuan Pemerintah Sasaran Strategis Tujuan Program dan Indikator Program Kegiatan dan Indikator Kegiatan
Strategis Kegiatan
Daerah Pemerintah Daerah Perangkat
Perangkat
Daerah
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

PERSENTASE HASIL DALAM Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Jumlah Bahan habis pakai yang
PEMENUHAN UPAYA Kerja Kesehatan yang Memenuhi diadakan
KESEHATAN PERORANGAN Standar
DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Meningkatnya kesehatan farmasi Meningkatnya kesehatan farmasi

Peningkatan kesehatan farmasi Peningkatan kesehatan farmasi

Jumlah pengadaan obat pelayanan Jumlah pengadaan obat pelayanan


kesehatan dasar dan BMHP kesehatan dasar dan BMHP

Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Terselenggaranya Pelayanan


Tradisional, Akupuntur, Asuhan Kesehatan Tradisional, Akupuntur,
Mandiri, dan Tradisional Lainnya Asuhan Mandiri, dan Tradisional
Lainnya

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Pengelolaan Pelayanan Kesehatan


UKM dan UKP Rujukan Tingkat Tradisional, Akupuntur, Asuhan
Daerah Kabupaten/Kota Mandiri, dan Tradisional Lainnya

Persentase Unit Pelayanan yang Jumlah tempat Pelayanan


Menerapkan Standar Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur,
Asuhan Mandiri, dan Tradisional
Lainnya yang mendapatkan
pembinaan

Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Terlaksananya Akreditasi Fasilitas


Kesehatan di Kabupaten/Kota Kesehatan di Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas


UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kesehatan di Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran dan
Tujuan dan
Indikator
Tujuan dan Indikator Sasaran dan Indikator Indikator
Sasaran Sub Kegiatan dan Indikator Sub
No. Tujuan Pemerintah Sasaran Strategis Tujuan Program dan Indikator Program Kegiatan dan Indikator Kegiatan
Strategis Kegiatan
Daerah Pemerintah Daerah Perangkat
Perangkat
Daerah
Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Persentase Unit Pelayanan yang Jumlah Puskesmas


Menerapkan Standar Pelayanan yang ,melaksanakan akreditasi
puskesmas

Tercapainya Sistem Informasi Tercapainya Sistem Informasi


Kesehatan Kesehatan

Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengelolaan Sistem Informasi


Kesehatan secara Terintegrasi Kesehatan

Presentase Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Puskesmas yang


Yang Terintegrasi menggunakan Pencatatan dan
Pelaporan Aplikasi SIKDA Generik

MENINGKATNYA PROGRAM Terlaksanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Terlaksanya


PENUNJANG URUSAN Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
PEMERINTAHAN DAERAH Kantor dan Bangunan Lainnya
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM PENUNJANG Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung


URUSAN PEMERINTAHAN Penunjang Urusan Pemerintahan Kantor dan Bangunan Lainnya
DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah

PERSENTASE HASIL KEGIATAN Persentase Barang Milik Daerah yang Jumlah gedung kantor yang
PENUNJANG URUSAN dipelihara dengan baik mendapatkan pemeliharaan
KESEHATAN

dst

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2022


Tabel 5.1.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Puskesmas Ngarip Kabupaten Tanggamus

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebi


(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan


Meningkatkan Kesehatan Puskesmas Kesehatan Puskesmas
Tujuan 1 Peningkatan Pelayanan
Derajat Kesehatan

Penyediaan Layanan Ke
UKM dan UKP Rujukan
Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Sistem
Kesehatan Secara Terint

Pengembangan Mutu da
Kompetensi Teknis Sum
Kesehatan Tingkat Daer
Kabupaten/Kota

Penerapan Inovasi "POS


(Pos Gizi dan Kelas Stun
yang dilakukan untuk m
Stunting di Kecamatan U

Penerapan Inovasi "SAK


Ibu dan Anak)" kegiatan
untuk menghindari terja
AKB yaitu diadakan pem
konseling dengan sasara
ibu hamil, ibu melahirka
baru lahir

Sumber : UPTD Puskesmas Ngarip Kabupaten Tanggamus, 2022


anggamus

Arah Kebijakan
(4)

Peningkatan Pelayanan BLUD

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk


UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Sistem Informasi


Kesehatan Secara Terintegrasi

Pengembangan Mutu dan Peningkatan


Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia
Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Penerapan Inovasi "POS GILAS STUNTING


(Pos Gizi dan Kelas Stunting)" kegiatan
yang dilakukan untuk menurunkan angka
Stunting di Kecamatan Ulu Belu

Penerapan Inovasi "SAKINA (Stop Kematian


Ibu dan Anak)" kegiatan yang dilakukan
untuk menghindari terjadi nya AKI dan
AKB yaitu diadakan pemeriksaan berkala,
konseling dengan sasaran remaja, caten,
ibu hamil, ibu melahirkan/nifas dan bayi
baru lahir
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan
Pengelolaan Pelayanan
1 02 02 02 Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
1 Orang 1081 1081 87,640,000 1081 87,640,000
Kesehatan Ibu
Hamil

Jumlah Ibu Bersalin yang


Pengelolaan Mendapatkan
1 02 02 02 Pelayanan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
2 Orang 1052 1081 0 1081 0
Kesehatan Ibu
Bersalin

Jumlah Bayi Baru Lahir yang


Pengelolaan Mendapatkan
1 02 02 02 Pelayanan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
3 Orang 1052 984 0 984 0
Kesehatan Bayi Baru
Lahir

Pengelolaan Jumlah Balita yang Mendapatkan


1 02 02 02 Pelayanan
4 Pelayanan Orang 1038 4338 27,510,000 4338 27,510,000
Kesehatan Balita Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


Pengelolaan yang Mendapatkan Pelayanan
Pelayanan Kesehatan Sesuai
1 02 02 02 5 Kesehatan pada Standar Orang 4342 6422 56,490,000 6422 56,490,000
Usia Pendidikan
Dasar

Jumlah Penduduk Usia Produktif


Pengelolaan yang
1 02 02 02 Pelayanan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
6 Orang 33012 35508 0 35508 0
Kesehatan pada Sesuai Standar
Usia Produktif

Jumlah Penduduk Usia Lanjut


Pengelolaan yang Mendapatkan Pelayanan
1 02 02 02 Pelayanan Kesehatan Sesuai
7 Orang 6284 6284 0 6284 0
Kesehatan pada Standar
Usia Lanjut

Jumlah Penderita Hipertensi yang


Pengelolaan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai
Pelayanan Standar
1 02 02 02 8 Kesehatan Orang 9975 10723 0 10723 0
Penderita
Hipertensi

Jumlah Penderita Diabetes Melitus


Pengelolaan yang
Pelayanan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
1 02 02 02 9 Kesehatan Sesuai Standar Orang 306 338 0 338 0
Penderita Diabetes
Melitus

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Orang yang Mendapatkan Orang


Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pelayanan
1 02 02 02 10 Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa 73 92 0 92 0
Berat Sesuai Standar

Jumlah Orang Terduga Menderita


Pengelolaan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan
Pelayanan Sesuai Standar
1 02 02 02 11 Kesehatan Orang Orang 434 855 49,760,000 855 49,760,000
Terduga
Tuberkulosis

Jumlah Orang Terduga Menderita HIV


Pengelolaan yang
Pelayanan Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
1 02 02 02 12 Kesehatan Orang Orang 782 1267 0 1267 0
dengan Risiko
Terinfeksi HIV
UPTD
1081 87,640,000 1081 87,640,000 16 Pekon
PuskesmasNgarip

UPTD
1081 0 1081 0 16 Pekon
PuskesmasNgarip

UPTD
984 0 984 0 16 Pekon
PuskesmasNgarip

UPTD
4338 27,510,000 4338 27,510,000 16 Pekon
PuskesmasNgarip

UPTD
6422 56,490,000 6422 56,490,000 16 Pekon
PuskesmasNgarip

UPTD
35508 0 35508 0 16 Pekon
PuskesmasNgarip

UPTD
6284 0 6284 0 16 Pekon
PuskesmasNgarip

UPTD
10723 0 10723 0 16 Pekon
PuskesmasNgarip

UPTD
338 0 338 0 16 Pekon
PuskesmasNgarip

UPTD
92 0 92 0 16 Pekon
PuskesmasNgarip

UPTD
855 49,760,000 855 49,760,000 16 Pekon
PuskesmasNgarip

UPTD
1267 0 1267 0 16 Pekon
PuskesmasNgarip
Tabel 6.1.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan yang Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Ngarip Kabupaten Tanggamus Tahun 2024-2026

Data Capaian Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja pada Tahun Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Unit Kerja
Jenis Pelayanan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir
No Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program, Kegiatan Satuan Awal Perangkat Daerah Lokasi
Dasar Pelayanan Dasar Target Target Target Periode Renstra-PD
dan Sub Kegiatan Perencanaan Penanggung jawab
(Tahun 2022) Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Persentase ibu
Persentase ibu hamil
Pelayanan hamil mendapatkan
mendapatkan
1 Kesehatan Ibu pelayanan % 95 100 55,440,000 100 55,440,000 100 55,440,000 100 55,440,000
pelayanan kesehatan
Hamil kesehatan ibu
ibu hamil
hamil

PROGRAM
PEMENUHAN
Persentase
UPAYA
Layanan UPTD
1 02 02 KESEHATAN
Kesehatan yang % 100 100 55,440,000 100 55,440,000 100 55,440,000 100 55,440,000 Puskesmas 16 Pekon
PERORANGAN
Memenuhi Ngarip
DAN UPAYA
Standar
KESEHATAN
MASYARAKAT

Penyediaan
Layanan Persentase Unit
Kesehatan untuk Pelayanan yang UPTD
1 02 02 02 UKM dan UKP Menerapkan % 100 100 55,440,000 100 55,440,000 100 55,440,000 100 55,440,000 Puskesmas 16 Pekon
Rujukan Tingkat Standar Ngarip
Daerah Pelayanan
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan
Jumlah Ibu Hamil
yang
Pengelolaan Mendapatkan
Bidang
1 02 02 02 Pelayanan Pelayanan
1 Orang 100 100 55,440,000 100 55,440,000 100 55,440,000 100 55,440,000 Kesehatan 16 Pekon
Kesehatan Ibu Kesehatan Sesuai
Masyarakat
Hamil Standar

Persentase ibu
Persentase ibu
Pelayanan bersalin
bersalin
2 Kesehatan Ibu mendapatkan % 97 100 28,420,000 100 28,420,000 100 28,420,000 100 28,420,000
mendapatkan
Bersalin pelayanan
pelayanan persalinan
persalinan

PROGRAM
PEMENUHAN
Persentase
UPAYA
Layanan UPTD
1 02 02 KESEHATAN
Kesehatan yang % 100 100 28,420,000 100 28,420,000 100 28,420,000 100 28,420,000 Puskesmas 16 Pekon
PERORANGAN
Memenuhi Ngarip
DAN UPAYA
Standar
KESEHATAN
MASYARAKAT

Penyediaan
Layanan Persentase Unit
Kesehatan untuk Pelayanan yang UPTD
1 02 02 02 UKM dan UKP Menerapkan % 100 100 28,420,000 100 28,420,000 100 28,420,000 100 28,420,000 Puskesmas 16 Pekon
Rujukan Tingkat Standar Ngarip
Daerah Pelayanan
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan
Jumlah Ibu
Bersalin yang
Mendapatkan
Pengelolaan Pelayanan Bidang
1 02 02 02 Pelayanan Kesehatan Sesuai
2 Orang 1380 1380 28,420,000 1380 28,420,000 1380 28,420,000 1380 28,420,000 Kesehatan 16 Pekon
Kesehatan Ibu Standar Masyarakat
Bersalin

Presentase bayi
Presentase bayi baru baru lahir
Pelayanan
lahir mendapatkan mendapatkan
3 Kesehatan Bayi % 98 100 1,260,000 100 1,260,000 100 1,260,000 100 1,260,000
pelayanan kesehatan pelayanan
Baru Lahir
bayi baru lahir kesehatan bayi baru
lahir
Data Capaian Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja pada Tahun Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Unit Kerja
Jenis Pelayanan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir
No Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program, Kegiatan Satuan Awal Perangkat Daerah Lokasi
Dasar Pelayanan Dasar Target Target Target Periode Renstra-PD
dan Sub Kegiatan Perencanaan Penanggung jawab
(Tahun 2022) Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

PROGRAM
PEMENUHAN
Persentase
UPAYA
Layanan UPTD
1 02 02 KESEHATAN
Kesehatan yang % 100 100 1,260,000 100 1,260,000 100 1,260,000 100 1,260,000 Puskesmas 16 Pekon
PERORANGAN
Memenuhi Ngarip
DAN UPAYA
Standar
KESEHATAN
MASYARAKAT

Penyediaan
Layanan Persentase Unit
Kesehatan untuk Pelayanan yang UPTD
1 02 02 02 UKM dan UKP Menerapkan % 100 100 1,260,000 100 1,260,000 100 1,260,000 100 1,260,000 Puskesmas 16 Pekon
Rujukan Tingkat Standar Ngarip
Daerah Pelayanan
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan
Jumlah Bayi
Baru Lahir
yang
Pengelolaan Mendapatkan Bidang
1 02 02 02 Pelayanan Pelayanan
3 Orang 48 48 1,260,000 48 1,260,000 48 1,260,000 48 1,260,000 Kesehatan 16 Pekon
Kesehatan Bayi Baru Kesehatan Sesuai Masyarakat
Lahir Standar

Cakupan Pelayanan Cakupan Pelayanan


Pelayanan
4 Kesehatan Balita Kesehatan Balita % 89 100 29,470,000 100 29,470,000 100 29,470,000 100 29,470,000
Kesehatan Balita
sesuai Standar sesuai Standar

PROGRAM
PEMENUHAN
Persentase
UPAYA
Layanan UPTD
1 02 02 KESEHATAN
Kesehatan yang % 100 100 29,470,000 100 29,470,000 100 29,470,000 100 29,470,000 Puskesmas 16 Pekon
PERORANGAN
Memenuhi Ngarip
DAN UPAYA
Standar
KESEHATAN
MASYARAKAT

Penyediaan
Layanan Persentase Unit
Kesehatan untuk Pelayanan yang UPTD
1 02 02 02 UKM dan UKP Menerapkan % 100 100 29,470,000 100 29,470,000 100 29,470,000 100 29,470,000 Puskesmas 16 Pekon
Rujukan Tingkat Standar Ngarip
Daerah Pelayanan
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan
Jumlah Balita
yang
Mendapatkan
Pengelolaan Bidang
1 02 02 02 Pelayanan
4 Pelayanan Orang 48 48 29,470,000 48 29,470,000 48 29,470,000 48 29,470,000 Kesehatan 16 Pekon
Kesehatan Sesuai
Kesehatan Balita Masyarakat
Standar

Persentase anak
Persentase anak usia usia pendidikan
Pelayanan
pendidikan dasar dasar yang
Kesehatan pada
5 yang mendapatkan mendapatkan % 58 100 29,610,000 100 29,610,000 100 29,610,000 100 29,610,000
Usia Pendidikan
pelayanan kesehatan pelayanan
Dasar
sesuai standar kesehatan sesuai
standar

PROGRAM
PEMENUHAN
Persentase
UPAYA
Layanan UPTD
1 02 02 KESEHATAN
Kesehatan yang % 100 100 29,610,000 100 29,610,000 100 29,610,000 100 29,610,000 Puskesmas 16 Pekon
PERORANGAN
Memenuhi Ngarip
DAN UPAYA
Standar
KESEHATAN
MASYARAKAT
Data Capaian Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja pada Tahun Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Unit Kerja
Jenis Pelayanan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir
No Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program, Kegiatan Satuan Awal Perangkat Daerah Lokasi
Dasar Pelayanan Dasar Target Target Target Periode Renstra-PD
dan Sub Kegiatan Perencanaan Penanggung jawab
(Tahun 2022) Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Penyediaan
Layanan Persentase Unit
Kesehatan untuk Pelayanan yang UPTD
1 02 02 02 UKM dan UKP Menerapkan % 100 100 29,610,000 100 29,610,000 100 29,610,000 100 29,610,000 Puskesmas 16 Pekon
Rujukan Tingkat Standar Ngarip
Daerah Pelayanan
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan
Jumlah Anak
Usia Pendidikan
Dasar yang
Mendapatkan
Pengelolaan
Pelayanan
Pelayanan Bidang
1 02 02 02 Kesehatan
5 Kesehatan pada Orang 48 48 29,610,000 48 29,610,000 48 29,610,000 48 29,610,000 Kesehatan 16 Pekon
Sesuai
Usia Pendidikan Masyarakat
Standar
Dasar

Persentase orang
Pelayanan usia 15–59 tahun
6 Kesehatan pada mendapatkan #REF! % 58 100 26,880,000 100 26,880,000 100 26,880,000 100 26,880,000
Usia Produktif skrining kesehatan
sesuai standar

PROGRAM
PEMENUHAN
Persentase
UPAYA
Layanan UPTD
1 02 02 KESEHATAN
Kesehatan yang % 100 100 26,880,000 100 26,880,000 100 26,880,000 100 26,880,000 Puskesmas 16 Pekon
PERORANGAN
Memenuhi Ngarip
DAN UPAYA
Standar
KESEHATAN
MASYARAKAT

Penyediaan
Layanan Persentase Unit
Kesehatan untuk Pelayanan yang UPTD
1 02 02 02 UKM dan UKP Menerapkan % 100 100 26,880,000 100 26,880,000 100 26,880,000 100 26,880,000 Puskesmas 16 Pekon
Rujukan Tingkat Standar Ngarip
Daerah Pelayanan
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan
Jumlah
Penduduk Usia
Produktif
yang
Pengelolaan Mendapatkan
Bidang
1 02 02 02 Pelayanan Pelayanan
6 Orang 100 100 26,880,000 100 26,880,000 100 26,880,000 100 26,880,000 Kesehatan 16 Pekon
Kesehatan pada Kesehatan
Masyarakat
Usia Produktif Sesuai Standar

Persentase warga Persentase warga


negara usia 60 tahun negara usia 60
Pelayanan
ke atas tahun ke atas
7 Kesehatan pada % 90 100 49,000,000 100 49,000,000 100 49,000,000 100 49,000,000
mendapatkan mendapatkan
Usia Lanjut
skrining kesehatan skrining kesehatan
sesuai standard sesuai standard

PROGRAM
PEMENUHAN
Persentase
UPAYA
Layanan UPTD
1 02 02 KESEHATAN
Kesehatan yang % 100 100 49,000,000 100 49,000,000 100 49,000,000 100 49,000,000 Puskesmas 16 Pekon
PERORANGAN
Memenuhi Ngarip
DAN UPAYA
Standar
KESEHATAN
MASYARAKAT

Penyediaan
Layanan Persentase Unit
Kesehatan untuk Pelayanan yang UPTD
1 02 02 02 UKM dan UKP Menerapkan % 100 100 49,000,000 100 49,000,000 100 49,000,000 100 49,000,000 Puskesmas 16 Pekon
Rujukan Tingkat Standar Ngarip
Daerah Pelayanan
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan
Data Capaian Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja pada Tahun Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Unit Kerja
Jenis Pelayanan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir
No Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program, Kegiatan Satuan Awal Perangkat Daerah Lokasi
Dasar Pelayanan Dasar Target Target Target Periode Renstra-PD
dan Sub Kegiatan Perencanaan Penanggung jawab
(Tahun 2022) Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Jumlah
Penduduk Usia
Lanjut yang
Mendapatkan
Pengelolaan Pelayanan
Bidang
1 02 02 02 Pelayanan Kesehatan
7 Orang 6000 6000 49,000,000 6000 49,000,000 6000 49,000,000 6000 49,000,000 Kesehatan 16 Pekon
Kesehatan pada Sesuai
Masyarakat
Usia Lanjut Standar

Persentase
Persentase penderita penderita
Pelayanan
Hipertensi yang Hipertensi yang
Kesehatan
8 mendapatkan mendapatkan % 35 100 26,880,000 100 26,880,000 100 26,880,000 100 26,880,000
Penderita
pelayanan kesehatan pelayanan
Hipertensi
sesuai standar kesehatan sesuai
standar

PROGRAM
PEMENUHAN
Persentase
UPAYA
Layanan UPTD
1 02 02 KESEHATAN
Kesehatan yang % 100 100 26,880,000 100 26,880,000 100 26,880,000 100 26,880,000 Puskesmas 16 Pekon
PERORANGAN
Memenuhi Ngarip
DAN UPAYA
Standar
KESEHATAN
MASYARAKAT

Penyediaan
Layanan Persentase Unit
Kesehatan untuk Pelayanan yang UPTD
1 02 02 02 UKM dan UKP Menerapkan % 100 100 26,880,000 100 26,880,000 100 26,880,000 100 26,880,000 Puskesmas 16 Pekon
Rujukan Tingkat Standar Ngarip
Daerah Pelayanan
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan
Jumlah Penderita
Hipertensi yang
Mendapatkan
Pengelolaan Pelayanan
Pelayanan Kesehatan Sesuai Bidang
1 02 02 02 8 Kesehatan Standar Orang 100 100 26,880,000 100 26,880,000 100 26,880,000 100 26,880,000 Pencegahan 16 Pekon
Penderita Penyakit
Hipertensi

Persentase
Persentase penderita
Pelayanan penderita DM yang
DM yang
Kesehatan mendapatkan
9 mendapatkan % 58 100 24,440,000 100 24,440,000 100 24,440,000 100 24,440,000
Penderita Diabetes pelayanan
pelayanan kesehatan
Melitus (DM) kesehatan sesuai
sesuai standar
standar

PROGRAM
PEMENUHAN
Persentase
UPAYA
Layanan UPTD
1 02 02 KESEHATAN
Kesehatan yang % 100 100 24,440,000 100 24,440,000 100 24,440,000 100 24,440,000 Puskesmas 16 Pekon
PERORANGAN
Memenuhi Ngarip
DAN UPAYA
Standar
KESEHATAN
MASYARAKAT

Penyediaan
Layanan Persentase Unit
Kesehatan untuk Pelayanan yang UPTD
1 02 02 02 UKM dan UKP Menerapkan % 100 100 24,440,000 100 24,440,000 100 24,440,000 100 24,440,000 Puskesmas 16 Pekon
Rujukan Tingkat Standar Ngarip
Daerah Pelayanan
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan
Jumlah
Penderita
Diabetes Melitus
Pengelolaan yang
Pelayanan Mendapatkan Bidang
1 02 02 02 9 Kesehatan Pelayanan Orang 100 100 24,440,000 100 24,440,000 100 24,440,000 100 24,440,000 Pencegahan 16 Pekon
Penderita Diabetes Kesehatan Penyakit
Melitus Sesuai Standar
Data Capaian Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja pada Tahun Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Unit Kerja
Jenis Pelayanan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir
No Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program, Kegiatan Satuan Awal Perangkat Daerah Lokasi
Dasar Pelayanan Dasar Target Target Target Periode Renstra-PD
dan Sub Kegiatan Perencanaan Penanggung jawab
(Tahun 2022) Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Pelayanan Pelayanan Kesehatan Pelayanan


Kesehatan Orang Orang Dengan Kesehatan Orang
10 % 47 100 15,400,000 100 15,400,000 100 15,400,000 100 15,400,000
dengan Gangguan Gangguan Jiwa Dengan Gangguan
Jiwa (ODGJ) Berat (ODGJ) Berat Jiwa (ODGJ) Berat

PROGRAM
PEMENUHAN
Persentase
UPAYA
Layanan UPTD
1 02 02 KESEHATAN
Kesehatan yang % 100 100 15,400,000 100 15,400,000 100 15,400,000 100 15,400,000 Puskesmas 16 Pekon
PERORANGAN
Memenuhi Ngarip
DAN UPAYA
Standar
KESEHATAN
MASYARAKAT

Penyediaan
Layanan Persentase Unit
Kesehatan untuk Pelayanan yang UPTD
1 02 02 02 UKM dan UKP Menerapkan % 100 100 15,400,000 100 15,400,000 100 15,400,000 100 15,400,000 Puskesmas 16 Pekon
Rujukan Tingkat Standar Ngarip
Daerah Pelayanan
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan
Jumlah Orang
dengan Masalah
Pengelolaan Kejiwaan (ODMK)
Pelayanan yang
Mendapatkan Bidang
1 02 02 02 Kesehatan Orang
21 Pelayanan Orang 100 100 15,400,000 100 15,400,000 100 15,400,000 100 15,400,000 Pencegahan 16 Pekon
dengan Masalah
Kesehatan Penyakit
Kesehatan Jiwa
(ODMK)

Persentase Orang Persentase Orang


Pelayanan
terduga TBC terduga TBC
Kesehatan Orang
11 mendapatkan mendapatkan % 57 100 42,560,000 100 42,560,000 100 42,560,000 100 42,560,000
Terduga
pelayanan TBC pelayanan TBC
Tuberkulosis
sesuai standar sesuai standar

PROGRAM
PEMENUHAN
Persentase
UPAYA
Layanan UPTD
1 02 02 KESEHATAN
Kesehatan yang % 100 100 42,560,000 100 42,560,000 100 42,560,000 100 42,560,000 Puskesmas 16 Pekon
PERORANGAN
Memenuhi Ngarip
DAN UPAYA
Standar
KESEHATAN
MASYARAKAT

Penyediaan
Layanan Persentase Unit
Kesehatan untuk Pelayanan yang UPTD
1 02 02 02 UKM dan UKP Menerapkan % 100 100 42,560,000 100 42,560,000 100 42,560,000 100 42,560,000 Puskesmas 16 Pekon
Rujukan Tingkat Standar Ngarip
Daerah Pelayanan
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan
Jumlah Orang
Terduga
Menderita
Pengelolaan Tuberkulosis yang
Pelayanan Mendapatkan Bidang
1 02 02 02 11 Kesehatan Orang Pelayanan Sesuai Orang 100 100 42,560,000 100 42,560,000 100 42,560,000 100 42,560,000 Pencegahan 16 Pekon
Terduga Standar Penyakit
Tuberkulosis

Pelayanan Persentase orang Persentase orang


Kesehatan Orang dengan risiko dengan risiko
Dengan Risiko terinfeksi HIV terinfeksi HIV
12 Terinfeksi Virus mendapatkan mendapatkan % 59 100 2,240,000 100 2,240,000 100 2,240,000 100 2,240,000
yang Melemahkan pelayanan deteksi pelayanan deteksi
Daya Tahan Tubuh dini HIV sesuai dini HIV sesuai
Manusia (HIV) standar standar
Data Capaian Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja pada Tahun Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Unit Kerja
Jenis Pelayanan Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada Akhir
No Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Program, Kegiatan Satuan Awal Perangkat Daerah Lokasi
Dasar Pelayanan Dasar Target Target Target Periode Renstra-PD
dan Sub Kegiatan Perencanaan Penanggung jawab
(Tahun 2022) Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

PROGRAM
PEMENUHAN
Persentase
UPAYA
Layanan UPTD
1 02 02 KESEHATAN
Kesehatan yang % 100 100 2,240,000 100 2,240,000 100 2,240,000 100 2,240,000 Puskesmas 16 Pekon
PERORANGAN
Memenuhi Ngarip
DAN UPAYA
Standar
KESEHATAN
MASYARAKAT

Penyediaan
Layanan Persentase Unit
Kesehatan untuk Pelayanan yang UPTD
1 02 02 02 UKM dan UKP Menerapkan % 100 100 2,240,000 100 2,240,000 100 2,240,000 100 2,240,000 Puskesmas 16 Pekon
Rujukan Tingkat Standar Ngarip
Daerah Pelayanan
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan
Jumlah Orang
Terduga
Pengelolaan Menderita HIV
Pelayanan yang Bidang
1 02 02 02 12 Kesehatan Orang Mendapatkan Orang 100 100 2,240,000 100 2,240,000 100 2,240,000 100 2,240,000 Pencegahan 16 Pekon
dengan Risiko Pelayanan Sesuai Penyakit
Terinfeksi HIV Standar

JUMLAH 331,600,000 331,600,000 331,600,000 331,600,000

Sumber : Puskesmas Ngarip, 2022


Tabel 7.1.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

Kondisi
Kinerja pada
Tahun Awal Target Capaian Setiap Tahun
Periode Kondisi
Perencanaan Kinerja pada
No. Indikator Satuan Keterangan
Akhir Periode
2022 2024 2025 2026 Renstra-PD

Realisasi Target Target Target

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


IKU DINAS KESEHATAN
1 Angka Kematian Ibu (AKI) % 0.09 0 0 0 0
2 Angka Kematian Bayi (AKB) % 0.09 0 0 0 0
3 Prevalensi Balita Stunting % 28.8 14.25 12 10 10
4 Indeks Keluarga Sehat % 0.15 0.2 0.21 0.22 0.22
5 Presentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama % - 100 100 100 100
6 Presentase Penduduk Miskin yang mendapatkan Jaminan Kesehatan % 88.54 88.6 88.7 88.8 88.8
7 Persentase Pekon Open Defecation Free (ODF) % 6.25 31 62 100 100
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
1 18 TAHUN
Rasio 2020
daya tampung RS terhadap jumlah penduduk Rasio 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1
2 Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi % 100 100 100 100 100
SPM
1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil % 100 100 100 100 100
2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin % 101 100 100 100 100
3 Pelayanan Kesehatan Kesehatan Bayi Baru Lahir % 101 100 100 100 100
4 Pelayanan Kesehatan Balita % 100 100 100 100 100
5 Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar % 100 100 100 100 100
6 Pelayanan Kesehatan pada usia produkti % 100 100 100 100 100
7 Pelayanan pada usia lanjut % 100 100 100 100 100
8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi % 100 100 100 100 100
9 Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus % 100 100 100 100 100
10 Pelayanan Kesehatan orang Dengan gangguan Jiwa Berat % 85 100 100 100 100
11 Pelayanan Kesehatan orang dengan TB % 51 100 100 100 100
12 Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV % 100 100 100 100 100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2022

Anda mungkin juga menyukai