Anda di halaman 1dari 42

isi yang di blok oranye saja

Definisi Operasional Kinerja Administras

No Jenis Variabel Definisi Operasional

(1) (2) (3)


1.1.Manajemen Umum
1 Rencana 5 (lima) Rencana 5 (lima) tahunan sesuai visi, misi,
tahunan tugas pokok dan fungsi Puskesmas
bedasarkan pada analisis kebutuhan
masyarakat akan pelayanan kesehatan
sebagai upaya untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat secara optimal

2 RUK Tahun (N+1) RUK (Rencana Usulan Kegiatan) Puskesmas


untuk tahun yad ( N+1) dibuat berdasarkan
analisa situasi, kebutuhan dan harapan
masyarakat dan hasil capaian kinerja,
prioritas serta data 2 ( dua) tahun yang lalu
dan data survei, disahkan oleh Kepala
Puskesmas

3 RPK/POA Dokumen Rencana Pelaksanaan Kegiatan


bulanan/tahunan (RPK), sebagai acuan pelaksanaan kegiatan
yang akan dijadwalkan selama 1 (satu) tahun
dengan memperhatikan visi misi dan tata nilai
Puskesmas

4 Lokakarya Mini Rapat Lintas Program (LP) membahas review


bulanan (lokmin kegiatan, permasalahan LP,rencana tindak
bulanan) lanjut (corrective action) , beserta tindak
lanjutnyasecara lengkap. Dokumen lokmin
awal tahun memuat penyusunan POA,
briefing penjelasan program dari Kapus dan
detail pelaksanaan program (target, strategi
pelaksana) dan kesepakatan pegawai
Puskesmas. Notulen memuat evaluasi
bulanan pelaksanaan kegiatan dan langkah
koreksi.
5 Lokakarya Mini Rapat lintas program dan Lintas Sektor (LS)
tribulanan (lokmin membahas review kegiatan, permasalahan
tribulanan) LP, corrective action, beserta tindak
lanjutnya secara lengkap tindak lanjutnya.
Dokumen memuat evaluasi kegiatan yang
memerlukan peran LS

6 Survei Keluarga Survei meliputi:


Sehat (12 Indikator 1. KB
Keluarga Sehat) 2. Persalinan di faskes
3. Bayi dengan imunisasi dasar lengkap, bayi
dengan ASI eksklusif
4. Balita ditimbang
5. Penderita TB, hipertensi dan gangguan
jiwa mendapat pengobatan, tidak merokok,
JKN, air bersih dan jamban sehat yang
dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya

7 Survei Mawas Diri Kegiatan mengenali keadaan dan masalah


(SMD) yang dihadapi masyarakat serta potensi yang
dimiliki masyarakat untuk mengatasi masalah
tersebut.Hasil identifikasi dianalisis untuk
menyusun upaya, selanjutnya masyarakat
dapat digerakkan untuk berperan serta aktif
untuk memperkuat upaya perbaikannya
sesuai batas kewenangannya..

8 Pertemuan dengan Pertemuan dengan masyarakat dalam


masyarakat dalam rangka pemberdayaan (meliputi keterlibatan
rangka dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pemberdayaan evaluasi kegiatan) Individu, Keluarga dan
Individu, Keluarga Kelompok.
dan Kelompok

9 SK Tim mutu dan Surat Keputusan Kepala Puskesmas dan


uraian tugas uraian tugas Tim Mutu (UKM Essensial, UKM
pengembangan , UKP, Administrasi
Manajemen, Mutu, PPI, Keselamatan Pasien
serta Audit Internal), serta dilaksanakan
evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas
minimal sekali setahun
10 Rencana program Rencana kegiatan perbaikan/peningkatan
mutu dan mutu dan keselamatan pasien lengkap
keselamatan pasien dengan sumber dana dan sumber daya,
jadwal audit internal,kerangka acuan kegiatan
dan notulen serta bukti pelaksanaan serta
evaluasinya

11 Pelaksanaan proses identifikasi, evaluasi, pengendalian


manajemen risiko di dan meminimalkan risiko di Puskesms
Puskesmas

12 Pengelolaan Pengelolaan pengaduan meliputi


Pengaduan menyediakan media pengaduan, mencatat
Pelanggan pengaduan (dari Kotak saran, sms, email, wa,
telpon dll), melakukan analisa, membuat
rencana tindak lanjut, tindak lanjut dan
evaluasi

13 Survei Kepuasan Survei Kepuasan adalah kegiatan yang


Masyarakat dilakukan untuk mengetahui kepuasan
masyarakat terhadap kegiatan/pelayanan
yang telah dilakukan Puskesmas

14 Audit internal Pemantauan mutu layanan sepanjang tahun,


meliputi audit input, proses (PDCA) dan
output pelayanan, ada jadwal selama
setahun, instrumen, hasil dan laporan audit
internal
15 Rapat Tinjauan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilakukan
Manajemen minimal 2x/tahun untuk meninjau kinerja
sistem manajemen mutu, dan kinerja
pelayanan/ upaya Puskesmas untuk
memastikan kelanjutan, kesesuaian,
kecukupan, dan efektifitas sistem manajemen
mutu dan sistem pelayanan, menghasilkan
luaran rencana perbaikan serta peningkatan
mutu

16 Penyajian/updating Penyajian/updating data dan informasi


data dan informasi tentang : capaian program (PKP), KS, hasil
survei SMD, IKM,data dasar, data kematian
ibu dan anak, status gizi , Kesehatan
lingkungan, SPM, Pemantauan Standar
Puskesmas

Jumlah Nilai Manajemen Umum Puskesmas (I)

1.2. Manajemen Peralatan dan Sarana Prasarana


1 Kelengkapan dan Nilai data kumulatif SPA >60 % dan >50%
Updating data berdasarkan data ASPAK yang telah diupdate
Aplikasi Sarana, secara berkala ( minimal 2 kali dalam
Prasarana, Alat setahun, tgl 30 Juni dan 31 Desember tahun
Kesehatan (ASPAK) berjalan ) dan telah divalidasi Dinkes
Kab/Kota.

2 Analisis data ASPAK Analisis data ASPAK berisi ketersediaan


dan rencana tindak Sarana , Prasarana dan alkes (SPA) di
lanjut masing-masing ruangan dan kebutuhan SPA
yang belum terpenuhi.Tindak lanjut berisi
upaya yang akan dilakukan dalam
pemenuhan kebutuhan SPA.

3 Pemeliharaan Pemeliharaan prasarana terjadwal serta


prasarana dilakukan, dilengkapi dengan jadwal dan
Puskesmas bukti pelaksanaan
4 Kalibrasi alat Kalibrasi alkes dilakukan sesuai dengan daftar
kesehatan peralatan yang perlu dikalibrasi, ada jadwal,
dan bukti pelaksanaan kalibrasi.

5 Perbaikan dan Perbaikan dan pemeliharaan peralatan medis


pemeliharaan dan non medis terjadwal dan sudah dilakukan
peralatan medis dan yang dibuktikan dengan adanya jadwal dan
non medis bukti pelaksanaan

Jumlah Nilai Manajemen Peralatan dan Sarana Prasarana (II)

1.3. Manajemen Keuangan


1 Data realisasi Realisasi capaian keuangan yang disertai
keuangan bukti

2 Data keuangan dan Data pencatatan pelaporan pertanggung


laporan pertanggung jawaban keuangan ke Dinkes
jawaban Kab/Kota,penerimaan dan pengeluaran ,
realisasi capaian keuangan yang disertai bukti

Jumlah Nilai Kinerja Manajemen Keuangan ( III)

1.4.Manajemen Sumber Daya Manusia


1 Rencana Kebutuhan Metode Penghitungan Kebutuhan SDM
Tenaga (Renbut) Kesehatan secara riil sesuai kompetensinya
berdasarkan beban kerja
2 SK, uraian tugas Surat Keputusan Penanggung Jawab dengan
pokok (tanggung uraian tugas pokok dan tugas integrasi
jawab dan jabatan karyawan
wewenang ) serta
uraian tugas
integrasi

3 Data kepegawaian data kepegawaian meliputi dokumentasi


STR/SIP/SIPP/SIB/SIK/SIPA dan hasil
pengembangan SDM ( sertifikat,Pelatihan,
seminar, workshop, dll),a nalisa pemenuhan
standar jumlah dan kompetensi SDM di
Puskesmas, rencana tindak lanjut, tindak
lanjut dan evaluasi nya

Jumlah Nilai Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia ( IV)

1.5. Manajemen Pelayanan Kefarmasian (Pengelolaan obat, vaksin, reagen dan bahan habi
1. SOP Pelayanan SOP pengelolaan sediaan farmasi
2. Kefarmasian
Sarana Prasarana (perencanaan,
Sarana prasaranapermintaan/ pengadaan,
yang terstandar dalam
Pelayanan penerimaan, sediaan
pengelolaan penyimpanan,
farmasidistribusi,
(adanya pallet,
Kefarmasian pencatatan
rak dan pelaporan,
obat, lemari obat, lemaridll) dan pelayanan
narkotika
psikotropika, lemari es untuk menyimpan
obat, APAR, pengatur suhu,
thermohigrometer, kartu stok, dll) dan sarana
pendukung farmasi klinik ( alat peracikan
obat, perkamen, etiket, dll)

3. Data dan informasi Data dan informasi terkait pengelolaan


Pelayanan sediaan farmasi (pencatatan kartu
Kefarmasian stok/sistem informasi data stok obat, laporan
narkotika/psikotropika, LPLPO, laporan
ketersediaan obat) maupun pelayanan
farmasi klinik (dokumentasi Verifikasi Resep,
PIO, Konseling, EPO, PTO, Visite (khusus
untuk puskesmas rawat inap) , MESO,
laporan POR, kesesuaian obat dengan
Fornas) secara lengkap, rutin dan tepat
waktu,serta adanya Dokumen kegiatan UKM
mulai dari perencanaan (Rencana Usulan
Kegiatan dan Rencana Pelaksanaan
Kegiatan), Hasil pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi kegiatan gema cermat

Jumlah Nilai Kinerja Manajemen Pelayanan Kefarmasian ( V)


Total Nilai Kinerja Administrasi dan Manajemen (I- V)
Rata-rata Kinerja Administrasi dan Manajemen
si Operasional Kinerja Administrasi dan Manajemen Puskesmas

Skala
Nilai 0 Nilai 4 Nilai 7

(4) (5) (6)

Tidak ada rencana 5 Ada, tidak sesuai visi, misi, Ada, sesuai visi, misi, tugas
(lima) tahunan tugas pokok dan fungsi pokok dan fungsi
Puskesmas, tidak Puskesmas, tidak
berdasarkan pada analisis berdasarkan pada analisis
kebutuhan masyarakat kebutuhan masyarakat

Tidak ada Ada , tidak sesuai visi, Ada, sesuai visi, misi, tugas
misi, tugas pokok dan pokok dan fungsi
fungsi Puskesmas,tidak Puskesmas, tidak
berdasarkan pada analisis berdasarkan pada analisis
kebutuhan masyarakat dan kebutuhan masyarakat dan
kinerja kinerja

Tidak ada Ada dokumen RPK tidak sesuai dokumen RPK sesuai RUK,
dokumen RPK RUK, Tidak ada tidak ada pembahasan
pembahasan dengan LP dengan LP maupun LS
maupun LS, dalam dalam penentuan jadwal
penentuan jadwal

Tidak ada dokumen Ada, dokumen tidak Ada, dokumen corrective


memuat evaluasi bulanan action,dafar hadir, notulen
pelaksanaan kegiatan dan hasil lokmin,undangan
langkah koreksi rapat lokmin tiap bulan
lengkap
Tidak ada dokumen Ada, dokumen tidak Ada Dokumen corrective
memuat evaluasi bulanan action,dafar hadir, notulen
pelaksanaan kegiatan dan hasil lokmin,undangan
langkah koreksi rapat lokmin lengkap

survei kurang dari Dilakukan survei >30%, Dilakukan survei


30% dilakukan intervensi awal >30%,dilakukan intervensi
dan dilakukan entri data awal, dilakukakan entri data
aplikasi apalikasi dan dilakukan
analisis hasil survei

Tidak dilakukan Ada dokumen KA dan SOP Ada dokumen KA dan SOP
SMD tapi belum SMD, dilaksanakan SMD,
dilaksanakan ada rekapan hasil SMD,
tidak ada analisis dan jenis
kegiatan yang dibutuhkan
masyarakat

Tidak ada pertemuan Ada pertemuan minimal 2 ada pertemuan minimal 2


kali setahun kali setahun, ada hasil
pembahasan untuk
pemberdayaan masyarakat

Tidak ada SK Tim, Ada SK Tim Mutu, tidak Ada SK Tim Mutu dan
uraian tugas serta ada uraian tugas dan uraian tugas, tidak ada
evaluasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan uraian
uraian tugas uraian tugas tugas
Tidak ada dokumen Ada rencana pelaksanaan Ada sebagian dokumen
rencana program kegiatan perbaikan dan rencana pelaksanaan
mutu dan peningkatan mutu, tidak kegiatan perbaikan dan
keselamatan pasien ada bukti pelaksanaan dan peningkatan mutu dan bukti
evaluasinya pelaksanaan dan evaluasi
belum dilakukan

Tidak melakukan Melakukan identifikasi Melakukan identifikasi risiko,


proses manajemen risiko, tidak ada upaya ada upaya pencegahan dan
risiko dan tidak ada pencegahan dan penanganan risiko, ada
dokumen register penanganan risiko, tidak dokumen register risiko
risiko ada dokumen register tidak lengkap
risiko
tidak ada media Media dan data tidak Media dan data ata
pengaduan, data ada, lengkap, ada analisa , lengkap,analisa sebagian
analisa lengkap rencana tindak lanjut , ada , rencana tindak lanjut,
dengan rencana tindak lanjut dan evaluasi tindak lanjut dan evaluasi
tindak lanjut, tindak belum ada belum ada .
lanjut dan evaluasi

Tidak ada data Data tidak Data lengkap,analisa


lengkap,analisa , rencana sebagian ada , rencana
tindak lanjut, tindak lanjut tindak lanjut, tindak lanjut
dan evaluasi serta dan evaluasi serta publikasi
publikasi belum ada belum ada

Tidak dilakukan audit Dilakukan, dokumen Dilakukan, dokumen


internal lengkap, tidak ada analisa, lengkap, ada analisa,
rencana tindak lanjut, rencana tindak lanjut, tidak
tindak lanjut dan evaluasi ada tindak lanjut dan
evaluasi
Tidak ada RTM, Dilakukan 1 kali setahun, Dilakukan 2 kali setahun,
dokumen dan rencana dokumen notulen, daftar ada notulen, daftar hadir,
pelaksanaan kegiatan hadir lengkap, ada analisa, ada analisa, rencana tindak
perbaikan dan rencana tindak lanjut lanjut
peningkatan mutu (perbaikan/peningkatan (perbaikan/peningkatan
mutu),belum ada tindak mutu), tindak lanjut dan
lanjut dan evaluasi belum dilakukan evaluasi

Tidak ada data dan Kelengkapan data 50% Kelengkapan data75%


pelaporan

Nilai data kumulatif Nilai data kumulatif SPA Nilai data kumulatif SPA
SPA < 60 % dan <60 % dan kelengkapan >60 % dan kelengkapan
kelengkapan alat alat kesehatan <50 % alat kesehatan <50 %
kesehatan <50 % berdasarkan data ASPAK berdasarkan data ASPAK
dan data ASPAK yang sudah diupdate dan yang sudah diupdate dan
belum diupdate dan divalidasi Dinkes Kab/Kota divalidasi Dinkes Kab/Kota
divalidasi Dinkes
Kab/Kota

Tidak ada analisis Ada analisis data, rencana Ada analisis data SPA ,
data tindak lanjut, tindak lanjut rencana tindak lanjut, tidak
dan evaluasi belum ada ada tindak lanjut dan
evaluasi

Tidak ada jadwal Ada jadwal pemeliharaan Ada jadwal pemeliharaan


pemeliharaan dan tidak dilakukan dan dilakukan
prasarana dan tidak pemeliharaan pemeliharaan. Tidak ada
dilakukan bukti pelaksanaan.
pemeliharaan
Tidak ada jadwal Ada jadwal kalibrasi dan Ada jadwal kalibrasi dan
kalibrasi dan tidak tidak dilakukan kalibrasi dilakukan kalibrasiTidak ada
dilakukan kalibrasi bukti pelaksanaan.

Tidak ada jadwal Ada jadwal pemeliharaan Ada jadwal pemeliharaan


pemeliharaan dan tidak dilakukan dan dilakukan
peralatan dan tidak pemeliharaan pemeliharaan. Tidak ada
dilakukan bukti pelaksanaan.
pemeliharaan

sarana (II)

Tidak ada data Data/laporan tidak Data/laporan lengkap, ada


lengkap, belum di lakukan sebagian analisa, belum ada
analisa, rencana tindak rencana tindak lanjut,
lanjut, tindak lanjut dan tindak lanjut dan evaluasi
evaluasi

Tidak ada data Data dan laporan tidak Data/laporan


lengkap, belum ada lengkap,analisa sebagian
analisa, rencana tindak ada , rencana tindak lanjut,
lanjut, tindak lanjut dan tindak lanjut dan evaluasi
evaluasi belum ada

Tidak ada dokumen Ada dokumen renbut, Ada dokumen renbut,


dengan hasil < 4 jenis dengan hasil < 7 jenis nakes
nakes dari 9 nakes sesuai (termasuk dokter, dokter
kebutuhan gigi, bidan dan perawat) dari
9 nakes sesuai kebutuhan
Tidak ada SK tentang Ada SK Penanggung Jawab Ada SK Penanggung Jawab
SO dan uraian tugas dan uraian tugas 50% dan uraian tugas 75%
karyawan karyawan

Tidak ada data Data tidak lengkap, tidak Data lengkap,analisa


ada analisa , rencana sebagian ada , rencana
tindak lanjut, tindak lanjut tindak lanjut, tindak lanjut
dan evaluasi dan evaluasi belum ada

usia ( IV)

bat, vaksin, reagen dan bahan habis pakai)


Tidak ada SOP Ada SOP, tidak lengkap Ada SOP, lengkap
Tidak ada sarana Ada sarana prasarana, Ada sarana prasarana,
prasarana tidak lengkap sesuai lengkap sesuai kebutuhan
kebutuhan

Tidak ada Data tidak lengkap, tidak Data lengkap, terarsip


data/dokumen ada dokumen hasil dengan baik, tidak ada
pelaksanaan, Monitoring analisa, tidak ada tindak
evaluasi, tidak terarsip lanjut dan evaluasi
dengan baik, rencana
tindak lanjut dan evaluasi
belum ada

asian ( V)
V)
Lampiran 2

Nilai
Nilai 10

(7) (8)

Ada, sesuai visi, misi, tugas pokok dan 10


fungsi Puskesmas bedasarkan pada
analisis kebutuhan masyarakat

Ada , sesuai visi, misi, tugas pokok dan 10


fungsi Puskesmas, bedasarkan pada
analisis kebutuhan masyarakat dan
kinerja , ada pengesahan kepala
Puskesmas

dokumen RPK sesuai RUK, ada 10


pembahasan dengan LP maupun LS
dalam penentuan jadwal

Ada, dokumen yang menindaklanjuti 5


hasil lokmin bulan sebelumnya
Ada, dokumen yang menindaklanjuti 7
hasil lokmin yang melibatkan peran
serta LS

Dilakukan survei minimal lebih dari 10


30%, telah dilakukan intervensi awal,
dilakukan entri data aplikasi, dilakukan
analisis data dan dilakukan intervensi
lanjut`

Ada SOP SMD, kerangka acuan, 7


pelaksanaan, rekapan, analisis dan
jenis kegiatan yang dibutuhkan
masyarakat dari hasil SMD.

ada pertemuan minimal 2 kali setahun, 7


ada hasil pembahasan pemberdayaan
masyarakat, ada tindaklanjut
pemberdayaan

Ada SK Tim Mutu dan uraian tugas 7


serta evaluasi pelaksanaan uraian
tugas
Ada dokumen rencana program mutu 4
dan keselamatan pasien lengkap
dengan sumber dana, sumber daya
serta bukti pelaksanaan dan
evaluasinya

Melakukan identifikasi risiko, ada upaya 0


pencegahan dan penanganan risiko,
ada dokumen register risiko lengkap

Media dan data ada, analisa lengkap 4


dengan rencana tindak lanjut, tindak
lanjut dan evaluasi

Data ada, analisa lengkap dengan 7


rencana tindak lanjut, tindak lanjut dan
evaluasi serta telah dipublikasikan

Dilakukan, dokumen lengkap, ada 7


analisa, rencana tindak lanjut, tindak
lanjut dan evaluasi
Dilakukan > 2 kali setahun, ada 4
notulen, daftar hadir, analisa, rencana
tindak lanjut (perbaikan/peningkatan
mutu), tindak lanjut dan evaluasi

Lengkap pencatatan dan pelaporan, 7


benar

6.625

Nilai data kumulatif SPA >60 % dan 10


kelengkapan alat kesehatan > 50%
berdasarkan data ASPAK yang sudah
diupdate dan divalidasi Dinkes
Kab/Kota

Ada analisis data lengkap dengan 7


rencana tindak lanjut, tindak lanjut dan
evaluasi

Ada jadwal pemeliharaan dan 7


dilakukan pemeliharaan. Ada bukti
pelaksanaan.
Ada jadwal kalibrasi dan dilakukan 10
kalibrasi Ada bukti pelaksanaan.

Ada jadwal pemeliharaan dan 10


dilakukan pemeliharaan. Ada bukti
pelaksanaan.

8.8

Ada data/laporan keuangan, analisa 10


lengkap dengan rencana tindak lanjut,
tindak lanjut dan evaluasi

Data /laporan ada, analisa lengkap 10


dengan rencana tindak lanjut, tindak
lanjut dan evaluasi

10

Ada dokumen renbut, dengan hasil < 9 4


jenis nakes (termasuk dokter, dokter
gigi, bidan dan perawat) sesuai
kebutuhan
Ada SK Penanggung Jawab dan uraian 4
tugas seluruh karyawan

Data lengkap, analisa lengkap dengan 4


rencana tindak lanjut, tindak lanjut dan
evaluasi

Ada SOP, lengkap, ada dokumentasi 7


pelaksanaan SOP. Dokumen
Ada sarana prasarana, lengkap sesuai 7
pelaksanaanpenggunaan
kebutuhan, : (perencanaan (RKO),
sesuai SOP
permintaan/
(kondisi pengadaan(LPLPO/SP),
terawat, bersih)

Data ada, terarsip dengan baik, analisa 4


lengkap dengan rencana tindak lanjut
dan evaluasi

6
35.425
7.085
Lampiran 7
INSTRUMEN PENGHITUNGAN KINERJA UKM ESENSIAL PUSKESMAS

% Kinerja Puskesmas
Pelayanan Kesehatan/ Target Tahun Pencapaian
Total Target % Cakupan Ketercapaian Target
No Program/Variabel/Sub Variabel 2022 (dalam Satuan sasaran (dalam satuan Analisa Akar Penyebab Masalah Rencana Tindak Lanjut
Sasaran Sasaran Riil Sub Variabel Variabel Program Tahun n
Program %) sasaran)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
2.1.UKM ESSENSIAL 79.89
2.1.1.Upaya Promosi Kesehatan 87.76
2.1.1.1 Pengkajian PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) 100.00
1. Rumah Tangga yang dikaji 20% Rumah Tangga 2310 462 2310 100.0 100.0
TERCAPAI

2. Institusi Pendidikan yang dikaji 50% Institusi 43 21.5 43 100.0 100.0


Pendidikan TERCAPAI

3. Pondok Pesantren (Ponpes) 70% Ponpes 7 4.9 7 100.0 100.0


yang dikaji TERCAPAI

2.1.1.2.Tatanan Sehat 59.92


1. Rumah Tangga Sehat yang 63% Rumah Tangga 2310 1455.3 672 29.1 46.2
memenuhi 10 indikator PHBS 1. Melakukan advokasi
Indikator merokok, asi
dengan linsek terkait KTR
ekskusif, PSN,
TIDAK TERCAPAI 2. Penyuluhan PHBS
menimbang balita
Rumah Tangga ke
masih belum tercapai
masyarakat

2. Institusi Pendidikan yang 73% Institusi 43 31.39 22 51.2 70.1 1. melakukan


memenuhi 10-12 indikator PHBS Pendidikan pendampingan dan
(klasifikasi IV) memfasilitasi institusi
Ada indikator yang
pendidikan dalam
belum terpenuhi
pemenuhan indikator
- indikator merokok
PHBS
TIDAK TERCAPAI - Masker
2. Advokasi
- Desinfektan
pembentukan KTR di
- Skrining
sekolah
3. Sosialisasi pencegahan
covid di lingkungan
sekolah
3. Pondok Pesantren yang 45% Ponpes 7 3.15 2 28.6 63.5
memenuhi 13-15 indikator PHBS
Pondok Pesantren (Klasifikasi TERCAPAI
IV)

2.1.1.3.Intervensi/ Penyuluhan 100.00


1. Kegiatan intervensi pada 100% Posyandu 240 240 240 100.0 100.0
Kelompok Rumah Tangga TERCAPAI

2. Kegiatan intervensi pada 100% Institusi 86 86 86 100.0 100.0 TERCAPAI


Institusi Pendidikan Pendidikan
3. Kegiatan intervensi pada 100% Ponpes 14 14 14 100.0 100.0 TERCAPAI
Pondok Pesantren
2.1.1.4.Pengembangan UKBM 100.00
1. Posyandu Balita PURI (Purnama 76% Posyandu 60 45.6 49 81.7 100.0 TERCAPAI
Mandiri)
2. Poskesdes/ Poskeskel Aktif 77% Ponkesdes/ 11 8.47 11 100.0 100.0
Poskeskel TERCAPAI

2.1.1.5 Pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif 66.67


1. Desa/Kelurahan Siaga Aktif 98% Desa 11 10.78 11 100.0 100.0
TERCAPAI

2. Desa/Kelurahan Siaga Aktif 18% Desa 11 1.98 0 0.0 0.0 melakukan


PURI (Purnama Mandiri ) pendampingan dan
Ada indikator yg tidak
TIDAK TERCAPAI memfasilitasi dalam
tercapai
mencapai Desa Siaga
aktif PURI
3. Pembinaan Desa/Kelurahan 100% Desa 11 11 11 100.0 100.0 TERCAPAI
Siaga Aktif
2.1.1.6. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 100.00
1. Promosi kesehatan untuk 100% Puskesmas & 11 11 12 109.1 100.0
program prioritas di dalam Jaringannya
gedung Puskesmas dan TERCAPAI
jaringannya (sasaran
masyarakat)
2 Pengukuran dan Pembinaan 100% Jenis UKBM 97 97 97 100.0 100.0
Tingkat Perkembangan UKBM
TERCAPAI

2.1.2. Upaya Kesehatan Lingkungan 77.62


2.1.2.1.Penyehatan Air 11.68
1. Inspeksi Kesehatan Lingkungan 45% SAB 12677 5704.65 941 7.4 16.5 PETUGAS KESLING
Sarana Air Bersih (SAB) / HANYA 1, TUGAS PENGUSULAN TENAGA
Sarana Air Minum (SAM) TIDAK TERCAPAI
MERANGKAP KESLING
BENDAHARA
2. Sarana Air Bersih (SAB)/Sarana 89% SAB 5704 5076.56 892 15.6 17.6 PETUGAS KESLING
Air Minum (SAM) yang
HANYA 1, TUGAS PENGUSULAN TENAGA
memenuhi syarat kesehatan TIDAK TERCAPAI
MERANGKAP KESLING
BENDAHARA
3. Sarana Air Bersih (SAB)/Sarana 68% SAB 6769 4602.92 45 0.7 1.0 PETUGAS KESLING
Air Minum (SAM) yang diperiksa HANYA 1, TUGAS PENGUSULAN TENAGA
kualitas airnya TIDAK TERCAPAI
MERANGKAP KESLING
BENDAHARA
0.0
2.1.2.2.Penyehatan Makanan dan Minuman 0.0 100.00
1. Pembinaan Tempat Pengelolaan 67% TPM 26 17.42 25 96.2 100.0
Makanan (TPM) TERCAPAI

2. TPM yang memenuhi syarat 50% TPM 26 13 21 80.8 100.0 TERCAPAI


kesehatan

2.1.2.3.Pembinaan Tempat-Tempat Umum ( TTU ) 100.00


1. Pembinaan sarana TTU Prioritas 88% TTU 41 36.08 40 97.6 100.0 TERCAPAI
2. TTU Prioritas yang memenuhi 45% TTU 19 8.55 36 189.5 100.0 TERCAPAI
syarat kesehatan

2.1.2.4.Yankesling (Klinik Sanitasi) 80.14


1. Konseling Sanitasi 10% orang 3381 338.1 164 4.9 48.5 TERCAPAI
2. Inspeksi Sanitasi PBL 20% orang 68 13.6 40 58.8 100.0 TERCAPAI
3. Intervensi terhadap pasien PBL 40% orang 68 27.2 25 36.8 91.9
yang di IS TERCAPAI

2.1.2.5. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM ) = Pemberdayaan Masyarakat 96.26


tahun depan dilakukan
1. Kepala Keluarga (KK) yang 93% KK 14038 13055.34 11592 82.6 88.8 terdapat KK yang belum
Akses terhadap jamban sehat TIDAK TERCAPAI terdata dalam akses terhadap pendataan tambahan KK
jamban sehat yang akses terhadap
jamban sehat
2. Desa/kelurahan yang Stop 82% Desa/kel 11 9.02 11 100.0 100.0
Buang Air Besar Sembarangan TERCAPAI
(SBS)
3. Desa/ Kelurahan ber STBM 5 10% Jamban 11 1.1 2 18.2 100.0
Pilar TERCAPAI

2.1.3.Upaya Pelayanan Kesehatan Ibu , Anak dan Keluarga Berencana 89.05


2.1.3.1.Kesehatan Ibu 99.05
1. Kunjungan Pertama Ibu Hamil 100% ibu hamil 748 748 759 101.5 100.0
(K1) TERCAPAI

2 Pelayanan Persalinan oleh 100% orang 714 714 714 100.0 100.0
tenaga kesehatan di fasilitas TERCAPAI
kesehatan (Pf) -SPM
3 Pelayanan Nifas oleh tenaga 92% orang 714 656.88 701 98.2 100.0
kesehatan (KF) TERCAPAI

4 Penanganan komplikasi 80% orang 150 120 196 130.7 100.0 TERCAPAI
kebidanan (PK)
5 Ibu hamil yang diperiksa HIV 95% ibu hamil 748 710.6 677 90.5 95.3
TERCAPAI

2.1.3.2. Kesehatan Bayi 89.06


1. Pelayanan Kesehatan Neonatus 100% bayi 666 666 717 107.7 100.0
pertama (KN1) TERCAPAI

2. Pelayanan Kesehatan Neonatus 100% bayi 666 666 699 105.0 100.0
0 - 28 hari (KN lengkap) -SPM
TERCAPAI

3. Penanganan komplikasi 80% bayi 100 80 45 45.0 56.3 TIDAK TERCAPAI tidak ada kasus tidak ada kasus
neonatus
4. Pelayanan kesehatan bayi 29 92% bayi 669 615.48 713 106.6 100.0
hari - 11 bulan TERCAPAI

2.1.3.3. Kesehatan Anak Balita dan Anak Prasekolah 100.00


1 Pelayanan kesehatan balita (0 - 100% balita 2770 2770 2834 102.3 100.0
59 bulan) TERCAPAI

2 Pelayanan kesehatan Anak pra 84% anak 683 573.72 1061 155.3 100.0
sekolah (60 - 72 bulan) TERCAPAI

2.1.3.4. Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja 95.44


1. Sekolah setingkat SD/MI/SDLB 100% sekolah 33 33 33 100.0 100.0
yang melaksanakan
pemeriksaan penjaringan TERCAPAI
kesehatan

2. Sekolah setingkat 100% sekolah 6 6 6 100.0 100.0


SMP/MTs/SMPLB yang
melaksanakan pemeriksaan TERCAPAI
penjaringan kesehatan
3. Sekolah setingkat 100% sekolah 4 4 4 100.0 100.0
SMA/MA/SMK/SMALB yang
melaksanakan pemeriksaan
TERCAPAI
penjaringan kesehatan

4. Pelayanan Kesehatan pada Usia 100% orang 3129 3129 3129 100.0 100.0
Pendidikan Dasar kelas 1
sampai dengan kelas 9 dan
diluar satuan pendidikan dasar TERCAPAI

5. Pelayanan kesehatan remaja 100% orang 6332 6332 4889 77.2 77.2 BELUM KOORDINASI tahun depan
TIDAK TERCAPAI DENGAN PEMEGANG BERKOORDINASI DENGAN
PROG UKS TERKAIT PEMEGANG PROG UKS
2.1.3.5. Pelayanan Kesehatan Lansia #DIV/0! 0.0 65.42 SKRENING ANAK TERKAIT PENAMBAHAN
1. Pelayanan Kesehatan pada Usia 100% orang 8695 8695 5533 63.6 63.6 PERGANTIAN PENGELOLA MEMAKSIMALKAN
Lanjut (usia ≥ 60 tahun )
(Standar Pelayanan Minimal ke TIDAK TERCAPAI BARU, BELUM TERTIB KEGIATAN DI BULAN DES
7) ADMINISTRASI 2022
2. Pelayanan Kesehatan pada Pra 100% orang 8760 8760 5888 67.2 67.2
usia lanjut (45 - 59 tahun) TERCAPAI

2.1.3.6. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) 85.29


1. KB aktif (Contraceptive 70% orang 8987 6290.9 6452 71.8 50.0
Prevalence Rate/ CPR) TERCAPAI

2. Peserta KB baru 10% orang 8987 898.7 958 10.7 100.0 TERCAPAI
3. Akseptor KB Drop Out < 10 % orang 8987 898.7 737 8.2 100.0 TERCAPAI
4. Peserta KB mengalami < 3 ,5 % orang 8987 314.545 0 0.0 100.0
komplikasi TERCAPAI

5 PUS dengan 4 T ber KB 80% orang 1130 904 1115 98.7 100.0
TERCAPAI

6 KB pasca persalinan 60% orang 714 428.4 584 81.8 100.0 TERCAPAI
7 CPW dilayanan kespro catin 62% orang 415 257.3 121 29.2 47.0 kurangnya dukungan dari berkoordinasi dengan KUA
TIDAK TERCAPAI lintas sektor dalam dalam penyuluhan
penekanan pelayanan pelayanan di CPW .
CPW terutama oleh mudin

2.1.4.Upaya Pelayanan Gizi 90.23


2.1.4.1.Pelayanan Gizi Masyarakat 100.00
1. Pemberian kapsul vitamin A 88% balita 2737.68 3448 110.8 100.0
dosis tinggi pada balita (6-59 3111 TERCAPAI
bulan )
2 Pemberian 90 tablet Besi pada 82% bumil 613.36 736 98.4 100.0
ibu hamil 748 TERCAPAI

3 Pemberian Tablet Tambah 54% orang 735.48 1362 100.0 100.0


Darah pada Remaja Putri 1362 TERCAPAI

2.1.4.2. Penanggulangan Gangguan Gizi 100.00


1. Pemberian makanan tambahan 85% Balita 57.8 68 100.0 100.0
bagi balita gizi kurang TERCAPAI
68
2 Pemberian makanan tambahan 80% Ibu Hamil 22.4 42 150.0 100.0
pada ibu hamil Kurang Energi
TERCAPAI
Kronik (KEK )
28
3 Balita gizi buruk mendapat 86% Balita 6.88 8 100.0 100.0
perawatan sesuai standar TERCAPAI
tatalaksana gizi buruk 8
4 Pemberian Proses Asuhan Gizi di 12 dokumen Balita 8 12 150.0 100.0
Puskesmas (sesuai buku ( 100 % ) (Dokumen)
pedoman asuhan gizi tahun 8 TERCAPAI
2018 warna kuning )

2.1.4.3. Pemantauan Status Gizi 70.70


1. Balita yang di timbang berat 75% balita 2579.25 2675 77.8 100.0
badanya ( D/S) TERCAPAI
3439
2. Balita ditimbang yang naik 84% balita 3160.08 1220 32.4 38.6 BEBERAPA BALITA MENINGKATKAN
berat badannya (N/D) DENGAN POLA ASUH PENYULUHAN TERKAIT
YANG KURANG SESUAI MENU GIZI SEIMBANG DI
DALAM MEMBERIKAN POSYANDU DAN
TIDAK TERCAPAI
MENU MAKAN GIZI KONSELING TERKAIT
SIMBANG BALITA DGN BB TDK NAIK /
TETAP
3762
3 Balita stunting ( pendek dan 18.40% Balita 692.208 103 2.7 14.9
sangat pendek ) tidak ada kasus
melakukan pencegahan
BELUM TERCAPAI stunting yang
stunting
ditemukan
3762
4 Bayi usia 6 (enam) bulan 50% Bayi 26 49 94.2 100.0
mendapat ASI Eksklusif TERCAPAI
52
5 Bayi yang baru lahir mendapat 62% Bayi 414.78 590 88.2 100.0
IMD (Inisiasi Menyusu Dini) 669 TERCAPAI

2.1.5 Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 74.81


2.1.5.1. Diare 50.00
1. Pelayanan Diare Balita 100% Balita 580 290 50.0 50.0
TIDAK DITEMUKAN PENDATAAN SECARA
TIDAK TEERCAPAI KASUS DIARE PADA KONTINUE TERHADAP
BALITA KASUS DIARE PADA BALITA
580
2. Proporsi penggunaan oralit pada 100% Balita 580 290 50.0 50.0 MENYESUAIKAN
balita MENYESUAIKAN DENGAN
DENGAN ADANYA
TIDAK TEERCAPAI ADANYA KASUS YANG
KASUS YANG
DITEMUKAN
DITEMUKAN
580
3. Proporsi penggunaan Zinc 100% Balita 580 290 50.0 50.0 MENYESUAIKAN
MENYESUAIKAN DENGAN
DENGAN ADANYA
TIDAK TEERCAPAI ADANYA KASUS YANG
KASUS YANG
DITEMUKAN
580 DITEMUKAN
4. Pelaksanaan kegiatan Layanan 100% orang 580 290 50.0 50.0 MENYESUAIKAN
Rehidrasi Oral Aktif (LROA) MENYESUAIKAN DENGAN
DENGAN ADANYA
TIDAK TEERCAPAI ADANYA KASUS YANG
KASUS YANG
DITEMUKAN
580 DITEMUKAN
0.0
2.1.5.2. ISPA ( Infeksi Saluran Pernapasan Atas) 0.0 7.94
1 Penemuan penderita Pneumonia 65% Balita 155 100.75 8 5.2 7.9 PENDATAAN SECARA
balita TIDAK DITEMUKAN
KONTINUE TERHADAP
TIDAK TEERCAPAI KASUS PNEUMONIA PADA
KASUS PNEUMONIA PADA
BALITA
BALITA
81%
2.1.5.3.Kusta 100.00
1. Pemeriksaan kontak dari kasus lebih dari orang 14 11.2 14 100.0 100.0
Kusta baru 80% TERCAPAI

2. RFT penderita Kusta lebih dari orang 11 9.9 13 118.2 100.0


90% TERCAPAI

3 Proporsi tenaga kesehatan lebih dari orang 22 20.9 22 100.0 100.0


Kusta tersosialisasi 95% TERCAPAI

4. Kader Posyandu yang telah lebih dari orang 11 10.45 11 100.0 100.0
mendapat sosialisasi kusta 95%
TERCAPAI

5. SD/ MI telah dilakukan 100% SD/MI 33 33 33 100.0 100.0


screening Kusta TERCAPAI

2.1.5.4.Tuberculosis Bacillus (TB) Paru 98.67


1. Kasus TBC yang ditemukan dan (KESEPAKATA orang 108 87.48 84 77.8 96.0
diobati N MONEV TERCAPAI
TARGET
2. Persentase Pelayanan orang 100%
MENJADI orang 583 583 616 105.7 100.0
terduga TBC mendapatkan
pelayanan TBC sesuai standar
(Standar Pelayanan Minimal ke TERCAPAI
11)

3. Angka Keberhasilan pengobatan >90% orang 64 57.6 61 95.3 100.0


kasus TBC TERCAPAI
(Success Rate/SR)

2.1.5.5.Pencegahan dan Penanggulangan PMS dan HIV/AIDS 81.95


1. Sekolah (SMP dan 100% sekolah 10 10 10 100.0 100.0
SMA/sederajat) yang sudah
dijangkau penyuluhan HIV/AIDS TERCAPAI

2. Orang yang beresiko terinfeksi 100% orang 1238 1238 791 63.9 63.9
HIV mendapatkan pemeriksaan TIDAK DITEMUKAN
HIV (Standar Pelayanan KASUS HIV, KURANGNYA PENYULUHAN KE
Minimal ke 12) PENYULUHAN DAN KELOMPOK2 RESIKO
TIDAK TERCAPAI ANTUSIAS PENDERITA TINGGI YANG MENJADI
HIV DALAM MEMERIKSA SASARAN ORANG YANG
KE PELAYANAN BERESIKO
KESEHATAN
2.1.5.6. Demam Berdarah Dengue (DBD) 100.00
1. Angka Bebas Jentik (ABJ) ≥95% rumah 5922 5625.9 5626 95.0 100.0 TERCAPAI
2. Penderita DBD ditangani 100% orang 16 16 16 100.0 100.0 TERCAPAI
3. PE kasus DBD 100% orang 320 320 320 100.0 100.0 TERCAPAI

2.1.5.7. Malaria 0.00


1. Penderita Malaria yang 100% orang 0 0 0 #DIV/0! 0.0
dilakukan pemeriksaan SD TIDAK ADA KASUS

2. Penderita positif Malaria yang 100% orang 0 0 0 #DIV/0! 0.0


diobati sesuai pengobatan TIDAK ADA KASUS
standar

3. Penderita positif Malaria yang di 100% orang 0 0 0 #DIV/0! 0.0


follow up TIDAK ADA KASUS

2.1.5.8. Pencegahan dan Penanggulangan Rabies 0.00


1. Cuci luka terhadap kasus gigitan 100% orang 0 0 0 #DIV/0! 0.0
HPR TIDAK ADA KASUS

2. Vaksinasi terhadap kasus gigitan 100% orang 0 0 0 #DIV/0! 0.0 TIDAK ADA KASUS
HPR yang berindikasi
TIDAK ADA KASUS
2.1.5.9. Pelayanan Imunisasi 100.00
1. IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) 93% orang 669 622.17 703 105.1 100.0
TERCAPAI

2. UCI desa 100% orang 11 11 11 100.0 100.0 TERCAPAI


3. Imunisasi Lanjutan Baduta 95% orang 666 632.7 688 103.3 100.0
( usia 18 sd 24 bulan) TERCAPAI

4. Imunisasi DT pada anak kelas 1 95% orang 721 684.95 742 102.9 100.0
SD TERCAPAI

5. Imunisasi Campak pada anak 95% orang 721 684.95 738 102.4 100.0
kelas 1 SD TERCAPAI

6. Imunisasi Td pada anak SD 95% orang 1425 1353.75 1414 99.2 100.0
kelas 2 dan 5 TERCAPAI

7. Imunisasi TT 5 pada WUS (15- 85% orang 9363 7958.55 9201 98.3 100.0
49 th) TERCAPAI

8 Imunisasi TT2 plus bumil (15-49 85% orang 762 647.7 759 99.6 100.0
th) TERCAPAI

9 Pemantauan suhu, VVM, serta 100% 1 1 1 100.0 100.0


Alarm Dingin pada lemari es TERCAPAI
penyimpan vaksin

10 Ketersediaan buku catatan stok 100% 1 1 1 100.0 100.0


vaksin sesuai dengan jumlah
vaksin program imunisasi serta TERCAPAI
pelarutnya

11 Laporan KIPI Zero reporting / 90% laporan 1 0.9 1 100.0 100.0


KIPI Non serius TERCAPAI

2.1.5.10.Pengamatan Penyakit (Surveillance Epidemiology) 87.50


1 Laporan STP yang tepat waktu >80% laporan 12 9.6 12 100.0 100.0 TERCAPAI
2 Kelengkapan laporan STP > 90% laporan 12 10.8 12 100.0 100.0 TERCAPAI

3 Laporan C1 tepat waktu >80% laporan 12 9.6 12 100.0 100.0 TERCAPAI


4 Kelengkapan laporan C1 > 90% laporan 12 10.8 12 100.0 100.0 TERCAPAI
5 Laporan W2 (mingguan) yang >80% laporan 52 41.6 50 96.2 100.0 TERCAPAI
tepat waktu
6 Kelengkapan laporan W2 > 90% laporan 52 46.8 52 100.0 100.0
(mingguan) TERCAPAI
7 Grafik Trend Mingguan Penyakit 100% laporan 52 52 52 100.0 100.0 TERCAPAI
Potensial Wabah
8 Desa/ Kelurahan yang 100% desa/kelurahan 0 0 0 #DIV/0! 0.0
mengalami KLB ditanggulangi
dalam waktu kurang dari 24 TERCAPAI
(dua puluh empat) jam

KURANGNYA
2.1.5.11.Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 46.48 SOSIALISASI TERKAIT
1 Sekolah yang ada di wilayah 70% sekolah 44 30.8 3 6.8 9.7 KTR DI SEKOLAH DAN MELAKUKAN SOSIALISASI
Puskesmas atau Puskesmas TIDAK TERCAPAI SULITNYA MERUBAH TERKAIT KTR SECARA
melaksanakan KTR PERILAKU PARA GURU BERKESINAMBUNGAN
UNTUK TDK MEROKOK DI
2 Persentase merokok penduduk < 8,9% orang 3609 321.201 234 6.5 72.9 LINGK SEKOLAH
usia 10- 18 tahun TERCAPAI

3 FKTP yang menyelenggarakan > 40% FKTP 34 13.6 11 32.4 80.9


layanan Upaya Berhenti
Merokok (UBM) TERCAPAI

KURANGNYA KOORDINASI
4 Pelayanan Kesehatan Usia 100% orang 33637 33637 16705 49.7 49.7 BERSAMA PROGRAM
MELAKUKAN KOORDINASI
TIDAK TERCAPAI
Produktif REMAJA DAN PROGRAM BERSAMA PEMEGANG
UKS PROGRAM REMAJA DAN
5 Deteksi Dini Faktor Risiko PTM 80% orang 42332 33865.6 19245 45.5 56.8 KURANGNYA KOORDINASI MELAKUKAN KOORDINASI
UKS MULAI BULAN DEPAN
usia ≥ 15 tahun BERSAMA PROGRAM BERSAMA PEMEGANG
TIDAK TERCAPAI
REMAJA DAN PROGRAM PROGRAM REMAJA DAN
UKS UKS MULAI BULAN DEPAN
6 Deteksi dini kanker payudara 40% orang 7900 3160 281 3.6 8.9 MELAKUKAN KOORDINASI
dan kanker serviks pada KURANGNYA KOORDINASI BERSAMA PEMEGANG
BERSAMA PEMEGANG PROGRAM KB DAN LINTAS
perempuan usia 30-50 tahun PROGRAM KIA DAN
atau perempuan yang memiliki TIDAK TERCAPAI SEKTOR
LINTAS SEKTOR DALAM
riwayat seksual aktif PELAKSANAAN PAP
SMEAR , DAN IVA

2.1.5.12 Pelayanan Kesehatan Jiwa 75.53


1 Pelayanan Kesehatan Orang 100% orang 110 110 113 102.7 100.0
Dengan Gangguan Jiwa. (ODGJ) dari Target TERCAPAI
Berat. SPM
2 Pelayanan Kesehatan Jiwa 4% orang 94 3.76 2 2.1 53.2
Depresi dari estimasi TERCAPAI

3 Pelayanan Kesehatan Gangguan 4% orang 6 0.24 0 0.0 0.0


Mental Emosional (GME) dari estimasi
TIDAK TERCAPAI TIDAK ADA KASUS

4 Temuan Kasus Pemasungan 15 % kasus 11 1.65 4 36.4 100.0


pada Orang Dengan Gangguan dari estimasi
TERCAPAI
Jiwa (ODGJ) Berat.

5 Penurunan Jumlah Kasus 10,03% kasus 1 0.5 1 100.0 100.0


Pasung dari kasus TERCAPAI
yang ada

6 Kunjungan Pasien ODGJ 50% kunjungan 44 17.6 128 290.9 100.0


dari kasus
yang ada
TERCAPAI

7 Penanganan Kasus Melalui 30% kasus 27.75 8.325 10 36.0 100.0


Rujukan ke Rumah Sakit (Batas
Umum / RSJ. Maksimal
rujukan) dari
kasus yang
ada
59.85
2.1.5.13 Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat ( Perkesmas) 59.85
1 Keluarga binaan yang 60% keluarga 12805 7683 700 5.5 9.1
mendapatkan asuhan TERCAPAI
keperawatan
2 Keluarga yang dibina dan telah 40% keluarga 44 17.6 43 97.7 100.0
Mandiri/ memenuhi kebutuhan TERCAPAI
kesehatan
3 Kelompok binaan yang 50% kelompok 71 35.5 71 100.0 100.0
mendapatkan asuhan
keperawatan TERCAPAI

4 Desa/kelurahan binaan yang 30% desa 11 3.3 1 9.1 30.3


mendapatkan asuhan
TERCAPAI
keperawatan

1. Baik bila nilai rata-rata > 91%


2. Cukup bila nilai rata-rata 81 - 90 %
3. Rendah bila nilai rata-
< 80%
rata
Kolo
m ke Keterangan:
2 Upaya Pelayanan Kesehatan: UKM esensial, UKM pengembangan, UKP (Upaya Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas )
Program : bagian Upaya Pelayanan Kesehatan, misalnya UKM esensial terdiri dari 5 Program ( Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA-KB dll)
Variabel : bagian dari Program , contoh variabel Promosi Kesehatan adalah tatanan sehat, intervensi/penyuluhan, pengembangan UKBM dll

Subvariabel: bagian dari variabel, contoh: subvariabel Tatanan sehat adalah rumah tangga sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS, Institusi Pendidikan yang memenuhi 7-8 indikator PHBS dst

3 Target tahun 2022 ( dalam %) atau tahun berjalan


4 Satuan sasaran: satuan kegiatan program, misal orang, balita, rumah tangga dll
5 Total Sasaran: sasaran target keseluruhan ( 100%), jumlah populasi/area di wilayah kerja
6 Target Sasaran = kolom 3 ( Target tahun 2022) dikali kolom 5 (total sasaran), jml sasaran/area yg akan diberi pelayanan oleh Puskesmas
7 Pencapaian: hasil masing kegiatan Puskesmas (dalam satuan sasaran )
8 % cakupan riil= kolom 7 ( pencapaian) dibagi kolom 5 ( total sasaran) dikali 100%; cakupan sesungguhnya dari tiap program, dibandingkan dengan total sasaran.
9-11 % Kinerja Puskesmas= pencapaian kinerja Puskesmas dibandingkan Target Sasaran, penilaian ketercapaian target sasaran
9 % Kinerja Sub Variabel/Variabel/Program Puskesmas= Pencapaian ( kolom 7) dibagi Target sasaran ( kolom 6) dikali 100%
10 % kinerja variabel Puskesmas= penjumlahan % kinerja subvariabel ( kolom 9) dibagi sejumlah subvariabel
Catatan: Bagi program yang tidak mempunyai subvariabel, maka bisa langsung mengisi % kinerja variabel dan % kinerja rata- rata program
11 % kinerja rata2 program= penjumlahan % kinerja variabel ( kolom 10) dibagi sejumlah variabel
12 Ketercapaian target tahun 2022 : membandingkan % target tahun 2022 ( kolom 3) dengan % capaian riil ( kolom 8)
13 Analisa Akar Penyebab Masalah: akar masalah terkecil penyebab ketidak tercapaian target
14 Rencana Tindak lanjut: berhubungan dengan analisa akar penyebab masalah
Lampiran 4
Instrumen Penghitungan Kinerja UKM Pengembangan Puskesmas

Pencapaian
% Kinerja Puskesmas
Pelayanan Kesehatan/ Target Tahun 2022 Total Target (dalam %Cakupan Ketercapaian Target Tahun
No Satuan sasaran Analisa Akar Penyebab Masalah Rencana Tindak Lanjut
Program/Variabel/Sub Variabel Program (dalam %) Sasaran Sasaran satuan Riil n
sasaran) Sub
Variabel Program
Variabel
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
2.2. UKM PENGEMBANGAN 80.1

2.2.1.Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat 100.0


1. PAUD dan TK yang mendapat 50% orang
penyuluhan/pemeriksaan gigi dan
mulut 1470 735 1470 100.0 - 100.0 TERCAPAI

2. Kunjungan ke Posyandu terkait 30% orang


60 18 20 33.3 - 100.0 TERCAPAI
kesehatan gigi dan mulut

2.2.2.Pelayanan Kesehatan Indera 100.0


1 Deteksi dini ganguan penglihatan 40% orang
dan ganguan pendengaran paling
kurang pada 40% populasi 52867 21146.8 22456 42.5 100.0 TERCAPAI

2.2.3 Penanganan Masalah Penyalahgunaan Napza 100.0


1 Penyediaan dan penyebaran 15% orang
informasi tentang pencegahan &
penanggulangan bahaya
43 4.3 10 23.3 - 100.0 TERCAPAI
penyalahgunaan Napza

2.2.4. Kesehatan Matra 100.0


1 Hasil pemeriksaan kesehatan 100% orang
jamaah haji 3 bulan sebelum
32 32 32 100.0 - 100.0 TERCAPAI
operasional terdata.

2.2.5. Pelayanan Kesehatan Tradisional 73.7


1 Penyehat Tradisional yang 15% orang
memiliki STPT
ANTUSIAS PARA PENYEHAT PENDAMPINGAN &
MEMFASILITASI PARA
22 3.3 1 4.5 - 30.3 TIDAK TERCAPAI TRADISIONAL DLM PENYEHAT TRADISIONL DLM
MENGURUS STPT KURANG MENGURUS STPT

2 Kelompok Asuhan Mandiri yang 20% desa


terbentuk 11 2.2 2 18.2 - 90.9 TERCAPAI

3 Panti Sehat berkelompok yang 15% panti sehat


KURANGNYA PENGETAHUAN
berijin
PARA PENYEHAT KERJASAMA LINTAS SEKTOR DAN
0 0 0 #DIV/0! - 0.0 TIDAK TERCAPAI TRADISIOANL DALAM PIHAK PERIJINAN DLM MEMFASILTASI
KEPENGURUSAN IJIN PROSES IJIN
PRAKTEK
4 Fasilitas Pelayanan Kesehatan 15% Fasyankestrad
Tradisional berkelompok yang KURANGNYA PENGETAHUAN
berijin (Griya Sehat) PARA PENYEHAT KERJASAMA LINTAS SEKTOR DAN
0 0 0 #DIV/0! - 0.0 TIDAK TERCAPAI TRADISIOANL DALAM PIHAK PERIJINAN DLM MEMFASILTASI
KEPENGURUSAN IJIN PROSES IJIN
PRAKTEK

5 Pembinaan Penyehat Tradisional 50% orang


11 5.5 9 81.8 - 100.0 TERCAPAI

2.2.6. Pelayanan Kesehatan Olahraga 100.0


1. Kelompok /klub olahraga yang 35% Kelompok
dibina 22 7.7 22 100.0 - 100.0 TERCAPAI

2. Pengukuran Kebugaran Calon 80% orang


Jamaah Haji 33 26.4 32 97.0 - 100.0 TERCAPAI

3. Puskemas menyelenggarakan Bulan


pelayanan kesehatan Olahraga
internal 30% 12 3.6 4 33.3 - 100.0 TERCAPAI

4. Pengukuran kebugaran Anak orang


Sekolah
20% 2213 442.6 716 32.4 - 100.0 TERCAPAI
2.2.7. Pelayanan Kesehatan Kerja 66.7
1 Puskesmas menyelenggarakan K3 30%
Puskesmas (internal) 1 0.3 1 100.0 - 100.0 TERCAPAI

2 Puskesmas menyelenggarakan 35% Kantor


BEBERAPA PERSYARATAN MEMAKSIMALKAN
pembinaan K3 perkantoran 1 0.35 0 0.0 - 0.0 TIDAK TERCAPAI BELUM DAPAT DIPENUHI PERSYARATAN TERPENUHI
OLEH KANTOR YG DIBINA OLEH KANTOR
3. Promotif dan preventif yang 40% kelompok
dilakukan pada kelompok 1 0.4 1 100.0 - 100.0 TERCAPAI
kesehatan kerja

2.2.8. Kefarmasian 0.0


Edukasi dan Pemberdayaan masyarakat tentang obat pada Gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat
Kader aktif pada kegiatan 25% Kader
Edukasi dan Pemberdayaan direncanakan untuk tahun
masyarakat tentang obat pada depan akan di selipkan
1 2 0.5 0 0.0 0.0 TIDAK TERCAPAI tidak ada anggaran dana
Gerakan masyrakat cerdas dengan kegiatanyang terkait
menggunakan obat dengan cermat pas

2 Jumlah wilayah yang dilakukan 25% Wilayah direncanakan untuk tahun


Kegiatan Gerakan Masyarakat depan akan di selipkan
11 2.75 0 0.0 - 0.0 TIDAK TERCAPAI tidak ada anggaran dana
Cerdas Menggunakan Obat dengan kegiatanyang terkait
dengan cermat pas
3. Jumlah masyarakat yang telah 25% Orang direncanakan untuk tahun
tersosialisasikan gema cermat depan akan di selipkan
22 5.5 0 0.0 - 0.0 TIDAK TERCAPAI tidak ada anggaran dana
dengan kegiatanyang terkait
dengan cermat pas
Interpretasi nilai rata2 kinerja program:
1. Baik bila nilai rata-rata > 91%
2. Cukup bila nilai rata-rata 81 - 90 %
3. Rendah bila nilai rata-rata < 80%
Kolo
m ke Keterangan:
2 Upaya Pelayanan Kesehatan: UKM esensial, UKM pengembangan, UKP (Upaya Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas )
Program : bagian Upaya Pelayanan Kesehatan, misalnya UKM esensial terdiri dari 5 Program ( Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA-KB dll)
Variabel : bagian dari Program , contoh variabel Promosi Kesehatan adalah tatanan sehat, intervensi/penyuluhan, pengembangan UKBM dll

Subvariabel: bagian dari variabel, contoh: subvariabel Tatanan sehat adalah rumah tangga sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS, Institusi Pendidikan yang memenuhi 7-8 indikator PHBS dst

3 Target tahun 2022 ( dalam %) atau tahun berjalan


4 Satuan sasaran: satuan kegiatan program, misal orang, balita, rumah tangga dll
5 Total Sasaran: sasaran target keseluruhan ( 100%), jumlah populasi/area di wilayah kerja
6 Target Sasaran = kolom 3 ( Target tahun 2022) dikali kolom 5 (total sasaran), jml sasaran/area yg akan diberi pelayanan oleh Puskesmas
7 Pencapaian: hasil masing kegiatan Puskesmas (dalam satuan sasaran )
8 % cakupan riil= kolom 7 ( pencapaian) dibagi kolom 5 ( total sasaran) dikali 100%; cakupan sesungguhnya dari tiap program, dibandingkan dengan total sasaran.
9-11 % Kinerja Puskesmas= pencapaian kinerja Puskesmas dibandingkan Target Sasaran, penilaian ketercapaian target sasaran
9 % Kinerja Sub Variabel/Variabel/Program Puskesmas= Pencapaian ( kolom 7) dibagi Target sasaran ( kolom 6) dikali 100%
10 % kinerja variabel Puskesmas= penjumlahan % kinerja subvariabel ( kolom 9) dibagi sejumlah subvariabel
Catatan: Bagi program yang tidak mempunyai subvariabel, maka bisa langsung mengisi % kinerja variabel dan % kinerja rata- rata program
11 % kinerja rata2 program= penjumlahan % kinerja variabel ( kolom 10) dibagi sejumlah variabel
12 Ketercapaian target tahun 2022 : membandingkan % target tahun 2022 ( kolom 3) dengan % capaian riil ( kolom 8)
13 Analisa Akar Penyebab Masalah: akar masalah terkecil penyebab ketidak tercapaian target
14 Rencana Tindak lanjut: berhubungan dengan analisa akar penyebab masalah
Lampiran 10
INSTRUMEN PENGHITUNGAN KINERJA UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN PUSKESMAS

% Kinerja Puskesmas
Pelayanan Kesehatan/ Target Target Pencapaian Analisa Akar
tabel Satuan Total %Cakupan Ketercapaian Rencana Tindak
No Program/Variabel/Sub Variabel Tahun 2022 Sasaran (dalam satuan Sub Penyebab
bantu sasaran Sasaran Riil Variabel Program Target Tahun n Lanjut
Program (dalam %) sasaran) Variabel Masalah

(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
2.3.Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) 94.2
2.3.1. Pelayanan Non Rawat Inap 93.2
1 Angka Kontak 0.15 ≥150 per orang 4065 4065 4487 110.38 - 93.5 Tidak tercapai Kunjungan Penyuluhan BPJS
Komunikasi mil peserta BPJS ke desa desa
kurang
2 Rasio Rujukan Rawat 2% ≤2% kasus 167 4 0 0.000 - 100.0 Tercapai
Jalan Kasus Non
Spesialistik (RRNS)

3 Rasio Peserta Prolanis 5% ≥ 5% orang 177 9 27 15.25 - 100.0 Tidak tercapai Kunjungan prolanmeningkatkan pelayanan prolanis
Terkendali (RPPT)

4 Pelayanan Kesehatan 100% 100% orang 2386 2386 1887 79.1 - 79.1 Tidak Tercapai Penderita 1. Sosialisasi
Penderita Hipertensi hipertensi Hipertensi ke
(Standar Pelayanan periksa ke desa desa
Minimal ke 8) jejaring lain

5 Pelayanan Kesehatan 100% 100% orang 184 184 135 73.4 - 73.4 Tidak tercapai
Penderita Diabetes
Mellitus (Standar
Pelayanan Minimal
ke 9)

6 Kelengkapan pengisian 100% 100% berkas 633 633 633 100.0 - 100.0 Tidak tercapai Kesadaran Pembinaan
rekam medik petugas kurang petugas

7 Rasio gigi tetap yang 1 >1 gigi 135 135 111 82.2 - 100.0 Tercapai
ditambal terhadap gigi
tetap yang dicabut

8 Bumil yang mendapat 100% 100% bumil 64 64 64 100.0 - 100.0 Tercapai


pelayanan kesehatan
gigi

2.3.2. Pelayanan Gawat Darurat 89.0


1 Kelengkapan pengisian 100% 100% berkas 118 118 105 89.0 - 89.0 Tidak Tercapai Kesadaran Pembinaan
informed consent petugas kurang petugas

2.3.3. Pelayanan Kefarmasian 96.4


1. Kesesuaian item obat 80% 80% item obat 120 96 115 95.8 - 100.0 Tercapai
yang tersedia dalam
Fornas
2. Ketersediaan obat dan 85% 85% obat 45 38 40 88.9 - 100.0 Tercapai
vaksin terhadap 45 item
obat dan vaksin
indikator
3. Penggunaan antibiotika 20% ≤ 20 % resep 264 53 0 0.0 - 100.0 Tercapai
pada penatalaksanaan
ISPA non pneumonia

264
4 Penggunaan antibiotika 8% ≤8% resep 264 21 0 0.0 - 100.0 Tercapai
pada penatalaksanaan
kasus diare non spesifik

5. Penggunaan Injeksi 1% ≤1% resep 264 3 0 0.0 - 100.0 Tercapai


pada Myalgia
6. Rerata item obat yang 2.6 ≤ 2,6 resep 1171 3045 40 3.4 - 75.0 Tercapai
diresepkan
7. Pengkajian 80% 80% resep 1171 937 1171 100.0 - 100.0 Tercapai
resep,pelayanan resep
8. dan pemberian
Konseling 5% 5% orang 163 8 163 100.0 - 100.0 Tercapai
informasi obat
9. Pelayanan Informasi 10% 10% resep 31 3 31 100.0 - 100.0 Tercapai
Obat

2.3.4.Pelayanan laboratorium 100.0


1. Kesesuaian jenis 60% 60% jenis 50 30 31 62.0 - 100.0 Tercapai
pelayanan laboratorium
dengan standar

2. Ketepatan waktu 100% 100% menit 341 341 341 100.0 - 100.0 Tercapai
tunggu penyerahan
hasil pelayanan
3. laboratorium
Kesesuaian hasil 100% 100% pemeriksaan 7 7 7 100.0 - 100.0 Tercapai
pemeriksaan baku mutu
internal (PMI)
4. Pemeriksaan 100% 100% orang 126 126 126 100.0 - 100.0 Tercapai
Hemoglobin pada ibu
hamil

2.3.5.Pelayanan Rawat Inap 92.5


1. Bed Occupation 60% 10% - 60% Bed 913 546 432 47.3 - 100.0 Tercapai
Rate(BOR)
2. Kelengkapan pengisian 100% 100% berkas 180 180 153 85.0 - 85.0 Tidak Tercapai Kesadaran Pembinaan
rekam medik rawat inap petugas kurang petugas

Interpretasi rata2 kinerja program UKP:

1. Baik bila nilai rata-rata


> 91%

2. Cukup bila nilai rata-rata


81 - 90 %
3. Rendah bila nilai rata-rata
Kolom < 80%
ke Keterangan:
2 Upaya Pelayanan Kesehatan: UKM esensial, UKM pengembangan, UKP (Upaya Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Puskesmas )
Program : bagian Upaya Pelayanan Kesehatan, misalnya UKM esensial terdiri dari 5 Program ( Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, KIA-KB dll)
Variabel : bagian dari Program , contoh variabel Promosi Kesehatan adalah tatanan sehat, intervensi/penyuluhan, pengembangan UKBM dll
Subvariabel: bagian dari variabel, contoh: subvariabel Tatanan sehat adalah rumah tangga sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS, Institusi Pendidikan yang memenuhi 7-8 indikator
PHBS dst
3 Target tahun 2022 ( dalam %) atau tahun berjalan
4 Satuan sasaran: satuan kegiatan program, misal orang, balita, rumah tangga dll
5 Total Sasaran: sasaran target keseluruhan ( 100%), jumlah populasi/area di wilayah kerja
6 Target Sasaran = kolom 3 ( Target tahun 2022) dikali kolom 5 (total sasaran), jml sasaran/area yg akan diberi pelayanan oleh Puskesmas
7 Pencapaian: hasil masing kegiatan Puskesmas (dalam satuan sasaran )
8 % cakupan riil= kolom 7 ( pencapaian) dibagi kolom 5 ( total sasaran) dikali 100%; cakupan sesungguhnya dari tiap program, dibandingkan dengan total sasaran.
9-11 % Kinerja Puskesmas= pencapaian kinerja Puskesmas dibandingkan Target Sasaran, penilaian ketercapaian target sasaran
9 % Kinerja Sub Variabel/Variabel/Program Puskesmas= Pencapaian ( kolom 7) dibagi Target sasaran ( kolom 6) dikali 100%
10 % kinerja variabel Puskesmas= penjumlahan % kinerja subvariabel ( kolom 9) dibagi sejumlah subvariabel
Catatan: Bagi program yang tidak mempunyai subvariabel, maka bisa langsung mengisi % kinerja variabel dan % kinerja rata- rata program
11 % kinerja rata2 program= penjumlahan % kinerja variabel ( kolom 10) dibagi sejumlah variabel
12 Ketercapaian target tahun 2022 : membandingkan % target tahun 20212( kolom 3) dengan % capaian riil ( kolom 8)
13 Analisa Akar Penyebab Masalah: akar masalah terkecil penyebab ketidak tercapaian target
14 Rencana Tindak lanjut: berhubungan dengan analisa akar penyebab masalah
Lampiran 11
INSTRUMEN PENGHITUNGAN KINERJA MUTU PUSKESMAS

% Kinerja Puskesmas
Target Pencapaian Analisa
Target Rencana
Pelayanan Kesehatan/Program/Variabel/Sub Tahun Satuan Total (dalam %Cakupan Ketercapaian Akar
No Sasaran Tindak
Variabel Program 2022 sasaran Sasaran satuan Riil Sub Target Tahun n Penyebab
Variabel Program Lanjut
(dalam %) sasaran) Variabel Masalah

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
2.5. MUTU 100.0
1 Kepatuhan kebersihan tangan ≥ 85% orang 69 58.65 69 100.0 - 100.0
TERCAPAI
2 Kepatuhan petugas menggunakan APD 100% orang 69 69 69 100.0 - 100.0
TERCAPAI
3 Kepatuhan Identifikasi Pasien 100% orang 69 69 69 100.0 - 100.0

TERCAPAI
4 Keberhasilan Pengobatan Pasien TB 100% orang 38 48 126.3 - 100.0
Semua Kasus Sensitif Obat (SO) 38
TERCAPAI
5 Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan 100% orang 70 70 159 227.1 - 100.0
ANC Sesuai Standar TERCAPAI
6 Kepuasan Pasien ≥ 76,61 persen IKM 391 299.5451 396 101.3 - 100.0

TERCAPAI

Interpretasi rata2 kinerja mutu:


1. Baik bila nilai rata-rata > 91%
2. Cukup bila nilai rata-rata 81 - 90 %
3. Rendah bila nilai rata-rata < 80%
REKAP KINERJA PUSKESMAS TEMPURSARI TAHUN 2022

No
KINERJA PUSKESMAS
KINERJA ADMEN
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
KINERJA PROGRAM
2.1.UKM Esensial dan Perkesmas
2.1.1.Pelayanan Promosi Kesehatan
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.1.6
2.1.2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.2.5
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.3.3
2.1.3.4
2.1.3.5
2.1.3.6
2.1.4. Pelayanan Gizi
2.1.4.1
2.1.4.2
2.1.4.3
2.1.5 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2.1.5.1
2.1.5.2
2.1.5.3
2.1.5.4
2.1.5.5
2.1.5.6
2.1.5.7
2.1.5.8
2.1.5.9
2.1.5.10
2.1.5.11
2.1.5.12 Pelayanan Kesehatan Jiwa
2.1.6 Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat ( Perkesmas)
2.2 UKM Pengembangan
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.3 UKP
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.5 MUTU
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
REKAP KINERJA PUSKESMAS TEMPURSARI TAHUN 2022

Jenis Variabel
KINERJA PUSKESMAS
KINERJA ADMEN
ADMEN
Manajemen Umum
Manajemen Peralatan dan Sarana Prasarana
Manajemen Keuangan
Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen Pelayanan Kefarmasian (Pengelolaan obat, vaksin, reagen dan bahan habis pa
KINERJA PROGRAM
2.1.UKM Esensial dan Perkesmas
2.1.1.Pelayanan Promosi Kesehatan
Pengkajian PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
Tatanan Sehat
Intervensi/ Penyuluhan
Pengembangan UKBM
Pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
2.1.2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Penyehatan Air
Penyehatan Makanan dan Minuman
Pembinaan Tempat-Tempat Umum ( TTU )
Yankesling (Klinik Sanitasi)
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM ) = Pemberdayaan Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Keluarga
Kesehatan Ibu
Kesehatan Bayi
Kesehatan Anak Balita dan Anak Prasekolah
Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja
Pelayanan Kesehatan Lansia
Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
2.1.4. Pelayanan Gizi
Pelayanan Gizi Masyarakat
Penanggulangan Gangguan Gizi
Pemantauan Status Gizi
2.1.5 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Diare
ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas)
Kusta
TBC
Pencegahan dan Penanggulangan PMS dan HIV/AIDS
Demam Berdarah Dengue (DBD)
Malaria
Pencegahan dan Penanggulangan Rabies
Pelayanan Imunisasi
Pengamatan Penyakit (Surveillance Epidemiology)
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
2.1.5.12 Pelayanan Kesehatan Jiwa
2.1.6 Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat ( Perkesmas)
2.2 UKM Pengembangan
Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
Pelayanan Kesehatan Indera
Penanganan Masalah Penyalahgunaan Napza
Pelayanan Kesehatan Matra
Pelayanan Kesehatan Tradisional
Pelayanan Kesehatan Olahraga
Pelayanan Kesehatan Kerja
Pelayanan Kefarmasian

Pelayanan Non Rawat Inap


Pelayanan Gawat Darurat
Pelayanan Kefarmasian
Pelayanan laboratorium
Pelayanan Rawat Inap
2.5 MUTU
Kepatuhan Kebersihan Tangan
Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
Kepatuhan Identifikasi Pasien
Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus Sensitif Obat (SO)
Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan ANC Sesuai Standar
Kepuasan Pasien
Rata- rata
Program
79.70
70.85
7.085
6.625
8.8
10
4
6
88.54
79.89
87.76
100.00
59.92
100.00
100.00
66.67
100.00
77.616885738
11.68
100.00
100.00
80.14
96.26
89.045501025
99.05
89.06
100.00
95.44
65.42
85.29
90.232435869
100.00
100.00
70.70
74.81
50.00
7.94
100.00
98.67
81.95
100.00
0.00
0.00
100.00
87.50
46.48
75.53
59.85
80.05
100.00
100.00
100.00
100.00
73.74
100.00
66.67
0.00
94.23
93.24
88.98
96.43
100.00
92.50
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

Anda mungkin juga menyukai