Anda di halaman 1dari 34

LAMPIRAN I

PERATURAN DESA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI APBDESA TAHUN
2022

Laporan Keuangan
Pemerintah Desa Dauh Puri Kangin
Kecamatan Denpasar Barat
Kota Denpasar
Tahun Anggaran 2022

Daftar Isi
halaman
I Laporan Realisasi APBDes
II Catatan Atas Laporan Keuangan
A. Informasi Umum 1
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan 1
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran
1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas 1
2 Pendapatan Asli Desa 1
3 Dana Desa 1
4 Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah 1
5 Alokasi Dana Desa 1
6 Bantuan Keuangan Propinsi 2
7 Bantuan Keuangan Kabupaten/kota 2
8 Pendapatan Lain lain 2
9 Belanja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa 2
10 Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 3
11 Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa 3
12 BelanjaBidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 3
13 Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan 3
Mendesak Desa
14 Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi 3
15 Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi) 4
16 Pembiayaan 5
17 Aset Desa 5
18 Penyertaan Modal Desa 5
Lampiran
Lampiran A - Rincian Aset Tetap Desa
Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar
Tahun Anggaran 2022
A. Informasi Umum
Pemerintah Desa Dauh Puri Kangin merupakan desa di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Sesuai dengan Keputusan Gubernur No.57 Tahun 1982 tanggal 01 Juni 1982, saat ini kepengurusan
1. Perbekel : Ni Ketut Anggreni Wati
2. Sekretaris Desa : Putu Wien Wintari
3. Bendahara Desa : Ni Kadek Oka Wahyuni
Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Jl. Diponegoro Gang IV/3, Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten/Kota Denpasar

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan


Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas
dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan


1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 2022


Mutasi Potongan Pajak
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara

Saldo Kas per 31 Desember 2022

2. Pendapatan Asli Desa


Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:


a. Hasil Usaha
b. Hasil Aset
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong
d. Lain-lain PADes yang sah

3. Dana Desa
Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tahap 1
Tahap 2
BLT DD JANUARI - DESEMBER 2022

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah


Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai beikut:

Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3

1
5. Alokasi Dana Desa (ADD)
Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai beikut:
Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang
Tahap 1 713.914.914,00 711.656.826,00 2.258.088,00
Tahap 2 713.914.914,00 711.656.826,00 2.258.088,00
Tahap 3 356.957.457,00 356.957.457,00
1.784.787.285,00 1.780.271.109,00 4.516.176,00
Keterangan
* Terdapat kekurangan pendapatan di rekening Kas Desa senilai Rp. 4.516.176,00 untuk pembayaran
BPJS yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota
* Kekurangan tersebut merupakan pembayaran 1% atas kewajiban iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa
dan Perangkat Desa yang dibayarkan secara langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota ke
rekening BPJS Kesehatan

6. Bantuan Keuangan Propinsi


Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Bali adalah sebagai beikut:
Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang
Tahap I (Tri Wulan I) 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00
Tahap II (Tri Wulan II) 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00
Tahap III (Tri Wulan III) 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00
Tahap IV (Tri Wulan IV) 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00
18.000.000,00 18.000.000,00 0,00

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota


Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Denpasar adalah sebagai beikut:

Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang

Bantuan Khusus Keuangan Kota Denpasar 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00


100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

8. Pendapatan Lain-lain
Pendapatan lain-lain terdiri dari:

Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang

Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00


Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga 0,00 0,00 0,00
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga 0,00 0,00 0,00
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas
0,00
Desa 0,00 0,00
Bunga bank 20.000.000,00 57.418.359,36 (37.418.359,36)
Lain-lain pendapatan yang sah 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 57.418.359,36 (37.418.359,36)

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa


Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:
Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai 1.383.142.416,32 1.279.125.506,74 104.016.909,58
Belanja Barang dan Jasa 918.476.208,00 718.619.591,00 199.856.617,00
Belanja Modal 69.750.000,00 61.750.000,00 8.000.000,00
2.371.368.624,32 2.059.495.097,74 311.873.526,58

2
Keterangan

* Belanja Pegawai tidak terealisasi sampai dengan 100% karena ada kewajiban pembayaran sebesar 1%
dari 5% iuran BPJS telah dipotong dan ditransfer langsung oleh Pemda ke rekening BPJS kesehatan
sebagai kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa atas pembayaran iuran BPJS Kesehatan

10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa


Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:
Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa 1.380.801.850,00 1.289.191.075,00 91.610.775,00
Belanja Modal 0,00 0,00 0,00
1.380.801.850,00 1.289.191.075,00 91.610.775,00

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa


Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:
Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa 601.385.875,00 560.324.250,00 41.061.625,00
Belanja Modal 0,00 0,00 0,00
601.385.875,00 560.324.250,00 41.061.625,00

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa


Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:
Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa 282.076.150,00 192.004.000,00 90.072.150,00
Belanja Modal - - -
282.076.150,00 192.004.000,00 90.072.150,00

13. Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
Selama tahun anggaran 2022, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut
Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang
Belanja Tidak Terduga 378.294.850,63 378.000.000,00 294.850,63
378.294.850,63 378.000.000,00 294.850,63

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi


Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut
Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 177.920.000,00 177.920.000,00 0,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 764.763.824,00 764.763.824,00 0,00
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa 30.258.592,32 25.041.682,74 5.216.909,58
Tunjangan BPD 410.200.000,00 311.400.000,00 98.800.000,00
1.383.142.416,32 1.279.125.506,74 104.016.909,58
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang Perlengkapan Kantor 938.474.525,00 755.521.580,00 182.952.945,00
Belanja Jasa Honorarium 1.354.613.008,00 1.261.144.457,00 93.468.551,00
Belanja Operasional Aparatur Desa 20.000.000,00 15.556.100,00 4.443.900,00
Belanja Jasa Sewa 184.950.000,00 164.375.000,00 20.575.000,00
Belanja Operasional Perkantoran 91.842.000,00 50.606.383,00 41.235.617,00
Belanja Pemeliharaan 152.291.000,00 125.029.796,00 27.261.204,00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada 440.569.550,00 387.885.600,00 52.683.950,00
Masyarakat 0,00 0,00 0,00
3.182.740.083,00 2.760.118.916,00 422.621.167,00

3
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Tanah 0,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat 69.750.000,00 61.750.000,00 8.000.000,00
Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 0,00
Belanja Modal Jalan 0,00 0,00 0,00
Belanja Modal Jembatan 0,00 0,00 0,00
Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase 0,00 0,00 0,00
Belanja Modal Jaringan/Instalasi 0,00 0,00 0,00
Belanja Modal lainnya 0,00 0,00 0,00
69.750.000,00 61.750.000,00 8.000.000,00
15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)
Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan 2.096.197.624,32 1.893.761.097,74 202.436.526,58
Desa
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa 74.750.000,00 61.910.000,00 12.840.000,00
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 29.635.000,00 22.635.000,00 7.000.000,00
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 170.786.000,00 81.189.000,00 89.597.000,00
Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00
2.371.368.624,32 2.059.495.097,74 311.873.526,58

Bidang Pembangunan Desa


Sub Bidang Pendidikan 15.092.000,00 9.933.000,00 5.159.000,00
Sub Bidang Kesehatan 550.593.900,00 516.307.700,00 34.286.200,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 165.929.250,00 155.820.850,00 10.108.400,00
Sub Bidang Kawasan Permukiman 640.936.700,00 598.939.525,00 41.997.175,00
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 8.250.000,00 8.190.000,00 60.000,00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 0,00 0,00 0,00
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00
Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00
1.380.801.850,00 0,00 1.289.191.075,00 0,00 91.610.775,00
Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 308.586.000,00 297.419.250,00 11.166.750,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 209.598.500,00 188.597.500,00 21.001.000,00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 33.201.375,00 24.307.500,00 8.893.875,00
601.385.875,00 0,00 560.324.250,00 0,00 41.061.625,00
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 169.887.650,00 0,00 109.908.000,00 0,00 59.979.650,00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 37.903.500,00 31.686.000,00 6.217.500,00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 62.267.500,00 42.877.500,00 19.390.000,00
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 12.017.500,00 7.532.500,00 4.485.000,00
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00
282.076.150,00 0,00 192.004.000,00 0,00 90.072.150,00
Belanja - Bidang Penangulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
Sub Bidang Penanggulangan Bencana 10.500,00 0,00 10.500,00
Sub Bidang Keadaan Darurat 284.350,63 0,00 284.350,63
Sub Bidang Keadaan Mendesak. 378.000.000,00 378.000.000,00 0,00
378.294.850,63 0,00 378.000.000,00 0,00 294.850,63

4
16. Pembiayaan
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:
Anggaran Realisasi (Lebih)/ kurang
Penerimaan Pembiayaan 3.510.017.664,95 3.510.017.664,95 0,00
Pengeluaran Pembiayaan 3.080.000.000,00 0,00 180.000.000,00 2.900.000.000,00
430.017.664,95 0,00 3.330.017.664,95 0,00 (2.900.000.000,00)

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:


1. SILPA tahun anggaran sebelumnya 3.510.017.664,95 0,00 0,00 3.510.017.664,95
2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan 0,00 0,00 0,00
3.510.017.664,95 0,00 0,00 0,00 3.510.017.664,95

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:


1. Pembentukan Dana Cadangan 2.900.000.000,00 0,00 2.900.000.000,00
2. Penyertaan Modal Desa 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00
3.080.000.000,00 180.000.000,00 2.900.000.000,00

17. Aset Desa


Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,
Penambahan/
2021 2022
(Pengurangan)
Tanah 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat 1.322.447.403,95 1.570.394.337,95 247.946.934,00
Gedung dan Bangunan 147.924.000,00 147.924.000,00 0,00
Jalan,Irigasi dan Jaringan 126.451.750,00 126.451.750,00 0,00
Jembatan 0,00 0,00 0,00
Aset Tetap lainnya 0,00 0,00 0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan 0,00 0,00 0,00
1.971.823.153,95 2.219.770.087,95 247.946.934,00

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran A

18. Penyertaan Modal Desa


Pernyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,
Penambahan/
2021 2022
(Pengurangan)
BUMDes Kerthi Sari Sedana 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00

0,00 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00

5
LAMPIRAN A
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI APB DESA TAHUN 2022

PEMERINTAH DESA DAUH PURI KANGIN


KECAMATAN DENPASAR BARAT
RINCIAN ASET TETAP DESA PER 31 DESEMBER 2022
KLAS ASET DAN NAMA /IDENTITAS ASET BUKTI KEPEMILIKAN KODE ASET TAHUN NILAI KONDISI ASET
NO. KETERANGAN
TETAP Jenis Nomor Tanggal TETAP PEROLEHAN PEROLEHAN TETAP *)

I Tanah
Tanah Perkantoran , Luas
1 2 HGB 01.01.11.04.01. 11 Nopember 2014 2020 375.000.000,00 B
343 m

Peralatan, Mesin,
II
dan Alat Berat
1 Rak Kayu 02.06.02.01.02. 1980 300.000,00 RR
2 Kursi Kayu/Rotan 02.06.02.01.06. 1980 45.000,00 RR
3 Rak Arsip 02.06.01.04.03 1980 300.000,00 RR
4 Almari Kaca 02.06.02.01.01. 1980 300.000,00 B
Filling Kabinet (Brother
5 02.06.01.04.04. 1983 300.000,00 B
511.1117)
Filling Kabinet (Yunika
6 02.06.01.04.04. 1983 400.000,00 B
SU.1117)
7 Jam Dinding, Mirado 02.06.02.02.03 1983 75.000,00 B
8 Jam Dinding, Seiko 02.06.02.02.04 1984 25.000,00 B
Sepeda Motor, MERK
9 HONDA, 100cc, No BPKB 02.03.01.05.01 1984 2.750.000 RB
Polisi:DK2141A
10 Meja Tulis (3 buah) 02.06.02.01.04. 1987 699.999,99 B
11 Rak Kayu 02.06.02.01.02. 1990 300.000,00 RR
12 Kursi Kayu (4 buah) 02.06.02.01.06. 1990 400.000,00 RR
Mesin Ketik (Oliveti
13 02.06.01.01.01. 1991 300.000,00 B
Lenea.98)
14 Meja Kerja (4 buah) 02.06.02.01.04 1992 1.600.000,00 RB
15 TV (Okei OK 370) 02.06.02.06.03 1994 200.000,00 RB
16 Kursi Tamu (2 buah) 02.06.02.01.28 1995 600.000,00 B

1
KLAS ASET DAN NAMA /IDENTITAS ASET BUKTI KEPEMILIKAN KODE ASET TAHUN NILAI KONDISI ASET
NO. KETERANGAN
TETAP Jenis Nomor Tanggal TETAP PEROLEHAN PEROLEHAN TETAP *)
17 Wireless (TOA 641) 02.06.02.06.12 1997 2.200.000,00 B
Kompor Gas (Masskal Gs
18 02.06.02.05.02 1999 500.000,00 B
299)
19 Rak Kayu 02.06.01.04.03 1999 300.000,00 B
20 Filling Kabinet (Brother) 02.06.01.04.04. 1999 400.000,00 RB
21 Podium Mimbar Pidato 12.02.01.15.01 2003 300.000,00 B
22 TV (LG) 02.06.02.06.03 2009 3.000.000,00 B
23 Laptop (Aspire 4736 G) 02.06.03.02.02. 2009 8.580.000,00 RB
24 Printer (Canon MP 198) 02.06.03.04.08 2009 1.400.000,00 RB
25 AC (National) 02.06.02.04.03. 2009 7.865.000,00 B
26 Rak Piring 02.06.02.06.50 2009 600.000,00 B
27 Filling Kabinet (Brother) 02.06.01.04.04 2009 1.600.000,00 B
Kursi Kayu/Rotan (20
28 02.06.02.01.06. 2009 5.000.000,00 RR
buah)
Papan Struktur dan
29 02.06.01.05.07 2009 11.400.000,00 B
Statistik (8 buah)
Kursi Spon (Chitose, 10
30 02.06.02.01.34 2009 3.500.000,00 B
buah)
31 Kursi Biro (2 buah) 02.06.02.01.30 2009 2.100.000,00 B
Tape Recorder (Polytron
32 02.07.02.01.08 2010 975.000,00 B
DvD MPEG 4 )
33 Laptop (Aspire) 02.06.03.02.02 2010 17.930.000,00 B
34 Lcd Proyektor 02.07.01.01.03 2010 4.950.000,00 B
35 Layar Monitor 02.06.03.05.02 2010 1.500.000,00 B
Radio Komunikasi, Icom
36 02.07.02.01.08 2010 4.500.000,00 B
22000
Foto Presiden Wapres dan
37 02.06.02.06.29 2010 740.000,04 B
Burung Garuda (6 buah)
38 Meja Komputer (Olimpic) 02.06.02.01.37 2010 900.000,00 B
39 Meja I Biro (Alvina) 02.06.02.01.48 2010 1.672.500,00 B
40 White Board 02.06.01.05.10 2010 500.000,00 B
Filling Kabinet (Brother, 6
41 02.06.01.04.04. 2010 9.588.999,96 B
Buah)
MOTOR CIKAR, New. Hibah Dari
42 VIARMGR20TADL001227 BPKB 02.03.01.06.03 2014 28.985.000,00 RR Kantor Camat
YX200FMG13001244 Denpasar Barat
43 Komputer PC (LG) 02.06.03.05.01 2015 9.500.000,00 B

2
KLAS ASET DAN NAMA /IDENTITAS ASET BUKTI KEPEMILIKAN KODE ASET TAHUN NILAI KONDISI ASET
NO. KETERANGAN
TETAP Jenis Nomor Tanggal TETAP PEROLEHAN PEROLEHAN TETAP *)
Camera (Sony DSC-
44 02.07.01.01.01. 2015 13.550.000,00 B
h400/Black) (4 unit)
Laptop (asus/ black
45 02.06.03.02.02 2015 94.791.725,00 B
X450JE-WXC) (5 Unit)
DLP Proyektor + Braket
46 02.07.01.01.03 2015 30.551.000,00 B
(Viewsonic)
Printer, HP Ink Advantage
47 2015 1.338.000,00 B
1515 (NFC), 2 Unit

48 Meja I Biro (Alvina, 4 Buah) 02.06.02.01.48 2015 13.023.000,00 B


Kursi Plastik (Lionstar, 40
49 02.06.02.01.06. 2015 6.000.000,00 B
Buah)
50 Kursi Hirolis (3 Buah) 02.06.02.01.34 2015 2.490.000,00 B
AC 1 PK (Mitsubishi
51 02.06.02.04.03. 2016 5.200.000,00 B
PlASTIK)
52 AC (3 buah) 02.06.02.04.03. 2016 31.904.649,99 B
53 UPS (7 Unit) 02.06.02.06.18 2016 7.597.744,98 B
54 Layar Monitor 02.06.03.05.02 2016 5.716.250,00 B
Alat Komunikasi, HT VEV
55 02.07.02.04.04 2016 43.107.684,00 B
(15 unit)
Satu Paket Korden (23
56 02.06.02.06.50 2016 18.713.331,99 B
Buah)
57 Meja Rapat (20 Buah) 02.06.02.01.04 2016 66.000.000,00 B
58 Kursi Rapat (50 Buah) 02.06.02.01.30 2016 93.225.000,00 B
59 Kusen Alumunium 2.6.1.5.40 2016 14.498.000,00 B
Filling Kabinet (Brother, 2
60 02.06.01.04.04. 2016 4.200.000,00 B
buah)
61 Papan Struktur (6 buah) 02.06.01.05.07 2016 6.690.000,00 B
62 Canopy Depan Kantor 2016 16.904.000,00 B
Motor Cikar, New. Viar
63 BPKB 02.03.01.05.01. 2016 189.000.000,00 B
201841/16201432
Laptop, ASUS X441U (10
64 02.06.03.02.03 2017 69.500.000,00 B
unit)
Mesin Fogging (Thermal
65 2018 23.000.000,00 B
Fogger Model : TS-35 A ( E )
Pinter EPSON L 3110 (3
66 02.06.03.04.08 2018 8.362.500,00 B
Unit)

3
KLAS ASET DAN NAMA /IDENTITAS ASET BUKTI KEPEMILIKAN KODE ASET TAHUN NILAI KONDISI ASET
NO. KETERANGAN
TETAP Jenis Nomor Tanggal TETAP PEROLEHAN PEROLEHAN TETAP *)
Pinter EPSON L 3110 (5
67 02.06.03.04.08 2019 13.937.500,00 B
unit)
68 Laptop (ASUS 15.6 Inch) 02.06.03.02.02 2019 8.920.000,00 B
Laptop (ASUS, ROG
69 02.06.03.02.03 2019 18.676.250,00 B
G531GD-1705G6T STRIX)
Laptop (ASUS, M409DA
70 02.06.03.02.03 2019 17.840.000,00 B
RYZEN 3) 2 unit
71 AC 1 PK (Daikin K076741) 02.06.02.04.03 2019 5.750.000,00 B
Komputer PC (LG
72 02.06.03.02.02 2019 8.900.000,00 B
20MK400A-B 2.6.3.2.1)
Hardisk External (WD
73 02.06.03.03.12 2019 850.000,00 B
Element)
Kursi Putar/Direksi (WI
74 02.06.02.01.30 2019 2.319.545,00 B
File, 4 buah)
75 Meja Komputer 02.06.02.01.37 2019 750.000,00 B
76 Meja Biro 02.06.02.01.48 2019 2.153.862,00 B
Filling Kabinet (Brother, 4
77 02.06.01.04.04 2019 8.394.545,00 B
buah)
Tab SAMSUNG A8 (SSN-
78 2020 6.132.500,00 B
T295GSMH)
79 DUMP TRUCK HINO BPKB 02.02.01.05.03 2020 442.000.000,00 B
Handphone Oppo A15
80 02.07.02.01.23 2021 1.999.000,00 B
(CPH2185)
81 Ac 1 Pk MIDEA 02.06.02.04.03 2021 4.126.000,00 B
82 TV LED 24" Polytron 02.06.02.06.03 2021 1.950.000,00 B
83 PRINTER HP INK 315 02.06.03.04.08 2021 2.250.000,00 B
84 PTT Breaker 02.07.01.01.81 2021 350.000,00 B
85 Pointer 2021 200.000,00 B
86 Meja Kayu 02.06.02.01.04 2021 1.672.500,00 B
87 Kursi Putar (Wi Fille) 02.06.02.01.30 2021 947.750,00 B
Filling Kabinet (Brother, 4
88 02.06.01.04.04 2021 9.923.500,00 B
Buah)
89 Stand White Board 30.50.10.5 2021 1.762.000,00 B
Papan Informasi
90 02.06.01.05.08 2021 21.900.000,00 B
(dijalan/gang) (15 Buah)
51.71.03.2006
Komputer C24-1651, ACER
91 3.07.01.02. 0001- 2022 56.800.000,00 B
ASPIRE C24-1651 (4 unit)
0004

4
KLAS ASET DAN NAMA /IDENTITAS ASET BUKTI KEPEMILIKAN KODE ASET TAHUN NILAI KONDISI ASET
NO. KETERANGAN
TETAP Jenis Nomor Tanggal TETAP PEROLEHAN PEROLEHAN TETAP *)
51.71.03.2006
92 Printer Epson L 5290 2022 4.950.000,00 B
3.07.02.03 0001
Sepeda Motor Supra X DK Hibah Dari Kota
93 BPKB 02.03.01.05.01 2022 5.500.000,00 B
2288 A Tahun 2001 Denpasar
Sepeda Motor Shogun DK Hibah Dari Kota
94 BPKB 02.03.01.05.02 2022 14.995.000,00 B
2088 Tahun 2010 Denpasar

Gedung dan
III
Bangunan
BANGUNAN KANTOR, Luas
1 2 IMB 11 Nopember 2014 03.11.01.01.01 2020 147.924.000,00 B
168 m

IV Jaringan/Instalasi
1 Server LAN (2 paket) 02.06.03.06.01 2016 33.117.000,00 B
2 Jaringan LAN (8 Paket) 02.06.03.01.04 2016 19.919.500,00 B
3 WEB Server 02.06.03.01 2016 56.055.250,00 B
4 Jaringan WEB 02.06.03.01.06 2016 17.360.000,00 B

V Aset Tetap lainnya

Total Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022 2.219.770.088


*) Diisi dengan Baik (B), Rusak Ringan (RR), dan Rusak Berat (RB)

Dauh Puri Kangin, 27 Februari 2023


Perbekel Desa Dauh Puri Kangin

( Ni Ketut Anggreni Wati)

5
LAMPIRAN II
PERATURAN DESA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI APB DESA TAHUN 2022

LAPORAN REALISASI KEGIATAN


PERIODE 01 JANUARI - 31 DESEMBER (SEMESTER KEDUA)
TAHUN ANGGARAN 2022

DESA : DAUH PURI KANGIN


KECAMATAN : DENPASAR BARAT
KOTA : DENPASAR
PROVINSI : BALI

OUTPUT SUMBER DANA


RENCANA REALISASI Dana Desa (Rp) Alokasi Dana Desa (Rp) Lain-Lain (Rp) Bentuk Lain (Rp)
KODE
URAIAN NAMA OUTPUT
REKENING
Volume Satuan Anggaran Volume Satuan Anggaran (Rp) Capaian
(Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
a b c

Penyelenggaraan Pemerintahan
1 2.371.368.624,32 2.059.495.097,74
Desa

Penyelenggaraan Belanja
1 1 Penghasilan Tetap, Tunjangan dan 2.096.197.624,32 1.893.761.097,74
Operasional Aparatur Desa

1 1 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 26 OB 159.920.000,00 26 OB 159.920.000,00 100,00% 151.920.000,00 8.000.000,00
Tunjangan Perbekel Kepala Desa

1 1 02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 312 OB 764.763.824,00 312 OB 764.763.824,00 100,00% 706.363.824,00 58.400.000,00
Tunjangan Perangkat Desa Perangkat Desa

1 1 03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Jaminan Sosial Kepala Desa dan 312 OP 30.258.592,32 156 OP 25.041.682,74 50,00% 25.041.682,74
Perbekel dan Perangkat Desa Jaminan Sosial Perangkat Desa

1 1 04 Penyediaan Operasional Operasional Pemerintahan Desa 12 Paket 379.581.200,00 12 Paket 296.264.309,00 100,00% 296.264.309,00
Pemerintahan Desa

1 1 05 Penyediaan Tunjangan BPD Tunjangan BPD 126 OB 410.200.000,00 93 OB 311.400.000,00 73,81% 272.400.000,00 39.000.000,00

1 1 06 Penyediaan Operasional BPD Operasional BPD 12 Paket 30.686.000,00 12 Paket 18.386.200,00 100,00% 18.386.200,00

1 1 91 Penyediaan Penghasilan Staff Desa Penghasilan Staff Desa 108 OB 302.716.008,00 107 OB 299.913.082,00 99,07% 299.913.082,00

1 1 95 Administrasi Bank Administrasi Bank 12 Bulan 72.000,00 12 Bulan 72.000,00 100,00% 72.000,00

Penyediaan Tambahan Tunjangan


Tambahan Tunjangan Perbekel
1 1 96 Perbekel yang Bersumber dari BKK 12 Bulan 18.000.000,00 12 Bulan 18.000.000,00 100,00% 18.000.000,00
yang Bersumber dari BKK
Prov
OUTPUT SUMBER DANA
RENCANA REALISASI Dana Desa (Rp) Alokasi Dana Desa (Rp) Lain-Lain (Rp) Bentuk Lain (Rp)
KODE
URAIAN NAMA OUTPUT
REKENING
Volume Satuan Anggaran Volume Satuan Anggaran (Rp) Capaian
(Rp) (%)
Sarana dan Prasarana
1 2 74.750.000,00 61.910.000,00
Pemerintahan Desa

1 2 01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Komputer dan Printer 5 Unit 69.750.000,00 5 Unit 61.750.000,00 100,00% 61.750.000,00
Pekantoran/Pemerintahan

1 2 02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Pemeliharaan Gedung dan 1 Unit 5.000.000,00 1 Unit 160.000,00 100,00% 160.000,00
Kantor Desa Prasarana Perkantoran

Administrasi Kependudukan,
1 3 Pencatatan Sipil, Statistik dan 29.635.000,00 22.635.000,00
Kearsipan

Dokumen Profil Desa (profil


1 3 02 Pemutakhiran Data SDGS Desa 3 Bulan 2.275.000,00 0 Bulan 0,00 0,00% 0,00
kependudukan dan potensi Desa

1 3 90 Pendataan Administrasi Penduduk Pendataan Administrasi Penduduk 2 Kali 27.360.000,00 2 Kali 22.635.000,00 100,00% 22.635.000,00
Non Permanen/Pendatang Non Permanen / Pendatang

Tata Praja Pemerintahan,


1 4 Perencanaan, Keuangan dan 170.786.000,00 81.189.000,00
Pelaporan

Terselenggaranya Musyawarah
1 4 01 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Desa Reguler 2 Kali 25.510.000,00 2 Kali 14.786.000,00 100,00% 14.756.000,00 30.000,00

Terselenggaranya Musyawarah
1 4 01 Penyelenggaraan Musrenbang Desa Desa Reguler 2 Kali 34.127.500,00 2 Kali 16.104.000,00 100,00% 16.104.000,00

Penyelenggaraan Musyarawah Desa Terselenggaranya Musyawarah


1 4 02 lainnya Desa Non Reguler 6 Kali 54.555.000,00 2 Kali 16.557.000,00 33,33% 16.557.000,00

1 4 03 Penyusunan RKP Desa Dokumen Perencanaan Desa 1 Paket 33.297.000,00 1 Paket 18.307.500,00 100,00% 18.307.500,00

1 4 04 Penyusunan LPJ APBDES dan Dokumen Keuangan Desa 2 Paket 3.150.000,00 2 Paket 1.826.250,00 100,00% 1.826.250,00
APBDES

Penyusunan Laporan Kepala


1 4 07 Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Laporan Penyelenggaraan 1 Paket 1.575.000,00 1 Paket 245.000,00 100,00% 245.000,00
Desa Pemerintahan Desa

Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Terselenggaranya Dukungan


1 4 10 BPD Pemilihan BPD 1 Paket 18.571.500,00 1 Paket 13.363.250,00 100,00% 13.363.250,00

2 Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.380.801.850,00 1.289.191.075,00

2 1 Pendidikan 15.092.000,00 9.933.000,00

2 1 02 Pengadaan Fasilitas Kesehatan TK. Dukungan Penyelenggaraan PAUD 12 Paket 15.092.000,00 12 Paket 9.933.000,00 100,00% 9.933.000,00
Raksa Kumara non Milik Desa
OUTPUT SUMBER DANA
RENCANA REALISASI Dana Desa (Rp) Alokasi Dana Desa (Rp) Lain-Lain (Rp) Bentuk Lain (Rp)
KODE
URAIAN NAMA OUTPUT
REKENING
Volume Satuan Anggaran Volume Satuan Anggaran (Rp) Capaian
(Rp) (%)

2 2 Kesehatan 550.593.900,00 516.307.700,00

2 2 02 Posyandu Terselenggaranya Posyandu 12 Paket 398.417.000,00 12 Paket 389.674.000,00 100,00% 129.700.000,00 259.974.000,00

Terselenggaranya Posyandu
2 2 02 Posyandu Remaja 12 Paket 42.464.800,00 12 Paket 40.515.800,00 100,00% 40.515.800,00
Remaja

2 2 03 Peningkatan Kapasitas Kader Jumlah Peserta Penyuluhan dan 75 Orang 9.867.500,00 75 Orang 8.430.000,00 100,00% 8.430.000,00
Posyandu Pelatihan Bidang Kesehatan

2 2 03 Peningkatan Kapasitas Kader Jumlah Peserta Penyuluhan dan 9 Orang 2.100.500,00 9 Orang 1.726.000,00 100,00% 1.726.000,00
Posyandu Remaja Pelatihan Bidang Kesehatan

Pencegahan dan Penanganan


2 2 04 Desa Aman Covid 12 Paket 40.736.250,00 12 Paket 31.100.000,00 100,00% 31.100.000,00
Pandemi Covid 19

Pengadaan Sarana/Prasarana
2 2 09 Posyandu Peralatan Kesehatan Posyandu 25 Unit 19.220.300,00 25 Unit 16.559.000,00 100,00% 16.559.000,00

2 2 91 Pelaksanaan Fogging Focus Pelaksanaan Foging Fokus 10 Kali 10.950.000,00 3 Kali 3.069.700,00 30,00% 3.069.700,00

2 2 93 Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat Penyelenggaraan Rumah Desa 13 Kali 26.837.550,00 13 Kali 25.233.200,00 100,00% 25.233.200,00
(RDS) Sehat

Pekerjaan Umum dan Penataan


2 3 165.929.250,00 155.820.850,00
Ruang

2 3 02 Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Jalan Lingkungan / 19,69 m2 10.710.000,00 19,69 m2 5.330.500,00 100,00% 4.590.500,00 740.000,00
Lingkungan/Gang Gang

2 3 15 Perbaikan Dinding dan Ventilasi Rehabilitas Balai Kemasyarakatan 1 Unit 54.685.000,00 1 Unit 52.067.000,00 100,00% 52.067.000,00
Banjar Suci

2 3 15 Rehabilitasi Kori Apit Surang dan Rehabilitas Balai Kemasyarakatan 1 Unit 100.534.250,00 1 Unit 98.423.350,00 100,00% 98.423.350,00
Pagar Banjar Titih Kelod

2 4 Kawasan Permukiman 640.936.700,00 598.939.525,00

Lain-lain Kegiatan Sub Bidang


2 4 90 Operasional dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat dan Kawasan 12 Paket 555.473.200,00 12 Paket 522.565.775,00 100,00% 522.565.775,00
Fasilitas Pengelolaan Sampah Permukiman

Lain-lain Kegiatan Sub Bidang


2 4 90 Kegiatan Bank Sampah Perumahan Rakyat dan Kawasan 12 Paket 85.463.500,00 12 Paket 76.373.750,00 100,00% 76.373.750,00
Permukiman

2 5 Kehutanan dan Lingkungan Hidup 8.250.000,00 8.190.000,00


OUTPUT SUMBER DANA
RENCANA REALISASI Dana Desa (Rp) Alokasi Dana Desa (Rp) Lain-Lain (Rp) Bentuk Lain (Rp)
KODE
URAIAN NAMA OUTPUT
REKENING
Volume Satuan Anggaran Volume Satuan Anggaran (Rp) Capaian
(Rp) (%)

2 5 99 Jumat Bersih Lain-lain Sub Bidang Kehutanan 11 Paket 8.250.000,00 11 Paket 8.190.000,00 100,00% 8.190.000,00
dan Lingkungan Hidup

3 Pembinaan Kemasyarakatan Desa 601.385.875,00 560.324.250,00

Ketenteraman, Ketertiban Umum,


3 1 308.586.000,00 297.419.250,00
dan Pelindungan Masyarakat

3 1 01 Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Penyelenggaraan Pos Keamanan 12 Paket 284.911.000,00 12 Paket 282.035.000,00 100,00% 216.950.000,00 65.085.000,00
Desa

Penyelenggaraan Pos Keamanan


3 1 01 Patroli Dialogis 3 Paket 23.675.000,00 2 Paket 15.384.250,00 66,67% 15.384.250,00
Desa

3 2 Kebudayaan dan Keagamaan 209.598.500,00 188.597.500,00

3 2 02 Pembinaan dan Lomba Dalam Jumlah Frekuensi Pengiriman 1 Kali 30.501.600,00 1 Kali 23.462.600,00 100,00% 23.462.600,00
Rangka Bulan Bahasa Bali Grup Kesenian dan Kebudayaan

Jumlah Frekuensi
3 2 03 Penyelenggaraan Bulan Bung Karno Penyelenggaraan Festival 1 Kali 22.733.500,00 1 Kali 17.798.000,00 100,00% 17.798.000,00
Kesenian, Adat / Kebudayaan

Penunjang Oprasional dan


3 2 94 Bantuan Piodalan Banjar Adat 5 Paket 50.000.000,00 5 Paket 50.000.000,00 100,00% 50.000.000,00
kegiatan Desa Adat (BKK Kota)

Bhakti Penganyar ke Pura Besakih


3 2 99 Kegiatan Bhakti Penganyar 2 Paket 68.250.000,00 2 Paket 67.125.000,00 100,00% 67.125.000,00
dan Pura Semeru

3 2 99 Kelompok Belajar Kelompok Belajar Bahasa Bali 5 Paket 38.113.400,00 5 Paket 30.211.900,00 100,00% 30.211.900,00

3 3 Kepemudaan dan Olah Raga 50.000.000,00 50.000.000,00

Penunjang kegiatan ekonomi


3 3 90 Penunjang kegiatan Ekonomi kreatif kreatif untuk Sekeha Teruna (BKK 5 Paket 50.000.000,00 5 Paket 50.000.000,00 100,00% 50.000.000,00
untuk Sekeha Teruna Kota)

3 4 Kelembagaan Masyarakat 33.201.375,00 24.307.500,00

3 4 03 Penyegaran Kader PKK Desa Terselenggaranya Pembinaan PKK 3 Paket 7.036.500,00 2 Paket 5.785.500,00 66,67% 5.785.500,00

3 4 03 Pelatihan "Si Cantik PKK" Terselenggaranya Pembinaan PKK 1 Paket 21.867.375,00 1 Paket 15.260.000,00 100,00% 15.260.000,00

Terselenggaranya Pembinaan
3 4 91 Pertemuan Rutin WHDI WHDI 3 Kali 4.297.500,00 2 Kali 3.262.000,00 66,67% 3.262.000,00
OUTPUT SUMBER DANA
RENCANA REALISASI Dana Desa (Rp) Alokasi Dana Desa (Rp) Lain-Lain (Rp) Bentuk Lain (Rp)
KODE
URAIAN NAMA OUTPUT
REKENING
Volume Satuan Anggaran Volume Satuan Anggaran (Rp) Capaian
(Rp) (%)
4 Pemberdayaan Masyarakat Desa 282.076.150,00 192.004.000,00

4 2 Pertanian dan Peternakan 169.887.650,00 109.908.000,00

4 2 03 Penguatan Ketahanan Pangan dan Penguatan Ketahanan Pangan dan 1 Paket 169.887.650,00 1 Paket 109.908.000,00 100,00% 97.408.000,00 12.500.000,00
Nabati Tingkat Desa Nabati Tingkat Desa

Peningkatan Kapasitas Aparatur


4 3 37.903.500,00 31.686.000,00
Desa

Peningkatan Kapasitas Perangkat Jumlah Peserta Peningkatan


4 3 02 Desa dan Staff Kapasitas Perangkat Desa 23 Orang 30.598.500,00 23 Paket 28.597.000,00 100,00% 28.597.000,00

Jumlah Peserta Peningkatan


4 3 03 Peningkatan Kapasitas BPD Kapasitas BPD 1 Paket 2.362.500,00 0 Paket 0,00 0,00% 0,00

Lain - Lain Kegiatan Sub Bidang


4 3 99 Bimtek PKPKD, PPKD dan TPK Peningkatan Kapasitas Apratur 1 Paket 4.942.500,00 1 Paket 3.089.000,00 100,00% 3.089.000,00
Desa

Pemberdayaan Perempuan,
4 4 62.267.500,00 42.877.500,00
Perlindungan Anak dan Keluarga

Lain - Lain Kegiatan Sub Bidang


4 4 99 Pemanfaatan Waktu Luang (Pawang) Pemberdayaan 1 Paket 62.267.500,00 1 Paket 42.877.500,00 100,00% 42.877.500,00
Bagi Anak Perempuan,Perlindungan Anak

Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan


4 5 12.017.500,00 7.532.500,00
Menengah (UMKM)

Pelatihan Kewirausahaan dan


4 5 90 Pelatihan Membuat ECO-ENZYME Leadership 1 Kali 12.017.500,00 1 Kali 7.532.500,00 100,00% 7.532.500,00

Penanggulangan Bencana, Keadaan


5 378.294.850,63 378.000.000,00
Darurat dan Mendesak Desa

5 1 Penanggulangan Bencana 10.500,00 0,00

Sarana Prasarana Tanggap


5 1 00 Penanggulangan Bencana Darurat Bencana 1 Paket 10.500,00 0 Paket 0,00 0,00% 0,00

5 2 Keadaan Darurat 284.350,63 0,00

Perlengkapan Kesehatan Tanggap


5 2 00 Keadaan Darurat Darurat Bencana 1 Paket 284.350,63 0 Paket 0,00 0,00% 0,00 0,00
OUTPUT SUMBER DANA
RENCANA REALISASI Dana Desa (Rp) Alokasi Dana Desa (Rp) Lain-Lain (Rp) Bentuk Lain (Rp)
KODE
URAIAN NAMA OUTPUT
REKENING
Volume Satuan Anggaran Volume Satuan Anggaran (Rp) Capaian
(Rp) (%)
5 3 Keadaan Mendesak 378.000.000,00 378.000.000,00

5 3 00 Keadaan Darurat Bantuan Langsung Tunai (BLT) 105 KK 378.000.000,00 105 KK 378.000.000,00 100,00% 378.000.000,00

JUMLAH 5.013.927.349,95 4.479.014.422,74

Dauh Puri Kangin, 27 Februari 2023


Perbekel

(Ni Ketut Anggreni Wati)


LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA DAUH PURI KANGIN
TAHUN ANGGARAN 2022
Realisasi s.d 31/12/2022

ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

4. PENDAPATAN

4.1. Pendapatan Asli Desa 249.840.000,00 223.845.000,00 25.995.000,00


4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 249.840.000,00 223.845.000,00 25.995.000,00

4.2. Pendapatan Transfer 4.314.069.685,00 4.309.553.509,00 4.516.176,00


4.2.1. Dana Desa 778.689.000,00 778.689.000,00 0,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 1.632.593.400,00 1.632.593.400,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.784.787.285,00 1.780.271.109,00 4.516.176,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

4.3. Pendapatan Lain-lain 20.000.000,00 57.418.359,36 (37.418.359,36)


4.3.6. Bunga Bank 20.000.000,00 57.418.359,36 (37.418.359,36)
JUMLAH PENDAPATAN 4.583.909.685,00 4.590.816.868,36 (6.907.183,36)

5. BELANJA

5.1. Belanja Pegawai 1.383.142.416,32 1.279.125.506,74 104.016.909,58


5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 177.920.000,00 177.920.000,00 0,00
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 764.763.824,00 764.763.824,00 0,00
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 30.258.592,32 25.041.682,74 5.216.909,58
5.1.4. Tunjangan BPD 410.200.000,00 311.400.000,00 98.800.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.182.740.083,00 2.760.138.916,00 422.601.167,00


5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 938.474.525,00 755.521.580,00 182.952.945,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.354.613.008,00 1.261.144.457,00 93.468.551,00
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00 15.556.100,00 4.443.900,00
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 184.950.000,00 164.375.000,00 20.575.000,00
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 91.842.000,00 50.626.383,00 41.215.617,00
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 152.291.000,00 125.029.796,00 27.261.204,00
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada 440.569.550,00 387.885.600,00 52.683.950,00

5.3. Belanja Modal 69.750.000,00 61.750.000,00 8.000.000,00


5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ala 69.750.000,00 61.750.000,00 8.000.000,00

5.4. Belanja Tidak Terduga 378.294.850,63 378.000.000,00 294.850,63


5.4.1. Belanja Tidak Terduga 378.294.850,63 378.000.000,00 294.850,63
JUMLAH BELANJA 5.013.927.349,95 4.479.014.422,74 534.912.927,21

SURPLUS / (DEFISIT) (430.017.664,95) 111.802.445,62 (541.820.110,57)

6. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 3.510.017.664,95 3.510.017.664,95 0,00


6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 3.510.017.664,95 3.510.017.664,95 0,00

6.2. Pengeluaran Pembiayaan 3.080.000.000,00 180.000.000,00 2.900.000.000,00


6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 2.900.000.000,00 0,00 2.900.000.000,00

Printed by Siskeudes 16/01/2023 05:50:15 Halaman 1


ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)
KODE REK URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 430.017.664,95 3.330.017.664,95 (2.900.000.000,00)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 3.441.820.110,57 (3.441.820.110,57)

Denpasar, 16 January 2023


Perbekel Desa Dauh Puri Kangin

Ni Ketut Anggreni Wati

Printed by Siskeudes 16/01/2023 05:50:15 Halaman 2


LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA DAUH PURI KANGIN
TAHUN ANGGARAN 2022
Realisasi s.d 31/12/2022

ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN

4.1. Pendapatan Asli Desa 249.840.000,00 223.845.000,00 25.995.000,00

4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 249.840.000,00 223.845.000,00 25.995.000,00

4.1.4.01. Hasil Pungutan Desa 249.840.000,00 223.845.000,00 25.995.000,00

4.1.4.09. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00

4.2. Pendapatan Transfer 4.314.069.685,00 4.309.553.509,00 4.516.176,00

4.2.1. Dana Desa 778.689.000,00 778.689.000,00 0,00

4.2.1.01. Dana Desa 778.689.000,00 778.689.000,00 0,00

4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 1.632.593.400,00 1.632.593.400,00 0,00

4.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 1.632.593.400,00 1.632.593.400,00 0,00

4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.784.787.285,00 1.780.271.109,00 4.516.176,00

4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 1.784.787.285,00 1.780.271.109,00 4.516.176,00

4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00

4.2.4.01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00

4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

4.2.5.01. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

4.3. Pendapatan Lain-lain 20.000.000,00 57.418.359,36 37.418.359,36

4.3.6. Bunga Bank 20.000.000,00 57.418.359,36 37.418.359,36

4.3.6.01. Bunga Bank 20.000.000,00 57.418.359,36 (37.418.359,36)

JUMLAH PENDAPATAN 4.583.909.685,00 4.590.816.868,36 6.907.183,36

5. BELANJA

1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES 2.371.368.624,32 2.059.495.097,74 311.873.526,58

1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan 2.096.197.624,32 1.893.761.097,74 202.436.526,58

1.1.1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 159.920.000,00 159.920.000,00 0,00


Kepala Desa

1.1.1 5.1. Belanja Pegawai 159.920.000,00 159.920.000,00 0,00

1.1.1 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 159.920.000,00 159.920.000,00 0,00

1.1.1 5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 47.520.000,00 47.520.000,00 0,00

1.1.1 5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa 104.400.000,00 104.400.000,00 0,00

1.1.1 5.1.1.99. Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00

1.1.2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 764.763.824,00 764.763.824,00 0,00


Perangkat Desa

1.1.2 5.1. Belanja Pegawai 764.763.824,00 764.763.824,00 0,00

1.1.2 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D 764.763.824,00 764.763.824,00 0,00

1.1.2 5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 346.363.824,00 346.363.824,00 0,00

Printed by Siskeudes 16/01/2023 05:52:13 Halaman 1


Realisasi s.d 31/12/2022

ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

1.1.2 5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00

1.1.2 5.1.2.99. Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah 58.400.000,00 58.400.000,00 0,00

1.1.3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa 30.258.592,32 25.041.682,74 5.216.909,58
dan Perangkat Desa

1.1.3 5.1. Belanja Pegawai 30.258.592,32 25.041.682,74 5.216.909,58

1.1.3 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat De 30.258.592,32 25.041.682,74 5.216.909,58

1.1.3 5.1.3.01. Jaminan Kesehatan Kepala Desa 480.000,00 0,00 480.000,00

1.1.3 5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 4.036.176,00 0,00 4.036.176,00

1.1.3 5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 2.736.000,00 2.736.000,00 0,00

1.1.3 5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 23.006.416,32 22.305.682,74 700.733,58

1.1.4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, 379.581.200,00 296.264.309,00 83.316.891,00


Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan

1.1.4 5.2. Belanja Barang dan Jasa 379.581.200,00 296.264.309,00 83.316.891,00

1.1.4 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 159.581.200,00 125.512.730,00 34.068.470,00

1.1.4 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 15.799.300,00 13.943.500,00 1.855.800,00

1.1.4 5.2.1.02. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 1.170.000,00 1.144.000,00 26.000,00

1.1.4 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B 4.384.050,00 3.120.250,00 1.263.800,00

1.1.4 5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabu 15.800.000,00 9.254.480,00 6.545.520,00

1.1.4 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 29.065.350,00 23.279.000,00 5.786.350,00

1.1.4 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 8.800.000,00 6.940.000,00 1.860.000,00

1.1.4 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 12.600.000,00 7.205.000,00 5.395.000,00

1.1.4 5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 17.250.000,00 13.800.000,00 3.450.000,00

1.1.4 5.2.1.90. Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci 54.712.500,00 46.826.500,00 7.886.000,00

1.1.4 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 91.200.000,00 91.200.000,00 0,00

1.1.4 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00

1.1.4 5.2.2.06. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00

1.1.4 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00 15.556.100,00 4.443.900,00

1.1.4 5.2.3.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 20.000.000,00 15.556.100,00 4.443.900,00

1.1.4 5.2.4. Belanja Jasa Sewa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00

1.1.4 5.2.4.99. Belanja Jasa Sewa Lainnya 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00

1.1.4 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 79.050.000,00 48.174.383,00 30.875.617,00

1.1.4 5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 42.000.000,00 29.199.964,00 12.800.036,00

1.1.4 5.2.5.02. Belanja Jasa Langganan Air Bersih 3.600.000,00 2.305.010,00 1.294.990,00

1.1.4 5.2.5.03. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar 3.000.000,00 2.400.000,00 600.000,00

1.1.4 5.2.5.04. Belanja Jasa Langganan Telepon 18.000.000,00 6.329.380,00 11.670.620,00

1.1.4 5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 7.450.000,00 5.440.029,00 2.009.971,00

1.1.4 5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran lainnya 5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1.1.4 5.2.6. Belanja Pemeliharaan 26.150.000,00 12.221.096,00 13.928.904,00

1.1.4 5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 6.250.000,00 6.096.096,00 153.904,00

Printed by Siskeudes 16/01/2023 05:52:13 Halaman 2


Realisasi s.d 31/12/2022

ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

1.1.4 5.2.6.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan 19.900.000,00 6.125.000,00 13.775.000,00

1.1.5 Penyediaan Tunjangan BPD 410.200.000,00 311.400.000,00 98.800.000,00

1.1.5 5.1. Belanja Pegawai 410.200.000,00 311.400.000,00 98.800.000,00

1.1.5 5.1.4. Tunjangan BPD 410.200.000,00 311.400.000,00 98.800.000,00

1.1.5 5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 351.600.000,00 272.400.000,00 79.200.000,00

1.1.5 5.1.4.99. Penerimaan Lain-Lain BPD yang Sah 58.600.000,00 39.000.000,00 19.600.000,00

1.1.6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan 30.686.000,00 18.386.200,00 12.299.800,00
Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian

1.1.6 5.2. Belanja Barang dan Jasa 30.686.000,00 18.386.200,00 12.299.800,00

1.1.6 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 30.686.000,00 18.386.200,00 12.299.800,00

1.1.6 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 5.851.000,00 3.902.700,00 1.948.300,00

1.1.6 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 4.285.000,00 2.573.500,00 1.711.500,00

1.1.6 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 13.800.000,00 5.250.000,00 8.550.000,00

1.1.6 5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 6.750.000,00 6.660.000,00 90.000,00

1.1.91 Penyediaan Penghasilan Staff Desa 302.716.008,00 299.913.082,00 2.802.926,00

1.1.91 5.2. Belanja Barang dan Jasa 302.716.008,00 299.913.082,00 2.802.926,00

1.1.91 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 302.716.008,00 299.913.082,00 2.802.926,00

1.1.91 5.2.2.07. Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD 33.635.112,00 33.635.112,00 0,00

1.1.91 5.2.2.90. Belanja Penghasilan Staf 269.080.896,00 266.277.970,00 2.802.926,00

1.1.95 Administrasi Bank 72.000,00 72.000,00 0,00

1.1.95 5.2. Belanja Barang dan Jasa 72.000,00 72.000,00 0,00

1.1.95 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 72.000,00 72.000,00 0,00

1.1.95 5.2.5.90. Belanja Biaya Admin Bank 72.000,00 72.000,00 0,00

1.1.96 Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00


Provinsi Bali

1.1.96 5.1. Belanja Pegawai 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00

1.1.96 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00

1.1.96 5.1.1.99. Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00

1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 74.750.000,00 61.910.000,00 12.840.000,00

1.2.1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) 69.750.000,00 61.750.000,00 8.000.000,00


Perkantoran/Pemerintahan

1.2.1 5.3. Belanja Modal 69.750.000,00 61.750.000,00 8.000.000,00

1.2.1 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan 69.750.000,00 61.750.000,00 8.000.000,00

1.2.1 5.3.2.01. Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana 750.000,00 0,00 750.000,00

1.2.1 5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer 69.000.000,00 61.750.000,00 7.250.000,00

1.2.2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 5.000.000,00 160.000,00 4.840.000,00

1.2.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 160.000,00 4.840.000,00

1.2.2 5.2.6. Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 160.000,00 4.840.000,00

Printed by Siskeudes 16/01/2023 05:52:13 Halaman 3


Realisasi s.d 31/12/2022

ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

1.2.2 5.2.6.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan 5.000.000,00 160.000,00 4.840.000,00

1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, 29.635.000,00 22.635.000,00 7.000.000,00


1.3.2 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil 2.275.000,00 0,00 2.275.000,00
Desa (Dipilih)

1.3.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.275.000,00 0,00 2.275.000,00

1.3.2 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 275.000,00 0,00 275.000,00

1.3.2 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 275.000,00 0,00 275.000,00

1.3.2 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

1.3.2 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

1.3.90 Pendataan Administrasi Penduduk Non 27.360.000,00 22.635.000,00 4.725.000,00


Permanen/Pendatang

1.3.90 5.2. Belanja Barang dan Jasa 27.360.000,00 22.635.000,00 4.725.000,00

1.3.90 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 6.860.000,00 6.835.000,00 25.000,00

1.3.90 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 275.000,00 250.000,00 25.000,00

1.3.90 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00

1.3.90 5.2.1.90. Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci 435.000,00 435.000,00 0,00

1.3.90 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa 20.500.000,00 15.800.000,00 4.700.000,00

1.3.90 5.2.7.91. Belanja Uang Saku 20.500.000,00 15.800.000,00 4.700.000,00

1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 170.786.000,00 81.189.000,00 89.597.000,00


1.4.1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan 59.637.500,00 30.890.000,00 28.747.500,00
Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)

1.4.1 5.2. Belanja Barang dan Jasa 59.637.500,00 30.890.000,00 28.747.500,00

1.4.1 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 28.387.500,00 13.590.000,00 14.797.500,00

1.4.1 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 11.000.000,00 3.630.000,00 7.370.000,00

1.4.1 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B 2.000.000,00 860.000,00 1.140.000,00

1.4.1 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2.750.000,00 1.887.500,00 862.500,00

1.4.1 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 10.050.000,00 5.625.000,00 4.425.000,00

1.4.1 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 1.500.000,00 500.000,00 1.000.000,00

1.4.1 5.2.1.90. Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci 1.087.500,00 1.087.500,00 0,00

1.4.1 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00

1.4.1 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00

1.4.1 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa 25.000.000,00 11.050.000,00 13.950.000,00

1.4.1 5.2.7.91. Belanja Uang Saku 25.000.000,00 11.050.000,00 13.950.000,00

1.4.2 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya 54.555.000,00 16.557.000,00 37.998.000,00


(Musdus, rembug desa Non Reguler)

1.4.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa 54.555.000,00 16.557.000,00 37.998.000,00

1.4.2 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 28.455.000,00 7.307.000,00 21.148.000,00

1.4.2 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 6.600.000,00 2.145.000,00 4.455.000,00

1.4.2 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B 2.400.000,00 570.000,00 1.830.000,00

1.4.2 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 8.250.000,00 939.500,00 7.310.500,00

1.4.2 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 8.100.000,00 2.700.000,00 5.400.000,00

Printed by Siskeudes 16/01/2023 05:52:13 Halaman 4


Realisasi s.d 31/12/2022

ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

1.4.2 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 1.800.000,00 300.000,00 1.500.000,00

1.4.2 5.2.1.90. Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci 1.305.000,00 652.500,00 652.500,00

1.4.2 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 11.100.000,00 3.500.000,00 7.600.000,00

1.4.2 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 11.100.000,00 3.500.000,00 7.600.000,00

1.4.2 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa 15.000.000,00 5.750.000,00 9.250.000,00

1.4.2 5.2.7.91. Belanja Uang Saku 15.000.000,00 5.750.000,00 9.250.000,00

1.4.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa 33.297.000,00 18.307.500,00 14.989.500,00


(RPJMDesa/RKPDesa dll)

1.4.3 5.2. Belanja Barang dan Jasa 33.297.000,00 18.307.500,00 14.989.500,00

1.4.3 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 6.597.000,00 2.257.500,00 4.339.500,00

1.4.3 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 352.000,00 198.000,00 154.000,00

1.4.3 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.475.000,00 137.000,00 1.338.000,00

1.4.3 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.185.000,00 1.605.000,00 2.580.000,00

1.4.3 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 150.000,00 100.000,00 50.000,00

1.4.3 5.2.1.90. Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci 435.000,00 217.500,00 217.500,00

1.4.3 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 26.700.000,00 16.050.000,00 10.650.000,00

1.4.3 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata 25.500.000,00 15.450.000,00 10.050.000,00

1.4.3 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko 1.200.000,00 600.000,00 600.000,00

1.4.4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, 3.150.000,00 1.826.250,00 1.323.750,00


APBDes Perubahan, LPJ dll)

1.4.4 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00 1.826.250,00 1.323.750,00

1.4.4 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.150.000,00 1.826.250,00 1.323.750,00

1.4.4 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 3.150.000,00 1.826.250,00 1.323.750,00

1.4.7 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan 1.575.000,00 245.000,00 1.330.000,00
Informasi Kepada Masyarakat

1.4.7 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.575.000,00 245.000,00 1.330.000,00

1.4.7 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.575.000,00 245.000,00 1.330.000,00

1.4.7 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.575.000,00 245.000,00 1.330.000,00

1.4.10 Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, 18.571.500,00 13.363.250,00 5.208.250,00


Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa,

1.4.10 5.2. Belanja Barang dan Jasa 18.571.500,00 13.363.250,00 5.208.250,00

1.4.10 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 11.221.500,00 6.013.250,00 5.208.250,00

1.4.10 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 444.000,00 0,00 444.000,00

1.4.10 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.575.000,00 830.750,00 744.250,00

1.4.10 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 8.550.000,00 4.890.000,00 3.660.000,00

1.4.10 5.2.1.90. Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci 652.500,00 292.500,00 360.000,00

1.4.10 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00

1.4.10 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.380.801.850,00 1.289.191.075,00 91.610.775,00

2.1 Sub Bidang Pendidikan 15.092.000,00 9.933.000,00 5.159.000,00

Printed by Siskeudes 16/01/2023 05:52:13 Halaman 5


Realisasi s.d 31/12/2022

ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

2.1.2 Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana 15.092.000,00 9.933.000,00 5.159.000,00


PAUD dst)

2.1.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.092.000,00 9.933.000,00 5.159.000,00

2.1.2 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 11.592.000,00 6.683.000,00 4.909.000,00

2.1.2 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.180.000,00 2.220.000,00 960.000,00

2.1.2 5.2.1.91. Belanja Alat Kesehatan 8.412.000,00 4.463.000,00 3.949.000,00

2.1.2 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa 3.500.000,00 3.250.000,00 250.000,00

2.1.2 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k 3.500.000,00 3.250.000,00 250.000,00

2.2 Sub Bidang Kesehatan 550.593.900,00 516.307.700,00 34.286.200,00


2.2.2 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls 440.881.800,00 430.189.800,00 10.692.000,00
Bumil, Lamsia, Insentif)

2.2.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa 440.881.800,00 430.189.800,00 10.692.000,00

2.2.2 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 288.181.800,00 277.489.800,00 10.692.000,00

2.2.2 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 2.902.800,00 2.369.800,00 533.000,00

2.2.2 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 15.900.000,00 12.650.000,00 3.250.000,00

2.2.2 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 221.580.000,00 216.360.000,00 5.220.000,00

2.2.2 5.2.1.91. Belanja Alat Kesehatan 47.799.000,00 46.110.000,00 1.689.000,00

2.2.2 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 152.700.000,00 152.700.000,00 0,00

2.2.2 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

2.2.2 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des 151.200.000,00 151.200.000,00 0,00

2.2.3 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan 11.968.000,00 10.156.000,00 1.812.000,00


(Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)

2.2.3 5.2. Belanja Barang dan Jasa 11.968.000,00 10.156.000,00 1.812.000,00

2.2.3 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 4.768.000,00 3.656.000,00 1.112.000,00

2.2.3 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.848.000,00 1.386.000,00 462.000,00

2.2.3 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 550.000,00 0,00 550.000,00

2.2.3 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.635.000,00 1.635.000,00 0,00

2.2.3 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 300.000,00 200.000,00 100.000,00

2.2.3 5.2.1.90. Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci 435.000,00 435.000,00 0,00

2.2.3 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

2.2.3 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

2.2.3 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa 4.200.000,00 3.500.000,00 700.000,00

2.2.3 5.2.7.91. Belanja Uang Saku 4.200.000,00 3.500.000,00 700.000,00

2.2.4 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 40.736.250,00 31.100.000,00 9.636.250,00

2.2.4 5.2. Belanja Barang dan Jasa 40.736.250,00 31.100.000,00 9.636.250,00

2.2.4 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 39.986.250,00 30.350.000,00 9.636.250,00

2.2.4 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.771.250,00 0,00 1.771.250,00

2.2.4 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

2.2.4 5.2.1.10. Belanja Bahan Obat-obatan 2.340.000,00 0,00 2.340.000,00

2.2.4 5.2.1.91. Belanja Alat Kesehatan 34.375.000,00 30.350.000,00 4.025.000,00

Printed by Siskeudes 16/01/2023 05:52:13 Halaman 6


Realisasi s.d 31/12/2022

ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

2.2.4 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 750.000,00 750.000,00 0,00

2.2.4 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata 750.000,00 750.000,00 0,00

2.2.9 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad 19.220.300,00 16.559.000,00 2.661.300,00


aan Sarana/Prasarana

2.2.9 5.2. Belanja Barang dan Jasa 19.220.300,00 16.559.000,00 2.661.300,00

2.2.9 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 0,00 0,00 0,00

2.2.9 5.2.1.91. Belanja Alat Kesehatan 0,00 0,00 0,00

2.2.9 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 750.000,00 750.000,00 0,00

2.2.9 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata 750.000,00 750.000,00 0,00

2.2.9 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa 18.470.300,00 15.809.000,00 2.661.300,00

2.2.9 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k 18.470.300,00 15.809.000,00 2.661.300,00

2.2.91 Pelaksanaan Fogging Fokus 10.950.000,00 3.069.700,00 7.880.300,00

2.2.91 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.950.000,00 3.069.700,00 7.880.300,00

2.2.91 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 5.450.000,00 1.819.700,00 3.630.300,00

2.2.91 5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabu 2.500.000,00 569.700,00 1.930.300,00

2.2.91 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 450.000,00 0,00 450.000,00

2.2.91 5.2.1.10. Belanja Bahan Obat-obatan 2.500.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00

2.2.91 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 3.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00

2.2.91 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 3.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00

2.2.91 5.2.6. Belanja Pemeliharaan 2.500.000,00 250.000,00 2.250.000,00

2.2.91 5.2.6.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan 2.500.000,00 250.000,00 2.250.000,00

2.2.93 Penyelenggaraan Rumah Desa Sehat 26.837.550,00 25.233.200,00 1.604.350,00

2.2.93 5.2. Belanja Barang dan Jasa 26.837.550,00 25.233.200,00 1.604.350,00

2.2.93 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 5.237.550,00 3.633.200,00 1.604.350,00

2.2.93 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 820.050,00 715.700,00 104.350,00

2.2.93 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.450.000,00 1.950.000,00 1.500.000,00

2.2.93 5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 750.000,00 750.000,00 0,00

2.2.93 5.2.1.90. Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci 217.500,00 217.500,00 0,00

2.2.93 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00

2.2.93 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00

2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 165.929.250,00 155.820.850,00 10.108.400,00

2.3.2 Pemeliharaan Jalan Lingkungan 10.710.000,00 5.330.500,00 5.379.500,00


Pemukiman/Gang

2.3.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.710.000,00 5.330.500,00 5.379.500,00

2.3.2 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 5.769.000,00 3.178.000,00 2.591.000,00

2.3.2 5.2.2.91. Belanja Jasa Upah PKTD 5.769.000,00 3.178.000,00 2.591.000,00

2.3.2 5.2.6. Belanja Pemeliharaan 4.941.000,00 2.152.500,00 2.788.500,00

2.3.2 5.2.6.05. Belanja Pemeliharaan Jalan 4.941.000,00 2.152.500,00 2.788.500,00

Printed by Siskeudes 16/01/2023 05:52:14 Halaman 7


Realisasi s.d 31/12/2022

ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

2.3.15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai 155.219.250,00 150.490.350,00 4.728.900,00


Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)

2.3.15 5.2. Belanja Barang dan Jasa 155.219.250,00 150.490.350,00 4.728.900,00

2.3.15 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 3.020.000,00 3.020.000,00 0,00

2.3.15 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata 3.020.000,00 3.020.000,00 0,00

2.3.15 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa 152.199.250,00 147.470.350,00 4.728.900,00

2.3.15 5.2.7.03. Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kep 152.199.250,00 147.470.350,00 4.728.900,00

2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 640.936.700,00 598.939.525,00 41.997.175,00


2.4.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan 640.936.700,00 598.939.525,00 41.997.175,00
Rakyat dan Kawasan Pemukiman

2.4.99 5.2. Belanja Barang dan Jasa 640.936.700,00 598.939.525,00 41.997.175,00

2.4.99 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 86.378.700,00 76.068.700,00 10.310.000,00

2.4.99 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 2.716.700,00 2.128.700,00 588.000,00

2.4.99 5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B 11.748.000,00 10.208.000,00 1.540.000,00

2.4.99 5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabu 42.000.000,00 38.300.000,00 3.700.000,00

2.4.99 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 17.650.000,00 15.205.000,00 2.445.000,00

2.4.99 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 5.505.000,00 4.395.000,00 1.110.000,00

2.4.99 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 975.000,00 400.000,00 575.000,00

2.4.99 5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 5.784.000,00 5.432.000,00 352.000,00

2.4.99 5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 0,00 0,00

2.4.99 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 367.938.000,00 353.988.375,00 13.949.625,00

2.4.99 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko 3.600.000,00 2.400.000,00 1.200.000,00

2.4.99 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 364.338.000,00 351.588.375,00 12.749.625,00

2.4.99 5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0,00 0,00 0,00

2.4.99 5.2.4. Belanja Jasa Sewa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00

2.4.99 5.2.4.99. Belanja Jasa Sewa Lainnya 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00

2.4.99 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 12.720.000,00 2.380.000,00 10.340.000,00

2.4.99 5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran lainnya 12.720.000,00 2.380.000,00 10.340.000,00

2.4.99 5.2.6. Belanja Pemeliharaan 113.700.000,00 110.246.200,00 3.453.800,00

2.4.99 5.2.6.02. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 113.700.000,00 110.246.200,00 3.453.800,00

2.4.99 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa 56.600.000,00 52.656.250,00 3.943.750,00

2.4.99 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k 56.600.000,00 52.656.250,00 3.943.750,00

2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 8.250.000,00 8.190.000,00 60.000,00
2.5.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan 8.250.000,00 8.190.000,00 60.000,00
Lingkungan Hidup

2.5.99 5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00 8.190.000,00 60.000,00

2.5.99 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 8.250.000,00 8.190.000,00 60.000,00

2.5.99 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 8.250.000,00 8.190.000,00 60.000,00

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 601.385.875,00 560.324.250,00 41.061.625,00

3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan 308.586.000,00 297.419.250,00 11.166.750,00

Printed by Siskeudes 16/01/2023 05:52:14 Halaman 8


Realisasi s.d 31/12/2022

ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

3.1.1 Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan 308.586.000,00 297.419.250,00 11.166.750,00


Desa

3.1.1 5.2. Belanja Barang dan Jasa 308.586.000,00 297.419.250,00 11.166.750,00

3.1.1 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 71.586.000,00 69.519.250,00 2.066.750,00

3.1.1 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 211.000,00 0,00 211.000,00

3.1.1 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 275.000,00 144.250,00 130.750,00

3.1.1 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 71.100.000,00 69.375.000,00 1.725.000,00

3.1.1 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 237.000.000,00 227.900.000,00 9.100.000,00

3.1.1 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 237.000.000,00 227.900.000,00 9.100.000,00

3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 209.598.500,00 188.597.500,00 21.001.000,00


3.2.2 Pengiriman Kontingen Group Kesenian & 30.501.600,00 23.462.600,00 7.039.000,00
Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)

3.2.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa 30.501.600,00 23.462.600,00 7.039.000,00

3.2.2 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 6.301.600,00 5.412.600,00 889.000,00

3.2.2 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 478.600,00 310.100,00 168.500,00

3.2.2 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 825.500,00 450.000,00 375.500,00

3.2.2 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.625.000,00 2.580.000,00 45.000,00

3.2.2 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 300.000,00 100.000,00 200.000,00

3.2.2 5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00

3.2.2 5.2.1.90. Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci 472.500,00 472.500,00 0,00

3.2.2 5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 200.000,00 100.000,00 100.000,00

3.2.2 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00

3.2.2 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00

3.2.2 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 650.000,00 650.000,00 0,00

3.2.2 5.2.4. Belanja Jasa Sewa 5.500.000,00 1.900.000,00 3.600.000,00

3.2.2 5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 5.500.000,00 1.900.000,00 3.600.000,00

3.2.2 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa 13.400.000,00 10.850.000,00 2.550.000,00

3.2.2 5.2.7.90. Belanja Jasa Atlit dan Seniman Berprestasi 10.200.000,00 8.400.000,00 1.800.000,00

3.2.2 5.2.7.91. Belanja Uang Saku 3.200.000,00 2.450.000,00 750.000,00

3.2.3 Penyelenggaran Festival Kesenian, 22.733.500,00 17.798.000,00 4.935.500,00


Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya

3.2.3 5.2. Belanja Barang dan Jasa 22.733.500,00 17.798.000,00 4.935.500,00

3.2.3 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 4.133.500,00 3.598.000,00 535.500,00

3.2.3 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 708.000,00 525.000,00 183.000,00

3.2.3 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 825.500,00 723.000,00 102.500,00

3.2.3 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00

3.2.3 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 150.000,00 100.000,00 50.000,00

3.2.3 5.2.1.90. Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci 450.000,00 450.000,00 0,00

3.2.3 5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 200.000,00 0,00 200.000,00

3.2.3 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 16/01/2023 05:52:14 Halaman 9


Realisasi s.d 31/12/2022

ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

3.2.3 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00

3.2.3 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 650.000,00 650.000,00 0,00

3.2.3 5.2.4. Belanja Jasa Sewa 5.500.000,00 1.900.000,00 3.600.000,00

3.2.3 5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 5.500.000,00 1.900.000,00 3.600.000,00

3.2.3 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa 8.700.000,00 7.900.000,00 800.000,00

3.2.3 5.2.7.90. Belanja Jasa Atlit dan Seniman Berprestasi 6.450.000,00 5.700.000,00 750.000,00

3.2.3 5.2.7.91. Belanja Uang Saku 2.250.000,00 2.200.000,00 50.000,00

3.2.94 Penunjang Operasional dan kegiatan Desa Adat ( 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
BKK Kota )

3.2.94 5.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

3.2.94 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

3.2.94 5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyar 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

3.2.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan 106.363.400,00 97.336.900,00 9.026.500,00
Keagamaan

3.2.99 5.2. Belanja Barang dan Jasa 106.363.400,00 97.336.900,00 9.026.500,00

3.2.99 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 10.613.400,00 9.211.900,00 1.401.500,00

3.2.99 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 3.918.400,00 3.209.400,00 709.000,00

3.2.99 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.137.500,00 750.000,00 387.500,00

3.2.99 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 5.190.000,00 4.935.000,00 255.000,00

3.2.99 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 150.000,00 100.000,00 50.000,00

3.2.99 5.2.1.90. Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci 217.500,00 217.500,00 0,00

3.2.99 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

3.2.99 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

3.2.99 5.2.4. Belanja Jasa Sewa 68.750.000,00 67.625.000,00 1.125.000,00

3.2.99 5.2.4.99. Belanja Jasa Sewa Lainnya 68.750.000,00 67.625.000,00 1.125.000,00

3.2.99 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa 15.000.000,00 8.500.000,00 6.500.000,00

3.2.99 5.2.7.91. Belanja Uang Saku 15.000.000,00 8.500.000,00 6.500.000,00

3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

3.3.90 Penunjang kegiatan Ekonomi kreatif untuk 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00


Sekeha Teruna (BKK Kota)

3.3.90 5.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

3.3.90 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

3.3.90 5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyar 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 33.201.375,00 24.307.500,00 8.893.875,00

3.4.3 Pembinaan PKK 28.903.875,00 21.045.500,00 7.858.375,00

3.4.3 5.2. Belanja Barang dan Jasa 28.903.875,00 21.045.500,00 7.858.375,00

3.4.3 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 11.103.875,00 7.595.500,00 3.508.375,00

3.4.3 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 2.399.000,00 603.000,00 1.796.000,00

3.4.3 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 3.987.375,00 3.650.000,00 337.375,00

3.4.3 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.915.000,00 2.640.000,00 1.275.000,00

Printed by Siskeudes 16/01/2023 05:52:14 Halaman 10


Realisasi s.d 31/12/2022

ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

3.4.3 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 300.000,00 200.000,00 100.000,00

3.4.3 5.2.1.90. Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci 502.500,00 502.500,00 0,00

3.4.3 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 3.300.000,00 1.800.000,00 1.500.000,00

3.4.3 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko 3.300.000,00 1.800.000,00 1.500.000,00

3.4.3 5.2.4. Belanja Jasa Sewa 10.000.000,00 9.000.000,00 1.000.000,00

3.4.3 5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 10.000.000,00 9.000.000,00 1.000.000,00

3.4.3 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa 4.500.000,00 2.650.000,00 1.850.000,00

3.4.3 5.2.7.91. Belanja Uang Saku 4.500.000,00 2.650.000,00 1.850.000,00

3.4.91 Rapat Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan 4.297.500,00 3.262.000,00 1.035.500,00


Desa

3.4.91 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.297.500,00 3.262.000,00 1.035.500,00

3.4.91 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.397.500,00 2.362.000,00 1.035.500,00

3.4.91 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 645.000,00 529.500,00 115.500,00

3.4.91 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.485.000,00 1.485.000,00 0,00

3.4.91 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 150.000,00 100.000,00 50.000,00

3.4.91 5.2.1.90. Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci 247.500,00 247.500,00 0,00

3.4.91 5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 870.000,00 0,00 870.000,00

3.4.91 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 900.000,00 900.000,00 0,00

3.4.91 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko 900.000,00 900.000,00 0,00

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 282.076.150,00 192.004.000,00 90.072.150,00

4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 169.887.650,00 109.908.000,00 59.979.650,00


4.2.3 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa 169.887.650,00 109.908.000,00 59.979.650,00
(Lumbung Desa dll)

4.2.3 5.2. Belanja Barang dan Jasa 169.887.650,00 109.908.000,00 59.979.650,00

4.2.3 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 76.317.650,00 56.013.000,00 20.304.650,00

4.2.3 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 330.000,00 247.500,00 82.500,00

4.2.3 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 900.000,00 660.000,00 240.000,00

4.2.3 5.2.1.07. Belanja Bahan Material 12.212.650,00 9.830.000,00 2.382.650,00

4.2.3 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 150.000,00 100.000,00 50.000,00

4.2.3 5.2.1.11. Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan 14.650.000,00 14.150.000,00 500.000,00

4.2.3 5.2.1.12. Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian 5.437.500,00 5.250.000,00 187.500,00

4.2.3 5.2.1.90. Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci 217.500,00 217.500,00 0,00

4.2.3 5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 42.420.000,00 25.558.000,00 16.862.000,00

4.2.3 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 79.070.000,00 40.295.000,00 38.775.000,00

4.2.3 5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata 750.000,00 750.000,00 0,00

4.2.3 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

4.2.3 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0,00 0,00 0,00

4.2.3 5.2.2.91. Belanja Jasa Upah PKTD 77.120.000,00 38.345.000,00 38.775.000,00

4.2.3 5.2.4. Belanja Jasa Sewa 13.000.000,00 12.500.000,00 500.000,00

Printed by Siskeudes 16/01/2023 05:52:14 Halaman 11


Realisasi s.d 31/12/2022

ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

4.2.3 5.2.4.99. Belanja Jasa Sewa Lainnya 13.000.000,00 12.500.000,00 500.000,00

4.2.3 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa 1.500.000,00 1.100.000,00 400.000,00

4.2.3 5.2.7.91. Belanja Uang Saku 1.500.000,00 1.100.000,00 400.000,00

4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 37.903.500,00 31.686.000,00 6.217.500,00

4.3.2 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 30.598.500,00 28.597.000,00 2.001.500,00

4.3.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa 30.598.500,00 28.597.000,00 2.001.500,00

4.3.2 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.898.500,00 1.447.000,00 451.500,00

4.3.2 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 506.000,00 379.500,00 126.500,00

4.3.2 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 275.000,00 0,00 275.000,00

4.3.2 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 750.000,00 750.000,00 0,00

4.3.2 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 150.000,00 100.000,00 50.000,00

4.3.2 5.2.1.90. Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci 217.500,00 217.500,00 0,00

4.3.2 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.200.000,00 900.000,00 300.000,00

4.3.2 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko 1.200.000,00 900.000,00 300.000,00

4.3.2 5.2.4. Belanja Jasa Sewa 27.500.000,00 26.250.000,00 1.250.000,00

4.3.2 5.2.4.99. Belanja Jasa Sewa Lainnya 27.500.000,00 26.250.000,00 1.250.000,00

4.3.3 Peningkatan Kapasitas BPD 2.362.500,00 0,00 2.362.500,00

4.3.3 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.362.500,00 0,00 2.362.500,00

4.3.3 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.162.500,00 0,00 1.162.500,00

4.3.3 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 220.000,00 0,00 220.000,00

4.3.3 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 275.000,00 0,00 275.000,00

4.3.3 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 300.000,00 0,00 300.000,00

4.3.3 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 150.000,00 0,00 150.000,00

4.3.3 5.2.1.90. Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci 217.500,00 0,00 217.500,00

4.3.3 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

4.3.3 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

4.3.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan 4.942.500,00 3.089.000,00 1.853.500,00


Kapasitas Aparatur Desa

4.3.99 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.942.500,00 3.089.000,00 1.853.500,00

4.3.99 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 1.742.500,00 889.000,00 853.500,00

4.3.99 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 440.000,00 181.500,00 258.500,00

4.3.99 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 275.000,00 0,00 275.000,00

4.3.99 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 660.000,00 390.000,00 270.000,00

4.3.99 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 150.000,00 100.000,00 50.000,00

4.3.99 5.2.1.90. Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci 217.500,00 217.500,00 0,00

4.3.99 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 3.200.000,00 2.200.000,00 1.000.000,00

4.3.99 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

4.3.99 5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimb 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Printed by Siskeudes 16/01/2023 05:52:14 Halaman 12


Realisasi s.d 31/12/2022

ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, 62.267.500,00 42.877.500,00 19.390.000,00

4.4.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan 62.267.500,00 42.877.500,00 19.390.000,00


Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

4.4.99 5.2. Belanja Barang dan Jasa 62.267.500,00 42.877.500,00 19.390.000,00

4.4.99 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 14.767.500,00 4.877.500,00 9.890.000,00

4.4.99 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 14.400.000,00 4.560.000,00 9.840.000,00

4.4.99 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 150.000,00 100.000,00 50.000,00

4.4.99 5.2.1.90. Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci 217.500,00 217.500,00 0,00

4.4.99 5.2.4. Belanja Jasa Sewa 47.500.000,00 38.000.000,00 9.500.000,00

4.4.99 5.2.4.99. Belanja Jasa Sewa Lainnya 47.500.000,00 38.000.000,00 9.500.000,00

4.5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan 12.017.500,00 7.532.500,00 4.485.000,00
4.5.90 Pelatihan Kewirausahaan dan Leadership 12.017.500,00 7.532.500,00 4.485.000,00

4.5.90 5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.017.500,00 7.532.500,00 4.485.000,00

4.5.90 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 8.817.500,00 4.732.500,00 4.085.000,00

4.5.90 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 440.000,00 330.000,00 110.000,00

4.5.90 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 810.000,00 810.000,00 0,00

4.5.90 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 150.000,00 150.000,00 0,00

4.5.90 5.2.1.90. Belanja Upakara, Upacara dan Aci-Aci 217.500,00 217.500,00 0,00

4.5.90 5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 7.200.000,00 3.225.000,00 3.975.000,00

4.5.90 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

4.5.90 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

4.5.90 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa 2.000.000,00 1.600.000,00 400.000,00

4.5.90 5.2.7.91. Belanja Uang Saku 2.000.000,00 1.600.000,00 400.000,00

5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURA 378.294.850,63 378.000.000,00 294.850,63

5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 10.500,00 0,00 10.500,00


5.1.0 Penanggulanan Bencana 10.500,00 0,00 10.500,00

5.1.0 5.4. Belanja Tidak Terduga 10.500,00 0,00 10.500,00

5.1.0 5.4.1. Belanja Tidak Terduga 10.500,00 0,00 10.500,00

5.1.0 5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 10.500,00 0,00 10.500,00

5.2 Sub Bidang Keadaan Darurat 284.350,63 0,00 284.350,63


5.2.0 Penanganan Keadaan Darurat 284.350,63 0,00 284.350,63

5.2.0 5.4. Belanja Tidak Terduga 284.350,63 0,00 284.350,63

5.2.0 5.4.1. Belanja Tidak Terduga 284.350,63 0,00 284.350,63

5.2.0 5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 284.350,63 0,00 284.350,63

5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak 378.000.000,00 378.000.000,00 0,00


5.3.0 Penanganan Keadaan Mendesak 378.000.000,00 378.000.000,00 0,00

5.3.0 5.4. Belanja Tidak Terduga 378.000.000,00 378.000.000,00 0,00

5.3.0 5.4.1. Belanja Tidak Terduga 378.000.000,00 378.000.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 16/01/2023 05:52:14 Halaman 13


Realisasi s.d 31/12/2022

ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK URAIAN
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

5.3.0 5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 378.000.000,00 378.000.000,00 0,00

JUMLAH BELANJA 5.013.927.349,95 4.479.014.422,74 534.912.927,21

SURPLUS / (DEFISIT) (430.017.664,95) 111.802.445,62 (541.820.110,57)

6. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 3.510.017.664,95 3.510.017.664,95 0,00

6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 3.510.017.664,95 3.510.017.664,95 0,00

6.1.1.01. SILPA Tahun Sebelumnya 3.510.017.664,95 3.510.017.664,95 0,00

6.2. Pengeluaran Pembiayaan 3.080.000.000,00 180.000.000,00 2.900.000.000,00

6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 2.900.000.000,00 0,00 2.900.000.000,00

6.2.1.01. Pembentukan Dana Cadangan 2.900.000.000,00 0,00 2.900.000.000,00

6.2.2. Penyertaan Modal Desa 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00

6.2.2.01. Penyertaan Modal Desa 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00

JUMLAH PEMBIAYAAN 430.017.664,95 3.330.017.664,95 (2.900.000.000,00)

SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 3.441.820.110,57 (3.441.820.110,57)

Denpasar, 16 January 2023

Perbekel Desa Dauh Puri Kangin

Ni Ketut Anggreni Wati

Printed by Siskeudes 16/01/2023 05:52:14 Halaman 14


LAMPIRAN III
PERATURAN DESA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB DESA
TAHUN 2022

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA

Desa : Dauh Puri Kangin


Kecamatan : Denpasar Barat
Kota : Denpasar
Provinsi : Bali

Kegiatan Anggaran
No. Program
Jenis Lokasi Volume Satuan Jumlah Sumber Dana

Kontruksi
Belanja
Penyelengga Modal Jalan
Dana Alokasi
raan Jalan Kota
1 Kabupaten Rehabilitasi Jalan Sutoyo 558,76 m' 3.761.424.100,00 Khusus (PUPR
/ Kota Jalan dan Kota Denpasar)
Pembuatan
Trotoar

Dauh Puri Kangin, 27 Februari 2023


Perbekel

(Ni Ketut Anggreni Wati)

Anda mungkin juga menyukai