1 2 3 4 5 6 = 4+5 6
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1,851,562,043 982,296,449 - 982,296,449 169,094,500
KABUPATEN/KOTA
1 2 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
8,396,000 -
Daerah
1 2 01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1,558,200
5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1,558,200
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1,558,200
5 1 2 01 01 24
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 632,600 -
1 2 3 4 5 6 = 4+5 6
5 1 1 01 1 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 52,223,951 50,950,196 50,950,196
5 1 1 01 1 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 104,826,750 102,270,000 102,270,000
5 1 1 01 1 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 30,996,000 30,240,000 30,240,000
5 1 1 01 1 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5,309,500 5,180,000 5,180,000
5 1 1 01 1 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 34,591,413 33,747,720 33,747,720
5 1 1 01 1 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7,124,753 6,946,812 6,946,812
5 1 1 01 1 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 109,034 8,814 8,814
5 1 1 01 1 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 31,816,476 31,040,464 31,040,464
5 1 1 01 1 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1,710,979 1,474,126 1,474,126
5 1 1 01 1 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4,532,977 4,422,417 4,422,417
5 1 1 01 1 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat
4,662,160 - -
ASN
5 1 1 02 1 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 205,702,112 - -
1 2 02 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 36,000,000 24,000,000
5 1 2 01 Belanja Barang dan Jasa 36,000,000 24,000,000
5 1 2 02 1 Belanja Jasa Kantor 36,000,000 24,000,000
5 1 2 02 1 26 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 36,000,000 24,000,000
1 2 02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
81,840,000 - - 36,500,000
Keuangan SKPD
5 1 01
Belanja Pegawai 81,840,000 - - 36,500,000
5 1 01 03 07
Belanja Honorarium 53,280,000 - - 22,200,000
5 1 01 03 08
Belanja Jasa Pengelolaan BMD 10,800,000 4,500,000
1 2 3 4 5 6 = 4+5 6
5 1 2 01 01 24
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 18,700,000 5,500,000
5 1 2 01 01 26
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5,580,000 5,580,000
1 2 3 4 5 6 = 4+5 6
1 2 06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 210,680,040 -
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 210,680,040 -
5 2 01 02 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 210,680,040 -
5 2 01 04 1 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 152,430,040
5 2 01 04 1 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 58,250,000
1 2 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
94,378,800 31,141,800
Daerah
1 2 07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 66,878,800 3,641,800
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1,500,000 -
5 1 02 01 Belanja Barang 1,500,000 -
5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1,500,000 -
5 1 02 01 01 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan
1,500,000
Komputer
5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 65,378,800 3,641,800
5 2 02 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 27,623,800 3,641,800
5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 27,623,800 3,641,800
5 2 02 05 02 04 Belanja Modal Alat Pendingin 11,828,500 3,641,800
5 2 02 05 02 06 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 15,795,300
5 2 02 10 Belanja Modal Komputer 26,275,000 -
5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 26,275,000 -
5 2 02 10 01 02 Belanja Modal Personal Computer 26,275,000
5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 11,480,000 -
5 2 02 10 02 05 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 11,480,000
1 2 07 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 27,500,000 27,500,000
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27,500,000 27,500,000
5 1 02 02 Belanja Jasa 27,500,000 27,500,000
5 1 02 02 05 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 27,500,000 27,500,000
5 1 02 02 05 01 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 27,500,000 27,500,000
1 2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33,328,500 6,954,800
1 2 08 01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12,065,000
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 12,065,000
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 12,065,000
5 1 2 01 01 27 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 12,065,000
1 2 08 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14,063,500 2,154,800
1 2 3 4 5 6 = 4+5 6
1 2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
96,676,000 35,970,000
Pemerintahan Daerah
1 2 09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
63,540,000 18,870,000
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1 2 09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
33,136,000 17,100,000
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 476,589,960 - - - 377,276,500
2 2 01
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah
Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 306,790,160 - 306,790,000
rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
2 2 01 2
Penyusunan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan
300,000,000 300,000,000
Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
2 2 01 09
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan
Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang 6,790,160 6,790,000
SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
5 1 2 01 01
Belanja Barang Pakai Habis 24,392,800 13,921,900
5 1 2 01 01 24
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 6,099,400 3,259,700
1 2 3 4 5 6 = 4+5 6
5 1 2 01 01 52
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,674,000 1,674,000
5 1 2 01 01 26
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 80,000,000 79,770,000
1 2 3 4 5 6 = 4+5 6
5 1 2 02 1 Belanja Jasa Kantor 28,000,000 6,800,000
5 1 2 02 1 06
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 28,000,000 6,800,000
5 1 2 04
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38,000,000.00 4,550,000
5 1 2 04 1 03
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 38,000,000.00 4,550,000
3 2 02 03
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan
dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga 210,303,200 157,048,000
Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
1 2 3 4 5 6 = 4+5 6
5 1 2 02 1 06 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 196,800,000 147,600,000
5 1 2 02 1 27 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 12,000,000 8,000,000
3 2 02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 154,000,000 101,504,000
5 1 2 02 1 Belanja Barang dan Jasa 154,000,000 101,504,000
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 38,500,000 8,304,000
5 1 2 01 01 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 38,500,000 8,304,000
5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 115,500,000 93,200,000
5 1 2 04 1 03
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 115,500,000 93,200,000
3 2 03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat
Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah 1,579,633,700 1,342,087,300
Kabupaten/Kota
3 2 03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan
Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan 12,600,000 12,300,000
Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12,600,000 12,300,000
5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12,600,000 12,300,000
5 1 2 04 1 03
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12,600,000 12,300,000
3 2 03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi
175,031,600 87,588,000
Jangka Panjang (MKJP)
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 175,031,600 87,588,000
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 60,945,000 18,988,000
5 1 2 01 01 38 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 24,447,000 3,196,000
5 1 2 01 01 58 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 36,498,000 - 15,792,000
5 1 2 02 1 Belanja Jasa Kantor 58,100,000 39,500,000
5 1 2 02 1 14 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 58,100,000 - 39,500,000
5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 55,986,600 29,100,000
5 1 2 04 1 01
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3,286,600
5 1 2 04 1 03
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 52,700,000 - 29,100,000
3 2 03 05 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi
2,000,100 2,000,100
(ALOKON) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
5 1 2 01 01 Belanja Barang dan Jasa 2,000,100 2,000,100
5 1 2 01 01 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 974,100 974,100
5 1 2 01 01 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan
568,800 568,800
Cover
5 1 2 01 01 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan
457,200 457,200
Komputer
3 2 03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 1,379,502,000 1,236,869,200
5 2 02 Belanja Modal 1,379,502,000 1,236,869,200
5 2 02 02 01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 584,560,000 560,297,200
5 2 02 02 01 2 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 584,560,000 560,297,200
5 2 02 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 80,396,000 80,237,000
5 2 02 05 01 4 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 68,250,000 68,166,000
5 2 02 05 01 4 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 12,146,000 12,071,000
5 2 02 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 57,603,000 57,401,000
5 2 02 05 02 4 Belanja Modal Alat Pendingin 49,574,000 49,456,000
5 2 02 05 02 6 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 8,029,000 7,945,000
5 2 02 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 234,721,000 234,588,000
SPJ LS Gaji SPJ LS Barang dan Jasa
JUMLAH ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN
DPA s.d Bulan Lalu Bulan Ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu
1 2 3 4 5 6 = 4+5 6
5 2 02 05 03 1 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 57,960,000 57,939,000
5 2 02 05 03 3 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 28,966,000 28,910,000
5 2 02 05 03 4 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 147,795,000 147,739,000
5 2 02 02 07 Belanja Modal Alat Kedokteran 298,176,000 180,300,000
5 2 02 07 01 3 Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana 298,176,000 180,300,000
5 2 02 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 119,046,000 119,046,000
5 2 02 10 01 2 Belanja Modal Personal Komputer Unit 119,046,000 119,046,000
5 2 02 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5,000,000 5,000,000
5 2 02 10 02 3 Belanja Modal Peralatan Personal Komputer 5,000,000 5,000,000
32 03 8 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya 10,500,000 3,330,000
Menyetujui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
ABIDIN, S.Pd.,M.Si
NIP. 19691231 1992203 1 067
AN
7 8 = 6+7 10 11 12 = 10+11 13 = 6+ 8 + 12 14 = 3 - 13
424,218,173 593,312,673 219,611,247 - 219,611,247 1,795,220,369 56,341,674
- - - - - 1,205,200
- - - - - 1,205,200
- - - - - 1,205,200
- - - 755,400
- - - 145,000
- - - 304,800
- - 982,296,449 29,223,842
- 716,015,900 17,600,398
SPJ LS Barang dan Jasa SPJ - UP/GU/TU
Jumlah SPJ
SISA PAGU
LS+UP/GU/TU s.d
Bulan Ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan Ini s.d Bulan ini ANGGARAN
Bulan ini
7 8 = 6+7 10 11 12 = 10+11 13 = 6+ 8 + 12 14 = 3 - 13
- 50,950,196 1,273,755
- 102,270,000 2,556,750
- 30,240,000 756,000
- 5,180,000 129,500
- 33,747,720 843,693
- 6,946,812 177,941
- 8,814 100,220
- 31,040,464 776,012
- 1,474,126 236,853
- 4,422,417 110,560
- 4,662,160
1,780,000 - 1,780,000 -
7 8 = 6+7 10 11 12 = 10+11 13 = 6+ 8 + 12 14 = 3 - 13
5,580,000 - 5,580,000 -
7 8 = 6+7 10 11 12 = 10+11 13 = 6+ 8 + 12 14 = 3 - 13
102,083,809 102,083,809 107,290,747 - 107,290,747 209,374,556 1,305,484
- 27,500,000 - - - 27,500,000 -
- 27,500,000 - - - 27,500,000 -
- 27,500,000 - - - 27,500,000 -
- 27,500,000 - - - 27,500,000 -
27,500,000 27,500,000 -
7 8 = 6+7 10 11 12 = 10+11 13 = 6+ 8 + 12 14 = 3 - 13
- 300,000,000 300,000,000 -
- 300,000,000 300,000,000 -
- 300,000,000 300,000,000 -
300,000,000 300,000,000 -
7 8 = 6+7 10 11 12 = 10+11 13 = 6+ 8 + 12 14 = 3 - 13
1,674,000 - 1,674,000 -
- 30,000,000 - 30,000,000 -
30,000,000 - 30,000,000 -
270,000 270,000 -
7 8 = 6+7 10 11 12 = 10+11 13 = 6+ 8 + 12 14 = 3 - 13
- 6,800,000 7,600,000 - 7,600,000 14,400,000 13,600,000
- - - 1,080,000
18,600,000 - 18,600,000 -
5,100,000 20,400,000
7 8 = 6+7 10 11 12 = 10+11 13 = 6+ 8 + 12 14 = 3 - 13
49,200,000 196,800,000 - 196,800,000 -
- 2,000,100 - - 2,000,100 -
- 2,000,100 - - 2,000,100 -
974,100 - 974,100 -
568,800 - 568,800 -
457,200 - 457,200 -
7 8 = 6+7 10 11 12 = 10+11 13 = 6+ 8 + 12 14 = 3 - 13
57,939,000 - 57,939,000 21,000
- 119,046,000 - 119,046,000 -
119,046,000 - 119,046,000 -
- 5,000,000 - 5,000,000 -
5,000,000 - 5,000,000 -
- - - 30,000
232,000 - 232,000 -
7 8 = 6+7 10 11 12 = 10+11 13 = 6+ 8 + 12 14 = 3 - 13
1,500,000 5,500,000 500,000 - 500,000 6,000,000 -
Bendahara Pengeluaran
RAHMA
NIP. 19740512 200012 2 004
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PERIODE BUKU : 31 OKTOBER 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
OPD
BERENCANA
PENGGUNA ANGGARAN ABIDIN, S.Pd.,M.Si
BENDAHARA PENGELUARAN RAHMA
BULAN OKTOBER
1 2 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8,424,800 7,114,700 1,310,100 84.45%
5 1 01 03 08 02 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 10,800,000 10,800,000 - 100.00%
1 2 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3,641,800 93,989,800 (90,348,000) 2580.86%
1 2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80,980,000 96,676,000 (15,696,000) 119.38%
2 2 02 9 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 92,146,800 79,362,700 12,784,100 86.13%
3 2 01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 331,050,000 298,773,500 32,276,500 90.25%
3 2 02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 402,303,200 341,416,000 60,887,200 84.87%
3 2 02 01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 38,000,000.00 4,550,000 33,450,000 11.97%
5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 38,000,000.00 4,550,000 33,450,000 11.97%
5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38,000,000.00 4,550,000 33,450,000 11.97%
5 1 2 04 1 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 38,000,000.00 4,550,000 33,450,000 11.97%
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan
3 2 02 03 Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga 210,303,200 210,248,000 55,200 99.97%
Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 210,303,200 210,248,000 55,200 99.97%
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1,503,200 1,448,000 55,200 96.33%
5 1 2 01 01 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 313,600 280,000 33,600 89.29%
5 1 2 01 01 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 580,000 560,000 20,000 96.55%
5 1 2 01 01 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 609,600 608,000 1,600 99.74%
5 1 2 02 1 Belanja Jasa Kantor 208,800,000 208,800,000 - 100.00%
5 1 2 02 1 06 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 196,800,000 196,800,000 - 100.00%
5 1 2 02 1 27 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 12,000,000 12,000,000 - 100.00%
3 2 02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 154,000,000 126,618,000 27,382,000 82.22%
5 1 2 02 1 Belanja Barang dan Jasa 154,000,000 126,618,000 27,382,000 82.22%
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 38,500,000 15,368,000 23,132,000 39.92%
5 1 2 01 01 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 38,500,000 15,368,000 23,132,000 39.92%
5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 115,500,000 111,250,000 4,250,000 96.32%
5 1 2 04 1 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 115,500,000 111,250,000 4,250,000 96.32%
Menyetujui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
ABIDIN, S.Pd.,M.Si
NIP. 19691231 1992203 1 067
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PERIODE BUKU : 31 OKTOBER 2023
OPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PENGGUNA ANGGARAN ABIDIN, S.Pd.,M.Si
BENDAHARA PENGELUARAN RAHMA
BULAN OKTOBER
1 2 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8,424,800 7,114,700 1,310,100 84.45%
1 2 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3,641,800 93,989,800 (90,348,000) 2580.86%
1 2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20,407,500 29,844,400 (9,436,900) 146.24%
1 2 08 01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,000,500 12,005,000 (8,004,500) 300.09%
1 2 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9,207,000 10,639,400 (1,432,400) 115.56%
1 2 08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7,200,000 7,200,000 - 100.00%
1 2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80,980,000 96,676,000 (15,696,000) 119.38%
2 2 02 9 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 92,146,800 79,362,700 12,784,100 86.13%
3 2 02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 402,303,200 341,416,000 60,887,200 84.87%
3 2 02 01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 38,000,000 4,550,000 33,450,000 11.97%
3 2 02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 154,000,000 126,618,000 27,382,000 82.22%
3 2 04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 107,800,000 47,900,000 59,900,000 44.43%
Menyetujui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
ABIDIN, S.Pd.,M.Si
NIP. 19691231 1992203 1 067
7,114,700
1,298,786,013
268,809,456
29,844,400
96,676,000
402,037,300
306,790,000
95,247,300
693,492,750
341,416,000
1,404,870,300
1,746,286,300
2,073,352,000
1,042,241,000
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PERIODE BUKU : 31 OKTOBER 2023
OPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PENGGUNA ANGGARAN ABIDIN, S.Pd.,M.Si
BENDAHARA PENGELUARAN RAHMA
BULAN OKTOBER
JUMLAH REALISASI SISA PAGU
KODE REKENING URAIAN %
ANGGARAN DPA ANGGARAN ANGGARAN
BELANJA DAERAH 6,662,531,226 7,752,629,719 (1,090,098,493) 116.36%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1 1,750,429,126 1,795,220,369 (44,791,243) 102.56%
KABUPATEN/KOTA
1 2 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8,424,800 7,114,700.00 1,310,100 84.45%
1 2 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3,641,800 93,989,800 (90,348,000) 2580.86%
1 2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20,407,500 29,844,400 (9,436,900) 146.24%
1 2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80,980,000 96,676,000 (15,696,000) 119.38%
3 2 02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 402,303,200 341,416,000 60,887,200 84.87%
Menyetujui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
ABIDIN, S.Pd.,M.Si
NIP. 19691231 1992203 1 067