Anda di halaman 1dari 34

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

( SPJ BELANJA FUNGSIONAL )


TAHUN ANGGARAN 2023

OPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PENGGUNA ANGGARAN : ABIDIN, S.Pd.,M.Si


BENDAHARA PENGELUARAN : RAHMA
BULAN : DESEMBER

SPJ LS Gaji SPJ LS Barang dan Jasa


JUMLAH ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN
DPA s.d Bulan Lalu Bulan Ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu

1 2 3 4 5 6 = 4+5 6
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1,851,562,043 982,296,449 - 982,296,449 169,094,500
KABUPATEN/KOTA
1 2 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
8,396,000 -
Daerah
1 2 01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1,558,200
5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1,558,200
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1,558,200
5 1 2 01 01 24
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 632,600 -

5 1 2 01 01 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan


468,400
Cover
5 1 2 01 01 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan
457,200
Komputer
1 2 01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1,205,200
5 1 01 Belanja Barang dan Jasa 1,205,200
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1,205,200
5 1 2 01 01 24
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 755,400

5 1 2 01 01 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan


145,000
Cover
5 1 2 01 01 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan
304,800
Komputer
1 2 01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1,214,900
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 1,214,900
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1,214,900
5 1 2 01 01 24
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 636,600

5 1 2 01 01 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan


273,500
Cover
5 1 2 01 01 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan
304,800
Komputer
1 2 01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1,219,800
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 1,219,800
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1,219,800
5 1 2 01 01 24
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 770,000

5 1 2 01 01 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan


145,000
Cover
5 1 2 01 01 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan
304,800
Komputer
1 2 01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2,208,200
5 1 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 2,208,200
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2,208,200
5 1 2 01 01 24
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 1,091,100

5 1 2 01 01 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan


507,500
Cover
5 1 2 01 01 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan
609,600
Komputer
1 2 01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 989,700
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 989,700
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 989,700
5 1 2 01 01 24
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 774,400
B
5 1 2 01 01 25 e Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan
215,300
l Cover
1 2 02 a
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
n 1,337,073,603 982,296,449 - 982,296,449 60,500,000
j
1 2 2 1 a
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1,217,222,403 982,296,449 - 982,296,449 -
5 1 1 G
Belanja Pegawai 1,217,222,403 982,296,449 - 982,296,449 -
a
5 1 1 01 1 j
Belanja Gaji ASN 1,011,520,291 982,296,449 - 982,296,449 -
i
5 1 1 01 1 01
PBelanja Gaji Pokok ASN 733,616,298 716,015,900 716,015,900
o
k
o
SPJ LS Gaji SPJ LS Barang dan Jasa
JUMLAH ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN
DPA s.d Bulan Lalu Bulan Ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu

1 2 3 4 5 6 = 4+5 6
5 1 1 01 1 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 52,223,951 50,950,196 50,950,196
5 1 1 01 1 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 104,826,750 102,270,000 102,270,000
5 1 1 01 1 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 30,996,000 30,240,000 30,240,000
5 1 1 01 1 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5,309,500 5,180,000 5,180,000
5 1 1 01 1 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 34,591,413 33,747,720 33,747,720
5 1 1 01 1 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7,124,753 6,946,812 6,946,812
5 1 1 01 1 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 109,034 8,814 8,814
5 1 1 01 1 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 31,816,476 31,040,464 31,040,464
5 1 1 01 1 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1,710,979 1,474,126 1,474,126
5 1 1 01 1 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 4,532,977 4,422,417 4,422,417
5 1 1 01 1 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat
4,662,160 - -
ASN
5 1 1 02 1 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 205,702,112 - -
1 2 02 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 36,000,000 24,000,000
5 1 2 01 Belanja Barang dan Jasa 36,000,000 24,000,000
5 1 2 02 1 Belanja Jasa Kantor 36,000,000 24,000,000
5 1 2 02 1 26 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 36,000,000 24,000,000
1 2 02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
81,840,000 - - 36,500,000
Keuangan SKPD
5 1 01
Belanja Pegawai 81,840,000 - - 36,500,000

5 1 01 03 07
Belanja Honorarium 53,280,000 - - 22,200,000

5 1 01 03 07 01 Bendahara Pengeluaran 10,320,000 4,300,000

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 11,880,000 4,950,000

Pengguna Anggaran (PA) 31,080,000 - 12,950,000

5 1 01 03 07 02 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8,160,000 3,400,000

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 8,160,000 3,400,000

5 1 01 03 08
Belanja Jasa Pengelolaan BMD 10,800,000 4,500,000

5 1 01 03 08 02 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan


10,800,000 4,500,000
Pendapatan
5 1 2 02 1 Belanja Jasa Kantor 9,600,000 6,400,000
5 1 2 02 1 26
Belanja Jasa Tenaga Administrasi 9,600,000 6,400,000

1 2 02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun


1,000,400 -
SKPD
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 1,000,400 -
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1,000,400 -
5 1 2 01 01 24
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 398,200

5 1 2 01 01 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan


145,000
Cover
5 1 2 01 01 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan
457,200
Komputer
1 2 02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
1,010,800 -
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 1,010,800 -
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1,010,800 -
5 1 2 01 01 24
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 416,000

5 1 2 01 01 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan


290,000
Cover
5 1 2 01 01 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan
304,800
Komputer
1 2 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 281,709,140 34,527,900
1 2 06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28,727,900 6,829,700
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 28,727,900 6,829,700
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 28,727,900 6,829,700
5 1 2 01 01 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 6,800,000
5 1 2 01 01 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan
11,466,900
Cover
5 1 2 01 01 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8,681,000 5,049,700
5 1 2 01 01 53 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1,780,000 1,780,000
1 2 06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24,280,000 11,080,000
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 24,280,000 11,080,000
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 24,280,000 11,080,000
SPJ LS Gaji SPJ LS Barang dan Jasa
JUMLAH ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN
DPA s.d Bulan Lalu Bulan Ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu

1 2 3 4 5 6 = 4+5 6
5 1 2 01 01 24
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 18,700,000 5,500,000

5 1 2 01 01 26
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5,580,000 5,580,000

1 2 06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1,221,200


5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 1,221,200
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1,221,200
5 1 2 01 01 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 641,200
5 1 2 01 01 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan
580,000
Cover
1 2 06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 16,800,000 16,618,200
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 16,800,000 16,618,200
5 1 2 01 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 16,800,000 16,618,200
5 1 2 01 01 53 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 16,800,000 16,618,200
SPJ LS Gaji SPJ LS Barang dan Jasa
JUMLAH ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN
DPA s.d Bulan Lalu Bulan Ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu

1 2 3 4 5 6 = 4+5 6
1 2 06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 210,680,040 -
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 210,680,040 -
5 2 01 02 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 210,680,040 -
5 2 01 04 1 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 152,430,040
5 2 01 04 1 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 58,250,000
1 2 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
94,378,800 31,141,800
Daerah
1 2 07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 66,878,800 3,641,800
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1,500,000 -
5 1 02 01 Belanja Barang 1,500,000 -
5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1,500,000 -
5 1 02 01 01 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan
1,500,000
Komputer
5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 65,378,800 3,641,800
5 2 02 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 27,623,800 3,641,800
5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 27,623,800 3,641,800
5 2 02 05 02 04 Belanja Modal Alat Pendingin 11,828,500 3,641,800
5 2 02 05 02 06 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 15,795,300
5 2 02 10 Belanja Modal Komputer 26,275,000 -
5 2 2 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 26,275,000 -
5 2 02 10 01 02 Belanja Modal Personal Computer 26,275,000
5 2 2 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 11,480,000 -
5 2 02 10 02 05 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 11,480,000
1 2 07 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 27,500,000 27,500,000
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27,500,000 27,500,000
5 1 02 02 Belanja Jasa 27,500,000 27,500,000
5 1 02 02 05 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 27,500,000 27,500,000
5 1 02 02 05 01 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 27,500,000 27,500,000
1 2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 33,328,500 6,954,800
1 2 08 01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12,065,000
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 12,065,000
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 12,065,000
5 1 2 01 01 27 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 12,065,000
1 2 08 02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14,063,500 2,154,800

5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 14,063,500 2,154,800


5 1 2 02 1 Belanja Jasa Kantor 14,063,500 2,154,800
5 1 2 02 1 60 Belanja Tagihan Air 840,000
5 1 2 02 1 61 Belanja Tagihan Listrik 8,620,000 2,154,800
5 1 2 02 1 63 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4,603,500
1 2 08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7,200,000 4,800,000
5 2 01 02 Belanja Barang dan Jasa 7,200,000 4,800,000
5 1 2 02 1 Belanja Jasa Kantor 7,200,000 4,800,000
5 1 2 02 1 30 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 7,200,000 4,800,000
SPJ LS Gaji SPJ LS Barang dan Jasa
JUMLAH ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN
DPA s.d Bulan Lalu Bulan Ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu

1 2 3 4 5 6 = 4+5 6
1 2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
96,676,000 35,970,000
Pemerintahan Daerah
1 2 09 01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
63,540,000 18,870,000
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 63,540,000 18,870,000


5 1 2 02 1 Belanja Jasa Kantor 24,000,000 16,000,000
5 1 2 02 1 33 Belanja Jasa Tenaga Supir 24,000,000 16,000,000
5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 39,540,000 2,870,000

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat


5 1 2 03 02 35 39,540,000 2,870,000
Bemotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

1 2 09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
33,136,000 17,100,000
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 33,136,000 17,100,000


5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 33,136,000 17,100,000

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat


5 1 2 03 02 35 33,136,000 17,100,000
Bemotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

2
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 476,589,960 - - - 377,276,500

2 2 01
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah
Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 306,790,160 - 306,790,000
rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

2 2 01 2
Penyusunan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan
300,000,000 300,000,000
Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota

5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 300,000,000 300,000,000


5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi 300,000,000 300,000,000
5 1 2 02 09 9
Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-kependudukan 300,000,000 300,000,000

2 2 01 09
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan
Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang 6,790,160 6,790,000
SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal

5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6,790,160 6,790,000


5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6,790,160 6,790,000
5 1 2 04 01 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6,790,160 6,790,000
2 2 02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah
169,799,800 70,486,500
Kabupaten/Kota
2 2 02 9 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi
102,392,800 58,101,900
Keluarga
5 1 2
Belanja Barang dan Jasa 102,392,800 58,101,900

5 1 2 01 01
Belanja Barang Pakai Habis 24,392,800 13,921,900

5 1 2 01 01 24
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 6,099,400 3,259,700

5 1 2 01 01 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan


7,615,800 6,525,000
Cover
5 1 2 01 01 26
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 2,340,000 180,000

5 1 2 01 01 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan


6,556,000 2,283,200
Komputer
5 1 2 01 01 36 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan
107,600
Komputer untuk Kegiatan Kantor Lainnya
SPJ LS Gaji SPJ LS Barang dan Jasa
JUMLAH ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN
DPA s.d Bulan Lalu Bulan Ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu

1 2 3 4 5 6 = 4+5 6
5 1 2 01 01 52
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,674,000 1,674,000

5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 78,000,000 44,180,000


5 1 2 04 1 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 78,000,000 44,180,000
2 2 02 12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 63,000,000 9,200,000
5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 63,000,000 9,200,000
5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 63,000,000 9,200,000
5 1 2 04 1 03
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 63,000,000 9,200,000
2 2 02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan
4,407,000 3,184,600
Pelayanan KB
5 2 01 Belanja Barang dan Jasa 4,407,000 3,184,600
5 1 2 02 1 Belanja Jasa Kantor 4,407,000 3,184,600
5 2 16 13 1 63 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4,407,000 3,184,600
3 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 4,994,036,900 - - - 2,405,799,050
3 2 01
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
826,650,000 - - - 551,787,750
Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

32 01 1 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja


162,400,000 82,466,000

5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 162,400,000 82,466,000


5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 50,650,000 29,216,000
5 1 2 01 01 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 425,000
5 1 2 01 01 26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2,700,000 1,440,000
5 1 2 01 01 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46,190,000 27,776,000
5 1 2 01 01 53 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1,335,000
5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 111,750,000 53,250,000
5 1 2 04 1 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 111,750,000 53,250,000
3 2 01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak
150,000,000 149,740,250
dan Elektronik serta Media Luar Ruang
5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 150,000,000 149,740,250
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 120,000,000 119,740,250
5 1 2 01 01 24
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 40,000,000 39,970,250

5 1 2 01 01 26
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 80,000,000 79,770,000

5 1 2 02 1 Belanja Jasa Kantor 30,000,000 30,000,000


5 1 2 02 1 55 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan 30,000,000 30,000,000
3 2 01 06
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui
Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi 107,120,000 24,810,000
Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 107,120,000 24,810,000


5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 24,070,000 4,010,000
5 1 2 01 01 24
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 270,000 270,000

5 1 2 01 01 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23,800,000 3,740,000


SPJ LS Gaji SPJ LS Barang dan Jasa
JUMLAH ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN
DPA s.d Bulan Lalu Bulan Ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu

1 2 3 4 5 6 = 4+5 6
5 1 2 02 1 Belanja Jasa Kantor 28,000,000 6,800,000
5 1 2 02 1 06
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 28,000,000 6,800,000

5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 55,050,000 14,000,000


5 1 2 04 1 03
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 55,050,000 - 14,000,000
3 2 01 07
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 331,050,000 243,771,500

5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 331,050,000 243,771,500


5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 79,050,000 59,719,000
5 1 2 01 01 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 28,538,000 17,920,000
5 1 2 01 01 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50,512,000 41,799,000
5 1 2 02 1 Belanja Jasa Kantor 175,000,000 114,052,500
5 1 2 02 1 06 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 28,000,000 25,600,000
5 1 2 02 1 28 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 63,000,000 42,000,000
5 1 2 02 1 31 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 63,000,000 42,000,000
5 1 2 02 1 60 Belanja Tagihan Air 4,200,000 832,000
5 1 2 02 1 61 Belanja Tagihan Listrik 16,800,000 3,620,500
5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 77,000,000 70,000,000
5 1 2 04 1 03
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 77,000,000 70,000,000
3 2 01 08 Pengendalian Program KKBPK 76,080,000 51,000,000
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 76,080,000 - 51,000,000
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 19,680,000 - 18,600,000
5 1 2 01 01 26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,080,000
5 1 2 01 01 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18,600,000 18,600,000
5 1 2 02 1 Belanja Jasa Kantor 20,400,000 5,100,000
5 1 2 02 1 03 Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator 20,400,000 5,100,000
5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36,000,000 - 27,300,000
5 1 2 04 1 03
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36,000,000 - 27,300,000
3 2 02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB
402,303,200 263,102,000
(PKB/PLKB)
32 02 01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh
38,000,000.00 4,550,000
PKB/PLKB
5 1 2
Belanja Barang dan Jasa 38,000,000.00 4,550,000

5 1 2 04
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38,000,000.00 4,550,000

5 1 2 04 1 03
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 38,000,000.00 4,550,000

3 2 02 03
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan
dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga 210,303,200 157,048,000
Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 210,303,200 157,048,000


5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1,503,200 1,448,000
5 1 2 01 01 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 313,600 280,000
5 1 2 01 01 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan
580,000 560,000
Cover
5 1 2 01 01 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan
609,600 608,000
Komputer
5 1 2 02 1 Belanja Jasa Kantor 208,800,000 155,600,000
SPJ LS Gaji SPJ LS Barang dan Jasa
JUMLAH ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN
DPA s.d Bulan Lalu Bulan Ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu

1 2 3 4 5 6 = 4+5 6
5 1 2 02 1 06 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 196,800,000 147,600,000
5 1 2 02 1 27 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 12,000,000 8,000,000
3 2 02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 154,000,000 101,504,000
5 1 2 02 1 Belanja Barang dan Jasa 154,000,000 101,504,000
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 38,500,000 8,304,000
5 1 2 01 01 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 38,500,000 8,304,000
5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 115,500,000 93,200,000
5 1 2 04 1 03
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 115,500,000 93,200,000
3 2 03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat
Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah 1,579,633,700 1,342,087,300
Kabupaten/Kota
3 2 03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan
Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan 12,600,000 12,300,000
Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12,600,000 12,300,000
5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12,600,000 12,300,000
5 1 2 04 1 03
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12,600,000 12,300,000
3 2 03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi
175,031,600 87,588,000
Jangka Panjang (MKJP)
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 175,031,600 87,588,000
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 60,945,000 18,988,000
5 1 2 01 01 38 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 24,447,000 3,196,000
5 1 2 01 01 58 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 36,498,000 - 15,792,000
5 1 2 02 1 Belanja Jasa Kantor 58,100,000 39,500,000
5 1 2 02 1 14 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 58,100,000 - 39,500,000
5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 55,986,600 29,100,000
5 1 2 04 1 01
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3,286,600
5 1 2 04 1 03
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 52,700,000 - 29,100,000
3 2 03 05 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi
2,000,100 2,000,100
(ALOKON) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
5 1 2 01 01 Belanja Barang dan Jasa 2,000,100 2,000,100
5 1 2 01 01 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 974,100 974,100
5 1 2 01 01 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan
568,800 568,800
Cover
5 1 2 01 01 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan
457,200 457,200
Komputer
3 2 03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 1,379,502,000 1,236,869,200
5 2 02 Belanja Modal 1,379,502,000 1,236,869,200
5 2 02 02 01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 584,560,000 560,297,200
5 2 02 02 01 2 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 584,560,000 560,297,200
5 2 02 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 80,396,000 80,237,000
5 2 02 05 01 4 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 68,250,000 68,166,000
5 2 02 05 01 4 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 12,146,000 12,071,000
5 2 02 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 57,603,000 57,401,000
5 2 02 05 02 4 Belanja Modal Alat Pendingin 49,574,000 49,456,000
5 2 02 05 02 6 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 8,029,000 7,945,000
5 2 02 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 234,721,000 234,588,000
SPJ LS Gaji SPJ LS Barang dan Jasa
JUMLAH ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN
DPA s.d Bulan Lalu Bulan Ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu

1 2 3 4 5 6 = 4+5 6
5 2 02 05 03 1 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 57,960,000 57,939,000
5 2 02 05 03 3 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 28,966,000 28,910,000
5 2 02 05 03 4 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 147,795,000 147,739,000
5 2 02 02 07 Belanja Modal Alat Kedokteran 298,176,000 180,300,000
5 2 02 07 01 3 Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana 298,176,000 180,300,000
5 2 02 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 119,046,000 119,046,000
5 2 02 10 01 2 Belanja Modal Personal Komputer Unit 119,046,000 119,046,000
5 2 02 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5,000,000 5,000,000
5 2 02 10 02 3 Belanja Modal Peralatan Personal Komputer 5,000,000 5,000,000
32 03 8 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya 10,500,000 3,330,000

5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10,500,000 3,330,000


5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1,050,000 680,000
5 1 2 01 01 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 30,000
5 1 2 01 01 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,020,000 680,000
5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9,450,000 2,650,000
5 1 2 04 1 03
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9,450,000 2,650,000
3 2 04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam 2,185,450,000 248,822,000
Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
3 2 04 02 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di kampung KB 2,077,650,000 200,922,000
5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 2,077,650,000 200,922,000
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1,943,600,000 99,982,000
5 1 2 01 01 4 Belanja Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas 32,760,000
5 1 2 01 01 10 Belanja Bahan - Isi Tabung Gas 25,200,000
5 1 2 01 01 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 232,000 232,000
5 1 2 01 01 43 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1,805,440,000 39,900,000
5 1 2 01 01 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 79,968,000 59,850,000
5 1 2 02 1 Belanja Jasa Kantor 17,500,000 14,250,000
5 1 2 02 1 06 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 17,500,000 14,250,000
5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 116,550,000 86,690,000
5 1 2 04 1 03
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 116,550,000 86,690,000
3 2 04 03
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 107,800,000 47,900,000

5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 107,800,000 47,900,000


5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 30,800,000 14,200,000
5 2 01 02 1 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30,800,000 14,200,000
5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 77,000,000 33,700,000
5 1 2 04 1 03
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 77,000,000 33,700,000
4
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1,226,154,700 - - - 958,793,000

4 2 01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan


1,226,154,700 958,793,000
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
4 2 01 02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan 360,000,000 352,140,000
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 360,000,000 352,140,000
5 2 2 04 1 Belanja Modal Alat Kantor 360,000,000 352,140,000
5 2 2 05 1 05 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 360,000,000 352,140,000
4 2 01 05
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana
(Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, 853,800,000 602,653,000
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 853,800,000 602,653,000


5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 33,300,000 28,013,000
5 2 01 02 1 24
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27,540,000 24,713,000

5 2 01 02 1 53 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5,760,000 3,300,000


5 1 2 02 1 Belanja Jasa Kantor 242,400,000 200,240,000
5 1 2 02 1 06 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 24,000,000 11,040,000
5 1 2 02 1 63 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 218,400,000 189,200,000
5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 578,100,000 374,400,000
5 1 2 04 1 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 578,100,000 374,400,000
4 2 01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan 6,000,000 4,000,000
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
SPJ LS Gaji SPJ LS Barang dan Jasa
JUMLAH ANGGARAN
KODE REKENING URAIAN
DPA s.d Bulan Lalu Bulan Ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu

4 2 01 07 Promosi dan Sosialisasi 2Kelompok Kegiatan Ketahanan dan


1 3 4 5 6 = 4+5 6
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan 6,000,000 4,000,000
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000 4,000,000
5 1 2 02 1 Belanja Jasa Kantor 6,000,000 4,000,000
5 1 2 02 1 26 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 6,000,000 4,000,000
4 2 01 08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi
6,354,700
Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan
Keluarga)
5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6,354,700 -
5 1 2 04 1 01
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6,354,700
JUMLAH 8,548,343,603 982,296,449 - 982,296,449 3,910,963,050

Penerimaan 8,548,343,603 982,296,449 - 982,296,449 3,910,963,050


- SP2D
- Potongan Pajak
a. PPN
b. PPh - 21
c. PPh - 22
d. PP h - 23
Lain-Lain
JUMLAH 982,296,449 - 982,296,449 3,910,963,050
Pengeluaran 8,548,343,603 982,296,449 - 982,296,449 3,910,963,050
- SPJ (LS + UP/GU/TU)
- Potongan Pajak
a. PPN
b. PPh - 21
c. PPh - 22
d. PP h - 23
Lain-Lain
JUMLAH 982,296,449 - 982,296,449 3,910,963,050
S A L D O

Menyetujui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

ABIDIN, S.Pd.,M.Si
NIP. 19691231 1992203 1 067
AN

SPJ LS Barang dan Jasa SPJ - UP/GU/TU


Jumlah SPJ
SISA PAGU
LS+UP/GU/TU s.d
Bulan Ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan Ini s.d Bulan ini ANGGARAN
Bulan ini

7 8 = 6+7 10 11 12 = 10+11 13 = 6+ 8 + 12 14 = 3 - 13
424,218,173 593,312,673 219,611,247 - 219,611,247 1,795,220,369 56,341,674

1,216,800 1,216,800 5,897,900 - 5,897,900 7,114,700 1,281,300

1,529,000 - 1,529,000 1,529,000 29,200

1,529,000 - 1,529,000 1,529,000 29,200

1,529,000 - 1,529,000 1,529,000 29,200

- 619,000 619,000 619,000 13,600

454,000 454,000 454,000 14,400

456,000 456,000 456,000 1,200

- - - - - 1,205,200

- - - - - 1,205,200

- - - - - 1,205,200

- - - 755,400

- - - 145,000

- - - 304,800

1,214,900 - 1,214,900 1,214,900 -

1,214,900 - 1,214,900 1,214,900 -

1,214,900 - 1,214,900 1,214,900 -

636,600 636,600 636,600 -

273,500 273,500 273,500 -

304,800 304,800 304,800 -

1,216,800 1,216,800 - - 1,216,800 3,000

1,216,800 1,216,800 - - 1,216,800 3,000

1,216,800 1,216,800 - - 1,216,800 3,000

768,000 768,000 - 768,000 2,000

144,000 144,000 - 144,000 1,000

304,800 304,800 - 304,800 -

2,198,000 - 2,198,000 2,198,000 10,200

2,198,000 - 2,198,000 2,198,000 10,200

2,198,000 - 2,198,000 2,198,000 10,200

1,086,000 1,086,000 1,086,000 5,100

504,000 504,000 504,000 3,500

608,000 608,000 608,000 1,600

956,000 956,000 956,000 33,700

956,000 956,000 956,000 33,700

956,000 956,000 956,000 33,700

751,000 751,000 751,000 23,400

205,000 205,000 205,000 10,300

250,269,564 310,769,564 5,720,000 - 5,720,000 1,298,786,013 38,287,590

196,729,564 196,729,564 1,179,026,013 38,196,390

196,729,564 196,729,564 1,179,026,013 38,196,390

- - 982,296,449 29,223,842

- 716,015,900 17,600,398
SPJ LS Barang dan Jasa SPJ - UP/GU/TU
Jumlah SPJ
SISA PAGU
LS+UP/GU/TU s.d
Bulan Ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan Ini s.d Bulan ini ANGGARAN
Bulan ini

7 8 = 6+7 10 11 12 = 10+11 13 = 6+ 8 + 12 14 = 3 - 13
- 50,950,196 1,273,755

- 102,270,000 2,556,750

- 30,240,000 756,000

- 5,180,000 129,500

- 33,747,720 843,693

- 6,946,812 177,941

- 8,814 100,220

- 31,040,464 776,012

- 1,474,126 236,853

- 4,422,417 110,560

- 4,662,160

196,729,564 196,729,564 196,729,564 8,972,548

9,000,000 33,000,000 3,000,000 3,000,000 36,000,000 -

9,000,000 33,000,000 3,000,000 3,000,000 36,000,000 -

9,000,000 33,000,000 3,000,000 3,000,000 36,000,000 -

9,000,000 33,000,000 3,000,000 3,000,000 36,000,000 -

44,540,000 81,040,000 800,000 800,000 81,840,000 -

44,540,000 81,040,000 800,000 - 800,000 81,840,000 -

31,080,000 53,280,000 53,280,000 -

6,020,000 10,320,000 10,320,000 -

6,930,000 11,880,000 11,880,000 -

18,130,000 31,080,000 31,080,000 -

4,760,000 8,160,000 8,160,000 -

4,760,000 8,160,000 8,160,000 -

6,300,000 10,800,000 10,800,000 -

6,300,000 10,800,000 10,800,000 -

2,400,000 8,800,000 800,000 800,000 9,600,000 -

2,400,000 8,800,000 800,000 800,000 9,600,000 -

- 962,000 - 962,000 962,000 38,400

- 962,000 - 962,000 962,000 38,400

- 962,000 - 962,000 962,000 38,400

366,000 366,000 366,000 32,200

140,000 140,000 140,000 5,000

456,000 456,000 456,000 1,200

- - 958,000 - 958,000 958,000 52,800

- 958,000 - 958,000 958,000 52,800

- - 958,000 - 958,000 958,000 52,800

374,000 374,000 374,000 42,000

280,000 280,000 280,000 10,000

304,000 304,000 304,000 800

102,083,809 136,611,709 132,197,747 - 132,197,747 268,809,456 12,899,684

- 6,829,700 21,599,800 - 21,599,800 28,429,500 298,400

- 6,829,700 21,599,800 - 21,599,800 28,429,500 298,400

- 6,829,700 21,599,800 - 21,599,800 28,429,500 298,400

0 6,712,000 6,712,000 6,712,000 88,000

0 11,299,800 11,299,800 11,299,800 167,100

5,049,700 3,588,000 3,588,000 8,637,700 43,300

1,780,000 - 1,780,000 -

- 11,080,000 2,100,000 - 2,100,000 13,180,000 11,100,000

- 11,080,000 2,100,000 - 2,100,000 13,180,000 11,100,000

- 11,080,000 2,100,000 - 2,100,000 13,180,000 11,100,000


SPJ LS Barang dan Jasa SPJ - UP/GU/TU
Jumlah SPJ
SISA PAGU
LS+UP/GU/TU s.d
Bulan Ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan Ini s.d Bulan ini ANGGARAN
Bulan ini

7 8 = 6+7 10 11 12 = 10+11 13 = 6+ 8 + 12 14 = 3 - 13

5,500,000 2,100,000 2,100,000 7,600,000 11,100,000

5,580,000 - 5,580,000 -

1,207,200 - 1,207,200 1,207,200 14,000

1,207,200 - 1,207,200 1,207,200 14,000

1,207,200 1,207,200 1,207,200 14,000

641,200 641,200 641,200 -

566,000 566,000 566,000 14,000

- 16,618,200 - - - 16,618,200 181,800

- 16,618,200 - - - 16,618,200 181,800

- 16,618,200 - - - 16,618,200 181,800

16,618,200 - 16,618,200 181,800


SPJ LS Barang dan Jasa SPJ - UP/GU/TU
Jumlah SPJ
SISA PAGU
LS+UP/GU/TU s.d
Bulan Ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan Ini s.d Bulan ini ANGGARAN
Bulan ini

7 8 = 6+7 10 11 12 = 10+11 13 = 6+ 8 + 12 14 = 3 - 13
102,083,809 102,083,809 107,290,747 - 107,290,747 209,374,556 1,305,484

102,083,809 102,083,809 107,290,747 - 107,290,747 209,374,556 1,305,484

102,083,809 102,083,809 107,290,747 - 107,290,747 209,374,556 1,305,484

58,738,809 58,738,809 93,685,747 93,685,747 152,424,556 5,484

43,345,000 43,345,000 13,605,000 13,605,000 56,950,000 1,300,000

62,848,000 93,989,800 93,989,800 389,000

62,848,000 66,489,800 - 66,489,800 389,000

1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 -

1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 -

1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 -

1,500,000 1,500,000 1,500,000 -

61,348,000 64,989,800 - 64,989,800 389,000

23,768,000 27,409,800 - 27,409,800 214,000

23,768,000 27,409,800 - 27,409,800 214,000

8,100,000 11,741,800 11,741,800 86,700

15,668,000 15,668,000 15,668,000 127,300

26,240,000 26,240,000 - 26,240,000 35,000

26,240,000 26,240,000 - 26,240,000 35,000

26,240,000 26,240,000 26,240,000 35,000

11,340,000 11,340,000 - 11,340,000 140,000

11,340,000 11,340,000 - 11,340,000 140,000

- 27,500,000 - - - 27,500,000 -

- 27,500,000 - - - 27,500,000 -

- 27,500,000 - - - 27,500,000 -

- 27,500,000 - - - 27,500,000 -

27,500,000 27,500,000 -

1,800,000 8,754,800 21,089,600 - 21,089,600 29,844,400 3,484,100

- 12,005,000 - 12,005,000 12,005,000 60,000

- 12,005,000 - 12,005,000 12,005,000 60,000

- 12,005,000 - 12,005,000 12,005,000 60,000

- 12,005,000 12,005,000 12,005,000 60,000

- 2,154,800 8,484,600 - 8,484,600 10,639,400 3,424,100

- 8,484,600 - 8,484,600 8,484,600 5,578,900

- 2,154,800 8,484,600 - 8,484,600 10,639,400 3,424,100

- 277,900 277,900 277,900 562,100

2,154,800 6,162,900 6,162,900 8,317,700 302,300

- 2,043,800 2,043,800 2,043,800 2,559,700

1,800,000 6,600,000 600,000 600,000 7,200,000 -

1,800,000 6,600,000 600,000 600,000 7,200,000 -

1,800,000 6,600,000 600,000 600,000 7,200,000 -

1,800,000 6,600,000 600,000 600,000 7,200,000 -


SPJ LS Barang dan Jasa SPJ - UP/GU/TU
Jumlah SPJ
SISA PAGU
LS+UP/GU/TU s.d
Bulan Ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan Ini s.d Bulan ini ANGGARAN
Bulan ini

7 8 = 6+7 10 11 12 = 10+11 13 = 6+ 8 + 12 14 = 3 - 13

6,000,000 41,970,000 54,706,000 - 54,706,000 96,676,000 -

6,000,000 24,870,000 38,670,000 - 38,670,000 63,540,000 -

6,000,000 24,870,000 38,670,000 - 38,670,000 63,540,000 -

6,000,000 22,000,000 2,000,000 - 2,000,000 24,000,000 -

6,000,000 22,000,000 2,000,000 2,000,000 24,000,000 -

- 2,870,000 36,670,000 - 36,670,000 39,540,000 -

2,870,000 36,670,000 36,670,000 39,540,000 -

- 17,100,000 16,036,000 - 16,036,000 33,136,000 -

- 17,100,000 16,036,000 - 16,036,000 33,136,000 -

- 17,100,000 16,036,000 - 16,036,000 33,136,000 -

17,100,000 16,036,000 16,036,000 33,136,000 -

24,760,800 402,037,300 - - - 402,037,300 74,552,660

- 306,790,000 - - - 306,790,000 160

- 300,000,000 300,000,000 -

- 300,000,000 300,000,000 -

- 300,000,000 300,000,000 -

300,000,000 300,000,000 -

- 6,790,000 - 6,790,000 160

- 6,790,000 - - 6,790,000 160

- 6,790,000 - - 6,790,000 160

6,790,000 - 6,790,000 160

24,760,800 95,247,300 - - - 95,247,300 74,552,500

21,260,800 79,362,700 - - - 79,362,700 23,030,100

21,260,800 79,362,700 - - 79,362,700 23,030,100

10,440,800 24,362,700 - - - 24,362,700 30,100

2,818,800 6,078,500 - 6,078,500 20,900

1,090,800 7,615,800 - - 7,615,800 -

2,160,000 2,340,000 2,340,000 -

4,267,200 6,550,400 - - 6,550,400 5,600

104,000 104,000 - - 104,000 3,600


SPJ LS Barang dan Jasa SPJ - UP/GU/TU
Jumlah SPJ
SISA PAGU
LS+UP/GU/TU s.d
Bulan Ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan Ini s.d Bulan ini ANGGARAN
Bulan ini

7 8 = 6+7 10 11 12 = 10+11 13 = 6+ 8 + 12 14 = 3 - 13

1,674,000 - 1,674,000 -

10,820,000 55,000,000 - - - 55,000,000 23,000,000


10,820,000 55,000,000 - 55,000,000 23,000,000

3,500,000 12,700,000 - 12,700,000 50,300,000

3,500,000 12,700,000 - 12,700,000 50,300,000

3,500,000 12,700,000 - 12,700,000 50,300,000

3,500,000 12,700,000 - 12,700,000 50,300,000

- 3,184,600 - 3,184,600 1,222,400

- 3,184,600 - 3,184,600 1,222,400

- 3,184,600 - 3,184,600 1,222,400

3,184,600 - 3,184,600 1,222,400

1,167,752,000 3,573,551,050 939,580,000 - 939,580,000 4,513,131,050 480,905,850

113,395,000 665,182,750 28,310,000.00 - 28,310,000.00 693,492,750 133,157,250

58,393,000 140,859,000 - 140,859,000 21,541,000

58,393,000 140,859,000 - 140,859,000 21,541,000


20,993,000 50,209,000 - 50,209,000 441,000

424,000 424,000 - 424,000 1,000

900,000 2,340,000 - 2,340,000 360,000

18,394,000 46,170,000 - 46,170,000 20,000


1,275,000 1,275,000 - 1,275,000 60,000
37,400,000 90,650,000 - 90,650,000 21,100,000
37,400,000 90,650,000 - 90,650,000 21,100,000

- 149,740,250 - 149,740,250 259,750

- 149,740,250 - 149,740,250 259,750

- 119,740,250 - 119,740,250 259,750

39,970,250 - 39,970,250 29,750

79,770,000 - 79,770,000 230,000

- 30,000,000 - 30,000,000 -

30,000,000 - 30,000,000 -

- 24,810,000 28,310,000 - 28,310,000 53,120,000 54,000,000

- 24,810,000 28,310,000 - 28,310,000 53,120,000 54,000,000

- 4,010,000 6,460,000 - 6,460,000 10,470,000 13,600,000

270,000 270,000 -

3,740,000 6,460,000 6,460,000 10,200,000 13,600,000


SPJ LS Barang dan Jasa SPJ - UP/GU/TU
Jumlah SPJ
SISA PAGU
LS+UP/GU/TU s.d
Bulan Ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan Ini s.d Bulan ini ANGGARAN
Bulan ini

7 8 = 6+7 10 11 12 = 10+11 13 = 6+ 8 + 12 14 = 3 - 13
- 6,800,000 7,600,000 - 7,600,000 14,400,000 13,600,000

6,800,000 7,600,000 7,600,000 14,400,000 13,600,000

- 14,000,000 14,250,000 - 14,250,000 28,250,000 26,800,000

14,000,000 14,250,000 14,250,000 28,250,000 26,800,000

55,002,000 298,773,500 - - - 298,773,500 32,276,500

55,002,000 298,773,500 - - - 298,773,500 32,276,500

5,248,000 64,967,000 - - - 64,967,000 14,083,000

800,000 18,720,000 - 18,720,000 9,818,000

4,448,000 46,247,000 - 46,247,000 4,265,000

44,254,000 158,306,500 - - - 158,306,500 16,693,500

2,000,000 27,600,000 - 27,600,000 400,000

21,000,000 63,000,000 - 63,000,000 -

21,000,000 63,000,000 - 63,000,000 -

48,000 880,000 - 880,000 3,320,000

206,000 3,826,500 - 3,826,500 12,973,500

5,500,000 75,500,000 - - - 75,500,000 1,500,000

5,500,000 75,500,000 - 75,500,000 1,500,000

- 51,000,000 - 51,000,000 25,080,000

- 51,000,000 - 51,000,000 25,080,000

- 18,600,000 - 18,600,000 1,080,000

- - - 1,080,000

18,600,000 - 18,600,000 -

- 5,100,000 - 5,100,000 15,300,000

5,100,000 20,400,000

- 27,300,000 27,300,000 8,700,000

27,300,000 - 27,300,000 8,700,000

77,314,000 340,416,000 1,000,000 - 1,000,000 341,416,000 60,887,200

- 4,550,000 - - 4,550,000 33,450,000

0 4,550,000 - - 4,550,000 33,450,000

0 4,550,000 - - 4,550,000 33,450,000

4,550,000 - 4,550,000 33,450,000

52,200,000 209,248,000 1,000,000 - 1,000,000 210,248,000 55,200

52,200,000 209,248,000 1,000,000 - 1,000,000 210,248,000 55,200

- 1,448,000 - - - 1,448,000 55,200

280,000 - 280,000 33,600

560,000 - 560,000 20,000

608,000 - 608,000 1,600

52,200,000 207,800,000 1,000,000 - 1,000,000 208,800,000 -


SPJ LS Barang dan Jasa SPJ - UP/GU/TU
Jumlah SPJ
SISA PAGU
LS+UP/GU/TU s.d
Bulan Ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan Ini s.d Bulan ini ANGGARAN
Bulan ini

7 8 = 6+7 10 11 12 = 10+11 13 = 6+ 8 + 12 14 = 3 - 13
49,200,000 196,800,000 - 196,800,000 -

3,000,000 11,000,000 1,000,000 1,000,000 12,000,000 -

25,114,000 126,618,000 - 126,618,000 27,382,000

25,114,000 126,618,000 - 126,618,000 27,382,000

7,064,000 15,368,000 - 15,368,000 23,132,000

7,064,000 15,368,000 - 15,368,000 23,132,000

18,050,000 111,250,000 - 111,250,000 4,250,000

18,050,000 111,250,000 - 111,250,000 4,250,000

59,503,000 1,401,590,300 3,280,000 - 3,280,000 1,404,870,300 174,763,400

- 12,300,000 12,300,000 300,000

- 12,300,000 12,300,000 300,000

- 12,300,000 12,300,000 300,000

12,300,000 12,300,000 300,000

17,708,000 105,296,000 3,280,000 - 3,280,000 108,576,000 66,455,600

17,708,000 105,296,000 3,280,000 - 3,280,000 108,576,000 66,455,600

4,508,000 23,496,000 23,496,000 37,449,000

3,196,000 - 3,196,000 21,251,000

4,508,000 20,300,000 - 20,300,000 16,198,000

6,600,000 46,100,000 - 46,100,000 12,000,000

6,600,000 46,100,000 - 46,100,000 12,000,000

6,600,000 35,700,000 3,280,000 - 3,280,000 38,980,000 17,006,600

- 3,280,000 3,280,000 3,280,000 6,600

6,600,000 35,700,000 - 35,700,000 17,000,000

- 2,000,100 - - 2,000,100 -

- 2,000,100 - - 2,000,100 -

974,100 - 974,100 -

568,800 - 568,800 -

457,200 - 457,200 -

37,605,000 1,274,474,200 1,274,474,200 105,027,800

37,605,000 1,274,474,200 1,274,474,200 105,027,800

- 560,297,200 - 560,297,200 24,262,800

560,297,200 - 560,297,200 24,262,800

- 80,237,000 - 80,237,000 159,000

68,166,000 - 68,166,000 84,000

12,071,000 - 12,071,000 75,000

- 57,401,000 - 57,401,000 202,000

49,456,000 - 49,456,000 118,000

7,945,000 - 7,945,000 84,000

- 234,588,000 - 234,588,000 133,000


SPJ LS Barang dan Jasa SPJ - UP/GU/TU
Jumlah SPJ
SISA PAGU
LS+UP/GU/TU s.d
Bulan Ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan Ini s.d Bulan ini ANGGARAN
Bulan ini

7 8 = 6+7 10 11 12 = 10+11 13 = 6+ 8 + 12 14 = 3 - 13
57,939,000 - 57,939,000 21,000

28,910,000 - 28,910,000 56,000

147,739,000 - 147,739,000 56,000

37,605,000 217,905,000 - 217,905,000 80,271,000

37,605,000 217,905,000 - 217,905,000 80,271,000

- 119,046,000 - 119,046,000 -

119,046,000 - 119,046,000 -

- 5,000,000 - 5,000,000 -

5,000,000 - 5,000,000 -

4,190,000 7,520,000 - - 7,520,000 2,980,000

4,190,000 7,520,000 - - 7,520,000 2,980,000

- 680,000 - - 680,000 370,000

- - - 30,000

680,000 - 680,000 340,000

4,190,000 6,840,000 - - 6,840,000 2,610,000

4,190,000 6,840,000 - 6,840,000 2,610,000

917,540,000 1,166,362,000 906,990,000 - 906,990,000 2,073,352,000 112,098,000

917,540,000 1,118,462,000 906,990,000 - 906,990,000 2,025,452,000 52,198,000

917,540,000 1,118,462,000 906,990,000 - 906,990,000 2,025,452,000 52,198,000


912,240,000 1,012,222,000 906,990,000 - 906,990,000 1,919,212,000 24,388,000

16,170,000 16,170,000 16,170,000 16,170,000 32,340,000 420,000

12,600,000 12,600,000 12,600,000 12,600,000 25,200,000 -

232,000 - 232,000 -

880,320,000 920,220,000 878,220,000 878,220,000 1,798,440,000 7,000,000


3,150,000 63,000,000 - 63,000,000 16,968,000
750,000 15,000,000 - - 15,000,000 2,500,000
750,000 15,000,000 - 15,000,000 2,500,000
4,550,000 91,240,000 - - 91,240,000 25,310,000

4,550,000 91,240,000 - 91,240,000 25,310,000

- 47,900,000 - 47,900,000 59,900,000

- 47,900,000 - 47,900,000 59,900,000


- 14,200,000 - 14,200,000 16,600,000

14,200,000 - 14,200,000 16,600,000

- 33,700,000 - 33,700,000 43,300,000

33,700,000 - 33,700,000 43,300,000

76,600,000 1,035,393,000 6,848,000 - 6,848,000 1,042,241,000 183,913,700

76,600,000 1,035,393,000 6,848,000 - 6,848,000 1,042,241,000 183,913,700

- 352,140,000 352,140,000 7,860,000

- 352,140,000 352,140,000 7,860,000

- 352,140,000 352,140,000 7,860,000

352,140,000 352,140,000 7,860,000

75,100,000 677,753,000 - - - 677,753,000 176,047,000

75,100,000 677,753,000 - - - 677,753,000 176,047,000

- 28,013,000 - 28,013,000 5,287,000

24,713,000 - 24,713,000 2,827,000

3,300,000 - 3,300,000 2,460,000

1,400,000 201,640,000 - - - 201,640,000 40,760,000

11,040,000 - - 11,040,000 12,960,000

1,400,000 190,600,000 - 190,600,000 27,800,000

73,700,000 448,100,000 - - - 448,100,000 130,000,000


73,700,000 448,100,000 - 448,100,000 130,000,000

1,500,000 5,500,000 500,000 - 500,000 6,000,000 -


SPJ LS Barang dan Jasa SPJ - UP/GU/TU
Jumlah SPJ
SISA PAGU
LS+UP/GU/TU s.d
Bulan Ini s.d Bulan ini s.d Bulan Lalu Bulan Ini s.d Bulan ini ANGGARAN
Bulan ini

7 8 = 6+7 10 11 12 = 10+11 13 = 6+ 8 + 12 14 = 3 - 13
1,500,000 5,500,000 500,000 - 500,000 6,000,000 -

1,500,000 5,500,000 500,000 - 500,000 6,000,000 -


1,500,000 5,500,000 500,000 - 500,000 6,000,000 -
1,500,000 5,500,000 500,000 500,000 6,000,000 -

6,348,000 - 6,348,000 6,348,000 6,700

- - 6,348,000 - 6,348,000 6,348,000 6,700

6,348,000 6,348,000 6,348,000 6,700


1,693,330,973 5,604,294,023 1,166,039,247 - 1,166,039,247 7,752,629,719 795,713,884

1,693,330,973 5,604,294,023 1,169,942,947 1,169,942,947 7,756,533,419 791,810,184


-
28,896,786 - 28,896,786
3,074,927 3,074,927
470,000 470,000
25,351,859 25,351,859
-
-
1,693,330,973 5,604,294,023 1,198,839,733 - 1,198,839,733 7,785,430,205
1,693,330,973 5,604,294,023 1,166,039,247 - 1,166,039,247 7,752,629,719 795,713,884
-
28,896,786 - 28,896,786
3,074,927 3,074,927
470,000 470,000
25,351,859 25,351,859
-
3,903,700 3,903,700
1,693,330,973 5,604,294,023 1,198,839,733 - 1,198,839,733 7,785,430,205
-

Labungkari, 29 Desember 2023

Bendahara Pengeluaran

RAHMA
NIP. 19740512 200012 2 004
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PERIODE BUKU : 31 OKTOBER 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
OPD
BERENCANA
PENGGUNA ANGGARAN ABIDIN, S.Pd.,M.Si
BENDAHARA PENGELUARAN RAHMA
BULAN OKTOBER

JUMLAH REALISASI SISA PAGU


KODE REKENING URAIAN %
ANGGARAN DPA ANGGARAN ANGGARAN

BELANJA DAERAH 6,662,531,226 7,752,629,719 (1,090,098,493) 116.36%


PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1 1,750,429,126 1,795,220,369 (44,791,243) 102.56%
KABUPATEN/KOTA

1 2 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8,424,800 7,114,700 1,310,100 84.45%

1 2 01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1,558,200 1,529,000 29,200 98.13%


5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 1,558,200 1,529,000 29,200 98.13%
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1,558,200 1,529,000 29,200 98.13%
5 1 2 01 01 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 632,600 619,000 13,600 97.85%
5 1 2 01 01 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 468,400 454,000 14,400 96.93%
5 1 2 01 01 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 457,200 456,000 1,200 99.74%
1 2 01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1,205,200 - 1,205,200 0.00%
5 1 01 Belanja Barang dan Jasa 1,205,200 - 1,205,200 0.00%
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1,205,200 - 1,205,200 0.00%
5 1 2 01 01 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 755,400 - 755,400 0.00%
5 1 2 01 01 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 145,000 - 145,000 0.00%
5 1 2 01 01 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 304,800 - 304,800 0.00%
1 2 01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1,214,900 1,214,900 - 100.00%
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 1,214,900 1,214,900 - 100.00%
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1,214,900 1,214,900 - 100.00%
5 1 2 01 01 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 636,600 636,600 - 100.00%
5 1 2 01 01 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 273,500 273,500 - 100.00%
5 1 2 01 01 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 304,800 304,800 - 100.00%
1 2 01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1,219,800 1,216,800 3,000 99.75%
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 1,219,800 1,216,800 3,000 99.75%
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1,219,800 1,216,800 3,000 99.75%
5 1 2 01 01 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 770,000 768,000 2,000 99.74%
5 1 2 01 01 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 145,000 144,000 1,000 99.31%
5 1 2 01 01 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 304,800 304,800 - 100.00%
1 2 01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2,226,200 2,198,000 28,200 98.73%
5 1 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 2,226,200 2,198,000 28,200 98.73%
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 2,226,200 2,198,000 28,200 98.73%
5 1 2 01 01 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 1,109,100 1,086,000 23,100 97.92%
5 1 2 01 01 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 507,500 504,000 3,500 99.31%
5 1 2 01 01 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 609,600 608,000 1,600 99.74%
1 2 01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1,000,500 956,000 44,500 95.55%
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 1,000,500 956,000 44,500 95.55%
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1,000,500 956,000 44,500 95.55%
5 1 2 01 01 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 785,200 751,000 34,200 95.64%
5 1 2 01 01 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 215,300 205,000 10,300 95.22%
1 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,509,661,226 1,298,786,013 210,875,213 86.03%
1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1,389,810,026 1,179,026,013 210,784,013 84.83%
5 1 1 Belanja Pegawai 1,389,810,026 1,179,026,013 210,784,013 84.83%
5 1 1 01 1 Belanja Gaji ASN 1,235,533,442 982,296,449 253,236,993 79.50%
5 1 1 01 1 01 Belanja Gaji Pokok ASN 859,965,968 716,015,900 143,950,068 83.26%
5 1 1 01 1 02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 81,820,524 50,950,196 30,870,328 62.27%
5 1 1 01 1 03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 103,948,958 102,270,000 1,678,958 98.38%
5 1 1 01 1 04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 43,800,400 30,240,000 13,560,400 69.04%
5 1 1 01 1 05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 10,197,723 5,180,000 5,017,723 50.80%
5 1 1 01 1 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 49,132,384 33,747,720 15,384,664 68.69%
JUMLAH REALISASI SISA PAGU
KODE REKENING URAIAN %
ANGGARAN DPA ANGGARAN ANGGARAN
5 1 1 01 1 07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 28,808,728 6,946,812 21,861,916 24.11%
5 1 1 01 1 08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 12,541 8,814 3,727 70.28%
5 1 1 01 1 09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 44,102,278 31,040,464 13,061,814 70.38%
5 1 1 01 1 10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2,270,626 1,474,126 796,500 64.92%
5 1 1 01 1 11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6,811,152 4,422,417 2,388,735 64.93%
5 1 1 01 1 12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 4,662,160 - 4,662,160 0.00%
5 1 1 02 1 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 154,276,584 196,729,564 (42,452,980) 127.52%
1 2 02 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 36,000,000 36,000,000 - 100.00%
5 1 2 01 Belanja Barang dan Jasa 36,000,000 36,000,000 - 100.00%
5 1 2 02 1 Belanja Jasa Kantor 36,000,000 36,000,000 - 100.00%
5 1 2 02 1 26 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 36,000,000 36,000,000 - 100.00%

1 2 02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 81,840,000 81,840,000 - 100.00%

5 1 01 Belanja Pegawai 81,840,000 81,840,000 - 100.00%


5 1 01 03 07 Belanja Honorarium 53,280,000 53,280,000 - 100.00%
5 1 01 03 07 01 Bendahara Pengeluaran 10,320,000 10,320,000 - 100.00%
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 11,880,000 11,880,000 - 100.00%
Pengguna Anggaran (PA) 31,080,000 31,080,000 - 100.00%
5 1 01 03 07 02 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8,160,000 8,160,000 - 100.00%
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 8,160,000 8,160,000 - 100.00%
5 1 01 03 08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 10,800,000 10,800,000 - 100.00%

5 1 01 03 08 02 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 10,800,000 10,800,000 - 100.00%

5 1 2 02 1 Belanja Jasa Kantor 9,600,000 9,600,000 - 100.00%


5 1 2 02 1 26 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 9,600,000 9,600,000 - 100.00%
1 2 02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1,000,400 962,000 38,400 96.16%
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 1,000,400 962,000 38,400 96.16%
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1,000,400 962,000 38,400 96.16%
5 1 2 01 01 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 398,200 366,000 32,200 91.91%
5 1 2 01 01 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 145,000 140,000 5,000 96.55%
5 1 2 01 01 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 457,200 456,000 1,200 99.74%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
1 2 02 07 1,010,800 958,000 52,800 94.78%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 1,010,800 958,000 52,800 94.78%
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1,010,800 958,000 52,800 94.78%
5 1 2 01 01 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 416,000 374,000 42,000 89.90%
5 1 2 01 01 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 290,000 280,000 10,000 96.55%
5 1 2 01 01 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 304,800 304,000 800 99.74%
1 2 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 127,313,800 268,809,456 (141,495,656) 211.14%
1 2 06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10,008,100 28,429,500 (18,421,400) 284.06%
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 10,008,100 28,429,500 (18,421,400) 284.06%
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 10,008,100 28,429,500 (18,421,400) 284.06%
5 1 2 01 01 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 1,368,400 6,712,000 (5,343,600) 490.50%
5 1 2 01 01 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3,885,300 11,299,800 (7,414,500) 290.83%
5 1 2 01 01 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,754,400 8,637,700 (3,883,300) 181.68%
1 2 06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3,028,800 13,180,000 (10,151,200) 435.16%
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 3,028,800 13,180,000 (10,151,200) 435.16%
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 3,028,800 13,180,000 (10,151,200) 435.16%
5 1 2 01 01 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 3,028,800 7,600,000 (4,571,200) 250.92%
1 2 06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1,003,700 1,207,200 (203,500) 120.27%
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 1,003,700 1,207,200 (203,500) 120.27%
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1,003,700 1,207,200 (203,500) 120.27%
5 1 2 01 01 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 641,200 641,200 - 100.00%
5 1 2 01 01 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 362,500 566,000 (203,500) 156.14%
1 2 06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4,006,200 16,618,200 (12,612,000) 414.81%
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 4,006,200 16,618,200 (12,612,000) 414.81%
JUMLAH REALISASI SISA PAGU
KODE REKENING URAIAN %
ANGGARAN DPA ANGGARAN ANGGARAN
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4,006,200 16,618,200 (12,612,000) 414.81%
5 1 2 01 01 53 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4,006,200 16,618,200 (12,612,000) 414.81%
1 2 06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 109,267,000 209,374,556 (100,107,556) 191.62%
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 109,267,000 209,374,556 (100,107,556) 191.62%
5 2 01 02 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 109,267,000 209,374,556 (100,107,556) 191.62%
5 2 01 04 1 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 95,942,000 152,424,556 (56,482,556) 158.87%
5 2 01 04 1 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13,325,000 56,950,000 (43,625,000) 427.39%

1 2 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3,641,800 93,989,800 (90,348,000) 2580.86%

1 2 07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3,641,800 66,489,800 (62,848,000) 1825.74%


5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3,641,800 64,989,800 (61,348,000) 1784.55%
5 2 02 05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3,641,800 27,409,800 (23,768,000) 752.64%
5 2 2 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3,641,800 27,409,800 (23,768,000) 752.64%
5 2 02 05 02 4 Belanja Modal Alat Pendingin 3,641,800 11,741,800 322.42%
1 2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20,407,500 29,844,400 (9,436,900) 146.24%
1 2 08 01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,000,500 12,005,000 (8,004,500) 300.09%
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 4,000,500 12,005,000 (8,004,500) 300.09%
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 4,000,500 12,005,000 (8,004,500) 300.09%
5 1 2 01 01 27 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos 4,000,500 12,005,000 (8,004,500) 300.09%
1 2 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9,207,000 10,639,400 (1,432,400) 115.56%
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 9,207,000 8,484,600 722,400 92.15%
5 1 2 02 1 Belanja Jasa Kantor 9,207,000 10,639,400 (1,432,400) 115.56%
5 1 2 02 1 60 Belanja Tagihan Air 1,200,000 277,900 922,100 23.16%
5 1 2 02 1 61 Belanja Tagihan Listrik 3,600,000 8,317,700 (4,717,700) 231.05%
5 1 2 02 1 63 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4,407,000 2,043,800 2,363,200 46.38%
1 2 08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7,200,000 7,200,000 - 100.00%
5 2 01 02 Belanja Barang dan Jasa 7,200,000 7,200,000 - 100.00%
5 1 2 02 1 Belanja Jasa Kantor 7,200,000 7,200,000 - 100.00%
5 1 2 02 1 30 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 7,200,000 7,200,000 - 100.00%

1 2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80,980,000 96,676,000 (15,696,000) 119.38%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak


1 2 09 01 63,540,000 63,540,000 - 100.00%
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 63,540,000 48,000,000 15,540,000 75.54%
5 1 2 02 1 Belanja Jasa Kantor 24,000,000 24,000,000 - 100.00%
5 1 2 02 1 33 Belanja Jasa Tenaga Supir 24,000,000 24,000,000 - 100.00%
5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 39,540,000 24,000,000 15,540,000 60.70%
5 1 2 03 02 35 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bemotor 39,540,000 39,540,000 - 100.00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
1 2 09 02 17,440,000 33,136,000 (15,696,000) 190.00%
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 17,440,000 33,136,000 (15,696,000) 190.00%
5 1 2 03 02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17,440,000 33,136,000 (15,696,000) 190.00%
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bemotor
5 1 2 03 02 35 17,440,000 33,136,000 (15,696,000) 190.00%
- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
2 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 485,145,800 402,037,300 83,108,500 82.87%
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan
2 2 01 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas 307,964,000 306,790,000 1,174,000 99.62%
Penduduk
Penyusunan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan
2 2 01 2 300,000,000 300,000,000 - 100.00%
(GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 300,000,000 300,000,000 - 100.00%
5 1 2 02 09 Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi 300,000,000 300,000,000 - 100.00%
5 1 2 02 09 9 Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-kependudukan 300,000,000 300,000,000 - 100.00%
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan
2 2 01 09 Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan 7,964,000 6,790,000 1,174,000 85.26%
SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 7,964,000 6,790,000 1,174,000 85.26%
JUMLAH REALISASI SISA PAGU
KODE REKENING URAIAN %
ANGGARAN DPA ANGGARAN ANGGARAN
5 1 2 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7,964,000 6,790,000 1,174,000 85.26%
5 1 2 04 01 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7,964,000 6,790,000 1,174,000 85.26%
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah
2 2 02 177,181,800 95,247,300.00 81,934,500 53.76%
Kabupaten/Kota

2 2 02 9 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 92,146,800 79,362,700 12,784,100 86.13%

5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 92,146,800 79,362,700 12,784,100 86.13%


5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 19,264,800 24,362,700 (5,097,900) 126.46%
5 1 2 01 01 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 3,239,400 6,078,500 (2,839,100) 187.64%
5 1 2 01 01 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6,525,000 7,615,800 (1,090,800) 116.72%
5 1 2 01 01 26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak 2,340,000 2,340,000 - 100.00%
5 1 2 01 01 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 5,486,400 6,550,400 (1,064,000) 119.39%
5 1 2 01 01 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,674,000 1,674,000 - 100.00%
5 1 2 02 1 Belanja Jasa Kantor 1,350,000 #NAME? #NAME? #NAME?
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa
5 1 2 02 1 03 1,350,000 #NAME? #NAME? #NAME?
Acara dan Panitia
5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 71,532,000 55,000,000 16,532,000 76.89%
5 1 2 04 01 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3,782,000 #NAME? #NAME?
5 1 2 04 1 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 67,750,000 55,000,000 12,750,000 81.18%
2 2 02 12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 63,000,000 12,700,000 50,300,000 20.16%
5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 63,000,000 12,700,000 50,300,000 20.16%
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 16,800,000 #NAME? #NAME? #NAME?
5 1 2 01 01 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 16,800,000 #NAME? #NAME? #NAME?
5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46,200,000 12,700,000 33,500,000 27.49%
5 1 2 04 1 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 46,200,000 12,700,000 33,500,000 27.49%
JUMLAH REALISASI SISA PAGU
KODE REKENING URAIAN %
ANGGARAN DPA ANGGARAN ANGGARAN
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan
2 2 02 13 22,035,000 3,184,600 18,850,400 14.45%
KB
5 2 01 Belanja Barang dan Jasa 22,035,000 3,184,600 18,850,400 14.45%
5 1 2 02 1 Belanja Jasa Kantor 22,035,000 3,184,600 18,850,400 14.45%
5 2 16 13 1 63 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 22,035,000 3,184,600 18,850,400 14.45%

3 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 3,117,382,300 4,513,131,050 (1,395,748,750) 144.77%

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)


3 2 01 772,050,000 693,492,750 78,557,250 89.82%
Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
3 2 01 1 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 107,800,000 140,859,000 (33,059,000) 130.67%
5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 107,800,000 140,859,000 (33,059,000) 130.67%
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 32,800,000 50,209,000 (17,409,000) 153.08%
5 1 2 01 01 26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,800,000 2,340,000 (540,000) 130.00%
5 1 2 01 01 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31,000,000 46,170,000 (15,170,000) 148.94%
5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 75,000,000 90,650,000 (15,650,000) 120.87%
5 1 2 04 1 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 75,000,000 90,650,000 (15,650,000) 120.87%
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan
3 2 01 04 150,000,000 149,740,250 259,750 99.83%
Elektronik serta Media Luar Ruang
5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 150,000,000 149,740,250 259,750 99.83%
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 120,000,000 119,740,250 259,750 99.78%
5 1 2 01 01 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 40,000,000 39,970,250 29,750 99.93%
5 1 2 01 01 26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 80,000,000 79,770,000 230,000 99.71%
5 1 2 02 1 Belanja Jasa Kantor 30,000,000 30,000,000 - 100.00%
5 1 2 02 1 55 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan 30,000,000 30,000,000 - 100.00%
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat
3 2 01 06 Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), 107,120,000 53,120,000 54,000,000 49.59%
dan Mini Lokakarya (Minilok)
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 107,120,000 53,120,000 54,000,000 49.59%
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 24,070,000 10,470,000 13,600,000 43.50%
5 1 2 01 01 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 270,000 270,000 100.00%
5 1 2 01 01 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23,800,000 10,200,000 13,600,000 42.86%
5 1 2 02 1 Belanja Jasa Kantor 28,000,000 14,400,000 13,600,000 51.43%
5 1 2 02 1 06 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 28,000,000 14,400,000 13,600,000 51.43%
5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 55,050,000 28,250,000 26,800,000 51.32%
5 1 2 04 1 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 55,050,000 28,250,000 26,800,000 51.32%

3 2 01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 331,050,000 298,773,500 32,276,500 90.25%

5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 331,050,000 298,773,500 32,276,500 90.25%


5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 79,050,000 64,967,000 14,083,000 82.18%
5 1 2 01 01 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 28,538,000 18,720,000 9,818,000 65.60%
5 1 2 01 01 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50,512,000 46,247,000 4,265,000 91.56%
5 1 2 02 1 Belanja Jasa Kantor 175,000,000 158,306,500 16,693,500 90.46%
5 1 2 02 1 06 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 28,000,000 27,600,000 400,000 98.57%
5 1 2 02 1 28 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 63,000,000 63,000,000 - 100.00%
5 1 2 02 1 31 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 63,000,000 63,000,000 - 100.00%
5 1 2 02 1 60 Belanja Tagihan Air 4,200,000 880,000 3,320,000 20.95%
5 1 2 02 1 61 Belanja Tagihan Listrik 16,800,000 3,826,500 12,973,500 22.78%
5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 77,000,000 75,500,000 1,500,000 98.05%
5 1 2 04 1 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 77,000,000 75,500,000 1,500,000 98.05%
3 2 01 08 Pengendalian Program KKBPK 76,080,000 51,000,000 25,080,000 67.03%
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 76,080,000 51,000,000 25,080,000 67.03%
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 19,680,000 18,600,000 1,080,000 94.51%
5 1 2 01 01 26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1,080,000 - 1,080,000 0.00%
5 1 2 01 01 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18,600,000 18,600,000 - 100.00%
5 1 2 02 1 Belanja Jasa Kantor 20,400,000 5,100,000 15,300,000 25.00%
5 1 2 02 1 03 Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator 20,400,000 - 20,400,000 0.00%
5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36,000,000 27,300,000 8,700,000 75.83%
JUMLAH REALISASI SISA PAGU
KODE REKENING URAIAN %
ANGGARAN DPA ANGGARAN ANGGARAN
5 1 2 04 1 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 36,000,000 27,300,000 8,700,000 75.83%

3 2 02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 402,303,200 341,416,000 60,887,200 84.87%

3 2 02 01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 38,000,000.00 4,550,000 33,450,000 11.97%
5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 38,000,000.00 4,550,000 33,450,000 11.97%
5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38,000,000.00 4,550,000 33,450,000 11.97%
5 1 2 04 1 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 38,000,000.00 4,550,000 33,450,000 11.97%
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan
3 2 02 03 Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga 210,303,200 210,248,000 55,200 99.97%
Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 210,303,200 210,248,000 55,200 99.97%
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1,503,200 1,448,000 55,200 96.33%
5 1 2 01 01 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 313,600 280,000 33,600 89.29%
5 1 2 01 01 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 580,000 560,000 20,000 96.55%
5 1 2 01 01 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 609,600 608,000 1,600 99.74%
5 1 2 02 1 Belanja Jasa Kantor 208,800,000 208,800,000 - 100.00%
5 1 2 02 1 06 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 196,800,000 196,800,000 - 100.00%
5 1 2 02 1 27 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 12,000,000 12,000,000 - 100.00%
3 2 02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 154,000,000 126,618,000 27,382,000 82.22%
5 1 2 02 1 Belanja Barang dan Jasa 154,000,000 126,618,000 27,382,000 82.22%
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 38,500,000 15,368,000 23,132,000 39.92%
5 1 2 01 01 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 38,500,000 15,368,000 23,132,000 39.92%
5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 115,500,000 111,250,000 4,250,000 96.32%
5 1 2 04 1 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 115,500,000 111,250,000 4,250,000 96.32%

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta


3 2 03 1,580,529,100 1,404,870,300 175,658,800 88.89%
Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana


3 2 03 01 Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan 12,600,000 12,300,000 300,000 97.62%
Jejaringnya
5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 12,600,000 12,300,000 300,000 97.62%
5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12,600,000 12,300,000 300,000 97.62%
5 1 2 04 1 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12,600,000 12,300,000 300,000 97.62%
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
3 2 03 03 175,927,000 108,576,000 67,351,000 61.72%
(MKJP)
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 175,927,000 108,576,000 67,351,000 61.72%
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 60,945,000 23,496,000 37,449,000 38.55%
5 1 2 01 01 38 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 24,447,000 3,196,000 21,251,000 13.07%
5 1 2 01 01 58 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 36,498,000 20,300,000 16,198,000 55.62%
5 1 2 02 1 Belanja Jasa Kantor 58,100,000 46,100,000 12,000,000 79.35%
5 1 2 02 1 14 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 58,100,000 46,100,000 12,000,000 79.35%
5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56,882,000 38,980,000 17,902,000 68.53%
5 1 2 04 1 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4,182,000 3,280,000 902,000 78.43%
5 1 2 04 1 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 52,700,000 35,700,000 17,000,000 67.74%
Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON)
3 2 03 05 2,000,100 2,000,100 - 100.00%
dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
5 1 2 01 01 Belanja Barang dan Jasa 2,000,100 2,000,100 - 100.00%
5 1 2 01 01 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 974,100 974,100 - 100.00%
5 1 2 01 01 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 568,800 568,800 - 100.00%
5 1 2 01 01 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer 457,200 457,200 - 100.00%
3 2 03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 1,379,502,000 1,274,474,200 105,027,800 92.39%
5 2 02 Belanja Modal 1,379,502,000 1,274,474,200 105,027,800 92.39%
5 2 02 02 01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 584,560,000 560,297,200 24,262,800 95.85%
5 2 02 02 01 2 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 584,560,000 560,297,200 24,262,800 95.85%
5 2 02 05 01 Belanja Modal Alat Kantor 80,396,000 80,237,000 159,000 99.80%
5 2 02 05 01 4 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 68,250,000 68,166,000 84,000 99.88%
5 2 02 05 01 4 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 12,146,000 12,071,000 75,000 99.38%
JUMLAH REALISASI SISA PAGU
KODE REKENING URAIAN %
ANGGARAN DPA ANGGARAN ANGGARAN
5 2 02 05 02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 57,603,000 57,401,000 202,000 99.65%
5 2 02 05 02 4 Belanja Modal Alat Pendingin 49,574,000 49,456,000 118,000 99.76%
5 2 02 05 02 6 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 8,029,000 7,945,000 84,000 98.95%
5 2 02 05 03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 234,721,000 234,588,000 133,000 99.94%
5 2 02 05 03 1 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 57,960,000 57,939,000 21,000 99.96%
5 2 02 05 03 3 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 28,966,000 28,910,000 56,000 99.81%
5 2 02 05 03 4 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 147,795,000 147,739,000 56,000 99.96%
5 2 02 02 07 Belanja Modal Alat Kedokteran 298,176,000 217,905,000 80,271,000 73.08%
5 2 02 02 07 3 Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana 298,176,000 217,905,000 80,271,000 73.08%
5 2 02 10 01 Belanja Modal Komputer Unit 119,046,000 119,046,000 - 100.00%
5 2 02 10 01 2 Belanja Modal Personal Komputer Unit 119,046,000 119,046,000 - 100.00%
5 2 02 10 02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5,000,000 5,000,000 - 100.00%
5 2 02 10 02 3 Belanja Modal Peralatan Personal Komputer 5,000,000 5,000,000 - 100.00%

Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di


3 2 03 8 10,500,000 7,520,000 2,980,000 71.62%
Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 10,500,000 7,520,000 2,980,000 71.62%


5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 1,050,000 680,000 370,000 64.76%
5 1 2 01 01 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 30,000 - 30,000 0.00%
5 1 2 01 01 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,020,000 680,000 340,000 66.67%
5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9,450,000 6,840,000 2,610,000 72.38%
5 1 2 04 1 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9,450,000 6,840,000 2,610,000 72.38%
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan
3 2 04 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan 362,500,000 2,073,352,000 (1,710,852,000) 571.96%
Pembinaan Kesertaan Ber-KB
3 2 04 02 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di kampung KB 254,700,000 2,025,452,000 (1,770,752,000) 795.23%
5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 254,700,000 2,025,452,000 (1,770,752,000) 795.23%
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 125,000,000 1,919,212,000 (1,794,212,000) 1535.37%
5 1 2 01 01 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor 232,000 232,000 - 100.00%
5 1 2 01 01 43 Belanja Natura dan Pakan-Natura 49,000,000 1,798,440,000 (1,749,440,000) 3670.29%
5 1 2 01 01 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 75,768,000 63,000,000 12,768,000 83.15%
5 1 2 02 1 Belanja Jasa Kantor 17,500,000 15,000,000 2,500,000 85.71%
5 1 2 02 1 06 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 17,500,000 15,000,000 2,500,000 85.71%
5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 112,200,000 91,240,000 20,960,000 81.32%
5 1 2 04 1 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 112,200,000 91,240,000 20,960,000 81.32%
3 2 04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 107,800,000 47,900,000 59,900,000 44.43%
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 107,800,000 47,900,000 59,900,000 44.43%
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 30,800,000 14,200,000 16,600,000 46.10%
5 2 01 02 1 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30,800,000 14,200,000 16,600,000 46.10%
5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 77,000,000 33,700,000 43,300,000 43.77%
5 1 2 04 1 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 77,000,000 33,700,000 43,300,000 43.77%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA
4 1,309,574,000 1,042,241,000 267,333,000 79.59%
SEJAHTERA (KS)

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan


4 2 01 1,309,574,000 1,042,241,000 267,333,000 79.59%
Kesejahteraan Keluarga

Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan


4 2 01 02 Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi 360,000,000 352,140,000 7,860,000 97.82%
Keluarga/UPPKS)
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 360,000,000 352,140,000 7,860,000 97.82%
5 2 2 04 1 Belanja Modal Alat Kantor 360,000,000 352,140,000 7,860,000 97.82%
5 2 2 05 1 05 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 360,000,000 352,140,000 7,860,000 97.82%
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader)
4 2 01 05 Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R 935,700,000 677,753,000 257,947,000 72.43%
dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 935,700,000 677,753,000 257,947,000 72.43%
5 1 2 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 6,000,000 28,013,000 (22,013,000) 466.88%
JUMLAH REALISASI SISA PAGU
KODE REKENING URAIAN %
ANGGARAN DPA ANGGARAN ANGGARAN
5 2 01 02 1 53 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6,000,000 3,300,000 2,700,000 55.00%
5 1 2 02 1 Belanja Jasa Kantor 624,600,000 201,640,000 422,960,000 32.28%
5 1 2 02 1 06 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 351,600,000 11,040,000 340,560,000 3.14%
5 1 2 02 1 63 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 273,000,000 190,600,000 82,400,000 69.82%
5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 305,100,000 448,100,000 (143,000,000) 146.87%
5 1 2 04 1 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 305,100,000 448,100,000 (143,000,000) 146.87%
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan
4 2 01 07 Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi 6,000,000 6,000,000 - 100.00%
Keluarga/UPPKS)
5 1 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000 6,000,000 - 100.00%
5 1 2 02 1 Belanja Jasa Kantor 6,000,000 6,000,000 - 100.00%
5 1 2 02 1 26 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 6,000,000 6,000,000 - 100.00%
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan
4 2 01 08 Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan 7,874,000 6,348,000 1,526,000 80.62%
serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
5 2 01 02 1 Belanja Barang dan Jasa 7,874,000 6,348,000 1,526,000 80.62%
5 1 2 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7,874,000 6,348,000 1,526,000 80.62%
5 1 2 04 1 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7,874,000 6,348,000 1,526,000 80.62%

JUMLAH 6,662,531,226 7,752,629,719 (1,090,098,493) 116.36%

Menyetujui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

ABIDIN, S.Pd.,M.Si
NIP. 19691231 1992203 1 067
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PERIODE BUKU : 31 OKTOBER 2023
OPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PENGGUNA ANGGARAN ABIDIN, S.Pd.,M.Si
BENDAHARA PENGELUARAN RAHMA
BULAN OKTOBER

JUMLAH REALISASI SISA PAGU


KODE REKENING URAIAN %
ANGGARAN DPA ANGGARAN ANGGARAN

BELANJA DAERAH 6,662,531,226 7,752,629,719 (1,090,098,493) 116.36%

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH


1 1,750,429,126 1,795,220,369 (44,791,243) 102.56%
KABUPATEN/KOTA

1 2 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8,424,800 7,114,700 1,310,100 84.45%

1 2 01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1,558,200 1,529,000 29,200 98.13%


1 2 01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1,205,200 - 1,205,200 0.00%
1 2 01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1,214,900 1,214,900 - 100.00%
1 2 01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1,219,800 1,216,800 3,000 99.75%
1 2 01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2,226,200 2,198,000 28,200 98.73%
1 2 01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1,000,500 956,000 44,500 95.55%
1 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,509,661,226 1,298,786,013 210,875,213 86.03%
1 2 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1,389,810,026 1,179,026,013 210,784,013 84.83%
1 2 02 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 36,000,000 36,000,000 - 100.00%
1 2 02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 81,840,000 81,840,000 - 100.00%
1 2 02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1,000,400 962,000 38,400 96.16%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
1 2 02 07 1,010,800 958,000 52,800 94.78%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1 2 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 127,313,800 268,809,456 (141,495,656) 211.14%
1 2 06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10,008,100 28,429,500 (18,421,400) 284.06%
1 2 06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3,028,800 13,180,000 (10,151,200) 435.16%
1 2 06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1,003,700 1,207,200 (203,500) 120.27%
1 2 06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4,006,200 16,618,200 (12,612,000) 414.81%
1 2 06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 109,267,000 209,374,556 (100,107,556) 191.62%

1 2 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3,641,800 93,989,800 (90,348,000) 2580.86%

1 2 07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3,641,800 66,489,800 (62,848,000) 1825.74%

1 2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20,407,500 29,844,400 (9,436,900) 146.24%
1 2 08 01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4,000,500 12,005,000 (8,004,500) 300.09%
1 2 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9,207,000 10,639,400 (1,432,400) 115.56%
1 2 08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7,200,000 7,200,000 - 100.00%
1 2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80,980,000 96,676,000 (15,696,000) 119.38%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak


1 2 09 01 63,540,000 63,540,000 - 100.00%
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan


1 2 09 02 17,440,000 33,136,000 (15,696,000) 190.00%
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 485,145,800 402,037,300 83,108,500 82.87%

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan


2 2 01 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas 307,964,000 306,790,000 1,174,000 99.62%
Penduduk
Penyusunan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan
2 2 01 2 300,000,000 300,000,000 - 100.00%
(GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan
2 2 01 09 Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan 7,964,000 6,790,000 1,174,000 85.26%
SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah
2 2 02 177,181,800 95,247,300 81,934,500 53.76%
Kabupaten/Kota

2 2 02 9 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 92,146,800 79,362,700 12,784,100 86.13%

2 2 02 12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 63,000,000 12,700,000 50,300,000 20.16%


Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan
2 2 02 13 22,035,000 3,184,600 18,850,400 14.45%
KB
3 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 3,117,382,300 4,513,131,050 (1,395,748,750) 144.77%

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)


3 2 01 772,050,000 693,492,750 78,557,250 89.82%
Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
3 2 01 1 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 107,800,000 140,859,000 (33,059,000) 130.67%
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan
3 2 01 04 150,000,000 149,740,250 259,750 99.83%
Elektronik serta Media Luar Ruang
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat
3 2 01 06 Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), 107,120,000 53,120,000 54,000,000 49.59%
dan Mini Lokakarya (Minilok)
3 2 01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 331,050,000 298,773,500 32,276,500 90.25%
3 2 01 08 Pengendalian Program KKBPK 76,080,000 51,000,000 25,080,000 67.03%

3 2 02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 402,303,200 341,416,000 60,887,200 84.87%

3 2 02 01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 38,000,000 4,550,000 33,450,000 11.97%

Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan


3 2 02 03 Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga 210,303,200 210,248,000 55,200 99.97%
Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

3 2 02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 154,000,000 126,618,000 27,382,000 82.22%

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta


3 2 03 1,580,529,100 1,404,870,300 175,658,800 88.89%
Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana


3 2 03 01 Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan 12,600,000 12,300,000 300,000 97.62%
Jejaringnya
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
3 2 03 03 175,927,000 108,576,000 67,351,000 61.72%
(MKJP)
Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON)
3 2 03 05 2,000,100 2,000,100 - 100.00%
dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
3 2 03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 1,379,502,000 1,274,474,200 105,027,800 92.39%
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di
3 2 03 8 10,500,000 7,520,000 2,980,000 71.62%
Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan
3 2 04 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan 362,500,000 2,073,352,000 (1,710,852,000) 571.96%
Pembinaan Kesertaan Ber-KB

3 2 04 02 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di kampung KB 254,700,000 2,025,452,000 (1,770,752,000) 795.23%

3 2 04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 107,800,000 47,900,000 59,900,000 44.43%

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA


4 1,309,574,000 1,042,241,000 267,333,000 79.59%
SEJAHTERA (KS)

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan


4 2 01 1,309,574,000 1,042,241,000 267,333,000 79.59%
Kesejahteraan Keluarga

Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan


4 2 01 02 Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi 360,000,000 352,140,000 7,860,000 97.82%
Keluarga/UPPKS)
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader)
4 2 01 05 Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R 935,700,000 677,753,000 257,947,000 72.43%
dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan


4 2 01 07 Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi 6,000,000 6,000,000 - 100.00%
Keluarga/UPPKS)

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan


4 2 01 08 Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan 7,874,000 6,348,000 1,526,000 80.62%
serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)

JUMLAH 6,662,531,226 7,752,629,719 (1,090,098,493) 116.36%

Menyetujui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

ABIDIN, S.Pd.,M.Si
NIP. 19691231 1992203 1 067
7,114,700

1,298,786,013

268,809,456

29,844,400

96,676,000

402,037,300

306,790,000
95,247,300

693,492,750

20,110,000 sudah cari bulan 10

341,416,000

13,550,000 sudah cair bulan 10

1,404,870,300

175,873,500 sudah cair bulan 10

1,746,286,300

2,073,352,000

1,042,241,000
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PERIODE BUKU : 31 OKTOBER 2023
OPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PENGGUNA ANGGARAN ABIDIN, S.Pd.,M.Si
BENDAHARA PENGELUARAN RAHMA
BULAN OKTOBER
JUMLAH REALISASI SISA PAGU
KODE REKENING URAIAN %
ANGGARAN DPA ANGGARAN ANGGARAN
BELANJA DAERAH 6,662,531,226 7,752,629,719 (1,090,098,493) 116.36%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1 1,750,429,126 1,795,220,369 (44,791,243) 102.56%
KABUPATEN/KOTA
1 2 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8,424,800 7,114,700.00 1,310,100 84.45%

1 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,509,661,226 1,298,786,013 210,875,213 86.03%

1 2 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 127,313,800 268,809,456 (141,495,656) 211.14%

1 2 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3,641,800 93,989,800 (90,348,000) 2580.86%

1 2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20,407,500 29,844,400 (9,436,900) 146.24%

1 2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80,980,000 96,676,000 (15,696,000) 119.38%

2 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 485,145,800 402,037,300 83,108,500 82.87%


Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan
2 2 01 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas 307,964,000 306,790,000 1,174,000 99.62%
Penduduk
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah
2 2 02 177,181,800 95,247,300.00 81,934,500 53.76%
Kabupaten/Kota
3 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 3,117,382,300 4,513,131,050 (1,395,748,750) 144.77%

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)


3 2 01 772,050,000 693,492,750 78,557,250 89.82%
Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

3 2 02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 402,303,200 341,416,000 60,887,200 84.87%

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta


3 2 03 1,580,529,100 1,404,870,300 175,658,800 88.89%
Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan


3 2 04 Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan 362,500,000 2,073,352,000 (1,710,852,000) 571.96%
Pembinaan Kesertaan Ber-KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA
4 1,309,574,000 1,042,241,000 267,333,000 79.59%
SEJAHTERA (KS)
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan
4 2 01 1,309,574,000 1,042,241,000 267,333,000 79.59%
Kesejahteraan Keluarga

JUMLAH 6,662,531,226 7,752,629,719 (1,090,098,493) 116.36%

Menyetujui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

ABIDIN, S.Pd.,M.Si
NIP. 19691231 1992203 1 067

Anda mungkin juga menyukai