Program merupakan kumpulan kegiatan untuk menjalankan misi dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan program dan kegiatan pada Pemilihan
kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan
jangka menengah Dinas Kesehatan Aceh Selatan mengacu kepada tujuan dan sasaran strategis
bidang kesehatan RPD Kabupaten Aceh SelatanTahun 2024-2026, untuk pencapaian
kesepakatan global SDGs dan pencapaian SPM Provinsi Bidang Kesehatan serta pencapaian
NSPK bidang kesehatan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah yang juga telah mengalami pemutahiran sesuai dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Unit
Data
Kerja
Indikator Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Perangk
Kinerja Tujuan, pada
at
Tuju Sasar Sasara, Program Tahun
Kode Program dan Kegiatan Daerah
an an (Outcame) Awal Kondisi Kinerja pada
Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Penang
Kegiatan Perenca
Perangkat Daerah gung
(Output) naan
Jawab
(2022) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 1 2 3 4 5 8 13 14
Meningkatkan Status Kesehatan Meningkatnya
64,49 64,78 64,91 65,05 65,05
Masyarakat umur harapan
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
hidup
292,8 229,1 229,1
Menurunnya 261 per
per per per
Angka 388,3 100.000
100.000 100.000 100.00
Kematian Ibu KLH
KLH KLH 0 KLH
15,4
Menurunnya 17,1 per 16,3 per 15,4 per
per
Angka 19,7 1000 1000 1000
1000
Kematian Bayi KLH KLH KLH
KLH
Jumlah
Puskesmas yang
Ditingkatkan
Sarana,
1.02.02.2.01.06 Pengembangan Puskesmas 10 Unit 8.000.000.00 10 Unit 11.550.000. 7 unit 2.000.000.00 21.550.000
Prasarana, Alat
0 000 0 .000
Kesehatan dan
SDM agar Sesuai
Standar
Jumlah Fasilitas
Kesehatan
Lainnya yang
Ditingkatkan
Pengembangan Fasilitas Kesehatan
1.02.02.2.01.07 Sarana, Unit 10 Unit 2.000.000.0 10 Unit 2.050.000.00 4.050.000.
Lainnya -
Prasarana, Alat 00 0 000
Kesehatan dan
SDM agar Sesuai
Standar
Jumlah Sarana,
Prasarana dan
Alat Kesehatan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan yang Telah
1.02.02.2.01.09 10 Unit 2.000.000.00 10 Unit 2.100.000.0 7 Unit 2.152.500.00 6.252.500.
Puskesmas Dilakukan
0 00 0 000
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan
Oleh Puskesmas
Jumlah Sarana ,
Prasarana dan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Alat Kesehatan
1.02.02.2.01.10 5 Unit 3.338.228.20 8 Unit 19.869.977. 6 Unit 17.819.909.2 41.028.114
Kesehatan Lainnya yang Telah
7 545 16 .968
Dilakukan
Rehabilitasi dan
-
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Indeks SPM
1.02.02.2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Bidang 71,86% 81,24% 68.245.633.4 90.62 % 71.759.731. 100% 74.240.572.7 214.245.93
Kabupaten/Kota Kesehatan 23 560 24 7.707
Prevalensi
27,30% 18,69% 15,8% 12,8%
Stunting -
Persentase
Imunisasi Dasar
36,70% 50,0% 60,0% 70,0%
Lengkap pada -
bayi
Desa/Kelurahan
5,80% 7,0% 7,5% 8,0%
Stup BABS (SBS) -
Jumlah Keluarga
yang Sudah
Dikunjungi dan
Diintervensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 5200 5200 5200
1.02.02.2.02.39 Masalah 418.600.00
Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Keluarga 130.000.000 Keluarga 132.600.000 Keluarga 156.000.000
Kesehatannya 0
oleh Tenaga
Kesehatan
Puskesmas
Jumlah Ibu
Hamil yang
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Mendapatkan 3.960 4.345 4.398 4.398
1.02.02.2.02.01 1.748.032.
Hamil Pelayanan orang orang 559.146.617 orang 587.103.948 orang 601.781.547
112
Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Laporan
Investigasi Awal Kejadian Tidak Hasil Investigasi 24 24 24
1.02.02.2.02.36 Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Awal Kejadian 265.731.25
Laporan 85.000.000 Laporan 89.250.000 Laporan 91.481.250
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Tidak 0
Jumlah Sumber
Daya Manusia
Kesehatan
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Tingkat Daerah
Kompetensi Teknis Sumber Daya 216 180 250
Kabupaten/Kota 50 org 1.087.625.86 1.142.007.1 1.170.557.33 3.400.190.
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Orang Orang Orang
yang 2 55 4 351
Kabupaten/Kota
Ditingkatkan
Mutu dan
Kompetensinya
Persentase
Fasilitas
Pelayanan
Kefarmasian
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT
dan Alat
X.XX.01 KESEHATAN DAN MAKANAN 70% 80% 90% 1.016.871.27 2.953.768.
Kesehatan dan 944.828.133 992.069.540
MINUMAN 9 952
Makanan yang
memenuhi
syarat dan
ketentuan
Jumlah fasilitas
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat,
kefarmasian
X.XX.01.2.01 Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha 39 unit 43 unit 54 unit 561.161.87
yang difasilitasi 179.500.000 188.475.000 193.186.875
Mikro Obat Tradisional (UMOT) 5
perijinan
Jumlah
Dokumen Hasil
Pengendalian
dan Pengawasan
serta Tindak
Pengendalian dan Pengawasan serta Lanjut
Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Pengawasan 1 1 1
Dokume
X.XX.01.2.01.01 Apotek, Toko Obat, Toko Alat Perizinan dokume dokume dokume 171.943.75
n 55.000.000 57.750.000 59.193.750
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Apotek, Toko n n n 0
Obat Tradisional (UMOT) Obat, Toko Alat
Kesehatan, dan
Optikal, Usaha
Mikro Obat
Tradisional
(UMOT)
Jumlah Apotek,
Toko Obat, Toko
Alat Kesehatan,
Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Optikal,
Perizinan dan Tindak Lanjut Usaha Mikro
34 44 34
X.XX.01.2.01.07 Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Obat Tradisional Sarana 170.380.62
Sarana 54.500.000 Sarana 57.225.000 Sarana 58.655.625
Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, (UMOT) yang 5
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Dikendalikan
dan Diawasi
dalam rangka
Penerbitan dan
Terlaksananya
Administrasi Kepegawaian Perangkat
X.XX.01.2.09.09 pembinaan 85% 85% 90% 95% 449.509.50
Daerah 90.000.000 177.975.000 181.534.500
pegawai 0
Jumlah Paket
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pakaian Dinas
X.XX.01.2.09.11 beserta Atribut 1 Paket 1 Paket 1 Paket 159.075.00
Atribut Kelengkapannya - 78.750.000 80.325.000
Kelengkapan 0