Anda di halaman 1dari 284

Tahun 2020

RENCANA KERJA

DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT
Jl. Pasteur No. 25 Bandung
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun. Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi atau Rencana Startegis Daerah (Renstrada) yang
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta hasil evaluasi pembangunan tahun yang
lalu, dan memuat isu startegis, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi, rencana
kerja dan pendanaan indikatif, baik dilaksanakan oleh pemerintah maupun dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, Pasal 69 ayat
(2) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17
tahun 2003, RKPD merupakan pedoman penyusunan rancangan APBD, dengan konsekwensi
bahwa rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD harus terukur dan
dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, maka Dinas Kesehatan wajib membuat dokumen rencana kerja, yang memuat
kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.
Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, maka Renja Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat mempunyai kedudukan yang strategis dalam upaya mendukung
penyelenggaraan program/kegiatan pembangunan tahunan pemerintah daerah. Renja PD
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat merupakan dokumen yang secara substansi
menerjemahkan visi, misi dan program Dinas Kesehatan yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 sesuai arahan
operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

1.2. Dasar Hukum


Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Renja Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita
Negara tanggal 4 juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangnan Nasional


(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang


Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang


Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 seri E, Tambahan Lembaran Daerah no 45)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 seri E, Tambahan Lembaran Daerah no 87);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 6 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah;

1.2. Maksud dan Tujuan


1.2.1. Maksud
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas dan integrasi perencanaan dan
penganggaran program/kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

1.2.2. Tujuan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat bertujuan sebagai
acuan/pedoman bagi :
a. Bidang/Seksi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam
menyusun program dan kegiatan tahun 2020.
b. Balai/Rumah Sakit di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam
menyusun program dan kegiatan tahun 2020.

1.3. Sistematika
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2020, disusun dengan
sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2020


2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.
Oleh karena itu, dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 juga
harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen rencana kerja tahun 2019. Evaluasi yang dilakukan
terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk melihat: (1) Kegiatan yang
tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; (2) Kegiatan yang yang
memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan; dan (3) Kegiatan yang melebih
target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.
Secara umum Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah dapat melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Provinsi Jawa Barat untuk
melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan
kegiatan yang bersifat administratif maupun teknis secara proporsional telah berjalan dengan
baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja
yang baik antara Kepala Dinas Kesehatan beserta Bidang dan UPTD yang ada di lingkungan
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Berikut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja
Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat s.d. 2019
sebagaimana tabel 2.1.
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2019
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT 100% 58,390,196,733 8,103,858,549 7,117,360,780 87.83


1.02.01.010.006. Penyelamatan Ibu dan Bayi baru PERSENTASE 1) Jumlah Kab/Kota yang 100% 63% 13.25 82.13
lahir KABUPATEN/KOTA mendapatkan informasi mengenai 11,408,150,000 1,841,031,250 1,512,006,300
DENGAN CAKUPAN informasi teknis Pelaksanaan
PERSALINAN DI FASILITAS Pendampingan Penyelamatan ibu
PELAYANAN KESEHATAN dan bayi baru lahir di provinsi; (12
MINIMAL 88% Kab/Kota)
2) Jumlah Kab/Kota yang
mendapatkan informasi hasil
Evaluasi Pelaksanaan
Pendampingan Penyelamatan ibu
dan bayi baru lahir di provinsi; (11
Kab/Kota)
3) Jumlah Petugas Kesehatan
yang mengikuti Orientasi sebagai
Tim Pendamping Kabupaten
dalam Penyelamatan ibu dan bayi
baru lahir di provinsi; (30 Org)
4) Jumlah Kab/Kota yang
dilakukan Penyeliaan Fasilitatif di
5 kab;
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5) Jumlah Kab/Kota yang
dilakukan Pendampingan Klinis
P4- K1 di 5 kab;
6) Jumlah Dokumen Hasil MoU
Rujukan Kab. Sumedang;
7) Jumlah Dokumen Hasil
Penyusunan Maklumat Pelayanan
di PKM dan RS Kab. Sumedang;
8) Jumlah Petugas yang mengikuti
Workshop pengenalan dan
implementasi Alat Pantau Kinerja
Rujukan (APKJR) Kab.
Sumedang; (30 Orang)
9) Jumlah Dokumen hasil Audit
Kematian Maternal Dan Perinatal
Kab. Sumedang; (1 Dok)
10) Jumlah Laporan hasil
Penyeliaan Fasilitatif Kab.
Sumedang; ( 1 Lapo)
11) Jumlah Laporan Hasil
Pendampingan Klinis P1 - P2 Kab.
Sumedang; (1 Lap)
12) Jumlah Dokumen Laporan
hasil Kesepakatan Penyamaan
Persepsi dan Penyusunan
Organisasi dan Penyusunan
POKJA Penyelamatan Ibu dan
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bayi Baru lahir di Kab Ciamis;
13) Jumlah Laporan Hasil
Assesment di Fasyankes Kab.
ciamis;
14) Jumlah Laporan Hasil
Penetapan dan Sosialisasi
Fasyankes Kab. di ciamis;
15) Jumlah Kabupaten yang
melaksanakan Bimbingan Teknis
Klinis (K1) ( 1 Kab)
16) Jumlah Fasyankes yang
medapatkan Pengenalan Tool
Klinis RS dan Puskesmas di Kab.
ciamis; ( 6 Fasyankes)
17) Jumlah Dokumen Hasil Audit
Kematian Maternal dan Perinatal
di ciamis

1.02.01.010.007. Peningkatan Program Kesehatan 100% 10.43 87.76


Keluarga 14,251,300,000 1,693,590,795 1,486,229,506

1.02.01.010.005. Peningkatan Gizi Masyarakat PERSENTASE 1) Jumlah Laporan dan RTL Hasil 100% 86.17% 13.07 89.26
KABUPATEN/KOTA Rapat Koordinasi teknis program 8,451,497,700 1,237,597,700 1,104,646,641
DENGAN CAKUPAN gizi;
PEMBERIAN TABLET 2) Jumlah Laporan dan RTL
Evaluasi Peningkatan Gizi
Masyarakat;
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TAMBAH DARAH PADA 3) Jumlah Laporan dan RTL
BUMIL MINIMAL 95% Orientasi PMBA;
4) Jumlah Laporan dan RTL hasil
HGN;
5) Jumlah Dokumen Laporan dan
RTL Pekan ASI Sedunia;
6) Jumlah Laporan dan RTL
Evaluasi Paska pelatihan/
Orientasi PMBA;
7) Jumlah Laporan dan RTL
Pelacakan Kasus Gizi buruk;
8) Jumlah Laporan dan RTL
Pendampingan cakupan indikator;
9) Jumlah Laporan dan RTL
Evaluasi program gizi di 140
Daerah lokus;
10) Jumlah Laporan dan RTL
Dukungan manajment program
gizi;
11) Jumlah Laporan dan RTL Hasil
konsultasi pusat;
12) Jumlah Laporan dan RTL hasil
Dukungan penyusunan hasil BPB;
13) Jumlah Laporan dan RTL hasil
dan RTL Evaluasi kegiatan
program gizi;
14) Jumlah Laporan dan RTL hasil
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
pemenuhan undangan dalam
provinsi

1.02.01.009.002. Penguatan STBM dalam PERSENTASE PENDUDUK 1) Jumlah Dokumen Laporan hasil 100% 77.84% 15.83 93.10
Pelaksanaan Program YANG MENGGUNAKAN Workshop Lesson Learn STBM; 3,648,220,000 620,398,373 577,618,504
Percepatan Pembangunan AIR MINUM YANG 2) Jumlah Petugas yang dilatih
Sanitasi BERKUALITAS Wirausaha sanitasi;
3) Jumlah Dokumen SK tenaga
pendamping program;
4) Jumlah Dokumen hasil Monev;
5) Jumlah Hasil monev STBM;
6) Jumlah dokumen hasil Monev
pendampingan Pamsimas;
7) Jumlah Dokumen Hasil Monev
pendampingan Kab/Kota Sehat;
8) Jumlah Dokumen hasil
konsultasi ke pusat;
9) Jumlah Dokumen Laporan hasil
memenuhi undangan pusat.

1.02.01.009.003. Pengawasan Penyehatan PERSENTASE PENDUDUK 1) Jumlah Dokumen Laporan Hasil 95% 76.2% 15.50 94.26
Lingkungan TTU/ TPM dan MENGGUNAKAN JAMBAN kesepakatan pertemuan Koord 2,239,050,000 368,244,679 347,103,304
Penyelenggaraan Ibadah haji SEHAT Kesling RS;
bidang Kesling 2) Jumlah Laporan Hasil pemicuan
STBM di DAS Citarum,
3) Jumlah Dokumen Laporan Hasil
Laboratorium Kesehatan;
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4) Jumlah Dokumen Laporan Hasil
Kesepakatann Rakor DAS
Citarum;
5) Jumlah Dokumen Laporan Hasil
Monev TTU/TPM/RS;
6) Jumlah Dokumen Laporan Hasil
Pengawasan HS Embarkasi;
7) Jumlah Dokumen Laporan Hasil
HS TPM Transit Jemaah Haji dan;
8 Jumlah Dokumen Laporan hasil
penilaian asrama haji.

1.02.01.009.001. Peningkatan Penyehatan PERSENTASE 1) Jumlah Dokumen Laporan Hasil 75% 76% 16.01 97.67
Lingkungan Kerja (Kesehatan PUSKESMAS DI pendampingan GP2 SP 1,158,171,000 189,871,000 185,450,439
Kerja dan Olah Raga) KABUPATEN/KOTA Puskesmas di 18 Kab/Kota;
MENYELENGGARAKAN 2) Jumlah Dokumen Laporan Hasil
KESEHATAN KERJA Bimbingan Teknis Kesehatan
DASAR Lingkungan Kerja Puskesmas di
18 Kab/Kota.

1.02.01.010.006. Peningkatan Penyehatan PERSENTASE 1) Jumlah Dokumen Laporan hasil 75% 76% 0.00 #DIV/0!
Lingkungan Kesehatan Olahraga PUSKESMAS DI Pengukuran Kebugaran Jasmani 387,320,000
KABUPATEN/KOTA YANG Calon Jemaah Haji Puskesmas di
MENYELENGGARAKAN 18 Kab/Kota;
KESEHATAN OLAH RAGA
PADA KELOMPOK
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MASYARAKAT DI WILAYAH
KERJANYA

1.02.01.008.001. Peningkatan Perilaku Hidup PERSENTASE 1) Dokumentasi Hasil 85.20 48% 11.13 90.00
Bersih dan Sehat KABUPATEN/KOTA Kesepakatan dan RTL Pembinaan % 10,324,713,126 1,276,346,962 1,148,695,794
DENGAN CAKUPAN PHBS Rumah Tangga;
RUMAH TANGGA BER 2) Dokumentasi Kegiatan dan RTL
PHBS >60% Sosialisasi Kesehatan Aktual
Kepada Guru dan Osis di 5
kabkota;
3) Dokumentasi Hasil
Kesepakatan dan RTL
Pembentukan Poskestren Model;
4) Dokumentasi Hasil
Kesepakatan dan RTL Monev
PKRS;
5) Dokumentasi Bahan
Kampanye/ILM Kesehatan di
berbagai media dan event;
6) Dokumentasi Hasil Pengadaan
dan RTL Distribusi Media Cetak;
7) Dokumentasi Hasil dan RTL
Konsultasi ke Pusat/ Koordinasi ke
Provinsi lain;
8) Dokumentasi Hasil Kegiatan
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
dan RTL Hasil
Workshop/Kursus/Seminar.

1.02.01.008.002. Peningkatan Pemberdayaan JUMLAH UNSUR 1) Dokumentasi Hasil 4 100% 11.59 876,777,790 755,610,292 86.18
Masyarakat Bidang Kesehatan MASYARAKAT TINGKAT Kesepakatan dan RTL Pembinaan 6,521,774,907
(Desa Siaga Aktif) PROVINSI YANG Pengelolaan Desa Siaga Aktif;
DILIBATKAN DALAM 2) Dokumentasi Kegiatan dan RTL
PEMBERDAYAAN Sosialisasi dan advokasi untuk
MASYARAKAT BIDANG jejaring, Toma dan Mitra
KESEHATAN Kesehatan;
3) Dokumentasi Hasil
Kesepakatan dan RTL Model
Peningkatan Strata Desa Siaga
Aktif;
4) Dokumentasi Hasil
Kesepakatan dan RTL Replikasi
Emas di Kab Ciamis;
5) Dokumentasi Hasil Kegiatan
dan RTL Olimpiade SBH;
6) Dokumentasi Hasil Kegiatan
dan RTL Sosialisasi dan Advokasi
Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat;
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROGRAM PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT

1.02.01.03.011.00 pencegahan dan pengendalian Persentase Keberhasilan 1). Jumlah Dokumen Laporan hasil 91% 6,416,524,680 76.59% 15.62 1,137,480,000 1,002,048,694 88.09
9 penyakit menular TB Pengobatan TB (treatment Pertemuan dengan Kab /Kota
Succes Rate) Mencapai Cakupan Pengobatan
Semua Kasus TB yang diobati 90
%
2). Jumlah Dokumen Laporan dari
27 kab /Kota berbasis online
dengan aplikasi SITT
3) Jumlah dokumen Laporan
pertemuan Peningkatan
Pencegahan dan pengendalian TB
pada Anak
4) Jumlah dokumen Laporan
Logistik Program P2TB
5) Jumlah dokumen Laporan
Tatalaksana penanggulangan
Tuberkulosis sesuai permenkes
nomor 67 tahun 2016
6) Jumlah dokumen Laporan
kegiatan pengendalian
Tuberkulosis dapat didiskusiakan
dengan Kab/Kota
7) Jumlah dokumen Laporan
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
kegiatan Refreshing monev
laboratorium untuk LRI di 27
kab/Kota
8) Jumlah dokumen kontrak
tenaga pendamping Tuberkulosis
terpenuhi
9) Jumlah dokumen pembentukan
DPPM ditingkat provinsi
10) Jumlah dokumen
pengembangan Koalisi Organisasi
Propesi di 27 kab kota
11) Jumlah Dokumen 16 RS yang
tercantum di KMK 350 tahun 2017
melaksanakan layanan TB RO

Pencegahan dan pengendalian Persentase Pasien HIV yg 1.Jumlah Kab/Kota mampu 50% 104 15.00 91.55
HIV AIDS dan IMS di Obati melaksanakan Skring HIV melalui 6,089,837,250 997,500,000 913,182,112
Konseling Tes dan Mendorong
Pasien HIV Positif Untuk
mendapatkan Obat ARV
1.02.01.03.011.00
2. Jumlah Kab/Kota tidak
4
mengalami Stok Out Obat ARV
dan Kebutuhan Logistik P2 HIV
dapat Terpenuhi
3. Jumlah Laporan hasil
pelaksanaan Tripel Eliminasi di 4
Wilayah (27 Kab/Kota)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4. Jumlah Dokumen Hasil
Konsultasi Pusat berupa update
kebijakan, Tatalasana, Strategi
HIV AIDS dan IMS di Indonesia
5. Jumlah Dokumen hasil Validasi
Data HIV AIDS dan IMS
6. Jumlah Dokumen Kesepakatan
Jejaring Keja Terkait Tripel
Eliminasi ( HIV, Sifilis dan
Hepatitis) pada Ibu Hamil dan
Populasi Kunci di 27 k/k
7. Jumlah dokumen hasil Validasi
dat TB dan HIV
8. Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi
Manjemen Program sesuai
pedoman
9. Jumlah Dokumen Kontrak
petugas Logistik,
10. Jumlah Dokumen Kontrak
petugas Pendamping

1.02.01.03.011.01 Pencegahan penyakit penyakit Persentase Desa/Kelurahan 1). Jumlah kegiatan Audit atas 90% 86.11 14.21 88.45
0 yang dapat dicegah dengan yang mencapai UCI > 90% dugaan Kasus KIPI yang dilakukan 3,574,140,000 574,140,000 507,833,170
imunisasi (PD3I) oleh Komda KIPI Jawa Barat;
2) Jumlah kab/kota mendapatkan
fasilitasi pengelolaan Cold Chain
yang sesuai standar;
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3) Jumlah kab/kota mendapatkan
fasilitasi Persiapan dan
Pelaksanaan BIAS oleh TP UKS
tingkat Provinsi;
4) Jumlah kab/kota yang
mendapatkan fasilitasi teknis untuk
mencapai target cakupan IDL
dalam rangka pencapaian UCI;
5) Jumlah penyusunan laporan
Feedback cakupan Imunisasi dan
PWS;
6) Jumlah Tenaga Pendamping
Teknis Program yang diberikan
honor dari APBD Provinsi selama
1 tahun;
7) Jumlah Dokumen Honor
diberikan kepada tenaga ahli
KOMDA KIPI Jawa Barat atas
jasa pengkajian kasus KIPI;
8) Jumlah Dokumen Kab/Kota
yang dilakukan
pemantauan/investigasi atas
laporan dugaan Kasus Kejadian
Ikutan Imunsasi (KIPI) oleh Dinkes
Provinsi dan KOMDA KIPI Jawa
Barat;
9) Jumlah Dokumen Upaya
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
peningkatan koordinasi dan
terfasilitasinya permasalahan
teknis program Imunisasi Provinsi
Jawa Barat dari Kemenkes RI;
10) Jumlah peserta Kab/Kota dan
Provinsi yang hadir pada
pertemuan peningkatan evaluasi
Program Imunisasi 2019 dan
tersosialisasi up date Program
2020;
11) Jumlah peserta kab/kota dan
Provinsi yang mendapatkan
sosialisasi tentang pengelolaan
Cold Chain yang berkualitas;
12) Jumlah Peserta Mengikuti
Seminar Pekan Imunisasi

1.02.01.03.011.00 Pengendalian penyakit menular Persentase Kab/Kota yg 50 1. Diperoleh arahan dan 65% 92.31 14.75 95.60
7 ISPA % Puskesmas rekomendasi dari Kemenkes 1,282,840,000 198,000,000 189,279,250
melaksanakan tatalaksana terhadap masalah-masalah ISPA
pnemonia balita sesuai di Jawa Barat
standar 2. Diperoleh dokumen
Kesepakatan pembagian peran
masing-masing sektor didalam
penanggulangan Pandemi
Influenza
3. Diperolehnya dokumentasi
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
kesepakatan terhadap peranan
masing-masing Kab/Kota di dalam
Pencegahan dan Pengendalian
ISPA
4. Diperolehnya Peningkatan
dalam tatalaksana dan
penanggulangan ISPA di Kab/Kota
sesuai SOP

1.02.01.03.011.00 Pencegahan dan Pengendalian Persentase kab/kota yang 1) Jumlah Dokumen kesepakatan 100% 85 14.54 90.41
3 Penyakit Menular Hepatitis dan melakukan deteksi dini perencanaan & evaluasi program 1,739,953,500 279,720,000 252,908,500
ISP hepatitis B pada Ibu Hamil HPISP
2) Jumlah petugas di refreshing
Tatalaksana Kasus
3) Jumlah Dokumen kesepakatan
dengan Rumah Sakit untuk
pelaksanaan Deteksi Dini Hepatitis
B

1.02.01.03.011.00 Pencegahan dan pengendalian Persentase kab/kota yang 1. Jumlah Dokumen Laporan Hasil 96% 72.92 13.42 86.95
2 DBD mencapai IR DBD < arahan dan rekomendasi dari 1,944,081,183 300,000,000 260,858,050
49/100.000 pddk Kemenkes terhadap masalah-
masalah di Jawa Barat
2. Jumlah Dokumen Hasil
Kesepakatan pembagian peran
masing-masing sektor didalam
Pengendalian DBD
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3. Jumlah Dokumentasi Hasil
kesepakatan terhadap peranan
masing-masing Faskes di dalam
Pencegahan dan Pengendalian
DBD
4. Peningkatan dalam tatalaksana
dan penanggulangan kasus DBD
sesuai SOP
5. Jumlah Dokumen Laporan hasil
monitoring terkait tatalaksana
kasus
6. Jumlah Laporan pencapaian
program satu rumah satu jumantik
di wilayahnya sesuai target

1.02.01.03.011.00 Pengendalian penyakit malaria Persentase Kab/kota yang 1. Jumlah Dokumen Laporan Hasil 100% 85 12.23 79.28
1 sudah eliminasi malaria arahan dan rekomendasi dari 1,348,868,328 208,150,000 165,020,050
Kemenkes terhadap masalah-
masalah di Jawa Barat
2. Jumlah Dokumen Hasil
Kesepakatan pembagian peran
masing-masing sektor dalam
percepatan eliminasi malaria
3. Jumlah Dokumen Hasil
kesepakatan terhadap peranan
masing-masing Fasilitas
kesehatan di dalam tatalaksana
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
kasus
4. Jumlah Dokumen hasil
monitoring terkait tatalaksana
kasus
5. Jumlah Dokumen hasil
Assessment Pengendalian Vektor
Terpadu

1.02.01.03.011.00 Pengendalian penyakit kusta Proporsi cacat kusta TK II 1). Membuat MOU 9% 100 15.93 96.36
8 2) Petugas di refreshing 4,575,000,000 756,188,056 728,628,948
Tatalaksana Kasus
3) Data di Validasi
4) Permasalah kusta didiskusikan
di Pusat
5) permasalah kusta didiskusikan
di Kabupaten dan puskesmas
6) Mengetahui keberhasilan di
Daerah tujuan
7) Mengetahui Keberhasilan
Provinsi Lain dalam Menurunkan
Stigma Kusta

1.02.01.03.011.00 Pengendalian penyakit filariasis Proporsi kab/kota yang 1) Jumlah dokumen kesepakatan 73% 36.99 14.03 82.79
6 dan kecacingan mencapai eliminasi filariasis pada 27 Kab/Kota melaporkan 2,052,964,000 347,950,000 288,083,570
Filariasis & Kecacingan berbasis
online dengan aplikasi e-filca
2) Jumlah dokumen kontrak
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
pengadaan buku pedoman P2
Cacingan
3) Jumlah Laporan cakupan
POPM filariasis di 3 Kabupaten
mencapai > dari 65% dari jumlah
penduduk Kab/Kota
4) Jumlah Laporan Hasil
Pemeriksaan antigen sebagai
evaluasi penularan kejadian
filariasis dapat dilakukan sesuai
dengan prosedur
5) Jumlah Laporan Hasil kegiatan
pengendalian filariasis dapat
didiskusikan dengan Kab/Kota
6) Jumlah Laporan Hasil kegiatan
pengendalian cacingan dapat
dilakukan pemecahan masalah
pada II Kab/Kota non stunting
7) Jumlah Tenaga pendamping
Filariasis dan Cacingan
8) Jumlah Dokumen Kebijakan &
Strategi Pengendalian Filariasis
dan Kecacingan dapat terupdate
secepatnya
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.01.03.011.00 Pencegahan dan Pengendalian Persentase kasus gigitan 1. Jumlah Kab/ Kota 100% 88 14.42 83.30
5 Penyakit Zoonosis hewan penular rabies Melaksanakan Kasus Zoonosis 2,530,408,242 438,000,000 364,863,750
ditatalaksana sesuai standar Sesuai Standar
2. Jumlah Dokumen informasi
terbaru terkait pedoman,
tatalaksana kasus Zoonosis di
indonesia dan di jawa barat
3. Jumlah Laporan Hasil
Pertemuan Jejaring P2 Zooinosis
di Daerah Perbatasan Provinsi

Pencegahan dan Pengendalian Persentase Puskesmas Dokumen hasil evaluasi Tahun 70% 77.14 19.38 83.88
Penyakit Tidak Menular yang melaksanakan 2018 program DMGM dokumen 12,350,664,000 2,853,389,000 2,393,288,406
pengendalian PTM Terpadu hasil kesepakatan koordinasi;
(PANDU) jumlah peserta yang mengikuti
WS; jumlah peserta yang
mengikuti WS; dokumen hasil
evaluasi tahun 2018 program GIF;
1.02.01.03.011.01
jumlah sekolah yang
1
melaksanakan KTR & UBM;
jumlah kab/kt mendapatkan bintek;
jumlah orang yang melakukan
konsultasi ke kemenkes; jumlah
ATK; jumlah kab/kt yang
mendapatkan bimbingan teknis;
jumlah kab/kt yang mendapatkan
monitoring program P2PTM;
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
dokumen hasil evaluasi tahun
2018 program keswa jabar jumlah
peserta yang mengikuti WS;
jumlah peserta/pengelola
penyalahgunaan Napza; jumlah
peserta yang pelatihan; jumlah
ATK; jumlah pendamping teknis
kegiatan; jumlah peserta dari 7 RS
rujukan regionaldan 7 LS/LP;
dokumen hasil konsultasi
kesehatan jiwa; jumlah kab/kota
mendapatkan bimbingan teknis
keswa; jumlah provinsi lain yang
dikunjungi dalam rangka
pembelajaran keswa; jumlah
kab/kota mendapatkan monitoring
keswa; jumlah peringatan hari DM,
Talasemia, Pengliatan, Hipertensi,
keswa 2019

PROGRAM KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN KESEHATAN AKIBAT KLB PROVINSI

1.02.01.03.014.00 Peningkatan sistem Persentase Kegiatan Rapid Dokumen hasil RHA pada saat
2 kewaspadaan Dini Bencana dan Health Assesment (RHA) Bencana 100% 100 12.09 60.03
5,008,527,100 1,008,526,967 605,411,680
kesehatan matra
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.01.03.014.00 Surveilans Penyakit dan Persentase Masyarakat Penanganan kesehatan pada KLB/
1 Penanggulangan KLB yang Dilayani Dilokasi Bencana 100% 100 17.45 91.07
4,948,100,000 948,099,830 863,454,820
Bencana

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN


1.02.01.03.010.00 Peningkatan Mutu Pelayanan Persentase Puskesmas siap 1) Tim Pendamping Akreditasi 100% 96 9.1 91.12
1 Kesehatan Fasilitas Kesehatan Akreditasi FKTP kab/ kota dan provinsi dapat 10,918,031,299 1,090,850,000 994,019,624
Tingkat Pertama (FKTP) mempersiapkan re-akreditasi
puskesmas;
2) Tim Pendamping Akreditasi
FKTP kab/ kota dan provinsi dapat
memberikan pendampingan
akreditasi klinik pratama;
3) Kepala Seksi Mutu/ Kepala
Seksi Kab/ Kota yang membawahi
akreditasi dan LP/ LS provinsi
mendapat informasi tentang
kegiatan mutu pelayanan
kesehatan;
4) Kepala Bidang, Kepala Seksi
Mutu/ Kepala Seksi Kab/ Kota
yang membawahi akreditasi/
Pendamping Akreditasi FKTP dan
LP/ LS provinsi mendapat
sosialisasi tentang akreditasi klinik
pratama, akreditasi tempat praktek
mandiri dokter dan dokter gigi;
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5) Penanggung Jawab Mutu
Pelayanan Kesehatan Rumah
Sakit dan LP/LS Provinsi
mendapat informasi tentang
Standar Nasional Akreditasi
Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1;
6) Pendamping Akreditasi FKTP
Kab/ Kota/ Provinsi dapat
mendapat informasi tentang Audit
Internal dan Tinjauan Manajemen
di FKTP;
7) Pengelola Labkesda Kab/ Kota
dan LP Dinkes Provinsi mendapat
informasi tentang pelaksanaan
audit internal Laboratorium
Kesehatan;
8) Hasil pembinaan, monitoring
dan evaluasi akreditasi & pasca
akreditasi FKTP, Rumah Sakit dan
Sarana Kesehatan Lain serta
koordinasi LP/ LS;

Peningkatan Mutu Pelayanan Persentase kab/kota 60% #DIV/0! #DIV/0!


1.02.01.03.010.00
Kesehatan Sarana Pelayanan memiliki laboratorium
2
Kesehatan Lain kesehatan terakreditasi
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Peningkatan Manajemen dan Persentase puskesmas di 1.) Dokumen kegiatan 100% 297,128,348,080 82 5.7 27.63
upaya Pelayanan Kesehatan Kab/Kota sesuai standar 2.) 27 Kab/Kota terfasilitasi , 60,999,977,923 16,851,689,276
Primer koordinasi dan monoring dan
evaluasi manajemen dan upaya
pelayanan kesehatan primer insi
oleh provinsi .
3). 27 Kab/Kota terpanatau
pekayanan kesehatan pada arus
1.02.01.03.010.00
mudik dan balik di hari libur
3
nasional.
4) . 27 Kab/Kota terfasilitasi,
koordinasi, dan mitoring dan
evaluasi penguatan PIS-PK di
Jawa Barat..
5) 27 Kabupten/Kota bersinergi
dengan provinsi dalam bidang
pelayanan kesehatan.

1.02.01.03.010.00 Peningkatan Program Pelayanan Persentase Kabupaten/kota 1) Jumlah Dokumen kegiatan 96% 76.04 6.2 49.01
4 Kesehatan Tradisional di Provinsi dengan minimal 50 % 2) 27 Kabupaten/Kota terfasilitasi 3,633,083,170 457,838,594 224,365,450
Jawa Barat puskesmas Kesehehatan tradisional
menyelenggarakan 3) Pengembangan aplikasi sestem
kesehatan tradisional pembinaan dan pengawasan

1.02.01.03.010.00 Peningkatan Program Layad Persentase Kab/Kota yang 100% 44.44 #DIV/0! #DIV/0!
1 Rawat Jawa Barat melaksanakan Kerjasama 1. Jumlah dokumen kerjasama
2. Terlaksananya manajemen
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
dengan Provinsi Terkait layad rawat di provinsi dan
Layad Rawat Kabupaten/kota

Peningkatan Mutu Pelayanan 100% 88.9 #DIV/0! #DIV/0!


Kesehatan Fasilitas Kesehatan -
Tingkat Lanjut (FKTL)

- Pengelolaan Fasilitas Kesehatan - 1) Jumlah Dokumen Kegiatan 100% 100 #DIV/0! #DIV/0!
Pengelolaaan Fasilitas Kesehatan

Peningkatan pelayanan Persentase Kab/Kota yg 1) Jumlah Dokumen Pertemuan 78% 24.65 8.6 87.47
kesehatan Rujukan mempunyai 80% Rumah Penguatan Kesehatan Rujukan 17,227,350,000 1,697,615,188 1,484,973,195
Sakit dengan pencapaian Wilayah;
SPM 2) Jumlah Dokumen Pertemuan
Evaluasi SPM RS;
3) Jumlah Dokumen Pertemuan
Rapat Koordinasi Pelayanan
Kesehatan Rujukan;
4) Jumlah Dokumen
Pendampingan Pemenuhan
Standar RS;
5) Jumlah Dokumen
PertemuanPenguatan
Pelaksanaan PPKA RS
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Pendampingan Penguatan - 88% 48.7 #DIV/0!
Penguatan pendampingan RS
Pelayanan Kesehatan RS
Rujukan Regional
Regional

PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN

1.02.01.03.012.00 Ketersediaan, Pemerataan, PERSENTASE 95% 94.74 17.75 89.54


2 Keterjangkauan dan Mutu KETERSEDIAAN OBAT Dokumen Rencana Kebutuhan 4,363,945,481 865,230,871 774,746,269
Sediaan Farmasi Kosalkes dan ESENSIAL Obat (RKO) 27 Kabupaten/ Kota
Mamin dan Buffer Stok Provinsi

1.02.01.03.012.00 Peningkatan, Pengawasan, dan PERSENTASE 1) Dokumen Berita Acara Sertifikat 100% 87.8 15.03 91.73
3 Pengendalian Penggunaan Obat REKOMENDASI PERIJINAN Distribusi Cabang Pedagang 4,249,515,906 696,058,592 638,497,361
Rasional, Peredaran Sediaan YANG DIKELUARKAN Besar Farmasi;
Farmasi Kosalkes dan Mamin 2) Dokumen Berita Acara Serifikat
Distribus Cabangi Penyalur Alat
Kesehatan;
3) Dokumen Berita Acara Sertifikat
Produksi Usaha Kecil Obat
Tradisional (UKOT)

1.02.01.03.012.00 Perencanaan, Pengelolaan dan PERSENTASE FASILITAS 1) Penyusunan perencanaan 90% 77.78 10.97 54.85
6 Mutu Nakes PELAYANAN KESEHATAN kebutuhan SDMK di kab/kota dan 10,000,000,000 2,000,000,000 1,097,032,600
YANG MELAKSANAKAN RSUD;
PERENCANAAN DAN 2) Koordinasi Kab/ Kota dalam
pengelolaan data SDMK;
3) Jumlah registrasi tenaga
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PENGELOLAAN MUTU kesehatan difasilitasi;
TENAGA KESEHATAN 4) Koordinasi pengelolaan Majelis
Tenaga Kesehatan Provinsi;
5) Pendamping dan pengelola
PIDI ditingkatkan kompetensinya;
6) Bimbingan teknis pengelolaan
PIDI di wahana;
7) Koordinasi pengelolaan Tenaga
Kesehatan Warga Negara Asing;
8) Kab/Kota difasilitasi
peningkatan kompetensi tugas
belajar;
9) Pengelola tenaga teknis dan
tenaga komputer SDMK;
10) RSUD yang mengelola Wajib
Kerja Dokter Spesialis difasilitasi

Pengelolaan Tenaga Kesehatan PERSENTASE FASILITAS 1) Tenaga kesehatan non PNS 70% 132.86 11.11 97.31
Non PNS Provinsi Jawa Barat PELAYANAN KESEHATAN Jabar didayagunakan di fasilitas 392,000,000,000 44,734,771,907 43,532,045,561
PRIORITAS TERISI pelayanan kesehatan;
TENAGA KESEHATAN 2) Kontrak kerja tenaga kesehatan
non PNS Jabar;
3) Tenaga kesehatan non PNS
Jabar di evaluasi kinerja;
4) Tenaga kesehatan non PNS
Jabar di rekrut;
5) Tenaga non PNS Jabar
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
mengikuti pembekalan materi;
6) Koordinasi Pengelolaan Tenaga
Kesehatan Non PNS Jabar;
7) Monitoring dan evaluasi
pengelolaan di Kab/Kota

1.02.01.03.012.00 Pemilihan Tenaga Kesehatan PERSENTASE TENAGA 1) Dokumen penyelenggaraan 90% 87.54 14.56 89.92
5 Teladan Dinas Kesehatan Jawa KESEHATAN MENGIKUTI nakes teladan Puskesmas 10,500,000,000 1,700,000,000 1,528,595,673
Barat PEMILIHAN TENAGA Teladan;
KESEHATAN PUSKESMAS 2) Tenaga kesehatan teladan
TELADAN Puskesmas mengikuti pemilihan;
3) Tenaga Kesehatan teladan
Puskesmas lolos seleksi;
4) Tenaga Kesehatan teladan
Pusk Tk provinsi mengikuti
pemilihan di Tk. Pusat;
5) Tenaga Kesehatan teladan
Puskesmas tk provinsi mendapat
penghargaan;

Penguatan Jaminan Kesehatan PERSENTASE PENDUDUK 95% 94.43


YANG MENJADI PESERTA -
JAMINAN KESEHATAN
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.01.03.012.00 Penguatan Pembiayaan PERSENTASE KAB/KOTA 1) Jumlah Dokumen Penguatan 40% 100 13.95 86.74
7 Kesehatan YANG MENDAPATKAN Penyelenggaraan JKN dan 7,405,613,725 1,191,000,000 1,033,046,950
PEMBIAYAAN KESEHATAN Pembiayaan di Kab/Kota Provinsi
Jawa Barat;
2) Jumlah Dokumen Pelaksanaan
Persiapan Penyusunan PHA/DHA
Provinsi Jawa Barat;
3) Jumlah Dokumen Pelaksanaan
Capacity Buiding agar terpapar
pengetahuan terbaru guna
peningkatan kapasitas
kemampuan dalam melaksanakan
pembiayaan dan jaminan

PROGRAM MANAJEMEN KESEHATAN

PERSENTASE DRAFT 100 100 13.13 83.00


REGULASI BIDANG KESEHATAN 2,747,295,000 434,693,916 360,787,842
Penyusunan Regulasi Bidang
YANG DIUSULKAN OLEH DINAS
Kesehatan
KESEHATAN PROV JAWA
BARAT

Bantuan Operasional Kesehatan JUMLAH DINAS KESEHATAN 27 100 13.43 67.17


(BOK) DAK Non Fisik KAB/KOTA YANG DILAKUKAN 18,116,250,000 3,623,250,000 2,433,630,172
PEMBINAAN PELAKSANAAN
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BOK OLEH DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN DINAS KESEHATAN PROV. JAWA BARAT

1.02.01.07.013.00 Pengelolaan Data dan Informasi Persentase ASN yang 1) Dokumen Profile Kesehatan; 100% 8.04 86.49
4 Kesehatan Dinas Kesehatan memiliki kesesuaian 2) Dokumen Roadmap SIK Dinas 20,698,100,000 1,924,889,394 1,664,848,066
Provinsi Jawa Barat kompetesi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
Kesehatan Provinsi Jawa 3) Dokumen Data Aplikasi Sytem
Barat Informasi Puskesmas;
4) Dokumen Data dan Informasi
Pengembang Sytem Informsi
Kesehatan;
5) Data dan Informasi System
Informasi Rumah Sakit;
6) System Informasi
Teleconference;
7) System Informasi Terintegrasi di
Puseksmas;
8) System Informasi Terintegrasi di
Provinsi;
9) Penigkatan SDM Dalam Bidang
Pengelolaan Data;
10) Evaluasi dan Perencanaan
SIK Porovinsi Jawa Barat
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.01.01.016.00 Penyusunan Perencanaan Persentase Sarana dan 1.Dokumen Renja Dinkes Jabar 100% 2.66 34.52
2 Pembangunan Bidang prasarana dalam kondisi Tahun 2020 29,893,622,150 2,306,731,374 796,360,661
Kesehatan Tahun Anggaran baik di Dinas Kesehatan 2. Dokumen DPPA Dinkes Jabar
2020 Provinsi Jawa Barat tahun 2019
3. Dokumen RKA Dinkes Jabar
Tahun 2020
4. Dokumen DPA Dinkes Jabar
Tahun 2020
5.Laporan pertemuan Forum OPD
6.Laporan pertemuan Rakorwil
7. Laporan hasil konsultasi dan
koordinasi ke luar provinsi
8. Pertanggungjawaban kegiatan
APBD Subbag PP
9. Dokumen pengadaan langsung
kegiatan penyusunan
perencanaan

1.02.01.01.016.00 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Persentase Unit Kerja yang Laporan hasil monev Bankeu 100% 6.76 41.26
3 Keuangan Pembangunan Bidang mendapatkan Pelayanan pembangunan bidang kesehatan 1,169,126,650 191,499,643 79,006,200
Kesehatan tahun 2019 Administrasi Perkantoran di tahun anggaran 2019
Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Barat
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.01.01.016.00 Penyusunan Laporan Persentase Dokumen 1. Dokumen laporan capaian 100% 10.34 62.57
5 Akuntabilitas Kinerja Dinas Perencanaan dan Pelaporan kinerja 1,245,440,400 205,887,500 128,814,992
Kesehatan Provinsi Jawa Barat Capaian Kinerja dan 2. Dokumen LKPJ Dinkes Prov.
Keuangan yang tepat waktu Jabar Tahun 2019
dan sesuai peraturan 3. Dokumen LAKIP Dinkes Prov.
perundang-undangan Jabar Tahun 2019
4. Dokumen LPPD Dinkes Prov.
Jabar Tahun 2019

1.02.01.01.016.00 Rapat - Rapat dan Koordinasi Persentase Ketersediaan 1. Dokumen laporan capaian 100% 7.31 44.61
4 Penyusunan Laporan data kinerja di Dinas kinerja 724,064,860 118,600,000 52,910,144
Akuntabilitas Dinkes Kesehatan Provinsi Jawa 2. Dokumen LKPJ Dinkes Prov.
Barat Jabar Tahun 2019
3. Dokumen LAKIP Dinkes Prov.
Jabar Tahun 2019
4. Dokumen LPPD Dinkes Prov.
Jabar Tahun 2019

1.02.01.07.013.00 Peningkatan Kerjasama Program Dokumen 2.74 26.44


3 Kesehatan dengan Provinsi Lain Pertemuan/Kesepakatan bersama 1,736,718,750 179,868,000 47,557,083
dengan provinsi lain

1.02.01.01.016.00 Penyusunan Laporan Keuangan 1) Jumlah Dokumen Laporan Hasil 14.26 72.34
6 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Monitoring Rekonsiliasi dan 1,775,000,000 349,993,905 253,188,237
Barat Konsolidasi Data Keuangan;
2) Jumlah Dokumen Laporan
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Keuangan Dinas Kesehatan Prov.
Jawa Barat

1.02.01.07.018.04 Penyediaan Barang habis Pakai Tersedianya Barang habis Pakai 22.29 95.23
7 kantor Dinas Kesehatan Provinsi kantor 3,901,000,000 913,089,247 869,538,425
Jawa Barat

1.02.01.07.018.04 Penyediaan Rapat-Rapat dan Jumlah Jamuan makan dan snack


9 Koordinasi Dinas Kesehatan rapat kedinasan, jamuan makan
Provinsi Jawa Barat dan snack tamu kedinasan, makan
dan minum petugas SPGDT,
Belanja Air minetal/Galon,
Perjalanan Dinas dalam daerah ,
dan perjalanan dinas luar provinsi

1.02.01.07.018.05 Pemeliharaan Rutin Gedung Tersedianya Jasa Keamanan, jasa 17.33 80.34
1 Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kebersihan, Pemeliharaan Taman 18,687,200,000 4,030,150,000 3,237,662,822
Jawa Barat dan biaya pembersihan septic tank

1.02.01.07.018.05 Penyediaan Jasa Kantor Dinas Jumlah pan, itia barjas mendapat 13.60 86.54
2 Kesehatan Provinsi Jawa Barat honorarium, Jumlah paket ATK 17,989,000,000 2,826,270,000 2,445,796,654
untuk operasional Dinas
Kesehatan, Jumlah bulan
penyediaan kebutuhan benda pos,
Jumlah paket pekerjaan cetak,
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah bulan penyediaan biaya
foto copy

1.02.01.07.018.05 Pemeliharaan kendaraan Jumlah bulan belanja BBM 11.37 72.28


3 Dinas/Operasional Dinas Kendaraan Operasional Roda 4 4,629,000,000 728,182,000 526,298,767
Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan 2, Jumlah bulan belanja BBM
Kendaraan Operasional Roda 4
dan 2, umlah kendaraan dinas
yang dilakukan penggantian suku
cadang, Jumlah kendaraan dinas
yang dilakukan penggantian
pelumas

1.02.01.07.018.05 Penyediaan Alat pendukung 82.56 82.56


Pengadaan tanah untuk Gedung
4 Fasilitas kantor Dinas Kesehatan 51,185,500,000 51,185,500,000 42,256,929,500
Vaksin
Provinsi Jawa Barat

1.02.01.07.018.05 Pemeliharaan Perlengkapan Presentasi peemeliharaan sarana 12.42 69.91


5 Kantor Dinas Kesehatan Provinsi dan prasarana kantor Dinas 7,653,353,360 1,359,650,000 950,557,144
Jawa Barat kesehatan Provinsi Jawa Barat

1.02.01.07.017.00 Pengadaan perlengkapan kantor Tersedianya Perlengkapan Kantor 4.87 96.94


4 dinas kesehatan prov jabar Dinas Kesehatan provinsi Jawa 86,914,296,289 4,363,191,150 4,229,798,835
Barat
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.01.07.018.04 Peningkatan Kinerja dan Tersedianya Uang saku Diklatpim, 13.65 80.90
8 kemampuan Aparatur Dinas Honorarium Narasumber dan 3,618,744,000 610,490,000 493,900,000
Kesehatan Prov Jabar Biaya Penanaman Sikap Mental
dan Jiwa Korsa Pegawai Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat

1.02.01.07.018.05 Penyediaan Kerohanian, Sarana Tersedianya honor Penceramah, 18.30 94.10


0 dan Prasarana Olah Raga serta Instruktur Senam, sewa gedung 2,935,696,000 570,830,000 537,172,500
Pakaian Apartaur Dinas olah raga, pakaian Dina Harian,
Kesehatan Provinsi Jawa Barat Pakaian Olah raga PNS Dinas
Kesehatan Prov Jabar

PROGRAM PENINGKATAN 100% 49.49 93.45


MUTU PELAYANAN 27,235,371,250 14,424,773,323 13,479,939,806
LABORATORIUM KESEHATAN

1.02.01.07.013.00 Peningkatan Kapasitas UPTD Jumlah Penambahan Terpeliharanya akrediatasi lab 76% 92% 11.50 87.18
2 Laboratorium Kesehatan Provinsi Parameter Pemeriksaan medik, lab penguji dan 1,903,720,000 251,120,000 218,919,482
Jawa Barat sebagai Centre of yang diakreditasi penyelenggara UP oleh KAN serta
Excellent Pelayanan Kegiatan bertambahnya parameter
Diagnostik dan Pelayanan pemeriksaan yang terakreditasi
Kesehatan Masyarakat

1.02.01.07.017.01 Peningkatan Akreditasi UPTD Persentase Kepuasan Seluruh Tenaga Pranata Labkes, 75% 93.33
2 Laboratorium Kesehatan (DAK) Pelanggan Dokter, dan Radiografer
mempunyai STR dan SIP
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.01,07.017.00 Pengembangan dan Peningkatan Jumlah Penambahan '1) Jumlah Pengadaan Reagen 247 52.20 93.58
2 Pelayanan UPTD Laboratorium Parameter Pemeriksaan 25,231,651,250 14,073,653,323 13,170,607,274
Kesehatan Provinsi Jawa Barat Baru

1.02.01.07.018.03 Penyediaan Bahan bacaan dan 1) Terlaksananya kehadiran 90.41 90.41


0 perundang-undangan UPTD jumlah seluruh 100,000,000 100,000,000 90,413,050
LABKES karyawan/karyawati;
2) Terlaksananya penambahan
kepuasan pelanggan;
3) Terlaksananya penambahan
jumlah peserta Uji Profisiensi

PROGRAM PENINGKATAN
MUTU UNIT PELATIHAN
KESEHATAN

Peningkatan Kualitas Persentase Peningkatan Jumlah peserta pelatihan; Bimtek 16.63 8.34 66.21
Kompetensi Tenaga Kesehatan Kompetensi Tenaga Laboratorium Lapangan; 10,054,525,576 1,266,495,495 838,604,450
UPTD Pelatihan Kesehatan Kesehatan melalui Pelatihan Desiminasi Informasi Pelatihan
Kesehatan dengan Fasyankes
Swasta Kabupaten/Kota;
Pertemuan Konsolidasi Pelatihan
dengan Kabupaten/Kota;
Pertemuan Evaluasi
Penyelenggaraan Pelatihan
Kesehatan dengan
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kabupaten/Kota; Perjalanan dinas
Konsultasi Pelatihan ke Pusat

1.02.01.07.013.00 Peningkatan Kapasitas UPTD Nilai Komponen yang Sesuai Penilaian akreditasi institusi; ≥ 3,5 13.49 82.36
1 Pelatihan Kesehatan sebagai dengan Pembobotan Persentase pelatihan yang 2,732,886,964 447,639,965 368,655,064
Pusat Pelatihan Kesehatan terakreditasi dalam satu tahun;
Provinsi Jawa Barat Jumlah Review dan Penyusunan
Kurikulum dan Modul; Evaluasi
Pasca Pelatihan, Jumlah Tenaga
Kerja Non PNS

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT AL IHSAN

Kegiatan Pelayanan dan Kegiatan Pelayanan dan Prosentase pencapaian kenerja 80.91 97.73 18.87 86.94
Pendukung Pelayanan RSUD AL Pendukung Pelayanan atas pelaksanaan operasional 1,230,309,698,18 266,985,000,000 232,128,070,95
Ihsan RSUD AL Ihsan pelayanan kesehatan 7 6

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kegiatan Pelayanan Prosentase pasien masyarakat 80.91 97.73 18.49 66.57
Masyarakat Jawa Barat RSUD Al Kesehatan Masyarakat Jawa miskin diluar JKN yang dilayani 18,000,000,000 5,000,000,000 3,328,519,100
Ihsan Barat RSUD Al Ihsan pada rawat jalan dan rawat inap

1.02.01.07.017.00 Pelayanan Kesehatan Rujukan Pelayanan Kesehatan Prosentasi pemenuhan sarana 80.91 97.73 20.12 99.92
1 (DAK) RSUD Al Ihsan Rujukan (DAK) RSUD Al dan prasarana pelayanan 158,863,130,915 31,982,465,348 31,955,465,348
Ihsan kesehatan
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT JIWA

1.02.01.07.015.01 Kegiatan Humas dan Pemasaran PERSENTASE INDEKS Plakat, Perlengkapan Pasien 90% 89.78 15.47 88.63
1 Pelayanan Kesehatan RS Jiwa KEPUASAN MASYARAKAT rawat Inap saat pulang pasien, 11,043,881,696 1,927,558,999 1,708,428,552
Provinsi Jawa Barat (IKM) Di RS JIWA iklan di media cetak dan
elektronik, Banner, Spanduk,
Poster/informasi edukasi, Leaflet
/Brosur.

Kegiatan Pelayanan dan Jumlah Makanan dan Minuman 15.93 49.59


pendukung Pelayanan RS Jiwa Pasien rawat inap , Persentase 140,000,000,000 44,962,789,505 22,296,014,859
(BLUD) kebutuhan obat pasien yang
terpenuhi 100%, Bahan
laboratorium 1 Keg, Jumlah
Makanan dan Minuman petugas
Piket dan potensi resiko 1 Keg,
Terpenuhinya honor SDM 180 Or,
Terpenuhinya kebutuhan air,
listrik, telephone, dan internet
serta kebutuhan rumah tangga 1
Tahun, Pakaian Dinas BLUD 2
Stel x 180 Or, Jumlah Pegawai
yang mendapat peningkatan
kompetensi melalui pelatihan 65 %
83 Or, Jumlah petugas beresiko
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
terpantau kesehatannya memalui
MCU 100 Or, Jumlah tenaga
BLUD mendapatkan peningkatan
Jiwa Korsa 180 Or, Persediaan
bahan Pemeliharaan gedung non
gedung 1 Keg, Biaya Operasional
Tenaga Blud untuk Jemput,
Pemulangan dan pendampingan
Pasung 75%.

1.02.01.08.013.01 Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Belanja bahan praktek untuk terapi 14.63 89.38
9 Mental dan NAPZA RS Jiwa 8 Keg, Terapi NAPZA 20 Keg, 3,405,290,468 557,232,482 498,032,500
Mengikuti kegiatan
PORKESREMEN 1 Keg

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Outbound Keswara 1 Keg, 9.63 99.62


Kesehatan Jiwa RS Jiwa Pertemuan Koordinasi Rujukan 3,355,400,575 324,400,000 323,156,239
Kesehatan Jiwa dengan
Kabupaten/Kota 80 Orang,
Pertemuan Koordinasi Lintas
Program -Lintas Sektor tentang
pelayanan kesehatan jiwa 50 Org,
Pertemuan Skizofrenia
Anonimous 50 Org, Workshop
penguatan Pelayanan kesehatan
jiwa lanjut usia 25 Org, Pertemuan
Penguatan jejaring kolaborasi TB-
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
HIV 25 Org, Koordinasi internal
110 Org.

Jaminan Pemeliharaan Pembiayaan pasien miskin rawat 9.67 59.05


Kesehatan Masyarakat (JPKM) jalan, IGD, rawat inap, 15,262,750,000 2,500,000,000 1,476,265,400
RS Jiwa gelandangan dan pasien pasung 1
Tahun.

1.02.01.08.18.009 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kredensial 200 Org, 13.68 83.50
Perawatan RS Jiwa Pendampingan manajemen 1,115,902,073 182,796,752 152,632,590
keperawatan 2 Dokumen, Audit
PPI 1 Dokumen, Audit Dokumen
Asuhan Keperawatan 1 Dokumen,
Pendukung operasional bidang
keperawatan 4 Keg.

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Family gathering 90 Org, 11.66 71.17


Jiwa Masyarakat RS Jiwa Sosialisasi dini gangguan jiwa bagi 5,341,687,771 874,955,000 622,712,039
kader, tokoh masyarakat, dan
tokoh agama 150 Org, Sosialisasi
dini gangguan jiwa bagi TKSK dan
PSM (Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kecamatan dan Pekerja
Sosial Masyarakat) 100 Org,
Dropping pasien (pemulangan
pasien) yang tidak dijemput
keluarga 48 PAsien, Home visit
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 Pasien, mobile outreach
(penjangkauan kasus darurat) 24
Kasus, FGD/ Focus Group
Discussion (advokasi pasien
bermasalah) 5 Kasus,
Membangun kemitraan dan
koordinasi dengan stakeholder
terkait keswa (TPKJM) 10
Pertemuan, Membangun jejaring
dukungan sosial dan
pemberdayaan desa siaga sehat
jiwa, LSM, RBM, LKS, panti 4
Keg, osialisasi , Sosialisasi deteksi
dini bagi guru, kesehatan jiwa
kepada care giver 30 Orang,
Pelatihan/dukungan psikososial
bagi ODGJ 25 Orang, Integrasi
pelayanan rehabilitasi sosial
berbasis masyarakat 4 Keg,
Sosialisasi Keswa kepada
masyarakat/komunitas 60 Orang,
Kegiatan memperingati hari
kesehatan jiwa, Hari Bipolar,
berkolaborasi dengan LSM 2keg,
Sosialisasi deteksi dini masalah
emosi dan perilaku anak dan
remaja 50 Org, Sosialisasi deteksi
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
dini bagi guru 50 Orang,
Sosialisasi keswa lansia ke
petugas panti werda 20 Orang,
Penanganan pasien pasung 70
Pasien.

Penyusunan DED dan Review Dokumen DED sesuai review 7.93 95.90
DED Gedung RS Jiwa master plan 1 Keg, Dokumen 7,155,694,803 591,849,865 567,563,650
review DED Gedung Pelayanan 2
Dok

1.02.01.08.18.011 Kegiatan Peningkatan Peningkatan komptensi SDM 9.90 83.22


Kompetensi SDM Kesehatan dan lingkungan Bidang Medik melalui 12,587,080,337 1,496,768,676 1,245,536,494
Non Kesehatan RS Jiwa pelatihan Inhouse training 30 Org,
Peningkatan komptensi SDM
lingkugan Bidang Keperawatan
melalui pelatihan Inhouse training
50 Org, Peningkatan komptensi
SDM bidang Penunjang melalui
pelatihan Inhouse training 18 Org,
Peningkatan komptensi SDM
bidang Keuangan 50 Org,
Sosialisasi Kepegawaian 400 Org,
Peningkatan Kompetensi SDM
Kesehatan dan Non Kesehatan
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
melalui pelatihan Eksternal 300
Org, Biaya DIKLATPIM 6 Org.

Akreditasi RS RS Jiwa Bimbingan Akreditasi RS versi 12.50 76.30


SNARS Edisi 1 RS Jiwa Provinsi 2,852,607,975 467,247,000 356,524,747
Jawa Barat 100 %, Survey
Verifikasi Akreditasi RS versi
SNARS Edisi 1 RS Jiwa Provinsi
Jawa Barat 100 %

1.02.01.08.015.21 Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pembuatan Sistem Informasi 8.25 65.92


dan Pelatihan Di RS Jiwa Diklat Litbang 1 Paket, 2,161,329,040 270,399,919 178,255,549
Penyusunan Modul / Panduan
Pelaksanaan Praktek Mahasiswa
Keperawatan Di RS Jiwa 1 Modul,
Koordinasi RS Pendidikan 50
HOK, Bimbingan dari Kemenkes 1
Keg, instruktur kerohanian
mahasiswa di mess 48 Keg.

1.02.01.08.015.22 Kegiatan Fasilitasi Penelitian dan Jasa Konsultan Penelitian dan 12.52 98.71
Pengembangan Di RS Jiwa Pengembangan RS Jiwa 1 1,765,384,945 223,899,952 221,002,460
Dokumen, Survey Kepuasan
Pelanggan 2 Dokumen
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROGRAM PENINGKATAN
MUTU PELAYANAN RUMAH
SAKIT JAMPANGKULON

Pelayanan dan Pendukung PERSENTASE INDEKS Biaya Operasional (Biaya 77.12 103.71
Pelayanan BLUD RS KEPUASAN MASYARAKAT Pelayanan,Biaya Umum Dan
Jampangkulon (IKM) di RSUD Administrasi), Biaya Non
JAMPANGKULON Operasiona, Biaya Pengeluaran
Investasi

1.02.01.07.015.00 Pengadaan Obat dan Bahan Persentase Kebutuhan Obat- 26.92 99.61
1 Habis Pakai obatan untuk pasien 37,000,000,000 9,999,957,838 9,960,940,409

Fasilitasi Pasien GAKIN RSUD Terbayarnya Tagihan Pasien 30.20 90.59


1.02.01.07.015.00
Jampangkulon Keluarga Miskin di RSUD 27,000,000,000 9,000,000,000 8,152,978,400
3
Jampangkulon

Penyusunan Laporan
1.02.01.07.015.00 Peningkatan Ketepatan dan
Keuangan/Audit Indevenden 200,000,000
5 Kualitas Laporan Keuangan
RSUD Jampangkulon

1.02.01.07.015.00 Penyusunan Rencana Strategi


Tersusunya Strategi Bisnis BLUD
6 Bisnis BLUD RSU Jampangkulon
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROGRAM PENINGKATAN
MUTU PELAYANAN RUMAH
SAKIT PAMEUNGPEUK

Promosi Kesehatan di RSUD PERSENTASE INDEKS Terselenggaranya Promosi 86.92 93.34 8.08 48.47
Pameungpeuk KEPUASAN MASYARAKAT Kesehatan kepada Pasien, 600,000,000 100,000,000 48,465,000
(IKM) di RSUD Karyawan, Keluarga Pasien, Mitra
PAMEUNGPEUK Kerja dan Seluruh Pengunjung
Rumah Sakit melalui Media Cetak,
Elektronik dan Penyuluhan

Pengembangan Kesehatan Terciptanya Kesehatan 13.70 90.92


Lingkungan di RSUD Lingkungan melalui Pembuangan 2,250,000,000 339,100,000 308,317,518
Pameungpeuk Sampah Non Medis/Medis,
Pengelolaan Air Limbah,
Pengujian Lab/Sampling
Lingkungan, Sarpras dan
Makanan

Pelayanan kepada Masyarakat Terlayaninya kesehatan Rp 12.99 97.41


Miskin Jawa Barat di RSUD masyarakat miskin di Jawa Barat 30,000,000,000 4,000,000,000 3,896,318,800
Pameungpeuk dengan target Rawat Jalan dan
Rawat Inap
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pelayanan dan Pendukung Terfasilitasinya biaya operasional Rp 19.10 18,636,170,075 95.90
Pelayanan BLUD di RSUD rumah sakit 97,571,390,698 19,432,042,622
Pameungpeuk

Pengadaan Obat-Obatan dan Tersedianya Obat-Obatan baik Rp 16.91 5,919,702,256 92.82


Alat Kesehatan Habis Pakai di Obat Generik dan Bahan Medis 35,000,000,000 6,377,850,788
RSUD Pameungpeuk Habis Pakai

PROGRAM PENINGKATAN
MUTU PELAYANAN RUMAH
SAKIT KESEHATAN KERJA

Peningkatan Pelayanan Prima PERSENTASE INDEKS Hasil survey kepuasan pelanggan 70% 106.71 4.96 58.45
dan Komprehensif KEPUASAN MASYARAKAT 16,500,000,000 1,400,000,000 818,354,842
(IKM) di RS KESEHATAN
KERJA

Peningkatan Pelayanan di RSUD Jumlah Pegawai Non PNS RSUD 11.07 17,099,999,832 14,541,856,241 85.04
Kesehatan Kerja Kesehatan kerja 131,400,000,000

Pemenuhan Kebutuhan Bahan 1.93 626,048,250 73.81


Makanan Rawat Inap RSUD Jumlah peserta Capacity Building 24,000,000,000 462,060,100
Kesehatan Kerja

Penyelenggaraan Manajemen - Dokumen Persiapan BLUD; 67.97 69.57


Kesehatan - Persiapan Akreditasi 1,400,000,000 1,367,815,175 951,527,544
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyusunan Dokumen AMDAL, Jumlah komponen lingkungan
RPL dan RKL yang memenuhi kriteria UKL/UPL

Promosi Kesehatan di RSUD Terselenggaranya Promosi 100,000,000 60.82 99,342,950 60,822,500 61.22
Kesehatan Kerja Kesehatan kepada Pasien,
Karyawan, Keluarga Pasien, Mitra
Kerja dan Seluruh Pengunjung
Rumah Sakit melalui Media Cetak,
Elektronik dan Penyuluhan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS AL IHSAN

Kegiatan Pembangunan Persentase pembangunan gedung 80 91.4 6.23 47.04


Gedung Utama Pelayanan, perawatan, pelayanan, 405,901,746,000 53,764,278,976 25,292,248,443
PERSENTASE BOR (Bed
Perawatan, Perkantoran dan perkantoran yang selesai
Occupancy Ratio) di RS Al Ihsan
Perparkiran Lanjutan RSUD
Al Ihsan

Kegiatan Peningkatan Persentase pemenuhan sarana 10.22 61.32


Pengadaan Sarana dan dan prasarana pelayanan 90,000,000,000 15,000,000,000 9,197,809,584
Prasarana Pelayanan kesehatan
Kesehatan RSUD Al Ihsan
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
RS JIWA

1.02.01.07.015.01 Persentase BOR (Bed Kegiatan Penyediaan Belanja Modal Pengadaan Alat 70 72.86 12.71 87.40
6 Occupancy Ratio) Di RS JIWA Sapras Pelayanan Medis kesehatan dan Alat Kedokteran 43 7,184,241,476 1,044,483,300 912,899,933
RS Jiwa Jenis Alat, Belanja alat terapi
keswara 14 Jenis Alat, Belanja alat
rehabilitasi medik 19 Jenis Alat,
Operasional Pendukung
pelayanan 1 keg.

1.02.01.08.015.01 Kegiatan Penyediaan Pengadaan Alat Dapur 17 Jenis, 9.36 95.38


9 Sarana Prasarana Pengadaan Alat Laboratorium 3 2,874,586,335 281,950,000 268,921,800
Penunjang Medik RS Jiwa Jenis, Pengadaan Alat Farmasi 3
Alat, Pengadaan Alat Radiologi 4
Jenis, Peningkatan Sistem
Informasi manajemen farmasi
elektronik 1Keg, Belanja APD dan
kelengkapan keselamatan kerja
Bidang Penunjang 24 Jenis,
Belanja Pemantapan mutu
eksternal laboratorium 1 Keg,
Belanja Pengukuran pemaparan
radiasi 8 Orang.
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.01.08.015.01 Kegiatan Penyediaan Belanja barang habis pakai untuk 13.39 81.72
7 Sarana Prasarana pelayanan Rekam Medik 1 Paket, 3,794,394,132 621,508,460 507,892,928
Penunjang Non Medik RS Bahan suku cadang alat
Jiwa kesehatan , kedokteran dan
laboratorium 1 Keg, Belanja Bahan
habis pakai laundry 1Keg, Tabung
water treatment gizi dan kesling
2Buah, Alat kerja Laundry 11
Jenis, asa Pemindahan Mesin
Cuci (Sewa Fork Lift) 1 Keg.

1.02.01.08.015.02 Kegiatan Pengadaan Sarana Belanja Peralatan Kebersihan dan 14.59 82.61
0 dan Prasarana Kesling RS Bahan Pembersih 1Keg, Belanja 6,864,705,721 1,212,804,394 1,001,840,210
Jiwa Pengisian Tabung Pemadam
Kebakaran 1 Keg, Belanja Bibit
Pohon/Tanaman 1 Keg, Belanja
Jasa Uji Laboratorium 1 keg,
Belanja Jasa Pembersihan,
Pengendalian Hama (Pest Control)
dan Fumigasi 12 Keg,
Pemeliharaan Irigasi 1 Keg,
Belanja Pemeliharaan Instalasi
Jaringan 1 Keg, Belanja Modal
Pengadaan Alarm/Sirine 1 Keg,
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1
Keg, Composter 5 Unit.
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.01.08.015.01 Kegiatan Penyediaan Penyediaan alat dan bahan untuk 15.93 97.25
5 Sapras Pelayanan kebersihan pasien rawat inap 5,299,792,743 868,091,394 844,239,944
Keperawatan RS Jiwa 100%, Penyediaan perlengkapan
pasien 2100 Stel, Penyediaan
pakaian pasien rawat inap 639
Stel,

1.02.01.07.017.00 Kegiatan Penyediaan Alat Ambulans Transportasi Single 37,648,438,801 0.00 #DIV/0!
8 Kesehatan/Kedokteran RS Gardan 1 Unit, Ambulans
Jiwa (DAK Reguler) Emergency Single Gardan 1 Unit,
Ventilator 1 Unit, Oxigent
Consentrate 10 unit, Tempat tidur
Elektrik 2 Unit, Generator set dan
Instalasinya 1 Unit,Mesin Cuci
Infeksius 1 Unit, Notebook/Laptop
Hybrid 37 Unit.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS PARU

1.02.01.07.017.00 PERSENTASE BOR (Bed Pelayanan Kesehatan Angka Kesembuhan Pasien 61 14.81 99.09
9 Occupancy Ratio) di RS PARU Rujukan (DAK) RS Paru 28,809,966,900 4,304,662,632 4,265,662,632

Pembangunan RS Paru Prosentase Pembangunan


Gedung dan Bangunan yang
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
terpenuhi sesuai dengan standart
RS

Pengadaan alat-alat Angka Kematian Umum di Rumah 9.42 79.63


kesehatan RS Paru Sakit (Gross Death Rate (GDR)) 9,157,650,000 1,083,335,000 862,693,273

PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
RS JAMPANGKULON

PERSENTASE BOR (Bed Pembangunan Rawat Jalan Gedung Rawat Inap 75 88.97 5.35 39.73
1.02.01.07.015.00
Occupancy Ratio) RSUD Baru RSUD Jampangkulon 213,800,000,000 28,805,250,423 11,444,117,602
4
JAMPANGKULON

- Gedung Farmasi

Pembuatan DED Gedung Dokumen Engenering Detail 2.50 75.64


1.02.01.07.015.01
Rawat Inap, Rehabilitasi Gedung RI, Rehabilitasi Medik, 30,300,000,000 999,996,705 756,412,721
2
Medik, IBS dan ICU IBS dan ICU

1.02.01.07.015.01 Pembuatan AMDAL Dokumen Analisis Dampak 0.70 60.09


0 Lingkungan 68,500,000,000 799,785,768 480,603,531

- Gedung Pos Jaga


Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jasa Konsultan perencana Jasa Konsultan Pengawasan 12.31 99.51
berkala pembangunan Gedung rawat jalan baru dan 3,500,000,000 432,872,587 430,757,500
1.02.01.07.015.01
gedung rawat jalan baru dan gedung diagnostic center
3
gedung diagnostic center
RSUD Jampangkulon

1.02.01.07.015.00 Pengadaan Menyediakan dan meningkatkan 13.50 86.39


9 Utilitas/Peralatan dan peralatan dan perlengkapan 29,000,000,000 4,530,096,500 3,913,611,224
Perlengkapan RSUD sarana prasarana aparatur
Jampangkulon

1.02.01.07.017.00 Pelayanan Kesehatan Tersedianya Alat 148,527,700,000 4.38 98.58


6 Rujukan (DAK) RSUD Kesehatan/Kedokteran 6,598,510,045 6,504,651,625
Jampangkulon

Pengadaan alat kesehatan / Alat Kesehatan/Kedokteran RSUD 15.49 91.09


Kedokteran RSUD Jampangkulon 107,000,000,000 18,199,999,849 16,578,256,229
Jampangkulon

PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA DI
RS PAMEUNGPEUK

PERSENTASE BOR (Bed Peningkatan Sarana dan Terlaksananya pengadaan sarana 70 109.6 45.32 94.14
Occupancy Ratio) di RSUD Prasarana Aparatur di RSUD dan prasarana pelayanan dan 32,000,000,000 15,404,963,198 14,501,810,145
PAMEUNGPEUK Pameungpeuk perkantoran serta Pengadaan
Lahan di RSUD Pameungeuk
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pembangunan Mesijd di Terbangunnya Mesijid di RSUD 41.76 47.80
RSUD Pameungpeuk Pameungpeuk 6,100,000,000 5,328,626,608 2,547,212,380

Pelayanan Kesehatan Tersedianya Sarana dan 10.90 100.00


1.02.01.07.017.00 Rujukan (DAK) di RSUD Prasarana Pelayanan Kesehatan 45,090,018,765 4,915,944,305 4,915,944,305
7 Pameungpeuk untuk Gedung OK, Mortuary dan
Pelayanan Lainnya

Pengadaan Alat Kedokteran Tersedianya Sarana dan


di RSUD Pameungpeuk Prasarana Pelayanan Kesehatan
untuk Gedung OK, Mortuary dan
Pelayanan Lainnya

Pembangunan Gedung Terbangunnya Gedung Mortuary 64.50 79.82


Mortuary di RSUD 2,913,744,000 2,354,547,515 1,879,461,000
Pameungpeuk

Pembangunan Gedung OK Terbangunnya gedung OK Tahap 74.97 85.02


Tahap 2 di RSUD 2 di RSUD Pameungpeuk 115,000,000,000 101,399,211,248 86,213,106,179
Pameungpeuk

PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
RSUD KESEHATAN KERJA
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penataan RSUD Kesehatan PERSENTASE BOR (Bed Jumlah Pohon yang ditanam di 80 2.51 70.72
Kerja Occupancy Ratio) di RS RSUD Kesehatan Kerja 239,000,000,000 8,475,997,500 5,994,345,479
KESEHATAN KERJA

Peningkatan Prasarana Gedung


RSUD kesehatan Kerja

PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
LABORATORIUM KESEHATAN

Jumlah Penambahan - 24000


Pengunjung

PROGAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
UPTD PELATIHAN
KESEHATAN

1.02.01.07.017.00 Persentase Peningkatan Sarana Peningkatan Sarana dan Penyediaan alat tulis kantor 80 75 4.27 90.69
1 dan PRASARANA UPTD Prasarana Aparatur UPTD pengadaan; Penyediaan belanja 65,020,414,187 3,060,765,587 2,775,680,836
PELATIHAN KESEHATAN Pelatihan Kesehatan cetak dokumen pengadaan; Jasa
konsultansi perencanaan; Jasa
konsultansi pengawasan;
Pengadaan mesin penghancur
kertas; Pengadaan visual
elektronik; Pengadaan almari;
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pengadaan AC; Pengadaan Nama
OPD dan papan petunjuk;
Pengadaan water heater;
Pengadaan setrika uap;
Pengadaan komputer; Pengadaan
Laptop; Pengadaan printer;
Pengadaan Stabilizer; Pengadaan
sarpras internet 1 paket;
Pengadaan mebelair meja kerja;
Pengadaan mebelair meja rapat;
Pengadan mebelair kursi kerja;
Pengadaan mebelair kursi rapat;
Pengadaan mebelair sofa;
Pengadaan kulkas; Pengadaan
CCTV; Pengadaan projector;
Pengadaan soundsystem;
Pengadaan handy talky;
Pengadaan Interior Gedung;
Pengadaan buku perpustakaans;
Pengadaan software.

Peningkatan Sarana dan 1) Jumlah Peralatan Multimedia; 41.31 100.00


Prasarana di UPTD 2) Jumlah Peralatan Laboratorium 1,216,605,000 502,582,700 502,582,700
Pelatihan kesehatan (DAK) Kebidanan;
3) Jumlah Peralatan Laboratorium;
4) Jumlah Peralatan Laboratorium
Akupresur;
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5) Jumlah Pengadaan Alat Peraga
Gawat Darurat;
6) Jumlah Kit Keperawatan
Kesehatan Masyarakat (PHN Kit);
7) Jumlah Prealatan Proses
Belajar Mengajar (Audio Visual
Aids);
8) Jumlah Peralatan Laboratorium
Praktek Meramu Obat Tradisional
(Jamu)

PROGAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
DINAS KESEHATAN PROVINSI
JAWA BARAT

Lanjutan Pembangunan Jumlah paket kegiatan lanjutan 100 100 16.15 80.23
Persentase Pemenuhan Saranan Lantai 3 Gedung Serba pembangunan gedung 37,901,720,000 7,631,403,763 6,122,989,678
dan Prasarana Dinas Kesehatan Guna/mesjid Kantor Dinas serbaguna/mesjid kantor Dinas
Provinsi Jawa Barat Kesehatan Provinsi Jawa Kesehatan Provinsi jawa Barat
Barat
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROGRAM DUKUNGAN
MANAJEMEN PERKANTORAN
RS AL- IHSAN UPT DINAS
KESEHATAN PROV. JAWA
BARAT

Perencanaan, Evaluasi dan Persentase ASN yang Persentase dokumen penyusunan 100 15.91 85.10
Pelaporan memiliki kesesuaian perencanaan program kegiatan 4,673,770,000 873,770,000 743,601,950
kompetesi di RS Al Ihsan dan dokumen laporan keuangan

Pengadaan Peralatan dan Persentase Sarana dan Persentase pemenuhan sarana 100 12.49 82.21
Perlengkapan RSUD Al Ihsan prasarana dalam kondisi dan prasarana aparatur yang 53,064,023,945 8,064,023,705 6,629,635,805
baik di RS Al Ihsan terlaksana dalam menunjang
pelayanan

Persentase Unit Kerja yang 100


mendapatkan Pelayanan
Administrasi Perkantoran di
RS Al Ihsan

Persentase Dokumen 100


Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan yang tepat waktu
dan sesuai peraturan
perundang-undangan
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Persentase Ketersediaan 100
data kinerja di RS Al Ihsan

PROGRAM DUKUNGAN
MANAJEMEN PERKANTORAN
RS JIWA UPT DINAS
KESEHATAN PROV. JAWA
BARAT

Kegiatan Penyusunan Rencana Persentase ASN yang Dokumen Rencana Kerja Tahunan 100 8.30 88.15
Kerja Anggaran dan Pelaporan memiliki kesesuaian dan RBA 2 Dokumen, Dokumen 1,830,160,532 172,314,652 151,899,242
RS Jiwa kompetesi di RS Jiwa RKA dan DPA 3 Dokumen,
Dokumen PK dan Casecade 2
Dokumen, Dokumen Casecade 12
Dokumen, AKIP 1 Dokumen,
Dokumen Kinerja Pelayanan 12
Dokumen.

1.02.01.07.18.012 Kegiatan Rapat dan Koordinasi Persentase Sarana dan Dokumen Laporan Keuangan 12 100 2.05 89.54
Pelaporan, Pengelolaan prasarana dalam kondisi Dokumen, Dokumen AKIP 1 8,732,503,620 200,000,000 179,071,374
Keuangan RS Jiwa baik di RS Jiwa Dokumen, Dokumen LKPJ
1Dokumen, Dokumen Laporan
Kinerja Pelayanan 12 Dokumen,
Dokumen tata cara pengelolaan
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
dan laporan keuangan BLUD 1
Dokumen.

1.02.01.07.18.013 Kegiatan Kesejahteraan Sumber Persentase Unit Kerja yang Ketepatan waktu pengurusan 100 10.67 93.92
Daya Aparatur RS Jiwa Provinsi mendapatkan Pelayanan Administrasi kepegawaian 100 %, 8,732,503,620 992,151,000 931,789,200
Jawa Barat Administrasi Perkantoran di Pengajian 72 Kali, Instruktur baca
RS Jiwa Alquran 24 OB, Instruktur senam
11 Bulan, Instruktur kesenian 5
Bulan, Instruktur beladiri 11 Bulan,
Instruktur tenis meja 11 Bulan,
Instruktur futsal 11 Bulan, Pengisi
acara halal bi halal 1 Keg,

1.02.01.07.18.014 Kegiatan Pemeliharaan Persentase Dokumen Spart Part kendaraan untuk 100 22.08 55.85
Kendaraan Dinas/Operasional Perencanaan dan Pelaporan operasional 1 Keg, Belanja Surat 1,775,000,000 701,647,450 391,854,745
Aparatur RS Jiwa Capaian Kinerja dan Tanda Nomor Kendaraan dan KIR
Keuangan yang tepat waktu 51 unit, Belanja Service dan
dan sesuai peraturan pelumas 1 Keg,
perundang-undangan

1.02.01.07.18.015 Kegiatan Pemeliharaan Persentase Ketersediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan 100 11.89 73.08
Perlengkapan Kantor RS Jiwa data kinerja di RS Jiwa Pembersih 1 Keg, Pengadaan 5,239,424,940 852,714,000 623,191,502
Obat-Obatan Tanaman 1 Keg,
Pengadaan Bahan Baku
Bangunan 1 Keg, Biaya
Pemusnahan Obat Kadaluarsa 1
%, Pemeliharaan Komputer 1 Keg,
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pemeliharaan Laptop 1Keg, Pemel
Printer 1 Keg, Pemeliharaan Mesin
Photo Copy 2 Unit, Pemeliharaan
Mesin Risograf 2 Unit,
Pemeliharaan Mesin Rumput 1
Keg, Pemeliharaan Sound System
1 Keg, Pemeliharaan Mesin
Genzet/Panel Listrik 2 Unit,
Pemeliharaan AC 1 Keg,
Pemeliharaan Lift 5 Unit,
Pemeliharaan CCTV 1 Keg,
Pemeliharaan Mesin Cuci 3 Unit,
Pemeliharaan Mesin Antrian
Pasien 1 keg, Pemeliharaan Mesin
Fax 2 Unit, Pemeliharaan Pompa
Air 1 Keg, Pemeliharaan Alat
Kesenian 1 Keg, Pemeliharaan
Elektronik 1 Keg, Pemeliharaan
Sumur Artesis 1 Keg,
Pemeliharaan Setrika 1 Keg,
Pemeliharaan Torn dan Instalasi 1
Keg, emeliharaan Depot Air dan
Instalasi 1 Keg, Pemeliharaan
Gardu Induk Listrik 1 Keg,
Pemeliharaan Instalasi Penangkal
Petir 1 Keg, Peningkatan
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Videotron 1 Keg, Pemeliharaan
Billboard 2 Unit.

Kegiatan Pengadaan Peralatan Belanja Alat Listrik dan elektronik 7.34 91.27
Dan Perlengkapan RS Jiwa 1 Unit, Belanja Pakai Habis 39,753,837,199 3,195,374,600 2,916,316,852
Perlengkapan Komputer dan
printer 53 Buah, Papan Nama 200
Bh, Belanja Alat-Alat Rumah
Tangga/dapur Pakai Habis 1 Keg,
Pengembangan SIMRS 1 Keg,
Kendaraan Dinas Jabatan Eselon
III Roda 4 3 Unit, Kendaraan
Dinas Operasional Roda 4 3 Unit,
Kendaraan Dinas Operasional
Roda 4 khusus pengangkut
makanan 1 Unit, Sepeda motor 7
Unit, Peralatan Bengkel SIM RS 1
Keg, Alat Kerja IPSRS 1 Keg,
Mesin Fotocopy 1 Unit, Mesin
Penghancur Kertas 1 Unit,
Whiteboard 4 Bh, DVD Player 8
unit, DVD Combo 3 unit, Mesin
Antri + Monitor 1 unit, Belanja
Modal Pengadaan Almari 1 Keg,
Belanja Modal Pengadaan Water
Heater 5 unit, Belanja Modal
Pengadaan Trolly 2 bh, Belanja
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Modal Pengadaan Televisi 7 unit,
Belanja Modal Pengadaan Vacum
Cleaner 6 unit, Belanja Modal
Pengadaan Exshaust Fan 30 unit,
Belanja Modal Pengadaan Mesin
Cuci 1 unit, Belanja Modal
Pengadaan Pompa Air 1 Unit,
Belanja Modal Pengadaan Tenda
1 Unit, Belanja Modal Pengadaan
Komputer PC 15 Unit, Belanja
Modal Pengadaan Komputer Note
Book 10 Unit, Laptop HP Spectra
1 Unit, Iphone 1 unit, Belanja
Modal Pengadaan Printer 26 Unit,
Belanja Modal Pengadaan Scaner
4 Unit, Belanja Modal Pengadaan
UPS/Stabilizer 18 Unit, Belanja
Modal Pengadaan
Kelengkapan/Accesories
Komputer dan Jaringan 1 Keg,
Belanja Modal Pengadaan Meja
96 bh, Belanja Modal Pengadaan
Kursi 599 Bh, Belanja Modal
Pengadaan Dispenser 30 Unit,
Belanja Modal Pengadaan Kulkas
4 Unit, Belanja Modal Pengadaan
Alat Dapur 1 Keg, Belanja Modal
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pengadaan Rice Cooker 10 Bh,
Kamera Digital 2 Unit, CCTV dan
Instalasinya 1 Keg, Drone 1unit,
Stand Frame 3 Keg, Handycam 1
Unit. Belanja Modal Pengadaan
Proyektor/LCD/Infocus 3 Unit,
Belanja Modal Pengadaan Sound
System 13 Unit, Belanja Modal
Pengadaan Layar/Screen 5 Keg,
Belanja Modal Pengadaan
Telepon 1 Bh, Belanja Modal
Pengadaan Instalasi Listrik 2 Unit,
Belanja Modal Pengadaan Buku
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 1
Keg, Belanja Modal Tabung
Pemadam Kebakaran 4 Tabung.

1.02.01.07.18.017 Kegiatan Pemeliharaan/Rehab Belanja Jasa Konsultan 9.16 72.30


Bangunan Kantor RS Jiwa Perencanaan (Planing) 9 Paket, 54,559,232,620 6,914,696,910 4,999,096,059
Belanja Jasa Konsultansi
Pengawasan (Supervision) 10
Paket, Belanja Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan 6 Keg,
Belanja Pemeliharaan Bangunan
Bukan Gedung 1 Keg, Belanja
Modal Pengadaan
Konstruksi/Pembelian Bangunan
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kantor 1 Keg, Belanja Modal
Pengadaan Konstruksi
Fisik/Bangunan Bukan Gedung 3
Paket.

1.02.01.07.18.016 Kegiatan Jasa Kebersihan dan Pengadaan Jasa Keamanan 50 14.86 98.57
Jasa Keamanan RS Jiwa Org, Pengadaan Jasa Kebersihan 39,637,204,100 5,976,052,776 5,890,395,920
75 Org, Pengadaan Jasa
Pemeliharaan taman dan halaman
12 Org

1.02.01.07.18.018 Penyediaan Jasa Kantor RS Jiwa Jasa Profesi Supir 5 Org, Belanja 9.03 55.13
Langganan Surat Kabar/Majalah 2,470,428,715 404,570,000 223,056,968
12 Bln, Belanja Jasa
Paket/Pengiriman 12 Bln, Belanja
Sertifikasi 7 Paket, Belanja Jasa
Transaksi Keuangan 1 Tahun,
Belanja Jasa
Penerangan/Iklan/Reklame, Film,
Pemotretan 12 Bulan, Belanja
Iuran Wajib Tahunan 12 Bulan.

1.02.01.07.18.019 Kegiatan Penyediaan Barang Belanja Alat Tulis Kantor 1Keg, 13.02 87.76
Cetak Dan ATK RS Jiwa Belanja Perangko, Materai dan 5,411,763,646 802,813,000 704,546,370
Benda Pos 700 Lbr, Belanja Cetak
3 Paket, Belanja
Penggandaan/Fotocopy 300000
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lbr, Belanja Penjilidan 950 Lbr,
Jasa lainnya (penataan kearsipan
dan digitalisasi dokumen) 1 Keg

1.02.01.07.18.020 Kegiatan Penyediaan Rapat- Penyelenggaraan Halal Bihalal 1 12.67 82.69


Rapat Dan Koordinasi RS Jiwa Keg, Belanja Makanan dan 7,872,955,345 1,205,950,000 997,195,659
Minuman Rapat 1 Keg, Belanja
Makanan dan Minuman Tamu
1.250 Box, Belanja Minuman Air
Mineral/Galon 1200 Galon,
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah PNS Provinsi 1 Tahun,
Belanja Perjalanan Dinas Luar
Provinsi PNS Provinsi 1 Tahun.

1.02.01.07.18.009 Kegiatan Pemeliharaan Alat Belanja Bahan kerja/alat kerja 15.60 95.23
Kesehatan dan Kedokteran RS penunjang pemeliharaan alat 3,380,515,972 553,636,721 527,219,600
Jiwa kesehatan dan alat kedokteran 1
Paket, Belanja Kalibrasi Alat
Kesehatan & Kedokteran 2 Paket,
Belanja Pemeliharaan,
Penggantian dan Pembelian Spare
Parts Alat Kesehatan dan Alat
Kedokteran 2 Paket, Belanja
Pemeliharaan Alat Laboratorium 2
Paket.
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PROGRAM DUKUNGAN
MANAJEMEN PERKANTORAN
RS PARU UPT DINAS
KESEHATAN PROV. JAWA
BARAT

Peningkatan pengelolaan Persentase ASN yang Prosentase laporan capaian 100 12.01 73.34
dokumen perencanaan, evaluasi memiliki kesesuaian kinerja dan keuangan 1,221,020,000 200,000,000 146,679,833
dan pelaporan capaian kinerja kompetesi di RS Paru
RS Paru

Peningkatan kapasitas Persentase Sarana dan Prosentase laporan capaian 100 15.66 95.59
pengelolaan keuangan RS Paru prasarana dalam kondisi kinerja dan keuangan 1,221,020,000 200,000,000 191,171,379
baik di RS Paru

Pengadaan perlengkapan kantor Persentase Unit Kerja yang Prosentase sarana dan prasarana 100 23.14 60.87
RS Paru mendapatkan Pelayanan yang terpenuhi 4,670,401,500 1,775,460,402 1,080,745,500
Administrasi Perkantoran di
RS Paru

Pengadaan peralatan kantor RS Persentase Dokumen Prosentase sarana dan prasarana 100 15.69 95.80
Paru Perencanaan dan Pelaporan yang terpenuhi 7,326,120,000 1,199,999,762 1,149,646,650
Capaian Kinerja dan
Keuangan yang tepat waktu
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
dan sesuai peraturan
perundang-undangan

1.02.01.07.018.04 Peningkatan kesejahteraan dan Persentase Ketersediaan Prosentase Karyawan yang 100 15.27 93.82
6 kemampuan aparatur RS Paru data kinerja di RS Paru mendapat pelatihan minimal 20 9,157,650,000 1,490,000,000 1,397,991,741
jam

1.02.01.07.018.04 Pemeliharaan perlengkapan Prosentase sarana dan prasarana 13.06 79.76


5 kantor dan rumah tangga RS yang sesuai dengan standar RS 7,631,375,000 1,250,000,000 997,004,419
Paru

1.02.01.07.018.04 Pemeliharaan Prosentase sarana dan prasarana 4,578,825,000 8.93 54.49


4 kendaraan/operasional kantor yang sesuai dengan standar RS 750,000,000 408,664,673
dan rumah tangga RS Paru

1.02.01.07.018.04 Pemeliharaan rutin gedung Prosentase sarana dan prasarana 17.09 97.65
2 kantor dan rumah tangga RS yang sesuai dengan standar RS 12,210,200,000 2,136,807,516 2,086,577,039
Paru

1.02.01.07.018.04 Penyediaan rapat-rapat dan Prosentase terpenuhinya kegiatan 16.27 99.34


0 koordinasi RS Paru rapat-rapat dankoordinasi 9,157,650,000 1,500,000,000 1,490,100,784

1.02.01.07.018.03 Penyediaan Jasa Kantor RS Prosentase terpenuhinya 12.28 74.97


9 Paru kebutuhan opersional RS 13,431,220,000 2,200,000,000 1,649,309,187

Pemenuhan Honorarium tenaga Prosentase Dokter Spesialis 12.01 87.73


kesehatan Non PNS dan Tenaga sesuai dengan standar RS 42,735,700,000 5,852,650,000 5,134,312,200
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Non Kesehatan Non PNS RS
Paru

Penyediaan Jasa Kemanan dan Prosentase terpenuhinya jasa


Jasa Kebersihan RS Paru tenaga keamanan dan tenaga
kebersihan RS

PROGRAM DUKUNGAN
MANAJEMEN PERKANTORAN
RS JAMPANGKULON UPT
DINAS KESEHATAN PROV.
JAWA BARAT

Pengembangan Kompetensi Persentase ASN yang Terlatihnya Kinerja dan 100 74.34 94.72
Pegawai RSUD Jampangkulon memiliki kesesuaian Kemampuan Aparatur RS 13,950,000,000 10,949,413,393 10,371,051,204
kompetesi di RS Jampangkulon
Jampangkulon

Penyediaan Perjalanan Dinas Persentase Sarana dan Tersedianya biaya konsultasi dan 100 16.43 99.99
Aparatur prasarana dalam kondisi koordinasi aparatur 7,300,000,000 1,199,675,000 1,199,513,302
baik di RS Jampangkulon

1.02.01.07.018.03 Penyediaan Jasa Langganan Persentase Unit Kerja yang Tersedianya Biaya Jasa 100 7.57 60.33
1 Kantor RS Jampangkulon mendapatkan Pelayanan Langganan Telp, Air Bersih, 11,950,000,000 1,500,000,000 905,015,909
Listrik, dan Internet
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Administrasi Perkantoran di
RS Jampangkulon

Persentase Dokumen Tersedianya honor Dokter dan 100


Perencanaan dan Pelaporan Perawat
Capaian Kinerja dan
-
Keuangan yang tepat waktu
dan sesuai peraturan
perundang-undangan

Penyediaan Jasa Outsourching Persentase Ketersediaan 1) Terjaganya kebersihan Rumah 100 14.65 92.16
1.02.01.07.015.00
Kebersihan dan keamanan RS data kinerja di RS Sakit 2) Terjaganya Keamanan 26,500,000,000 4,211,598,466 3,881,257,370
8
Jampangkulon Jampangkulon Rumah Sakit

Penyediaan Jasa Kalibrasi Alat Akuratisasi Alat 7.27 50.27


1.02.01.07.015.00
Kesehatan/Kedokteran RS Kesehatan/Kedokteran 2,100,000,000 303,623,421 152,644,571
7
Jampangkulon

PROGRAM DUKUNGAN
MANAJEMEN PERKANTORAN
RS PAMEUNGPEUK UPT
DINAS KESEHATAN PROV.
JAWA BARAT
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.01.07.18.043 Peningkatan Kompetensi PNS Persentase ASN yang Terfasilitasinya Pelatihan dan 100 7.54 59.83
RSUD Pameungpeuk memiliki kesesuaian Bimtek PNS 1,163,060,766 146,500,000 87,650,000
kompetesi di RS
Pameungpeuk

1.02.01.07.18.041 Pelayanan Administrasi Persentase Sarana dan Terbayarnya Gaji Pegawai Medis 100 10.91 80.59
Perkantoran di RS prasarana dalam kondisi dan Paramedis, Terfasilitasinya 86,434,184,000 11,700,392,696 9,428,764,411
Pameungpeuk baik di RS Pameungpeuk Makan Minum Rapat dan Tamu,
Terfasilitasinya Perjalanan Dinas
PNS, Terfasilitasinya Pengadaan
ATK

Persentase Unit Kerja yang 100


mendapatkan Pelayanan
Administrasi Perkantoran di
RS Pameungpeuk

Persentase Dokumen 100


Perencanaan dan Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan yang tepat waktu
dan sesuai peraturan
perundang-undangan
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Persentase Ketersediaan 100
data kinerja di RS
Pameungpeuk

PROGRAM DUKUNGAN
MANAJEMEN PERKANTORAN
RS KESEHATAN KERJA UPT
DINAS KESEHATAN PROV.
JAWA BARAT

1.02.01.07.018.03 Pemeliharaan Rutin Gedung Persentase ASN yang Jumlah pekerjaan pemeliharaan 100 13.42 86.96
4 Kantor memiliki kesesuaian yang dilaksanakan 10,000,000,000 1,543,317,426 1,341,996,430
kompetesi di RS Kesehatan
Kerja

1.02.01.07.018.03 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Persentase Sarana dan Jumlah kendaraan yang dipelihara 100 8.68 79.76
3 Operasional prasarana dalam kondisi 1,700,000,000 185,000,000 147,553,467
baik di RS Kesehatan Kerja

1.02.01.07.018.03 Penyediaan Rapat Rapat dan Persentase Unit Kerja yang jumlah rapat yang dilaksanakan 100 8.29 78.47
5 Koordinasi mendapatkan Pelayanan 4,000,000,000 422,419,950 331,452,183
Administrasi Perkantoran di
RS Kesehatan Kerja
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.01.07.018.03 Pemeliharaan Perlengkapanan Persentase Dokumen Jumlah pekerjaan pemeliharaan 100
2 Kantor Perencanaan dan Pelaporan yang dilaksanakan
Capaian Kinerja dan
Keuangan yang tepat waktu
dan sesuai peraturan
perundang-undangan

1.02.01.07.018.03 Penyediaan Jasa Kantor Persentase Ketersediaan Jumlah penyediaan jasa kantor 100 9.79 78.48
7 data kinerja di RS 7,000,000,000 873,096,727 685,237,238
Kesehatan Kerja

1.02.01.07.018.03 Penyediaan Barang dan ATK Jumlah barang dan Laporan 7.96 87.61
6 pemanfaatan ATK 2,750,000,000 249,999,634 219,020,815

1.02.01.07.018.03 Peningkatan Kinerja dan 14.24 87.04


Jumlah aparatur
8 Kemampuan Aparatur 5,500,000,000 899,990,000 783,319,968

-
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROGRAM DUKUNGAN
MANAJEMEN PERKANTORAN
UNIT LABORATORIUM
KESEHATAN UPT DINAS
KESEHATAN PROV. JAWA
BARAT

1.02.01.07.018.02 Pemeliharaan Perlengkapan Persentase ASN yang Terpeliharannya alat dan 100 4.68 100.00
3 Kantor UPTD Laboratorium memiliki kesesuaian perlengkapan kantor 9,440,250,000 441,797,998 441,797,998
Kesehatan Provinsi Jawa Barat kompetesi di Laboratorium
Kesehatan

1.02.01.07.018.02 Penyediaan Barang Cetak dan Persentase Sarana dan Barang Cetakan, ATK, dan Benda 100 13.14 87.72
7 ATK UPTD Laboratorium prasarana dalam kondisi Pos 2,234,830,000 334,827,517 293,725,815
Kesehatan Provinsi Jawa Barat baik di Laboratorium
Kesehatan

1.02.01.07.017.00 Pengadaan Perlengkapan Kantor Persentase Unit Kerja yang Alat dan Perlengkapan Kantor 100 24.31 83.27
3 UPTD Laboratorium Kesehatan mendapatkan Pelayanan 1,745,000,000 509,500,000 424,284,280
Provinsi Jawa Barat Administrasi Perkantoran di
Laboratorium Kesehatan

1.02.01.07.018.02 Pemeliharaan Rutin Gedung Persentase Dokumen Belanja Pemeliharaan Rutin 100 20.25 94.06
5 Kantor Balai Laboratorium Perencanaan dan Pelaporan Gedung, Bangunan Bukan 3,823,000,000 822,984,250 774,114,812
Kesehatan Provinsi Jawa Barat Capaian Kinerja dan Gedung, Penataan Tempat
Keuangan yang tepat waktu Pelayanan, Tempat Parkir, dan
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
dan sesuai peraturan Pemeliharaan Halaman Gedung
perundang-undangan Kantor

1.02.01.07.018.02 Penyelenggaraan Diklat, Kursus Persentase Ketersediaan Terlaksananya penambahan upah 100 9.74 91.51
2 Singkat, Bimtek Aparatur UPTD data kinerja di Laboratorium pungut bagi karyawan 980,000,000 104,350,000 95,495,000
Laboratorium Kesehatan Provinsi Kesehatan
Jawa Barat

1.02.01.07.018.02 Peningkatan Kerohanian, Sarana Belanja Jasa 15.97 96.78


1 dan Prasarana Olah Raga serta Profesi/Instruktur/Penceramah, 3,221,180,000 531,638,800 514,529,853
Pakaian Aparatur UPTD Belanja Makanan dan Minuman,
Laboratorium Kesehatan Provinsi Makanan Penambah daya tahan
Jawa Barat tubuh, Biaya Jiwa Korsa/outbound,
Obat-obatan, Jasa
Kesehatan/Vaksinasi, Pakaian
Aparatur, Sewa Lapangan.

1.02.01.07.018.02 Penyediaan Langganan Kantor Belanja Langganan Listrik, Air, 18.84 96.98
9 UPTD Laboratorium Kesehatan Telpon/Faximile, Internet, Retribusi 4,536,160,000 880,953,117 854,386,617
Provinsi Jawa Barat Kebersihan, TV langganan,
Majalah/Koran, dll

1.02.01.07.018.02 Penyediaan Jasa Kantor UPTD Jasa Keamanan, Jasa Kebersihan, 17.39 96.98
8 Laboratorium Kesehatan Provinsi Jasa Profesi Teknis Lainnya, 9,440,250,000 1,693,146,972 1,642,082,120
Jawa Barat Pakaian Seragam Jasa
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kemanan/Kebersihan/Sopir/Pramu
bakti, Belanja Bahan Pakai Habis

Pemeliharaan Kendaraan BBM, Pajak, STNK, Suku Cadang, 8.41 80.80


Dinas/Operasional UPTD Pelumas, Jasa KIR, dan Jasa 781,320,000 81,317,300 65,703,989
Laboratorium Kesehatan Provinsi Service
Jawa Barat

1.02.01.07.018.02 Penyediaan Rapat-rapat dan Belanja Makanan dan Minuman 17.15 91.55
6 Koordinasi UPTD Laboratorium Rapat, Makanan dan Minuman 944,890,000 177,052,462 162,085,401
Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tamu, Galon/Air Mineral, Belanja
Perjalanan Dinas.

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN UNIT PELATIHAN KESEHATAN UPT DINAS KESEHATAN PROV. JAWA BARAT

1.02.01.07.018.00 Peningkatan Kesejahteraan dan Persentase ASN yang Instruktur Senam; Penceramah 100 13.82 87.11
1 Kemampuan Aparatur UPTD memiliki kesesuaian Rohani; Capacity Building; 1,358,653,115 215,525,000 187,753,800
Pelatihan Kesehatan kompetesi di Upelkes Pakaian Dinas dan Atributnya;
Pakaian Dinas Pegawai Non PNS;
Perjalanan dinas dalam daerah
PNS Provinsi; Perjalanan dinas
luar provinsi PNS Provinsi;
Kursus/pelatihan/bimtek/sosialisasi
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.01.07.018.00 Penyediaan Jasa Kantor di Persentase Sarana dan Jasa langganan telepon; Jasa 100 14.45 96.06
5 Perkantoran UPTD Pelatihan prasarana dalam kondisi langganan air, Jasa langganan 13,976,182,325 2,102,419,341 2,019,668,632
Kesehatan baik di Upelkes listrik; Jasa langganan surat
kabar/majalah; Jasa Internet dan
Website; Jasa paket/pengiriman;
Jasa langganan tv berbayar;
Retribusi pengangkutan sampah;
Jasa penyedotan tinja; Jasa
pencucian; Jasa kebersihan; Jasa
keamanan; Jasa Tenaga Kerja
Non PNS

1.02.01.07.018.00 Penyediaan Barang Habis Pakai Persentase Unit Kerja yang Penyediaan alat tulis kantor; 100 16.36 99.87
7 UPTD Pelatihan Kesehatan mendapatkan Pelayanan Penyediaan perangko, materai, 386,074,314 63,237,972 63,158,143
Administrasi Perkantoran di dan benda pos; Penyediaan
Upelkes belanja cetak; Penyediaan
fotocopy

1.02.01.07.018.00 Penyediaan Rapat Internal dan Persentase Dokumen Penyediaan mamin rapat; 100 15.42 94.13
6 Luar Kantor UPTD Pelatihan Perencanaan dan Pelaporan Penyediaan mamin tamu; 879,134,400 144,000,000 135,548,700
Kesehatan Capaian Kinerja dan Penyediaan mamin lembur;
Keuangan yang tepat waktu Penyediaan air mineral galon;
dan sesuai peraturan Perjalanan dinas dalam daerah;
perundang-undangan Perjalanan dinas luar provinsi;
Perjalanan dinas dalam daerah
Non PNS
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.01.07.018.00 Pemeliharaan Rutin Gedung Persentase Ketersediaan Jumlah peralatan kebersihan dan 100 19.69 91.10
2 UPTD Pelatihan Kesehatan data kinerja di Upelkes bahan pembersih; Jumlah tabung 4,865,433,419 1,051,670,663 958,061,686
pemadam kebakaran yang diisi
ulang ; Jumlah peralatan rumah
tangga/dapur pakai habis;
Pemeliharaan lift; Pemeliharaan
Genset; Pemeliharaan bangunan
air; Pemeliharaan jaringan listrik;
Pemeliharaan
halaman/taman/pekarangan;
Pemeliharaan tanaman;
Pemeliharaan gedung dan
bangunan; Pemeliharaan
bangunan bukan gedung

1.02.01.07.018.00 Pemeliharaan Kendaraan Jumlah bahan bakar minyak; 12.56 76.69


3 Dinas/Operasional UPTD Jumlah STNK yang diperpanjang; 880,666,780 144,250,000 110,624,213
Pelatihan Kesehatan Perawatan Kendaraan.

1.02.01.07.018.00 Pemeliharaan Perlengkapan Jumlah peralatan listrik dan 13.95 85.18


4 Kantor UPTD Pelatihan elektronik; Pemeliharaan 1,449,961,250 237,500,000 202,293,265
Kesehatan perlengkapan kantor;
Pemeliharaan alat studio dan alat
komunikasi.

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN DINAS KESEHATAN PROV. JAWA BARAT


Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.01.07.013.00 Pengelolaan Data dan Informasi Persentase ASN yang 1) Dokumen Profile Kesehatan; 100 8.04 86.49
4 Kesehatan Dinas Kesehatan memiliki kesesuaian 2) Dokumen Roadmap SIK Dinas 20,698,100,000 1,924,889,394 1,664,848,066
Provinsi Jawa Barat kompetesi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
Kesehatan Provinsi Jawa 3) Dokumen Data Aplikasi Sytem
Barat Informasi Puskesmas;
4) Dokumen Data dan Informasi
Pengembang Sytem Informsi
Kesehatan;
5) Data dan Informasi System
Informasi Rumah Sakit;
6) System Informasi
Teleconference;
7) System Informasi Terintegrasi di
Puseksmas;
8) System Informasi Terintegrasi di
Provinsi;
9) Penigkatan SDM Dalam Bidang
Pengelolaan Data;
10) Evaluasi dan Perencanaan
SIK Porovinsi Jawa Barat

1.02.01.01.016.00 Penyusunan Perencanaan Persentase Sarana dan 1.Dokumen Renja Dinkes Jabar 100 2.66 34.52
2 Pembangunan Bidang prasarana dalam kondisi Tahun 2020 29,893,622,150 2,306,731,374 796,360,661
Kesehatan Tahun Anggaran baik di Dinas Kesehatan 2. Dokumen DPPA Dinkes Jabar
2020 Provinsi Jawa Barat tahun 2019
3. Dokumen RKA Dinkes Jabar
Tahun 2020
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4. Dokumen DPA Dinkes Jabar
Tahun 2020
5.Laporan pertemuan Forum OPD
6.Laporan pertemuan Rakorwil
7. Laporan hasil konsultasi dan
koordinasi ke luar provinsi
8. Pertanggungjawaban kegiatan
APBD Subbag PP
9. Dokumen pengadaan langsung
kegiatan penyusunan
perencanaan

1.02.01.01.016.00 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Persentase Unit Kerja yang 100 6.76 41.26
3 Keuangan Pembangunan Bidang mendapatkan Pelayanan 1,169,126,650 191,499,643 79,006,200
Kesehatan tahun 2019 Administrasi Perkantoran di Laporan hasil monev Bankeu
Dinas Kesehatan Provinsi pembangunan bidang kesehatan
Jawa Barat tahun anggaran 2019

1.02.01.01.016.00 Penyusunan Laporan Persentase Dokumen 1. Dokumen laporan capaian 100 10.34 62.57
5 Akuntabilitas Kinerja Dinas Perencanaan dan Pelaporan kinerja 1,245,440,400 205,887,500 128,814,992
Kesehatan Provinsi Jawa Barat Capaian Kinerja dan 2. Dokumen LKPJ Dinkes Prov.
Keuangan yang tepat waktu Jabar Tahun 2019
dan sesuai peraturan 3. Dokumen LAKIP Dinkes Prov.
perundang-undangan Jabar Tahun 2019
4. Dokumen LPPD Dinkes Prov.
Jabar Tahun 2019
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.01.01.016.00 Rapat - Rapat dan Koordinasi Persentase Ketersediaan 1. Dokumen laporan capaian 100 7.31 44.61
4 Penyusunan Laporan data kinerja di Dinas kinerja 724,064,860 118,600,000 52,910,144
Akuntabilitas Dinkes Kesehatan Provinsi Jawa 2. Dokumen LKPJ Dinkes Prov.
Barat Jabar Tahun 2019
3. Dokumen LAKIP Dinkes Prov.
Jabar Tahun 2019
4. Dokumen LPPD Dinkes Prov.
Jabar Tahun 2019

1.02.01.07.013.00 Peningkatan Kerjasama Program Dokumen 2.74 26.44


3 Kesehatan dengan Provinsi Lain Pertemuan/Kesepakatan bersama 1,736,718,750 179,868,000 47,557,083
dengan provinsi lain

1.02.01.01.016.00 Penyusunan Laporan Keuangan 1) Jumlah Dokumen Laporan Hasil 14.26 72.34
6 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Monitoring Rekonsiliasi dan 1,775,000,000 349,993,905 253,188,237
Barat Konsolidasi Data Keuangan;
2) Jumlah Dokumen Laporan
Keuangan Dinas Kesehatan Prov.
Jawa Barat

1.02.01.07.018.04 Penyediaan Barang habis Pakai Tersedianya Barag habis Pakai 22.29 95.23
7 kantor Dinas Kesehatan Provinsi kantor 3,901,000,000 913,089,247 869,538,425
Jawa Barat
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.02.01.07.018.04 Penyediaan Rapat-Rapat dan Jumlah Jamuan makan dan snack 20.93 86.84
9 Koordinasi Dinas Kesehatan rapat kedinasan, jamuan makan 15,395,000,000 3,709,570,200 3,221,448,367
Provinsi Jawa Barat dan snack tamu kedinasan, makan
dan minum petugas SPGDT,
Belanja Air minetal/Galon,
Perjalanan Dinas dalam daerah ,
dan perjalanan dinas luar provinsi

1.02.01.07.018.05 Pemeliharaan Rutin Gedung Tersedianya Jasa Keamanan, jasa 17.33 80.34
1 Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kebersihan, Pemeliharaan Taman 18,687,200,000 4,030,150,000 3,237,662,822
Jawa Barat dan biaya pembersihan septic tank

1.02.01.07.018.05 Penyediaan Jasa Kantor Dinas Jumlah pan, itia barjas mendapat 13.60 86.54
2 Kesehatan Provinsi Jawa Barat honorarium, Jumlah paket ATK 17,989,000,000 2,826,270,000 2,445,796,654
untuk operasional Dinas
Kesehatan, Jumlah bulan
penyediaan kebutuhan benda pos,
Jumlah paket pekerjaan cetak,
Jumlah bulan penyediaan biaya
foto copy

1.02.01.07.018.05 Pemeliharaan kendaraan Jumlah bulan belanja BBM 11.37 72.28


3 Dinas/Operasional Dinas Kendaraan Operasional Roda 4 4,629,000,000 728,182,000 526,298,767
Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan 2, Jumlah bulan belanja BBM
Kendaraan Operasional Roda 4
dan 2, umlah kendaraan dinas
yang dilakukan penggantian suku
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Target Capaian Program Program dan
Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019
Renstra 2023 Keluaran Kegiatan
Urusan / Bidang Urusan s/d Tahun 2019
Indikator Kinerja Program / Output
Kode Pemerintahan Daerah dan terhadap renstra
Kegiatan 2019
Program / Kegiatan Realisasi
Target Renja
Target Renja Tingkat
keuanga Perangkat
Kinerj Target Anggaran kinerja Perangkat Realisasi
n Daerah Tahun
a Daerah Tahun (%)
2019
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
cadang, Jumlah kendaraan dinas
yang dilakukan penggantian
pelumas

1.02.01.07.018.05 Penyediaan Alat pendukung Pengadaan tanah untuk Gedung 82.56 82.56
4 Fasilitas kantor Dinas Kesehatan Vaksin 51,185,500,000 51,185,500,000 42,256,929,500
Provinsi Jawa Barat

1.02.01.07.018.05 Pemeliharaan Perlengkapan Presentasi peemeliharaan sarana 12.42 69.91


5 Kantor Dinas Kesehatan Provinsi dan prasarana kantor Dinas 7,653,353,360 1,359,650,000 950,557,144
Jawa Barat kesehatan Provinsi Jawa Barat

Pengadaan perlengkapan kantor Tersedianya Perlengkapan Kantor 4.87 96.94


dinas kesehatan prov jabar Dinas Kesehatan provinsi Jawa 86,914,296,289 4,363,191,150 4,229,798,835
Barat

1.02.01.07.018.04 Peningkatan Kinerja dan Tersedianya Uang saku Diklatpim, 16.87 100.00
8 kemampuan Aparatur Dinas Honorarium Narasumber dan 3,618,744,000 610,490,000 610,490,000
Kesehatan Prov Jabar Biaya Penanaman Sikap Mental
dan Jiwa Korsa Pegawai Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat

1.02.01.07.018.05 Penyediaan Kerohanian, Sarana Tersedianya honor Penceramah, 18.30 94.10


0 dan Prasarana Olah Raga serta Instruktur Senam, sewa gedung 2,935,696,000 570,830,000 537,172,500
Pakaian Apartaur Dinas olah raga, pakaian Dina Harian,
Kesehatan Provinsi Jawa Barat Pakaian Olah raga PNS Dinas
Kesehatan Prov Jabar
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada


pasal 11 ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat memiliki Indikator Kinerja Utama dan
pencapaian target indikator kinerja Tahun 2019 sebagaimana pada tabel
dibawah ini :

Tabel 2.2.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Barat

Indikator Kinerja
No Kepala Perangkat Satuan Target Realisasi
Daerah/ Biro

1. Ratio Kematian Ibu Kelahiran 86/100.000 70,06/100.000


Hidup KH KH

(data per Bulan


November)

2. Rasio Kematian Bayi Kelahiran 5.2/100.000 2,83/1.000 KH


Hidup KH
(data per Bulan
November)

3. Prevalensi Stunting Persen 27,2 27,2

4. Persentase Keberhasilan Persen 89 69,7


Pengobatan TB
(data per tgl 13
Januari 2019)

5. Prevalensi Hipertensi Persen 39 39,6

6. Persentase Puskesmas Persen 94,76 96


Yang Terakreditasi
(data per tgl 13
Januari 2019)
7. Persentase Kab/Kota Persen 29,63 48,15
Yang Melaksanakan
Layanan Layad Rawat

8. Persentase Rumah Sakit Persen 59,13 63,75


Terakreditasi

9. Persentase Penduduk Persen 85 84,99


Yang Mendapat Jaminan
Kesehatan Menuju (data per tgl 4
Universal Health Desember 2019)
Coverage

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019

Berdasarkan tabel diatas indikator kinerja pada Dinas Kesehatan sudah tercapai,
seperti Ratio Kematian Ibu capaian indikator sebesar 70,06/100.000KH, dengan
target 86/100.000KH artinya jumlah kematian ibu di Jawa Barat pada tahun 2019
ada penurunan sebesar 620 kasus, sedangkan jumlah kematian ibu pada tahun
2018 sebesar 700 kasus. Ratio kematian bayi capaiannya sebesar 2,83/1.000KH dari
target 5.2/100.000 KH artinya jumlah kematian bayi di Jawa Barat pada tahun 2019
ada penurunan sebesar 2.139 kasus, sedangkan jumlah kematian bayi pada tahun
2018 sebesar 3.083 kasus.

Pencapaian indikator kinerja utama (IKU) didukung dengan Indikator Kinerja


Program, sebagaimana capaian indikator kinerja Program seperti Tabel di bawah ini
:

Tabel 2.2.2

Capaian Indikator Kinerja Program/Eselon III

Indikator Kinerja
No Satuan Target Realisasi
Program/Eselon III

1. Persentase kabupaten/kota Persen 63 63


dengan cakupan persalinan di
fasilitas pelayanan kesehatan
minimal 88%

2. Persentase Kabupaten/Kota Persen 63 86,17


Dengan Cakupan Pemberian
Tablet Tambah Darah Pada Bumil (data per tgl 9
Minimal 95% Desember 2019)
Indikator Kinerja
No Satuan Target Realisasi
Program/Eselon III

3. Persentase penduduk yang Persen 80 77,84


menggunakan air minum yang
berkualitas

4. Persentase penduduk Persen 75 72,39


menggunakan jamban sehat

5. Persentase puskesmas di Persen 55 57


kabupaten/kota
menyelenggarakan kesehatan
kerja dasar

6. Persentase puskesmas di Persen 55 57


kabupaten/kota yang
menyelenggarakan kesehatan olah
raga pada kelompok masyarakat
di wilayah kerjanya

7. Jumlah unsur masyarakat tingkat Jumlah 4 4


provinsi yang dilibatkan dalam Komponen
pemberdayaan masyarakat bidang Unsur
kesehatan Masyarakat

8. Persentase Keberhasilan Persen 89 69,7


Pengobatan TB (treatment Succes
Rate) (data per tgl 13
Januari 2019)

9. Persentase Pasien HIV yg di Obati Persen 45 52

(data per TW III


Bulan
September
2019)

10. Persentase Desa/Kelurahan yang Persen 90 77,5


mencapai UCI >90% Desa/Kelurahan
yang mencapai
UCI (data per
TW III Bulan
September
2019)

11. Persentase Kab/Kota yg 50 % Persen 60 60


Puskesmas melaksanakan
tatalaksana pnemonia balita
sesuai standar

12. Persentase kab/kota yang Persen 70 85


melakukan deteksi dini hepatitis
B pada Ibu Hamil
Indikator Kinerja
No Satuan Target Realisasi
Program/Eselon III

13. Persentase kab/kota yang Persen 88 70


mencapai IR DBD < 49/100.000
pddk (data per tgl 31
Desember 2019)

14. Persentase Kab/kota yang sudah Persen 85 85


eliminasi malaria
(data per tgl 31
Desember 2019)

15. Proporsi cacat kusta TK II Persen 10 9

16. Proporsi kab/kota yang mencapai Persen 27 27


eliminasi filariasis

17. Persentase Kab/Kota yang Persen 88 88


mencapai Eliminasi Rabies

18. Persentase Puskesmas yang Persen 50 54


melaksanakan pengendalian PTM
Terpadu (PANDU)

19. Persentasi penduduk yang Persen 100 55,13


mengalami gangguan jiwa berat
yang mendapatkan pelayanan (49rb
kesehatan ditemukan OGJ
Berat 69 ribu)
sd TW III

20. Persentase Kegiatan Rapid Health Persen 100 100


Assesment

21. Persentase Masyarakat yang Persen 100 100


dilayanani dilokasi Bencana

22. Persentase Puskesmas siap Persen 95 96


Akreditasi
(data per tgl 13
Januari 2019)

23. Persentase Kab/Kota memiliki Persen 19 44


Laboratorium Kesehatan
terakreditasi (data per tgl 31
Des 2019)

24. Persentase Puskesmas di Persen 82 82,


Kab/Kota sesuai standar

25. Persentase Kabupaten/Kota Persen 64 73


dengan minimal 50% Puskesmas
menyelenggarakan kesehatan
tradisional
Indikator Kinerja
No Satuan Target Realisasi
Program/Eselon III

26. Persentase Kab/Kota yang Persen 29,63 44,44


melaksanakan Kerjasama dengan
Provinsi terkait Layad Rawat

27. Persentase Rumah Sakit siap Persen 60 88,9


Akreditasi
(data per tgl 31
Des 2019)

28. Persentase Rekomendasi Izin Persen 100 100


Rumah Sakit Kelas B dan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Tingkat Provinsi

29. Persentase Kab/Kota yg Persen 19 19,23


mempunyai 80% Rumah Sakit
dengan pencapaian SPM

30. Persentase Rumah Sakit Regional Persen 38 42,86


yg memenuhi standar

31. Persentase ketersediaan obat Persen 90 90


esensial

32. Persentase rekomendasi perijinan Persen 85 87,76


yang dikeluarkan

33. Persentase fasilitas pelayanan Persen 70 70


kesehatan yang melaksanakan
perencanaan dan pengelolaan
mutu tenaga kesehatan

34. Persentase fasilitas pelayanan Persen 65 93


kesehatan prioritas terisi tenaga
kesehatan

35. Persentase tenaga kesehatan Persen 70 78,79


mengikuti pemilihan tenaga
kesehatan puskesmas teladan

36. Persentase penduduk yang Persen 85 84,99


menjadi peserta jaminan
kesehatan

37. Persentase Pembiayaan Kesehatan Persen 40 40


PBI ke Kab/Kota

38. Persentase Draft Regulasi Bidang Persen 100 100


Kesehatan yang diusulkan oleh
Dinas Kesehatan Prov Jawa Barat
Indikator Kinerja
No Satuan Target Realisasi
Program/Eselon III

39. Jumlah Dinas Kesehatan Jumlah 27 27


Kab/Kota yang dilakukan Kab/Kota
pembinaan pelaksanaan BOK oleh
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat

40. Persentase Indeks Kepuasan Persen 76,82 79,07


Masyarakat (IKM) Di RS Al Ihsan

41. Persentase Indeks Kepuasan Persen 75 80,8


Masyarakat (IKM) Di RS Jiwa

42. Persentase Indeks Kepuasan Persen 75 75


Masyarakt (IKM) di RS PARU

43. Persentase Indeks Kepuasan Persen 75,90 79,98


Masyarakat (IKM) Di RSUD
Jampangkulon

44. Persentase Indeks Kepuasan Persen 80,84 81,13


Masyarakat (IKM) Di RSUD
Pameungpeuk

45. Persentase Indeks Kepuasan Persen 60 74,4


Masyarakat (IKM) Di RS
Kesehatan Kerja

46. Persentase BOR (bed occupancy Persen 60 73,12


ratio) di RSUD Al Ihsan

47. Persentase BOR (bed occupancy Persen 58 51


ratio) di RS Jiwa

48. Persentase BOR (bed occupancy Persen 57


ratio) di RS Paru

49. Persentase BOR (bed occupancy Persen 65 66,73


ratio) di RS Jampangkulon

50. Persentase BOR (bed occupancy Persen 60 76,72


ratio) di RS Pameungpeuk

51. Jumlah Kunjungan Pasien di Jumlah 24.000 22.664


RSUD Kesehatan Kerja

52. Jumlah Penambahan Parameter Persen 68 70


Pemeriksaan yang diakreditasi di
Unit Laboratorium Kesehatan

53. Persentase Kepuasan Pelanggan Persen 55 70


di Unit Laboratorium Kesehatan
Indikator Kinerja
No Satuan Target Realisasi
Program/Eselon III

54. Jumlah Penambahan Parameter Persen 239


Pemeriksaan Baru di Unit
Laboratorium Kesehatan

55. Jumlah Penambahan Pengunjung Jumlah 20.000


di Unit Laboratorium Kesehatan

56. Persentase Peningkatan Persen 8,31


Kompetensi Tenaga Kesehatan
melalui Pelatihan di Unit
Pelatihan Kesehatan

57. Nilai Komponen yang Sesuai Nilai 3


dengan Pembobotan di Unit
Pelatihan Kesehatan

58. Persentase Peningkatan Sarana Persen 60 60


dan Prasarana Unit Pelatihan
Kesehatan

59. Persentase Pemenuhan Saranan Persen 100 100


dan Prasarana Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang tertuang
dalam sasaran stratejik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023, sebagai
berikut :
a. Persentase Rumah Tangga mencapai yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS)
Hasil realisasi PHBS tahun 2019 adalah 48,1%, hal ini mengalami peningkatan
sebesar 3,7% dari hasil realisasi tahun 2018 sebesar 44,4%. Hal ini dikarenakan ada
komitmen di Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program PHBS termasuk keikutsertaan
organisasi masyarakat (ormas), LSM dan dunia usaha dalam pelaksanaan kampanye
PHBS
Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan indikator Persentase Rumah
Tangga mencapai yang berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah :
1. Adanya laporan dari kabupaten/kota yang tidak konsisten.
2. Tidak semua kabupaten/kota mengalokasikan dana untuk pemdataan PHBS Rumah
Tangga.
3. Metoda pendataan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota tidak sama, ada yang
pendataan dengan total coverage dan ada yang melakukan dengan cara sample atau
dipantau
Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :
1. Pertemuan Pembinaan PHBS Kolaborasi dengan PKK
2. Monitoring dan Evaluasi PHBS
3. Evaluasi PHBS melalui Kegiatan Kesatuan Gerak PKK KB dan Kesehatan
4. Penguatan melalui kegiatan dan Implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

b. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat


Pencapaian indikator kinerja persentase penduduk yang menggunakan jamban
sehat pada tahun 2019 sebesar 72,39%, target tidak tercapai karena data dari Kab/Kota
fluktuatif (ada yang meningkat dan ada Kab/Kota yang mengalami penurunan capaian)
Permasalahan yang dihadapi ialah belum semua Puskesmas melaporkan data
capaiannya ke Kab/Kota, sehingga itu yang menyebabkan Kab/Kota rendah capaiannya
Permasalahan yang dihadapi adalah 1) alokasi anggaran belum dapat memenuhi
semua tugas pokok yaitu dalam hal pengawasan kualitas lingkungan prioritas provinsi,
seperti pengawasan kualitas lingkungan industri di daerah perbatasan, peningkatan
kapasitas tenaga dalam pengambilan dan pemeriksaan sampel lingkungan, audit
kesehatan lingkungan di lokasi terbatas dan pengembangan wilayah sehat. Dan adanya
efisiensi biaya (dana APBN tahun 2016 yang mengalami efisiensi biaya); 2) Kapasitas
tenaga pengelola kesehatan lingkungan di provinsi terbatas jumlah dan kompetensinya,
mengingat banyaknya program dan kegiatan yang harus dilaksanakan. Keterbatasan
tenaga di tingkat provinsi terutama pada tenaga teknis, sehingga tidak sebanding dengan
program dan kegiatan yang ada); 3) Pedoman, Peraturan, Juklak dan Juknis yang masih
terbatas; 4) Peran koordinasi antar sektor dan pelibatan peran non pemerintahan yang
masih harus ditingkatkan.
Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah berkoordinasi dengan
Dinas Perumahan dan Permukiman dalam rangka meningkatkan capaian akses penduduk
terhadap sanitasi yang layak dengan memberikan data untuk ditindaklanjuti oleh Dinas
Perumahan dan Permukiman dalam membangun sarana fisik (karena Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat bukan OPD yang membangun sarana fisik)

c. Ratio kematian ibu


Rasio Kematian Ibu merupakan salah satu indikator yang penting dalam
menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara atau daerah. Rasio Kematian
Ibu Provinsi Jawa Barat tahun 2019 yaitu 78,3 per 100.000 kelahiran hidup di bawah target
yang ditetapkan sebesar 86/ 100.000 KH. Ratio kematian ibu pada tahun 2018 sebesar
79,68, mengalami penurunan kasus kematian di tahun 2019. Capaian tersebut merupakan
wujud dari keberhasilan program pelayanan kesehatan yang salah satunya memberikan
jaminan kepada setiap ibu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan ibu yang
berkualitas, mulai dari saat hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih,
dan perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi.
Berdasarkan Laporan dari Kabupaten/Kota tahun 2019 kematian ibu tahun 2019
sebesar 684 kasus, ada penurunan dibanding tahun 2018 sebesar 700 kasus, Penurunan
sebanyak 16 kasus ini masih diatas target yang ditetapkan. 10 Kab/kota penyumbang
Kematian ibu tertinggi tahun 2019 berada di Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi,
Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang,
Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Depok.
Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk mencapai
target indikatot tersebut antara lain;

a. Pendampingan Penyelamatan ibu dan Bayi baru lahir melalui penguatan sistem
rujukan,
b. Pemberdayaan masyarakat dan tata kelola klinis pelayanan kesehatan baik di Rumah
Sakit maupun Puskesmas,
c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas kesehatan dalam pelayanan kegawat
daruratan ibu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (FKTP) dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Lanjutan (FKTL),
d. Peningkatan kemitraan dengan stake holder terkait,
e. Perbaikan pencatatan dan pelaporan kematian melalui aplikasi
f. penguatan koordinasi dan integrasi kegiatan dengan melibatkan LP/LS terkait

d. Ratio Kematian Bayi


Ratio kematian bayi tahun 2019 sebesar 3,28/1000 KH, mengalami penurunan
dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,23. Ratio kematian bayi pada tahun 2018
sebesar 3,36/1000 KH. Berdasarkan laporan kabupaten/kota, jumlah kematian bayi pada
tahun 2019 sebanyak 2.861 bayi dan pada tahun 2018 sebanyak 3.083 bayi.
Penyebab kematian terbanyak didominasi oleh 40,1% diakibatkan oleh BBLR,
27,8% disebabkan Asifikasia, 17,2% penyebab lain-lain dan 11,7% lainnya disebabkan
oleh kelainan bawaan. Penyebab kematian post Neonatal didominasi oleh 63,5%
penyebab lain-lain, 17,1% disebabkan pneumonia, dan 13,2% disebabkan oleh diare.
Berdasarkan hasil laporan sebanyak 10 kabupaten/kota dengan angka kematian
bayi tertinggi yaitu Kabupaten sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya,
Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten
Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cirebon dan Kota Bandung.
Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk mencapai
target indikator ialah :
a. Melakukan mapping ketersediaan input dan proses yang dilakukan kabupaten/kota
dalam upaya penurunan kematian bayi
b. Melakukan Koordinasi, fasilitasi, dan komunikasi dengan lintas program dan lintas
sektor dalam akselerasi pencapaian persalinan di fasilitas kesehatan
c. Peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan kesehatan kegawatdaruratan ibu dan
bayi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (FKTP) dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Lanjutan (FKTL)
d. Penguatan sistem jejaring rujukan terintegrasi terutama untuk kasus-kasus
kegawatdaruratan bayi
e. Peningkatan Kualitas pencatatan dan pelaporan kematian bayi melalui pemantapan
pelaksanaan Maternal Perinatal Death Surveilans Dan Respons
f. Mendorong kabupaten/ kota untuk melakukan kemitraan dengan fasilitas pelayanan
kesehatan lainnya juga lintas sektor terkait diwilayah kerja

e. Prevalensi Stunting
Prevalensi Stunting yang digunakan sebagai target tahun 2019 adalah hasil survei
nasional, dari hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019 prevalensi
Stunting Provinsi Jawa Barat mencapai 26,21%. Pencapaian Prevalensi stunting sudah
mencapai target karena nilainya lebih rendah dari target (27,2%) dan menurun sebesar
4,86% jika dibandingkan dengan prevalensi stunting tahun 2018 sebesar 31,1%.
Prevalensi stunting sudah mencapai target namun angkanya masih diatas batas
ambang masalah kesehatan masyarakat karena standar nasional adalah> 20%.
Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk mencapai
target indikator ialah :
a. Melakukan Upaya pencegahan dan penanggulangan stunting melalu intervensi gizi
spesifik dan sensitif
b. Melakukan konvergensi pecegahan dan penanggulangan stunting
c. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan

f. Persentase Keberhasilan Pengobatan TB


Persentase keberhasilan pengobatan TB tahun 2019 sebesar 75%, mengalami
peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 persentase keberhasilan
pengobatan TB sebesar 74%. Namun angka keberhasilan ini belum memenuhi target. Hal
ini dikarenakan masih banyak kasus yang belum dievaluasi dan kasus pindah yang tidak
diketahui hasil akhir pengobatannya yaitu sebanyak 15.869 kasus (17%), pasien TB yang
putus pengobatan sebanyak 5.439 kasus (5,88%), pasien gagal pengobatan sebanyak
532 kasus (0,6%) dan meninggal selama pengobatan TB sebanyak 1.412 kasus (1,5%).
Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indikator ini antara lain;
a. Pencatatan dan Pelaporan tidak semua dilakukan sesuai standar
b. Kurangnya monitoring dan evaluasi di berbagai tingkatan
c. Jejaring layanan internal dan eksternal belum berjalan dengan optimal
d. Turn Over petugas dilayanan cukup tinggi dan peralihan dari petugas lama ke petugas
baru tidak dilakukan dengan baik
Beberapa upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk
mencapai target indikator :
a. Pertemuan jejaring layanan pemerintah dan swasta tingkat provinsi dengan
mengundang dinas kesehatan kab./kota dan organisasi profesi di kab./kota.
b. Bimbingan teknis pengendalian TB ke dinas kesehatan kab./kota dan fasilitas
pelayanan kesehatan.
c. Menyampaikan feedback capaian penanggulangan TB dari kepala dinas kesehatan
provinsi ke kepala dinas kesehatan kab./kota
d. Pertemuan penguatan surveilans TB tingkat provinsi
e. Pertemuan logistic TB
f. Pertemuan Koalisi Organisasi Profesi TB
g. Workshop TB anak

g. Prevalensi Hipertensi
Salah satu ukuran keberhasilan program pengendalian penyakit tidak menular
yaitu prevalensi hipertensi. Hipertensi adalah suatu kondisi di mana tekanan sistolik darah
> 140 mmHg dan /atau diastolik > 90 mmHg (WHO, 2013). tekanan darah merupakan
gambaran patofisiologis tubuh yang bisa diukur dengan pengukuran tekanan darah.
Hipertensi merupakan faktor risiko antara sebelum munculnya penyakit tidak menular
(jantung, stroke).
Prevalensi hipertensi pada tahun 2019 sebesar 39,6%, tahun sebelumnya (2018)
sebesar 34,5%. Ada kenaikan angka prevalensi dari tahun sebelumnya. Angka ini belum
sesuai target yang diharapkan. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi untuk
mencapai indikator antara lain;
a. Untuk SDM P2PTM yang terlatih di Provinsi Jawa Barat masih sangat minim
b. Sistem pencatatan dan pelaporan belum dapat mengakomodir semua kebutuhan data
program dan tidak rutin dilaporkan
c. Sering terjadi turn over dari petugas pemegang program P2PTM
d. Dukungan pimpinan dan dana untuk kegiatan P2PTM di beberapa Kabupaten/Kota
masih sangat minim
e. Sarana dan prasarana untuk kegiatan P2PTM masih sangat terbatas
Upaya yang dilakukan untuk mendukung indikator ini adalah:
a. Meningkatkan bimbingan teknis kepada Kab/Kota yang memiliki manajemen yang
kurang untuk P2PTM baik untuk SDM maupun untuk anggaran
b. Meningkatkan advokasi kepada pemegang kebijakan di Kab/Kota yang memiliki
anggaran yang minim untuk kegiatan P2PTM
c. Meningkatkan promosi, pencegahan, dan pengurangan faktor risiko PTM melalui
pemberdayaan masyarakat
d. Penguatan kapasitas dan kompetensi layanan kesehatan, serta kolaborasi sektor
swasta dan professional
e. Membuat surat edaran kepada Kabupaten/Kota bahwa petugas yang telah terlatih tidak
dipindah selama 3 tahun setelah pelatihan
f. Melaksanakan kegiatan sosialisasi PTM kepada lintas program sehingga dapat
meningkatkan sinergritas kegiatan di lapangan
g. Meningkatkan kapasitas pengelola program P2PTM di Kabupaten/Kota dalam
penggunaan Portal Web melalui workshop SI PTM
h. Meningkatkan kapasitas pengelola program P2PTM di Kabupaten/Kota dan
puskesmas dalam Program P2PTM melalui pelatihan atau workshop bersumberdana
APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota
i. Pengadaan posbindu kit untuk pelaksanaan kegiatan deteksi dini di masyarakat
dengan sumberdana APBD Kabupaten/Kota maupun Dana Desa yang berada di
Kabupaten/Kota

h. Jumlah Puskesmas yang sudah Terakreditasi


Capaian persentasi Puskesmas siap akreditasi pada tahun 2019 sudah mencapai
target yaitu sebesar 95,89% bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu
94,76%. Sedangkan bila dibandingkan antara capaian tahun 2018 dengan capaian tahun
2019 menunjukan adanya peningkatan. Jumlah puskesmas terakreditasi pada tahun 2018
sebesar 387 puskesmas dan jumlah kumulatif puskesmas terakreditasi sampai tahun
2018 adalah sebesar 772 puskesmas (67,53%), sedangkan puskesmas siap akreditasi
pada tahun 2019 sebesar 256 puskesmas dan jumlah kumulatif puskesmas siap akreditasi
sampai tahun 2019 adalah sebesar 1028 puskesmas (95,89%).
Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mencapai indicator ini antara lain:
1. Pelaksanaan pertemuan konsolidasi Tim Pendamping Akreditasi FKTP Kab/ Kota,
Provinsi dan Surveior mundur, hal ini dikarenakan menunggu standar akreditasi
puskesmas yang baru, sehingga harus Recsedule dan koordinasi dengan Kemenkes
terkait standar baru akreditasi puskesmas
2. Masih ada puskesmas belum akreditasi, sehingga dinas kesehatan provinsi Jawa
Barat berkoordinasi dengan Dinkes Kabupaten/ Kota untuk melakukan pembinaan
dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas secara
berkesinambungan baik untuk puskesmas yang belum akreditasi maupun yang sudah
akreditasi
Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan provinsi Jawa Barat untuk
mendukung indikator ini adalah
1. Pertemuan Konsolidasi Tim Pendamping Akreditasi FKTP Kab/Kota, Provinsi dan
Surveior Jawa Barat,
2. Workshop Audit Internal dan Tinjauan Manajemen di FKTP
3. Lokakarya Mutu dan Akreditasi Puskesmas Bagi Pemegang Program di Dinas
Kesehatan Kab/Kota

i. Jumlah Rumah Sakit yang sudah Terakreditasi


Capaian persentasi Rumah Sakit siap akreditasi pada tahun 2019 sudah mencapai
target yaitu sebesar 88,89% bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu
59,13%. Sedangkan bila dibandingkan antara capaian tahun 2018 dengan capaian tahun
2019 menunjukan adanya peningkatan. Jumlah Rumah Sakit terakreditasi pada tahun
2018 sebesar 70 Rumah Sakit dan jumlah kumulatif Rumah Sakit terakreditasi sampai
tahun 2018 adalah sebesar 229 Rumah Sakit, sedangkan Rumah Sakit terakreditasi pada
tahun 2019 sebesar 91 Rumah Sakit dan jumlah kumulatif Rumah Sakit teakreditasi
sampai tahun 2019 adalah sebesar 320 Rumah Sakit (88,89%)
Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai indikator ini adalah Masih ada
Rumah Sakit di Jawa Barat belum terakreditasi, sehingga diperlukannya Koordinasi
dengan Dinkes Kabupaten/ Kota untuk melakukan pembinaan dalam upaya meningkatkan
mutu pelayanan di Rumah Sakit secara berkesinambungan, mendorong Rumah Sakit
untuk akreditasi.
Upaya yang dilakukan untuk mendukung indikator ini adalah
1. Workshop Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1 bagi Rumah
Sakit
2. Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
3. Sosialisasi Standar Akreditasi dan Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit

j. Persentase Penduduk yang berdampak krisis kesehatan akibat bencana provinsi


yang mendapat pelayanan
Indikator ini baru dijadikan indikator kinerja pada tahun 2019, dimana untuk
indikator ini kita sedang mempersiapkan sarana dan prasarana terkait penanggulangan
bencana, dimana di tahun 2018 indikator ini belum maksimal dikarenakan program
bencana masih menyatu dengan program lain serta belum dilengkapi dengan sarana dan
prasarana yang dikhususkan terhadap penanggulangan bencana, untuk kegiatan
penanggulangan bencana ini tetap dilakukan walaupun dengan keterbatasan sarana dan
prasarana. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator ini adalah
1. Kegiatan Surveilans Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)
Output kegiatan ini adalah 27 peserta dari kab-kota mengikuti pertemuan evaluasi
surveilans AFP/PD3I; 27 peserta dari kab-kota mengikuti pertemuan peningkatan
kapasitas Tim Gerak Cepat; 135 orang yang berasal dari 27 kab-kota mengikuti
Pertemuan Peningkatan Sistem Pelaporan Surveilans Puskesmas dan Rumah Sakit; 27
kab-kota mengikuti Pertemuan Riview Penanggulangan KLB Tingkat Provinsi. Outcome
kegiatan adalah Persentase Penduduk Yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat
Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan.
Outcome kegiatan adalah Persentase Masyarakat yang dilayanani dilokasi Bencana.
2. Kegiatan Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana dan Kesehatan Matra Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Output kegiatan adalah Terlatihnya Tim Gerak Cepat Wabah dan atau Bencana
alam pada Dinas Kesehatan Provinsi, Kab/Kota; Jumlah 27 dari kab-kota mengikuti
pertemuan evaluasi TGC; Jumlah Petugas di Kab/Kota Prov. Jabar yang dilakukan
pembinaan dalam Penanggulangan Bencana; tersedianya fasilitas/alat apabila terjadi
bencana diwilayah kab/kota di prov Jabawa Barat; pemantauan kejadian bencana dan
atau KLB diwilayah Provinsi Jawa Barat; terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat
terdampak krisis kesehatandan Kejadian Luar Biasa; Jumlah Kab/kota menyampaikan
kesiapan menjelang embarkasi haji; Jumlah kab/kota yang melaporkan hasil pelaksana
program haji. Outcome kegiatan adalah Persentase Penduduk Yang Terdampak Krisis
Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat
Pelayanan Kesehatan Outcome kegiatan adalah Persentase Kegiatan Rapid Health
Assesment.

k. Persentase Ketersediaan obat essensial di instalasi farmasi kabupaten/kota


Ketersediaan Obat Esensial di Puskesmas sudah terpenuhi sesuai Target
Indikator Kinerja Berdasarkan Indikator ketersediaan obat yang diperoleh dari rekap
ketersediaan 20 item obat esensial yg merupakan indikator ketersediaan obat
puskesmas yang dikirim setiap bulan oleh seluruh puskesmas di Jawa Barat secara
berjenjang yaitu laporan ketersediaan obat dikirim dari puskesmas ke dinas kesehatan
kabupaten dan kota dan kemudian dikirim ke dinas kesehatan provinsi, dari dinas
kesehatan provinsi kemudian dikirim ke kemenkes RI paling lambat tanggal 10 setiap
bulannya.
Indikator ketersediaan obat esensial ini merupakan jenis obat yang wajib ada di
puskesmas, diantaranya obat wajib ada dipuskesmas sebajak 20 item obat yang wajib
ada, yaitu : Albendazol tab, Amoxicillin 500 mg tab, Amoxicillin syrup, Deksametason tab,
Diazepam injeksi 5 mg/mL, Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1% (sebagai HCL),
Fitomenadion (Vitamin K) injeksi, Furosemid tablet 40 mg/Hidroklorotiazid (HCT), Garam
oralit, Glibenklamid/Metformin, Kaptopril tab, Magnesium Sulfat injeksi 20 %,
Metilergometrin Maleat inj 0,200 mg-1 ml, Obat Anti Tuberculosis dewasa, Oksitosin
injeksi, Parasetamol 500 mg tab, Tablet Tambah Darah, Vaksin BCG, Vaksin DPT/ DPT-
HB/ DPT-HB-Hib, dan Vaksin Td.
Permasalahan yang dihadapi ialah terdapat obat Program yang datang melebihi
RKO seperti Tablet Tambah Darah dan ada obat yang datang kurang dari RKO seperti
obat TBC Kategori I (FDC Kat I). Upaya yang dilakukan untuk mendukung indikator ini
adalah
a. Pertemuan RKO Kab/Kota
b. Pertemuan RKO RS Pemerintah
c. Monev Ketersediaan Obat dan Vaksin

l. Persentase penduduk dengan jaminan Kesehatan

Pada tahun 2018, sebanyak 27 Kabupaten/kota sudah berintegrasi dengan


BPJS Kesehatan dan pada trimester 3 mendapatkan anggaran dari pajak rokok
untuk pembayaran premi, sehingga terjadi peningkatan kepesertaan yang
signifikan, sedangkan di tahun 2019 walaupun pemerintah daerah Kabupaten/Kota
mendapatkan anggaran dari pajak rokok dan lain-lain, dalam hal kepesertaan pada
bulan Agustus pemerintah pusat Kementerian Sosial menerbitkan Kepmensos
79/huk/2019 tentang penonaktifan Peserta PBI APBN, di Jawa Barat ada sekitar
923.895 orang yang di nonaktifkan sehingga terjadi pengurangan kepesertaan
yang signifikan, ditambah lagi ada pengurangan PBI daerah hasil Audit dari BPKP
sekitar 10.344 orang yang mempengaruhi persentase kepesertaan juga.
Ditahun yang sama ada issue kenaikan tarif dari Dewan Jaminan Sosial
Nasional (DJSN) pusat yang mana menjadi pemikiran Kabupaten/Kota untuk
menambah jumlah kepesertaan, karena berhubungan dengan penyediaan
anggaran yang harus disediakan oleh pemerintah daerah, tidak semua pemerintah
daerah Kabupaten/Kota mampu menyediakan anggaran dengan besaran premi
setelah kenaikan.
Permasalahan yang dihadapi untuk mencapai indikator ini adalah
1. Adanya Peraturan Peraturan Baru tentang pelaksanaan JKN sehingga
sedikitnya mempengaruhi pelaksanaan JKN di Lapangan, baik ditingkat FKTP
maupun FKRTL dan Lingkungan Dinas Kesehatan Kab/Kota maupun Provinsi;
2. Adanya Penonaktifan Peserta PBI Pusat sesuai dengan hasil Verifikasi dan
Validasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial RI;
3. Adanya Penonaktifan Peserta PBI Daerah hasil Audit BPKP;
4. Adanya issue tentang Kenaikan Tarif Iuran BPJS Kesehatan
Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah
1. Sosialisasi Peraturan-peraturan baru tentang pelaksanaan JKN ke tingkat
Kabupaten/Kota dan Fasilitas Kesehatan;
2. Koordinasi dengan pihak terkait (Dinas Sosial, Bappeda dan Yansos Setda
Provinsi Jawa Barat) dalam penyelesaian penonaktifan peserta PBI APBN;
dilakukan percepatan verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota
yang dikoordinatori oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
3. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Dinas Sosial Kab/Kota
dalam hal Penonaktifan Peserta PBI daerah;
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait kepastian kenaikan iuran dan
Koordinasi dengan Bappeda Provinsi dalam hal penyediaan anggaran untuk
Premi 40% kewajiban Provinsi.

m. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Layanan Layad Rawat

Kegiatan Layad Rawat merupakan indikator baru yang ada pada renstra dinas
kesehatan tahun 2019, kegiatan ini merupakan program inovasi pelayanan kesehatan
untuk masyarakat yang kurang mampu dengan sistem jemput bola/menjemput kerumah,
program ini beryujuan agar warga jawa barat yang kurang mampu dapat menikmati
layanan kesehatan istimewa, mencegah potensi kondisi kesehatan yang kian buruk
dengan pertolongan pertama, mengikis kendala akses transportasi di beberapa wilayah
tanpa batas waktu. Untuk meningkatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar
dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau.
Terkait indikator ini untuk baru tertuang dalam DPA tahun 2019 dan masih bersatu
dengan kegiatan rutin pada Program Pelayanan Kesehatan, kegiatan Peningkatan
Manajemen dan Upaya Pelayanan Kesehatan Primer di Provinsi Jawa Barat, sehingga
tahun 2018 belum ada kegiatan layad rawat. Kegiatan Layad Rawat yang terlaksana pada
tahun 2019 sebagai berikut:
a. Pertemuan sosialisasi, advokasi, koordinasi Layad Rawat tingkat Provinsi, sebanyak 4
kali pertemuan
b. Pengadaan alat-alat angkutan bermotor sepeda motor Layad Rawat
c. Narasumber tim TP4D
d. Monitoring Evaluasi Layad Rawat
• Workshop relawan Layad Rawat tingkat di 27 Kab/Kota
• Monev Kegiatan
e. Pelatihan Layad Rawat bagi dokter, perawat dan bidan sebanyak 5 angkatan
f. Workshop sopir Layad Rawat tingkat Kab/Kota sebanyak 2 angkatan
Sehingga untuk indikator ini adalah Kabupaten Kota yang melaksanakan kegiatan
Lawat Rawat Tahun 2019 sebanyak 12 Kabupaten/kota melebihi dari target yang
ditetapkan yaitu 8 Kab/Kota. Permasalahan yang dihadapi antara lain;
1. Tidak semua Kab/Kota hanya 22 Kab/Kota mengajukan kegiatan melalui proposal
kegiatan Layad Rawat untuk belanja modal untuk pembelian motor ambulance roda
dua dan 5 kab/kota yang tidak mengajukan proposal.
2. Perubahan SK PPK Kegiatan Layad Rawat pada bulan Juni
3. Penyedia tidak ada yang sanggup menyelesaikan ambulan di akhir tahun.
4. Hasil probity audit inspektorat adanya efisensi sehubungan kesiapan Kab/Kota dalam
menerima kerjasama Layad Rawat
5. Kegiatan Pertemuan Peningkatan Program Layad Rawat Jawa Barat, terlaksana 4
kali dan tidak terlaksana 1 kali pertemuan.
6. Pelatihan petugas call center layad rawat di kab/Kota sebanyak 4 kali tidak terealisasi
dikarenakan tidak bisa lelang cepat, dan tidak ada penyedia yang masuk dalam
SIKAP sehingga tidak ada penyedia yang bersedia untuk memberi talangan kegiatan
tersebut .
7. Belanja Modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulance, tidak
terealisasi karena tidak ada penyedia ambulance yang sanggup menyelesaikan
dalam waktu masa perubahan .
8. Peraturan Gubernur Layad rawat baru diundangkan di bulan Oktober 2019.
9. Pembahasan Juknis Layad Rawat dengan Kabupaten/Kota baru selesai di akhir
Tahun anggaran.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD


Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah berjalan cukup optimal, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi
serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam
pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan
permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global
maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini
diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan


Pembangunan Daerah patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi
semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik
di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh
elemen masyarakat.

Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 sejalan dengan konsep


pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah
diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja,
lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing
daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Permasalahan dalam bidang kesehatan berupa peningkatan akses pelayanan


kesehatan di daerah perbatasan kabupaten yang ada di Jawa Barat terutama kabupaten
yang berada di Jawa Barat bagian selatan maupun perbatasan dengan provinsi lain
terutama dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Tengah yaitu
masih ditemukan kesenjangan infrastruktur kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan.
Pemenuhan rasio tenaga kesehatan baik dokter, dokter spesialis, yang bekerja di rumah
sakit terhadap jumlah penduduk dan pemenuhan rasio jumlah tempat tidur terhadap jumlah
penduduk menjadi sangat penting terutama di wilayah perbatasan dan wilayah Jawa Barat
Selatan seperti Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya,
Kabupaten Garut dan Kabupaten Pangandaran.

Program unggulan gubernur dan wakil gubernur terpilih Jawa Barat terkait bidang
kesehatan masuk dalam 2 (dua) program unggulan, meliputi :
1. Desentralisasi pelayanan kesehatan, meliputi:
a. Layad rawat
Layad rawat dimaksudkan untuk masyarakat yang mengalami kesulitan dalam
mengakses pelayanan kesehatan meliputi: kesulitan fisik, kesulitan transportasi,
kesulitan ekonomi.
b. Pembangunan dan perbaikan rumah sakit dan Puskesmas
Pembangunan gedung dan perbaikan gedung rumah sakit dilakukan dalam rangka
meningkatkan akses pelayanan kesehatan primer dan pelayanan rujukan di daerah
kabupaten/kota, meningkatkan sarana prasarana, alat kesehatan rumah sakit dan
puskesmas sesuai dengan standar. Membantu kab/kota dalam pembangunan rumah
sakit baru dalam upaya peningkatan / pemerataan akses pelayanan kesehatan
rujukan dan peningkatan rasio jumlah tempat tidur perawatan dengan jumlah
penduduk di wilayah kabupaten/kota.
2. Layanan kesehatan gratis untuk subsidi gratis golekmah
Membantu subsidi pembayaran premi jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin berupa
Penerima Bantuan Iuran Daerah Provinsi dan mengalokasikan anggaran pelayanan
kesehatan SKTM pada rumah sakit milik Provinsi Jawa Barat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD


Tema pembangunan di Provinsi Jawa Barat tahun 2020 “Pemantapan Kesejahteraan
Masyarakat dan Pelayanan Publik”

Isu Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 yang tertuang dalam Rancangan Awal
RKPD Provinsi Jawa Barat 2020 adalah sebagai berikut :
1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia
2. Kemiskinan, penganguran dan masalah social
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tamping
lingkungan
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan; dan
5. Reformasi birokrasi

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 bidang kesehatan yaitu
desentralisasi pelayanan kesehatan, meliputi :
A. Kesehatan Juara
1. Layad Rawat
2. Puskesmas Juara
3. Pembangunan dan Revitalisasi Rumah Sakit
4. Mobil Kekasih
5. Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren)
B. Ibu dan Anak Juara
1. Ojek Makanan Bayi dan Balita (OMABA)
2. Ngabring Ka Sakola (Ngabaso)
Tabel 2.4
Review terhadap rancangan RKPD tahun 2019
Provinsi Jawa Barat

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN


INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 Program Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan


1. Peningkatan Mutu Pelayanan Desa/Kel. 27 Kab Kota 1.090.850.000 Peningkatan Mutu Pelayanan Desa/Kel. 27 Kab Kota Belanja
Kesehatan Pasirkaliki Kec. Pembinaan dan Monitoring Evaluasi untuk 1 dokumen hasil Kesehatan Pasirkaliki Kec. Pembinaan dan Monitoring Evaluasi untuk 1 dokumen hasil 1.090.850.000 Langsung
Cicendo Kota Akreditasi dan Pasca Akreditasi Fasilitas sosialisasi Cicendo Kota Akreditasi dan Pasca Akreditasi Fasilitas sosialisasi (BL) OPD -
Bandung; Kesehatan Tingkat Pertama, Rumah Sakit, Kebijakan Bandung; Kesehatan Tingkat Pertama, Rumah Sakit, Kebijakan Non Fixed
dan Sarana Kesehatan Lain Serta Akreditasi Klinik dan Sarana Kesehatan Lain Serta Akreditasi Klinik Cost
Koordinasi Lintas Sektor Pratama Koordinasi Lintas Sektor Pratama
Sosialisasi Akreditasi Klinik Pratama, 40 orang surveyor Sosialisasi Akreditasi Klinik Pratama, 40 orang surveyor
Akreditasi Tempat Praktek Mandiri Dokter dan pendamping Akreditasi Tempat Praktek Mandiri Dokter dan pendamping
dan Dokter Gigi bagi Dinas Kesehatan Kab/ akreditasi FKTP dan Dokter Gigi bagi Dinas Kesehatan Kab/ akreditasi FKTP
Kota dan Lintas Program/ Sektor Provinsi 89 orang Kota dan Lintas Program/ Sektor Provinsi 89 orang
Pertemuan Pembahasan Instrumen pengelola Pertemuan Pembahasan Instrumen pengelola
Akreditasi Klinik Pratama labkesda Akreditasi Klinik Pratama labkesda
Workshop Audit Internal Laboratorium 75 orang Workshop Audit Internal Laboratorium 75 orang
Kesehatan bagi Pengelola Labkesda dan pengelola Kesehatan bagi Pengelola Labkesda dan pengelola
Dinkes Kab/ Kota akreditasi RS Dinkes Kab/ Kota akreditasi RS
Workshop Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) 89 orang surveyor Workshop Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) 89 orang surveyor
Edisi 1 bagi Rumah Sakit di Jawa Barat dan pendamping Edisi 1 bagi Rumah Sakit di Jawa Barat dan pendamping
Pertemuan Konsolidasi Tim Pendamping fktp Pertemuan Konsolidasi Tim Pendamping fktp
Akreditasi FKTP Kab/Kota, Provinsi dan 27 Pengelola Akreditasi FKTP Kab/Kota, Provinsi dan 27 Pengelola
Surveior Jawa Barat Program di Dinas Surveior Jawa Barat Program di Dinas
Pertemuan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Pertemuan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Rekam Medis di Puskesmas bagi Pengelola 1 Dokumen Rekam Medis di Puskesmas bagi Pengelola 1 Dokumen
Program di Dinas Kesehatan Kab/ Kota dan 1 dokumen Program di Dinas Kesehatan Kab/ Kota dan 1 dokumen
Provinsi Provinsi
Pertemuan Persiapan Menghadapi Re- Pertemuan Persiapan Menghadapi Re-
Akreditasi Puskesmas Akreditasi Puskesmas
Rapat Koordinasi Dalam Rangka Rapat Koordinasi Dalam Rangka
Pelaksanaan Mutu Pelayanan Kesehatan Pelaksanaan Mutu Pelayanan Kesehatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Peningkatan Pelayanan Desa/Kel. Jumlah RS dan Dinkes Kab/Kota yang 6 Kab/Kota dan 78 1.503.760.000 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Desa/Kel. Jumlah RS dan Dinkes Kab/Kota yang 6 Kab/Kota dan 78 Belanja
Kesehatan Rujukan Pasirkaliki Kec. mengikuti pertemuan Penguatan Yankes RS Rujukan Pasirkaliki Kec. mengikuti pertemuan Penguatan Yankes RS 2.114.150.000 Langsung
Cicendo Kota Rujukan, Dokumen kajian kebutuhan 5 Kab/Kota dan Cicendo Kota Rujukan, Dokumen kajian kebutuhan 5 Kab/Kota dan (BL) OPD -
Bandung; pembentukan dan revitalisasi RS umum dan 121 RS Bandung; pembentukan dan revitalisasi RS umum dan 121 RS Non Fixed
Khusus di Jabar 5 Kab/Kota dan 40 Khusus di Jabar 5 Kab/Kota dan 40 Cost
Jumlah RS dan Dinkes Kab/Kota yang RS Jumlah RS dan Dinkes Kab/Kota yang RS
mengikuti pertemuan Penguatan Yankes 5 Kab/Kota dan 70 mengikuti pertemuan Penguatan Yankes 5 Kab/Kota dan 70
Rujukan RS Rujukan RS
Jumlah RS dan Dinkes Kab/Kota yang 6 Kab/Kota dan 38 Jumlah RS dan Dinkes Kab/Kota yang 6 Kab/Kota dan 38
mengikuti pertemuan Penguatan Yankes RS mengikuti pertemuan Penguatan Yankes RS
Rujukan 1 Dokumen Rujukan 1 Dokumen
Jumlah RS dan Dinkes Kab/Kota yang 27 Kab/Kota Jumlah RS dan Dinkes Kab/Kota yang 27 Kab/Kota
mengikuti pertemuan Penguatan Yankes 27 Kab/Kota mengikuti pertemuan Penguatan Yankes 27 Kab/Kota
Rujukan 29 Kab/Kota Rujukan 29 Kab/Kota
Jumlah RS dan Dinkes Kab/Kota yang 100 orang Jumlah RS dan Dinkes Kab/Kota yang 100 orang
mengikuti pertemuan Penguatan Yankes 100 orang mengikuti pertemuan Penguatan Yankes 100 orang
Rujukan 27 Kab/Kota Rujukan 27 Kab/Kota
Dokumen Komitmen Pelaksanaan PSC di 1 Dokumen Dokumen Komitmen Pelaksanaan PSC di 1 Dokumen
Kota/Kabupaten 27 Kab/Kota Kota/Kabupaten 27 Kab/Kota
Staf Dinkes Kab/Kota mengikuti Pertemuan 27 Kab/Kota Staf Dinkes Kab/Kota mengikuti Pertemuan 27 Kab/Kota
Yankes Rujukan 8 Kali Yankes Rujukan 8 Kali
Kepala Seksi Yankes Rujukan Kab/Kota 1 Dokumen i Kepala Seksi Yankes Rujukan Kab/Kota 1 Dokumen i
mengikuti Rakontek Yankes Rujukan dokumen mengikuti Rakontek Yankes Rujukan dokumen
Terevaluasinya pelaksanaan 7 RS Regional Terevaluasinya pelaksanaan 7 RS Regional
Penanggungjawab PPI RS mengikuti Penanggungjawab PPI RS mengikuti
pertemuan PPI pertemuan PPI
Penanggungjawab PPRA RS mengikuti Penanggungjawab PPRA RS mengikuti
pertemuan PPRA pertemuan PPRA
Jumlah RS yang melaksanakan SPM di Jumlah RS yang melaksanakan SPM di
Kab/kota Kab/kota
Dokumen pelaksanaan Pengawasan RS Dokumen pelaksanaan Pengawasan RS
Jawa Barat Jawa Barat
Kab/Kota yang meningkatkan Pelayanan Kab/Kota yang meningkatkan Pelayanan
Kesehatan Rujukan Kesehatan Rujukan
Kab/Kota yang terfasilitasi RS PONEK Kab/Kota yang terfasilitasi RS PONEK
Jumlah Konsultasi tentang Kesehatan Jumlah Konsultasi tentang Kesehatan
Rujukan ke Pusat Rujukan ke Pusat
Dokumen kesepakatan program penurunan Dokumen kesepakatan program penurunan
kematian ibu bayi di Linats Program dan kematian ibu bayi di Linats Program dan
Lintas Sektoral Lintas Sektoral
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Peningkatan Manajemen dan Seluruh Program Yankes primer di provinsi Jawa 27 Kab/Kota 1.860.220.000 Peningkatan Manajemen dan Upaya Seluruh Program Yankes primer di provinsi Jawa 27 Kab/Kota Belanja
Upaya Pelayanan Kesehatan Kab./Kota; Barat Tahun 2019 terkoordinasi dan 2 KALI Pelayanan Kesehatan Primer di Kab./Kota; Barat Tahun 2019 terkoordinasi dan 2 KALI 272.401.620.000 Langsung
Primer di Provinsi Jawa Barat terevaluasi , Layad Rawad emergency call 5 dokumen Provinsi Jawa Barat terevaluasi , Layad Rawad emergency call 5 dokumen (BL) OPD -
dan kunjungan rumah pasien, lembur pertemuan di 5 dan kunjungan rumah pasien, lembur pertemuan di 5 Non Fixed
walagri, health command center wilayah walagri, health command center wilayah Cost
Program Yankes primer mendapat informasi 27 Kab/Kota Program Yankes primer mendapat informasi 27 Kab/Kota
dari Pusat 27 Kab/Kota, dari Pusat 27 Kab/Kota,
Program yankes primer dan kestrad Pusat Program yankes primer dan kestrad Pusat
meningkat di 5 wilayah 27 Kab/Kota meningkat di 5 wilayah 27 Kab/Kota
Penilaian FKTP Berprestasi di Provinsi Jawa 27 Kab/Kota Penilaian FKTP Berprestasi di Provinsi Jawa 27 Kab/Kota
Barat 2 orang Barat 2 orang
undangan dari Kab/Kota dan pusat baik 27 Kab/Kota dan undangan dari Kab/Kota dan pusat baik 27 Kab/Kota dan
dalam provinsi maupun luar provinsi dan LS dalam provinsi maupun luar provinsi dan LS
rekomendasi registrasi puskesmas terpenuhi 27 Kab/Kota rekomendasi registrasi puskesmas terpenuhi 27 Kab/Kota
Program Indonesia Sehat dengan 27 kab/Kota dan Program Indonesia Sehat dengan 27 kab/Kota dan
Pendekatan Keluarga di Jawa Barat LS Pendekatan Keluarga di Jawa Barat LS
terkoordinasi di Provinsi 27 Kab/Kota, LP terkoordinasi di Provinsi 27 Kab/Kota, LP
Kabupaten Kota termonitoring dan dan LS, 27 Kabupaten Kota termonitoring dan dan LS, 27
terevaluasi program Indonesia Sehat kab/kota, 27 terevaluasi program Indonesia Sehat kab/kota, 27
dengan pendekatan keluarga kab/kota, 1 paket dengan pendekatan keluarga kab/kota, 1 paket
jumlah tenaga pendamping teknis di yankes jumlah tenaga pendamping teknis di yankes
primer dan kestrad primer dan kestrad
Kabupaten Kota terkoordinasi dalam Kabupaten Kota terkoordinasi dalam
kesiapan pelayanan kesehatan arus mudik kesiapan pelayanan kesehatan arus mudik
dan balik tahun 2019 dan balik tahun 2019
Pelayanan Kesehatan arus mudik dan balik Pelayanan Kesehatan arus mudik dan balik
Tahun 2019 terpantau Tahun 2019 terpantau
pelayanan kesehatan arus mudik dan balik pelayanan kesehatan arus mudik dan balik
tahun 2019 terevaluasi di Kabupaten kota tahun 2019 terevaluasi di Kabupaten kota
Kabupaten Kota dengan Provinsi melakukan Kabupaten Kota dengan Provinsi melakukan
sinergitas dalam pelayanan kesehatan di sinergitas dalam pelayanan kesehatan di
Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat

4 Peningkatan Pelayanan Seluruh Jumlah pengelola kestrad kab/kota 27 petugas 607.000.000 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Seluruh Jumlah pengelola kestrad kab/kota 27 petugas Belanja
Kesehatan Tradisional di Provinsi Kab./Kota; mengikuti rakor/pertemuan 27 petugas Tradisional di Provinsi Jawa barat Kab./Kota; mengikuti rakor/pertemuan 27 petugas 607.000.000 Langsung
Jawa barat perwakilan dinkes KK mengikuti acara 27 KK perwakilan dinkes KK mengikuti acara 27 KK (BL) OPD -
workshop 1 unit sistem workshop 1 unit sistem Non Fixed
Jumlah kab/kota dimonitor dan dievaluasi Jumlah kab/kota dimonitor dan dievaluasi Cost
kestrad kestrad
unit aplikasi sistem Pembinaan dan unit aplikasi sistem Pembinaan dan
Pengawasan Berbasis online Gan Hattra Pengawasan Berbasis online Gan Hattra
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Peningkatan Gizi Masyarakat Seluruh Dokumen kesepakatan, Jadwal dan RTL 1 dokumen 1.237.597.700 Peningkatan Gizi Masyarakat Seluruh Dokumen kesepakatan, Jadwal dan RTL 1 dokumen Belanja
Kab./Kota; pelaksanaan Peningkatn Gizi Masyarakat 1 dokumen Kab./Kota; pelaksanaan Peningkatn Gizi Masyarakat 1 dokumen 1.237.597.700 Langsung
Dokumen kespakatan dan RTL Advokasi 106 orang Dokumen kespakatan dan RTL Advokasi 106 orang (BL) OPD -
Penurunan Stunting di Jawa Barat yang 1 Dokumen Penurunan Stunting di Jawa Barat yang 1 Dokumen Non Fixed
terait program dan lintas sektor Komitmen 1 orang terait program dan lintas sektor Komitmen 1 orang Cost
bersama Penurunan Stunting 8 orang bersama Penurunan Stunting 8 orang
Jumlah Peserta mengikuti Peringatan Hari 1 Dokumen Jumlah Peserta mengikuti Peringatan Hari 1 Dokumen
Gizi Nasional 1 dokumen Gizi Nasional 1 dokumen
Dokumen RAD Penurunan Stunting di Jawa 54 Kasus Dokumen RAD Penurunan Stunting di Jawa 54 Kasus
Barat 27 Kab/Kota Barat 27 Kab/Kota
Jumlah Tenaga Honor teknis, Jumlah orang Jumlah Tenaga Honor teknis, Jumlah orang
yang melakukan konsultasi Konsultasi 8 orang yang melakukan konsultasi Konsultasi 8 orang
Pusat, Jumlah orang yang melakukan 8 orang Pusat, Jumlah orang yang melakukan 8 orang
konsultasi Konsultasi Pusat, jumlah konsultasi Konsultasi Pusat, jumlah
Dokumen laporan kegiatan peningkatan gizi Dokumen laporan kegiatan peningkatan gizi
masyarakat masyarakat
Dokumen hasil evaluasi dan rekomendasi Dokumen hasil evaluasi dan rekomendasi
kegiatan Peningkatan Gizi Masyarakat kegiatan Peningkatan Gizi Masyarakat
Jumlah Kasus Masalah Gizi yang dilacak Jumlah Kasus Masalah Gizi yang dilacak
Jumlah Kab/Kota yang penanggug Jumlah Kab/Kota yang penanggug
jawab/pengelola program gizi mendapatkan jawab/pengelola program gizi mendapatkan
Bintek Bintek
Jumlah orang yang memenuhi Undangan Jumlah orang yang memenuhi Undangan
dalam provinsi dalam provinsi
jumlah orang yang memenuhi Undangan jumlah orang yang memenuhi Undangan
Luar provinsi Luar provinsi
6 Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Seluruh Dokumen Kesepakatan jadwal dan RTL 1 Dokumen 2.092.450.000 Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Seluruh Dokumen Kesepakatan jadwal dan RTL 1 Dokumen 2.092.450.000 Belanja
Lahir Kab./Kota; pelaksanaan pendampingan di 7 Kabupaten 6 Dokumen Lahir Kab./Kota; pelaksanaan pendampingan di 7 Kabupaten 6 Dokumen Langsung
Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan 30 orang Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan 30 orang (BL) OPD -
pendampingan dalam pelaksanaan 5 Dokumen pendampingan dalam pelaksanaan 5 Dokumen Non Fixed
penyelamatan Ibu dan BBL di 6 Kabupaten 10 Orang penyelamatan Ibu dan BBL di 6 Kabupaten 10 Orang Cost
Jumlah orang diorientasi untuk menjadi tim 1 Dokumen Jumlah orang diorientasi untuk menjadi tim 1 Dokumen
pendamping penyelamatan ibu dan bayi 1 Dokumen pendamping penyelamatan ibu dan bayi 1 Dokumen
baru lahir 2 Dokumen baru lahir 2 Dokumen
Dokumen Rencana Tindak Lanjut hasil PF 1 Dokumen Dokumen Rencana Tindak Lanjut hasil PF 1 Dokumen
Kinerja Rujukan 1 Dokumen Kinerja Rujukan 1 Dokumen
Jumlah Mentor/Tim Pendamping RSUD dan 1 Dokumen Jumlah Mentor/Tim Pendamping RSUD dan 1 Dokumen
PKM di 1 Kabupaten 1 Dokumen PKM di 1 Kabupaten 1 Dokumen
Replikasi/Pengembangan Penyelamatan Ibu 1 Dokumen Replikasi/Pengembangan Penyelamatan Ibu 1 Dokumen
dan BBL tahun 2016, dokumen Rencana 1 Dokumen dan BBL tahun 2016, dokumen Rencana 1 Dokumen
Tindak Lanjut Pendampingan Klinis 1 Dokumen Tindak Lanjut Pendampingan Klinis 1 Dokumen
Dokumen Rencana Tindak Lanjut Hasil 6 Lokasi Dokumen Rencana Tindak Lanjut Hasil 6 Lokasi
Bimbingan Teknis Klinis ke-2 1 Dokumen Bimbingan Teknis Klinis ke-2 1 Dokumen
Jumlah dokumen Draft MoU Rujukan 1 Dokumen Jumlah dokumen Draft MoU Rujukan 1 Dokumen
Jumlah dokumen maklumat pelayanan di 1 Dokumen Jumlah dokumen maklumat pelayanan di 1 Dokumen
PKM dan RS PKM dan RS
Jumlah Dokumen Rencana Tindak Lanjut Jumlah Dokumen Rencana Tindak Lanjut
hasil assessment APKJR hasil assessment APKJR
Dokumen Rekomendasi dan Rencana Dokumen Rekomendasi dan Rencana
Tindak Lanjut hasil pengkajian kasus Tindak Lanjut hasil pengkajian kasus
kematian ibu dan Bayi Baru lahir kematian ibu dan Bayi Baru lahir
Dokumen Rencana Tindak Lanjut dan Dokumen Rencana Tindak Lanjut dan
Rekomendasi hasil Penyeliaan Fasilitatif Rekomendasi hasil Penyeliaan Fasilitatif
Dokumen Rencana Tindak Lanjut hasil Dokumen Rencana Tindak Lanjut hasil
Pendampingan Klinis ke-1 Pendampingan Klinis ke-1
Dokumen Rencana Tindak Lanjut hasil Dokumen Rencana Tindak Lanjut hasil
Pendampingan Klinis ke-2 Pendampingan Klinis ke-2
Dokumen Struktur Organisasi dan SK Tim Dokumen Struktur Organisasi dan SK Tim
Pokja Pokja
Dokumen Rekomendasi untuk penetapan Dokumen Rekomendasi untuk penetapan
Puskesmas dan RS model penyelamatan Puskesmas dan RS model penyelamatan
Ibu dan BBL Ibu dan BBL
Jumlah Fasyankes sebagai model Jumlah Fasyankes sebagai model
Penyelamatan Ibu dan BBL Penyelamatan Ibu dan BBL
Dokumen Rencana Tindak Lanjut Hasil Dokumen Rencana Tindak Lanjut Hasil
Bimbingan Teknis Klinis ke-1 Bimbingan Teknis Klinis ke-1
Dokumen Kesepakatan/komitmen dalam Dokumen Kesepakatan/komitmen dalam
penerapan tool klinis di PKM dan RS penerapan tool klinis di PKM dan RS
Dokumen Rekomendasi dan Rencana Dokumen Rekomendasi dan Rencana
Tindak Lanjut hasil pengkajian kasus Tindak Lanjut hasil pengkajian kasus
kematian ibu dan Bayi Baru lahir kematian ibu dan Bayi Baru lahir
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 Peningkatan Pelayanan Seluruh Dokumen kesepakatan koordinasi kegiatan 1 dokumen 2.209.500.000 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Seluruh Dokumen kesepakatan koordinasi kegiatan 1 dokumen Belanja
Kesehatan Keluarga Kab./Kota; upaya kesehatan keluarga dari 27 kab/kota 50 orang Keluarga Kab./Kota; upaya kesehatan keluarga dari 27 kab/kota 50 orang 2.209.500.000 Langsung
Jumlah orang yang diorientasi SDIDTK 60 orang Jumlah orang yang diorientasi SDIDTK 60 orang (BL) OPD -
Jumlah orang yang diorientasi pedoman 40 orang Jumlah orang yang diorientasi pedoman 40 orang Non Fixed
pelayanan kesehatan keluarga di tingkat 5 kab/ kota pelayanan kesehatan keluarga di tingkat 5 kab/ kota Cost
provinsi 1 dokumen provinsi 1 dokumen
Jumlah orang yang di orientasi pedoman 1 dokumen Jumlah orang yang di orientasi pedoman 1 dokumen
pelayanan kesehatan keluarga bagi 85 orang pelayanan kesehatan keluarga bagi 85 orang
perguruan tinggi di tingkat provinsi 1 dokumen perguruan tinggi di tingkat provinsi 1 dokumen
Jumlah kabupaten kota yang melaksakan 60 orang Jumlah kabupaten kota yang melaksakan 60 orang
Pemantapan dalam perencanaan Program 27 kab kota Pemantapan dalam perencanaan Program 27 kab kota
KIA, Kespro dan KB melalui PTKIA 27 kab kota KIA, Kespro dan KB melalui PTKIA 27 kab kota
Jumlah Dokumen kesepakatan koordinasi 21 orang Jumlah Dokumen kesepakatan koordinasi 21 orang
program keluarga berencana dari 27 2 orang program keluarga berencana dari 27 2 orang
kab/kota kab/kota
jumlah dokumen pelaporan evaluasi model jumlah dokumen pelaporan evaluasi model
sekolah sehat dan RTL dari 27 kab/kota sekolah sehat dan RTL dari 27 kab/kota
Jumlah oran yang di orientasi program Jumlah oran yang di orientasi program
pelayanan lansia tingkat provinsi pelayanan lansia tingkat provinsi
Jumlah dokumen kesepakatan dan RTL Jumlah dokumen kesepakatan dan RTL
koordinisa program tatalaksana KTP/A dari koordinisa program tatalaksana KTP/A dari
27 kab/kota 27 kab/kota
Jumlah peserta yang mendapatkan Jumlah peserta yang mendapatkan
peningkatan kapasitas pengelola program peningkatan kapasitas pengelola program
kesehatan keluarga dari 27 kab/kota kesehatan keluarga dari 27 kab/kota
Jumlah kabupaten kota yang telah Jumlah kabupaten kota yang telah
dilaksanakan pendampingan program dilaksanakan pendampingan program
kesehatan keluarga kesehatan keluarga
Jumlah kab/ kota yang di bina dan Jumlah kab/ kota yang di bina dan
dilaksanakan pemenuhan undangan dilaksanakan pemenuhan undangan
kegiatan dalam provinsi kegiatan dalam provinsi
Jumlah orang yang melaksanakan Jumlah orang yang melaksanakan
konsultasi pusat dan pemenuhan undangan konsultasi pusat dan pemenuhan undangan
kegiatan luar provinsi kegiatan luar provinsi
Jumlah tenaga teknis yang dibeikan Jumlah tenaga teknis yang dibeikan
honorarium honorarium

11 Program Pencegahan dan Program Pencegahan dan


Pengendalian Penyakit Menular Pengendalian Penyakit Menular
dan Tidak Menular dan Tidak Menular
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 Pengendalian Penyakit Malaria Seluruh peserta Kab/Kota telah mendapatkan 57 orang 918.140.000 Pengendalian Penyakit Malaria Seluruh peserta Kab/Kota telah mendapatkan 57 orang Belanja
Kab./Kota; monitoring dan evaluasi program malaria 8 orang Kab./Kota; monitoring dan evaluasi program malaria 8 orang 918.140.000 Langsung
Kab/Kota terpilih telah mendapatkan 2 orang Kab/Kota terpilih telah mendapatkan 2 orang (BL) OPD -
advokasi percepatan eliminasi malaria 3 orang advokasi percepatan eliminasi malaria 3 orang Non Fixed
Petugas provinsi dapat memfasilitasi 27 Kab/Kota Petugas provinsi dapat memfasilitasi 27 Kab/Kota Cost
pengendalian malaria ke Kab/Kota pengendalian malaria ke Kab/Kota
Petugas provinsi mendapatkan informasi Petugas provinsi mendapatkan informasi
update program malaria update program malaria
Kab/Kota mendapatkan kebutuhan logistik Kab/Kota mendapatkan kebutuhan logistik
malaria malaria

9 Pencegahan dan Pengendalian Seluruh Kabupaten/Kota mendapatkan informasi 57 (lima puluh 300.000.000 Pencegahan dan Pengendalian DBD Seluruh Kabupaten/Kota mendapatkan informasi 57 (lima puluh Belanja
DBD Kab./Kota; tentang Perencanaan dan Evaluasi DBD tujuh) orang, Kab./Kota; tentang Perencanaan dan Evaluasi DBD tujuh) orang, 300.000.000 Langsung
dalam rangka penguatan tatalaksana kasus Kasie dan dalam rangka penguatan tatalaksana kasus Kasie dan (BL) OPD -
DBD Pengelola DBD Pengelola Non Fixed
Kabupaten/Kota mendapatkan informasi Program DBD Kabupaten/Kota mendapatkan informasi Program DBD Cost
tentang Peningkatan Kemitraan dalam 37 (tiga puluh tentang Peningkatan Kemitraan dalam 37 (tiga puluh
pengendalian penyakit DBD melalui pokjanal tujuh)orang, pengendalian penyakit DBD melalui pokjanal tujuh)orang,
27 Kab/Kota telah difasilitasi dalam rangka Pengelola 27 Kab/Kota telah difasilitasi dalam rangka Pengelola
Peningkatan Pengawasan,pembinaan dan Program DBD di Peningkatan Pengawasan,pembinaan dan Program DBD di
kewaspadaan dini dalam pengendalian Kab/Kota, lintas kewaspadaan dini dalam pengendalian Kab/Kota, lintas
penyakit DBD sektor dan lintas penyakit DBD sektor dan lintas
27 Kab/Kota telah dilakukan Pemantauan program 27 Kab/Kota telah dilakukan Pemantauan program
Pelaksanaan kegiatan pengendalian DBD 2 (dua) orang Pelaksanaan kegiatan pengendalian DBD 2 (dua) orang
melalui Gerakan satu rumah satu jumantik pengelola melalui Gerakan satu rumah satu jumantik pengelola
mendapatkan informasi update program program DBD di mendapatkan informasi update program program DBD di
DBD melalui Konsultasi Teknis ke Pusat Provinsi DBD melalui Konsultasi Teknis ke Pusat Provinsi
2 (dua) orang 2 (dua) orang
pengelola pengelola
program DBD di program DBD di
Provinsi Provinsi
2 (dua) orang 2 (dua) orang
pengelola pengelola
program DBD di program DBD di
Provinsi Provinsi
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 Pencegahan dan Pengendalian Seluruh Jumlah kabupaten / kota yang mendapatkan 27 Kab kota 997.500.000 Pencegahan dan Pengendalian HIV Seluruh Jumlah kabupaten / kota yang mendapatkan 27 Kab kota Belanja
HIV AIDS dan IMS Kab./Kota; fasilitasi monitoring dan evaluasi di layanan 27 Kab kota AIDS dan IMS Kab./Kota; fasilitasi monitoring dan evaluasi di layanan 27 Kab kota 997.500.000 Langsung
PDP nya 27 Kab kota PDP nya 27 Kab kota (BL) OPD -
Jumlah kabupaten / kota yang mendapatkan 27 orang Jumlah kabupaten / kota yang mendapatkan 27 orang Non Fixed
fasilitasi konseling tes 54 orang fasilitasi konseling tes 54 orang Cost
Jumlah kabupaten / kota yang mendapatkan 1 orang Jumlah kabupaten / kota yang mendapatkan 1 orang
fasilitasi monitoring tentang distribusi ARV 1 orang fasilitasi monitoring tentang distribusi ARV 1 orang
Jumlah orang Pengelola Program HIV AIDS 4 orang Jumlah orang Pengelola Program HIV AIDS 4 orang
dan IMS melaksanakan validasi data HIV 81 orang dan IMS melaksanakan validasi data HIV 81 orang
AIDS dan IMS di tingkat provinsi 81 orang AIDS dan IMS di tingkat provinsi 81 orang
Jumlah orang wasor TB dan Pengelola 4 orang Jumlah orang wasor TB dan Pengelola 4 orang
Program HIV AIDS dan IMS melaksanakan 2 Program HIV AIDS dan IMS melaksanakan 2
validasi data TB HIV AIDS dan IMS di 1 dokumen validasi data TB HIV AIDS dan IMS di 1 dokumen
tingkat provinsi tingkat provinsi
Jumlah orang Pendamping Teknis HIV AIDS Jumlah orang Pendamping Teknis HIV AIDS
dan IMS telah membantu pelaksanaan dan IMS telah membantu pelaksanaan
Program HIV AIDS dan IMS Program HIV AIDS dan IMS
Jumlah orang Petugas Logistik ARV Telah Jumlah orang Petugas Logistik ARV Telah
Melaksanakan Manajemen ARV di Program Melaksanakan Manajemen ARV di Program
HIV AIDS dan IMS HIV AIDS dan IMS
Jumlah orang Melaksanakan Konsultasi Jumlah orang Melaksanakan Konsultasi
Program HIV AIDS dan IMS ke SUBDIT HIV Program HIV AIDS dan IMS ke SUBDIT HIV
dan PIMS ke KEMENKES RI dan PIMS ke KEMENKES RI
Jumlah orang mendapatkan Informasi Jumlah orang mendapatkan Informasi
tentang Manajemen program HIV AIDS dan tentang Manajemen program HIV AIDS dan
IMS IMS
Jumlah orang Mendapatkan Informasi Jumlah orang Mendapatkan Informasi
Tentang Jejaring HIV AIDS dan IMS dalam Tentang Jejaring HIV AIDS dan IMS dalam
Rangka Triple Eliminasi Rangka Triple Eliminasi
Jumlah orang telah Memfasilitasi Kegiatan Jumlah orang telah Memfasilitasi Kegiatan
Pertemuan Jejaring HIV AIDS dan IMS Pertemuan Jejaring HIV AIDS dan IMS
dalam Rangka Triple Eliminasi di 4 wilayah dalam Rangka Triple Eliminasi di 4 wilayah
Jumlah orang tenaga pendamping teknis Jumlah orang tenaga pendamping teknis
dan Logistik ARV Memfasilitasi Kegiatan dan Logistik ARV Memfasilitasi Kegiatan
Pertemuan Jejaring HIV AIDS dan IMS Pertemuan Jejaring HIV AIDS dan IMS
dalam Rangka Triple Eliminasi di 4 wilayah dalam Rangka Triple Eliminasi di 4 wilayah
Jumlah Dokumen alat Penunjang Program Jumlah Dokumen alat Penunjang Program
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 Pencegahan Dan Pengendalian Seluruh petugas Zoonosis di 5 Kab/Kota mampu 5 Kab/Kota 438.000.000 Pencegahan Dan Pengendalian Seluruh petugas Zoonosis di 5 Kab/Kota mampu 5 Kab/Kota Belanja
Penyakit Zoonosis Kab./Kota; melakukan pengendalian rabies sesuai 27 orang Penyakit Zoonosis Kab./Kota; melakukan pengendalian rabies sesuai 27 orang 438.000.000 Langsung
standar 2 orang standar 2 orang (BL) OPD -
petugas Kab/Kota dapat melaksanakan 27 Kab/Kota petugas Kab/Kota dapat melaksanakan 27 Kab/Kota Non Fixed
penatalaksanaan pengendalian rabies 2 orang penatalaksanaan pengendalian rabies 2 orang Cost
sesuai standar 1 orang sesuai standar 1 orang
Petugas provinsi mendapatkan informasi 1 dokumen Petugas provinsi mendapatkan informasi 1 dokumen
update program zoonosis update program zoonosis
Kab/Kota mampu melakukan Kab/Kota mampu melakukan
penatalaksanaan kasus zoonosis sesuai penatalaksanaan kasus zoonosis sesuai
SOP SOP
Kab/Kota terpilih mampu melakukan Kab/Kota terpilih mampu melakukan
pengendalian rabies sesuai standar di pengendalian rabies sesuai standar di
daerah perbatasan daerah perbatasan
Kab/Kota terpilih mampu melakukan Kab/Kota terpilih mampu melakukan
pengendalian rabies sesuai standar di pengendalian rabies sesuai standar di
daerah perbatasan daerah perbatasan
Dokumen data kasus Zoonosis dari 27 Dokumen data kasus Zoonosis dari 27
Kab/Kota tervalidasi Kab/Kota tervalidasi
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 Pengendalian Penyakit Filariasis & Seluruh Petugas Filariasis & Surveilans pada 27 K/K 60 orang 347.950.000 Pengendalian Penyakit Filariasis & Seluruh Petugas Filariasis & Surveilans pada 27 K/K 60 orang Belanja
Kecacingan Kab./Kota; mampu melakukan pengendalian Filariasis 1 orang Kecacingan Kab./Kota; mampu melakukan pengendalian Filariasis 1 orang 347.950.000 Langsung
dan Kecacingan sesuai standar yang 500 buku dan Kecacingan sesuai standar yang 500 buku (BL) OPD -
ditetapkan 100 Lembar ditetapkan 100 Lembar Non Fixed
Tenaga Pendamping yang mampu 3 Kab/Kota Tenaga Pendamping yang mampu 3 Kab/Kota Cost
membantu pelaksanaan teknis P2 Filariasis 2 Kab/Kota membantu pelaksanaan teknis P2 Filariasis 2 Kab/Kota
Buku Pedoman P2 Kecacingan yang dapat 20 Kab/Kota Buku Pedoman P2 Kecacingan yang dapat 20 Kab/Kota
disebarkan ke Kab/Kota 13 Kab/Kota disebarkan ke Kab/Kota 13 Kab/Kota
Spanduk POPM Kecacingan yang dapat 2 kali Spanduk POPM Kecacingan yang dapat 2 kali
disebarkan ke Kab?koat disebarkan ke Kab?koat
Cakupan POPM Filariasis di 3 Kab/Kota Cakupan POPM Filariasis di 3 Kab/Kota
dapat tercapai sesuai target minimal 60% dapat tercapai sesuai target minimal 60%
dari jumlah penduduk dari jumlah penduduk
Petugas Filariasis pada 2 Kab/Kota dapat Petugas Filariasis pada 2 Kab/Kota dapat
melaksanakan Survei Penularan Kejadian melaksanakan Survei Penularan Kejadian
Filariasis sesuai dengan SOP Filariasis sesuai dengan SOP
Kab/Kota mampu melaksanakan tatalaksana Kab/Kota mampu melaksanakan tatalaksana
kasus Filariasis dan Pengendalian Filariasis kasus Filariasis dan Pengendalian Filariasis
sesuai dengan prosedur sesuai dengan prosedur
Kab/Kota Non stunting dapat melaksanakan Kab/Kota Non stunting dapat melaksanakan
POPM Kecacingan sesuai dengan Kebijakan POPM Kecacingan sesuai dengan Kebijakan
Kementerian Kesehatan RI Kementerian Kesehatan RI
Petugas Provinsi mendapatkan informasi Petugas Provinsi mendapatkan informasi
update program Filariasis dan Kecacingan update program Filariasis dan Kecacingan

13 Pengendalian Penyakit Menular Seluruh Dokumen data program P2 ISPA dari 27 1 dokumen 198.000.000 Pengendalian Penyakit Menular Seluruh Dokumen data program P2 ISPA dari 27 1 dokumen Belanja
ISPA Kab./Kota; Kab/Kota tervalidasi 54 orang ISPA Kab./Kota; Kab/Kota tervalidasi 54 orang 198.000.000 Langsung
Jumlah pengelola program ISPA/program 20 Kab/Kota Jumlah pengelola program ISPA/program 20 Kab/Kota (BL) OPD -
surveilance dan Kabid P2P mendapatkan 4 orang surveilance dan Kabid P2P mendapatkan 4 orang Non Fixed
informasi tentang penyakit AI informasi tentang penyakit AI Cost
Kab/Kota yang telah dilakukan pembinaan Kab/Kota yang telah dilakukan pembinaan
pengendalian penyakit ISPA mampu pengendalian penyakit ISPA mampu
melaksanakan tatalaksana ISPA sesuai melaksanakan tatalaksana ISPA sesuai
standar standar
Pengelola program ISPA Provinsi yang Pengelola program ISPA Provinsi yang
mendapatkan fasilitasi konsultasi mendapatkan fasilitasi konsultasi
permasalahan teknis program P2 ISPA permasalahan teknis program P2 ISPA
Tingkat Provinsi dari Kementerian Tingkat Provinsi dari Kementerian
Kesehatan RI Kesehatan RI
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 Pengendalian Penyakit Kusta Seluruh Jumlah Pengelola program kusta yang 27 Pengelola 850.000.000 Pengendalian Penyakit Kusta Seluruh Jumlah Pengelola program kusta yang 27 Pengelola Belanja
Kab./Kota; mendapatkan informasi dan update Program Kusta di Kab./Kota; mendapatkan informasi dan update Program Kusta di 850.000.000 Langsung
Tatalaksana Program P2 Kusta Kab/Kota Tatalaksana Program P2 Kusta Kab/Kota (BL) OPD -
Membantu pelaksanaan program P2 Kusta 1 orang Membantu pelaksanaan program P2 Kusta 1 orang Non Fixed
Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan 27 Kab/Kota Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan 27 Kab/Kota Cost
Program P2 kusta 9 Kab/Kota Program P2 kusta 9 Kab/Kota
Melakukan Pemantauan kegiatan P2 Kusta 3 orang Melakukan Pemantauan kegiatan P2 Kusta 3 orang
ke Kab/Kota 1 paket ke Kab/Kota 1 paket
Melaksanakan konsultasi Teknis Program Melaksanakan konsultasi Teknis Program
P2 Kusta P2 Kusta
Alat penunjang program terpenuhi Alat penunjang program terpenuhi

15 Pencegahan dan Pengendalian Seluruh Lima (5) Kab/Kota Mendapatkan Sosialisasi 150 (Seratus Lima 1.137.480.000 Pencegahan dan Pengendalian Seluruh Lima (5) Kab/Kota Mendapatkan Sosialisasi 150 (Seratus Lima Belanja
Penyakit Menular Tuberkulosis Kab./Kota; Taalaksana TB dan Up Date TCM Puluh ) orang Penyakit Menular Tuberkulosis Kab./Kota; Taalaksana TB dan Up Date TCM Puluh ) orang 1.137.480.000 Langsung
27 Kabupaten/Kota mendapatkan informasi Pengeloala 27 Kabupaten/Kota mendapatkan informasi Pengeloala (BL) OPD -
tentang Publik Pivat Mix (PPM) {rogram TB di 5 tentang Publik Pivat Mix (PPM) {rogram TB di 5 Non Fixed
27 Kab/Kota telah difasilitasi dalam rangka Kab Kota 27 Kab/Kota telah difasilitasi dalam rangka Kab Kota Cost
Peningkatan Pengawasan,pembinaan dalam 108 (Seratus Peningkatan Pengawasan,pembinaan dalam 108 (Seratus
pengendalian penyakit TB delapan)orang, pengendalian penyakit TB delapan)orang,
Satu (1) Orang Pendamping Teknis TB pengelola TB, Satu (1) Orang Pendamping Teknis TB pengelola TB,
yang membantu pelaksanaan teknis lintas sektor dan yang membantu pelaksanaan teknis lintas sektor dan
program TB di provinsi lintas program program TB di provinsi lintas program
mendapatkan informasi update program TB 3 (Tiga) orang mendapatkan informasi update program TB 3 (Tiga) orang
melalui Konsultasi Teknis ke Pusat pengelola melalui Konsultasi Teknis ke Pusat pengelola
terpenuhinya fasilitasi pelaksanan program TB di terpenuhinya fasilitasi pelaksanan program TB di
penunjang program TB Provinsi penunjang program TB Provinsi
1 (satu) orang 1 (satu) orang
Tenaga IT Tenaga IT
3 (Tiga) orang 3 (Tiga) orang
pengelola pengelola
program TB di program TB di
Provinsi Provinsi
satu paket ATK satu paket ATK
penunjang penunjang
program TB program TB
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 Pencegahan Penyakit Penyakit Seluruh jumlah peserta yang mengikuti 60 0rg 30 orang 574.140.000 Pencegahan Penyakit Penyakit yang Seluruh jumlah peserta yang mengikuti 60 0rg 30 orang Belanja
yang dapat dicegah dengan Kab./Kota; fasilitasi konsultasi teknis dan update 1 dokumen dapat dicegah dengan imunisasi Kab./Kota; fasilitasi konsultasi teknis dan update 1 dokumen 574.140.000 Langsung
imunisasi (PD3I) Dinas Kesehatan program dari Kemenkes 54 orang (PD3I) Dinas Kesehatan Provinsi program dari Kemenkes 54 orang (BL) OPD -
Provinsi Jawa Barat jumlah peserta dari kab/kota yang 1 dokumen Jawa Barat jumlah peserta dari kab/kota yang 1 dokumen Non Fixed
tersosialisasi kegiatan Imunisasi tahun 2019 81 orang tersosialisasi kegiatan Imunisasi tahun 2019 81 orang Cost
27 kab/kota yang mendapatkan fasilitasi 4 Dokumen 27 kab/kota yang mendapatkan fasilitasi 4 Dokumen
teknis untuk mencapai target cakupan IDL 1 dokumen teknis untuk mencapai target cakupan IDL 1 dokumen
peserta kab/kota yang mendapatkan 54 orang peserta kab/kota yang mendapatkan 54 orang
sosialisasi kegiatan BIAS tahun 2019 1 dokumen sosialisasi kegiatan BIAS tahun 2019 1 dokumen
Laporan audit kasus KIPI 12 dokumen Laporan audit kasus KIPI 12 dokumen
Kasus KIPI yang terinvestigasi oleh Komda 8 orang Kasus KIPI yang terinvestigasi oleh Komda 8 orang
KIPI dan Dinkes Prov Jabar 1 orang KIPI dan Dinkes Prov Jabar 1 orang
jumlah peserta kab/kota yang mendapatkan jumlah peserta kab/kota yang mendapatkan
sosialisasi tentang pengelolaan Cold Chain sosialisasi tentang pengelolaan Cold Chain
yang berkualitas yang berkualitas
27 kab/kota mendapatkan fasilitasi 27 kab/kota mendapatkan fasilitasi
pengelolaan Cold Chain yang sesuai standar pengelolaan Cold Chain yang sesuai standar
laporan Feedback cakupan Imunisasi dan laporan Feedback cakupan Imunisasi dan
PWS ke 27 kab/kota selama 12 bulan PWS ke 27 kab/kota selama 12 bulan
tenaga ahli yang mendapatkan honor atas tenaga ahli yang mendapatkan honor atas
jasa pengkajian kasus KIPI jasa pengkajian kasus KIPI
penambahan sdm teknis program imunisasi penambahan sdm teknis program imunisasi
17 Pencegahan dan Pengendalian Seluruh dokumen hasil evaluasi Tahun 2018 27 orang 3.150.664.000 Pencegahan dan Pengendalian Seluruh dokumen hasil evaluasi Tahun 2018 27 orang Belanja
Penyakit Tidak Menular Dinas Kab./Kota; program DM & GM pemegang Penyakit Tidak Menular Dinas Kab./Kota; program DM & GM pemegang 3.150.664.000 Langsung
Kesehatan Provinsi Jawa Barat dokumen hasil kesepakatan koordinasi program k/k Kesehatan Provinsi Jawa Barat dokumen hasil kesepakatan koordinasi program k/k (BL) OPD -
jumlah peserta yang mengikuti workshop 27 kab/kota jumlah peserta yang mengikuti workshop 27 kab/kota Non Fixed
jumlah peserta yang mengikuti workshop pemegang jumlah peserta yang mengikuti workshop pemegang Cost
dokumen hasil evaluasi Tahun 2018 program dan dokumen hasil evaluasi Tahun 2018 program dan
program GIF dinas pendidikan program GIF dinas pendidikan
jumlah sekolah yang melaksanakan KTR & provinsi, promkes jumlah sekolah yang melaksanakan KTR & provinsi, promkes
UBM 27 orang UBM 27 orang
jumlah kab/kt mendapatkan bimbingan pemegang jumlah kab/kt mendapatkan bimbingan pemegang
teknis program k/k teknis program k/k
jumlah orang yang melakukan konsultasi ke 27 orang jumlah orang yang melakukan konsultasi ke 27 orang
kemenkes pemegang kemenkes pemegang
jumlah ATK program k/k jumlah ATK program k/k
jumlah kab/kt mendapatkan bimbingan 27 orang jumlah kab/kt mendapatkan bimbingan 27 orang
teknis pemegang teknis pemegang
jumlah kab/kt mendapatkan bimbingan program k/k jumlah kab/kt mendapatkan bimbingan program k/k
teknis 4 sekolah SMA di teknis 4 sekolah SMA di
jumlah orang yang melakukan konsultasi ke tiap 16 kab/kt jumlah orang yang melakukan konsultasi ke tiap 16 kab/kt
kemenkes 27 kab/kota kemenkes 27 kab/kota
jumlah klien yang diperiksa IVA dan sadanis 6 orang jumlah klien yang diperiksa IVA dan sadanis 6 orang
jumlah pendamping teknis pemegang jumlah pendamping teknis pemegang
jumlah kab/kt mendapatkan bimbingan program provinsi jumlah kab/kt mendapatkan bimbingan program provinsi
teknis paket ATK teknis paket ATK
Jumlah kab/kota yang mendapatkan 27 kab/kota Jumlah kab/kota yang mendapatkan 27 kab/kota
monitoring program P2PTM 27 kab/kota monitoring program P2PTM 27 kab/kota
Dokumen hasil evaluasi tahun 2018 program 6 orang Dokumen hasil evaluasi tahun 2018 program 6 orang
keswa jabar pemegang keswa jabar pemegang
jumlah peserta yang mengikuti workshop program provinsi jumlah peserta yang mengikuti workshop program provinsi
jumlah peserta/pengelola penyalahgunaan LS/LP (Instansi jumlah peserta/pengelola penyalahgunaan LS/LP (Instansi
Napza pemerintah 10 Napza pemerintah 10
jumlah peserta yang mengikuti pelatihan OPD, lembaga jumlah peserta yang mengikuti pelatihan OPD, lembaga
jumlah ATK kewanitaan, dll), jumlah ATK kewanitaan, dll),
Jumlah pendamping teknis kegiatan target 300 klien, Jumlah pendamping teknis kegiatan target 300 klien,
jumlah peserta dari 7 RS Rujukan Regional promkes, yankes, jumlah peserta dari 7 RS Rujukan Regional promkes, yankes,
dan 7 LS/LP 27 kab/kota dan 7 LS/LP 27 kab/kota
Dokumen hasil konsultasi kesehatan Jiwa 27 kab/kota Dokumen hasil konsultasi kesehatan Jiwa 27 kab/kota
Jumlah Kab/Kota mendapatkan bimbingan 27 kab/kota Jumlah Kab/Kota mendapatkan bimbingan 27 kab/kota
teknis 27 orang teknis 27 orang
jumlah provinsi lain yang dikunjungi dalam pemegang jumlah provinsi lain yang dikunjungi dalam pemegang
rangka pembelajaran keswa program k/k rangka pembelajaran keswa program k/k
jumlah kab/kota mendapatkan monitoring 27 orang jumlah kab/kota mendapatkan monitoring 27 orang
keswa pemegang keswa pemegang
jumlah provinsi lain yang dikunjungi dalam program k/k jumlah provinsi lain yang dikunjungi dalam program k/k
rangka pembelajaran keswa 27 orang rangka pembelajaran keswa 27 orang
pemegang pemegang
program k/k program k/k
30 Dokter dan 30 30 Dokter dan 30
Perawat di Perawat di
Puskesmas Puskesmas
Kab/Kota Kab/Kota
Paket ATK Paket ATK
1 orang 1 orang
14 orang peserta 14 orang peserta
dari RS Rujukan dari RS Rujukan
Regional dan 7 Regional dan 7
LS/LP LS/LP
6 orang 6 orang
pemegang pemegang
program provinsi, program provinsi,
7 LS/LP (Yansos, 7 LS/LP (Yansos,
Satpol pp, Dinsos, Satpol pp, Dinsos,
TPKJM, PDSKJ, TPKJM, PDSKJ,
Disdukcapil) Disdukcapil)
27 kab/kota 27 kab/kota
2 provinsi 2 provinsi
27 kab/kota 27 kab/kota
2 provinsi 2 provinsi
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18 Pencegahan dan Pengendalian Seluruh Kab/Kota mendapatkan advokasi dan/atau Dua Puluh Tujuh 285.000.000 Pencegahan dan Pengendalian Seluruh Kab/Kota mendapatkan advokasi dan/atau Dua Puluh Tujuh Belanja
Penyakit Menular Hepatitis & ISP Kab./Kota; sosialisasi pengendalian Hepatitis, Diare dan (27) Kabid/ Kasie Penyakit Menular Hepatitis & ISP Kab./Kota; sosialisasi pengendalian Hepatitis, Diare dan (27) Kabid/ Kasie 285.000.000 Langsung
Tifoid P2P Kab/Kota Tifoid P2P Kab/Kota (BL) OPD -
Mendapatkan informasi update LROA 54 orang Mendapatkan informasi update LROA 54 orang Non Fixed
Mampu memberikan layanan Deteksi Dini pengelola Mampu memberikan layanan Deteksi Dini pengelola Cost
Hepatitis pada klp paling beresiko program kab/ kota Hepatitis pada klp paling beresiko program kab/ kota
Dokumen alat Penunjang Program dan Puskesmas Dokumen alat Penunjang Program dan Puskesmas
Melaksanakan Konsultasi Program Hepatitis 50 orang petugas Melaksanakan Konsultasi Program Hepatitis 50 orang petugas
& PISP ke SUBDIT Hepatitis & PISP Hepatitis & PISP ke SUBDIT Hepatitis & PISP Hepatitis
KEMENKES RI Satu (1) Dokumen KEMENKES RI Satu (1) Dokumen
Kab/Kota Telah di Monotoring dan evaluasi Tiga (3) Orang Kab/Kota Telah di Monotoring dan evaluasi Tiga (3) Orang
SKD KLB Diare, Hepatitis A dan E Dua Puluh Tujuh SKD KLB Diare, Hepatitis A dan E Dua Puluh Tujuh
(27) Kab/Kota (27) Kab/Kota

12 Program Sumber Daya Program Sumber Daya Kesehatan


Kesehatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19 Peningkatan Kualitas Kompetensi Desa/Kel. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan 30 Orang 1.266.625.000 Peningkatan Kualitas Kompetensi Desa/Kel. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan 30 Orang Belanja
Tenaga Kesehatan UPTD Pasirkaliki Kec. Penggerak Obat Rasional 60 Orang Tenaga Kesehatan UPTD Pelatihan Pasirkaliki Kec. Penggerak Obat Rasional 60 Orang 1.266.625.000 Langsung
Pelatihan Kesehatan Cicendo Kota Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan 30 Orang Kesehatan Cicendo Kota Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan 30 Orang (BL) OPD -
Bandung; Akupresur untuk Kesehatan Ibu dan Anak 60 Orang Bandung; Akupresur untuk Kesehatan Ibu dan Anak 60 Orang Non Fixed
Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan 30 Orang Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan 30 Orang Cost
Mandiri dengan Ramuan dan Pemanfaatan 31 Orang Mandiri dengan Ramuan dan Pemanfaatan 31 Orang
Toga untuk Kesehatan Ibu dan Anak 30 Orang Toga untuk Kesehatan Ibu dan Anak 30 Orang
4 Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan 30 Orang 4 Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan 30 Orang
Hipnoterapy Bagi Kesehatan Ibu dan Anak 30 Orang Hipnoterapy Bagi Kesehatan Ibu dan Anak 30 Orang
Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan 100 orang Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan 100 orang
Kusta Bagi Dokter Puskesmas 100 orang Kusta Bagi Dokter Puskesmas 100 orang
Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan 10 pertemuan Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan 10 pertemuan
Kusta Bagi Petugas Kusta Puskesmas 10 kegiatan Kusta Bagi Petugas Kusta Puskesmas 10 kegiatan
Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan
Pengelola Vaksin dan Cold Chain Pengelola Vaksin dan Cold Chain
Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan
Petugas Imunisasi Puskesmas Petugas Imunisasi Puskesmas
Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis
Labolatorium Lapangan ke Kabupaten/Kota Labolatorium Lapangan ke Kabupaten/Kota
Jumlah Peserta yang Mengikuti Pertemuan Jumlah Peserta yang Mengikuti Pertemuan
Desimilasi Informasi Pelatihan Kesehatan Desimilasi Informasi Pelatihan Kesehatan
dengan Fasyankes Swasta Kabupaten/ Kota dengan Fasyankes Swasta Kabupaten/ Kota
Jumlah Peserta Pertemuan Konsolidasi Jumlah Peserta Pertemuan Konsolidasi
Pelatihan dengan Kabupaten/Kota Pelatihan dengan Kabupaten/Kota
Jumlah Pertemuan Evaluasi Jumlah Pertemuan Evaluasi
Penyelenggaraan pelatihan Kesehatan Penyelenggaraan pelatihan Kesehatan
dengan Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota
Jumlah Perjalanan Dinas Konsultasi Jumlah Perjalanan Dinas Konsultasi
Pelatihan ke Pusat Pelatihan ke Pusat
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 Ketersediaan, Pemerataan Seluruh Jumlah Kab/Kota yang membuat 27 Kab/Kota 940.307.500 Ketersediaan, Pemerataan Seluruh Jumlah Kab/Kota yang membuat 27 Kab/Kota Belanja
Keterjangkauan & Mutu Sediaan Kab./Kota; perencanaan Kebutuhan Obat untuk 65 Orang Keterjangkauan & Mutu Sediaan Kab./Kota; perencanaan Kebutuhan Obat untuk 65 Orang 940.307.500 Langsung
Farmasi, Kosalkes dan Mamin memenuhi ketersediaaan obat di Kab/Kota 4 Orang Farmasi, Kosalkes dan Mamin Dinas memenuhi ketersediaaan obat di Kab/Kota 4 Orang (BL) OPD -
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa sesuai Kebutuhan 27 Kab/Kota Kesehatan Provinsi Jawa Barat sesuai Kebutuhan 27 Kab/Kota Non Fixed
Barat Jumlah Pengelola Obat yang membuat 15 Orang Jumlah Pengelola Obat yang membuat 15 Orang Cost
perencanaan Kebutuhan Obat untuk 1 Dokumen perencanaan Kebutuhan Obat untuk 1 Dokumen
memenuhi ketersediaaan obat di Rumah memenuhi ketersediaaan obat di Rumah
Sakit Pemerintah sesuai Kebutuhan Sakit Pemerintah sesuai Kebutuhan
Jumlah Tenaga Teknis Kegiatan Program Jumlah Tenaga Teknis Kegiatan Program
Kefarmasian dan Alkes yang menerima Kefarmasian dan Alkes yang menerima
Honor Honor
Jumlah Kab/Kota dievaluasi ketersediaan Jumlah Kab/Kota dievaluasi ketersediaan
obat dan Vaksinasi obat dan Vaksinasi
Jumlah Pengelola Program Kefarmasian dan Jumlah Pengelola Program Kefarmasian dan
Alkes yang melakukan Konsolidasi Alkes yang melakukan Konsolidasi
Pengelolaan Obat dan Vaksin Pengelolaan Obat dan Vaksin
Jumlah obat dan vaksin kedaluarsa dan Jumlah obat dan vaksin kedaluarsa dan
rusak dimusnahkan rusak dimusnahkan

21 Peningkatan Pengawasan dan Seluruh Jumalh Kab/kota yang telah melaksanakan 27 Kab/Kota 696.060.000 Peningkatan Pengawasan dan Seluruh Jumalh Kab/kota yang telah melaksanakan 27 Kab/Kota Belanja
Pengendalian, Penggunan Obat Kab./Kota; kesepakatan Workshop penyusunan 70 Orang, Pengendalian, Penggunan Obat Kab./Kota; kesepakatan Workshop penyusunan 70 Orang, 696.060.000 Langsung
Rasional,Peredaran sediaan Formularium 27 Kab/Kota Rasional,Peredaran sediaan Formularium 27 Kab/Kota (BL) OPD -
Farmasi, Kosalkes dan Mamin Jumlah pengelola Program pelayanan 30 Sarana Farmasi, Kosalkes dan Mamin Dinas Jumlah pengelola Program pelayanan 30 Sarana Non Fixed
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Kefarmasian dan Organisasi Profesi Ikatan 27Kab/Kota, Kesehatan Provinsi Jawa Barat Kefarmasian dan Organisasi Profesi Ikatan 27Kab/Kota, Cost
Barat Apoteker Indonesia Jawa Barat yang Apoteker Indonesia Jawa Barat yang
mengevaluasi pelaksanaan Gemacermat mengevaluasi pelaksanaan Gemacermat
Jumlah Kab/Kota yang telah mengretahui Jumlah Kab/Kota yang telah mengretahui
Penggunaan Obat secara Rasional(POR) Penggunaan Obat secara Rasional(POR)
Jumlah Pedagang Besar Farmasi yang Jumlah Pedagang Besar Farmasi yang
dibina dan menindaklanjuti temuan Balai dibina dan menindaklanjuti temuan Balai
Besar POM dan Kementerian Kesehatan RI Besar POM dan Kementerian Kesehatan RI
Jumlah Kabupaten Kota dilaksanakan Jumlah Kabupaten Kota dilaksanakan
Monev Gema Cermat Monev Gema Cermat
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 Pemilihan Tenaga Kesehatan Seluruh Laporan bulanan kinerja nakes non pns 1 laporan Pemilihan Tenaga Kesehatan Seluruh Laporan bulanan kinerja nakes non pns 1 laporan Belanja
Teladan Dinas Kesehatan Jawa Kab./Kota; Rencana tindak lanjut pendayagunaan 1 laporan 58.000.000.000 Teladan Dinas Kesehatan Jawa Kab./Kota; Rencana tindak lanjut pendayagunaan 1 laporan 62.000.000.000 Langsung
Barat Tahun 2019 Pengelolaan nakes non pns di kabupaten/kota 952 tenaga Barat Tahun 2019 Pengelolaan nakes non pns di kabupaten/kota 952 tenaga (BL) OPD -
Tenagan Kesehatan Non PNS Honor tenaga peneglola nakes non pns/ptt di kesehatan, 14 Tenagan Kesehatan Non PNS Honor tenaga peneglola nakes non pns/ptt di kesehatan, 14 Non Fixed
Dinkes Provinsi Jawa Barat kabupaten/kota bulan Dinkes Provinsi Jawa Barat kabupaten/kota bulan Cost
dokumen evaluasi dokter/dokter gigi non pns 1 dokumen dokumen evaluasi dokter/dokter gigi non pns 1 dokumen
dokumen evaluasi bidan non pns 1 dokumen dokumen evaluasi bidan non pns 1 dokumen
dokumen evaluasi nakes lainnya non pns 1 dokumen dokumen evaluasi nakes lainnya non pns 1 dokumen
Laporan monev ke 27 kabupaten/kota 27 laporan Laporan monev ke 27 kabupaten/kota 27 laporan
dokumen evaluasi penempatan nakes non 1 dokumen, 1 dokumen evaluasi penempatan nakes non 1 dokumen, 1
pns, penambahan jumlah tenaha non PNS paket pns, penambahan jumlah tenaha non PNS paket
Puskesmas Puskesmas
23 Pemilihan Tenaga Kesehatan Seluruh Draft SK Penyelenggara dan juri disusun 1 draf 1.700.000.000 Pemilihan Tenaga Kesehatan Seluruh Draft SK Penyelenggara dan juri disusun 1 draf Belanja
Teladan Dinas Kesehatan Jawa Kab./Kota; Data nilai nominasi tenaga teladan selesai 243 orang tenaga Teladan Dinas Kesehatan Jawa Kab./Kota; Data nilai nominasi tenaga teladan selesai 243 orang tenaga 1.700.000.000 Langsung
Barat Tahun 2019 mengikuti 5 jenis uji kesehatan teladan Barat Tahun 2019 mengikuti 5 jenis uji kesehatan teladan (BL) OPD -
Data nilai teladan diverifikasi lapangan untuk 27 lokasi Data nilai teladan diverifikasi lapangan untuk 27 lokasi Non Fixed
6 jenis komponen recheking 6 jenis komponen recheking Cost
Penghargaan tenaga kesehatan teladan 9 orang tenaga Penghargaan tenaga kesehatan teladan 9 orang tenaga
disampaikan kepada nakes teladan juara 1 kesehatan teladan disampaikan kepada nakes teladan juara 1 kesehatan teladan
terpilih tingkat provinsi terpilih tingkat provinsi
Laporan kunjungan pendampingan nakes 2 laporan Laporan kunjungan pendampingan nakes 2 laporan
teladan ke pusat 3 laporan teladan ke pusat 3 laporan
Jumlah laporan kunjungan konsultasi tenaga konsultasi Jumlah laporan kunjungan konsultasi tenaga konsultasi
kesehatan teladan dilakukan 27 orang tenaga kesehatan teladan dilakukan 27 orang tenaga
Pertemuan penghargaan tenaga kesehatan kesehatan teladan Pertemuan penghargaan tenaga kesehatan kesehatan teladan
teladan disampaikan kepada nakes teladan tingkat provinsi teladan disampaikan kepada nakes teladan tingkat provinsi
terpilih 27 orang tenaga terpilih 27 orang tenaga
Jumlah nakes teladan juara 1,2 dan 3 kesehatan teladan Jumlah nakes teladan juara 1,2 dan 3 kesehatan teladan
mendapat trophy dan uang tingkat provinsi mendapat trophy dan uang tingkat provinsi
24 Perencanaan, Pengelolaan dan Seluruh Dokumen Evaluasi perencanaan kebutuhan 1 dokumen 2.000.000.000 Perencanaan, Pengelolaan dan Seluruh Dokumen Evaluasi perencanaan kebutuhan 1 dokumen Belanja
Mutu Tenaga Kesehatan Kab./Kota; tenaga kesehatan 1 laporan Mutu Tenaga Kesehatan Kab./Kota; tenaga kesehatan 1 laporan 2.000.000.000 Langsung
Laporan Kesepatan pengelola Data SDMK 1 laporan Laporan Kesepatan pengelola Data SDMK 1 laporan (BL) OPD -
di fasilitas kesehatan 3 laporan di fasilitas kesehatan 3 laporan Non Fixed
Laporan Kesepatan pengelola Data SDMK 7 kab/kota Laporan Kesepatan pengelola Data SDMK 7 kab/kota Cost
di RSUD 5 kab/kota di RSUD 5 kab/kota
Jumlah laporan hasil rapat 5 kali Jumlah laporan hasil rapat 5 kali
Jumlah kunjungan inventaris masalah Jumlah kunjungan inventaris masalah
perencanaan kebutuhan SDMK 1 laporan perencanaan kebutuhan SDMK 1 laporan
Jumlah kunjungan inventaris masalah 1 laporan Jumlah kunjungan inventaris masalah 1 laporan
pengelolaan data SDMK 1 laporan pengelolaan data SDMK 1 laporan
Jumlah kunjungan konsultasi ke pusat 1 dokumen Jumlah kunjungan konsultasi ke pusat 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
Laporan fasilitasi pendidikan dokter 1 dokumen Laporan fasilitasi pendidikan dokter 1 dokumen
spesialis 1 dokumen spesialis 1 dokumen
Laporan fasilitasi penerbitan surat tugas 1 laporan Laporan fasilitasi penerbitan surat tugas 1 laporan
Dokter/dokter gigi 1 dokumen Dokter/dokter gigi 1 dokumen
Laporan fasilitasi visitasi dokter spesialis 17 kunjungan Laporan fasilitasi visitasi dokter spesialis 17 kunjungan
Dokumen Evaluasi internship wilayah 12 kunjungan Dokumen Evaluasi internship wilayah 12 kunjungan
Barat 4 laporan Barat 4 laporan
Dokumen Evaluasi internship wilayah 3 laporan Dokumen Evaluasi internship wilayah 3 laporan
Tengah 4 orang, 14 bulan Tengah 4 orang, 14 bulan
Dokumen Evaluasi internship wilayah Dokumen Evaluasi internship wilayah
Timur 1 laporan Timur 1 laporan
Dokumen Evaluasi pasca tubel PPDS 1 laporan Dokumen Evaluasi pasca tubel PPDS 1 laporan
Laporan persiapan kegiatan pengelolaan 1 laporan Laporan persiapan kegiatan pengelolaan 1 laporan
tenaga kesehatan 1 dokumen tenaga kesehatan 1 dokumen
Dokumen Laporan kunjungan visitasi ke 1 dokumen Dokumen Laporan kunjungan visitasi ke 1 dokumen
faskes 27 faskes 27
Jumlah kunjungan inventaris masalah Kabupaten/Kota Jumlah kunjungan inventaris masalah Kabupaten/Kota
internship dokter indonesia 27 internship dokter indonesia 27
Jumlah kunjungan wajib kerja dokter Kabupaten/Kota Jumlah kunjungan wajib kerja dokter Kabupaten/Kota
spesialis 5 laporan spesialis 5 laporan
Laporan hasil kunjungan konsultasi ke pusat 6 laporan Laporan hasil kunjungan konsultasi ke pusat 6 laporan
Laporan kunjungan pendampingan Laporan kunjungan pendampingan
pertemuan perencanaan, peneglolaan pertemuan perencanaan, peneglolaan
tenaga kesehatan tenaga kesehatan
Honor tenaga teknis dan tenaga komputer Honor tenaga teknis dan tenaga komputer

Laporan tenaga kesehatan yang difasilitasi Laporan tenaga kesehatan yang difasilitasi
peningkatan pendidikan peningkatan pendidikan
Laporan tenaga kesehatan yang difasilitasi Laporan tenaga kesehatan yang difasilitasi
registrasi bagi tenaga teknis kefarmasian registrasi bagi tenaga teknis kefarmasian
Laporan tenaga kesehatan yang difasilitasi Laporan tenaga kesehatan yang difasilitasi
pembinaan profesi, kompetensi pembinaan profesi, kompetensi
Dokumen evaluasi pelaksanaan Dokumen evaluasi pelaksanaan
peningkatan pendidikan nakes peningkatan pendidikan nakes
Dokumen evaluasi dan koordinasi Dokumen evaluasi dan koordinasi
pengelolaan jafung nakes pengelolaan jafung nakes
Laporan kunjungan monev peningkatan Laporan kunjungan monev peningkatan
pendidikan tenaga kesehatan pendidikan tenaga kesehatan
Laporan kunjungan monev peningkatan Laporan kunjungan monev peningkatan
kompetensi dan jabatan fungsional kompetensi dan jabatan fungsional
Laporan konsultasi pingkatan kompetensi, Laporan konsultasi pingkatan kompetensi,
jafung jafung
Laporan pengelolaan peningkatan Laporan pengelolaan peningkatan
pendidikan nakes pendidikan nakes
25 Penguatan Pembiayaan dan Seluruh 216 peserta pertemuan memetakan 4 laporan 1.190.349.997 Penguatan Pembiayaan dan Seluruh 216 peserta pertemuan memetakan 4 laporan Belanja
Jaminan Kesehatan Kab./Kota; anggaran dan kepesertaan JKN, termasuk Dokumen Jaminan Kesehatan Kab./Kota; anggaran dan kepesertaan JKN, termasuk Dokumen 1.191.000.000 Langsung
PBI APBN, PBI APBD di Jawa Barat beserta - Dokumen PBI APBN, PBI APBD di Jawa Barat beserta - Dokumen (BL) OPD -
pembiayaan SKTM / Non kuota di 5 UPTD kepesertaan JKN pembiayaan SKTM / Non kuota di 5 UPTD kepesertaan JKN Non Fixed
RS Provinsi Jawa Barat di Jawa Barat RS Provinsi Jawa Barat di Jawa Barat Cost
100 peserta pertemuan Mengidentifikasi - Dokumen 100 peserta pertemuan Mengidentifikasi - Dokumen
laporan permasalahan JKN dan Kepesertaan PBI laporan permasalahan JKN dan Kepesertaan PBI
Pembiayaan APBN-PBI APBD Pembiayaan APBN-PBI APBD
50 peserta Melaksanakan Rencana Aksi beserta 50 peserta Melaksanakan Rencana Aksi beserta
Multi Pihak dalam Pencapaian UHC anggarannya Multi Pihak dalam Pencapaian UHC anggarannya
383 peserta melaksanakan fasilitasi - Dokumen 383 peserta melaksanakan fasilitasi - Dokumen
penyelenggaraan JKN pada Fasilitas besaran anggaran penyelenggaraan JKN pada Fasilitas besaran anggaran
Kesehatan di 5 wilayah Prov Jabar premi PBI APBD Kesehatan di 5 wilayah Prov Jabar premi PBI APBD
30 peserta tim JKN , lintas program dan - Dokumen Hasil 30 peserta tim JKN , lintas program dan - Dokumen Hasil
lintas sektor terkait melaksanakan capacity verifikasi SKTM di lintas sektor terkait melaksanakan capacity verifikasi SKTM di
building serta terpapar pengetahuan terbaru 5 UPTD RS building serta terpapar pengetahuan terbaru 5 UPTD RS
guna peningkatan kapasitas kemampuan 1 Dokumen guna peningkatan kapasitas kemampuan 1 Dokumen
dalam pelaksanaan pembiayaan dan laporan identifikasi dalam pelaksanaan pembiayaan dan laporan identifikasi
jaminan kesehatan permasalahan jaminan kesehatan permasalahan
20 orang peserta melaksanakan persiapan JKN dan 20 orang peserta melaksanakan persiapan JKN dan
penyusunan PHA/DHA Provinsi Jawa barat Pembiayaan penyusunan PHA/DHA Provinsi Jawa barat Pembiayaan
80 peserta melaksanakan Penyusunan 1 Dokumen 80 peserta melaksanakan Penyusunan 1 Dokumen
PHA/DHA Provinsi Jawa Barat laporan PHA/DHA Provinsi Jawa Barat laporan
Kesepakatan Kesepakatan
Rencana Aksi Rencana Aksi
Multi Pihak dalam Multi Pihak dalam
Mencapai UHC Mencapai UHC
Dokumen laporan Dokumen laporan
penyelengggaraan penyelengggaraan
JKN pada JKN pada
Fasilitas Fasilitas
Kesehatan di 5 Kesehatan di 5
Wilayah Jabar Wilayah Jabar
1 dokumen 1 dokumen
pelaporan pelaporan
pelaksanaan pelaksanaan
kapasitas kapasitas
kemampuannya kemampuannya
dalam dalam
pelaksanaan pelaksanaan
pembiayaan dan pembiayaan dan
jaminan jaminan
kesehatan kesehatan
1 Dokumen 1 Dokumen
Laporan Laporan
persiapan persiapan
penyusunan penyusunan
PHA/DHA Provinsi PHA/DHA Provinsi
Jawa Barat Jawa Barat
1 Dokumen 1 Dokumen
PHA/DHA Jawa PHA/DHA Jawa
Barat Barat

13 Program Manajeman Kesehatan Program Manajeman Kesehatan


RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26 Peningkatan Kapasitas UPTD Desa/Kel. Jumlah dokumen Akreditasi Institusi yang 3 dokumen 447.640.000 Peningkatan Kapasitas UPTD Desa/Kel. Jumlah dokumen Akreditasi Institusi yang 3 dokumen Belanja
Pelatihan Kesehatan sebagai Pasirkaliki Kec. sesuai standar 1 Pelatihan Kesehatan sebagai Pusat Pasirkaliki Kec. sesuai standar 1 447.640.000 Langsung
Pusat Pelatihan Kesehatan Cicendo Kota Prosentasi pelatihan yang terakreditasi 1 buah Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Cicendo Kota Prosentasi pelatihan yang terakreditasi 1 buah (BL) OPD -
Provinsi Jawa Barat Bandung; Jumlah kurikulum dan Modul yang direview 1 buah Barat Bandung; Jumlah kurikulum dan Modul yang direview 1 buah Non Fixed
Jumlah Kurikulum dan Modul yang disusun 6 pelatihan Jumlah Kurikulum dan Modul yang disusun 6 pelatihan Cost
Jumlah pelatihan yang dilakukan Evaluasi 1 dokumen Jumlah pelatihan yang dilakukan Evaluasi 1 dokumen
Pasca Pelatihan Pasca Pelatihan
Jumlah Pembuatan Film Dokumenter Bahan Jumlah Pembuatan Film Dokumenter Bahan
ajar ajar

27 Peningkatan Kapasitas UPTD Kota Bandung; Dokumen rancana induk pengembangan 1 dokumen 203.720.000 Peningkatan Kapasitas UPTD Kota Bandung; Dokumen rancana induk pengembangan 1 dokumen Belanja
Laboratorium Kesehatan Provinsi labkes 13 unit Laboratorium Kesehatan Provinsi labkes 13 unit 203.720.000 Langsung
Jawa Barat sebagai Centre of Jumlahpengadaan alat lab 190000 Jawa Barat sebagai Centre of Jumlahpengadaan alat lab 190000 (BL) OPD -
Excellent Pelayanan Kegiatan Jumlah parameter pemeriksaan pemeriksaan Excellent Pelayanan Kegiatan Jumlah parameter pemeriksaan pemeriksaan Non Fixed
Diagnostik dan Pelayanan Diagnostik dan Pelayanan Cost
Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

28 Peningkatan kerjasama program Luar Provinsi Tersedianya anganran perjalanan dinas 80 orang 180.000.000 Peningkatan kerjasama program Luar Provinsi Tersedianya anganran perjalanan dinas 80 orang Belanja
kesehatan dengan provinsi lain Jawa Barat untuk memenuhi undangan kerjasama kesehatan dengan provinsi lain Jawa Barat untuk memenuhi undangan kerjasama 180.000.000 Langsung
dengan provinsi lain di bidang kesehatan dengan provinsi lain di bidang kesehatan (BL) OPD -
Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
29 Pengelolaan Data dan Informasi Seluruh Draft Tabel Profil Kesehatan Tahun 2018 56 Orang 1.139.620.000 Pengelolaan Data dan Informasi Seluruh Draft Tabel Profil Kesehatan Tahun 2018 56 Orang Belanja
Kesehatan Dinas Kesehatan Kab./Kota; Tersusunya profil kesehatan Tahun 2018 1 Dokumen Kesehatan Dinas Kesehatan Kab./Kota; Tersusunya profil kesehatan Tahun 2018 1 Dokumen 1.139.620.000 Langsung
Provinsi Jawa Barat Tersedianya data kondisi SIK yang ada di 56 Orang Provinsi Jawa Barat Tersedianya data kondisi SIK yang ada di 56 Orang (BL) OPD -
kabupaten/kota 100 Orang kabupaten/kota 100 Orang Non Fixed
Makan dan Minum Rapat Lintas Program 4 5 Orang Makan dan Minum Rapat Lintas Program 4 5 Orang Cost
kali 56 Orang kali 56 Orang
Tersedianya Data dan Informasi dan 40 Orang Tersedianya Data dan Informasi dan 40 Orang
Teknologi Informasi 27 Kab Kota Teknologi Informasi 27 Kab Kota
Tersedianya laporan rumah sakit melalui 10 Orang Tersedianya laporan rumah sakit melalui 10 Orang
SIMRS SIMRS
Pengelola SIK Kab/Kota mampu Pengelola SIK Kab/Kota mampu
menggunakan GIS untuk informasi dan menggunakan GIS untuk informasi dan
publikasi data publikasi data
Jumlah Kab/Kota Termonitoring dan Jumlah Kab/Kota Termonitoring dan
terevaluasi sistem informasi kesehatanya (e- terevaluasi sistem informasi kesehatanya (e-
profile, sikda, komdat, pispk, spm, pmkdr, profile, sikda, komdat, pispk, spm, pmkdr,
gis dan aplikasi lain yang sedang dan akan gis dan aplikasi lain yang sedang dan akan
dikembangkan oleh kab/kota) dikembangkan oleh kab/kota)
Kaji Banding SIK keluar provinsi, Konsultasi Kaji Banding SIK keluar provinsi, Konsultasi
SIK ke pusat SIK ke pusat

30 Penyusunan Regulasi Bidang Desa/Kel. Jumlah Pertemuan penyusunan Regulasi 15 Kali 450.000.000 Penyusunan Regulasi Bidang Desa/Kel. Jumlah Pertemuan penyusunan Regulasi 15 Kali Belanja
Kesehatan Pasirkaliki Kec. bidang kesehatan 8 UTD Kesehatan Pasirkaliki Kec. bidang kesehatan 8 UTD 450.000.000 Langsung
Cicendo Kota Jumlah UPTD difasilitasi penyusunan 5 Kaji Banding Cicendo Kota Jumlah UPTD difasilitasi penyusunan 5 Kaji Banding (BL) OPD -
Bandung; regulasi bidang kesehatan Bandung; regulasi bidang kesehatan Non Fixed
Jumlah kaji Banding Regulasi Pembangunan Jumlah kaji Banding Regulasi Pembangunan Cost
bidang Kesehatan bidang Kesehatan

14 Program Kesehatan Akibat Program Kesehatan Akibat


Bencana dan/atau Akibat KLB Bencana dan/atau Akibat KLB
Provinsi Provinsi
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31 Surveilans Penyakit dan Seluruh Jumlah Petugas Pengelola Surveilans dinas 27 Kab/ Kota 498.100.000 Surveilans Penyakit dan Seluruh Jumlah Petugas Pengelola Surveilans dinas 27 Kab/ Kota Belanja
Penanggulangan Kejadian Luar Kab./Kota; Kab/Kota terpapar dengan pedoman 1 Dokumen Penanggulangan Kejadian Luar Kab./Kota; Kab/Kota terpapar dengan pedoman 1 Dokumen 948.100.000 Langsung
Biasa penanggulangan KLB terbaru 1 Dokumen Biasa penanggulangan KLB terbaru 1 Dokumen (BL) OPD -
27 Kab/Kota melaporkan hasil evaluasi dari 54 Orang 27 Kab/Kota melaporkan hasil evaluasi dari 54 Orang Non Fixed
awal sampai dengan akhir tahun 4 Kali awal sampai dengan akhir tahun 4 Kali Cost
28 Kab/Kota melaporkan hasil evaluasi dari 8 Kali 28 Kab/Kota melaporkan hasil evaluasi dari 8 Kali
awal sampai dengan akhir tahun 5 Kab/Kota awal sampai dengan akhir tahun 5 Kab/Kota
Jumlah petugas tim gerak cepat yang 5 Kab/Kota Jumlah petugas tim gerak cepat yang 5 Kab/Kota
meningkat keterampilan dalam tanggap 3 Kali meningkat keterampilan dalam tanggap 3 Kali
bencana 53 Vial bencana 53 Vial
Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan 10 Spesimen Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan 10 Spesimen
respon terhadap sistem Rumort/Alert 1 Orang respon terhadap sistem Rumort/Alert 1 Orang
Jumlah penyelidikan epidemiologi yang Jumlah penyelidikan epidemiologi yang
melaporkan kejadian KLB melaporkan kejadian KLB
Jumlah Pengelola Program Surveilans Jumlah Pengelola Program Surveilans
Kab/Kota kemampuan manajerialnya Kab/Kota kemampuan manajerialnya
meningkat meningkat
Jumlah Kab/Kota yang menerima hasil Jumlah Kab/Kota yang menerima hasil
Temuan/Prioritas masalah Temuan/Prioritas masalah
Jumlah petugas surveilans yang Jumlah petugas surveilans yang
berkonsultasi ke pusat mendapatkan berkonsultasi ke pusat mendapatkan
informasi informasi
Jumlah ADS yang tersedia untuk Jumlah ADS yang tersedia untuk
pengobatan Difteri pengobatan Difteri
Jumlah spesimen yang terkirim melalui Jumlah spesimen yang terkirim melalui
petugas ke Litbangkes petugas ke Litbangkes
Jumlah Tenaga Teknis Program yang Jumlah Tenaga Teknis Program yang
terbayar honorarium terbayar honorarium
Mobil Operasional KLB Mobil Operasional KLB
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32 Peningkatan Sistem Kewaspadaan Seluruh 27 kab/kota melaporkan hasil pelaksana 1 unit Mobil, 1 314.800.000 Peningkatan Sistem Kewaspadaan Seluruh 27 kab/kota melaporkan hasil pelaksana 1 unit Mobil, 1 Belanja
Dini Bencana dan Kesehatan Kab./Kota; program haji unit, 3 unit, 27 Dini Bencana dan Kesehatan Matra Kab./Kota; program haji unit, 3 unit, 27 1.768.527.100 Langsung
Matra Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh 27 kab/kota menyampaikan kesiapan kab/kota Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Seluruh 27 kab/kota menyampaikan kesiapan kab/kota (BL) OPD -
Jawa Barat Kab./Kota; menjelang embarkasi haji Barat Kab./Kota; menjelang embarkasi haji Non Fixed
Seluruh Diketahuinya kegiatan program bencana dari Seluruh Diketahuinya kegiatan program bencana dari Cost
Kab./Kota; 27 kab/kota Kab./Kota; 27 kab/kota
Diketahuinya permasalahan dan kebutuhan Diketahuinya permasalahan dan kebutuhan
layanan kesehatan pada pra bencana dan layanan kesehatan pada pra bencana dan
saat bencana di 27 kab/kota saat bencana di 27 kab/kota
Gambaran penyakit dan permasalahan Gambaran penyakit dan permasalahan
kesehatan matra di 27 kab/kota kesehatan matra di 27 kab/kota
Dilakukannya pengambilan logistik program Dilakukannya pengambilan logistik program
haji ke Pusat sebanyak 2 kali haji ke Pusat sebanyak 2 kali
jumlah tenaga teknis program terbayar jumlah tenaga teknis program terbayar
honorarium honorarium
Mobil operasional bencana, Tenda Pos Mobil operasional bencana, Tenda Pos
Kesehatan , AC , Alat Komunikasi, Bencana, Kesehatan , AC , Alat Komunikasi, Bencana,
Pelatihan Tim TGC, Pembinaan, Pertemuan Pelatihan Tim TGC, Pembinaan, Pertemuan
evaluasi evaluasi

15 Program Peningkatan Mutu Program Peningkatan Mutu


Pelayanan Rumah Sakit Provinsi Pelayanan Rumah Sakit Provinsi

Pelayanan dan Pendukung RSUD Al Ihsan Pelayanan dan Pendukung RSUD Al Ihsan Pendapatan
Pelayanan RSUD Al Ihsan Pelayanan RSUD Al Ihsan BLUD

Pelayanan dan Pendukung RS Jiwa Pelayanan dan Pendukung RS Jiwa Pendapatan


Pelayanan RS Jiwa Pelayanan RS Jiwa BLUD

Pelayanan dan Pendukung RS Paru Pelayanan dan Pendukung RS Paru Pendapatan


Pelayanan RS Paru Pelayanan RS Paru BLUD

Pelayanan dan Pendukung RS Jampang Pelayanan dan Pendukung RS Jampang Pendapatan


Pelayanan RSUD Jampang Kulon Kulon Pelayanan RSUD Jampang Kulon Kulon BLUD

Pelayanan dan Pendukung RS Pelayanan dan Pendukung RS Pendapatan


Pelayanan RSUD Pameungpeuk Pameungpeuk Pelayanan RSUD Pameungpeuk Pameungpeuk BLUD
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
33 Pengadaan Obat dan Bahan Pakai Desa/Kel. Tersedianya Obat Generik 273 Jenis Pengadaan Obat dan Bahan Pakai Desa/Kel. Tersedianya Obat Generik 273 Jenis Belanja
Habis RSUD Jampangkulon Tanjung Kec. Tersedianya BHP Farmasi 153 Jenis 10.000.000.000 Habis RSUD Jampangkulon Tanjung Kec. Tersedianya BHP Farmasi 153 Jenis 10.000.000.000 Langsung
Jampang Kulon Tersedianya BHP OK 3 Jenis Jampang Kulon Tersedianya BHP OK 3 Jenis (BL) OPD -
Kab. Sukabumi; Kab. Sukabumi; Non Fixed
Cost
34 Pengadaan Alat Desa/Kel. Alat-alat Kedokteran Umum 552 Unit Pengadaan Alat Desa/Kel. Alat-alat Kedokteran Umum 552 Unit Belanja
Kesehatan/Kedokteran RSUD Tanjung Kec. Alat- alat Kedokteran Anak 28 Unit 14.000.000.000 Kesehatan/Kedokteran RSUD Tanjung Kec. Alat- alat Kedokteran Anak 28 Unit 10.000.000.000 Langsung
Jampangkulon Jampang Kulon Alat- alat Kedokteran Mata 2 Unit Jampangkulon Jampang Kulon Alat- alat Kedokteran Mata 2 Unit (BL) OPD -
Kab. Sukabumi; Alat- alat Kedokteran Laboratorium 30 Unit Kab. Sukabumi; Alat- alat Kedokteran Laboratorium 30 Unit Non Fixed
Alat- alat Kedokteran Bedah 37 Unit Alat- alat Kedokteran Bedah 37 Unit Cost

35 Fasilitasi Pasien GAKIN RSUD Desa/Kel. Pasien Rawat Jalan - 2500 Pasien - 3.000.000.000 Fasilitasi Pasien GAKIN RSUD Desa/Kel. Pasien Rawat Jalan - 2500 Pasien - Belanja
Jampangkulon Tanjung Kec. Pasien Rawat Inap 500 Pasien . Jampangkulon Tanjung Kec. Pasien Rawat Inap 500 Pasien . 3.000.000.000 Langsung
Jampang Kulon Jampang Kulon (BL) OPD -
Kab. Sukabumi; Kab. Sukabumi; Non Fixed
Cost
36 Pembangunan Gedung Diagnostic Desa/Kel. Gedung Diagnostic Centre 1 Unit Pembangunan Gedung Diagnostic Desa/Kel. Gedung Diagnostic Centre 1 Unit Belanja
Center RSUD Jampangkulon Tanjung Kec. Dokumen Konsultan Pengawasan 1 Dokumen 37.000.000.000 Center RSUD Jampangkulon Tanjung Kec. Dokumen Konsultan Pengawasan 1 Dokumen 37.000.000.000 Langsung
Jampang Kulon Jampang Kulon (BL) OPD -
Kab. Sukabumi; Kab. Sukabumi; Non Fixed
Cost
37 Pembangunan Gedung Rawat Desa/Kel. Gedung Rawat Jalan Baru 1 Unit Pembangunan Gedung Rawat Jalan Desa/Kel. Gedung Rawat Jalan Baru 1 Unit Belanja
Jalan Baru RSUD Jampangkulon Tanjung Kec. Dokumen Konsultan Pengawasan 1 Dokumen 22.000.000.000 Baru RSUD Jampangkulon Tanjung Kec. Dokumen Konsultan Pengawasan 1 Dokumen 22.000.000.000 Langsung
Jampang Kulon Jampang Kulon (BL) OPD -
Kab. Sukabumi; Kab. Sukabumi; Non Fixed
Cost
38 Penyusunan Laporan Keuangan Desa/Kel. 1 Dokumen 200.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Desa/Kel. 1 Dokumen Belanja
/Audit Independen RSUD Tanjung Kec. /Audit Independen RSUD Tanjung Kec. 200.000.000 Langsung
Jampangkulon Jampang Kulon Laporan Keuangan Jampangkulon Jampang Kulon Laporan Keuangan (BL) OPD -
Kab. Sukabumi; Kab. Sukabumi; Non Fixed
Cost
39 Penyusunan Rencana Strategis Desa/Kel. 1 Dokuemen 50.000.000 Penyusunan Rencana Strategis Desa/Kel. 1 Dokuemen Belanja
Bisnis BLUD RS Jampangkulon Tanjung Kec. Bisnis BLUD RS Jampangkulon Tanjung Kec. 50.000.000 Langsung
Jampang Kulon RSB BLUD Jampang Kulon RSB BLUD (BL) OPD -
Kab. Sukabumi; Kab. Sukabumi; Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
40 Jasa Kalibrasi Alat Desa/Kel. 400.000.000 Jasa Kalibrasi Alat Desa/Kel. Belanja
kesehatan/kedokteran RSUD Tanjung Kec. kesehatan/kedokteran RSUD Tanjung Kec. 400.000.000 Langsung
Jampangkulon Jampang Kulon Kalibrasi Alat medis 308 Unit Jampangkulon Jampang Kulon Kalibrasi Alat medis 308 Unit (BL) OPD -
Kab. Sukabumi; Kab. Sukabumi; Non Fixed
Cost
41 Jasa Outsourching Kebersihan Desa/Kel. Outsourching Kebersihan 12 Bln 4.500.000.000 Jasa Outsourching Kebersihan dan Desa/Kel. Outsourching Kebersihan 12 Bln Belanja
dan keamanan RSUD Tanjung Kec. Outsourching Keamanan 12 Bln keamanan RSUD Jampangkulon Tanjung Kec. Outsourching Keamanan 12 Bln 4.500.000.000 Langsung
Jampangkulon Jampang Kulon Jampang Kulon (BL) OPD -
Kab. Sukabumi; Kab. Sukabumi; Non Fixed
Cost
42 Pengadaan Utilitas/Peralatan dan Desa/Kel. Alat Alat Rumah Tangga 368 Unit 5.000.000.000 Pengadaan Utilitas/Peralatan dan Desa/Kel. Alat Alat Rumah Tangga 368 Unit Belanja
Perlengkapan RSUD Tanjung Kec. Alat Alat Kantor 660 Unit Perlengkapan RSUD Jampangkulon Tanjung Kec. Alat Alat Kantor 660 Unit 5.000.000.000 Langsung
Jampangkulon Jampang Kulon Alat Alat Bengkel 114 Unit Jampang Kulon Alat Alat Bengkel 114 Unit (BL) OPD -
Kab. Sukabumi; Kab. Sukabumi; Non Fixed
Cost
43 Pembuatan AMDAL RSUD Desa/Kel. 1 Dokumen 800.000.000 Pembuatan AMDAL RSUD Desa/Kel. 1 Dokumen Belanja
Jampangkulon Tanjung Kec. Jampangkulon Tanjung Kec. 800.000.000 Langsung
Jampang Kulon Jasa Konsultan Jampang Kulon Jasa Konsultan (BL) OPD -
Kab. Sukabumi; Kab. Sukabumi; Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
44 Pemasaran Pelayanan kesehatan Desa/Kel. Plakat 80 pcs 3.522.022.000 Pemasaran Pelayanan kesehatan Desa/Kel. Plakat 80 pcs Belanja
RS Jiwa Provinsi Jawa Barat Jambudipa Kec. Perlengkapan Pasien rawat Inap saat pulang 2100 pasien RS Jiwa Provinsi Jawa Barat Jambudipa Kec. Perlengkapan Pasien rawat Inap saat pulang 2100 pasien 1.808.960.000 Langsung
Cisarua Kab. Goody bag 1000 pcs Cisarua Kab. Goody bag 1000 pcs (BL) OPD -
Bandung Barat; Kaos Edukasi 550 pcs Bandung Barat; Kaos Edukasi 550 pcs Non Fixed
Payung 620 pcs Payung 620 pcs Cost
Banner 620 pcs Banner 620 pcs
Spanduk 10 Buah Spanduk 10 Buah
informasi edukasi 30 Buah informasi edukasi 30 Buah
Leaflet /Brosur 1 Keg Leaflet /Brosur 1 Keg
Produksi iklan/jinggle/Spot 3000 Lembar Produksi iklan/jinggle/Spot 3000 Lembar
Produksi video 1 Tahun Produksi video 1 Tahun
Talkshow di Radio / Iklan di Radio 4050 kali Talkshow di Radio / Iklan di Radio 4050 kali
Iklan/berita Di Media Cetak 5 kali Iklan/berita Di Media Cetak 5 kali
Cetak/Dokumentasi Kegiatan 5 Keg Cetak/Dokumentasi Kegiatan 5 Keg
EO Study Banding Pemasaran Humas 80 buah 1 Keg EO Study Banding Pemasaran Humas 80 buah 1 Keg
Hukum Rumah Sakit 1 Keg Hukum Rumah Sakit 1 Keg
Peringatan Hari Besar/Promosi Kesehatan 1 Tahun Peringatan Hari Besar/Promosi Kesehatan 1 Tahun
Pembuatan Kalender Dinding Tahun 2020 100 Pcs Pembuatan Kalender Dinding Tahun 2020 100 Pcs
Pembuatan Kalender Meja Tahun 2020 100 Pcs Pembuatan Kalender Meja Tahun 2020 100 Pcs
Stand booth /Dekorasi Pameran dalam 4 kali Stand booth /Dekorasi Pameran dalam 4 kali
Daerah/luar daerah 1 Keg Daerah/luar daerah 1 Keg

45 Pembuatan DED Gedung RI, Desa/Kel. DED Gedung R. Inap 1 dokumen 1 3.600.000.000 Pembuatan DED Gedung RI, Desa/Kel. DED Gedung R. Inap 1 dokumen 1 Belanja
Rehabilitasi Medik, IBS dan ICU Tanjung Kec. DED Gedung Rehabilitasi Medik dokumen 1 Rehabilitasi Medik, IBS dan ICU Tanjung Kec. DED Gedung Rehabilitasi Medik dokumen 1 3.600.000.000 Langsung
RSUD Jampangkulon Jampang Kulon DED Gedung IBS dokumen 1 RSUD Jampangkulon Jampang Kulon DED Gedung IBS dokumen 1 (BL) OPD -
Kab. Sukabumi; DED Gedung ICU dokumen 1 Kab. Sukabumi; DED Gedung ICU dokumen 1 Non Fixed
DED Gedung Laoundry dokumen . DED Gedung Laoundry dokumen . Cost

46 Jasa Konsultan perencana berkala Desa/Kel. Konsultan Pengawas Gedun Rawat Jalan 1 Dokumen 1.100.000.000 Jasa Konsultan perencana berkala Desa/Kel. Konsultan Pengawas Gedun Rawat Jalan 1 Dokumen Belanja
Pembangunan Gedung Rawat Tanjung Kec. Konsultan Pengawas Gedung Diagnostic 1 Dokumen Pembangunan Gedung Rawat Jalan Tanjung Kec. Konsultan Pengawas Gedung Diagnostic 1 Dokumen 1.100.000.000 Langsung
Jalan Baru & Gedung Diagnostic Jampang Kulon centre Baru & Gedung Diagnostic Center Jampang Kulon centre (BL) OPD -
Center RSUD Jampangkulon Kab. Sukabumi; RSUD Jampangkulon Kab. Sukabumi; Non Fixed
Cost

47 Pelayanan Rehabilitasi Mental dan Desa/Kel. Jumlah kegiatan studio terapi keterampilan 8 kegiatan, 20 454.700.000 Pelayanan Rehabilitasi Mental dan Desa/Kel. Jumlah kegiatan studio terapi keterampilan 8 kegiatan, 20 Belanja
NAPZA RS Jiwa Provinsi Jawa Jambudipa Kec. rehab, jumlah kegiatan terapi napsa, kegiatan, 1 Keg NAPZA RS Jiwa Provinsi Jawa Barat Jambudipa Kec. rehab, jumlah kegiatan terapi napsa, kegiatan, 1 Keg 557.778.000 Langsung
Barat Cisarua Kab. rehabilitan mengikuti kegiatan 2 tahunan Cisarua Kab. rehabilitan mengikuti kegiatan 2 tahunan (BL) OPD -
Bandung Barat; porkesremen Bandung Barat; porkesremen Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
48 Penyediaan Sapras Pelayanan Desa/Kel. Pemenuhan kebutuhan perawatan 2100 pasein 670.900.000 Penyediaan Sapras Pelayanan Desa/Kel. Pemenuhan kebutuhan perawatan 2100 pasein Belanja
Keperawatan RS Jiwa Jambudipa Kec. kebersihan pasien dan lingkungan 2100 pasien Keperawatan RS Jiwa Jambudipa Kec. kebersihan pasien dan lingkungan 2100 pasien 868.092.700 Langsung
Cisarua Kab. pelayanan perawatan pasien 639 stel, 639 stel Cisarua Kab. pelayanan perawatan pasien 639 stel, 639 stel (BL) OPD -
Bandung Barat; Jumlah pasien yang mendapatkan Bandung Barat; Jumlah pasien yang mendapatkan Non Fixed
perlengkapan pribadi rawat inap perlengkapan pribadi rawat inap Cost
Pemenuhan kebutuhan pakaian pasien Pemenuhan kebutuhan pakaian pasien
selama menjalani rawat inap selama menjalani rawat inap
Pemenuhan kebutuhan pakaian pasien Pemenuhan kebutuhan pakaian pasien
selama menjalani rawat inap selama menjalani rawat inap
Pemenuhan kebutuhan alat rumah tangga Pemenuhan kebutuhan alat rumah tangga
pasien rawat inap pasien rawat inap

49 Penyediaan Sapras Pelayanan Desa/Kel. Jumlah alat kesehatan dan kedokteran yang 43 alat 1.080.000.000 Penyediaan Sapras Pelayanan Desa/Kel. Jumlah alat kesehatan dan kedokteran yang 43 alat Belanja
Medis RS Jiwa Jambudipa Kec. dibutuhkan untuk menunjang pelayanan 13 alat Medis RS Jiwa Jambudipa Kec. dibutuhkan untuk menunjang pelayanan 13 alat 1.176.760.655 Langsung
Cisarua Kab. dengan spesifikasi yang sesuai standar 5 alat Cisarua Kab. dengan spesifikasi yang sesuai standar 5 alat (BL) OPD -
Bandung Barat; Jumlah alat terapi keswara yang dibutuhkan Bandung Barat; Jumlah alat terapi keswara yang dibutuhkan Non Fixed
untuk menunjang pelayanan dengan untuk menunjang pelayanan dengan Cost
spesifikasi yang sesuai standar spesifikasi yang sesuai standar
Jumlah alat rehabilitasi medik yang Jumlah alat rehabilitasi medik yang
dibutuhkan untuk menunjang pelayanan dibutuhkan untuk menunjang pelayanan
dengan spesifikasi yang sesuai standar dengan spesifikasi yang sesuai standar

50 Penyediaan Sarana dan Desa/Kel. ATK Rekam Medik 1 Paket 2.336.849.200 Penyediaan Sarana dan Prasarana Desa/Kel. ATK Rekam Medik 1 Paket Belanja
Prasarana Penunjang Non Medik Jambudipa Kec. Bahan Pemeliharaan Pakai Habis (IPSRS 1 Kegiatan Penunjang Non Medik RS Jiwa Jambudipa Kec. Bahan Pemeliharaan Pakai Habis (IPSRS 1 Kegiatan 621.512.200 Langsung
RS Jiwa Cisarua Kab. non medik) 1 Kegiatan Cisarua Kab. non medik) 1 Kegiatan (BL) OPD -
Bandung Barat; Bahan suku cadang alat kesehatan , 1 Kegiatan Bandung Barat; Bahan suku cadang alat kesehatan , 1 Kegiatan Non Fixed
kedokteran dan laboratorium 1 Kegiatan kedokteran dan laboratorium 1 Kegiatan Cost
Belanja Bahan habis pakai laundry 1 Kegiatan Belanja Bahan habis pakai laundry 1 Kegiatan
Bahan bakar minyak (Bensin) kendaraan 2 Buah Bahan bakar minyak (Bensin) kendaraan 2 Buah
Laundry (600 liter x Rp. 8500) 1 Paket Laundry (600 liter x Rp. 8500) 1 Paket
Belanja LPG Laundry 1 Paket Belanja LPG Laundry 1 Paket
Tabung water treatment gizi dan kesling 1 Paket Tabung water treatment gizi dan kesling 1 Paket
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 Dokumen Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 Dokumen
Pengendalian Hama (Pest Control) dan 2 Paket Pengendalian Hama (Pest Control) dan 2 Paket
Fumigasi 1 Paket Fumigasi 1 Paket
Uji Laboratorium/Uji Sampling 1 Paket Uji Laboratorium/Uji Sampling 1 Paket
Dokumen DED Jaringan Air Bersih Dokumen DED Jaringan Air Bersih
Alat kerja IPSRS Medis dan Non medis Alat kerja IPSRS Medis dan Non medis
Alat kerja laundry Alat kerja laundry
Alat perlengkapan rekam medik Alat perlengkapan rekam medik
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
51 Akreditasi RS Jiwa Desa/Kel. Bimbingan akreditasi, survei verifikasi 5 kali, 1 kali 965.000.000 Akreditasi RS Jiwa Desa/Kel. Bimbingan akreditasi, survei verifikasi 5 kali, 1 kali Belanja
Jambudipa Kec. akreditasi Jambudipa Kec. akreditasi 467.250.000 Langsung
Cisarua Kab. Cisarua Kab. (BL) OPD -
Bandung Barat; Bandung Barat; Non Fixed
Cost
52 Penyediaan Sarana dan Desa/Kel. Alat - Alat Dapur 17 jenis 685.710.000 Penyediaan Sarana dan Prasarana Desa/Kel. Alat - Alat Dapur 17 jenis Belanja
Prasarana Penunjang Medik RS Jambudipa Kec. Alat Laboratorium 3 jenis Penunjang Medik RS Jiwa Jambudipa Kec. Alat Laboratorium 3 jenis 470.850.000 Langsung
Jiwa Cisarua Kab. Alat Farmasi 3 jenis Cisarua Kab. Alat Farmasi 3 jenis (BL) OPD -
Bandung Barat; Alat Radiologi 4 jenis Bandung Barat; Alat Radiologi 4 jenis Non Fixed
Belanja Jasa Konsultansi Peningkatan 1 aplikasi Belanja Jasa Konsultansi Peningkatan 1 aplikasi Cost
Sistem manajemen farmasi elektronik 24 jenis Sistem manajemen farmasi elektronik 24 jenis
Belanja APD dan kelengkapan keselamatan Keg Belanja APD dan kelengkapan keselamatan Keg
kerja Bidang Penunjang 1 Keg, o rg kerja Bidang Penunjang 1 Keg, o rg
Belanja Pemantapan mutu eksternal Belanja Pemantapan mutu eksternal
laboratorium, Pengukuran Paparan radiasi laboratorium, Pengukuran Paparan radiasi
petugas petugas

53 Pengadaan Sarana dan Prasarana Desa/Kel. Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 30 Buah, 20 buah 2.033.700.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Desa/Kel. Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 30 Buah, 20 buah Belanja
Kesehatan Lingkungan RS Jiwa Jambudipa Kec. Belanja Tanaman Keras 1183 sampel Kesehatan Lingkungan RS Jiwa Jambudipa Kec. Belanja Tanaman Keras 1183 sampel 1.243.784.900 Langsung
Cisarua Kab. Uji Sampling 32 Keg Cisarua Kab. Uji Sampling 32 Keg (BL) OPD -
Bandung Barat; Pemilihan dan Pemusnahan Limbah Medis 12 kali Bandung Barat; Pemilihan dan Pemusnahan Limbah Medis 12 kali Non Fixed
Pemilihan dan Pemusnahan Limbah 12 kali Pemilihan dan Pemusnahan Limbah 12 kali Cost
Domestik 1 kal i12 kali, 1 Domestik 1 kal i12 kali, 1
Jasa Pemusnahan Obat Kadaluarsa Keg Jasa Pemusnahan Obat Kadaluarsa Keg
Pengendalian serangga dan binatang 12 Kali Pengendalian serangga dan binatang 12 Kali
Pengganggu 1 kali, 1 unit Pengganggu 1 kali, 1 unit
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan dan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan dan
Alat Pelindung Diri Alat Pelindung Diri
Pemeliharaan IPAL & sparepart IPAL Pemeliharaan IPAL & sparepart IPAL
Smoke Detector , Pengadaan APD, Smoke Detector , Pengadaan APD,
Komposter Komposter

54 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Desa/Kel. Aplikasi Sistem Informasi Diklat Litbang 1 aplikasi 710.600.000 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Desa/Kel. Aplikasi Sistem Informasi Diklat Litbang 1 aplikasi Belanja
bagi aparatur RS Jiwa Jambudipa Kec. Modul Panduan Pelaksanaan Praktek bagi aparatur RS Jiwa Jambudipa Kec. Modul Panduan Pelaksanaan Praktek 270.400.000 Langsung
Cisarua Kab. Mahasiswa Keperawatan 1 Modul Cisarua Kab. Mahasiswa Keperawatan 1 Modul (BL) OPD -
Bandung Barat; MOU dengan Intitusi Pendidikan Bandung Barat; MOU dengan Intitusi Pendidikan Non Fixed
50 dok 50 dok Cost

55 Penelitian dan Pengembangan Desa/Kel. Jasa konsultan Penelitian tentang 1 dokumen 284.900.000 Penelitian dan Pengembangan Desa/Kel. Jasa konsultan Penelitian tentang 1 dokumen Belanja
(Litbang) RS Jiwa Jambudipa Kec. pengambangan 1 dokumen (Litbang) RS Jiwa Jambudipa Kec. pengambangan 1 dokumen 223.900.000 Langsung
Cisarua Kab. survei kepuasan pelanggan Cisarua Kab. survei kepuasan pelanggan (BL) OPD -
Bandung Barat; Bandung Barat; Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
56 Penyusunan Rencana Kerja Desa/Kel. Dokumen Rencana Kerja Tahunan 2 Dok 457.509.800 Penyusunan Rencana Kerja Desa/Kel. Dokumen Rencana Kerja Tahunan 2 Dok Belanja
Anggaran dan Pelaporan RS Jiwa Jambudipa Kec. Dokumen Rencana Bisnis Anggaran (RBA) 1 Dok Anggaran dan Pelaporan RS Jiwa Jambudipa Kec. Dokumen Rencana Bisnis Anggaran (RBA) 1 Dok 200.000.000 Langsung
Cisarua Kab. Dokumen RKA dan DPA 1 Dok Cisarua Kab. Dokumen RKA dan DPA 1 Dok (BL) OPD -
Bandung Barat; Dokumen Casecade 1 Dok Bandung Barat; Dokumen Casecade 1 Dok Non Fixed
Dokumen Perjanjian Kinerja 2 Dok Dokumen Perjanjian Kinerja 2 Dok Cost
57 Pengadaan peralatan dan Desa/Kel. Perlengkapan Audiovisual 1 5.000.000.000 Pengadaan peralatan dan Desa/Kel. Perlengkapan Audiovisual 1 Belanja
perlengkapan kantor RS Jiwa Jambudipa Kec. Perlengkapan Komputer dan printer 53 perlengkapan kantor RS Jiwa Jambudipa Kec. Perlengkapan Komputer dan printer 53 4.000.000.000 Langsung
Cisarua Kab. Papan Nama 200 Cisarua Kab. Papan Nama 200 (BL) OPD -
Bandung Barat; Bendera/Umbul-umbul 250 Bandung Barat; Bendera/Umbul-umbul 250 Non Fixed
Bantal 100 Bantal 100 Cost
Kasur Busa Lapis Oscar 139 Kasur Busa Lapis Oscar 139
Kabel Roll/Gulung 19 Kabel Roll/Gulung 19
Kendaraan Dinas Jabatan Eselon III Roda 4 3 Kendaraan Dinas Jabatan Eselon III Roda 4 3
Peralatan Bengkel SIM RS 1 Peralatan Bengkel SIM RS 1
Perlengkapan Bengkel Elektrik 1 Perlengkapan Bengkel Elektrik 1
Mesin Fotocopy 1 Mesin Fotocopy 1
Mesin Penghancur Kertas 1 Mesin Penghancur Kertas 1
DVD Player 8 DVD Player 8
Mesin Antri + Monitor 1 Mesin Antri + Monitor 1
Lemari Arsip 10 Lemari Arsip 10
Lemari Penyimpanan Berbahan Besi 2 Lemari Penyimpanan Berbahan Besi 2
Lemari Kaca 2 Lemari Kaca 2
Lemari Mainan 4 Lemari Mainan 4
Lemari Buku 7 Lemari Buku 7
Lemari Rak Sepatu 5 Lemari Rak Sepatu 5
Rak Susun Baja 2 Rak Susun Baja 2
Rak Penyimpanan suku cadang alat medis 1 Rak Penyimpanan suku cadang alat medis 1
costum 21 costum 21
Rak Buku 1 Rak Buku 1
Rool Opact 18 Rool Opact 18
Locker 2 Locker 2
Lemari High Alert 10 Lemari High Alert 10
Filling Kabinet 5 Filling Kabinet 5
Water Heater 2 Water Heater 2
Trolly Barang 20 Trolly Barang 20
Trolly Pakaian Kotor 2 Trolly Pakaian Kotor 2
14 Trolly Volume 22 Liter 14
3 Janitor Trolley 3
Trolly Volume 22 Liter 3 Televisi LED 32 Inc 3
Janitor Trolley 1 Televisi 40 Inc 1
Televisi LED 32 Inc 12 Televisi LED 60 Inc 12
Televisi 40 Inc 30 Vacum Cleaner 30
Televisi LED 60 Inc 1 Exshaust Fan 1
Vacum Cleaner 1 Mesin Pengering 1
Exshaust Fan 1 Jet Cleaner 1
Mesin Pengering 15 Pengadaan Tenda 15
Jet Cleaner 10 Komputer PC 10
Pengadaan Tenda 15 Laptop 15
Komputer PC 1 Printer Injek Color 1
Laptop 2 Printer Laser Jet Warna 2
Printer Injek Color 6 Printer Barcode 6
Printer Laser Jet Warna 1 Printer Etiket Label 1
Printer Barcode 4 Printer Dot Metrik 4
Printer Etiket Label 18 Scaner 18
Printer Dot Metrik 2 UPS 1000 VA 2
Scaner 3 UPS Online 3
UPS 1000 VA 2 Router 2
UPS Online 5 Switch 5
Router 9 Jaringan SIPKD 9
Switch 6 Wifi 6
Jaringan SIPKD 16 Meja Kerja 1 Biro 16
Wifi 16 Meja 1/2 biro 16
Meja Kerja 1 Biro 9 Meja Tulis 9
Meja 1/2 biro 5 Meja Kerja Set 5
Meja Tulis 4 Meja ukuran costum lapis HPL 4
Meja Kerja Set 2 Meja stainles ukuran 1,2 mx 2 m 2
Meja ukuran costum lapis HPL 4 Meja stainles steel/work table 4
Meja stainles ukuran 1,2 mx 2 m 8 Meja Costum (Letter L) 8
Meja stainles steel/work table 4 Meja Kecil 4
Meja Costum (Letter L) 6 Meja dorong kayu untuk tempat termos air 6
Meja Kecil 14 minum 14
Meja dorong kayu untuk tempat termos air 30 Meja Rapat 30
minum 15 Meja Makan 15
Meja Rapat 17 Kursi Direksi 17
Meja Makan 500 Kursi Putar 500
Kursi Direksi 4 Kursi Ergonomis Putar 4
Kursi Putar 10 Kursi Lipat 10
Kursi Ergonomis Putar 10 Kursi Bar 10
Kursi Lipat 15 Kursi Konferensi 15
Kursi Bar 30 Sofa 30
Kursi Konferensi 4 Kursi Tunggu 4 Sheet 4
Sofa 5 Dispenser 5
Kursi Tunggu 4 Sheet 10 Lemari ES 10
Dispenser 2 Microwave 2
Lemari ES 1 Rice Cooker 1
Microwave 1 Kamera Digital 1
Rice Cooker 3 CCTV dan Instalasinya 3
Kamera Digital 13 Handycam 13
CCTV dan Instalasinya 13 Infocus 13
Handycam 5 Speaker Aktif 5
Infocus 1 Microphone Wireles 1
Speaker Aktif Layar/Screen
Microphone Wireles 5 Telepon 5
Layar/Screen 2 Handphone 2
Telepon PABX
Handphone Charger Box Costum
PABX
Charger Box Costum

58 Penyusunan DED dan Review Desa/Kel. Dokumen DED sesuai review master plan 1 Dok 600.000.000 Penyusunan DED dan Review DED Desa/Kel. Dokumen DED sesuai review master plan 1 Dok Belanja
DED Gedung RS Jiwa Jambudipa Kec. Dokumen review DED Gedung Pelayanan 2 Dok Gedung RS Jiwa Jambudipa Kec. Dokumen review DED Gedung Pelayanan 2 Dok 600.000.000 Langsung
Cisarua Kab. Cisarua Kab. (BL) OPD -
Bandung Barat; Bandung Barat; Non Fixed
Cost
59 Pelayanan Kesehatan Jiwa Desa/Kel. Jumlah keluarga yang menghadiri 90 orang 1.138.680.000 Pelayanan Kesehatan Jiwa Desa/Kel. Jumlah keluarga yang menghadiri 90 orang Belanja
Masyarakat RS Jiwa Jambudipa Kec. pertemuan dan sharing pengalaman 150 orang Masyarakat RS Jiwa Jambudipa Kec. pertemuan dan sharing pengalaman 150 orang 874.955.000 Langsung
Cisarua Kab. Jumlah kader, tokoh masyarakat, dan tokoh 100 orang Cisarua Kab. Jumlah kader, tokoh masyarakat, dan tokoh 100 orang (BL) OPD -
Bandung Barat; agama yang mendapat pengetahuan 48 Pasien Bandung Barat; agama yang mendapat pengetahuan 48 Pasien Non Fixed
tentang deteksi dini gangguan jiwa 12 Pasien tentang deteksi dini gangguan jiwa 12 Pasien Cost
Jumlah TKSK dan PSM (Tenaga Jumlah TKSK dan PSM (Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan 5 Pasien Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan 5 Pasien
Pekerja Sosial Masyarakat) yang mendapat 5 Pasien Pekerja Sosial Masyarakat) yang mendapat 5 Pasien
pengetahuan tentang deteksi dini gangguan 10 Pertemuan pengetahuan tentang deteksi dini gangguan 10 Pertemuan
jiwa 4 Keg jiwa 4 Keg
Jumlah pasien yang diantar Jumlah pasien yang diantar
Jumlah pasien dan keluarga yang dikunjungi 30 Orang Jumlah pasien dan keluarga yang dikunjungi 30 Orang
25 Orang 25 Orang
Jumlah kasus darurat yang berhasil 4 Keg Jumlah kasus darurat yang berhasil 4 Keg
ditangani 60 Orang ditangani 60 Orang
Jumlah kasus yang dibahas oleh profesional 2 Keg Jumlah kasus yang dibahas oleh profesional 2 Keg
terkait terkait
Jumlah pertemuan rutin lintas sektor selama 50 Orang Jumlah pertemuan rutin lintas sektor selama 50 Orang
setahun 50 Orang setahun 50 Orang
Jumlah pertemuan rutin lintas sektor selama 20 orang Jumlah pertemuan rutin lintas sektor selama 20 orang
setahun 100 Pasienn setahun 100 Pasienn
1 Keg 1 Keg
Jumlah caregiver yang mengikuti kegiatan Jumlah caregiver yang mengikuti kegiatan
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan 1 dok Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan 1 dok
Jumlah kegiatan pelayanan rehabilitasi 4 dok Jumlah kegiatan pelayanan rehabilitasi 4 dok
sosial berbasis masyarakat 6 dok sosial berbasis masyarakat 6 dok
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan
bekerjasama dengan LSM bekerjasama dengan LSM
Jumlah pengurus UKS yang mengikuti Jumlah pengurus UKS yang mengikuti
kegiatan kegiatan
Jumlah guru yang mendapat pengetahuan Jumlah guru yang mendapat pengetahuan
mengenai deteksi dini gangguan jiwa mengenai deteksi dini gangguan jiwa
Jumlah petugas panti werda yang mendapat Jumlah petugas panti werda yang mendapat
pengetahuan kesehatan jiwa bagi lansia pengetahuan kesehatan jiwa bagi lansia
Jumlah pasien pasung yang dijemput dan Jumlah pasien pasung yang dijemput dan
dirawat di RSJ dirawat di RSJ
Pertemuan sharing informasi mengenai Pertemuan sharing informasi mengenai
teknis penanganan pasung bagi tim pasung teknis penanganan pasung bagi tim pasung

Dokumen hasil evaluasi penanganan pasien Dokumen hasil evaluasi penanganan pasien
pasung pasung
Dokumen rapat tim penanganan pasung Dokumen rapat tim penanganan pasung
Dokumen notulen rapat kegiatan pelayanan Dokumen notulen rapat kegiatan pelayanan
kesehatan jiwa masyarakat kesehatan jiwa masyarakat
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
60 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Desa/Kel. Pasien miskin rawat jalan, IGD, rawat inap, 1 tahun 3.700.000.000 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Desa/Kel. Pasien miskin rawat jalan, IGD, rawat inap, 1 tahun Belanja
Masyarakat (JPKM) RS Jiwa Jambudipa Kec. gelandangan dan pasien pasung yang Masyarakat (JPKM) RS Jiwa Jambudipa Kec. gelandangan dan pasien pasung yang 2.500.000.000 Langsung
Cisarua Kab. terlayani Cisarua Kab. terlayani (BL) OPD -
Bandung Barat; Bandung Barat; Non Fixed
Cost
61 Peningkatan Pelayanan Desa/Kel. Jumlah tenaga kesehatan yang kegiatan 25 Orang 902.900.000 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Desa/Kel. Jumlah tenaga kesehatan yang kegiatan 25 Orang Belanja
Kesehatan Jiwa RS Jiwa Jambudipa Kec. Jumlah instansi terkait yang mengikuti 25 instansi Jiwa RS Jiwa Jambudipa Kec. Jumlah instansi terkait yang mengikuti 25 instansi 326.800.000 Langsung
Cisarua Kab. koordinasi pelayanan kesehatan jiwa 25 instansi Cisarua Kab. koordinasi pelayanan kesehatan jiwa 25 instansi (BL) OPD -
Bandung Barat; Jumlah instansi terkait yang mengikuti 25 orang Bandung Barat; Jumlah instansi terkait yang mengikuti 25 orang Non Fixed
koordinasi pelayanan kesehatan jiwa 25 orang koordinasi pelayanan kesehatan jiwa 25 orang Cost
Jumlah ODGJ yang mengikuti kegiatan 25 orang Jumlah ODGJ yang mengikuti kegiatan 25 orang
berbagi pengalaman 65 orang berbagi pengalaman 65 orang
Jumlah keluarga yang mendapat edukasi 25orang Jumlah keluarga yang mendapat edukasi 25orang
tentang dukungan keluarga 110orang tentang dukungan keluarga 110orang
Jumlah instansi terkait yang mengikuti Jumlah instansi terkait yang mengikuti
koordinasi pelayanan kesehatan jiwa koordinasi pelayanan kesehatan jiwa
Jumlah guru SLB yang Jumlah guru SLB yang
mendapatpengetahuan kesehatan jiwa mendapatpengetahuan kesehatan jiwa
Jumlah instansi terkait yang terlibat dalam Jumlah instansi terkait yang terlibat dalam
jejaring kolaborasi TB-HIV jejaring kolaborasi TB-HIV
Terselenggaranya makanan dan minuman Terselenggaranya makanan dan minuman
rapat koordinasi antar pemberi layanan rapat koordinasi antar pemberi layanan
dengan manajemen dan pendukung lain dengan manajemen dan pendukung lain

62 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa/Kel. Jumlah pasien miskin rawat inap dan rawat 17.500 jiwa Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa/Kel. Jumlah pasien miskin rawat inap dan rawat 17.500 jiwa Belanja
Jawa Barat RSUD Al Ihsan Baleendah Kec. jalan 10.000.000.000 Jawa Barat RSUD Al Ihsan Baleendah Kec. jalan 10.000.000.000 Langsung
Baleendah Kab. Baleendah Kab. (BL) OPD -
Bandung; Bandung; Non Fixed
Cost
63 Penyediaan Biaya Perjalanan Desa/Kel. Perjalanan Dinas PNS 12 Bulan 1.500.000.000 Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Desa/Kel. Perjalanan Dinas PNS 12 Bulan Belanja
Dinas RSUD Jampangkulon Tanjung Kec. Perjalanan Dinas Non PNS 12 Bulan RSUD Jampangkulon Tanjung Kec. Perjalanan Dinas Non PNS 12 Bulan 1.200.000.000 Langsung
Jampang Kulon Jampang Kulon (BL) OPD -
Kab. Sukabumi; Kab. Sukabumi; Fixed Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
64 Peningkatan Pengadaan Sarana Desa/Kel. Terbayarnya honorarium pengadaan barang 17 Jenis Peningkatan Pengadaan Sarana dan Desa/Kel. Terbayarnya honorarium pengadaan barang 17 Jenis Belanja
dan Prasarana Pelayanan Baleendah Kec. dan jasa 33 Jenis 47.002.848.000 Prasarana Pelayanan Kesehatan Baleendah Kec. dan jasa 33 Jenis 47.002.848.000 Langsung
Kesehatan RSUD Al Ihsan Baleendah Kab. Adanya alat tulis kantor 13 Jenis RSUD Al Ihsan Baleendah Kab. Adanya alat tulis kantor 13 Jenis (BL) OPD -
Bandung; Adanya makanan dan minuman untuk 6 Jenis Bandung; Adanya makanan dan minuman untuk 6 Jenis Non Fixed
pengadaan alat kedokteran 7 Jenis pengadaan alat kedokteran 7 Jenis Cost
perjalanan dinas PNS provinsi guna survey 7 Jenis perjalanan dinas PNS provinsi guna survey 7 Jenis
pengadaan alat kedokteran 2 Jenis pengadaan alat kedokteran 2 Jenis
perjalanan dinas Non PNS guna survey 25 Jenis perjalanan dinas Non PNS guna survey 25 Jenis
pengadaan alat kedokteran pengadaan alat kedokteran
Adanya tempat tidur untuk pasien Adanya tempat tidur untuk pasien
Adanya alat ukur Adanya alat ukur
adanya alat kedokteran Umum adanya alat kedokteran Umum
Adanya alat kedokteran radiologi Adanya alat kedokteran radiologi
Adanya alat kedokteran Rehabilitasi Medik Adanya alat kedokteran Rehabilitasi Medik
Adanya alat kedokteran gigi Adanya alat kedokteran gigi
Adanya alat kedokteran THT Adanya alat kedokteran THT
Adanya alat kedokteran mata Adanya alat kedokteran mata
Adanya alat kedokteran bedah Adanya alat kedokteran bedah
Adanya ala kedokteran anak Adanya ala kedokteran anak
Adanya alat kedokteran kebidanan dan Adanya alat kedokteran kebidanan dan
kandungan kandungan
Adanya alat kedokteran penyakit kulit dan Adanya alat kedokteran penyakit kulit dan
kelamin kelamin
Adanya alat kedokteran kardiologi Adanya alat kedokteran kardiologi
Adanya alat kedokteran Neurologi Adanya alat kedokteran Neurologi
Adanya alat kedokteran Laboratorium Adanya alat kedokteran Laboratorium

65 Pembangunan Gedung Utama Desa/Kel. Dokumen Review DED 1 dok review ded, Pembangunan Gedung Utama Desa/Kel. Dokumen Review DED 1 dok review ded, Belanja
Pelayanan, Perawatan, Baleendah Kec. Dokumen Pengawasan 1 dok 197.000.000.000 Pelayanan, Perawatan, Perkantoran Baleendah Kec. Dokumen Pengawasan 1 dok 97.260.494.337 Langsung
Perkantoran dan Perparkiran Baleendah Kab. Gedung A, pengawasan, dan Perparkiran Lanjutan RSUD Al Baleendah Kab. Gedung A, pengawasan, (BL) OPD -
Lanjutan RSUD Al Ihsan Bandung; Pembangunan gedung A penyelesaian Ihsan Bandung; Pembangunan gedung A penyelesaian Non Fixed
gedung A gedung A Cost
66 Pengadaan Peralatan dan Desa/Kel. Terbayarnya honorarium pengadaan barang 1 paket Pengadaan Peralatan dan Desa/Kel. Terbayarnya honorarium pengadaan barang 1 paket Belanja
Perlengkapan RSUD Al Ihsan Baleendah Kec. dan jasa sapras aparatur 1 paket 14.468.901.000 Perlengkapan RSUD Al Ihsan Baleendah Kec. dan jasa sapras aparatur 1 paket 14.468.901.000 Langsung
Baleendah Kab. Adanya alat tulis kantor 1 Dokumen Baleendah Kab. Adanya alat tulis kantor 1 Dokumen (BL) OPD -
Bandung; Dokumen Administrasi Pengadaan Barang & 1 paket Bandung; Dokumen Administrasi Pengadaan Barang & 1 paket Non Fixed
Jasa 1 paket Jasa 1 paket Cost
Ada peralatan dapur habis pakai 1 paket Ada peralatan dapur habis pakai 1 paket
Perjalanan Dinas PNS Provinsi 1 unit Perjalanan Dinas PNS Provinsi 1 unit
Perjalanan Dinas Non PNS 3 Buah Perjalanan Dinas Non PNS 3 Buah
Mesin Fotocopy Portable 1 paket Mesin Fotocopy Portable 1 paket
Mesin Penghancur Kertas 1 paket Mesin Penghancur Kertas 1 paket
Pengadaan CCTV 21 Buah Pengadaan CCTV 21 Buah
Mesin Antrian 1 set Mesin Antrian 1 set
Tabung APAR 1 paket Tabung APAR 1 paket
Papan Flipchart 3 set Papan Flipchart 3 set
Cassete Mammograpi 18 x 24 4 Jenis Cassete Mammograpi 18 x 24 4 Jenis
DVD External 10 Jenis DVD External 10 Jenis
Almari Arsip 2 Jenis Almari Arsip 2 Jenis
Almari Penyimpanan Alat dan Bahan 5 Jenis Almari Penyimpanan Alat dan Bahan 5 Jenis
Almari Penyimpanan Bahan Berbahaya 70 buah Almari Penyimpanan Bahan Berbahaya 70 buah
Almari Pakaian Petugas 3 Unit Almari Pakaian Petugas 3 Unit
Filling Kabinet 4 laci 3 Unit Filling Kabinet 4 laci 3 Unit
AC 1 PK lengkap dgn accesories & 8 Unit AC 1 PK lengkap dgn accesories & 8 Unit
pemasangan 2 Unit pemasangan 2 Unit
AC 1,5 PK lengkap dgn accesories & 1 paket AC 1,5 PK lengkap dgn accesories & 1 paket
pemasangan 1 paket pemasangan 1 paket
AC 2 PK lengkap dgn accesories & 10 Jenis AC 2 PK lengkap dgn accesories & 10 Jenis
pemasangan 11 Jenis pemasangan 11 Jenis
Split lengkap dgn accesories & pemasangan 10 Buah Split lengkap dgn accesories & pemasangan 10 Buah
Penunjuk Arah RS Internal dan Eksternal 10 Buah Penunjuk Arah RS Internal dan Eksternal 10 Buah
Papan Nama 2 Buah Papan Nama 2 Buah
Trolly Alat Medis 4 Unit Trolly Alat Medis 4 Unit
Trolly Pengangkut 1 set Trolly Pengangkut 1 set
Televisi LED 43" 1 Unit Televisi LED 43" 1 Unit
Bracket TV 43" 54 Buah Bracket TV 43" 54 Buah
Vacum Cleaner 3 Buah Vacum Cleaner 3 Buah
Dehumidifier 5 Buah Dehumidifier 5 Buah
Mesin Cuci & pengring 15 Buah Mesin Cuci & pengring 15 Buah
Pompa Drainase 13 Buah Pompa Drainase 13 Buah
Komputer PC 14 Buah Komputer PC 14 Buah
Komputer Mini PC 18 Buah Komputer Mini PC 18 Buah
Laptop 4 Buah Laptop 4 Buah
Printer Dot Matrik LX-310 21 Buah Printer Dot Matrik LX-310 21 Buah
Printer Dot Matrik LQ-310 1 set Printer Dot Matrik LQ-310 1 set
Printer Laser Jet 10 Unit Printer Laser Jet 10 Unit
Printer Ink Jet 20 Unit Printer Ink Jet 20 Unit
Mesin Scanner 3 Unit Mesin Scanner 3 Unit
Mesin Scan Barcode 1 paket Mesin Scan Barcode 1 paket
Video Conference Aver VC520 9 Jenis Video Conference Aver VC520 9 Jenis
LCD Monitor 2 Jenis LCD Monitor 2 Jenis
UPS 3000VA 6 Buah UPS 3000VA 6 Buah
UPS 60000VA 4 Jenis UPS 60000VA 4 Jenis
Kelengkapan/Accesoris Komputer dan 2 Jenis Kelengkapan/Accesoris Komputer dan 2 Jenis
Jaringan 34 Buah Jaringan 34 Buah
Meja Kerja 4 Jenis Meja Kerja 4 Jenis
Meja Rapat 9 set Meja Rapat 9 set
Meja Makan 9 set Meja Makan 9 set
Kursi Kerja 7 Jenis Kursi Kerja 7 Jenis
Kursi Rapat 60 set Kursi Rapat 60 set
Kursi Makan 1 Buah Kursi Makan 1 Buah
Sofa Penunggu Pasien Rawat Inap 2 Buah Sofa Penunggu Pasien Rawat Inap 2 Buah
Sofa Ruang Tunggu Pasien 12 Buah Sofa Ruang Tunggu Pasien 12 Buah
Sofa Ruang Tamu 7 Buah Sofa Ruang Tamu 7 Buah
Rak 175 Unit Rak 175 Unit
Kursi Tunggu 4 sheet 1 paket Kursi Tunggu 4 sheet 1 paket
Tabung Gas 1 paket Tabung Gas 1 paket
Kompor Gas Dua Tungku 10 buah Kompor Gas Dua Tungku 10 buah
Kulkas 2 Pintu 2 Buah Kulkas 2 Pintu 2 Buah
Rak Piring 2 Buah Rak Piring 2 Buah
Jam Dinding 7 Buah Jam Dinding 7 Buah
Gordyn 1 paket Gordyn 1 paket
Karpet & Vinil 12 Buah Karpet & Vinil 12 Buah
Penyekat Ruangan Rotan 86 Buah Penyekat Ruangan Rotan 86 Buah
Kamera Canon 700D 9 set Kamera Canon 700D 9 set
Handycam 1 paket Handycam 1 paket
Proyektor 1 paket Proyektor 1 paket
Sound System 10 Set Sound System 10 Set
Layar/Screen 1 paket Layar/Screen 1 paket
Telepon Internal Telepon Internal
Finger Lock Finger Lock
alat peraga rehabilitasi medik alat peraga rehabilitasi medik
Hiasan Kaligrafi Hiasan Kaligrafi
Helm Pengaman Helm Pengaman
Software SISMADAK Software SISMADAK
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
67 Penyelenggaraan Manajemen Desa/Kel. Sistem Informasi Manajemen 1 sistem 1.400.000.000 Penyelenggaraan Manajemen Desa/Kel. Sistem Informasi Manajemen 1 sistem Belanja
Kesehatan RSUD Kesehatan Nanjungmekar Pelayanan RSUD KK 2 Ijin Kesehatan RSUD Kesehatan Kerja Nanjungmekar Pelayanan RSUD KK 2 Ijin 1.400.000.000 Langsung
Kerja Kec. Rancaekek Dokumen Perijinan 3 Dokumen Kec. Rancaekek Dokumen Perijinan 3 Dokumen (BL) OPD -
Kab. Bandung; Dokumen Perencanaan, Master Plan, DED 1 dokumen Kab. Bandung; Dokumen Perencanaan, Master Plan, DED 1 dokumen Non Fixed
Dokumen Hasil Kajian Dokumen Hasil Kajian Cost

68 Pelayanan Kesehatan Kerja yang Desa/Kel. Meningkatnya kompetensi tenaga RS 100 orang 1.400.000.000 Pelayanan Kesehatan Kerja yang Desa/Kel. Meningkatnya kompetensi tenaga RS 100 orang Belanja
Prima dan Komprehensif Nanjungmekar Kesehatan kerja 1 dokumen , 500 Prima dan Komprehensif Nanjungmekar Kesehatan kerja 1 dokumen , 500 1.400.000.000 Langsung
Kec. Rancaekek Dokumen Akreditasi orang Kec. Rancaekek Dokumen Akreditasi orang (BL) OPD -
Kab. Bandung; Peningkatan Kapasitas SDM , Pelatihan 5 Jenis Kab. Bandung; Peningkatan Kapasitas SDM , Pelatihan 5 Jenis Non Fixed
Teknis, Pelatihan PKRS, Pelatihan ruang Teknis, Pelatihan PKRS, Pelatihan ruang Cost
bedah, pelatihan PI, Pelatihan Tanggap bedah, pelatihan PI, Pelatihan Tanggap
Darurat, Pelatihan NICU, Pelatihan PICU Darurat, Pelatihan NICU, Pelatihan PICU

69 Penataan Lingkungan RSUD Desa/Kel. Pembuatan IPAL, Penataan TPS Limbah 1 unit, 1 unit, 600 1.500.000.000 Penataan Lingkungan RSUD Desa/Kel. Pembuatan IPAL, Penataan TPS Limbah 1 unit, 1 unit, 600 Belanja
Kesehatan Kerja Nanjungmekar B3, Pembangunan Drainase m Kesehatan Kerja Nanjungmekar B3, Pembangunan Drainase m 1.350.000.000 Langsung
Kec. Rancaekek Kec. Rancaekek (BL) OPD -
Kab. Bandung; Kab. Bandung; Non Fixed
Cost
70 Peningkatan Pelayanan Desa/Kel. Adanya Tenaga Teknis Non PNS dalam 120 orang Peningkatan Pelayanan Kesehatan Desa/Kel. Adanya Tenaga Teknis Non PNS dalam 120 orang Belanja
Kesehatan di RSUD Kesehatan Nanjungmekar meningkatkan pelayanan kesehatan untuk 5 jenis 25.000.000.000 di RSUD Kesehatan Kerja Nanjungmekar meningkatkan pelayanan kesehatan untuk 5 jenis 16.500.000.000 Langsung
Kerja Kec. Rancaekek Adanya Alat Kesehatan / Kedokteran dan pelayanan Kec. Rancaekek Adanya Alat Kesehatan / Kedokteran dan pelayanan (BL) OPD -
Kab. Bandung; Bahan Kesehatan / Kimia Pakai Habis untuk 5 jenis Kab. Bandung; Bahan Kesehatan / Kimia Pakai Habis untuk 5 jenis Non Fixed
Adanya obat -obatan untuk pelayanan pelayanan Adanya obat -obatan untuk pelayanan pelayanan Cost
kesehatan 50 jenis kesehatan 50 jenis
Adanya bahan laboratorium untuk pelayanan Untuk Petugas Adanya bahan laboratorium untuk pelayanan Untuk Petugas
Adanya Alat - alat Kedokteran Kebidanan Laboratorium, Adanya Alat - alat Kedokteran Kebidanan Laboratorium,
Adanya Alat - alat Kedokteran Syaraf 10 jenis Adanya Alat - alat Kedokteran Syaraf 10 jenis
Adanya alat -alat kedokteran Gigi 2 jenis Adanya alat -alat kedokteran Gigi 2 jenis
2 jenis 2 jenis

71 Promosi Kesehatan di RSUD Desa/Kel. Peningkatan kapasitas SDM 50 orang 1 500.000.000 Promosi Kesehatan di RSUD Desa/Kel. Peningkatan kapasitas SDM 50 orang 1 Belanja
Kesehatan Kerja Nanjungmekar Data Surveilans Kesehatan Kerja, dokumen Kesehatan Kerja Nanjungmekar Data Surveilans Kesehatan Kerja, dokumen 100.000.000 Langsung
Kec. Rancaekek Kec. Rancaekek (BL) OPD -
Kab. Bandung; Kab. Bandung; Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
72 Peningkatan Prasarana Gedung Desa/Kel. Adanya tanah untuk pengembangan RSUD 4.000 M2 Peningkatan Prasarana Gedung Desa/Kel. Adanya tanah untuk pengembangan RSUD 4.000 M2 Belanja
RSUD Kesehatan Kerja Nanjungmekar KK 50 Tempat Tidur 168.260.000.000 RSUD Kesehatan Kerja Nanjungmekar KK 50 Tempat Tidur 89.100.000.000 Langsung
Kec. Rancaekek Adanya penambahan rawat inap di Lantai 4 Instalasi Bedah Kec. Rancaekek Adanya penambahan rawat inap di Lantai 4 Instalasi Bedah (BL) OPD -
Kab. Bandung; Adanya pengembangan Ruang Lantai 3 Sentral dan Kab. Bandung; Adanya pengembangan Ruang Lantai 3 Sentral dan Non Fixed
Adanya pengembangan Ruang Lantai 5 Intensif Adanya pengembangan Ruang Lantai 5 Intensif Cost
Ruang Ruang
Administrasi Administrasi

73 Pemenuhan kebutuhan bahan Desa/Kel. pemenuhan kebutuhan bahan makanan 2.000.000.000 Pemenuhan kebutuhan bahan Desa/Kel. pemenuhan kebutuhan bahan makanan Belanja
makanan rawat inap RSUD Nanjungmekar rawat inap RSUD Kesehatan kerja makanan rawat inap RSUD Nanjungmekar rawat inap RSUD Kesehatan kerja 2.000.000.000 Langsung
kesehatan kerja Kec. Rancaekek kesehatan kerja Kec. Rancaekek (BL) OPD -
Kab. Bandung; Kab. Bandung; Non Fixed
Cost
74 Pengadaan peralatan kantor RS Desa/Kel. jumlah dokumen kegiatan barang dan jasa 11 Dokumen 2.000.000.000 Pengadaan peralatan kantor RS Desa/Kel. jumlah dokumen kegiatan barang dan jasa 11 Dokumen Belanja
Paru Sidawangi ( Jumlah Mebeuleir 15 Buah Paru Sidawangi ( Jumlah Mebeuleir 15 Buah 1.200.000.000 Langsung
Desa ) Kec. Jumlah Komputer 90 Buah Desa ) Kec. Jumlah Komputer 90 Buah (BL) OPD -
Sumber Kab. Jumlah Lemari 30 Buah Sumber Kab. Jumlah Lemari 30 Buah Non Fixed
Cirebon; jumlah komputer dipelihara 43 Buah Cirebon; jumlah komputer dipelihara 43 Buah Cost
Jumlah Fotocopy 6 Unit Jumlah Fotocopy 6 Unit
Jumlah Mesin Cuci Jumlah Mesin Cuci
Jumlah Mesin Fax dan PABX 10,00 Jumlah Mesin Fax dan PABX 10,00
Jumlah TV yag disediakan 25 unit Jumlah TV yag disediakan 25 unit
Jumlah perlengkapan dapur 30 unit Jumlah perlengkapan dapur 30 unit
20 Unit 20 Unit

75 Pengadaan perlengkapan kantor Desa/Kel. jumlah dokumen kegiatan barang dan jasa 6 Dokumen 2.500.000.000 Pengadaan perlengkapan kantor RS Desa/Kel. jumlah dokumen kegiatan barang dan jasa 6 Dokumen Belanja
RS Paru Sidawangi ( Jumlah Filling 20 Buah Paru Sidawangi ( Jumlah Filling 20 Buah 765.000.000 Langsung
Desa ) Kec. Jumlah gudang 5 Buah Desa ) Kec. Jumlah gudang 5 Buah (BL) OPD -
Sumber Kab. Jumlah Kursi dan meja rapat 5 Unit Sumber Kab. Jumlah Kursi dan meja rapat 5 Unit Non Fixed
Cirebon; 1 paket Cirebon; 1 paket Cost
100 Buah 100 Buah

76 Peningkatan kapasitas Desa/Kel. Jumlah Dokumen Laporaan Bulanan 12 Dokumen 200.000.000 Peningkatan kapasitas pengelolaan Desa/Kel. Jumlah Dokumen Laporaan Bulanan 12 Dokumen Belanja
pengelolaan keuangan RS Paru Sidawangi ( Jumlah Dokumen Laporaan Triwulan 4 Dokumen keuangan RS Paru Sidawangi ( Jumlah Dokumen Laporaan Triwulan 4 Dokumen 200.000.000 Langsung
Desa ) Kec. Jumlah Dokumen Laporan Semester 2 Dokumen Desa ) Kec. Jumlah Dokumen Laporan Semester 2 Dokumen (BL) OPD -
Sumber Kab. Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 3 Dokumen Sumber Kab. Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 3 Dokumen Non Fixed
Cirebon; Cirebon; Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
77 Promosi Kesehatan di RSUD RSUD TJumlah Peserta Penyuluhan 720 Orang 100.000.000 Promosi Kesehatan di RSUD RSUD TJumlah Peserta Penyuluhan 720 Orang Belanja
Pameungpeuk PAMEUNGPEUK Website Resmi Rumah Sakit 1 Unit Pameungpeuk PAMEUNGPEUK Website Resmi Rumah Sakit 1 Unit 100.000.000 Langsung
Desa/Kel. Video Promosi Pelayanan 1 Video Desa/Kel. Video Promosi Pelayanan 1 Video (BL) OPD -
Sirnabakti Kec. Iklan Media Cetak 1 Iklan Sirnabakti Kec. Iklan Media Cetak 1 Iklan Non Fixed
Pameungpeuk Media Cetakan (Spanduk, Banner, Leaflet 1 Paket Pameungpeuk Media Cetakan (Spanduk, Banner, Leaflet 1 Paket Cost
Kab. Garut; dan lainnya) 60 Orang Kab. Garut; dan lainnya) 60 Orang
Jumlah Peserta dari Faskes Pratama di Jumlah Peserta dari Faskes Pratama di
wilayah kerja RSUD Pameungpeuk (16 wilayah kerja RSUD Pameungpeuk (16
Kecamatan) Kecamatan)

78 Peningkatan pengelolaan Desa/Kel. Jumlah Dokumen Perencanaan 4 dokumen 3 200.000.000 Peningkatan pengelolaan dokumen Desa/Kel. Jumlah Dokumen Perencanaan 4 dokumen 3 Belanja
dokumen perencanaan, evaluasi Sidawangi ( Jumlah Dokumen Evaluasi dokumen perencanaan, evaluasi dan Sidawangi ( Jumlah Dokumen Evaluasi dokumen 200.000.000 Langsung
dan pelaporan capaian kinerja RS Desa ) Kec. pelaporan capaian kinerja RS Paru Desa ) Kec. (BL) OPD -
Paru Sumber Kab. Sumber Kab. Non Fixed
Cirebon; Cirebon; Cost
79 Promosi kesehatan Rumah Sakit Desa/Kel. jumlah kelompok masyarakat mengikuti 175 Orang 250.000.000 Promosi kesehatan Rumah Sakit Desa/Kel. jumlah kelompok masyarakat mengikuti 175 Orang Belanja
(PKRS) di RS Paru Sidawangi ( Penyuluhan tentang kesehatan paru 275 Orang (PKRS) di RS Paru Sidawangi ( Penyuluhan tentang kesehatan paru 275 Orang 150.000.000 Langsung
Desa ) Kec. Jumlah civitas sekolah mengikuti 275 Orang Desa ) Kec. Jumlah civitas sekolah mengikuti 275 Orang (BL) OPD -
Sumber Kab. penyuluhan kesehatan paru 10020 Lembar Sumber Kab. penyuluhan kesehatan paru 10020 Lembar Non Fixed
Cirebon; jumlah pasien/klien mengikuti Penyuluhan 195 kali/media Cirebon; jumlah pasien/klien mengikuti Penyuluhan 195 kali/media Cost
tentang kesehatan paru 10 kali tentang kesehatan paru 10 kali
Jumlah alat media cetak informasi Jumlah alat media cetak informasi
Jumlah siaran, terbit informasi kesehatan Jumlah siaran, terbit informasi kesehatan
Jumlah melakukan perjalanan dinas Jumlah melakukan perjalanan dinas

80 Penyelenggaraan komite-komite di Desa/Kel. jumlah pelayanan asuhan medis sesuai 100% 150.000.000 Penyelenggaraan komite-komite di Desa/Kel. jumlah pelayanan asuhan medis sesuai 100% Belanja
RS Paru Sumber ( Kel ) dengan standar 100% RS Paru Sumber ( Kel ) dengan standar 100% 150.000.000 Langsung
Kec. Sumber jumlah pelayanan asuhan Keperawatan 100 Peserta Kec. Sumber jumlah pelayanan asuhan Keperawatan 100 Peserta (BL) OPD -
Kab. Cirebon; sesuai dengan standar 100 peserta Kab. Cirebon; sesuai dengan standar 100 peserta Non Fixed
Jumlah peserta mengikuti seminar 150 Orang Jumlah peserta mengikuti seminar 150 Orang Cost
Kedokteran 100 Orang Kedokteran 100 Orang
Jumlah peserta mengikuti seminar Jumlah peserta mengikuti seminar
Keperawatan Keperawatan
Jumlah Peserta mengikuti Inhouse training Jumlah Peserta mengikuti Inhouse training
mutu keselamatan pasien mutu keselamatan pasien
Jumlah Peserta mengikuti rapat komite Jumlah Peserta mengikuti rapat komite
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
81 Peningkatan dan penguatan Desa/Kel. Jumlah Pertemuan dengan Dinas Kesehatan 5 Kali 350.000.000 Peningkatan dan penguatan jejaring Desa/Kel. Jumlah Pertemuan dengan Dinas Kesehatan 5 Kali Belanja
jejaring eksternal dalam Sidawangi ( sewilayah III Cirebon 50 orang eksternal dalam penanggulangan Sidawangi ( sewilayah III Cirebon 50 orang 200.000.000 Langsung
penanggulangan penyakit TB paru Desa ) Kec. Jumlah tenaga Rumah sakit yang mengikuti 50 orang penyakit TB paru di RS Paru Desa ) Kec. Jumlah tenaga Rumah sakit yang mengikuti 50 orang (BL) OPD -
di RS Paru Sumber Kab. seminar TB 30 Orang Sumber Kab. seminar TB 30 Orang Non Fixed
Cirebon; Jumlah Tenaga Rumah Sakit yang mengikuti Cirebon; Jumlah Tenaga Rumah Sakit yang mengikuti Cost
seminar HIV seminar HIV

82 Pengembangan pelayanan rujukan Desa/Kel. Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Jasa 100% 1.000.000.000 Pengembangan pelayanan rujukan Desa/Kel. Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Jasa 100% Belanja
pasien RS Paru Sumber ( Kel ) dilaksanakan 40 Orang pasien RS Paru Sumber ( Kel ) dilaksanakan 40 Orang 300.000.000 Langsung
Kec. Sumber Jumlah Perawat memiliki sertifikat 10 Orang Kec. Sumber Jumlah Perawat memiliki sertifikat 10 Orang (BL) OPD -
Kab. Cirebon; PPGD/BTCLS 36 Orang Kab. Cirebon; PPGD/BTCLS 36 Orang Non Fixed
Jumlah Narasumber 27 Kali Jumlah Narasumber 27 Kali Cost
Jumlah Jam narasumber memberikan materi 210 Peserta Jumlah Jam narasumber memberikan materi 210 Peserta
Jumlah melakukan rapat 44 Kamar Jumlah melakukan rapat 44 Kamar
Jumlah Peserta Inhouse traning 46 kali Jumlah Peserta Inhouse traning 46 kali
dilaksanakan 36 Kali dilaksanakan 36 Kali
Jumlah Kit Pelatihan 30 Unit Jumlah Kit Pelatihan 30 Unit
Jumlah Tenaga perawat Pasien PNS Jumlah Tenaga perawat Pasien PNS
melakukan pendampingan pasien dirujuk melakukan pendampingan pasien dirujuk
Jumlah Tenaga perawat Pasien Non PNS Jumlah Tenaga perawat Pasien Non PNS
melakukan pendampingan pasien dirujuk melakukan pendampingan pasien dirujuk

83 Akreditasi RS Paru Desa/Kel. Jumlah Peserta mengikuti Workshop 100 Peserta 1.000.000.000 Akreditasi RS Paru Desa/Kel. Jumlah Peserta mengikuti Workshop 100 Peserta Belanja
Sidawangi ( SNARS 100 Peserta Sidawangi ( SNARS 100 Peserta 300.000.000 Langsung
Desa ) Kec. Jumlah Peserta mengikuti Bimbingan 50 Pserta Desa ) Kec. Jumlah Peserta mengikuti Bimbingan 50 Pserta (BL) OPD -
Sumber Kab. SNARS 50 Orang Sumber Kab. SNARS 50 Orang Non Fixed
Cirebon; Jumlah Peserta mengikutiSurvei Simulasi Cirebon; Jumlah Peserta mengikutiSurvei Simulasi Cost
SNARS SNARS
Jumlah Peserta mengikuti Survei verifikasi Jumlah Peserta mengikuti Survei verifikasi
SNARS SNARS
Jumlah Peserta mengikuti SISMADAK Jumlah Peserta mengikuti SISMADAK
KARS KARS
Jumlah undangan peltihan terkait akreditasi Jumlah undangan peltihan terkait akreditasi

84 Penyediaan jaminan pemeliharaan Desa/Kel. Jumlah Masyarakat/ pasien non BPJS yang 2.000.000.000 Penyediaan jaminan pemeliharaan Desa/Kel. Jumlah Masyarakat/ pasien non BPJS yang Belanja
kesehatan masyarakat miskin Sidawangi ( dilayani - 5000 Pasien kesehatan masyarakat miskin Sidawangi ( dilayani - 5000 Pasien 2.000.000.000 Langsung
Provinsi Jawa Barat di RS Paru Desa ) Kec. rawat Jalan Provinsi Jawa Barat di RS Paru Desa ) Kec. rawat Jalan (BL) OPD -
Sumber Kab. '- 3500 Pasien Sumber Kab. '- 3500 Pasien Non Fixed
Cirebon; Rawat Inap Cirebon; Rawat Inap Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
85 Pengadaan alat-alat kesehatan RS Desa/Kel. jumlah dokumen kegiatan barang dan jasa 1 dokumen 1.500.000.000 Pengadaan alat-alat kesehatan RS Desa/Kel. jumlah dokumen kegiatan barang dan jasa 1 dokumen Belanja
Paru Sidawangi ( Jumlah Alat kedokteran umum 19 buah Paru Sidawangi ( Jumlah Alat kedokteran umum 19 buah 1.500.000.000 Langsung
Desa ) Kec. Desa ) Kec. (BL) OPD -
Sumber Kab. Sumber Kab. Non Fixed
Cirebon; Cirebon; Cost
86 Pembangunan RS Paru Desa/Kel. Gedung Laporan Konsultan 1 gedung 1 Pembangunan RS Paru Desa/Kel. Gedung Laporan Konsultan 1 gedung 1 Belanja
Sumber ( Kel ) Pengawas dokumen 219.767.693.691 Sumber ( Kel ) Pengawas dokumen 117.113.895.713 Langsung
Kec. Sumber Kec. Sumber (BL) OPD -
Kab. Cirebon; Kab. Cirebon; Non Fixed
Cost
87 Peningkatan mutu pelayanan RS Desa/Kel. Honorarium tenaga dokter , perawat dan 80 orang 7.000.000.000 Peningkatan mutu pelayanan RS Desa/Kel. Honorarium tenaga dokter , perawat dan 80 orang Belanja
Paru Pemenuhan Honorarium Sidawangi ( nakes Non PNS l Paru Pemenuhan Honorarium SDM Sidawangi ( nakes Non PNS l 7.000.000.000 Langsung
SDM Kesehatan dan Non Desa ) Kec. Kesehatan dan Non Kesehatan Non Desa ) Kec. (BL) OPD -
Kesehatan Non PNS RS Paru Sumber Kab. PNS RS Paru Sumber Kab. Non Fixed
Cirebon; Cirebon; Cost
88 Penyediaan media informasi RS Desa/Kel. Jumlah Papan Informasi Rumah Sakit Paru 4 Buah 300.000.000 Penyediaan media informasi RS Desa/Kel. Jumlah Papan Informasi Rumah Sakit Paru 4 Buah Belanja
Paru Sidawangi ( Jumlah Papan Petunjuk Arah 10 Buah Paru Sidawangi ( Jumlah Papan Petunjuk Arah 10 Buah 100.000.000 Langsung
Desa ) Kec. Jumlah sarana Penyuluhan 15 Buah Desa ) Kec. Jumlah sarana Penyuluhan 15 Buah (BL) OPD -
Sumber Kab. Sumber Kab. Non Fixed
Cirebon; Cirebon; Cost
89 Penyediaan perlengkapan pasien Desa/Kel. Jumlah Pengadaan Barang Jasa 3 kali 2.500.000.000 Penyediaan perlengkapan pasien Desa/Kel. Jumlah Pengadaan Barang Jasa 3 kali Belanja
RS Paru Sidawangi ( adanya sovenir untuk pasien rawat inap 3500 Buah RS Paru Sidawangi ( adanya sovenir untuk pasien rawat inap 3500 Buah 1.000.000.000 Langsung
Desa ) Kec. Jumlah Linen Desa ) Kec. Jumlah Linen (BL) OPD -
Sumber Kab. Jumlah gelang/identifikasi Pasien 500 Buah Sumber Kab. Jumlah gelang/identifikasi Pasien 500 Buah Non Fixed
Cirebon; jumlah Penanda resiko Jatuh 100 Buah Cirebon; jumlah Penanda resiko Jatuh 100 Buah Cost
Jumlah Lemari alat/instrumen Ruang MDR 100 Buah Jumlah Lemari alat/instrumen Ruang MDR 100 Buah
dan Anak 6 Buah dan Anak 6 Buah
Jumlah Lemari Pasien Anak dan MDR 16 Buah Jumlah Lemari Pasien Anak dan MDR 16 Buah
Jumlah Kipas Angin Klinik MDR dan XDR 10 Buah Jumlah Kipas Angin Klinik MDR dan XDR 10 Buah
Jumlah Trolly 14 Buah Jumlah Trolly 14 Buah
Jumlah Televisi Ruangan 8 Buah Jumlah Televisi Ruangan 8 Buah
Tersedia Nursecall Ruang MDR 100% Tersedia Nursecall Ruang MDR 100%
Tersedia Nursecall system ruang anak 100% Tersedia Nursecall system ruang anak 100%
Jumlah Meja Makan Pasien MDR dan Anak 10 Buah Jumlah Meja Makan Pasien MDR dan Anak 10 Buah
Jumlah Tempat Tidur 21 Buah Jumlah Tempat Tidur 21 Buah
Jumlah Sofan Pasien 2 Buah Jumlah Sofan Pasien 2 Buah
Jumlah Kursi Tunggu 30 Buah Jumlah Kursi Tunggu 30 Buah
Jumlah Kulkas 3 Buah Jumlah Kulkas 3 Buah
1 Buah 1 Buah
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
90 Pengembangan Kesehatan RSUD Pembuangan sampah medis dan non medis 12 Bulan 300.000.000 Pengembangan Kesehatan RSUD Pembuangan sampah medis dan non medis 12 Bulan Belanja
Lingkungan di RSUD Pameungpeuk Hasil Uji Lab/Sampling 12 Hasil Lingkungan di RSUD Pameungpeuk Pameungpeuk Hasil Uji Lab/Sampling 12 Hasil 250.000.000 Langsung
Pameungpeuk Desa/Kel. Bahan Penunjang Pengelolaan Air Limbah Pengujian Desa/Kel. Bahan Penunjang Pengelolaan Air Limbah Pengujian (BL) OPD -
Sirnabakti Kec. 3 Jenis Sirnabakti Kec. 3 Jenis Non Fixed
Pameungpeuk Pameungpeuk Cost
Kab. Garut; Kab. Garut;

91 Pelayanan kepada Masyarakat RSUD Jumlah Pelayanan Pasien Rawat Jalan, 4300 Orang 4.000.000.000 Pelayanan kepada Masyarakat RSUD Jumlah Pelayanan Pasien Rawat Jalan, 4300 Orang Belanja
Miskin Jawa Barat di RSUD Pameungpeuk Terfasilitasinya Pelayanan Pasien Rawat Miskin Jawa Barat di RSUD Pameungpeuk Terfasilitasinya Pelayanan Pasien Rawat 4.000.000.000 Langsung
Pameungpeuk Desa/Kel. Inap Pameungpeuk Desa/Kel. Inap (BL) OPD -
Sirnabakti Kec. Sirnabakti Kec. Non Fixed
Pameungpeuk Pameungpeuk Cost
Kab. Garut; Kab. Garut;
92 Pengadaan Obat-Obatan dan Alat RSUD Adanya Obat-Obatan 315 Jenis 6.900.000.000 Pengadaan Obat-Obatan dan Alat RSUD Adanya Obat-Obatan 315 Jenis Belanja
Kesehatan Habis Pakai di RSUD Pameungpeuk Adanya Bahan Medis Habis Pakai 231 Jenis Kesehatan Habis Pakai di RSUD Pameungpeuk Adanya Bahan Medis Habis Pakai 231 Jenis 5.000.000.000 Langsung
Pameungpeuk Desa/Kel. Adanya Bahan Pemeriksaan Radiologi 2 Jenis Pameungpeuk Desa/Kel. Adanya Bahan Pemeriksaan Radiologi 2 Jenis (BL) OPD -
Sirnabakti Kec. Adanya Obat Dental/Gigi 8 Jenis Sirnabakti Kec. Adanya Obat Dental/Gigi 8 Jenis Non Fixed
Pameungpeuk Adanya Reagen Laboratorium 50 Jenis Pameungpeuk Adanya Reagen Laboratorium 50 Jenis Cost
Kab. Garut; Kab. Garut;

93 Pembangunan IPAL di RSUD RSUD IPAL 1 unit 1 9.100.000.000 Pembangunan IPAL di RSUD RSUD IPAL 1 unit 1 Belanja
Pameungpeuk Pameungpeuk Dokumen Review DED dokumen 1 Pameungpeuk Pameungpeuk Dokumen Review DED dokumen 1 9.100.000.000 Langsung
Desa/Kel. Dokumen Pengawasan dokumen Desa/Kel. Dokumen Pengawasan dokumen (BL) OPD -
Sirnabakti Kec. Sirnabakti Kec. Non Fixed
Pameungpeuk Pameungpeuk Cost
Kab. Garut; Kab. Garut;

94 Pembangunan Mesjid di RSUD RSUD Masjid 1 unit 1 6.100.000.000 Pembangunan Mesjid di RSUD RSUD Masjid 1 unit 1 Belanja
Pameungpeuk Pameungpeuk Dokumen Review DED dokumen 1 Pameungpeuk Pameungpeuk Dokumen Review DED dokumen 1 6.100.000.000 Langsung
Desa/Kel. Dokumen Pengawasan dokumen Desa/Kel. Dokumen Pengawasan dokumen (BL) OPD -
Sirnabakti Kec. Sirnabakti Kec. Non Fixed
Pameungpeuk Pameungpeuk Cost
Kab. Garut; Kab. Garut;
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
95 Peningkatan Sarana dan RSUD Adanya Mesin Hitung 2 Unit 2.500.000.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD Adanya Mesin Hitung 2 Unit Belanja
Prasarana Aparatur di RSUD Pameungpeuk Adanya Mesin Penghancur 10 Unit Aparatur di RSUD Pameungpeuk Pameungpeuk Adanya Mesin Penghancur 10 Unit 2.500.000.000 Langsung
Pameungpeuk Desa/Kel. Adanya Mesin Las Listrik 1 Unit Desa/Kel. Adanya Mesin Las Listrik 1 Unit (BL) OPD -
Sirnabakti Kec. Adanya Alat Pendingin Ruangan 10 Unit Sirnabakti Kec. Adanya Alat Pendingin Ruangan 10 Unit Non Fixed
Pameungpeuk Adanya Alat Visual Elektronik 74 Unit Pameungpeuk Adanya Alat Visual Elektronik 74 Unit Cost
Kab. Garut; Adanya Brankas 2 Unit Kab. Garut; Adanya Brankas 2 Unit
Adanya Lemari Penyimpanan 56 Unit Adanya Lemari Penyimpanan 56 Unit
Adanya Rak Penyimpanan 20 Unit Adanya Rak Penyimpanan 20 Unit
Adanya Lemari Rekam Medis 1 Unit Adanya Lemari Rekam Medis 1 Unit
Adanya Komputer 30 Unit Adanya Komputer 30 Unit
Adanya Laptop 14 Unit Adanya Laptop 14 Unit
Adanya Printer 24 Unit Adanya Printer 24 Unit
Adanya UPS 10 unit Adanya UPS 10 unit
Adanya Perangkat Jaringan Komputer 30 Unit Adanya Perangkat Jaringan Komputer 30 Unit
Adanya Meja Kerja 10 Unit Adanya Meja Kerja 10 Unit
Adanya Meja Stainless 6 Unit Adanya Meja Stainless 6 Unit
Adanya Kursi Tunggu 20 Unit Adanya Kursi Tunggu 20 Unit
Adanya Kusrsi Sofa 6 Unit Adanya Kusrsi Sofa 6 Unit
Adanya Kulkas 4 Unit Adanya Kulkas 4 Unit
Adanya Mobil Operasional 1 Unit Adanya Mobil Operasional 1 Unit

96 Pembangunan Gedung OK Tahap RSUD Berfungsinya Gedung OK dengan 4 Teater; Pembangunan Gedung OK Tahap 2 RSUD Berfungsinya Gedung OK dengan 4 Teater; Belanja
2 di RSUD Pameungpeuk Pameungpeuk Berfungsinya Gedung HCU; Berfungsinya di RSUD Pameungpeuk Pameungpeuk Berfungsinya Gedung HCU; Berfungsinya 120.000.000.000 Langsung
Desa/Kel Gedung VK, Perinatalogi dan Nifas; Desa/Kel Gedung VK, Perinatalogi dan Nifas; (BL) OPD -
Sirnabakti Kec Berfungsinya Gedung Radiologi 1 Gedung Sirnabakti Kec Berfungsinya Gedung Radiologi 1 Gedung Non Fixed
Pameungpeuk Pameungpeuk Cost
Kab Garut; Kab Garut;

16 Program Penyusunan Rencana, Program Penyusunan Rencana,


Pengendalian dan Evaluasi Pengendalian dan Evaluasi serta
serta Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja Dinas
Dinas Kesehatan Kesehatan

97 Kegiatan Perencanaan, Evaluasi Desa/Kel. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan 5 Kegiatan 333.770.400 Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Desa/Kel. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan 5 Kegiatan Belanja
dan Pelaporan RSUD Al Ihsan Baleendah Kec. Pelaporan RSUD Al Ihsan Pelaporan RSUD Al Ihsan Baleendah Kec. Pelaporan RSUD Al Ihsan 333.770.000 Langsung
Baleendah Kab. Baleendah Kab. (BL) OPD -
Bandung; Bandung; Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
98 Penyusunan perencanaan Seluruh jumlah kab/kota yang terfasilitasi 27 Kab kota; 60 896.500.000 Penyusunan perencanaan Seluruh jumlah kab/kota yang terfasilitasi 27 Kab kota; 60 Belanja
pembangunan bidang kesehatan Kab./Kota; penyusunan perencanaan tahun 2020; orang; 130 orang; pembangunan bidang kesehatan Kab./Kota; penyusunan perencanaan tahun 2020; orang; 130 orang; 896.500.000 Langsung
tahun anggaran 2020 Makan minum rapat pertemuan; Kepala 130 Orang; 20 tahun anggaran 2020 Makan minum rapat pertemuan; Kepala 130 Orang; 20 (BL) OPD -
Dinkes kab/kota, direktur RSUD Kab Kota, orang; 1 Orang; Dinkes kab/kota, direktur RSUD Kab Kota, orang; 1 Orang; Non Fixed
Perencana Dinkes Kab/kotaOrganisasi 27 Kab kota; 20 Perencana Dinkes Kab/kotaOrganisasi 27 Kab kota; 20 Cost
Profesi, OPD mitra, RS swasta provinsi Orang; 130 Profesi, OPD mitra, RS swasta provinsi Orang; 130
menghadiri rapat; Jumlah perencana Dinkes Orang; 40 orang; menghadiri rapat; Jumlah perencana Dinkes Orang; 40 orang;
Kab Kota dan Direktur RSUD Kab Kota, 40 orang; 40 Kab Kota dan Direktur RSUD Kab Kota, 40 orang; 40
Bidang Dinkes kab/kota terkait, Bidang Seksi orang; 4 dokumen Bidang Dinkes kab/kota terkait, Bidang Seksi orang; 4 dokumen
Dinke Provinsi ; Jumlah orang melaksanaka Dinke Provinsi ; Jumlah orang melaksanaka
perjadin ke luar provinsi; Jumlah tenaga perjadin ke luar provinsi; Jumlah tenaga
teknis yg terbayar honorariumnya; Jumlah teknis yg terbayar honorariumnya; Jumlah
Kab/kota yang terverifikasi usulannya; Kab/kota yang terverifikasi usulannya;
Menghadiri undangan pertemuan; Kepala Menghadiri undangan pertemuan; Kepala
Dinkes kab/kota, direktur RSUD Kab Kota, Dinkes kab/kota, direktur RSUD Kab Kota,
Perencana Dinkes Kab/kota Organisasi Perencana Dinkes Kab/kota Organisasi
Profesi, OPD mitra, RS swasta provinsi Profesi, OPD mitra, RS swasta provinsi
menghadiri rapa; Makan minum rapat menghadiri rapa; Makan minum rapat
pertemuan 5 kali; Makan minum 5 org pertemuan 5 kali; Makan minum 5 org
kegiatan; dokumen Pengadaan langsung kegiatan; dokumen Pengadaan langsung

99 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Seluruh jumlah kab/kota yang terverifikasi usulan 27 kab/kota; 27 191.500.000 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Seluruh jumlah kab/kota yang terverifikasi usulan 27 kab/kota; 27 Belanja
Keuangan Pembangunan Bidang Kab./Kota; kegiatan; jumlah perencana dinkes dan kab/kota Keuangan Pembangunan Bidang Kab./Kota; kegiatan; jumlah perencana dinkes dan kab/kota 191.500.000 Langsung
Kesehatan Tahun 2019 RSUD kab/kota yang melaporkan kegiatan Kesehatan Tahun 2019 RSUD kab/kota yang melaporkan kegiatan (BL) OPD -
Non Fixed
Cost
100 Rapat-rapat dan koordinasi Seluruh Seluruh KPA, PPTK, Bendahara Dinkes 80 orang; 1 118.600.000 Rapat-rapat dan koordinasi Seluruh Seluruh KPA, PPTK, Bendahara Dinkes 80 orang; 1 Belanja
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kab./Kota; mengikuti rapat; Dokumen LKPJ; Kabid dan dokumen; 1 penyusunan Laporan Akuntabilitas Kab./Kota; mengikuti rapat; Dokumen LKPJ; Kabid dan dokumen; 1 118.600.000 Langsung
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa kassie; Kepala DinKes, Kabit direktur dan dokumen; 1 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa kassie; Kepala DinKes, Kabit direktur dan dokumen; 1 (BL) OPD -
Barat KA UPTD; UPTD Provinsi dokumen; 9 UPTD Barat KA UPTD; UPTD Provinsi dokumen; 9 UPTD Non Fixed
Cost

101 Penyusunan laporan akuntabilitas Seluruh dokumen pengadaan barang dan jasa; alat 15 jenis; 70 orang; 204.000.000 Penyusunan laporan akuntabilitas Seluruh dokumen pengadaan barang dan jasa; alat 15 jenis; 70 orang; Belanja
kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kab./Kota; tulis kantor, fotocopy; semua KPA, PPTK 8 uptd kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kab./Kota; tulis kantor, fotocopy; semua KPA, PPTK 8 uptd 204.000.000 Langsung
Jawa Barat Bendahara; makan minum 5 orang; seluruh Jawa Barat Bendahara; makan minum 5 orang; seluruh (BL) OPD -
uptd terfasilitasi laporan pencapaian kinerja uptd terfasilitasi laporan pencapaian kinerja Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
102 Penyusunan Laporan Keuangan Kota Bandung; --terlaksananya kegiatan penyusunan 1 Tahun 300.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Kota Bandung; --terlaksananya kegiatan penyusunan 1 Tahun Belanja
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa laporan keuangan dinas kesehatan provinsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa laporan keuangan dinas kesehatan provinsi 300.000.000 Langsung
Barat jawa barat Barat jawa barat (BL) OPD -
Non Fixed
Cost

17 Program Peningkatan Sarana Program Peningkatan Sarana dan


dan Prasarana Aparatur Dinas Prasarana Aparatur Dinas
Kesehatan Kesehatan

103 Peningkatan Sarana dan Desa/Kel. 1) Tersedianya penghancur kertas 6 Unit 9 Unit 1 1.544.375.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa/Kel. 1) Tersedianya penghancur kertas 6 Unit 9 Unit 1 Belanja
Prasarana Aparatur UPTD Pasirkaliki Kec. 2) Tersedianya AC Paket 24 Unit 7 Aparatur UPTD Pelatihan Pasirkaliki Kec. 2) Tersedianya AC Paket 24 Unit 7 1.544.375.000 Langsung
Pelatihan Kesehatan Cicendo Kota 3) Tersedianya setrika uap dan meja Unit 34 Unit 10 Kesehatan Cicendo Kota 3) Tersedianya setrika uap dan meja Unit 34 Unit 10 (BL) OPD -
Bandung; setrika Unit 2 Paket 1 Bandung; setrika Unit 2 Paket 1 Non Fixed
4) Tersedianya komputer PC Paket 1 Paket 1 4) Tersedianya komputer PC Paket 1 Paket 1 Cost
5) Tersedianya printer Paket 3 Unit 2 5) Tersedianya printer Paket 3 Unit 2
6) Tersedianya pengadaan stabilizer Unit 5 Unit 1 6) Tersedianya pengadaan stabilizer Unit 5 Unit 1
7) Tersedianya laptop dan mouse untuk Paket 1 Paket . 7) Tersedianya laptop dan mouse untuk Paket 1 Paket .
di kelas di kelas
8) Tersedianya penambahan dan 8) Tersedianya penambahan dan
instalasi hardware internet instalasi hardware internet
9) Tersedianya sofa lobby 9) Tersedianya sofa lobby
10) Tersedianya meja resepsionist 10) Tersedianya meja resepsionist
11) Tersedianya penambahan dan instalasi 11) Tersedianya penambahan dan instalasi
CCTV sebanyak 1 paket CCTV sebanyak 1 paket
12) Tersedianya proyektor 12) Tersedianya proyektor
13) Tersedianya megaphone 13) Tersedianya megaphone
14) Tersedianya handy talkie 14) Tersedianya handy talkie
15) Tersedianya interior dinding granit 15) Tersedianya interior dinding granit
16) Tersedianya buku perpustakaan 16) Tersedianya buku perpustakaan

104 Pengembangan dan Peningkatan Kota Bandung; Dokumen rancana induk pengembangan 1 dokumen; 13 Pengembangan dan Peningkatan Kota Bandung; Dokumen rancana induk pengembangan 1 dokumen; 13 Belanja
Pelayanan UPTD Laboratorium labkes; Jumlahpengadaan alat lab; Jumlah unit; 190000 11.400.000.000 Pelayanan UPTD Laboratorium labkes; Jumlahpengadaan alat lab; Jumlah unit; 190000 11.400.000.000 Langsung
Kesehatan Provinsi Jawa Barat parameter pemeriksaan pemeriksaan Kesehatan Provinsi Jawa Barat parameter pemeriksaan pemeriksaan (BL) OPD -
Non Fixed
Cost
105 Pengadaan Perlengkapan Kantor Kota Bandung; Jumlah perlengkapan kantor 3 jenis 250.000.000 Pengadaan Perlengkapan Kantor Kota Bandung; Jumlah perlengkapan kantor 3 jenis Belanja
UPTD Laboratorium Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan 250.000.000 Langsung
Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat (BL) OPD -
Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
106 Pengadaan Perlengkapan Kantor Kota Bandung; Jumlah perlengkapan kantor 3 jenis 742.500.000 Pengadaan Perlengkapan Kantor Kota Bandung; Jumlah perlengkapan kantor 3 jenis Belanja
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 742.500.000 Langsung
Barat Barat (BL) OPD -
Fixed Cost
107 Lanjutan Pembangunan Lantai III Kota Bandung; Jumlah panitia barjas mendapat honorarium; 10 orang; 12 kali; 7.451.720.000 Lanjutan Pembangunan Lantai III Kota Bandung; Jumlah panitia barjas mendapat honorarium; 10 orang; 12 kali; Belanja
Gedung Serba Guna/Mesjid Jumlah Rapat pembangunan LtIII Gedung 1 paket; 1 orang; Gedung Serba Guna/Mesjid Kantor Jumlah Rapat pembangunan LtIII Gedung 1 paket; 1 orang; 7.451.720.000 Langsung
Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Serbaguna/Mesjid; Jumlah paket perjalanan orang; 1 paket Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Serbaguna/Mesjid; Jumlah paket perjalanan orang; 1 paket (BL) OPD -
Jawa Barat dinas dalam rangka koordinasi kegiatan Barat dinas dalam rangka koordinasi kegiatan Fixed Cost
pembagunan LtIII Gedung pembagunan LtIII Gedung
Serbaguna/Mesjid Kantor; Jumlah tenaga Serbaguna/Mesjid Kantor; Jumlah tenaga
Konsultan Perencanaan dan Pengawasan Konsultan Perencanaan dan Pengawasan
Berkala lanjutan pembagunan LtIII Gedung Berkala lanjutan pembagunan LtIII Gedung
Serbaguna/Mesjid Kantor Dinas Kesehatan Serbaguna/Mesjid Kantor Dinas Kesehatan
Prov Jabar yang mendapat pembayaran Prov Jabar yang mendapat pembayaran
jasa konsultan; Jumlah tenaga Konsultan jasa konsultan; Jumlah tenaga Konsultan
Pengawas lanjutan pembagunan LtIII Pengawas lanjutan pembagunan LtIII
Gedung Serbaguna/Mesjid Kantor Dinas Gedung Serbaguna/Mesjid Kantor Dinas
Kesehatan Prov Jabar yang mendapat Kesehatan Prov Jabar yang mendapat
pembayaran jasa konsultan; Jumlah paket pembayaran jasa konsultan; Jumlah paket
kegiatan lanjutan pembagunan LtIII Gedung kegiatan lanjutan pembagunan LtIII Gedung
Serbaguna/Mesjid Kantor Dinas Kesehatan Serbaguna/Mesjid Kantor Dinas Kesehatan
Prov Jabar Prov Jabar

18 Program Pendukung Program Pendukung Administrasi


Administrasi Perkantoran Perkantoran Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Dinas Dinas Kesehatan
Kesehatan
108 Peningkatan Kesejahteraan dan Desa/Kel. Instruktur Senam; Penceramah Rohani; 30 Orang; 60 216.100.000 Peningkatan Kesejahteraan dan Desa/Kel. Instruktur Senam; Penceramah Rohani; 30 Orang; 60 Belanja
Kemampuan Aparatur UPTD Pasirkaliki Kec. Capacity Building; Pakaian Dinas Harian Orang; 30 Orang; Kemampuan Aparatur UPTD Pasirkaliki Kec. Capacity Building; Pakaian Dinas Harian Orang; 30 Orang; 216.100.000 Langsung
Pelatihan Kesehatan Cicendo Kota (PDH); Pakaian Dinas Putih ; Pakaian Dinas 60 Orang; 30 Pelatihan Kesehatan Cicendo Kota (PDH); Pakaian Dinas Putih ; Pakaian Dinas 60 Orang; 30 (BL) OPD -
Bandung; Pegawai Non PNS; Perjalanan dinas dalam Orang; 30 Orang; Bandung; Pegawai Non PNS; Perjalanan dinas dalam Orang; 30 Orang; Fixed Cost
daerah PNS Provinsi; Perjalanan dinas luar 30 Orang; 30 daerah PNS Provinsi; Perjalanan dinas luar 30 Orang; 30
provinsi PNS Provinsi; Biaya Orang; 100 orang provinsi PNS Provinsi; Biaya Orang; 100 orang
kursus/pelatihan kursus/pelatihan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
109 Pemeliharaan Rutin Gedung Desa/Kel. Tersedianya honorarium tim Pengadaan 4 Tim; 12 paket; 750.115.000 Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Desa/Kel. Tersedianya honorarium tim Pengadaan 4 Tim; 12 paket; Belanja
UPTD Pelatihan Kesehatan Pasirkaliki Kec. Barang Jasa Upelkes Dinkes Prov Jabar; 15 Tabung; 8 Pelatihan Kesehatan Pasirkaliki Kec. Barang Jasa Upelkes Dinkes Prov Jabar; 15 Tabung; 8 750.115.000 Langsung
Cicendo Kota Jumlah paket bahan habis pakai laundry dan ruangan; 12 Cicendo Kota Jumlah paket bahan habis pakai laundry dan ruangan; 12 (BL) OPD -
Bandung; kamar; Jumlah tabung pemadam kebakaran paket; 5 Jenis; 8 Bandung; kamar; Jumlah tabung pemadam kebakaran paket; 5 Jenis; 8 Fixed Cost
yang diisi ulang; 5 Jumlah ruangan yang ruangan; 12 yang diisi ulang; 5 Jumlah ruangan yang ruangan; 12
dipasang dekorasi/gording; Jumlah paket paket; 3 Jaringan; dipasang dekorasi/gording; Jumlah paket paket; 3 Jaringan;
bangunan habis pakai; Jumlah jenis 12 Paket bangunan habis pakai; Jumlah jenis 12 Paket
peralatan rumah tangga habis pakai; Jumlah peralatan rumah tangga habis pakai; Jumlah
ruangan gedung yang dilaksanakan ruangan gedung yang dilaksanakan
pemeliharaan/renovasi; Jumlah paket pemeliharaan/renovasi; Jumlah paket
pemeliharaan bangunan air; Jumlah instalasi pemeliharaan bangunan air; Jumlah instalasi
jaringan yang dipelihara; Jumlah paket jaringan yang dipelihara; Jumlah paket
pemeliharaan taman pemeliharaan taman

110 Pemeliharaan Kendaraan Desa/Kel. Jumlah bahan bakar minyak kendaraan 6840 liter; 6 unit; 6 144.251.000 Pemeliharaan Kendaraan Desa/Kel. Jumlah bahan bakar minyak kendaraan 6840 liter; 6 unit; 6 Belanja
Dinas/Operasional UPTD Pasirkaliki Kec. dinas/operasional roda dua dan empat; unit; 24 kali Dinas/Operasional UPTD Pelatihan Pasirkaliki Kec. dinas/operasional roda dua dan empat; unit; 24 kali 144.251.000 Langsung
Pelatihan Kesehatan Cicendo Kota Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional Kesehatan Cicendo Kota Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional (BL) OPD -
Bandung; roda dua dan empat yang diperpanjang; Bandung; roda dua dan empat yang diperpanjang; Fixed Cost
Jumlah kendaraan dinas/operasional roda Jumlah kendaraan dinas/operasional roda
dua dan empat yang dipeliharan (6 unit); dua dan empat yang dipeliharan (6 unit);
Jumlah penggantian pelumas untuk Jumlah penggantian pelumas untuk
kendaraan roda duan dan roda empat (24 kendaraan roda duan dan roda empat (24
kali) kali)

111 Pemeliharaan Perlengkapan Desa/Kel. Jumlah paket penyediaan alat listrik dan 12 paket; 2 237.500.000 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Desa/Kel. Jumlah paket penyediaan alat listrik dan 12 paket; 2 Belanja
Kantor UPTD Pelatihan Pasirkaliki Kec. elektronik; Jumlah ruangan yang dipasang ruangan; 5 jenis; 2 UPTD Pelatihan Kesehatan Pasirkaliki Kec. elektronik; Jumlah ruangan yang dipasang ruangan; 5 jenis; 2 237.500.000 Langsung
Kesehatan Cicendo Kota dekorasi /stiker film kaca ruangan; Jumlah jenis Cicendo Kota dekorasi /stiker film kaca ruangan; Jumlah jenis (BL) OPD -
Bandung; jenis peralatan kantor yang dipelihara; Bandung; jenis peralatan kantor yang dipelihara; Fixed Cost
Jumlah jenis alat studio yang dipelihara Jumlah jenis alat studio yang dipelihara
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
112 Penyediaan Jasa Kantor di Desa/Kel. Tersedianya honorarium tim Pengadaan 4 Tim; 12 bulan; 2.154.740.000 Penyediaan Jasa Kantor di Desa/Kel. Tersedianya honorarium tim Pengadaan 4 Tim; 12 bulan; Belanja
Perkantoran UPTD Pelatihan Pasirkaliki Kec. Barang Jasa Upelkes Dinkes Prov Jabar; 12 bulan; 12 Perkantoran UPTD Pelatihan Pasirkaliki Kec. Barang Jasa Upelkes Dinkes Prov Jabar; 12 bulan; 12 2.154.740.000 Langsung
Kesehatan Cicendo Kota Tersedianya layanan telepon; Tersedianya bulan; 12 bulan; Kesehatan Cicendo Kota Tersedianya layanan telepon; Tersedianya bulan; 12 bulan; (BL) OPD -
Bandung; layanan air; Tersedianya layanan listrik; 12 bulan; 12 Bandung; layanan air; Tersedianya layanan listrik; 12 bulan; 12 Fixed Cost
Tersedianya layanan surat kabar/majalah; bulan; 12 bulan; Tersedianya layanan surat kabar/majalah; bulan; 12 bulan;
Tersedianya jasa kawat/faximili/internet; 12 bulan; 1; 1; 12 Tersedianya jasa kawat/faximili/internet; 12 bulan; 1; 1; 12
Tersedianya jasa paket/pengiriman surat; bulan; 12 bulan Tersedianya jasa paket/pengiriman surat; bulan; 12 bulan
Tersedianya jasa media promosi UPTD Tersedianya jasa media promosi UPTD
Pelatihan Kesehatan; Tersedianya jasa Pelatihan Kesehatan; Tersedianya jasa
pengangkutan sampah ; Prosentasi ruangan pengangkutan sampah ; Prosentasi ruangan
yang bersih; Prosentasi keamanan ; yang bersih; Prosentasi keamanan ;
Tersedianya jasa langganan TV berbayar; Tersedianya jasa langganan TV berbayar;
Tersedianya jasa tenaga kerja kontrak Non Tersedianya jasa tenaga kerja kontrak Non
PNS PNS

113 Penyediaan Rapat Internal dan Desa/Kel. jumlah galon air untuk penyediaan minuman 672 galon; 504 144.000.000 Penyediaan Rapat Internal dan Luar Desa/Kel. jumlah galon air untuk penyediaan minuman 672 galon; 504 Belanja
Luar Kantor UPTD Pelatihan Pasirkaliki Kec. piket/jaga; Jumlah penyediaan makan orang; 100 orang; Kantor UPTD Pelatihan Kesehatan Pasirkaliki Kec. piket/jaga; Jumlah penyediaan makan orang; 100 orang; 144.000.000 Langsung
Kesehatan Cicendo Kota minuman rapat pegawai UPTD Pelatihan 400 orang; 4 kali; Cicendo Kota minuman rapat pegawai UPTD Pelatihan 400 orang; 4 kali; (BL) OPD -
Bandung; Kesehatan; Jumlah penyediaan makan 6 kali; 8 kali Bandung; Kesehatan; Jumlah penyediaan makan 6 kali; 8 kali Fixed Cost
minuman tamu; Jumlah penyediaan minuman tamu; Jumlah penyediaan
makanan minuman lembur ; Jumlah makanan minuman lembur ; Jumlah
perjalanan dinas dalam daerah PNS perjalanan dinas dalam daerah PNS
Upelkes; Jumlah perjalanan dinas luar PNS Upelkes; Jumlah perjalanan dinas luar PNS
Upelkes; Jumlah perjalanan dinas dalam Upelkes; Jumlah perjalanan dinas dalam
daerah Non PNS daerah Non PNS

114 Penyediaan Barang Habis Pakai Desa/Kel. Jumlah paket bahan habis pakai penunjang 12 paket; 2 jenis; 63.238.000 Penyediaan Barang Habis Pakai Desa/Kel. Jumlah paket bahan habis pakai penunjang 12 paket; 2 jenis; Belanja
UPTD Pelatihan Kesehatan Pasirkaliki Kec. pelayanan administrasi; Jumlah jenis benda 10 jenis; 60250 UPTD Pelatihan Kesehatan Pasirkaliki Kec. pelayanan administrasi; Jumlah jenis benda 10 jenis; 60250 63.238.000 Langsung
Cicendo Kota pos; Jumlah jenis bahan hasil cetak; Jumlah lembar Cicendo Kota pos; Jumlah jenis bahan hasil cetak; Jumlah lembar (BL) OPD -
Bandung; lembar hasil foto copy Bandung; lembar hasil foto copy Fixed Cost

115 Pengembangan Kompetensi Desa/Kel. Kursus Singkat/Pelatihan; Jasa 63 Org; 30 Org, 500.000.000 Pengembangan Kompetensi Desa/Kel. Kursus Singkat/Pelatihan; Jasa 63 Org; 30 Org, Belanja
Pegawai RSUD Jampangkulon Tanjung Kec. Konsultan/Narasumber, Honorarium dokter 18 Dokter Pegawai RSUD Jampangkulon Tanjung Kec. Konsultan/Narasumber, Honorarium dokter 18 Dokter 7.750.000.000 Langsung
Provinsi Jawa Barat Jampang Kulon Non PNS Provinsi Jawa Barat Jampang Kulon Non PNS (BL) OPD -
Kab. Sukabumi; Kab. Sukabumi; Fixed Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
116 Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Desa/Kel. Pemenuhan bahan kerja/alat kerja 5 Jenis; 10 jenis ; 700.000.000 Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Desa/Kel. Pemenuhan bahan kerja/alat kerja 5 Jenis; 10 jenis ; Belanja
Alat Kedokteran RS Jiwa Jambudipa Kec. penunjang pemeliharaan alat kesehatan dan 5 Jenis; Alat Kedokteran RS Jiwa Jambudipa Kec. penunjang pemeliharaan alat kesehatan dan 5 Jenis; 553.720.000 Langsung
Cisarua Kab. alat kedokteran; Jumlah alat kesehatan dan Cisarua Kab. alat kedokteran; Jumlah alat kesehatan dan (BL) OPD -
Bandung Barat; alat kedokteran yang terkalibrasi; Bandung Barat; alat kedokteran yang terkalibrasi; Non Fixed
Pemenuhan etiket pemeliharaan alat; Pemenuhan etiket pemeliharaan alat; Cost

117 Peningkatan Kualitas Perawatan Desa/Kel. Pelaksanaan Kredensial perawat, 200 orang; 40 700.000.000 Peningkatan Kualitas Perawatan RS Desa/Kel. Pelaksanaan Kredensial perawat, 200 orang; 40 Belanja
RS Jiwa Jambudipa Kec. Pelaksanaan manajemen keperawatan yang orang; 40 orang; 1 Jiwa Jambudipa Kec. Pelaksanaan manajemen keperawatan yang orang; 40 orang; 1 182.797.000 Langsung
Cisarua Kab. profesional ; audit PPI; Audit Dokumen dok; 1 dok; 1 dok Cisarua Kab. profesional ; audit PPI; Audit Dokumen dok; 1 dok; 1 dok (BL) OPD -
Bandung Barat; keperawatan, Pendukung operasional bid Bandung Barat; keperawatan, Pendukung operasional bid Non Fixed
keperawatan. keperawatan. Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
118 Peningkatan Kompetensi SDM Desa/Kel. Jumlah SDM mendapatkan pelatihan 30 Orang; 30 2.379.130.000 Peningkatan Kompetensi SDM Desa/Kel. Jumlah SDM mendapatkan pelatihan 30 Orang; 30 Belanja
Kesehatan dan Non Kesehatan Jambudipa Kec. Kegawatdaruratan Psikiatri Adiksi; Jumlah Orang; 30 Orang; Kesehatan dan Non Kesehatan RS Jambudipa Kec. Kegawatdaruratan Psikiatri Adiksi; Jumlah Orang; 30 Orang; 1.500.000.000 Langsung
RS Jiwa Cisarua Kab. SDM mendapatkan pelatihan 30 Orang; 30 Jiwa Cisarua Kab. SDM mendapatkan pelatihan 30 Orang; 30 (BL) OPD -
Bandung Barat; Penanggulangan / Kesiagaan Bencana dan Orang; 30 Orang; Bandung Barat; Penanggulangan / Kesiagaan Bencana dan Orang; 30 Orang; Non Fixed
Pembentukkan Tim Bencana; Penyegaran 60 orang; 50 Pembentukkan Tim Bencana; Penyegaran 60 orang; 50 Cost
ASKEP Dasar Jiwa; Jumlah SDM orang ; 300 orang; ASKEP Dasar Jiwa; Jumlah SDM orang ; 300 orang;
mendapatkan pelatihan Keperawatan Jiwa; 10 orang; 20 mendapatkan pelatihan Keperawatan Jiwa; 10 orang; 20
Jumlah SDM mendapatkan orang; 50 orang ; Jumlah SDM mendapatkan orang; 50 orang ;
pelatihanPenguatan Perawat Intensif 20 orang ; 105 pelatihanPenguatan Perawat Intensif 20 orang ; 105
Psikiatri; Jumlah SDM mendapatkan orang ; 50 orang ; Psikiatri; Jumlah SDM mendapatkan orang ; 50 orang ;
pelatihanPenanggulangan TB-HIV di RSJ; 70 orang ; 12 pelatihanPenanggulangan TB-HIV di RSJ; 70 orang ; 12
Jumlah SDM mendapatkan orang ; 12 orang ; Jumlah SDM mendapatkan orang ; 12 orang ;
pelatihanManajemen Nyeri ; Jumlah SDM 12 orang ; 20 pelatihanManajemen Nyeri ; Jumlah SDM 12 orang ; 20
mendapatkan pelatihan PPI Dasar; Jumlah orang ; 18 Orang; mendapatkan pelatihan PPI Dasar; Jumlah orang ; 18 Orang;
SDM mendapatkan pelatihan PPI; Jumlah 30 Orang ; 50 SDM mendapatkan pelatihan PPI; Jumlah 30 Orang ; 50
SDM mendapatkan pelatihan Musik Orang ; 200 SDM mendapatkan pelatihan Musik Orang ; 200
Tradisional; Jumlah SDM mendapatkan Orang ; 300 Tradisional; Jumlah SDM mendapatkan Orang ; 300
pelatihan Sosial Skill Trainning; Jumlah SDM Orang ; 6 orang pelatihan Sosial Skill Trainning; Jumlah SDM Orang ; 6 orang
mendapatkan pelatihan Manajemen Kasus mendapatkan pelatihan Manajemen Kasus
Sosial ODGJ; Jumlah SDM mendapatkan Sosial ODGJ; Jumlah SDM mendapatkan
pelatihan Manajemen Bangsal; Jumlah pelatihan Manajemen Bangsal; Jumlah
SDM mendapatkan pelatihanSP2KP; Jumlah SDM mendapatkan pelatihanSP2KP; Jumlah
SDM mendapatkan pelatihan Preseptorship; SDM mendapatkan pelatihan Preseptorship;
Jumlah SDM mendapatkan pelatihan Jumlah SDM mendapatkan pelatihan
Komunikasi Efektif; Jumlah SDM Komunikasi Efektif; Jumlah SDM
mendapatkan pelatihanPPDG; Jumlah SDM mendapatkan pelatihanPPDG; Jumlah SDM
mendapatkan pelatihan BTCL;Jumlah SDM mendapatkan pelatihan BTCL;Jumlah SDM
mendapatkan pelatihanACLS; Jumlah SDM mendapatkan pelatihanACLS; Jumlah SDM
mendapatkan pelatihanKonseling Adiksi; mendapatkan pelatihanKonseling Adiksi;
Jumlah SDM mendapatkan Jumlah SDM mendapatkan
pelatihanDiagnosis Coding; Jumlah SDM pelatihanDiagnosis Coding; Jumlah SDM
mendapatkan pelatihanKredensial Tenaga mendapatkan pelatihanKredensial Tenaga
Kesehatan Lain; Jumlah SDM mendapatkan Kesehatan Lain; Jumlah SDM mendapatkan
pelatihan pengelolaan Keuangan melalui pelatihan pengelolaan Keuangan melalui
inhouse trainning; Jumlah SDM inhouse trainning; Jumlah SDM
mendapatkan pelatihan pengelolaan mendapatkan pelatihan pengelolaan
Keuangan melalui inhouse trainning; Jumlah Keuangan melalui inhouse trainning; Jumlah
SDM Kesehatan dan non kesetan dapat SDM Kesehatan dan non kesetan dapat
peningkatan kompetensi melalui pelatihan peningkatan kompetensi melalui pelatihan
eksternal; Jumlah SDM yang mengikuti eksternal; Jumlah SDM yang mengikuti
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
119 Penyediaan Rapat dan Koordinasi Desa/Kel. -Laporan keuangan, laporan kinerja 29 Dokumen 503.300.000 Penyediaan Rapat dan Koordinasi Desa/Kel. -Laporan keuangan, laporan kinerja 29 Dokumen Belanja
Pelaporan, Pengelolaan Keuangan Jambudipa Kec. pelayanan, LKIP, LKPJ, LPPD, E-Monev Pelaporan, Pengelolaan Keuangan Jambudipa Kec. pelayanan, LKIP, LKPJ, LPPD, E-Monev 146.880.000 Langsung
RS Jiwa Cisarua Kab. Scorecard, Atisibada RS Jiwa Cisarua Kab. Scorecard, Atisibada (BL) OPD -
Bandung Barat; Bandung Barat; Non Fixed
Cost
120 Kesejahteraan Sumber Daya Desa/Kel. Penceramah Agama 24 OB 11 1.392.511.200 Kesejahteraan Sumber Daya Desa/Kel. Penceramah Agama 24 OB 11 Belanja
Aparatur RS Jiwa Provinsi Jawa Jambudipa Kec. Instruktur baca Alquran Bulan 5 Bulan Aparatur RS Jiwa Provinsi Jawa Jambudipa Kec. Instruktur baca Alquran Bulan 5 Bulan 992.151.000 Langsung
Barat Cisarua Kab. Instruktur senam 11 Bulan 11 Barat Cisarua Kab. Instruktur senam 11 Bulan 11 (BL) OPD -
Bandung Barat; Instruktur kesenian Bulan 11 Bulan Bandung Barat; Instruktur kesenian Bulan 11 Bulan Non Fixed
Instruktur bulutangkis 11 Bulan 1 Instruktur bulutangkis 11 Bulan 1 Cost
Instruktur bela diri Kegiatan 1 Instruktur bela diri Kegiatan 1
Instruktur tenis meja Kegiatan 1 Instruktur tenis meja Kegiatan 1
Instruktur futsal Kegiatan 11 Instruktur futsal Kegiatan 11
Penceraman Halal bi Halal Bulan 1 Penceraman Halal bi Halal Bulan 1
Pengisi Acara Halal bi Halal Kegiatan 1 Pengisi Acara Halal bi Halal Kegiatan 1
Jasa EO Pembinaan Jiwa Korsa Kegiatan 1 Jasa EO Pembinaan Jiwa Korsa Kegiatan 1
Sewa gedung olah raga Kegiatan 1 Sewa gedung olah raga Kegiatan 1
Sewa kostum Kegiatan . Sewa kostum Kegiatan .
Pakaian dinas harian Pakaian dinas harian
Pakaian Olah Raga Peserta Pakaian Olah Raga Peserta
PORPEMPROV, Pakaian dinas, Jiwa korsa, PORPEMPROV, Pakaian dinas, Jiwa korsa,
baju Por Pemprov baju Por Pemprov

121 Pemeliharaan kendaraan dinas Desa/Kel. Jumlah kendaraan yang dapat digunakan 1 unit; 21 unit; 3 1.141.651.000 Pemeliharaan kendaraan dinas Desa/Kel. Jumlah kendaraan yang dapat digunakan 1 unit; 21 unit; 3 Belanja
operasional aparatur RS Jiwa Jambudipa Kec. untuk operasional : (roda 6, roda 4, roda 3, unit; 26 unit; 100 operasional aparatur RS Jiwa Jambudipa Kec. untuk operasional : (roda 6, roda 4, roda 3, unit; 26 unit; 100 701.651.000 Langsung
Cisarua Kab. roda 2); Ketepatan waktu pembayaran pajak unit; 1 unit; 21 Cisarua Kab. roda 2); Ketepatan waktu pembayaran pajak unit; 1 unit; 21 (BL) OPD -
Bandung Barat; kendaraan dan ketepatan waktu KIR; unit; 3 unit; 26 unit Bandung Barat; kendaraan dan ketepatan waktu KIR; unit; 3 unit; 26 unit Non Fixed
Jumlah kendaraan yang dapat digunakan Jumlah kendaraan yang dapat digunakan Cost
untuk operasional : (roda 6, roda 4, roda 3, untuk operasional : (roda 6, roda 4, roda 3,
roda 2); roda 2);
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
122 Pemeliharaan perlengkapan Desa/Kel. pemeliharaan Alat Listrik dan Elektronik; 1 Kegiatan; 1 750.000.000 Pemeliharaan perlengkapan kantor Desa/Kel. pemeliharaan Alat Listrik dan Elektronik; 1 Kegiatan; 1 Belanja
kantor RS Jiwa Jambudipa Kec. Persediaan untuk pemeliharaan Kebersihan Kegiatan; 1 RS Jiwa Jambudipa Kec. Persediaan untuk pemeliharaan Kebersihan Kegiatan; 1 750.000.000 Langsung
Cisarua Kab. dan Bahan Pembersih; Persediaan untuk Kegiatan; 1 Cisarua Kab. dan Bahan Pembersih; Persediaan untuk Kegiatan; 1 (BL) OPD -
Bandung Barat; pemeliharaan Kebersihan dan Bahan Kegiatan; 1 Bandung Barat; pemeliharaan Kebersihan dan Bahan Kegiatan; 1 Non Fixed
Pembersih; Persediaan untuk pemeliharaan Kegiatan; 1 Pembersih; Persediaan untuk pemeliharaan Kegiatan; 1 Cost
Bangunan; Persediaan untuk pemeliharaan Kegiatan; 1 Bangunan; Persediaan untuk pemeliharaan Kegiatan; 1
Bangunan; Pemeliharaan Komputer; Kegiatan; 1 Bangunan; Pemeliharaan Komputer; Kegiatan; 1
Pemeliharaan Laptop; Pemeliharaan Printer; Kegiatan; 1 Pemeliharaan Laptop; Pemeliharaan Printer; Kegiatan; 1
Pemeliharaan Mesin Photo Copy; Kegiatan; 1 Pemeliharaan Mesin Photo Copy; Kegiatan; 1
Pemeliharaan Mesin Risograf; Pemeliharaan Kegiatan; 1 Pemeliharaan Mesin Risograf; Pemeliharaan Kegiatan; 1
Mesin Rumput; Pemeliharaan Sound Kegiatan; 1 Mesin Rumput; Pemeliharaan Sound Kegiatan; 1
SystemPemeliharaan Mesin Genzet/Panel Kegiatan; 1 SystemPemeliharaan Mesin Genzet/Panel Kegiatan; 1
ListrikPemeliharaan AC Pemeliharaan Kegiatan; 1 ListrikPemeliharaan AC Pemeliharaan Kegiatan; 1
LiftPemeliharaan CCTVPemeliharaan Mesin Kegiatan; 1 LiftPemeliharaan CCTVPemeliharaan Mesin Kegiatan; 1
CuciPemeliharaan Mesin Antrian Kegiatan; 1 CuciPemeliharaan Mesin Antrian Kegiatan; 1
PasienPemeliharaan Mesin Fax Kegiatan; 1 PasienPemeliharaan Mesin Fax Kegiatan; 1
Pemeliharaan PABXPemeliharaan Alat Kegiatan; 1 Pemeliharaan PABXPemeliharaan Alat Kegiatan; 1
Kesenian Pemeliharaan Sumur Kegiatan; 1 Kesenian Pemeliharaan Sumur Kegiatan; 1
ArtesisPemeliharaan Setrika Pemeliharaan Kegiatan; 1 ArtesisPemeliharaan Setrika Pemeliharaan Kegiatan; 1
Jaringan Air BersihPemeliharaan Torn dan Kegiatan; 1 Jaringan Air BersihPemeliharaan Torn dan Kegiatan; 1
Instalasi Pemeliharaan Depot Air dan Kegiatan; 1 Instalasi Pemeliharaan Depot Air dan Kegiatan; 1
Instalasi Kegiatan; 1 Instalasi Kegiatan; 1
Kegiatan; 1 Kegiatan; 1
Kegiatan; 1 Kegiatan; 1
Kegiatan; 1 Kegiatan; 1
Kegiatan; Kegiatan;

123 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Desa/Kel. Jumlah tenaga jasa keamanan di lingkungan 50 Orang; 75 6.500.000.000 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Desa/Kel. Jumlah tenaga jasa keamanan di lingkungan 50 Orang; 75 Belanja
Jasa Keamanan RS Jiwa Jambudipa Kec. RS jiwa; Jumlah tenaga jasa kebersihan di orang; 12 orang Jasa Keamanan RS Jiwa Jambudipa Kec. RS jiwa; Jumlah tenaga jasa kebersihan di orang; 12 orang 6.500.000.000 Langsung
Cisarua Kab. lingkungan RS Jiwa; Jumlah Tenaga jasa Cisarua Kab. lingkungan RS Jiwa; Jumlah Tenaga jasa (BL) OPD -
Bandung Barat; Pemelihara taman dan halaman di Bandung Barat; Pemelihara taman dan halaman di Non Fixed
lingkungan RS Jiwa lingkungan RS Jiwa Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
124 Pemeliharaan/rehab bangunan Desa/Kel. Jasa Konsultan Perencana 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 8.845.947.000 Pemeliharaan/rehab bangunan Desa/Kel. Jasa Konsultan Perencana 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; Belanja
kantor RS Jiwa Jambudipa Kec. Pemeliharaan/Rehab Gedung dan 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; kantor RS Jiwa Jambudipa Kec. Pemeliharaan/Rehab Gedung dan 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 6.845.947.000 Langsung
Cisarua Kab. Bangunan; Jasa Konsultan Perencana 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; Cisarua Kab. Bangunan; Jasa Konsultan Perencana 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; (BL) OPD -
Bandung Barat; Pemelihara/Rehab Bangunan Bukan 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; Bandung Barat; Pemelihara/Rehab Bangunan Bukan 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; Non Fixed
Gedung; Jasa Konsultan Perencana Gedung; Jasa Konsultan Perencana Cost
Pengadaan Tempat Parkir; Jasa Konsultan Pengadaan Tempat Parkir; Jasa Konsultan
Perencana Pengadaan Jalan; Jasa Perencana Pengadaan Jalan; Jasa
Kunsultan Perencana Pengadaan Kanopi; Kunsultan Perencana Pengadaan Kanopi;
Jasa Konsultan Perencana Tribun Penonton Jasa Konsultan Perencana Tribun Penonton
Lapang Sepak Bola;Jasa Konsultan Lapang Sepak Bola;Jasa Konsultan
Pengawas Pemeliharaan Gedung dan Pengawas Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan; Jasa Konsultan Pengawas Bangunan; Jasa Konsultan Pengawas
Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung; Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung;
Jasa Konsultan Pengawas Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Pengadaan
Tempat Parkir; Jasa Konsultan Pengawas Tempat Parkir; Jasa Konsultan Pengawas
Pengadaan Jalan; Jasa Kunsultan Pengadaan Jalan; Jasa Kunsultan
Pengawas Pengadaan Kanopi; Jasa Pengawas Pengadaan Kanopi; Jasa
Konsultan Pengawas Tribun Penonton Konsultan Pengawas Tribun Penonton
Lapang Sepak Bola; Pemeliharaan/Rehab Lapang Sepak Bola; Pemeliharaan/Rehab
Rumah Dinas; Pemeliharaan/Rehab Gedung Rumah Dinas; Pemeliharaan/Rehab Gedung
Pelayanan; Pemeliharaan/Rehab Gedung Pelayanan; Pemeliharaan/Rehab Gedung
Kantor; Peningkatan Gedung Genzet; Kantor; Peningkatan Gedung Genzet;
Belanja Pemeliharaan/Rehab Bangunan Belanja Pemeliharaan/Rehab Bangunan
Bukan Gedung; Pengadaan Tempat Parkir; Bukan Gedung; Pengadaan Tempat Parkir;
Pengadaan Jalan ; Pengadaan Kanopi; Pengadaan Jalan ; Pengadaan Kanopi;
Pengadaan Tribun Penonton Lapang Sepak Pengadaan Tribun Penonton Lapang Sepak
Bola Bola
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
125 Penyediaan Jasa kantor RS Jiwa Desa/Kel. 1. Jasa Profesi Supir "5 orang 1 tahun 1 450.186.250 Penyediaan Jasa kantor RS Jiwa Desa/Kel. 1. Jasa Profesi Supir "5 orang 1 tahun 1 Belanja
Jambudipa Kec. 2. Surat Kabar tahun 1 keg 1 keg Jambudipa Kec. 2. Surat Kabar tahun 1 keg 1 keg 404.650.000 Langsung
Cisarua Kab. 3. Paket surat 1 keg 1 keg 1 keg Cisarua Kab. 3. Paket surat 1 keg 1 keg 1 keg (BL) OPD -
Bandung Barat; 4. Sertifikasi/Perizinan pengangkal petir 1 keg 1 tahun 1 Bandung Barat; 4. Sertifikasi/Perizinan pengangkal petir 1 keg 1 tahun 1 Non Fixed
5. Sertifikasi/Perizinan IMB tahun 1 tahun " 5. Sertifikasi/Perizinan IMB tahun 1 tahun " Cost
6. Perizinan Hydrant . 6. Perizinan Hydrant .
7. Perizinan penggunaan sumber daya air 7. Perizinan penggunaan sumber daya air
8. Sertifikasi uji GensetPerizinan SIPA 8. Sertifikasi uji GensetPerizinan SIPA
Artesis Artesis
9. Perizinan tempat pembuangan sampah 9. Perizinan tempat pembuangan sampah
medis medis
10. Jasa Giro/jasa transfer dan Cek 10. Jasa Giro/jasa transfer dan Cek
11. Dokumentasi/publikasi/ yellow 11. Dokumentasi/publikasi/ yellow
page/surat kabar dan spanduk page/surat kabar dan spanduk
12. Iuran ARSADA, ARSAWAKOI, Health 12. Iuran ARSADA, ARSAWAKOI, Health
Promotion Hospital Promotion Hospital
" "
126 Penyediaan Barang Cetak dan Desa/Kel. "1. ATK 4 Keg 700 lembar 1.085.336.000 Penyediaan Barang Cetak dan ATK Desa/Kel. "1. ATK 4 Keg 700 lembar Belanja
ATK RS Jiwa Jambudipa Kec. 2. Materai @ Rp. 6000 400 lembar 1 RS Jiwa Jambudipa Kec. 2. Materai @ Rp. 6000 400 lembar 1 802.813.000 Langsung
Cisarua Kab. 3. Materai @ Rp. 3000 tahun 1 keg 1 keg Cisarua Kab. 3. Materai @ Rp. 3000 tahun 1 keg 1 keg (BL) OPD -
Bandung Barat; 4. belanja langganan majalah kesehatan 2 keg 300.000 Bandung Barat; 4. belanja langganan majalah kesehatan 2 keg 300.000 Non Fixed
5. Cetakan undangan Halal Bihalal lembar 1 keg 1 5. Cetakan undangan Halal Bihalal lembar 1 keg 1 Cost
6. Cetakanadministrasi medis dan keg " . 6. Cetakanadministrasi medis dan keg " .
perkantoran perkantoran
7. Fotocopy Dokumen 7. Fotocopy Dokumen
8. Penjilidan 8. Penjilidan
9. Belanja buku 9. Belanja buku
kesehatan/manajemen/penelitian/hukum/tata kesehatan/manajemen/penelitian/hukum/tata
kelola/jurnal/pendidikan kelola/jurnal/pendidikan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
127 Pelayanan Penyediaan Rapat Desa/Kel. Sewa kursi; Sewa tenda, panggung; Sewa 1,00 keg; '1,00 2.149.916.000 Pelayanan Penyediaan Rapat Rapat Desa/Kel. Sewa kursi; Sewa tenda, panggung; Sewa 1,00 keg; '1,00 Belanja
Rapat dan koordinasi RS Jiwa Jambudipa Kec. Sound System; Makan dan Minum tamu keg; '1,00 keg; dan koordinasi RS Jiwa Jambudipa Kec. Sound System; Makan dan Minum tamu keg; '1,00 keg; 1.205.950.000 Langsung
Cisarua Kab. undangan halal bihalal (prasmanan); Snack '750,00 Porsi; Cisarua Kab. undangan halal bihalal (prasmanan); Snack '750,00 Porsi; (BL) OPD -
Bandung Barat; Halal Bihalal; Penyediaan makan dan '750,00 Box; 6336 Bandung Barat; Halal Bihalal; Penyediaan makan dan '750,00 Box; 6336 Non Fixed
minum rapat kedinasan/kegiatan; snack box; 4320 box; minum rapat kedinasan/kegiatan; snack box; 4320 box; Cost
rapat kedinasan/kegiatan; Makan dan '1250,00 box; rapat kedinasan/kegiatan; Makan dan '1250,00 box;
minum tamu ; Snack tamu; Makan dan '1250,00 box; minum tamu ; Snack tamu; Makan dan '1250,00 box;
minum lembur; Belanja Air Galon; Belanja '300,00 box; minum lembur; Belanja Air Galon; Belanja '300,00 box;
Air dalam Kemasan ; Perjalanan dinas '4440,00 galon; '1 Air dalam Kemasan ; Perjalanan dinas '4440,00 galon; '1
dalam daerah dalam rangka tahun; '1,00 tahun; dalam daerah dalam rangka tahun; '1,00 tahun;
koordinasi/konsultasi serta menghadiri rapat/ '1,00 Tahun koordinasi/konsultasi serta menghadiri rapat/ '1,00 Tahun
pertemuan; Perjalanan dinas luar provinsi pertemuan; Perjalanan dinas luar provinsi
dalam rangka koordinasi dan konsultasi dalam rangka koordinasi dan konsultasi

128 Peningkatan Kerohanian, Sarana Kota Bandung; Jumlah terlaksananya Tausiyah/Pengajian di 45 kali; 44 kali; 71 521.180.000 Peningkatan Kerohanian, Sarana Kota Bandung; Jumlah terlaksananya Tausiyah/Pengajian di 45 kali; 44 kali; 71 Belanja
dan Prasarana Olahraga serta labkes; Jumlah terselenggaranya olah raga; pegawai; 58 dan Prasarana Olahraga serta labkes; Jumlah terselenggaranya olah raga; pegawai; 58 521.180.000 Langsung
Pakaian Aparatur UPTD Jumlah pegawai yang divaksinasi dan pegawai Pakaian Aparatur UPTD Jumlah pegawai yang divaksinasi dan pegawai (BL) OPD -
Laboratorium Kesehatan Provinsi menerima makanan penambah daya tahan Laboratorium Kesehatan Provinsi menerima makanan penambah daya tahan Non Fixed
Jawa Barat tubuh; Jumlah pakaian aparatur Jawa Barat tubuh; Jumlah pakaian aparatur Cost

129 Penyediaan Diklat, Kursus Kota Bandung; Jumlah PNS yang mengikuti diklat 36 pegawai 80.000.000 Penyediaan Diklat, Kursus Singkat, Kota Bandung; Jumlah PNS yang mengikuti diklat 36 pegawai Belanja
Singkat, Bimtek Aparatur UPTD Bimtek Aparatur UPTD Laboratorium 80.000.000 Langsung
Laboratorium Kesehatan Provinsi Kesehatan Provinsi Jawa Barat (BL) OPD -
Jawa Barat Non Fixed
Cost
130 Pemeliharaan Perlengkapan Kota Bandung; Jumlah peralatan dan perlengkapan; Jumlah 3 jenis; 1 jenis 441.800.000 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Kota Bandung; Jumlah peralatan dan perlengkapan; Jumlah 3 jenis; 1 jenis Belanja
Kantor UPTD Laboratorium alat lab UPTD Laboratorium Kesehatan alat lab 441.800.000 Langsung
Kesehatan Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat (BL) OPD -
Non Fixed
Cost
131 Pemeliharaan Kendaraan Kota Bandung; Belanja BBM Roda 4 : 4 unit 81.320.000 Pemeliharaan Kendaraan Kota Bandung; Belanja BBM Roda 4 : 4 unit Belanja
Dinas/Operasional Balai Belanja STNK Roda 2 : 1 unit Dinas/Operasional Balai Belanja STNK Roda 2 : 1 unit 81.320.000 Langsung
Laboratorium Kesehatan Provinsi Belanja KIR Roda 4 : 4 unit Laboratorium Kesehatan Provinsi Belanja KIR Roda 4 : 4 unit (BL) OPD -
Jawa Barat Belanja penggantian suku cadang Roda 2 : 4 unit 2 Jawa Barat Belanja penggantian suku cadang Roda 2 : 4 unit 2 Non Fixed
Belanja pelumas kegiatan Roda 4 : Belanja pelumas kegiatan Roda 4 : Cost
4 unit Roda 2 : 4 4 unit Roda 2 : 4
unit 1 tahun . unit 1 tahun .
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
132 Pemeliharaan Rutin Gedung Kota Bandung; Jumlah bangunan yg terpelihara; Jumlah 3 bangunan; 3 823.000.000 Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Kota Bandung; Jumlah bangunan yg terpelihara; Jumlah 3 bangunan; 3 Belanja
Kantor Balai Laboratorium halaman/tanaman yg terpelihara; Jumlah jenis; 3 jenis, Balai Laboratorium Kesehatan halaman/tanaman yg terpelihara; Jumlah jenis; 3 jenis, 823.000.000 Langsung
Kesehatan Provinsi Jawa Barat pekerjaan konstruksi,Iuran retribusi sampah/ bulan 12 bulan 1 Provinsi Jawa Barat pekerjaan konstruksi,Iuran retribusi sampah/ bulan 12 bulan 1 (BL) OPD -
kebersihan kegiatan 12 bulan kebersihan kegiatan 12 bulan Non Fixed
Belanja jasa kebersihan . Belanja jasa kebersihan . Cost
Belanja jasa keamanan Belanja jasa keamanan
Pemeliharaan instalasi jaringan Pemeliharaan instalasi jaringan
Pemeliharaan halaman/ tanam Pemeliharaan halaman/ tanam

133 Penyediaan Rapat-Rapat dan Kota Bandung; Jumlah notulen rapat; Jumlah laporan 12 kali; 6 laporan 44.890.000 Penyediaan Rapat-Rapat dan Kota Bandung; Jumlah notulen rapat; Jumlah laporan 12 kali; 6 laporan Belanja
Koordinasi UPTD Laboratorium perjadin Koordinasi UPTD Laboratorium perjadin 44.890.000 Langsung
Kesehatan Provinsi Jawa Barat Kesehatan Provinsi Jawa Barat (BL) OPD -
Non Fixed
Cost
134 Penyediaan Barang Cetak dan Kota Bandung; Jumlah barang cetakan; Jumlah ATK 16 jenis; 10 jenis 334.830.000 Penyediaan Barang Cetak dan ATK Kota Bandung; Jumlah barang cetakan; Jumlah ATK 16 jenis; 10 jenis Belanja
ATK UPTD Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan 334.830.000 Langsung
Kesehatan Provinsi Jawa Bar Provinsi Jawa Bar (BL) OPD -
Non Fixed
Cost
135 Penyediaan Jasa Kantor UPTD Kota Bandung; Jumlah tenaga keamanan; Jumlah tenaga 9 orang; 6 orang; 1.688.050.000 Penyediaan Jasa Kantor UPTD Kota Bandung; Jumlah tenaga keamanan; Jumlah tenaga 9 orang; 6 orang; Belanja
Laboratorium Kesehatan Provinsi kebersihan; Jumlah jasa kantor, Belanja alat 4 jenis; 1 orang/ Laboratorium Kesehatan Provinsi kebersihan; Jumlah jasa kantor, Belanja alat 4 jenis; 1 orang/ 1.688.050.000 Langsung
Jawa Barat listrik/ elektronik bulan 1 orang/ Jawa Barat listrik/ elektronik bulan 1 orang/ (BL) OPD -
Jumlah tenaga dokter radiologi bulan 2 orang/ Jumlah tenaga dokter radiologi bulan 2 orang/ Non Fixed
Jumlah tenaga IT bulan 1 orang/ Jumlah tenaga IT bulan 1 orang/ Cost
Jumlah tenaga front office bulan 1 kegiatan 1 Jumlah tenaga front office bulan 1 kegiatan 1
Jumlah tenaga pengemudi tahun 1 tahu Jumlah tenaga pengemudi tahun 1 tahu
Pengiriman kilat khusus Pengiriman kilat khusus
Belanja transaksi keuangan Belanja transaksi keuangan
Minuman pasien Minuman pasien
136 Penyediaan Langganan Kantor Kota Bandung; Belanja alat listrik/ elektronik 5 jenis; 1 tahun 1 836.160.000 Penyediaan Langganan Kantor Kota Bandung; Belanja alat listrik/ elektronik 5 jenis; 1 tahun 1 Belanja
UPTD Laboratorium Kesehatan Belanja gas tahun 1 tahun 1 UPTD Laboratorium Kesehatan Belanja gas tahun 1 tahun 1 836.160.000 Langsung
Provinsi Jawa Barat Belanja langganan telepon tahun 1 tahun 1 Provinsi Jawa Barat Belanja langganan telepon tahun 1 tahun 1 (BL) OPD -
Belanja langganan air kegiatan 1 tahun 1 Belanja langganan air kegiatan 1 tahun 1 Non Fixed
Belanja langganan listrik tahun . Belanja langganan listrik tahun . Cost
Belanja langganan surat kabar/majalah Belanja langganan surat kabar/majalah
Belanja langganan internet Belanja langganan internet
Pengiriman kilat khusus Pengiriman kilat khusus
Belanja transaksi keuangan Belanja transaksi keuangan
Minuman pasien Minuman pasien
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
137 Penyediaan Bahan Bacaan dan Kota Bandung; Jumlah bahan bacaan dan perundang- 3 jenis 100.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Kota Bandung; Jumlah bahan bacaan dan perundang- 3 jenis Belanja
Perundang-undangan UPTD undangan Perundang-undangan UPTD undangan 100.000.000 Langsung
Laboratorium Kesehatan Provinsi Laboratorium Kesehatan Provinsi (BL) OPD -
Jawa Barat Jawa Barat Non Fixed
Cost
138 Penyediaan Langganan Kantor Desa/Kel. Jasa Telp; Jasa Air Bersih; Jasa Listrik; Jasa 12 Bln 12 Bln 12 2.200.000.000 Penyediaan Langganan Kantor Desa/Kel. Jasa Telp; Jasa Air Bersih; Jasa Listrik; Jasa 12 Bln 12 Bln 12 Belanja
RSUD Jampangkulon Tanjung Kec. Internet Bln 12 Bln . RSUD Jampangkulon Tanjung Kec. Internet Bln 12 Bln . 2.200.000.000 Langsung
Jampang Kulon Jampang Kulon (BL) OPD -
Kab. Sukabumi; Kab. Sukabumi; Fixed Cost

139 Pemeliharaan perlengkapan Desa/Kel. Jumlah perlengkapan kantor 3 jenis 500.000.000 Pemeliharaan perlengkapan kantor Desa/Kel. Jumlah perlengkapan kantor 3 jenis Belanja
kantor RSUD Kesehatan Kerja Nanjungmekar RSUD Kesehatan Kerja Nanjungmekar 500.000.000 Langsung
Kec. Rancaekek Kec. Rancaekek (BL) OPD -
Kab. Bandung; Kab. Bandung; Non Fixed
Cost
140 Pemeliharaan kendaraan dinas Desa/Kel. Terpeliharanya Kendaraan Operasional dan 12 Bulan 200.000.000 Pemeliharaan kendaraan dinas Desa/Kel. Terpeliharanya Kendaraan Operasional dan 12 Bulan Belanja
operasional RSUD kesehatan Nanjungmekar Ambulans operasional RSUD kesehatan kerja Nanjungmekar Ambulans 200.000.000 Langsung
kerja Kec. Rancaekek Kec. Rancaekek (BL) OPD -
Kab. Bandung; Kab. Bandung; Non Fixed
Cost
141 Pemeliharaan rutin gedung kantor Desa/Kel. Adanya jasa Kebersihan; Adanya Jasa 1 Dokumen; 1 2.000.000.000 Pemeliharaan rutin gedung kantor Desa/Kel. Adanya jasa Kebersihan; Adanya Jasa 1 Dokumen; 1 Belanja
RSUD kesehatan Kerja Nanjungmekar keamanan; Terpeliharanya taman Dokumen; 12 RSUD kesehatan Kerja Penyediaan Nanjungmekar keamanan; Terpeliharanya taman Dokumen; 12 2.000.000.000 Langsung
Penyediaan jasa Keamanan dan Kec. Rancaekek Bulan; 12 Bulan; jasa Keamanan dan Kebersihan Kec. Rancaekek Bulan; 12 Bulan; (BL) OPD -
Kebersihan RSUD Kesehatan Kab. Bandung; 12 Bulan; 12 RSUD Kesehatan Kerja Kab. Bandung; 12 Bulan; 12 Non Fixed
Kerja Bulan; Bulan; Cost

142 penyediaan rapat-rapat dan Desa/Kel. Tersedianya rapat-rapat dan koordinasi 1 Kegiatan 400.000.000 penyediaan rapat-rapat dan Desa/Kel. Tersedianya rapat-rapat dan koordinasi 1 Kegiatan Belanja
koordinasi RSUD Kesehatan Kerja Nanjungmekar koordinasi RSUD Kesehatan Kerja Nanjungmekar 400.000.000 Langsung
Kec. Rancaekek Kec. Rancaekek (BL) OPD -
Kab. Bandung; Kab. Bandung; Non Fixed
Cost
143 Penyediaan barang dan ATK Desa/Kel. Tersedianya penyediaan barang dan atk 1 Paket atk 250.000.000 Penyediaan barang dan ATK RSUD Desa/Kel. Tersedianya penyediaan barang dan atk 1 Paket atk Belanja
RSUD Kesehatan Kerja Nanjungmekar Kesehatan Kerja Nanjungmekar 250.000.000 Langsung
Kec. Rancaekek Kec. Rancaekek (BL) OPD -
Kab. Bandung; Kab. Bandung; Non Fixed
Cost
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
144 Penyediaan jasa kantor RSUD Desa/Kel. Alat Listrik dan elektronik; Peralatan 12 Bulan; 12 250.000.000 Penyediaan jasa kantor RSUD Desa/Kel. Alat Listrik dan elektronik; Peralatan 12 Bulan; 12 Belanja
kesehatan kerja Nanjungmekar Kebersihan dan alat pembersih; Pengisian Bulan; 12 Bulan; kesehatan kerja Nanjungmekar Kebersihan dan alat pembersih; Pengisian Bulan; 12 Bulan; 1.000.000.000 Langsung
Kec. Rancaekek Tabung gas elpiji; Penggantian APAR; 12 Bulan; 12 Kec. Rancaekek Tabung gas elpiji; Penggantian APAR; 12 Bulan; 12 (BL) OPD -
Kab. Bandung; Pengisian Tabung gas Oksigen; Penyediaan Bulan; 12 Bulan; Kab. Bandung; Pengisian Tabung gas Oksigen; Penyediaan Bulan; 12 Bulan; Non Fixed
Peralatan Dapur; Langganan Telepon; 12 Bulan; 12 Peralatan Dapur; Langganan Telepon; 12 Bulan; 12 Cost
Langganan Listrik; Langganan Surat Kabar; Bulan; 12 Bulan; Langganan Listrik; Langganan Surat Kabar; Bulan; 12 Bulan;
Langganan Internet; Biaya Paket Pengiriman 12 Bulan; 12 Langganan Internet; Biaya Paket Pengiriman 12 Bulan; 12
Bulan; Bulan;

145 Peningkatan kinerja dan Desa/Kel. Tersedianyansarana olahraga : Futsal dan 12 Bulan; 12 900.000.000 Peningkatan kinerja dan Desa/Kel. Tersedianyansarana olahraga : Futsal dan 12 Bulan; 12 Belanja
kemampuan aparatur RSUD Nanjungmekar badminton; Adanya Siraman Rohani; Jumlah Bulan; 2 kemampuan aparatur RSUD Nanjungmekar badminton; Adanya Siraman Rohani; Jumlah Bulan; 2 900.000.000 Langsung
Kesehatan Kerja Kec. Rancaekek Sosialisasi yang diikuti; Capacity Building; Sosialisasi; 100 Kesehatan Kerja Kec. Rancaekek Sosialisasi yang diikuti; Capacity Building; Sosialisasi; 100 (BL) OPD -
Kab. Bandung; Jumlah Pelatihan/Kursus Singkat yang Orang; 12 Bulan Kab. Bandung; Jumlah Pelatihan/Kursus Singkat yang Orang; 12 Bulan Non Fixed
diikuti diikuti Cost

146 Penyediaan Jasa Kantor RS Paru Desa/Kel. Jumlah Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; 20 Dokumen; 833 2.000.000.000 Penyediaan Jasa Kantor RS Paru Desa/Kel. Jumlah Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; 20 Dokumen; 833 Belanja
Sidawangi ( Jumlah Meterai tersedia; Jumlah buah; 4 Buah; Sidawangi ( Jumlah Meterai tersedia; Jumlah buah; 4 Buah; 2.200.000.000 Langsung
Desa ) Kec. pemesanan karangan bunga; Jumlah surat 2900 buah; > 10 Desa ) Kec. pemesanan karangan bunga; Jumlah surat 2900 buah; > 10 (BL) OPD -
Sumber Kab. kabar; Jumlah obyek yang dipajakkan; objek; 800 Orang; Sumber Kab. kabar; Jumlah obyek yang dipajakkan; objek; 800 Orang; Fixed Cost
Cirebon; Jumlah peserta yang mengikut peringatan 1500 Dokumen; Cirebon; Jumlah peserta yang mengikut peringatan 1500 Dokumen;
HUT RSP; jumlah dokumen; Jumlah 10 kali; 50 jenis; HUT RSP; jumlah dokumen; Jumlah 10 kali; 50 jenis;
pengangkutan pengapusan barang; Jumlah 100 cetak; 50 pengangkutan pengapusan barang; Jumlah 100 cetak; 50
jenis ATK tersedia; Jumah jenis cetak seat; 7 organisasi; jenis ATK tersedia; Jumah jenis cetak seat; 7 organisasi;
tersedia; Jumlah alat listrik dan elektronik; 60 stel; 60 stel; tersedia; Jumlah alat listrik dan elektronik; 60 stel; 60 stel;
Jumlah keikutsertaan anggota organisasi; 310 set Jumlah keikutsertaan anggota organisasi; 310 set
Jumlah Pakaian korpri; Jumlah pakaian Jumlah Pakaian korpri; Jumlah pakaian
batik; Jumlah pakaian dan sepatu olahraga, batik; Jumlah pakaian dan sepatu olahraga,
Aplikasi Lapoek Sim RS, Iuran Sim RS Aplikasi Lapoek Sim RS, Iuran Sim RS

147 Penyediaan rapat-rapat dan Desa/Kel. jumlah rapat ; Jumlah tamu; Jumlah 75 kali; 65 kali; 2.500.000.000 Penyediaan rapat-rapat dan Desa/Kel. jumlah rapat ; Jumlah tamu; Jumlah 75 kali; 65 kali; Belanja
koordinasi RS Paru Sidawangi ( melakukan perjalanan dinas dalam daerah; 350 Oh; 75 Oh koordinasi RS Paru Sidawangi ( melakukan perjalanan dinas dalam daerah; 350 Oh; 75 Oh 1.250.000.000 Langsung
Desa ) Kec. Jumlah melakukan perjalanan dinas luar Desa ) Kec. Jumlah melakukan perjalanan dinas luar (BL) OPD -
Sumber Kab. daerah Sumber Kab. daerah Fixed Cost
Cirebon; Cirebon;
148 Pelayanan Administrasi RSUD Alat Tulis Kantor; Terbayarnya Honor 1 Paket; 184 Pelayanan Administrasi Perkantoran RSUD Alat Tulis Kantor; Terbayarnya Honor 1 Paket; 184 Belanja
Perkantoran di RS Pameungpeuk PAMEUNGPEUK Tenaga Kesehatan Dokter, Perawat, Bidan Pegawai; 12 11.615.000.000 di RS Pameungpeuk PAMEUNGPEUK Tenaga Kesehatan Dokter, Perawat, Bidan Pegawai; 12 11.615.000.000 Langsung
Desa/Kel. dan Tenaga Kesehatan Lainnya; Makan dan Bulan; 12 Bulan; Desa/Kel. dan Tenaga Kesehatan Lainnya; Makan dan Bulan; 12 Bulan; (BL) OPD -
Sirnabakti Kec. Minum Rapat; Makan dan Minum Tamu; 12 Bulan; 12 Sirnabakti Kec. Minum Rapat; Makan dan Minum Tamu; 12 Bulan; 12 Fixed Cost
Pameungpeuk Perjalanan Dinas PNS dan Non PNS; Bulan Pameungpeuk Perjalanan Dinas PNS dan Non PNS; Bulan
Kab. Garut; Perjalanan Dinas PNS dan Non PNS Kab. Garut; Perjalanan Dinas PNS dan Non PNS
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
149 Pemeliharaan rutin gedung kantor Desa/Kel. Jumlah Gedung perawatan RSP dipelihara; 5 Gedung; 3 4.000.000.000 Pemeliharaan rutin gedung kantor Desa/Kel. Jumlah Gedung perawatan RSP dipelihara; 5 Gedung; 3 Belanja
dan rumah tangga RS Paru Sidawangi ( Jumlah Gedung Non Perawatan RSP di Gedung; 3 dan rumah tangga RS Paru Sidawangi ( Jumlah Gedung Non Perawatan RSP di Gedung; 3 2.000.000.000 Langsung
Desa ) Kec. pelihara; Jumlah melakukan perjalanan gedung; 11 Desa ) Kec. pelihara; Jumlah melakukan perjalanan gedung; 11 (BL) OPD -
Sumber Kab. dinas dalam daerah; Jumlah konsultan Gedung; 11 Sumber Kab. dinas dalam daerah; Jumlah konsultan Gedung; 11 Fixed Cost
Cirebon; gedung oleh konsultan perencana; Gedung; 175 Oh Cirebon; gedung oleh konsultan perencana; Gedung; 175 Oh
JumlahPengawasan gedung oleh konsultan JumlahPengawasan gedung oleh konsultan
pengawas; Jumlah dokumen pelaksnaan pengawas; Jumlah dokumen pelaksnaan
kegiatan kegiatan

150 Peningkatan Kompetensi PNS RSUD Jumlah Pelatihan/Kursus Singkat yang 46 Pelatihan ; 2 172.500.000 Peningkatan Kompetensi PNS RSUD Jumlah Pelatihan/Kursus Singkat yang 46 Pelatihan ; 2 Belanja
RSUD Pameungpeuk Pameungpeuk diikuti; Jumlah Sosialisasi yang diikuti; Sosialisasi; 2 RSUD Pameungpeuk Pameungpeuk diikuti; Jumlah Sosialisasi yang diikuti; Sosialisasi; 2 172.500.000 Langsung
Desa/Kel. Jumlah Pelatihan/Kursus Singkat yang Bimtek Desa/Kel. Jumlah Pelatihan/Kursus Singkat yang Bimtek (BL) OPD -
Sirnabakti Kec. diikuti Sirnabakti Kec. diikuti Non Fixed
Pameungpeuk Pameungpeuk Cost
Kab. Garut; Kab. Garut;

151 Pemeliharaan Desa/Kel. jumlah dokumen kegiatan barang dan jasa; 7 Dokumen; 1.000.000.000 Pemeliharaan Desa/Kel. jumlah dokumen kegiatan barang dan jasa; 7 Dokumen; Belanja
kendaraan/operasional kantor Sidawangi ( Jumlah BBM; Jumlah Kendaraan diservice; 29000 liter; 20 kendaraan/operasional kantor Sidawangi ( Jumlah BBM; Jumlah Kendaraan diservice; 29000 liter; 20 750.000.000 Langsung
Desa ) Kec. Jumlah Kendaraan diservice; Jumlah Unit; 20 Unit; 1500 Desa ) Kec. Jumlah Kendaraan diservice; Jumlah Unit; 20 Unit; 1500 (BL) OPD -
Sumber Kab. kendaraan; Jumlah pelumas; liter; 30 unit; 20 Sumber Kab. kendaraan; Jumlah pelumas; liter; 30 unit; 20 Fixed Cost
Cirebon; unit; Cirebon; unit;

152 Pemeliharaan perlengkapan Desa/Kel. jumlah dokumen kegiatan barang dan jasa; 11 Dokumen; 15 1.500.000.000 Pemeliharaan perlengkapan kantor Desa/Kel. jumlah dokumen kegiatan barang dan jasa; 11 Dokumen; 15 Belanja
kantor dan rumah tangga RS Paru Sidawangi ( Jumlah Mebeuleir; Jumlah Komputer ; Buah; 90 Buah; 30 dan rumah tangga RS Paru Sidawangi ( Jumlah Mebeuleir; Jumlah Komputer ; Buah; 90 Buah; 30 1.250.000.000 Langsung
Desa ) Kec. Jumlah Lemari; jumlah komputer dipelihara; Buah; 43 Buah; 6 Desa ) Kec. Jumlah Lemari; jumlah komputer dipelihara; Buah; 43 Buah; 6 (BL) OPD -
Sumber Kab. Jumlah Fotocopy; Jumlah Mesin Cuci; Unit; 10; 25 unit; Sumber Kab. Jumlah Fotocopy; Jumlah Mesin Cuci; Unit; 10; 25 unit; Fixed Cost
Cirebon; Jumlah Mesin Fax dan PABX; Jumlah TV 30 unit; 20 Unit; 1 Cirebon; Jumlah Mesin Fax dan PABX; Jumlah TV 30 unit; 20 Unit; 1
yag disediakan; Jumlah perlengkapan dapur; Unit; 4 Tema yag disediakan; Jumlah perlengkapan dapur; Unit; 4 Tema
jumlah alat rumah tangga yang dipelihara; jumlah alat rumah tangga yang dipelihara;
Jumlah alat berat dipelihara (genset); jumlah Jumlah alat berat dipelihara (genset); jumlah
instlasi listrik dipelihara; jumlah sumur instlasi listrik dipelihara; jumlah sumur
artesis dipelihara; Jumlah penangkal petir artesis dipelihara; Jumlah penangkal petir
dipelihara; Jumlah pengisian tabung; dipelihara; Jumlah pengisian tabung;
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
153 Peningkatan kesejahteraan dan Desa/Kel. Jumlah Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; 11 Dokumen; 100 2.500.000.000 Peningkatan kesejahteraan dan Desa/Kel. Jumlah Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; 11 Dokumen; 100 Belanja
kemampuan aparatur RS Paru Sidawangi ( Jumlah Pegawai yang megikuti Diklat; Orang; 200 set; 20 kemampuan aparatur RS Paru Sidawangi ( Jumlah Pegawai yang megikuti Diklat; Orang; 200 set; 20 1.000.000.000 Langsung
Desa ) Kec. Jumlah Cinderamata; Jumlah spanduk dan Buah; 40 stel; 3 Desa ) Kec. Jumlah Cinderamata; Jumlah spanduk dan Buah; 40 stel; 3 (BL) OPD -
Sumber Kab. Banner; Jumlah Kaos Tim; Jumlah Orang; 310 Sumber Kab. Banner; Jumlah Kaos Tim; Jumlah Orang; 310 Fixed Cost
Cirebon; Instruktur/penceramah; Jumlah Pegawai Orang; 310 Cirebon; Instruktur/penceramah; Jumlah Pegawai Orang; 310
yang mengikuti Jiwa Korsa; Jumlah Pegawai Orang; 2 set; 2800 yang mengikuti Jiwa Korsa; Jumlah Pegawai Orang; 2 set; 2800
yang mengikuti Halal Bi Halal; Jumlah stel; 25 Stel; 310 yang mengikuti Halal Bi Halal; Jumlah stel; 25 Stel; 310
gedung olahraga/stand pameran yang Stel;; 60 stel; 310 gedung olahraga/stand pameran yang Stel;; 60 stel; 310
disewa; Jumlah makan minum piket jaga set; 330 oh; 150 disewa; Jumlah makan minum piket jaga set; 330 oh; 150
ramadan/idul fitri; Jumlah pakaian kerja ramadan/idul fitri; Jumlah pakaian kerja
lapangan; Jumlah pakaian dinas harian; lapangan; Jumlah pakaian dinas harian;
Jumlah Pakaian korpri; ; Jumlah Perjalanan Jumlah Pakaian korpri; ; Jumlah Perjalanan
Dinas; Dinas;

154 Penyediaan Barang Habis Pakai Kota Bandung; Jumlah panitia barjas mendapat honorarium; 10 orang; 4 Paket 740.000.000 Penyediaan Barang Habis Pakai Kota Bandung; Jumlah panitia barjas mendapat honorarium; 10 orang; 4 Paket Belanja
Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jumlah paket ATK untuk operasional Dinas ; 12 bulan; 4 Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jumlah paket ATK untuk operasional Dinas ; 12 bulan; 4 740.000.000 Langsung
Jawa Barat Kesehatan; Jumlah bulan penyediaan Paket ; 12 Bulan Jawa Barat Kesehatan; Jumlah bulan penyediaan Paket ; 12 Bulan (BL) OPD -
kebutuhan Benda Pos ; Jumlah paket kebutuhan Benda Pos ; Jumlah paket Fixed Cost
pekerjaan cetak; Jumlah bulan penyediaan pekerjaan cetak; Jumlah bulan penyediaan
biaya foto copy biaya foto copy

155 Peningkatan Kinerja dan Desa/Kel. Jumlah Panitia Barjas mendapatkan 6 orang Panitia 460.490.000 Peningkatan Kinerja dan Desa/Kel. Jumlah Panitia Barjas mendapatkan 6 orang Panitia Belanja
Kemampuan Aparatur Dinas Pasirkaliki Kec. honorarium; Jumlah ASN Dinkes Pengadaan Kemampuan Aparatur Dinas Pasirkaliki Kec. honorarium; Jumlah ASN Dinkes Pengadaan 460.490.000 Langsung
Kesehatan Provinsi Jawa Barat Cicendo Kota mendapatkan uang saku diklat; Jumlah Barjas; 2 orang Kesehatan Provinsi Jawa Barat Cicendo Kota mendapatkan uang saku diklat; Jumlah Barjas; 2 orang (BL) OPD -
Bandung; tenaga ahli/pakar mendapatkan honorarium ASN Dinas Bandung; tenaga ahli/pakar mendapatkan honorarium ASN Dinas Fixed Cost
Narasumber; Jumlah ASN Dinkes mampu Kesehatan; 30 Narasumber; Jumlah ASN Dinkes mampu Kesehatan; 30
membangun dan menanamkan jiwa orang tenaga membangun dan menanamkan jiwa orang tenaga
kemandirian, kebersamaan, disiplin dan ahli/pakar; 236 kemandirian, kebersamaan, disiplin dan ahli/pakar; 236
meningkatkan motivasi kerja; Jumlah ASN ASN Dinas meningkatkan motivasi kerja; Jumlah ASN ASN Dinas
Dinkes mampu meningkatkan pengetahuan Kesehatan; 70 Dinkes mampu meningkatkan pengetahuan Kesehatan; 70
dan keterampilan teknis, manajerial, orang ASN Dinas dan keterampilan teknis, manajerial, orang ASN Dinas
fungsional dan pemerintahan kesehatan; fungsional dan pemerintahan kesehatan;
156 Penyediaan Rapat Rapat dan Kota Bandung; Jumlah bulan penyediaan biaya Makanan 12 Bulan; 430 2.975.000.000 Penyediaan Rapat Rapat dan Kota Bandung; Jumlah bulan penyediaan biaya Makanan 12 Bulan; 430 Belanja
Koordinasi Dinas Kesehatan dan Minuman Rapat kedinasan, Tamu orang; 12 bulan; Koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi dan Minuman Rapat kedinasan, Tamu orang; 12 bulan; 2.975.000.000 Langsung
Provinsi Jawa Barat Kedinasan dan petugas SPGDT; Jumlah 12 bulan; Jawa Barat Kedinasan dan petugas SPGDT; Jumlah 12 bulan; (BL) OPD -
penyediaan jasa akomodasi rapat-rapat penyediaan jasa akomodasi rapat-rapat Fixed Cost
koordinasi; Jumlah bulan penyediaan biaya koordinasi; Jumlah bulan penyediaan biaya
perjalanan dinas dalam daaerah PNS dan perjalanan dinas dalam daaerah PNS dan
Non PNS Dinas Kesehatan; Jumlah bulan Non PNS Dinas Kesehatan; Jumlah bulan
penyediaan biaya perjalanan dinas luar penyediaan biaya perjalanan dinas luar
daaerah PNS dan Non PNS Dinas daaerah PNS dan Non PNS Dinas
Kesehatan Kesehatan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
157 Penyediaan Kerohanian, Sarana Desa/Kel. Jumlah panitia barjas mendapat honorarium; 6 orang Panitia 539.650.000 Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Desa/Kel. Jumlah panitia barjas mendapat honorarium; 6 orang Panitia Belanja
dan Prasarana Olahraga serta Pasirkaliki Kec. Jumlah instruktur senam dan kebugaran, Pengadaan Prasarana Olahraga serta Pakaian Pasirkaliki Kec. Jumlah instruktur senam dan kebugaran, Pengadaan 539.650.000 Langsung
Pakaian Aparatur Dinas Cicendo Kota khotib Jumát, Siraman rohani, Qori, Barjas; 65 orang ( Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Cicendo Kota khotib Jumát, Siraman rohani, Qori, Barjas; 65 orang ( (BL) OPD -
Kesehatan Provinsi Jawa Barat Bandung; saritilawah mendapatkan honor jasa profesi; instruktur senam Jawa Barat Bandung; saritilawah mendapatkan honor jasa profesi; instruktur senam Fixed Cost
Jumlah lapangan Olah raga yang di sewa; dan kebugaran, Jumlah lapangan Olah raga yang di sewa; dan kebugaran,
Jumlah ASN Dinas Kesehatan Prov Jabar khotib Jumát, Jumlah ASN Dinas Kesehatan Prov Jabar khotib Jumát,
mendapat pakaian seragam Putih-Biru; Siraman rohani, mendapat pakaian seragam Putih-Biru; Siraman rohani,
Jumlah ASN Dinas Kesehatan Prov Jabar Qori, saritilawah); Jumlah ASN Dinas Kesehatan Prov Jabar Qori, saritilawah);
mendapat pakaian seragam Olah Raga 5 Lapangan olah mendapat pakaian seragam Olah Raga 5 Lapangan olah
raga (Futsal dan raga (Futsal dan
Bulu tangkis); 236 Bulu tangkis); 236
ASN Dinas ASN Dinas
Kesehatan; 236 Kesehatan; 236
orang ASN Dinas orang ASN Dinas
kesehatan kesehatan

158 Pemeliharaan Rutin Gedung Desa/Kel. Jumlah panitia barjas mendapat honorarium; 10 orang ; 12 3.405.000.000 Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Desa/Kel. Jumlah panitia barjas mendapat honorarium; 10 orang ; 12 Belanja
Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Pasirkaliki Kec. Jumlah bulan penyediaan Jasa Kebersihan bulan; 24 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Pasirkaliki Kec. Jumlah bulan penyediaan Jasa Kebersihan bulan; 24 3.405.000.000 Langsung
Jawa Barat Cicendo Kota Gedung kantor; Jumlah kegiatan kegiatan; 12 Barat Cicendo Kota Gedung kantor; Jumlah kegiatan kegiatan; 12 (BL) OPD -
Bandung; penyedotan septic tank; Jumlah bulan bulan; 4 paket Bandung; penyedotan septic tank; Jumlah bulan bulan; 4 paket Fixed Cost
penyediaan Jasa Keamanan Kantor; Jumlah kegiatan; 44 penyediaan Jasa Keamanan Kantor; Jumlah kegiatan; 44
paket kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung kegiatan; paket kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung kegiatan;
Kantor Dinas Kesehatan; Jumlah kegiatan Kantor Dinas Kesehatan; Jumlah kegiatan
Pemeliharaan Taman/Tanaman hias; Pemeliharaan Taman/Tanaman hias;

159 Penyediaan Jasa Kantor Dinas Kota Bandung; Jumlah panitia barjas mendapat honorarium; 6 orang ; 12 2.706.999.552 Penyediaan Jasa Kantor Dinas Kota Bandung; Jumlah panitia barjas mendapat honorarium; 6 orang ; 12 Belanja
Kesehatan Provinsi Jawa Barat Jumlah kegiatan pengisian tabung pemadam kegiatan; 4 Kesehatan Provinsi Jawa Barat Jumlah kegiatan pengisian tabung pemadam kegiatan; 4 2.707.000.000 Langsung
kebakaran; Persentasi pendokumentasian kegiatan; 12 kebakaran; Persentasi pendokumentasian kegiatan; 12 (BL) OPD -
kegiatan kedinasan; Jumlah bulan bulan; 12 bulan; kegiatan kedinasan; Jumlah bulan bulan; 12 bulan; Fixed Cost
penyediaan jasa langganan kantor; Jumlah 26 orang penyediaan jasa langganan kantor; Jumlah 26 orang
bulan penyediaan biaya ucapan, iklan, bulan penyediaan biaya ucapan, iklan,
reklame; Jumlah tenaga teknis yang reklame; Jumlah tenaga teknis yang
mendapat pembayaran jasa pelayanan mendapat pembayaran jasa pelayanan
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
160 Pemeliharaan Kendaraan Desa/Kel. Jumlah bulan belanja BBM Kendaraan 12 bulan; … 890.000.000 Pemeliharaan Kendaraan Desa/Kel. Jumlah bulan belanja BBM Kendaraan 12 bulan; … Belanja
Dinas/Operasional Dinas Pasirkaliki Kec. Operasional Roda 4 dan 2; Jumlah Kendaraan ; … Dinas/Operasional Dinas Kesehatan Pasirkaliki Kec. Operasional Roda 4 dan 2; Jumlah Kendaraan ; … 890.000.000 Langsung
Kesehatan Provinsi Jawa Barat Cicendo Kota kendaraan dinas Roda 4 dan 2 yang Kendaraan ; … Provinsi Jawa Barat Cicendo Kota kendaraan dinas Roda 4 dan 2 yang Kendaraan ; … (BL) OPD -
Bandung; diperpanjang STNK nya; Jumlah kendaraan Kendaraan ; … Bandung; diperpanjang STNK nya; Jumlah kendaraan Kendaraan ; … Fixed Cost
dinas Roda 4 dan 2 yang dilakukan KIR; Kendaraan dinas Roda 4 dan 2 yang dilakukan KIR; Kendaraan
Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan
penggantian suku cadang; Jumlah penggantian suku cadang; Jumlah
kendaraan dinas yang dilakukan kendaraan dinas yang dilakukan
penggantian pelumas; penggantian pelumas;

161 Penyediaan Alat Pendukung Kota Bandung; Jumlah panitia barjas mendapat honorarium; 6 orang ; 30 or, Penyediaan Alat Pendukung Kota Bandung; Jumlah panitia barjas mendapat honorarium; 6 orang ; 30 or, Belanja
Fasilitas Kantor Dinas Kesehatan Jumlah peserta rapat pengadaan tanah 10 kl; 30 or, 10 kl; 51.185.500.000 Fasilitas Kantor Dinas Kesehatan Jumlah peserta rapat pengadaan tanah 10 kl; 30 or, 10 kl; 51.185.500.000 Langsung
Provinsi Jawa Barat untuk gudang vaksin yang mendapat mamin 6 kegiatan; 1000 Provinsi Jawa Barat untuk gudang vaksin yang mendapat mamin 6 kegiatan; 1000 (BL) OPD -
rapat; Jumlah kegiatan perjalanan dinas m2 rapat; Jumlah kegiatan perjalanan dinas m2 Fixed Cost
kegiatan koordinasi pengadaan tanah kegiatan koordinasi pengadaan tanah
gudang vaksin Dinas Kesehatan; Jumlah gudang vaksin Dinas Kesehatan; Jumlah
paket belanja modal Pengadaan Tanah paket belanja modal Pengadaan Tanah
untuk gudang vaksin; untuk gudang vaksin;

162 Pemeliharaan Perlengkapan Desa/Kel. Jumlah bulan pembayaran Retribusi 12 bulan; 2 paket; 1.253.600.000 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Desa/Kel. Jumlah bulan pembayaran Retribusi 12 bulan; 2 paket; Belanja
Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Pasirkaliki Kec. Sampah; Jumlah alat-alat berat yang 20 kompuer; 4 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Pasirkaliki Kec. Sampah; Jumlah alat-alat berat yang 20 kompuer; 4 1.253.600.000 Langsung
Jawa Barat Cicendo Kota dipelihara (forklip, Lift ); Jumlah komputer paket; 6 jenis; 4 Barat Cicendo Kota dipelihara (forklip, Lift ); Jumlah komputer paket; 6 jenis; 4 (BL) OPD -
Bandung; yang dipelihara ; Jumlah paket ; 1 paket ; Bandung; yang dipelihara ; Jumlah paket ; 1 paket ; Fixed Cost
Peralatan/Perlengkapan kantor yang 12 kegiatan; 4 Peralatan/Perlengkapan kantor yang 12 kegiatan; 4
dipelihara (filing kabinet, mesin tik, mesin paket dipelihara (filing kabinet, mesin tik, mesin paket
foto copy); Jumlah Alat Rumah Tangga foto copy); Jumlah Alat Rumah Tangga
yang dipelihara (AC/coolroom, yang dipelihara (AC/coolroom,
meubelair,pompa air, genset, torn air, alat meubelair,pompa air, genset, torn air, alat
fitness); Jumlah Alat Studio dan komunikasi fitness); Jumlah Alat Studio dan komunikasi
yang dipelihara (kamera CCTV, alat yang dipelihara (kamera CCTV, alat
komunikasi, handycam, sound system); komunikasi, handycam, sound system);
Jumlah Alat Laboratorium yang dipelihara Jumlah Alat Laboratorium yang dipelihara
(Kamar dingin vaksin); Jumlah kegiatan (Kamar dingin vaksin); Jumlah kegiatan
pemeliharaan buku perpustakaan dan Arsip; pemeliharaan buku perpustakaan dan Arsip;
Jumlah paket Instalasi Jaringan yang Jumlah paket Instalasi Jaringan yang
dipelihara (jaringan listrik, jaringan telepon, dipelihara (jaringan listrik, jaringan telepon,
jaringan internet, jaringan air bersih) jaringan internet, jaringan air bersih)

8 Program Promosi Kesehatan Program Promosi Kesehatan


RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
163 Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Seluruh Jumlah Pengelola PHBS dan PKK kab/kota 54 Pengelola 1.691.161.250 Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Seluruh Jumlah Pengelola PHBS dan PKK kab/kota 54 Pengelola Belanja
dan Sehat Kab./Kota; yang dibina pada pertemuan pembinaan PHBS; '150 orang; dan Sehat Kab./Kota; yang dibina pada pertemuan pembinaan PHBS; '150 orang; 1.691.162.000 Langsung
peningkatan kapasitas PHBS Rumah '3 Poskestren peningkatan kapasitas PHBS Rumah '3 Poskestren (BL) OPD -
Tangga; Jumlah Guru dan Osis yang model;'450 orang; Tangga; Jumlah Guru dan Osis yang model;'450 orang; Non Fixed
mengikuti Sosialisasi aktual kesehatan; '2 event pameran; mengikuti Sosialisasi aktual kesehatan; '2 event pameran; Cost
Jumlah model Poskestren; Jumlah '20 ILM di radio; '5 Jumlah model Poskestren; Jumlah '20 ILM di radio; '5
Mahasiswa yang mengikuti Sosialisasi ILM di media Mahasiswa yang mengikuti Sosialisasi ILM di media
Kesehatan Aktual; Jumlah sosialisasi/ cetak; '5 ILM di TV Kesehatan Aktual; Jumlah sosialisasi/ cetak; '5 ILM di TV
edukasi kesehatan melalui pameran; Jumlah lokal; '12 edukasi kesehatan melalui pameran; Jumlah lokal; '12
ILM melalui Radio; Jumlah ILM melalui titik/lokasi; '750 ILM melalui Radio; Jumlah ILM melalui titik/lokasi; '750
Koran; Jumlah ILM melalui TV; Jumlah ILM kaos; '10 ILM; '2 Koran; Jumlah ILM melalui TV; Jumlah ILM kaos; '10 ILM; '2
melalui SMS Masking; Jumlah Kaos Pesan Topik ILM; '24 melalui SMS Masking; Jumlah Kaos Pesan Topik ILM; '24
Kesehatan; Jumlah ILM melalui Videotron; tema ILM; '2 Kesehatan; Jumlah ILM melalui Videotron; tema ILM; '2
Jumlah ILM melalui Event Pelayanan orang; '1 media Jumlah ILM melalui Event Pelayanan orang; '1 media
Promotif Preventif ; Jumlah Gimmick ILM; KIE cetak; '1 kali Promotif Preventif ; Jumlah Gimmick ILM; KIE cetak; '1 kali
Jumlah tenaga TKK yang menerima Honor; upacara HKN; '1 Jumlah tenaga TKK yang menerima Honor; upacara HKN; '1
Jumlah Jenis Media Cetak Promosi event tema HKN; Jumlah Jenis Media Cetak Promosi event tema HKN;
Kesehatan; Upacara HKN; Gebyar '90 orang; '3 kali; Kesehatan; Upacara HKN; Gebyar '90 orang; '3 kali;
sosialisasi tema HKN; Jumlah pengelola '3 orang; '27 sosialisasi tema HKN; Jumlah pengelola '3 orang; '27
PKRS yang mengikuti Pertemuan kabkota; PKRS yang mengikuti Pertemuan kabkota;
pembinaan; Jumlah konsultasi/koordinasi ke pembinaan; Jumlah konsultasi/koordinasi ke
pusat; Jumlah petugas promkes provinsi pusat; Jumlah petugas promkes provinsi
yang mengikuti kursus singkat/ seminar yang mengikuti kursus singkat/ seminar
promosi kesehatan; Jumlah kab/kota yang promosi kesehatan; Jumlah kab/kota yang
dibina/ difasilitasi teknis; dibina/ difasilitasi teknis;

164 Pemberdayaan Masyarakat - Seluruh Jumlah Pengelola Desa Siaga aktif kab/kota 108 orang ( 660.711.700 Pemberdayaan Masyarakat Bidang - Seluruh Jumlah Pengelola Desa Siaga aktif kab/kota 108 orang ( Belanja
Bidang Kesehatan Kab./Kota; yang mengikuti pembinaan teknis Desa Pengelola Kesehatan Kab./Kota; yang mengikuti pembinaan teknis Desa Pengelola 1.068.250.300 Langsung
Siaga Aktif; Jumlah perserta yang mengikuti Promkes, DPMPD Siaga Aktif; Jumlah perserta yang mengikuti Promkes, DPMPD (BL) OPD -
sosialisasiissue aktual dalam jejaring dan unsur setda, sosialisasiissue aktual dalam jejaring dan unsur setda, Non Fixed
kesehatan; Jumlah dunia usaha yang peduli Pokja ); 108 orang kesehatan; Jumlah dunia usaha yang peduli Pokja ); 108 orang Cost
kesehatan; Jumlah kabkota yang difasilitasi; ; 64 orang; 27 kesehatan; Jumlah kabkota yang difasilitasi; ; 64 orang; 27
Jumlah kabupaten reflikasi emas; Jumlah kabkota; 1 Jumlah kabupaten reflikasi emas; Jumlah kabkota; 1
Kader SBH yang mengikuti olimpiade se kabupaten Kader SBH yang mengikuti olimpiade se kabupaten
jawa Barat (Ciamis); 100 jawa Barat (Ciamis); 100
kader SBH kader SBH

9 Program Pengembangan Program Pengembangan


lingkungan sehat lingkungan sehat
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA (OUTPUT INDIKATOR KINERJA (OUTPUT KEBUTUHAN CATATAN
NO PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI TARGET
KEGIATAN) KEGIATAN) DANA PENTING
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
165 Peningkatan Upaya Penyehatan Seluruh Jumlah Pegawai yang diukur kebugaran 120 Orang ; 1 189.871.000 Peningkatan Upaya Penyehatan Seluruh Jumlah Pegawai yang diukur kebugaran 120 Orang ; 1 Belanja
Lingkungan Kerja (Kesehatan Kab./Kota; jasmani nya; Jumlah Pegawai yang diukur Dokumen; 27 Lingkungan Kerja (Kesehatan Kerja Kab./Kota; jasmani nya; Jumlah Pegawai yang diukur Dokumen; 27 189.871.000 Langsung
Kerja & Olahraga) kebugaran jasmani nya; Jumlah Kab/Kota Kab/Kota ; & Olahraga) kebugaran jasmani nya; Jumlah Kab/Kota Kab/Kota ; (BL) OPD -
yang dilakukan Pendampingan GP2SP Dokumen; 27 yang dilakukan Pendampingan GP2SP Dokumen; 27 Non Fixed
Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Bimbingan Kab/Kota ; Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Bimbingan Kab/Kota ; Cost
Teknis Kesehatan Lingkungan Kerja Dokumen Teknis Kesehatan Lingkungan Kerja Dokumen

166 Penguatan STBM Dalam Seluruh Jumlah Petugas Kab/Kota yang 27 Kab/Kota ; '27 620.400.000 Penguatan STBM Dalam Seluruh Jumlah Petugas Kab/Kota yang 27 Kab/Kota ; '27 Belanja
Pelaksanaan Program Percepatan Kab./Kota; mendapatkan Pembelajaran Program Kab/Kota ; '27 Pelaksanaan Program Percepatan Kab./Kota; mendapatkan Pembelajaran Program Kab/Kota ; '27 620.400.000 Langsung
Pembangunan Sanitasi STBM; Jumlah Petugas Kab/Kota Meningkat Kab/Kota ; '15 Pembangunan Sanitasi STBM; Jumlah Petugas Kab/Kota Meningkat Kab/Kota ; '15 (BL) OPD -
Wirausaha Sanitasi; Jumlah Kab/Kota yang Kab ; '27 Wirausaha Sanitasi; Jumlah Kab/Kota yang Kab ; '27 Non Fixed
dilakukan Monev Program STBM; Jumlah Kab/Kota ; '11 dilakukan Monev Program STBM; Jumlah Kab/Kota ; '11 Cost
Kab/Kota yang dilakukan Pendampingan Orang; '11 orang; Kab/Kota yang dilakukan Pendampingan Orang; '11 orang;
Implementasi PAMSIMAS; Jumlah Kab/Kota '2 orang Implementasi PAMSIMAS; Jumlah Kab/Kota '2 orang
yang dilakukan Pendampingan kegiatan yang dilakukan Pendampingan kegiatan
Kab/Kota Sehat; Jumlah orang/petugas yang Kab/Kota Sehat; Jumlah orang/petugas yang
melaksanakan konsutasi ke pusat; Jumlah melaksanakan konsutasi ke pusat; Jumlah
orang/petugas yang melaksanakan orang/petugas yang melaksanakan
konsutasi ke pusat; Jumlah orang/petugas konsutasi ke pusat; Jumlah orang/petugas
yang memenuhi undangan ke pusat; Jumlah yang memenuhi undangan ke pusat; Jumlah
tenaga teknis yang diberikan Honorarium tenaga teknis yang diberikan Honorarium

167 Pengawasan Penyehatan Seluruh Jumlah Petugas Kab/Kota yang mengikuti 27 Kab/Kota;'27 368.250.000 Pengawasan Penyehatan Seluruh Jumlah Petugas Kab/Kota yang mengikuti 27 Kab/Kota;'27 Belanja
Lingkungan TTU/TPM & Kab./Kota; Pengelolaan Limbah Medis Fasyankes; Kab/Kota; '8 orang Lingkungan TTU/TPM & Kab./Kota; Pengelolaan Limbah Medis Fasyankes; Kab/Kota; '8 orang 368.250.000 Langsung
Penyelenggaraan Ibadah Haji Jumlah Kab/Kota yang dilakukan ; '5 TPM ; '1 Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun Jumlah Kab/Kota yang dilakukan ; '5 TPM ; '1 (BL) OPD -
Tahun 2019 Bidang Kesehatan Pendampingan Kesehatan Lingkungan TTU Dokumen; '12 2019 Bidang Kesehatan Lingkungan Pendampingan Kesehatan Lingkungan TTU Dokumen; '12 Non Fixed
Lingkungan dan TPM; Jumlah Orang yang Kab/Kota dan TPM; Jumlah Orang yang Kab/Kota Cost
Melaksanakan Penilaian Asrama Haji; Melaksanakan Penilaian Asrama Haji;
Jumlah TPM yang dijadikan tempat transit Jumlah TPM yang dijadikan tempat transit
Jemaah Haji yang diperiksa Higiene Jemaah Haji yang diperiksa Higiene
Sanitasinya; Jumlah Dokumen Pengawasan Sanitasinya; Jumlah Dokumen Pengawasan
Higiene Sanitasi di asrama Haji Bekasi; Higiene Sanitasi di asrama Haji Bekasi;
Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Jumlah Kab/Kota yang dilakukan
Pendampingan Pemicuan STBM di DAS Pendampingan Pemicuan STBM di DAS
Citarum; Citarum;
2.5 Pemangku Kepentingan
Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 dilaksanakan
dengan menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu teknokratik, partisipatif, bottom-up dan
top-down dimana proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku
kepentingan pembangunan di Provinsi Jawa Barat, demikian juga pada proses bottom-up dan
top-down dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat
kabupaten melalui media musyawarah rencana pembangunan. Usulan yang diperoleh dari para
pemangku kepentingan didapatkan pada proses Musrenbang, dimana usulan-usulan tersebut
kemudian diinventarisasi berdasarkan program yang ada pada tingkat Dinas Kesehatan. Selain
itu usulan program dan kegiatan masyarakat didapatkan baik dari masyarakat langsung yang
terkait dengan pelayanan kesehatan seperti PMI, Komisi penanggulangan AIDS, Rumah Sakit
vertikal maupun swasta di Jawa Barat sebagai berikut :

Tabel 2.5.1
Usulan Program dan Kegiatan Hibah Tahun 2019
Melalui RKPD Jabaronline

Besaran /
No Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Anggaran Ket
Volume

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Pembangunan RSAU dr. M. 4.721 Usulan


Gedung Rumah Salamun m2 89,901,250,000 Baru
Sakit

2 Pembangunan PKBM PP DARUL 126 Usulan


Gedung Rumah FATWA m2 500,000,000 Baru
Sakit
3 PPMTI-Bank Mata 3 Unit Usulan
Pemberian Alat Indonesia Jawa 511,000,000 Baru
Kesehatan Barat

4 Pembangunan MADRASAH 160 Usulan


Gedung Rumah DINIYAH m2 320,000,000 Baru
Sakit TAKMILIYAH
BAITURROHMAN Usulan
Pemberian Alat 171,455,505,000 Baru
5 Kesehatan RSUP Dr. HASAN 55 Unit
SADIKIN BANDUNG
6 Pembangunan Universitas 1411 Verval
Gedung Rumah Padjadjaran m2 19,500,000,000 Perangkat
Sakit Daerah
7 Bagus Winata 50 Provinsi
Biaya orang 17,447,991,000
Operasional Verval
Penanggulangan Perangkat
HIV AIDS Daerah
Provinsi
Besaran /
No Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Anggaran Ket
Volume

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)


8 Pemberian Alat Didin Bayanuddin 10 Unit Verval
Kesehatan 5,950,500,000 Perangkat
Daerah
Provinsi

9 Biaya Bagus Winata 50 Verval


Operasional orang 17,447,991,000 Perangkat
Penanggulangan Daerah
HIV AIDS Provinsi

10 Pemberian Alat RUMAH SAKIT AL- 6 Unit Verval


Kesehatan ISLAM BANDUNG 2,493,900,000 Perangkat
Daerah
Provinsi

11 Pemberian Alat PMI KOTA 12 Unit Verval


Kesehatan TASIKMALAYA 5,950,500,000 Perangkat
Daerah
Provinsi

12 Pemberian Alat yayasan senyum 3 Unit 1,142,623,600 Verval


Kesehatan indonesia madani Perangkat
Daerah
Provinsi

13 Pemberian Alat Akademi 1 Unit Verval


Kesehatan Kebidanan YPSDMI 1,120,000,000 Perangkat
Daerah
Provinsi

Sebagai tindak lanjut Musrenbang wilayah maupun Musrenbang Provinsi, maka


Kabupaten/Kota Mengusulkan kegiatan bantuan keuangan kepada Provinsi. Berikut usulan
Kabupaten/Kota yang masuk melalui sistem RKPD Jabaronline yang diterkait dengan Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
Tabel 2.5.2
Usulan Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Tahun 2020 Melalui RKPD Jabaronline

No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul

1 Pembangunan Gedung Jalan Padalarang, Kab. Bandung


Rumah Sakit Rujukan Kec.PADALARANG, 10,911,074,000 Barat
Regional - PRIORITAS Kec.PADALARANG, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab. Bandung
Barat

2 Pengadaan Alat Jl. Padalarang-Purwakarta KM 11 Kab. Bandung


Kedokteran/Alat Kesehatan Kode Pos 40556, 108,000,000 Barat
Rumah Sakit Rujukan Kel.CIPTAGUMATI,
Regional - PRIORITAS Kec.CIKALONG WETAN, Kab.
Bandung Barat

3 Jaminan Kesehatan Bagi Komplek Pemkab Jl. Raya Kab. Bandung


Penerima Bantuan Iuran Padalarang Cisarua KM. 2 72,000,000,000 Barat
(PBI) - PRIORITAS Ngamprah Kabupaten Bandung
Barat, Kel.MEKARSARI,
Kec.NGAMPRAH, Kab. Bandung
Barat

4 Pembangunan Gedung Kecamatan Cikalongwetan Kab. Bandung


Rumah Sakit Rujukan Kabupaten Bandung, 109,110,740,000 Barat
Regional - PRIORITAS Kel.CIKALONG, Kec.CIKALONG
WETAN, Kab. Bandung Barat

5 Pengadaan Alat Kecamatan Cikalongwetan Kab. Bandung


Kedokteran/Alat Kesehatan Kabupaten Banudng Barat, 108,000,000 Barat
Rumah Sakit Rujukan Kec.CIKALONG WETAN,
Regional - PRIORITAS Kec.CIKALONG WETAN, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab. Bandung
Barat

6 Insentif tenaga kesehatan - Kecamatan Cipongkor, Kab. Bandung


PRIORITAS Kec.CIPONGKOR, 12,000,000 Barat
Kec.CIPONGKOR, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab. Bandung
Barat

7 Pengadaan Alat Jl. Padalarang-Purwakarta KM 11 Kab. Bandung


Kedokteran/Alat Kesehatan Kode Pos 40556, 108,000,000 Barat
Rumah Sakit Kel.CIPTAGUMATI,
Kec.CIKALONG WETAN, Kab.
Bandung Barat

8 Pengadaan Alat JL.Raya Lembang Km. 11,4 Kab. Bandung


Kedokteran/Alat Kesehatan Bandung Barat (40391) Telp. 90,000,000 Barat
Rumah Sakit (022) 2786879,
Kel.GUDANGKAHURIPAN,
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
Kec.LEMBANG, Kab. Bandung
Barat

9 Pengadaan Alat Jl.Cinta Karya, Kel.CILILIN, Kab. Bandung


Kedokteran/Alat Kesehatan Kec.CILILIN, Kab. Bandung Barat 55,000,000 Barat
Rumah Sakit

10 Pembangunan Gedung Jl.Cinta Karya, Kel.CILILIN, Kab. Bandung


Rumah Sakit Kec.CILILIN, Kab. Bandung Barat 28,368,792,400 Barat

11 Pembangunan Gedung JL.Raya Lembang Km. 11,4 Kab. Bandung


Rumah Sakit Bandung Barat (40391) Telp. 59,279,865,042 Barat
(022) 2786879,
Kel.GUDANGKAHURIPAN,
Kec.LEMBANG, Kab. Bandung
Barat

12 Pembangunan Puskesmas Komplek Pemkab Jl. Raya Kab. Bandung


Padalarang Cisarua Km.2 11,042,226,830 Barat
Ngamprah Kabupaten Bandung
Barat, Kel.MEKARSARI,
Kec.NGAMPRAH, Kab. Bandung
Barat

13 Pengadaan Kendaraan Komplek Pemkab Jl. Raya Kab. Bandung


Kesehatan Padalarang Cisarua Km. 2 13,000,000 Barat
Ngamprah Kabupaten Bandung
Barat, Kec.NGAMPRAH,
Kec.NGAMPRAH, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab. Bandung
Barat

14 Rehabilitasi Gedung Komplek Pemkab Jl. Raya Kab. Bandung


Puskesmas Padalarang Cisarua Km.2 4,227,065,700 Barat
Ngamprah Kabupaten Bandung
Barat, Kel.MEKARSARI,
Kec.NGAMPRAH, Kab. Bandung
Barat

15 Pengadaan Alat Kesehatan/ Komplek Pemkab Jl. Raya Kab. Bandung


Alat kedokteran puskesmas Padalarang Cisarua Km.2, 11,000,000 Barat
Kel.MEKARSARI,
Kec.NGAMPRAH, Kab. Bandung
Barat

16 Pengadaan Alat Jl.Cintakarya Cililin Kab.Bandung Kab. Bandung


Kedokteran/Alat Kesehatan Barat, Kel.CILILIN, Kec.CILILIN, 3,000,000 Barat
Rumah Sakit Kab. Bandung Barat

17 Pengadaan Kendaraan Komplek Pemkab Jl. Raya Kab. Bandung


Kesehatan Padalarang Cisarua Km.2 1,000,000 Barat
Ngamprah Kabupaten Bandung
Barat, Kel.MEKARSARI,
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
Kec.NGAMPRAH, Kab. Bandung
Barat

18 Pembangunan Gedung Jl H Darham Nomor 35, Kab. Bandung


Rumah Sakit Kel.TENJOLAYA, 62,422,254,354
Kec.CICALENGKA, Kab.
Bandung

19 Jaminan Kesehatan Bagi Tersebar di wilayah Kabupaten Kab. Bandung


Penerima Bantuan Iuran Bandung, Seluruh Kecamatan 116,092,000,000
(PBI) - PRIORITAS dan Kelurahan/Desa, Kab.
Bandung

20 Pengadaan Kendaraan Dinas Kesehatan, Kab. Bandung


Kesehatan Kel.PAMEKARAN, 260,000,000
Kec.SOREANG, Kab. Bandung

21 Pengadaan Alat Kesehatan/ Dinas Kesehatan, Kab. Bandung


Alat kedokteran puskesmas Kel.PAMEKARAN, 500,000,000
Kec.SOREANG, Kab. Bandung

22 Insentif tenaga kesehatan - Jl, Seluruh Kecamatan dan Kab. Bandung


PRIORITAS Kelurahan/Desa, Kab. Bandung 70,000,000

23 Pengadaan Alat RS di Kabupaten Bandung, Kab. Bandung


Kedokteran/Alat Kesehatan Seluruh Kecamatan dan 600,000,000
Rumah Sakit Rujukan Kelurahan/Desa, Kab. Bandung
Regional - PRIORITAS

24 Jaminan Kesehatan Bagi Komplek Pemda Kabupaten Kab. Bekasi


Penerima Bantuan Iuran Bekasi, Dinas Kesehatan, 579,944,000,000
(PBI) - PRIORITAS Seluruh Kecamatan dan
Kelurahan/Desa, Kab. Bekasi

25 Insentif tenaga kesehatan - XXXXXX, Seluruh Kecamatan Kab. Bekasi


PRIORITAS dan Kelurahan/Desa, Kab. Bekasi 25,000,000

26 Pembangunan Gedung xxxxx, Seluruh Kecamatan dan Kab. Bekasi


Rumah Sakit Rujukan Kelurahan/Desa, Kab. Bekasi 10,911,074
Regional - PRIORITAS

27 Pengadaan Alat XXXXX, Seluruh Kecamatan dan Kab. Bekasi


Kedokteran/Alat Kesehatan Kelurahan/Desa, Kab. Bekasi 1,000,000
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS

28 Insentif tenaga kesehatan - kab bogor, Seluruh Kecamatan Kab. Bogor


PRIORITAS dan Kelurahan/Desa, Kab. Bogor 65,000,000

29 Jaminan Kesehatan Bagi Kabupaten Bogor, Seluruh Kab. Bogor


Penerima Bantuan Iuran Kecamatan dan Kelurahan/Desa, 324,502,000,000
(PBI) - PRIORITAS Kab. Bogor
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
30 Pembangunan Gedung Jl KSR Dadi Kusmayadi, Kab. Bogor
Rumah Sakit Rujukan Kec.CIBINONG, Kec.CIBINONG, 38,188,759,000
Regional - PRIORITAS Seluruh Kelurahan/Desa, Kab.
Bogor

31 Pengadaan Alat kab bogor, Kel.TENGAH, Kab. Bogor


Kedokteran/Alat Kesehatan Kec.CIBINONG, Kab. Bogor 4,000,000
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS

32 Pengadaan Alat jl dadi kusmayadi, Kab. Bogor


Kedokteran/Alat Kesehatan Kec.CIBINONG, Kec.CIBINONG, 81,000,000
Rumah Sakit Rujukan Seluruh Kelurahan/Desa, Kab.
Regional - PRIORITAS Bogor

33 Pembangunan Gedung kab bogor, Seluruh Kecamatan Kab. Bogor


Rumah Sakit dan Kelurahan/Desa, Kab. Bogor 229,645,374,478

34 Pembangunan Puskesmas kab bogor, Kec.DRAMAGA, Kab. Bogor


Kec.DRAMAGA, Seluruh 4,206,562,602
Kelurahan/Desa, Kab. Bogor

35 Pembangunan Puskesmas kab bogor, Kec.CIBINONG, Kab. Bogor


Kec.CIBINONG, Seluruh 4,206,562,602
Kelurahan/Desa, Kab. Bogor

36 Pembangunan Puskesmas bunar kecamatan cigudeg, Kab. Bogor


Kel.BUNAR, Kec.CIGUDEG, Kab. 4,206,562,602
Bogor

37 Pembangunan Puskesmas bojong klapanunggal, Kab. Bogor


Kel.BOJONG, Kec.KELAPA 4,206,562,602
NUNGGAL, Kab. Bogor

38 Pembangunan Puskesmas desa cogreg kecamatan parung, Kab. Bogor


Kel.COGREG, Kec.PARUNG, 4,206,562,602
Kab. Bogor

39 Pengadaan Alat RSUD Ciawi Kab Bogor, Kab. Bogor


Kedokteran/Alat Kesehatan Kec.CIAWI, Kec.CIAWI, Seluruh 1,000,000
Rumah Sakit Kelurahan/Desa, Kab. Bogor

40 Pengadaan Alat RSUD Ciawi di Kecamatan Ciawi, Kab. Bogor


Kedokteran/Alat Kesehatan Kec.CIAWI, Kec.CIAWI, Seluruh 2,000,000
Rumah Sakit Kelurahan/Desa, Kab. Bogor

41 Pengadaan Alat RSUD Ciawi di Kecamatan Ciawi, Kab. Bogor


Kedokteran/Alat Kesehatan Kec.CIAWI, Kec.CIAWI, Seluruh 67,000,000
Rumah Sakit Kelurahan/Desa, Kab. Bogor

42 Pengadaan Alat RSUD Ciawi KEcamatan Ciawi Kab. Bogor


Kedokteran/Alat Kesehatan Kab Bogor, Kec.CIAWI, 2,000,000
Rumah Sakit
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
Kec.CIAWI, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab. Bogor

43 Pengadaan Alat RSUD Ciawi Kab Bogor, Kab. Bogor


Kedokteran/Alat Kesehatan Kec.CIAWI, Kec.CIAWI, Seluruh 9,000,000
Rumah Sakit Kelurahan/Desa, Kab. Bogor

44 Pengadaan Alat RSUD Ciawi, Kel.CIAWI, Kab. Bogor


Kedokteran/Alat Kesehatan Kec.CIAWI, Kab. Bogor 50,000,000
Rumah Sakit

45 Pengadaan Alat Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bogor


Kedokteran/Alat Kesehatan Ciawi Kab Bogor, Kel.CIAWI, 300,000,000
Rumah Sakit Kec.CIAWI, Kab. Bogor

46 Pengadaan Alat RSUD Ciawi Bogor, Kel.CIAWI, Kab. Bogor


Kedokteran/Alat Kesehatan Kec.CIAWI, Kab. Bogor 250,000,000
Rumah Sakit

47 Pengadaan Alat RSUD Ciawi di Kabupaten Bogor, Kab. Bogor


Kedokteran/Alat Kesehatan Kel.CIAWI, Kec.CIAWI, Kab. 300,000,000
Rumah Sakit Bogor

48 Pengadaan Alat RSUD Ciawi Kabupate Bogor, Kab. Bogor


Kedokteran/Alat Kesehatan Kec.CIAWI, Kec.CIAWI, Seluruh 50,000,000
Rumah Sakit Kelurahan/Desa, Kab. Bogor

49 Pengadaan Kendaraan DInas Kesehatan Kabupaten Kab. Bogor


Kesehatan Bogor, Kel.TENGAH, 1,560,000,000
Kec.CIBINONG, Kab. Bogor

50 Pembangunan Puskesmas Desa Dago Kecamatan Parung Kab. Bogor


Panjang Kabupaten Bogor, 4,206,562,602
Kel.DAGO, Kec.PARUNG
PANJANG, Kab. Bogor

51 Pengadaan Alat Kesehatan/ Dinas Kesehatan Kabupaten Kab. Bogor


Alat kedokteran puskesmas Bogor di cibinong, 28,350,000,000
Kec.CIBINONG, Kec.CIBINONG,
Seluruh Kelurahan/Desa, Kab.
Bogor

52 Pembangunan Gedung RSUD Ciawi Kecamatan Ciawi, Kab. Bogor


Rumah Sakit Kec.CIAWI, Kec.CIAWI, Seluruh 21,647,570,816
Kelurahan/Desa, Kab. Bogor

53 Pembangunan Gedung RSUD Leuwiliang Kabupaten Kab. Bogor


Rumah Sakit Bogor, Kec.LEUWILIANG, 14,871,793,862
Kec.LEUWILIANG, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab. Bogor
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
54 Pembangunan Puskesmas Kecamatan Cigombong, Kab. Bogor
Kec.CIGOMBONG, 4,206,562,602
Kec.CIGOMBONG, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab. Bogor

55 Pengadaan Kendaraan dinas kesehatan kabupaten Kab. Bogor


Kesehatan bogor, Kec.CIBINONG, 15,600,000,000
Kec.CIBINONG, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab. Bogor

56 Pembangunan Gedung -, Seluruh Kecamatan dan Kab. Ciamis


Rumah Sakit Rujukan Kelurahan/Desa, Kab. Ciamis 10,911,074
Regional - PRIORITAS

57 Pengadaan Alat -, Seluruh Kecamatan dan Kab. Ciamis


Kedokteran/Alat Kesehatan Kelurahan/Desa, Kab. Ciamis 1,000,000
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS

58 Jaminan Kesehatan Bagi Kab. Ciamis, Seluruh Kecamatan Kab. Ciamis


Penerima Bantuan Iuran dan Kelurahan/Desa, Kab. Ciamis 36,520,000,000
(PBI) - PRIORITAS

59 Insentif tenaga kesehatan - Puskesmas Tambaksari Kab. Ciamis


PRIORITAS Kecamatan Tambaksari dan 12,000,000
Puskesmas Sidaharja Kecamatan
Lakbok, Kel.TAMBAKSARI,
Kec.TAMBAKSARI, Kab. Ciamis

60 Pengadaan Alat Desa Windu Raja Kec. Kawali Kab. Ciamis


Kedokteran/Alat Kesehatan Kab Ciamis, Kel.WINDURAJA, 17,950,000,000
Rumah Sakit Kec.KAWALI, Kab. Ciamis

61 Pembangunan Gedung Desa Windu Raja Kec. Kawali Kab. Ciamis


Rumah Sakit Kab Ciamis, Kel.WINDURAJA, 68,881,610,162
Kec.KAWALI, Kab. Ciamis

62 Pembangunan Puskesmas Desa Kertahayu Kec. Pamarican, Kab. Ciamis


Kel.KERTAHAYU, 6,239,734,526
Kec.PAMARICAN, Kab. Ciamis

63 Pengadaan Kendaraan Jl. Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Kab. Ciamis


Kesehatan Kertasari, Kec. Ciamis, 1,040,000,000
Kabupaten Ciamis,
Kel.KERTASARI, Kec.CIAMIS,
Kab. Ciamis

64 Rehabilitasi Gedung Banjarsari, Kel.BANJARSARI, Kab. Ciamis


Puskesmas Kec.BANJARSARI, Kab. Ciamis 956,853,963
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
65 Rehabilitasi Gedung Cikoneng, Kel.CIKONENG, Kab. Ciamis
Puskesmas Kec.CIKONENG, Kab. Ciamis 2,394,056,301

66 Rehabilitasi Gedung Desa Ciulu, Kecamatan Kab. Ciamis


Puskesmas Banjarsari, Kel.CIULU, 956,853,963
Kec.BANJARSARI, Kab. Ciamis

67 Rehabilitasi Gedung Handapherang, Kecamatan Kab. Ciamis


Puskesmas Cijeungjing, 1,437,202,338
Kel.HANDAPHERANG,
Kec.CIJEUNGJING, Kab. Ciamis

68 Jaminan Kesehatan Bagi Jl Prof M Yamin No 8 Cianjur, Kab. Cianjur


Penerima Bantuan Iuran Kel.SOLOKPANDAN, 109,084,000,000
(PBI) - PRIORITAS Kec.CIANJUR, Kab. Cianjur

69 Pembangunan Gedung JL raya sindangbarang, Kab. Cianjur


Rumah Sakit Kel.SAGANTEN, 43,644,296,000
Kec.SINDANGBARANG, Kab.
Cianjur

70 Pengadaan Kendaraan Jl. Prof. M. Yamin No. 8 Cianjur Kab. Cianjur


Kesehatan Telp. / Fax. 0263 – 268894, 260,000,000
Kel.SOLOKPANDAN,
Kec.CIANJUR, Kab. Cianjur

71 Pengadaan Alat jl raya sindangbarang, Kab. Cianjur


Kedokteran/Alat Kesehatan Kel.SAGANTEN, 800,000,000
Rumah Sakit Kec.SINDANGBARANG, Kab.
Cianjur

72 Pembangunan Gedung Jl. Raya Cimacan No. 17 Kab. Cianjur


Rumah Sakit Kecamatan Cipanas Kabupaten 38,188,759,000
Cianjur, Kel.CIMACAN,
Kec.CIPANAS, Kab. Cianjur

73 Pengadaan Alat l. Raya Cimacan No. 17 Kab. Cianjur


Kedokteran/Alat Kesehatan Kecamatan Cipanas Kabupaten 3,550,000,000
Rumah Sakit Cianjur, Kel.CIMACAN,
Kec.CIPANAS, Kab. Cianjur

74 Pengadaan Alat Jl Raya Pagelaran Cianjur Desa Kab. Cianjur


Kedokteran/Alat Kesehatan Pagelaran, Kel.PAGELARAN, 6,250,000,000
Rumah Sakit Kec.PAGELARAN, Kab. Cianjur

75 Pembangunan Gedung Kabupaten Cirebon, Kab. Cirebon


Rumah Sakit Rujukan Kel.PANGENAN, 10,911,074
Regional - PRIORITAS Kec.PANGENAN, Kab. Cirebon
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
76 Insentif tenaga kesehatan - Kabupaten Cirebon, Seluruh Kab. Cirebon
PRIORITAS Kecamatan dan Kelurahan/Desa, 98,000,000
Kab. Cirebon

77 Pengadaan Alat RSUD ARJAWINANGUN, Kab. Cirebon


Kedokteran/Alat Kesehatan Kec.ARJAWINANGUN, 385,000,000
Rumah Sakit Kec.ARJAWINANGUN, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab. Cirebon

78 Jaminan Kesehatan Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kab. Cirebon


Penerima Bantuan Iuran Cirebon, Kel.SUMBER, 54,749,016,000
(PBI) - PRIORITAS Kec.SUMBER, Kab. Cirebon

79 Pembangunan Gedung RSUD ARJAWINANGUN, Kab. Cirebon


Rumah Sakit Kel.ARJAWINANGUN, 24,866,337,646
Kec.ARJAWINANGUN, Kab.
Cirebon

80 Pengadaan Alat RSUD Waled, Kel.WALED KOTA, Kab. Cirebon


Kedokteran/Alat Kesehatan Kec.WALED, Kab. Cirebon 1,432,000,000
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS

81 Pembangunan Gedung RSUD WALED, Kel.WALED Kab. Cirebon


Rumah Sakit KOTA, Kec.WALED, Kab. 65,466,444
Cirebon

82 Pembangunan Gedung Blok Pasirlaka, Kel.MEKARJAYA, Kab. Garut


Rumah Sakit Rujukan Kec.BUNGBULANG, Kab. Garut 54,555,370,000
Regional - PRIORITAS

83 Insentif tenaga kesehatan - Dinas Kesehatan Kabupaten Kab. Garut


PRIORITAS Garut, Seluruh Kecamatan dan 360,000,000
Kelurahan/Desa, Kab. Garut

84 Jaminan Kesehatan Bagi Dinas Kesehatan Kab. Garut, Kab. Garut


Penerima Bantuan Iuran Seluruh Kecamatan dan 1,086,957,000,000
(PBI) - PRIORITAS Kelurahan/Desa, Kab. Garut

85 Pembangunan Gedung Blok Cibalandongan, Kab. Garut


Rumah Sakit Rujukan Kel.LIMBANGANTIMUR, 54,555,370,000
Regional - PRIORITAS Kec.BLUBUR LIMBANGAN, Kab.
Garut

86 Pengadaan Alat Dinas Kesehatan Kab. Garut, Kab. Garut


Kedokteran/Alat Kesehatan Seluruh Kecamatan dan 3,000,000
Rumah Sakit Rujukan Kelurahan/Desa, Kab. Garut
Regional - PRIORITAS
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
87 Jaminan Kesehatan Bagi JL. MT. HARYONO NO.9 Kab. Indramayu
Penerima Bantuan Iuran INDRAMAYU, Kel.SINDANG, 300,000,000,000
(PBI) - PRIORITAS Kec.SINDANG, Kab. Indramayu

88 Insentif tenaga kesehatan - INDRAMAYU, Kel.KRANGKENG, Kab. Indramayu


PRIORITAS Kec.KRANGKENG, Kab. 1,000,000
Indramayu

89 Pembangunan Gedung INDRAMAYU, Kel.SINDANG, Kab. Indramayu


Rumah Sakit Rujukan Kec.SINDANG, Kab. Indramayu 10,911,074
Regional - PRIORITAS

90 Pengadaan Alat INDRAMAYU, Kec.INDRAMAYU, Kab. Indramayu


Kedokteran/Alat Kesehatan Kec.INDRAMAYU, Seluruh 1,000,000
Rumah Sakit Rujukan Kelurahan/Desa, Kab. Indramayu
Regional - PRIORITAS

91 Pengadaan Alat JL. MURAHNARA NO 7, Kab. Indramayu


Kedokteran/Alat Kesehatan Kel.SINDANG, Kec.SINDANG, 16,000,000
Rumah Sakit Kab. Indramayu

92 Pengadaan Alat JL. RAYA PATROL KM. 46, Kab. Indramayu


Kedokteran/Alat Kesehatan Kel.PATROL, Kec.PATROL, Kab. 262,000,000
Rumah Sakit Indramayu

93 Pengadaan Alat JL. RAYA KRANGKENG KM. 28, Kab. Indramayu


Kedokteran/Alat Kesehatan Kel.KRANGKENG, 518,000,000
Rumah Sakit Kec.KRANGKENG, Kab.
Indramayu

94 Pengadaan Alat Kesehatan/ JL Raya Anjatan No 03 Anjatan Kab. Indramayu


Alat kedokteran puskesmas Indramayu, Kel.ANJATAN, 296,000,000
Kec.ANJATAN, Kab. Indramayu

95 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Mayor Dasuki Ds. Babadan Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas Kec. Sindang Indramayu, 535,000,000
Kel.BABADAN, Kec.SINDANG,
Kab. Indramayu

96 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl.Raya Balongan no.20 Kab. Indramayu


Alat kedokteran puskesmas Kec.Balongan Indramayu 45217, 227,000,000
Kel.BALONGAN,
Kec.BALONGAN, Kab.
Indramayu

97 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Gebangmampang Margamulya Kab. Indramayu


Alat kedokteran puskesmas Kec. Bongas, 664,000,000
Kel.MARGAMULYA,
Kec.BONGAS, Kab. Indramayu
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
98 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl.Irigasi Sukra, Ds.Bugis Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas Indramayu, Kel.BUGIS, 60,000,000
Kec.ANJATAN, Kab. Indramayu

99 Pengadaan Alat Kesehatan/ Desa Cantigi Kulon Kec. Cantigi Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas Indramayu, Kel.CANTIGI KULON, 163,000,000
Kec.CANTIGI, Kab. Indramayu

100 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Raya Jangga Terisi Blok Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas Ranca Gunda Jumbleng, 181,000,000
Kel.CEMARA, Kec.LOSARANG,
Kab. Indramayu

101 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl.Raya Tegal Girang Kab. Indramayu


Alat kedokteran puskesmas Kec.Bangodua Indramayu, 225,000,000
Kel.TEGALGIRANG,
Kec.BANGODUA, Kab.
Indramayu

102 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Desa Cidempet Kec. Arahan Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas Indramayu, Kel.CIDEMPET, 438,000,000
Kec.ARAHAN, Kab. Indramayu

103 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Raya Cikedung -Tugu Rt. Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas 09/01 Ds. Cikedung Kec. 192,000,000
Cikedung, Kel.CIKEDUNG,
Kec.CIKEDUNG, Kab. Indramayu

104 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Gatot Kaca No.13 Kec. Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas Haurgeulis, Kel.CIPANCUH, 429,000,000
Kec.HAURGEULIS, Kab.
Indramayu

105 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Drunten Wetan Kec. Gabus Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas Wetan Indramayu, Kel.DRUNTEN 395,000,000
WETAN, Kec.GABUSWETAN,
Kab. Indramayu

106 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. PU Saradan No.63 Kec. Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas Gabus Wetan, 264,000,000
Kel.GABUSWETAN,
Kec.GABUSWETAN, Kab.
Indramayu

107 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Raya Gantar No. 13 Desa Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas Gantar Kec. Gantar, 295,000,000
Kel.GANTAR, Kec.GANTAR,
Kab. Indramayu

108 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Raya Gantar KM 01 Kab. Indramayu


Alat kedokteran puskesmas Haurgeulis-Indramayu 45264, 431,000,000
Kel.HAURGEULIS,
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
Kec.HAURGEULIS, Kab.
Indramayu

109 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Raya Bulak Samping Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas Kecamatan Desa Bulak Kec. 633,000,000
Jatibarang, Kel.BULAK,
Kec.JATIBARANG, Kab.
Indramayu

110 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Raya Jatisawit Lor Kec. Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas Jatibarang, Kel.JATISAWIT, 424,000,000
Kec.JATIBARANG, Kab.
Indramayu

111 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Raya Juntinyuat Kec. Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas Juntinyuat -, Kel.JUNTINYUAT, 329,000,000
Kec.JUNTINYUAT, Kab.
Indramayu

112 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Raya Ds. Kandanghaur Kec. Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas Kandanghaur Indramayu 45254, 278,000,000
Kel.ERETAN WETAN,
Kec.KANDANGHAUR, Kab.
Indramayu

113 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Kaplongan Lor Rt. 02/01 Ds. Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas Kaplongan Kec. Karangampel, 132,000,000
Kel.KAPLONGANLOR,
Kec.KARANGAMPEL, Kab.
Indramayu

114 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Lapang Bola Benda Kec. Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas Karangampel, 390,000,000
Kel.KARANGAMPEL, Kab.
Indramayu

115 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Raya Barat Kedokan Bunder Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas KM 1 Kec. Kedokan Bunder, 350,000,000
Kel.KEDOKANBUNDER,
Kec.KEDOKAN BUNDER, Kab.
Indramayu

116 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Kedungwungu Kec. Kab. Indramayu


Alat kedokteran puskesmas Krangkeng, 75,000,000
Kel.KEDUNGWUNGU,
Kec.KRANGKENG, Kab.
Indramayu

117 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. By Pass Tulungagung Kec. Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas Kertasmaya Indramayu-45274, 424,000,000
Kel.TULUNGAGUNG,
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
Kec.KERTASEMAYA, Kab.
Indramayu

118 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Raya Eretan Wetan 45257, Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas Kel.KERTAWINANGUN, 304,000,000
Kec.KANDANGHAUR, Kab.
Indramayu

119 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Raya Kerticala Kec. Tukdana Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas Indramayu 45272, 354,000,000
Kel.KERTICALA, Kec.TUKDANA,
Kab. Indramayu

120 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Raya By Pass Kiajaran Wetan Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas Kec. Lohbener, Kel.KIJARAN 385,000,000
WETAN, Kec.LOHBENER, Kab.
Indramayu

121 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Raya Krangkeng Blok Gardu Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas RT. 20/06 Krangkeng, 240,000,000
Kel.KRANGKENG,
Kec.KRANGKENG, Kab.
Indramayu

122 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. PU Kroya No.50 Kroya- Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas Indramayu 45265, Kel.KROYA, 493,000,000
Kec.KROYA, Kab. Indramayu

123 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Raya Lelea Blok Pasar Kec. Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas Lelea Indramayu 42561, 310,000,000
Kel.LELEA, Kec.LELEA, Kab.
Indramayu

124 Pembangunan Gedung Jl Raya Cirebon Indramayu, Kab. Indramayu


Rumah Sakit Kel.KRANGKENG, 81,571,189,224
Kec.KRANGKENG, Kab.
Indramayu

125 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Raya Lohbener Kec. Lohbener Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas Indramayu 45252, 259,000,000
Kel.LOHBENER,
Kec.LOHBENER, Kab. Indramayu

126 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Raya By Pass Krimun Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas Losarang RT. 06/02 Ds. Krimun 556,000,000
Kec. Losarang, Kel.KRIMUN,
Kec.LOSARANG, Kab.
Indramayu

127 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Letn. Sutejo Kel. Margadadi Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas Indramayu, Kel.MARGADADI, 699,000,000
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
Kec.INDRAMAYU, Kab.
Indramayu

128 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Brawijaya Ds. Pasekan Kec. Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas Pasekan, Kel.PASEKAN, 257,000,000
Kec.PASEKAN, Kab. Indramayu

129 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Lapangan Bola Ds. Patrol Kec. Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas Patrol, Kel.PATROL, 180,000,000
Kec.PATROL, Kab. Indramayu

130 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Raya Indramayu-Jatibarang Kab. Indramayu


Alat kedokteran puskesmas Km. 6 Indramayu, Kel.PLUMBON, 420,000,000
Kec.INDRAMAYU, Kab.
Indramayu

131 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Raya Pondoh Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas Indramayu-45282, Kel.PONDOH, 183,000,000
Kec.JUNTINYUAT, Kab.
Indramayu

132 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Raya Krasak, Ds. Sidamulya Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas Kec. Bongas Indramayu-45255, 176,000,000
Kel.KRASAK, Kec.JATIBARANG,
Kab. Indramayu

133 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Raya Rambatan Wetan KM 5 Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas Kec. Sindang Indramayu 45212, 272,000,000
Kel.RAMBATAN WETAN,
Kec.SINDANG, Kab. Indramayu

134 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Raya Sliyeg Lor No.13 Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas Indramayu, Kel.SLIYEG, 192,000,000
Kec.SLIYEG, Kab. Indramayu

135 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Kecamatan Sukagumiwang Kab. Indramayu


Alat kedokteran puskesmas Indramayu, 630,000,000
Kel.SUKAGUMIWANG,
Kec.SUKAGUMIWANG, Kab.
Indramayu

136 Pengadaan Alat Kesehatan/ Puskesmas SukraN.40 RT. 03/03, Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas Kel.SUKRA, Kec.SUKRA, Kab. 476,000,000
Indramayu

137 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Raya Tambi-Jatibarang Kab. Indramayu


Alat kedokteran puskesmas Ds.Tambi Blok Bantar Lor Kec. 211,000,000
Sliyeg, Kel.TAMBI, Kec.SLIYEG,
Kab. Indramayu
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
138 Pengadaan Alat Jl. PU Temiyang Sari Ds. Kab. Indramayu
Kedokteran/Alat Kesehatan Temiyang Sari Kec. Kroya, 165,000,000
Rumah Sakit Kel.TEMIYANGSARI,
Kec.KROYA, Kab. Indramayu

139 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Rajasinga Kec. Terisi, Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas Kel.RAJASINGA, Kec.TERISI, 788,000,000
Kab. Indramayu

140 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Raya Tugu Lelea Blok A Kec. Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas Lelea Indramayu 45261, 317,000,000
Kel.TUGU, Kec.LELEA, Kab.
Indramayu

141 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl.Raya Lajer -Tukdana, Ds. Lajer Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas Kec. Tukdana - Indramayu, 311,000,000
Kel.LAJER, Kec.TUKDANA, Kab.
Indramayu

142 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Raya Wanakaya KM. 03 Kec. Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas Haurgeulis Indramayu, 259,000,000
Kel.WANAKAYA,
Kec.HAURGEULIS, Kab.
Indramayu

143 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Raya Ujung Jaya Kec. Kab. Indramayu
Alat kedokteran puskesmas Widasari Indramayu 45271, 323,000,000
Kel.UJUNGJAYA,
Kec.WIDASARI, Kab. Indramayu

144 Pengadaan Kendaraan Jl. Raya Anjatan No. 03 Anjatan Kab. Indramayu
Kesehatan Indramayu, Kel.ANJATAN, 1,000,000
Kec.ANJATAN, Kab. Indramayu

145 Pengadaan Kendaraan Jl. Mayor Dasuki Ds. Babadan Kab. Indramayu
Kesehatan Kec. Sindang Indramayu, 1,000,000
Kel.BABADAN, Kec.SINDANG,
Kab. Indramayu

146 Pengadaan Kendaraan Jl.Raya Balongan no.20 Kab. Indramayu


Kesehatan Kec.Balongan Indramayu 45217, 1,000,000
Kel.BALONGAN,
Kec.BALONGAN, Kab.
Indramayu

147 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl.Raya Tegal Girang Kab. Indramayu


Alat kedokteran puskesmas Kec.Bangodua Indramayu 45272, 1,000,000
Kel.TEGALGIRANG,
Kec.BANGODUA, Kab.
Indramayu
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
148 Pengadaan Kendaraan Jl. Gebangmampang Margamulya Kab. Indramayu
Kesehatan Kec. Bongas, 1,000,000
Kel.MARGAMULYA,
Kec.BONGAS, Kab. Indramayu

149 Pengadaan Kendaraan Jl.Irigasi Sukra, Ds.Bugis Kab. Indramayu


Kesehatan Indramayu, Kel.BUGIS, 1,000,000
Kec.ANJATAN, Kab. Indramayu

150 Pengadaan Kendaraan Desa Cantigi Kulon Kec. Cantigi Kab. Indramayu
Kesehatan Indramayu, Kel.CANTIGI KULON, 1,000,000
Kec.CANTIGI, Kab. Indramayu

151 Pengadaan Kendaraan Jl. Raya Jangga Terisi Blok Kab. Indramayu
Kesehatan Ranca Gunda Jumbleng, 1,000,000
Kel.JUMBLENG,
Kec.LOSARANG, Kab.
Indramayu

152 Pengadaan Kendaraan Jl. Desa Cidempet Kec. Arahan Kab. Indramayu
Kesehatan Indramayu 45222, 1,000,000
Kel.CIDEMPET, Kec.ARAHAN,
Kab. Indramayu

153 Pengadaan Kendaraan Jl. Raya Cikedung -Tugu Rt. Kab. Indramayu
Kesehatan 09/01 Ds. Cikedung Kec. 1,000,000
Cikedung, Kel.CIKEDUNG,
Kec.CIKEDUNG, Kab. Indramayu

154 Pengadaan Kendaraan Jl. Gatot Kaca No.13 Kec. Kab. Indramayu
Kesehatan Haurgeulis, Kel.CIPANCUH, 1,000,000
Kec.HAURGEULIS, Kab.
Indramayu

155 Pengadaan Kendaraan Jl. Drunten Wetan Kec. Gabus Kab. Indramayu
Kesehatan Wetan Indramayu-45263, 1,000,000
Kel.DRUNTEN WETAN,
Kec.GABUSWETAN, Kab.
Indramayu

156 Pengadaan Kendaraan Jl. PU Saradan No.63 Kec. Kab. Indramayu


Kesehatan Gabus Wetan Indramayu, 1,000,000
Kel.GABUSWETAN,
Kec.GABUSWETAN, Kab.
Indramayu

157 Pengadaan Kendaraan Jl. Raya Gantar No. 13 Desa Kab. Indramayu
Kesehatan Gantar Kec. Gantar Indramayu, 1,000,000
Kel.GANTAR, Kec.GANTAR,
Kab. Indramayu
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
158 Pengadaan Kendaraan Jl. Raya Gantar KM 01 Kab. Indramayu
Kesehatan Haurgeulis-Indramayu 45264, 1,000,000
Kel.GANTAR, Kec.GANTAR,
Kab. Indramayu

159 Pengadaan Kendaraan Jl. Raya Bulak Samping Kab. Indramayu


Kesehatan Kecamatan Desa Bulak Kec. 1,000,000
Jatibarang, Kel.BULAK,
Kec.JATIBARANG, Kab.
Indramayu

160 Pengadaan Kendaraan Jl. Raya Jatisawit Lor Kec. Kab. Indramayu
Kesehatan Jatibarang Indramayu, 1,000,000
Kel.JATIBARANG,
Kec.JATIBARANG, Kab.
Indramayu

161 Pengadaan Kendaraan Jl. Raya Juntinyuat Kec. Kab. Indramayu


Kesehatan Juntinyuat - Indramayu, 1,000,000
Kel.JUNTINYUAT,
Kec.JUNTINYUAT, Kab.
Indramayu

162 Pengadaan Kendaraan Jl. Raya Ds. Kandanghaur Kec. Kab. Indramayu
Kesehatan Kandanghaur Indramayu 45254, 1,000,000
Kel.PAREAN GIRANG,
Kec.KANDANGHAUR, Kab.
Indramayu

163 Pengadaan Kendaraan Jl. Lapang Bola Benda Kec. Kab. Indramayu
Kesehatan Karangampel Indramayu, 1,000,000
Kel.BENDA,
Kec.KARANGAMPEL, Kab.
Indramayu

164 Pengadaan Kendaraan Jl. Kaplongan Lor Rt. 02/01 Ds. Kab. Indramayu
Kesehatan Kaplongan Kec. Karangampel, 1,000,000
Kel.KAPLONGANLOR,
Kec.KARANGAMPEL, Kab.
Indramayu

165 Pengadaan Kendaraan Jl. By Pass Tulungagung Kec. Kab. Indramayu


Kesehatan Kertasmaya Indramayu-45274, 1,000,000
Kel.TULUNGAGUNG,
Kec.KERTASEMAYA, Kab.
Indramayu

166 Pengadaan Kendaraan Jl. Raya Eretan Wetan 45257, Kab. Indramayu
Kesehatan Kel.ERETAN WETAN, 1,000,000
Kec.KANDANGHAUR, Kab.
Indramayu
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
167 Pengadaan Kendaraan Jl. Raya Kerticala Kec. Tukdana Kab. Indramayu
Kesehatan Indramayu 45272, 1,000,000
Kel.KERTICALA, Kec.TUKDANA,
Kab. Indramayu

168 Pengadaan Kendaraan Jl. Kedungwungu Kec. Kab. Indramayu


Kesehatan Krangkeng, 1,000,000
Kel.KEDUNGWUNGU,
Kec.KRANGKENG, Kab.
Indramayu

169 Pengadaan Kendaraan Jl. Raya Barat Kedokan Bunder Kab. Indramayu
Kesehatan KM 1 Kec. Kedokan Bunder, 1,000,000
Kel.KEDOKANBUNDER,
Kec.KEDOKAN BUNDER, Kab.
Indramayu

170 Pengadaan Kendaraan Jl. Raya By Pass Kiajaran Wetan Kab. Indramayu
Kesehatan Kec. Lohbener, Kel.KIJARAN 1,000,000
WETAN, Kec.LOHBENER, Kab.
Indramayu

171 Pengadaan Kendaraan Jl. Raya Krangkeng Blok Gardu Kab. Indramayu
Kesehatan RT. 20/06 Krangkeng, 1,000,000
Kel.KRANGKENG,
Kec.KRANGKENG, Kab.
Indramayu

172 Pengadaan Kendaraan Jl. PU Kroya No.50 Kroya- Kab. Indramayu


Kesehatan Indramayu 45265, Kel.KROYA, 1,000,000
Kec.KROYA, Kab. Indramayu

173 Pengadaan Kendaraan Jl. Raya Lelea Blok Pasar Kec. Kab. Indramayu
Kesehatan Lelea Indramayu 42561, 1,000,000
Kel.LELEA, Kec.LELEA, Kab.
Indramayu

174 Pengadaan Kendaraan Jl. Raya Lohbener Kec. Lohbener Kab. Indramayu
Kesehatan Indramayu 45252, 1,000,000
Kel.LOHBENER,
Kec.LOHBENER, Kab. Indramayu

175 Pengadaan Kendaraan Jl. Raya By Pass Krimun Kab. Indramayu


Kesehatan Losarang RT. 06/02 Ds. Krimun 1,000,000
Kec. Losarang, Kel.KRIMUN,
Kec.LOSARANG, Kab.
Indramayu

176 Pengadaan Kendaraan Jl. Letn. Sutejo Kel. Margadadi Kab. Indramayu
Kesehatan Indramayu, Kel.MARGADADI, 1,000,000
Kec.INDRAMAYU, Kab.
Indramayu
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
177 Pengadaan Kendaraan Jl. Brawijaya Ds. Pasekan Kec. Kab. Indramayu
Kesehatan Pasekan, Kel.PASEKAN, 1,000,000
Kec.PASEKAN, Kab. Indramayu

178 Pengadaan Kendaraan Jl. Lapangan Bola Ds. Patrol Kec. Kab. Indramayu
Kesehatan Patrol, Kel.PATROL, 1,000,000
Kec.PATROL, Kab. Indramayu

179 Pengadaan Kendaraan Jl. Raya Pondoh Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu
Kesehatan Indramayu-45282, Kel.PONDOH, 1,000,000
Kec.JUNTINYUAT, Kab.
Indramayu

180 Pengadaan Kendaraan Jl. Raya Rambatan Wetan KM 5 Kab. Indramayu


Kesehatan Kec. Sindang Indramayu 45212, 1,000,000
Kel.RAMBATAN WETAN,
Kec.SINDANG, Kab. Indramayu

181 Pengadaan Kendaraan Jl. Raya Sliyeg Lor No.13 Kab. Indramayu
Kesehatan Indramayu, Kel.SLIYEG, 1,000,000
Kec.SLIYEG, Kab. Indramayu

182 Pengadaan Kendaraan Puskesmas SukraN.40 RT. 03/03, Kab. Indramayu


Kesehatan Kel.SUKRA, Kec.SUKRA, Kab. 1,000,000
Indramayu

183 Pengadaan Kendaraan Jl. Raya Krasak, Ds. Sidamulya Kab. Indramayu
Kesehatan Kec. Bongas Indramayu-45255, 1,000,000
Kel.SIDAMULYA, Kec.BONGAS,
Kab. Indramayu

184 Pengadaan Kendaraan Jl. Kecamatan Sukagumiwang Kab. Indramayu


Kesehatan Indramayu, 1,000,000
Kel.SUKAGUMIWANG,
Kec.SUKAGUMIWANG, Kab.
Indramayu

185 Pengadaan Kendaraan Jl. Raya Tambi-Jatibarang Kab. Indramayu


Kesehatan Ds.Tambi Blok Bantar Lor Kec. 1,000,000
Sliyeg, Kel.TAMBI, Kec.SLIYEG,
Kab. Indramayu

186 Pengadaan Kendaraan Jl. Rajasinga Kec. Terisi, Kab. Indramayu


Kesehatan Kel.RAJASINGA, Kec.TERISI, 1,000,000
Kab. Indramayu

187 Pengadaan Kendaraan Jl. PU Temiyang Sari Ds. Kab. Indramayu


Kesehatan Temiyang Sari Kec. Kroya, 1,000,000
Kel.TEMIYANG, Kec.KROYA,
Kab. Indramayu
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
188 Pengadaan Kendaraan Jl.Raya Lajer -Tukdana, Ds. Lajer Kab. Indramayu
Kesehatan Kec. Tukdana - Indramayu, 1,000,000
Kel.TUKDANA, Kec.TUKDANA,
Kab. Indramayu

189 Pengadaan Kendaraan Jl. Raya Tugu Lelea Blok A Kec. Kab. Indramayu
Kesehatan Lelea Indramayu 45261, 1,000,000
Kel.TUGU, Kec.LELEA, Kab.
Indramayu

190 Pengadaan Kendaraan Jl. Raya Wanakaya KM. 03 Kec. Kab. Indramayu
Kesehatan Haurgeulis Indramayu, 1,000,000
Kel.WANAKAYA,
Kec.HAURGEULIS, Kab.
Indramayu

191 Pengadaan Kendaraan Jl. Raya Ujung Jaya Kec. Kab. Indramayu
Kesehatan Widasari Indramayu 45271, 1,000,000
Kel.UJUNGJAYA,
Kec.WIDASARI, Kab. Indramayu

192 Pembangunan Gedung Jl. Galuh Mas Raya No.1, Kab. Karawang
Rumah Sakit Rujukan Kel.SUKAHARJA, 21,822,148
Regional - PRIORITAS Kec.TELUKJAMBE TIMUR, Kab.
Karawang

193 Jaminan Kesehatan Bagi Jl. Parahyangan No.39, Kab. Karawang


Penerima Bantuan Iuran Kel.ADIARSA BARAT, 27,827,700,000
(PBI) - PRIORITAS Kec.KARAWANG BARAT, Kab.
Karawang

194 Insentif tenaga kesehatan - JALAN, Seluruh Kecamatan dan Kab. Karawang
PRIORITAS Kelurahan/Desa, Kab. Karawang 1,350,000,000

195 Pengadaan Alat Jl Galuh Mas Raya No 1, Kab. Karawang


Kedokteran/Alat Kesehatan Kel.SUKAHARJA, 1,000,000
Rumah Sakit Rujukan Kec.TELUKJAMBE TIMUR, Kab.
Regional - PRIORITAS Karawang

196 Pengadaan Alat Jalan Galuh Mas Raya No 1, Kab. Karawang


Kedokteran/Alat Kesehatan Kel.SUKAHARJA, 15,000,000
Rumah Sakit Rujukan Kec.TELUKJAMBE TIMUR, Kab.
Regional - PRIORITAS Karawang

197 Jaminan Kesehatan Bagi Jl. Parahyangan No. 39, Kab. Karawang
Penerima Bantuan Iuran Kel.ADIARSA BARAT, 100,825,000,000
(PBI) - PRIORITAS Kec.KARAWANG BARAT, Kab.
Karawang

198 Pembangunan Gedung Jl. Raya Tugu Proklamasi, Kab. Karawang


Rumah Sakit Kel.AMANSARI, 251,860,321,142
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
Kec.RENGASDENGKLOK, Kab.
Karawang

199 Pembangunan Gedung Jl Galuh Mas Raya No 1, Kab. Karawang


Rumah Sakit Rujukan Kel.SUKAHARJA, 76,377,518,000
Regional - PRIORITAS Kec.TELUKJAMBE TIMUR, Kab.
Karawang

200 Pengadaan Kendaraan Jl. Parahyangan No. 39, Kab. Karawang


Kesehatan Kel.ADIARSA BARAT, 10,000,000
Kec.KARAWANG BARAT, Kab.
Karawang

201 Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di luar kuota Kab. Kuningan
Penerima Bantuan Iuran JAMKESMAS Sebanyak 44.999 44,999,000,000
(PBI) - PRIORITAS Jiwa Di Kab. Kuningan, Seluruh
Kecamatan dan Kelurahan/Desa,
Kab. Kuningan

202 Pembangunan Gedung Jln. Raya Bandorasa Wetan Kab. Kuningan


Rumah Sakit No.36, Kec.CILIMUS, 106,382,971,500
Kec.CILIMUS, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab. Kuningan

203 Pengadaan Alat Jalan Raya Bandorasawetan No Kab. Kuningan


Kedokteran/Alat Kesehatan 36, Kel.BANDORASA WETAN, 14,000,000
Rumah Sakit Kec.CILIMUS, Kab. Kuningan

204 Insentif tenaga kesehatan - POSKESDES/PUSTU Di 32 Desa Kab. Kuningan


PRIORITAS Terpencil Kabupaten Kuningan, 32,000,000
Seluruh Kecamatan dan
Kelurahan/Desa, Kab. Kuningan

205 Insentif tenaga kesehatan - Puskesmas Subang, Puskesmas Kab. Kuningan


PRIORITAS Pasawahan, Puskesmas Ciniru, 6,000,000
Puskesmas Hantara, Puskesmas
Selajambe dan Puskesmas
Cimahi, Seluruh Kecamatan dan
Kelurahan/Desa, Kab. Kuningan

206 Pembangunan Gedung Cibingbin, Kel.CIBINGBIN, Kab. Kuningan


Rumah Sakit Rujukan Kec.CIBINGBIN, Kab. Kuningan 16,366,611,000
Regional - PRIORITAS

207 Pengadaan Alat cibingbin, Kel.CIBINGBIN, Kab. Kuningan


Kedokteran/Alat Kesehatan Kec.CIBINGBIN, Kab. Kuningan 120,000,000
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS

208 Pembangunan Gedung RSUD 45 Kuningan Jl. Jend Kab. Kuningan


Rumah Sakit Sudirman N0.68 Kuningan, 61,190,394,099
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
Kel.KUNINGAN, Kec.KUNINGAN,
Kab. Kuningan

209 Pengadaan Alat Jalan Jendral Sudirman No. 68, Kab. Kuningan
Kedokteran/Alat Kesehatan Kel.KUNINGAN, Kec.KUNINGAN, 648,000,000
Rumah Sakit Kab. Kuningan

210 Pembangunan Gedung Jalan Raya Cibingbin, Kab. Kuningan


Rumah Sakit Kel.CIBINGBIN, Kec.CIBINGBIN, 13,093,288,800
Kab. Kuningan

211 Rehabilitasi Gedung Desa Cibeureum Kecamatan Kab. Kuningan


Puskesmas Cibeureum Kabupaten Kuningan, 3,458,508,300
Kel.CIBEUREUM,
Kec.CIBEUREUM, Kab. Kuningan

212 Rehabilitasi Gedung Desa Garawangi Kecamatan Kab. Kuningan


Puskesmas Garawangi Kabupaten Kuningan, 2,689,950,900
Kel.GARAWANGI,
Kec.GARAWANGI, Kab.
Kuningan

213 Rehabilitasi Gedung Desa Nusaherang Kabupaten Kab. Kuningan


Puskesmas Kuningan, Kel.NUSAHERANG, 1,690,826,280
Kec.NUSAHERANG, Kab.
Kuningan

214 Jaminan Kesehatan Bagi Majalengka, Seluruh Kecamatan Kab. Majalengka


Penerima Bantuan Iuran dan Kelurahan/Desa, Kab. 30,056,000
(PBI) - PRIORITAS Majalengka

215 Pembangunan Gedung Jalan Raya Cideres Kadipaten Kab. Majalengka


Rumah Sakit Rujukan Nomor 180, 14,599,017
Regional - PRIORITAS Kel.BOJONGCIDERES,
Kec.DAWUAN, Kab. Majalengka

216 Pengadaan Alat Jalan Raya Cideres Kadipatan Kab. Majalengka


Kedokteran/Alat Kesehatan No. 180, Kel.BOJONGCIDERES, 8,000,000
Rumah Sakit Rujukan Kec.DAWUAN, Kab. Majalengka
Regional - PRIORITAS

217 Insentif tenaga kesehatan - Majalengka, Seluruh Kecamatan Kab. Majalengka


PRIORITAS dan Kelurahan/Desa, Kab. 42,000,000
Majalengka

218 Pengadaan Kendaraan Jalan Raya Cideres - Kadipaten Kab. Majalengka


Kesehatan Kab. Majalengka, 260,000,000
Kel.BOJONGCIDERES,
Kec.DAWUAN, Kab. Majalengka
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
219 Pengadaan Alat Jalan Kesehatan Nomor 77 Kab. Majalengka
Kedokteran/Alat Kesehatan Majalengka, Kec.MAJALENGKA, 550,000,000
Rumah Sakit Kec.MAJALENGKA, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab.
Majalengka

220 Pembangunan Gedung Jalan Kesehatan Nomor 77 Kab. Majalengka


Rumah Sakit Majalengka, Kec.MAJALENGKA, 43,644,296,000
Kec.MAJALENGKA, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab.
Majalengka

221 Pembangunan Gedung Jl. Talaga Cikijing Blok Cipecang Kab. Majalengka
Rumah Sakit 1 Desa Talaga Wetan, 54,555,370,000
Kel.TALAGAWETAN,
Kec.TALAGA, Kab. Majalengka

222 Pengadaan Alat JL. Raya Pangandaran, Kab.


Kedokteran/Alat Kesehatan Kel.PANANJUNG, 100,000,000 Pangandaran
Rumah Sakit Rujukan Kec.PANGANDARAN, Kab.
Regional - PRIORITAS Pangandaran

223 Insentif tenaga kesehatan - Kabupaten Pangandaran, Seluruh Kab.


PRIORITAS Kecamatan dan Kelurahan/Desa, 520,000,000 Pangandaran
Kab. Pangandaran

224 Pembangunan Gedung Jl Raya Pangandaran, Kab.


Rumah Sakit Rujukan Kel.PANANJUNG, 109,110,740,000 Pangandaran
Regional - PRIORITAS Kec.PANGANDARAN, Kab.
Pangandaran

225 Pengadaan Alat Jl Raya Pangandaran, Kab.


Kedokteran/Alat Kesehatan Kel.PANANJUNG, 50,000,000 Pangandaran
Rumah Sakit Kec.PANGANDARAN, Kab.
Pangandaran

226 Pengadaan Alat Jl Raya Pangandaran, Kab.


Kedokteran/Alat Kesehatan Kel.PANANJUNG, 50,000,000 Pangandaran
Rumah Sakit Kec.PANGANDARAN, Kab.
Pangandaran

227 Pengadaan Alat Jl Raya Pangandaran, Kab.


Kedokteran/Alat Kesehatan Kel.PANGANDARAN, 50,000,000 Pangandaran
Rumah Sakit Kec.PANGANDARAN, Kab.
Pangandaran

228 Pengadaan Alat Jl Raya Pangandaran, Kab.


Kedokteran/Alat Kesehatan Kel.PANANJUNG, 50,000,000 Pangandaran
Rumah Sakit Kec.PANGANDARAN, Kab.
Pangandaran
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
229 Pengadaan Alat Jl Raya Pangandaran, Kab.
Kedokteran/Alat Kesehatan Kel.PANANJUNG, 250,000,000 Pangandaran
Rumah Sakit Kec.PANGANDARAN, Kab.
Pangandaran

230 Pengadaan Alat Jl Raya Pangandaran, Kab.


Kedokteran/Alat Kesehatan Kel.PANANJUNG, 50,000,000 Pangandaran
Rumah Sakit Kec.PANGANDARAN, Kab.
Pangandaran

231 Pengadaan Alat Jl Raya Pangandaran, Kab.


Kedokteran/Alat Kesehatan Kel.PANANJUNG, 50,000,000 Pangandaran
Rumah Sakit Kec.PANGANDARAN, Kab.
Pangandaran

232 Pengadaan Alat Jl Raya Pangandaran, Kab.


Kedokteran/Alat Kesehatan Kel.PANANJUNG, 50,000,000 Pangandaran
Rumah Sakit Kec.PANGANDARAN, Kab.
Pangandaran

233 Pengadaan Alat Jl Raya Pangandaran, Kab.


Kedokteran/Alat Kesehatan Kel.PANANJUNG, 50,000,000 Pangandaran
Rumah Sakit Kec.PANGANDARAN, Kab.
Pangandaran

234 Pengadaan Alat Jl Raya Pangandaran, Kab.


Kedokteran/Alat Kesehatan Kel.PANANJUNG, 50,000,000 Pangandaran
Rumah Sakit Kec.PANGANDARAN, Kab.
Pangandaran

235 Pengadaan Alat Jl Raya Pangandaran, Kab.


Kedokteran/Alat Kesehatan Kel.PANANJUNG, 50,000,000 Pangandaran
Rumah Sakit Kec.PANGANDARAN, Kab.
Pangandaran

236 Pengadaan Alat Jl Raya Pangandaran, Kab.


Kedokteran/Alat Kesehatan Kel.PANANJUNG, 4,800,000,000 Pangandaran
Rumah Sakit Kec.PANGANDARAN, Kab.
Pangandaran

237 Pengadaan Alat Jl Raya Pangandaran, Kab.


Kedokteran/Alat Kesehatan Kel.PANANJUNG, 50,000,000 Pangandaran
Rumah Sakit Kec.PANGANDARAN, Kab.
Pangandaran

238 Pengadaan Alat Jl Raya Pangandaran, Kab.


Kedokteran/Alat Kesehatan Kel.PANANJUNG, 50,000,000 Pangandaran
Rumah Sakit Kec.PANGANDARAN, Kab.
Pangandaran
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
239 Pembangunan Puskesmas Jalan Raya Selasari, Kab.
Kel.SELASARI, Kec.PARIGI, 5,713,914,201 Pangandaran
Kab. Pangandaran

240 Pembangunan Puskesmas Jalan Karangsari, Kab.


Kel.SIDAMULIH, 5,608,750,136 Pangandaran
Kec.SIDAMULIH, Kab.
Pangandaran

241 Pembangunan Puskesmas Dsn Jadikarya, Kel.JADIKARYA, Kab.


Kec.LANGKAPLANCAR, Kab. 9,604,984,608 Pangandaran
Pangandaran

242 Pembangunan Puskesmas Jl Raya Padaherang - Kab.


Pangandaran, 6,450,062,656 Pangandaran
Kel.SINDANGAWWANGI,
Kec.PADAHERANG, Kab.
Pangandaran

243 Jaminan Kesehatan Bagi Kabupaten Pangandaran, Seluruh Kab.


Penerima Bantuan Iuran Kecamatan dan Kelurahan/Desa, 32,000,000,000 Pangandaran
(PBI) - PRIORITAS Kab. Pangandaran

244 Pembangunan Puskesmas Jalan Raya Parigi, Kel.PARIGI, Kab.


Kec.PARIGI, Kab. Pangandaran 6,246,745,464 Pangandaran

245 Jaminan Kesehatan Bagi Purwakarta, Kel.NAGERI KALER, Kab. Purwakarta


Penerima Bantuan Iuran Kec.PURWAKARTA, Kab. 1,500,000,000
(PBI) - PRIORITAS Purwakarta

246 Insentif tenaga kesehatan - l. Veteran No.60, Nagri Kaler, Kab. Purwakarta
PRIORITAS Kec. Purwakarta, Kabupaten 50,000,000
Purwakarta, Jawa Barat 41115,
Kel.NAGERI KALER,
Kec.PURWAKARTA, Kab.
Purwakarta

247 Pembangunan Gedung Jl. Veteran No.39, Nagri Kaler, Kab. Purwakarta
Rumah Sakit Rujukan Kec. Purwakarta, Kabupaten 32,733,222,000
Regional - PRIORITAS Purwakarta, Jawa Barat 41115,
Kel.NAGERI KALER,
Kec.PURWAKARTA, Kab.
Purwakarta

248 Pengadaan Alat jalan veteran no 39 magri kaler Kab. Purwakarta


Kedokteran/Alat Kesehatan purwakarta, Kel.NAGERI KALER, 10,000,000
Rumah Sakit Rujukan Kec.PURWAKARTA, Kab.
Regional - PRIORITAS Purwakarta

249 Pengadaan Alat Jl. Veteran No.39, Nagri Kaler Kab. Purwakarta
Kedokteran/Alat Kesehatan Purwakarta, Kel.NAGERI KALER, 1,000,000
Rumah Sakit
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
Kec.PURWAKARTA, Kab.
Purwakarta

250 Pembangunan Gedung Jl. Veteran No.39, Nagri Kaler Kab. Purwakarta
Rumah Sakit Purwakarta, Kel.NAGERI KALER, 10,911,074,000
Kec.PURWAKARTA, Kab.
Purwakarta

251 Pengadaan Alat Jl. Veteran No.39, Nagri Kaler Kab. Purwakarta
Kedokteran/Alat Kesehatan Kabupaten Purwakarta, 1,000,000
Rumah Sakit Kec.PURWAKARTA,
Kec.PURWAKARTA, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab. Purwakarta

252 Pengadaan Alat Jl. Veteran No.39 Kabupaten Kab. Purwakarta


Kedokteran/Alat Kesehatan Purwakarta, Kec.PURWAKARTA, 1,000,000
Rumah Sakit Kec.PURWAKARTA, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab. Purwakarta

253 Jaminan Kesehatan Bagi Jalan Veteran Nomor 60 Kab. Purwakarta


Penerima Bantuan Iuran Purwakarta, Kel.NAGERI KALER, 104,676,000,000
(PBI) - PRIORITAS Kec.PURWAKARTA, Kab.
Purwakarta

254 Jaminan Kesehatan Bagi Jl. Letjen Suprato No. 103 Kab. Subang
Penerima Bantuan Iuran Subang, Kel.KARANGANYAR, 22,000,000,000
(PBI) - PRIORITAS Kec.SUBANG, Kab. Subang

255 Pembangunan Gedung Kelurahan Dangdeur Kec. Kab. Subang


Rumah Sakit Rujukan Subang, Kel.DANGDEUR, 10,911,074,000
Regional - PRIORITAS Kec.SUBANG, Kab. Subang

256 Pengadaan Alat RSUD Kelas A Ciereng Subang, Kab. Subang


Kedokteran/Alat Kesehatan Kec.SUBANG, Kec.SUBANG, 1,000,000,000
Rumah Sakit Rujukan Seluruh Kelurahan/Desa, Kab.
Regional - PRIORITAS Subang

257 Insentif tenaga kesehatan - Jl. Letjen Suprapto, Kab. Subang


PRIORITAS Kel.KARANGANYAR, 80,000,000
Kec.SUBANG, Kab. Subang

258 Pembangunan Puskesmas Jalan Raya Compreng, Kab. Subang


Kel.COMPRENG, 3,295,140,705
Kec.COMPRENG, Kab. Subang

259 Pengadaan Alat RSUD Sekarwangi, Kab. Sukabumi


Kedokteran/Alat Kesehatan Kel.SEKARWANGI, 18,000,000
Rumah Sakit Rujukan Kec.CIBADAK, Kab. Sukabumi
Regional - PRIORITAS

260 Pengadaan Alat RSUD Palabuhanratu, Kab. Sukabumi


Kedokteran/Alat Kesehatan Kel.PALABUHANRATU, 36,000,000
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
Rumah Sakit Rujukan Kec.PALABUHANRATU, Kab.
Regional - PRIORITAS Sukabumi

261 Insentif tenaga kesehatan - Kabupaten Sukabumi, Kab. Sukabumi


PRIORITAS Kel.PALABUHANRATU, 1,000,000,000
Kec.PALABUHANRATU, Kab.
Sukabumi

262 Pembangunan Gedung Test, Kec.PALABUHANRATU, Kab. Sukabumi


Rumah Sakit Rujukan Kec.PALABUHANRATU, Seluruh 109,110,740,000
Regional - PRIORITAS Kelurahan/Desa, Kab. Sukabumi

263 Jaminan Kesehatan Bagi Tersebar di seluruh kecamatan di Kab. Sukabumi


Penerima Bantuan Iuran kabupaten sukabumi, 300,000,000,000
(PBI) - PRIORITAS Kel.PALABUHANRATU,
Kec.PALABUHANRATU, Kab.
Sukabumi

264 Pembangunan Gedung Kecamatan Sukalarang, Kab. Sukabumi


Rumah Sakit Kel.SUKALARANG, 109,110,740,000
Kec.SUKALARANG, Kab.
Sukabumi

265 Pengadaan Alat Rumah Sakit, Kab. Sukabumi


Kedokteran/Alat Kesehatan Kec.SUKALARANG, 200,000,000
Rumah Sakit Kec.SUKALARANG, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab. Sukabumi

266 Pengadaan Alat jalan prabu gajah agung, Kab. Sumedang


Kedokteran/Alat Kesehatan Kec.SUMEDANG SELATAN, 10,000,000
Rumah Sakit Kec.SUMEDANG SELATAN,
Seluruh Kelurahan/Desa, Kab.
Sumedang

267 Rehabilitasi Gedung Jl. Raya Kertaraharja, Kab. Sumedang


Puskesmas Kel.KERTAMEKAR, 1,075,980,360
Kec.TANJUNGKERTA, Kab.
Sumedang

268 Rehabilitasi Gedung Jl. Raya Conggeang, Kab. Sumedang


Puskesmas Kel.CONGGEANG WETAN, 1,759,996,446
Kec.CONGGEANG, Kab.
Sumedang

269 Rehabilitasi Gedung Jl. Wado – krisisk, Kab. Sumedang


Puskesmas Kel.SIRNASARI, 1,759,996,446
Kec.JATINUNGGAL, Kab.
Sumedang

270 Rehabilitasi Gedung Jl. Ciluluk, Kel.MARGAJAYA, Kab. Sumedang


Puskesmas Kec.TANJUNGSARI, Kab. 1,248,905,775
Sumedang
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
271 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jln Kutamaya No 21, Kab. Sumedang
Alat kedokteran puskesmas Kel.KOTAKULON, 840,000,000
Kec.SUMEDANG SELATAN,
Kab. Sumedang

272 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl. Kutamaya No 21, Kab. Sumedang


Alat kedokteran puskesmas Kel.KOTAKULON, 5,950,000,000
Kec.SUMEDANG SELATAN,
Kab. Sumedang

273 Rehabilitasi Gedung Jatigede, Kel.CIJEUNGJING, Kab. Sumedang


Puskesmas Kec.JATIGEDE, Kab. Sumedang 2,305,672,200

274 Rehabilitasi Gedung Sawahdadap - Cimanggung, Kab. Sumedang


Puskesmas Kel.SAWAHDADAP, 2,305,672,200
Kec.CIMANGGUNG, Kab.
Sumedang

275 Insentif tenaga kesehatan - singaparna, Kel.SUKAASIH, Kab. Tasikmalaya


PRIORITAS Kec.SINGAPARNA, Kab. 10,000,000
Tasikmalaya

276 Insentif tenaga kesehatan - kecamatan se kabupaten, Kab. Tasikmalaya


PRIORITAS Seluruh Kecamatan dan 750,000,000
Kelurahan/Desa, Kab.
Tasikmalaya

277 Jaminan Kesehatan Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kab. Tasikmalaya


Penerima Bantuan Iuran Tasikmalaya, Seluruh Kecamatan 102,000,000
(PBI) - PRIORITAS dan Kelurahan/Desa, Kab.
Tasikmalaya

278 Pengadaan Alat jl. Raya Rancamaya Singaparna Kab. Tasikmalaya


Kedokteran/Alat Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, 1,000,000
Rumah Sakit Rujukan Kel.CIKUNTEN,
Regional - PRIORITAS Kec.SINGAPARNA, Kab.
Tasikmalaya

279 Pembangunan Gedung jl. Raya Rancamaya Singaparna Kab. Tasikmalaya


Rumah Sakit Rujukan Kabupaten Tasikmalaya, 5,455,537,000
Regional - PRIORITAS Kel.CIKUNTEN,
Kec.SINGAPARNA, Kab.
Tasikmalaya

280 Insentif tenaga kesehatan - Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Tasikmalaya


PRIORITAS Kabupaten Tasikmalaya, 11,000,000
Kec.SINGAPARNA,
Kec.SINGAPARNA, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kab.
Tasikmalaya
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
281 Pembangunan Gedung Blok Pekalongan, Kab. Tasikmalaya
Rumah Sakit Kel.PAKEMITAN, 152,755,036,000
Kec.CIKATOMAS, Kab.
Tasikmalaya

282 Pengadaan Alat Kesehatan/ Jl, Supratman No. 73, Seluruh Kota Bandung
Alat kedokteran puskesmas Kecamatan dan Kelurahan/Desa, 1,530,000,000
Kota Bandung

283 Jaminan Kesehatan Bagi Jl. W.R. Supratman No. 73, Kota Bandung
Penerima Bantuan Iuran Seluruh Kecamatan dan 27,871,308,000
(PBI) - PRIORITAS Kelurahan/Desa, Kota Bandung

284 Insentif tenaga kesehatan - Jl. W.R. Supratman No.73, Kota Bandung
PRIORITAS Seluruh Kecamatan dan 57,000,000
Kelurahan/Desa, Kota Bandung

285 Pembangunan Gedung Jl. W.R. Supratman No.73, Kota Bandung


Rumah Sakit Rujukan Kel.RANCANUMPANG, 122,472,441,220
Regional - PRIORITAS Kec.GEDEBAGE, Kota Bandung

286 Pengadaan Alat Jl. Rumah Sakit No.22, Kota Bandung


Kedokteran/Alat Kesehatan Kel.PAKEMITAN, Kec.CINAMBO, 35,000,000
Rumah Sakit Rujukan Kota Bandung
Regional - PRIORITAS

287 Pengadaan Alat Jl. Kopo No. 311, Kota Bandung


Kedokteran/Alat Kesehatan Kel.SITUSAEUR, 1,066,000,000
Rumah Sakit Kec.BOJONGLOA KIDUL, Kota
Bandung

288 Jaminan Kesehatan Bagi Jl. Kapten Jamhur No.92 Kota Kota Banjar
Penerima Bantuan Iuran Banjar, Kel.MEKARSARI, 16,427,000,000
(PBI) - PRIORITAS Kec.BANJAR, Kota Banjar

289 Insentif tenaga kesehatan - Dinas Kesehatan Kota Banjar, Kota Banjar
PRIORITAS Kel.MEKARSARI, Kec.BANJAR, 10,000,000
Kota Banjar

290 Pengadaan Alat Kota Banjar, Kec.BANJAR, Kota Banjar


Kedokteran/Alat Kesehatan Kec.BANJAR, Seluruh 10,000,000
Rumah Sakit Rujukan Kelurahan/Desa, Kota Banjar
Regional - PRIORITAS

291 Pembangunan Gedung Kota Banjar, Kel.BANJAR, Kota Banjar


Rumah Sakit Rujukan Kec.BANJAR, Kota Banjar 109,110,740,000
Regional - PRIORITAS

292 Jaminan Kesehatan Bagi Jalan Pangeran Jayakarta, Kota Bekasi


Penerima Bantuan Iuran Kel.HARAPAN MULYA, 120,159,000,000
(PBI) - PRIORITAS Kec.MEDAN SATRIA, Kota
Bekasi
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
293 Pengadaan Alat Jalan Raya Jatisampurna, Kota Bekasi
Kedokteran/Alat Kesehatan Kel.JATISAMPURNA, 557,000,000
Rumah Sakit Rujukan Kec.JATISAMPURNA, Kota
Regional - PRIORITAS Bekasi

294 Pengadaan Alat Jalan Raya Jatiwaringin Kota Bekasi


Kedokteran/Alat Kesehatan Pondokgede, 557,000,000
Rumah Sakit Rujukan Kel.JATIWARINGIN,
Regional - PRIORITAS Kec.PONDOKGEDE, Kota Bekasi

295 Pengadaan Alat Jalan Raya Narogong Kota Bekasi


Kedokteran/Alat Kesehatan Bantargebang, Kel.BANTAR 557,000,000
Rumah Sakit Rujukan GEBANG,
Regional - PRIORITAS Kec.BANTARGEBANG, Kota
Bekasi

296 Pengadaan Alat Jl Komodo Raya No 1 Perumnas Kota Bekasi


Kedokteran/Alat Kesehatan Satu Bekasi, Kel.KAYURINGIN 29,000,000
Rumah Sakit Rujukan JAYA, Kec.BEKASI SELATAN,
Regional - PRIORITAS Kota Bekasi

297 Pembangunan Gedung Jalan Raya Perjuangan, Kota Bekasi


Rumah Sakit Rujukan Kel.TELUK PUCUNG, 8,183,305,500
Regional - PRIORITAS Kec.BEKASI UTARA, Kota
Bekasi

298 Insentif tenaga kesehatan - Jalan Pangeran Jayakarta, Kota Bekasi


PRIORITAS Kel.HARAPAN MULYA, 865,000,000
Kec.MEDAN SATRIA, Kota
Bekasi

299 Rehabilitasi Gedung Perumahan Bumyagara Jalan Kota Bekasi


Puskesmas Bayan 1 No 1 RT 02 RW 11, 768,557,400
Kel.MUSTIKA JAYA,
Kec.MUSTIKAJAYA, Kota Bekasi

300 Pengadaan Alat Jalan Pramuka, Kota Bekasi


Kedokteran/Alat Kesehatan Kel.MARGAHAYA, Kec.BEKASI 9,000,000
Rumah Sakit Rujukan SELATAN, Kota Bekasi
Regional - PRIORITAS

301 Pengadaan Alat Jalan Veteran, Kel.MARGAHAYA, Kota Bekasi


Kedokteran/Alat Kesehatan Kec.BEKASI SELATAN, Kota 8,000,000
Rumah Sakit Rujukan Bekasi
Regional - PRIORITAS

302 Pengadaan Kendaraan Jalan Pangeran Jayakarta, Kota Bekasi


Kesehatan Kel.HARAPAN MULYA, 1,820,000,000
Kec.MEDAN SATRIA, Kota
Bekasi
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
303 Pengadaan Kendaraan Jalan Pangeran Jayakarta, Kota Bekasi
Kesehatan Kec.MEDAN SATRIA, 260,000,000
Kec.MEDAN SATRIA, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kota Bekasi

304 Pengadaan Kendaraan Jalan Pangeran Jayakarta, Kota Bekasi


Kesehatan Kec.MEDAN SATRIA, 260,000,000
Kec.MEDAN SATRIA, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kota Bekasi

305 Pengadaan Kendaraan Jalan Pangeran Jayakarta, Kota Bekasi


Kesehatan Kec.MEDAN SATRIA, 260,000,000
Kec.MEDAN SATRIA, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kota Bekasi

306 Pembangunan Puskesmas Jalan Boulevard Raya Perum Kota Bekasi


Prima Harapan Regency, 4,416,890,732
Kel.HARAPAN BARU,
Kec.BEKASI UTARA, Kota
Bekasi

307 Pembangunan Puskesmas Jalan Pangeran Jayakarta, Kota Bekasi


Kel.HARAPAN MULYA, 2,285,565,680
Kec.MEDAN SATRIA, Kota
Bekasi

308 Pembangunan Puskesmas Jalan Mawar RW 003 Perum Kota Bekasi


Jatikramat Indah, 5,433,476,694
Kel.JATIKRAMAT,
Kec.JATIASIH, Kota Bekasi

309 Pembangunan Puskesmas Jalan Raya Kodau Perumahan Kota Bekasi


Kodau V, Kel.JATI MEKAR, 6,155,603,274
Kec.JATIASIH, Kota Bekasi

310 Pembangunan Puskesmas Jalan Harapan Indah No 1, Kota Bekasi


Kel.MEDAN SATRIA, 2,804,375,068
Kec.MEDAN SATRIA, Kota
Bekasi

311 Pengadaan Kendaraan Jalan Pangeran Jayakarta, Kota Bekasi


Kesehatan Kec.MEDAN SATRIA, 260,000,000
Kec.MEDAN SATRIA, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kota Bekasi

312 Jaminan Kesehatan Bagi Se-Kota Bogor, Seluruh Kota Bogor


Penerima Bantuan Iuran Kecamatan dan Kelurahan/Desa, 57,960,000,000
(PBI) - PRIORITAS Kota Bogor

313 Insentif tenaga kesehatan - 25 Puskesmas di Kota Bogor dan Kota Bogor
PRIORITAS Kantor Dinas Kesehatan Kota 217,000,000
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
Bogor, Seluruh Kecamatan dan
Kelurahan/Desa, Kota Bogor

314 Pengadaan Alat Jalan Dr. Semeru No. 120 Kota Bogor
Kedokteran/Alat Kesehatan Kelurahan Menteng Kecamatan 15,550,000,000
Rumah Sakit Bogor Barat Kota Bogor,
Kel.MENTENG, Kec.BOGOR
BARAT, Kota Bogor

315 Pembangunan Gedung Jalan Dr. Semeru No. 120 Kota Bogor
Rumah Sakit Kelurahan Menteng Kecamatan 124,222,577,490
Bogor Barat Kota Bogor,
Kec.BOGOR BARAT,
Kec.BOGOR BARAT, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kota Bogor

316 Insentif tenaga kesehatan - Kota Cimahi, Seluruh Kecamatan Kota Cimahi
PRIORITAS dan Kelurahan/Desa, Kota Cimahi 10,000,000

317 Jaminan Kesehatan Bagi Cimahi, Seluruh Kecamatan dan Kota Cimahi
Penerima Bantuan Iuran Kelurahan/Desa, Kota Cimahi 45,118,000
(PBI) - PRIORITAS

318 Pengadaan Alat Jalan Jendral Amir Machmud No. Kota Cimahi
Kedokteran/Alat Kesehatan 140, Kelurahan Cibabat 200,000,000
Rumah Sakit Rujukan Kecamatan Cimahi Utara,
Regional - PRIORITAS Kel.Cibabat, Kec.CIMAHI
UTARA, Kota Cimahi

319 Pembangunan Gedung Jalan Jendral Amir Machmud No. Kota Cimahi
Rumah Sakit Rujukan 140, Kelurahan Cibabat 10,911,074,000
Regional - PRIORITAS Kecamatan Cimahi Utara,
Kel.Cibabat, Kec.CIMAHI
UTARA, Kota Cimahi

320 Pengadaan Alat RSUD Cibabat, Kel.Cibabat, Kota Cimahi


Kedokteran/Alat Kesehatan Kec.CIMAHI UTARA, Kota 17,000,000
Rumah Sakit Cimahi

321 Jaminan Kesehatan Bagi Dinas Kesehatan Kota Depok, Kota Depok
Penerima Bantuan Iuran Jalan Margonda Raya No. 54, 234,509,000,000
(PBI) - PRIORITAS Depok, Seluruh Kecamatan dan
Kelurahan/Desa, Kota Depok

322 Insentif tenaga kesehatan - -, Seluruh Kecamatan dan Kota Depok


PRIORITAS Kelurahan/Desa, Kota Depok 1,000,000

323 Pembangunan Gedung -, Seluruh Kecamatan dan Kota Depok


Rumah Sakit Rujukan Kelurahan/Desa, Kota Depok 10,911,074
Regional - PRIORITAS
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
324 Pengadaan Alat -, Seluruh Kecamatan dan Kota Depok
Kedokteran/Alat Kesehatan Kelurahan/Desa, Kota Depok 1,000,000
Rumah Sakit Rujukan
Regional - PRIORITAS

325 Insentif tenaga kesehatan - Jalan Margonda Raya No.54, Kota Depok
PRIORITAS Kel.DEPOK, Kec.PANCORAN 408,000,000
MAS, Kota Depok

326 Pengadaan Kendaraan Jalan Margonda Raya No.54, Kota Depok


Kesehatan Kec.PANCORAN MAS, 1,300,000,000
Kec.PANCORAN MAS, Seluruh
Kelurahan/Desa, Kota Depok

327 Pengadaan Alat JL RUMAH SAKIT NO 1, Kota Sukabumi


Kedokteran/Alat Kesehatan Kel.CIKOLE, Kec.CIKOLE, Kota 1,000,000
Rumah Sakit Rujukan Sukabumi
Regional - PRIORITAS

328 Jaminan Kesehatan Bagi Jl Suryakencana No 41, Kota Sukabumi


Penerima Bantuan Iuran Kel.SELABATU, Kec.CIKOLE, 22,368,000,000
(PBI) - PRIORITAS Kota Sukabumi

329 Pembangunan Gedung Jl Pelabuhan II Km 6, Kota Sukabumi


Rumah Sakit Rujukan Kel.LEMBURSITU, 4,637,206,450
Regional - PRIORITAS Kec.LEMBURSITU, Kota
Sukabumi

330 Insentif tenaga kesehatan - z, Kel.BABAKAN, Kota Sukabumi


PRIORITAS Kec.CIBEUREUM, Kota 1,000,000
Sukabumi

331 Pembangunan Puskesmas Jl Pelda Suryanta No 43, Kota Sukabumi


Kel.NANGGELENG, 3,533,512,586
Kec.CITAMIANG, Kota Sukabumi

332 Pembangunan Puskesmas Jl Tanjungsari, Kel.KARANG Kota Sukabumi


TENGAH, Kec.GUNUNG 5,952,286,082
PUYUH, Kota Sukabumi

333 Pengadaan Kendaraan Jl. Suryakencana No 41, Kota Sukabumi


Kesehatan Kel.SELABATU, Kec.CIKOLE, 1,000,000
Kota Sukabumi

334 Pengadaan Kendaraan Jl Suryakencana No 41, Kota Sukabumi


Kesehatan Kec.CIKOLE, Kec.CIKOLE, 1,000,000
Seluruh Kelurahan/Desa, Kota
Sukabumi

335 Jaminan Kesehatan Bagi Dinas Kesehatan Kota Kota Tasikmalaya


Penerima Bantuan Iuran Tasikmalaya, Seluruh Kecamatan 29,896,000,000
(PBI) - PRIORITAS
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
dan Kelurahan/Desa, Kota
Tasikmalaya

336 Pembangunan Gedung Jln. Rumah Sakit No. 33 Kota Tasikmalaya


Rumah Sakit Rujukan Tasikmalaya, Kel.EMPANGSARI, 1,663,153,187,672
Regional - PRIORITAS Kec.TAWANG, Kota Tasikmalaya

337 Pengadaan Alat Jln Rumah Sakit No 33 Kota Tasikmalaya


Kedokteran/Alat Kesehatan Tasikmalaya, Kec.TAWANG, 1,000,000
Rumah Sakit Rujukan Kec.TAWANG, Seluruh
Regional - PRIORITAS Kelurahan/Desa, Kota
Tasikmalaya

338 Insentif tenaga kesehatan - Jln. Ir. H. Juanda Komplek Kota Tasikmalaya
PRIORITAS Perkantoran Kota Tasikmalaya, 22,000,000
Kel.PANYINGKIRAN,
Kec.INDIHIANG, Kota
Tasikmalaya

339 Pengadaan Alat Jln. Rumah Sakit No. 33 Kota Tasikmalaya


Kedokteran/Alat Kesehatan Tasikmalaya, Kel.EMPANGSARI, 2,000,000
Rumah Sakit Rujukan Kec.TAWANG, Kota Tasikmalaya
Regional - PRIORITAS

340 Pengadaan Alat Jln. Rumah Sakit No. 33 Kota Tasikmalaya


Kedokteran/Alat Kesehatan Tasikmalaya, Kec.TAWANG, 6,000,000
Rumah Sakit Rujukan Kec.TAWANG, Seluruh
Regional - PRIORITAS Kelurahan/Desa, Kota
Tasikmalaya

341 Pengadaan Alat Jln. Rumah Sakit No. 33 Kota Tasikmalaya


Kedokteran/Alat Kesehatan Tasikmalaya, Kec.TAWANG, 6,000,000
Rumah Sakit Rujukan Kec.TAWANG, Seluruh
Regional - PRIORITAS Kelurahan/Desa, Kota
Tasikmalaya

342 Pengadaan Alat Jln. Rumah Sakit No. 33 Kota Tasikmalaya


Kedokteran/Alat Kesehatan Tasikmalaya, Kec.TAWANG, 1,000,000
Rumah Sakit Rujukan Kec.TAWANG, Seluruh
Regional - PRIORITAS Kelurahan/Desa, Kota
Tasikmalaya

343 Pengadaan Alat Jln. Rumah Sakit No. 33 Kota Tasikmalaya


Kedokteran/Alat Kesehatan Tasikmalaya, Kec.TAWANG, 1,000,000
Rumah Sakit Rujukan Kec.TAWANG, Seluruh
Regional - PRIORITAS Kelurahan/Desa, Kota
Tasikmalaya

344 Pengadaan Alat Jln. Rumah Sakit No. 33 Kota Tasikmalaya


Kedokteran/Alat Kesehatan Tasikmalaya, Kec.TAWANG, 1,000,000
Rumah Sakit Rujukan Kec.TAWANG, Seluruh
Regional - PRIORITAS
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
Kelurahan/Desa, Kota
Tasikmalaya

345 Pengadaan Alat Jln. Rumah Sakit No. 33 Kota Tasikmalaya


Kedokteran/Alat Kesehatan Tasikmalaya, Kec.TAWANG, 1,000,000
Rumah Sakit Rujukan Kec.TAWANG, Seluruh
Regional - PRIORITAS Kelurahan/Desa, Kota
Tasikmalaya

346 Pengadaan Alat Jln. Rumah Sakit No. 33 Kota Tasikmalaya


Kedokteran/Alat Kesehatan Tasikmalaya, Kec.TAWANG, 4,000,000
Rumah Sakit Rujukan Kec.TAWANG, Seluruh
Regional - PRIORITAS Kelurahan/Desa, Kota
Tasikmalaya

347 Pengadaan Alat Jln. Rumah Sakit No. 33 Kota Tasikmalaya


Kedokteran/Alat Kesehatan Tasikmalaya, Kec.TAWANG, 4,000,000
Rumah Sakit Rujukan Kec.TAWANG, Seluruh
Regional - PRIORITAS Kelurahan/Desa, Kota
Tasikmalaya

348 Pengadaan Alat Jln. Rumah Sakit No. 33 Kota Tasikmalaya


Kedokteran/Alat Kesehatan Tasikmalaya, Kec.TAWANG, 4,000,000
Rumah Sakit Rujukan Kec.TAWANG, Seluruh
Regional - PRIORITAS Kelurahan/Desa, Kota
Tasikmalaya

349 Pengadaan Alat Jln. Rumah Sakit No. 33 Kota Tasikmalaya


Kedokteran/Alat Kesehatan Tasikmalaya, Kec.TAWANG, 4,000,000
Rumah Sakit Rujukan Kec.TAWANG, Seluruh
Regional - PRIORITAS Kelurahan/Desa, Kota
Tasikmalaya

350 Pengadaan Alat Jln. Rumah Sakit No. 33 Kota Tasikmalaya


Kedokteran/Alat Kesehatan Tasikmalaya, Kec.TAWANG, 6,000,000
Rumah Sakit Rujukan Kec.TAWANG, Seluruh
Regional - PRIORITAS Kelurahan/Desa, Kota
Tasikmalaya

351 Pengadaan Alat Jln. Rumah Sakit No. 33 Kota Tasikmalaya


Kedokteran/Alat Kesehatan Tasikmalaya, Kec.TAWANG, 2,000,000
Rumah Sakit Rujukan Kec.TAWANG, Seluruh
Regional - PRIORITAS Kelurahan/Desa, Kota
Tasikmalaya

352 Pengadaan Alat Jln. Rumah Sakit No. 33 Kota Tasikmalaya


Kedokteran/Alat Kesehatan Tasikmalaya, Kec.TAWANG, 2,000,000
Rumah Sakit Rujukan Kec.TAWANG, Seluruh
Regional - PRIORITAS Kelurahan/Desa, Kota
Tasikmalaya
No. Kegiatan Lokasi Usulan Awal Pengusul
353 Pengadaan Alat Jln. Rumah Sakit No. 33 Kota Tasikmalaya
Kedokteran/Alat Kesehatan Tasikmalaya, Kec.TAWANG, 2,000,000
Rumah Sakit Rujukan Kec.TAWANG, Seluruh
Regional - PRIORITAS Kelurahan/Desa, Kota
Tasikmalaya

354 Pembangunan Gedung Jln. Purbaratu, Kota Tasikmalaya


Rumah Sakit Kel.SUKANAGARA, 32,405,889,780
Kec.PURBARATU, Kota
Tasikmalaya

355 Pembangunan Gedung Jln. Raya Cibeuti, Kota Tasikmalaya


Rumah Sakit Kel.CILAMAJANG, 62,738,675,500
Kec.KAWALU, Kota Tasikmalaya

JUMLAH 8,352,033,134,144
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Pembangunan kesehatan yang tertuang dalam perpres 61


tahun 2019 bahwa Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan
akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health
Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh
inovasi dan pemanfaatan teknologi melalui strategi pembangunan bidang
kesehatan, meliputi:

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan


kesehatan reproduksi, mencakup: a) peningkatan pelayanan maternal dan
neonatal berkesinambungan di fasilitas publik dan swasta dengan mendorong
seluruh persalinan di fasilitas kesehatan, peningkatan cakupan dan kualitas
pelayanan antenatal dan neonatal, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
terutama bidan, perbaikan sistem rujukan maternal, penyediaan sarana
prasarana dan farmasi, jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan
pengembangan pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan; b)
perluasan imunisasi dasar lengkap terutama pada daerah dengan cakupan
rendah dan pengembangan imunisasi untuk menurunkan kematian bayi; c)
peningkatan perilaku higiene; d) peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil; e)
peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh
kembang anak dan gizi; f) peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita
termasuk inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif; g) perluasan akses dan
kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi sesuai karakteristik wilayah
dengan optimalisasi peran sektor swasta dan pemerintah daerah melalui
advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) dan konseling tentang
pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan
kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan
Keluarga Berencana (PLKB) serta kapasitas tenaga lini lapangan serta
penguatan fasilitas kesehatan, jaringan dan jejaring fasilitas kesehatan dalam
pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta usaha kesehatan bersumber daya
masyarakat; serta h) peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan
reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender.
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan
permasalahan gizi ganda, mencakup: a) percepatan penurunan stunting
dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman
intervensi sensitif secara terintegrasi; b) peningkatan intervensi yang bersifat
life saving dengan didukung data yang kuat (evidence based policy) termasuk
fortifikasi dan pemberian multiple micronutrient yang efektif bagi balita, anak
usia sekolah/remaja, calon pengantin, calon ibu hamil, dan ibu hamil; c)
penguatan advokasi, komunikasi sosial dan perubahan perilaku hidup sehat
terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan
(food based approach); d) penguatan sistem surveilans gizi termasuk
pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak; e) peningkatan komitmen
dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi
sesuai kondisi setempat; f) respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi
darurat; g) Pelibatan aktif aktor non pemerintah (swasta, lembaga
masyaraka madani, perguruan tinggi dan organisasi profesi dan mitra
pembangunan lainnya; serta h) penyediaan tenaga gizi yang berkualitas.

3. Peningkatan pengendalian penyakit, dengan perhatian khusus pada HIV/AIDS,


TB, malaria, jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, emerging diseases,
penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis
terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), penyakit jiwa, cedera, gangguan
penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut, mencakup: a) pencegahan dan
pengendalian faktor risiko penyakit melalui edukasi, pemberdayaan masyarakat
dan kolaborasi multisektor termasuk perluasan cakupan deteksi dini,
pengembangan real time surveilans dan pengendalian vektor; b) penguatan
health security terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi,
dan respon cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan alert system
kejadian luar biasa dan karantina kesehatan; c) penguatan tata laksana
penanganan penyakit dan cedera; serta d) penguatan sanitasi total berbasis
masyarakat.

4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), mencakup: a)


pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat,
upaya kesehatan sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat; b) penyediaan
ruang terbuka publik, transportasi massal dan konektivitas untuk mendorong
aktivitas fisik masyarakat dan lingkungan sehat serta penurunan polusi udara;
c) regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk
menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong hidup
sehat termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non
kesehatan, peningkatan cukai rokok, pelarangan iklan rokok, dan penerapan
cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan, dan
pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak; d)
promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif dan pemberdayaan
masyarakat termasuk revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan bersumber
daya masyarakat lainnya, serta penggerakan masyarakat madani untuk hidup
sehat; e) peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan
label pangan dan perluasan akses terhadap buah dan sayur; f) penguatan
akses, kualitas, advokasi dan tata kelola implementasi gerakan masyarakat
hidup sehat di semua tatanan; serta g) penguatan kolaborasi multisektor untuk
mendukung upaya promotif dan preventif dengan pendekatan kebijakan
berwawasan kesehatan (Health in All Policies).

5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup:

a. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang difokuskan pada


peningkatan upaya kesehatan masyarakat sebagai elemen pokok dari pelayanan
kesehatan dasar; penyempurnaan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan
pemerintah dan swasta yang digunakan sebagai acuan pemenuhan standar fasilitas
pelayanan kesehatan; pengembangan dan pelaksanaan rencana induk nasional
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan; pemanfaatan inovasi teknologi dalam
pelayanan kesehatan meliputi perluasan sistem rujukan online termasuk integrasi
fasilitas kesehatan swasta dalam sistem rujukan, sistem rujukan khusus untuk
daerah dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan dan pegunungan),
perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedicine, digitalisasi rekam
medis dan rekam medis online; perluasan pelayanan kesehatan bergerak (flying
health care) dan gugus pulau; optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar
melalui pendekatan keluarga; pengembangan dan peningkatan kualitas RS khusus;
serta perbaikan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dan
pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3)

b. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang difokuskan


pada pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan, fasilitas
kesehatan, farmasi dan alat kesehatan), afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan
strategis, dan afirmasi pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) tenaga kesehatan
untuk ditempatkan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan
daerah kurang diminati; pengembangan kebijakan re- distribusi tenaga kesehatan
yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan; pengembangan mekanisme
kerjasama pemenuhan tenaga kesehatan melalui kontrak pelayanan; perluasan
pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar;
pembatasan program studi bidang kesehatan yang tidak memenuhi standar kualitas;
serta pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tenaga non-kesehatan
termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tata
kelola di fasilitas pelayanan kesehatan;

c. Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan
yang difokuskan pada efisiensi pengadaan obat dan vaksin dengan
mempertimbangkan kualitas produk; penguatan sistem logistik farmasi real time
berbasis elektronik; peningkatan promosi dan pengawasan penggunaan obat
rasional; pengembangan obat, produk biologi, reagen, dan vaksin bersertifikat halal
yang didukung oleh penelitian dan pengembangan life sciences; serta
pengembangan produksi dan sertifikasi alat kesehatan untuk mendorong
kemandirian produksi dalam negeri;

d. Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang difokuskan pada


perluasan cakupan dan kualitas pengawasan pre dan post market obat dan pangan
berisiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM pengawas dan penguji
serta pemenuhan sarana prasarana laboratorium; peningkatan kemampuan riset;
percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi; peningkatan
kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen
mutu dan pengawasan produk; peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengawasan; serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan
makanan;

e. Penguatan tata kelola, pembiayaan kesehatan, penelitian dan


pengembangan yang difokuskan pada pengembangan kebijakan untuk peningkatan
kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; pendampingan perbaikan tata
kelola pada daerah yang memiliki masalah kesehatan untuk pencapaian target
nasional dan mendorong pemenuhan SPM kesehatan; integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem
single entry; inovasi dan pemanfaatan teknologi digital termasuk big data untuk
pengumpulan data, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan; peningkatan
pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotif dan preventif berbasis bukti;
pengembangan sumber pembiayaan baru seperti penerapan earmark cukai dan
pajak, kerjasama pemerintah dan swasta; peningkatan kapasitas dan kemandirian
pembiayaan fasilitas kesehatan milik pemerintah; serta penguatan penelitian dan
pengembangan untuk efektivitas dan inovasi intervensi kesehatan, dan evaluasi
sistem kesehatan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3.2.1 sasaran RPJMD
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan
3.2.2 Tujuan
Meningkatkan Derajat Keehatan Masyarakat
3.2.3 Sasaran
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

3.3. Program dan Kegiatan


Dalam rangka mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran maka untuk memperjelas
cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut melalui strategi pembangunan kesehatan,
kebijakan dan program kerja sebagai berikut :
1. Strategi
1) Menguatkan pemberdayaan masyarakat, kerja sama & kemitraan serta penyehatan
lingkungan;
2) Menguatkan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular
dan tidak menular, gangguan mental serta gangguan gizi;
3) Menguatkan pembiayaan dan sumber daya kesehatan;
4) Menguatkan manajemen, regulasi, teknologi informasi kesehatan dan penelitian
pengembangan kesehatan.

2. Kebijakan
1) Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerja sama & kemitraan serta penyehatan
lingkungan;
2) Penguatan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan
tidak menular, gangguan mental serta gangguan gizi;
3) Penguatan pembiayaan dan sumber daya kesehatan;
4) Penguatan manajemen, regulasi, teknologi informasi kesehatan dan penelitian
pengembangan kesehatan.

3. Program dan Kegiatan


1) Program Pelayanan Kesehatan;
(1) Peningkatan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional di Provinsi Jawa
Barat;
(2) Peningkatan Manajemen dan upaya Pelayanan Kesehatan Primer
(3) Peningkatan Program Layad Rawat Jawa Barat
(4) Peningkatan pelayanan kesehatan Rujukan
(5) Pendampingan Penguatan Pelayanan Kesehatan RS Regional
(6) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Sarana Pelayanan Kesehatan Lain
(7) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut
(FKTL)
(8) Pengelolaan Fasilitas Kesehatan
(9) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
2) Program Sumber Daya Kesehatan;
(1) Perencanaan, Pengelolaan dan Mutu Nakes
(2) Pengelolaan Tenaga Kesehatan Non PNS Provinsi Jawa Barat
(3) Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Dinas Kesehatan Jawa Barat
(4) Ketersediaan, Pemerataan, Keterjangkauan dan Mutu Sediaan Farmasi
Kosalkes dan Mamin
(5) Peningkatan, Pengawasan, dan Pengendalian Penggunaan Obat Rasional,
Peredaran Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin
(6) Penguatan Jaminan Kesehatan
(7) Penguatan Pembiayaan Kesehatan
(8) Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu
(Non JKN) lintas batas

3) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
(1) Pembangunan Gedung Gudang Vaksin dan Gudang ATK Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
(2) Pengadaan perlengkapan kantor dinas kesehatan prov jabar

4) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Uptd Pelatihan Kesehatan


(1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Pelatihan Kesehatan
5) Program Kesehatan Akibat Bencana Dan Kesehatan Akibat KLB Provinsi
(1) Peningkatan sistem kewaspadaan Dini Bencana dan kesehatan matra
(2) Surveilans Penyakit dan Penanggulangan KLB
6) Program Kesehatan Masyarakat;
(1) Penguatan STBM dalam Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan
Sanitasi
(2) Pengawasan Penyehatan Lingkungan TTU/TPM dan Pengawasan Asrama
Haji Tahun 2019
(3) Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kerja
(4) Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(5) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
(6) Penyelamatan Ibu dan Bayi baru lahir
(7) Peningkatan Program Kesehatan Keluarga
(8) Peningkatan Gizi Masyarakat
(9) Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kesehatan Olahraga
7) Program Manajemen Kesehatan
(1) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) DAK Non Fisik
(2) Penyusunan Regulasi Bidang Kesehatan
8) Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
(1) Pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan
(2) Pengendalian penyakit menular ISPA
(3) Pengendalian penyakit kusta
(4) Pencegahan dan pengendalian DBD
(5) Pengendalian penyakit malaria
(6) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular TB
(7) Pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan IMS
(8) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular hepatitis dan ISP
(9) Pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis
(10) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular dinkes prov jabar
(11) Pencegahan penyakit penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
(PD3I)
(12) Pencegahan dan Pengendalian kesehatan jiwa
9) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan
(1) Peningkatan Mutu dan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
(2) Pelayanan Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat (BLUD)
(3) Pengembangan Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
10) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Al Ihsan
(1) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD AL Ihsan
(2) Kegiatan Pelayanan Keshatan Masyarakat Jawa Barat RSUD Al Ihsan
(3) Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RSUD Al Ihsan
11) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Jampangkulon
(1) Pengadaan Bahan Habis Pakai meedis dan penunjang medis RSUD
Jampangkulon
(2) Fasilitasi Pasien GAKIN RSUD Jampangkulon
(3) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD RS Jampangkulon
(4) Pengadaan Obat-obatan RSUD Jampangkulon
12) PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT JIWA
(1) Kegiatan Humas dan Pemasaran Pelayanan Kesehatan RS Jiwa Provinsi
Jawa Barat
(2) Kegiatan Pelayanan dan pendukung Pelayanan RS Jiwa (BLUD)
(3) Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Mental dan NAPZA RS Jiwa
(4) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa RS Jiwa
(5) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) RS Jiwa
(6) Kegiatan Peningkatan Kualitas Perawatan RS Jiwa
(7) Kegiatan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Di RS Jiwa
(8) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat RS Jiwa
(9) Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Non Kesehatan RS
Jiwa
(10) Akreditasi RS RS Jiwa
(11) Kegiatan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Di RS Jiwa
(12) Penyusunan DED Gedung Pelayanan RS Jiwa Tahap II
13) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Kesehatan Kerja
(1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD Kesehatan Kerja
(2) Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Medik RSUD Kesehatan Kerja (
BHP dan Obat) Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Medik RSUD
Kesehatan Kerja ( BHP dan Obat)
(3) Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Non Kesehatan RSUD
Kesehatan Kerja
(4) Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan Rawat Inap RSUD Kesehatan Kerja
14) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Pameungpeuk
(1) Promosi Kesehatan di RSUD Pameungpeuk
(2) Pengembangan Kesehatan Lingkungan di RSUD Pameungpeuk
(3) Pelayanan kepada Masyarakat Miskin Jawa Barat di RSUD Pameungpeuk
(4) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD di RSUD Pameungpeuk
(5) Pengadaan ObatObatan dan Alat Kesehatan Habis Pakai di RSUD
Pameungpeuk
15) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Paru
(1) Penyediaan Perlengkapan Pasien
(2) Penyediaan media informasi RS Paru
(3) Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin Provinsi
Jawa Barat di RS Paru
(4) Akreditasi RS Paru
(5) Pengembangan pelayanan rujukan pasien RS Paru
(6) Peningkatan dan penguatan jejaring eksternal dalam penanggulangan
penyakit TB paru di RS Paru
(7) Penyelenggaraan komitekomite di RS Paru
(8) Promosi kesehatan Rumah Sakit (PKRS) di RS Paru
(9) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS Paru
16) Program Peningkatan Mutu Unit Pelatihan Kesehatan
(1) PENINGKATAN KUALITAS KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN
(2) Peningkatan Kapasitas UPTD Pelatihan Kesehatan sebagai Pusat Pelatihan
Kesehatan
17) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN DINAS KESEHATAN PROV.
JAWA BARAT
(1) Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya
(2) Penyediaan Langganan Kantor
(3) Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
(4) Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor
(5) Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis
(6) Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga
(7) Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
(8) Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor
(9) Penyediaan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor
(10) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Barat
(11) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan Tahun
Anggaran 2021
(12) Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Pembangunan Bidang
Kesehatan tahun 2020
(13) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Barat
(14) Rapat - Rapat dan Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Dinkes
(15) Peningkatan Kerjasama Program Kesehatan dengan Provinsi Lain
(16) Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
(17) Penyediaan Barang habis Pakai kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
(18) Penyediaan Rapat-Rapat dan Koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
(19) Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
(20) Penyediaan Jasa Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
(21) Pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Barat
(22) Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
(23) Pengadaan perlengkapan kantor dinas kesehatan prov jabar
(24) Peningkatan Kinerja dan kemampuan Aparatur Dinas Kesehatan Prov
Jabar
(25) Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olah Raga serta Pakaian
Apartaur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

18) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN RS AL- IHSAN UPT DINAS


KESEHATAN PROV. JAWA BARAT
(1) Penyediaan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor
(2) Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor
(3) Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis
(4) Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
(5) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
(6) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan RSUD Al Ihsan

19) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN RS JAMPANGKULON UPT


DINAS KESEHATAN PROV. JAWA BARAT
(1) Penyediaan Langganan Kantor
(2) Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya
(3) Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga
(4) Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
(5) Penyediaan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor
(6) Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor
(7) Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis
(8) Pengembangan Kompetensi Pegawai RSUD Jampangkulon
(9) Penyediaan Perjalanan Dinas Aparatur
(10) Penyediaan Jasa Langganan Kantor RS Jampangkulon
(11) Penyediaan Honor Tenaga Medis paramedis RS Jampangkulon
(12) Penyediaan Jasa Outsourching Kebersihan RS Jampangkulon
(13) Penyediaan Jasa Outsourching Keamanan RS Jampangkulon
(14) Penyediaan Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan/Kedokteran RS Jampangkulon

20) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN RS JIWA UPT DINAS


KESEHATAN PROV. JAWA BARAT
(1) Penyediaan Langganan Kantor
(2) Penyediaan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor
(3) Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor
(4) Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis
(5) Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
(6) Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor
(7) Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya
(8) Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga
(9) Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
(10) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Pelaporan RS Jiwa
(11) Kegiatan Rapat dan Koordinasi Pelaporan, Pengelolaan Keuangan RS
Jiwa
(12) Kegiatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur RS Jiwa Provinsi Jawa
Barat
(13) Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Aparatur RS Jiwa
(14) Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor RS Jiwa
(15) Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan RS Jiwa
(16) Kegiatan Pemeliharaan/Rehab Bangunan Kantor RS Jiwa
(17) Kegiatan Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan RS Jiwa
(18) Penyediaan Jasa Kantor RS Jiwa
(19) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan ATK RS Jiwa
(20) Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat Dan Koordinasi RS Jiwa
(21) Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kedokteran RS Jiwa

21) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN RS KESEHATAN KERJA UPT


DINAS KESEHATAN PROV. JAWA BARAT
(1) Penyediaan Langganan Kantor
(2) Penyediaan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor
(3) Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor
(4) Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis
(5) Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
(6) Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor
(7) Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya
(8) Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga
(9) Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
(10) Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor
(11) Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
(12) Penyediaan Rapat Rapat dan Koordinasi
(13) Pemeliharaan Perlengkapanan Kantor
(14) Penyediaan Jasa Kantor
(15) Penyediaan Barang dan ATK
(16) Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur
(17) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan RSUD Kesehatan
Kerja
(18) Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan RSUD Kesehatan Kerja
(19) Pengembangan Sistem Informasi, Komunikasi , Kerjasama, dan
Pemasaran RSUD Kesehatan Kerja
(20) Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kedokteran RSUD Kesehatan Kerja

22) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN RS PAMEUNGPEUK UPT DINAS


KESEHATAN PROV. JAWA BARAT
(1) Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga
(2) Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
(3) Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor
(4) Penyediaan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor
(5) Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis
(6) Peningkatan Kompetensi PNS RSUD Pameungpeuk
(7) Pelayanan Administrasi Perkantoran di RS Pameungpeuk

23) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN RS PARU UPT DINAS


KESEHATAN PROV. JAWA BARAT
(1) Penyediaan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor
(2) Penyediaan Langganan Kantor
(3) Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor
(4) Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis
(5) Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
(6) Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor
(7) Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya
(8) Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga
(9) Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
(10) Peningkatan pengelolaan dokumen perencanaan, evaluasi dan
pelaporan capaian kinerja RS Paru
(11) Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan RS Paru
(12) Pengadaan perlengkapan kantor RS Paru
(13) Pengadaan peralatan kantor RS Paru
(14) Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur RS Paru
(15) Pemeliharaan perlengkapan kantor dan rumah tangga RS Paru
(16) Pemeliharaan kendaraan/operasional kantor dan rumah tangga RS Paru
(17) Pemeliharaan rutin gedung kantor dan rumah tangga RS Paru
(18) Penyediaan rapat-rapat dan koordinasi RS Paru
(19) Penyediaan Jasa Kantor RS Paru
(20) Pemenuhan Honorarium tenaga kesehatan Non PNS dan Tenaga Non
Kesehatan Non PNS RS Paru
(21) Penyediaan Jasa Kemanan dan Jasa Kebersihan RS Paru

24) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN UNIT LABORATORIUM


KESEHATAN UPT DINAS KESEHATAN PROV. JAWA BARAT
(1) Penyediaan Langganan Kantor
(2) Penyediaan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor
(3) Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor
(4) Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis
(5) Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
(6) Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya
(7) Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor
(8) Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga
(9) Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
(10) 'Pemeliharaan Perlengkapan Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
(11) 'Penyediaan Barang Cetak dan ATK UPTD Laboratorium Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
(12) 'Pengadaan Perlengkapan Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
(13) 'Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Balai Laboratorium Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
(14) Penyelenggaraan Diklat, Kursus Singkat, Bimtek Aparatur UPTD
Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
(15) 'Peningkatan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olah Raga serta
Pakaian Aparatur UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat
(16) 'Penyediaan Langganan Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi
Jawa Barat
(17) 'Penyediaan Jasa Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
(18) 'Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional UPTD Laboratorium
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
(19) Penyediaan Rapat-rapat dan Koordinasi UPTD Laboratorium Kesehatan
Provinsi Jawa Barat

25) Program Dukungan Manajemen Perkantoran Unit Pelatihan Kesehatan Upt Dinas
Kesehatan Prov. Jawa Barat
(1) Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya
(2) Penyediaan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor
(3) Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor
(4) Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis
(5) Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
(6) Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor
(7) Penyediaan Langganan Kantor
(8) Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga
(9) Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur
(10) Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur UPTD Upelkes
(11) Penyediaan Jasa Kantor di Perkantoran UPTD Pelatihan Kesehatan
(12) Penyediaan Barang Habis Pakai UPTD Pelatihan Kesehatan
(13) Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Pelatihan Kesehatan
(14) Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pelatihan Kesehatan
(15) Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional UPTD Pelatihan Kesehatan
(16) Pemeliharaan Perlengkapan Kantor UPTD Pelatihan Kesehatan

26) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DI RS PAMEUNGPEUK


(1) Pembangunan Gedung PoliRanap di RSUD Pameungpeuk
(2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di RSUD Pameungpeuk
(3) Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) di RSUD Pameungpeuk
(4) Pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Pameungpeuk
(5) Pembangunan Gedung Loundry
(6) Rehabilitasi IPAL di RSUD Pameungpeuk

27) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS AL IHSAN


(1) Kegiatan Pembangunan Gedung Utama Pelayanan, Perawatan, Perkantoran
dan Perparkiran Lanjutan RSUD Al Ihsan
(2) Kegiatan Peningkatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan
Kesehatan RSUD Al Ihsan
(3) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan RSUD Al Ihsan

28) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS JAMPANGKULON


(1) Pembangunan Gedung IBS, ICU RS Jampangkulon
(2) Pembangunan Gedung IPSRS RS Jampangkulon
(3) Pembangunan Landscape Tahap I RS Jampangkulon
(4) Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RSUD Jampangkulon
(5) Pengadaan Utilitas/Peralatan dan Perlengkapan RSUD Jampangkulon
(6) Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Jampangkulon
(7) Pembangunan Gedung Instalasi Gizi RSUD Jampangkulon
(8) Pembangunan Gedung Jenazah RSUD Jampangkulon
(9) Menejemen Kontruksi Gedung Diagnostic, IBS, ICU, R.Inap, Inst.Gizi,
IPSRS, Jenazah, Penataan Lahan & Pos Jaga RSUD Jampangkulon
(10) Pengadaan alat kesehatan / Kedokteran RSUD Jampangkulon
(11) Pembangunan Gedung Diagnostic Center RS Jampangkulon

29) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS JIWA


(1) Kegiatan Penyediaan Sapras Pelayanan Medis RS Jiwa
(2) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Medik RS Jiwa
(3) Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Non Medik RS Jiwa
(4) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesling RS Jiwa
(5) Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kedokteran RS Jiwa
(6) Kegiatan Penyediaan Sapras Pelayanan Keperawatan RS Jiwa
(7) Pembangunan Tahap I
(8) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Jiwa
(9) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan RS Jiwa
(10) Pelayanan Kesehatan Rujukan di RS Jiwa (DAK)

30) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS PARU


(1) Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RS Paru
(2) Pembangunan RS Paru
(3) Pengadaan alatalat kesehatan RS Paru
(4) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor RS Paru

31) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana RSUD Kesehatan Kerja


(1) Peningkatan Prasarana Gedung RSUD kesehatan Kerja
(2) Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Perijinan Lingkungan
RSUD Kesehatan Kerja
(3) Pembebasan Lahan Pengembangan Prasarana Layanan RSUD Kesehatan
Kerja
(4) Penataan Lingkungan RSUD Kesehatan Kerja
(5) Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan RSUD Kesehatan Kerja

32) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Laboratorium Kesehatan


(1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Laboratorium Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
(2) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD Laboratorium
Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Provinsi Jawa Barat

RENCANA TAHUN 2020 PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021


URUSAN BIDANG PEMRINTAHAN KEBUTUHAN
KODE LOKASI KEBUTUHAN TARGET DANA/PAGU
DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (OUTPUT
TARGET DANA/PAGU SUMBER DANA CATATAN PENTING CAPAIAN INDIKATIF
KEGIATAN)
INDIKATIF KINERJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT


10,957,568,530 11,485,318,883
1 Penyelamatan Ibu dan Bayi baru lahir Kota Cicendo 1) Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan 1) 12 Kab/Kota; APBD PROVINSI 1) 12 Kab/Kota;
informasi mengenai informasi teknis 2) 11 Kab/Kota; 2,121,000,000 2) 11 Kab/Kota; 2,081,000,000
Pelaksanaan Pendampingan Penyelamatan 3) 5 3) 5 Kabupaten;
ibu dan bayi baru lahir di provinsi; (12 Kabupaten; 4) 1 Laporan;
Kab/Kota) 4) 5 5) 1 Laporan;
2) Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Kabupaten; 6) 1 Laporan;
informasi hasil Evaluasi Pelaksanaan 5) 1 Laporan; 7) 1 Laporan;
Pendampingan Penyelamatan ibu dan bayi 6) 1 Laporan; 8) 1 Laporan;
baru lahir di provinsi; (11 Kab/Kota) 7) 1 Laporan; 9) 1 Laporan;
3) Jumlah Kab/Kota yang dilakukan 8) 1 Dokumen 10) 6 Fasyankes;
Penyeliaan Fasilitatif di 5 kab; MoU; 11) 1 Laporan;
4) Jumlah Kab/Kota yang dilakukan 9) 1 Dokumen; 12) 1 Dokumen;
Pendampingan Klinis P4- K1 di 5 kab; 10) 30 Orang; 13) 1 Laporan;
5) Jumlah Laporan hasil Pendampingan 11) 1 14) 1 Dokumen;
Klinis P3 Kab. Sumedang; Dokumen; 15) 1 Laporan;
6) Jumlah Laporan hasil Penyeliaan 12) 1 Laporan; 16) 1 Laporan
Fasilitatif Kab. Sumedang; (1 Lap) 13) 1 Laporan;
7) Jumlah Kabupaten yang melaksanakan 14) 1
Bimbingan Teknis Klinis K2; (1 Kab) Dokumen;
8) Jumlah Dokumen MoU Rujukan kab 15) 1 Laporan;
Ciamis; 16) 1 Laporan
9) Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan
Maklumat Pelayanan di PKM dan RS di
kab ciamis;
10) Jumlah Petugas yang mengikuti
Workshop pengenalan dan implementasi
Alat Pantau Kinerja Rujukan (APKJR) Kab.
Ciamis; (30 Org)
11) Jumlah Dokumen hasil Audit Kematian
Maternal Dan Perinatal kab ciamis;
12) Jumlah Laporan hasil Penyeliaan
Fasilittaif kab ciamis;
13) Jumlah Laporan hasil Pendampingan
Klinis P1 - P2 Kab. Pengembangan (kab
ciamis);
14) Jumlah Dokumen Laporan hasil
Kesepakatan Penyamaan Persepsi dan
Penyusunan Organisasi dan Penyusunan
POKJA Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru
lahir di Kab Ciamis;
15) Jumlah Laporan hasil Assesment di
Fasyankes Kab. Ciamis;
16) Jumlah Laporan Hasil Penetapan dan
Sosialisasi Fasyankes Kab. ciamis;
2 Peningkatan Program Kesehatan Keluarga Kota Cicendo 1) Laporan hasil dan RTL Pertemuan 11 Laporan APBD PROVINSI 11 Laporan Hasil
Koordinasi Kegiatan Upaya Kesehatan Hasil Kegiatan 2,857,100,000 Kegiatan dan 2,966,400,000
Keluarga;2) Laporan hasil dan RTL dan Rencana Rencana Tindak
Pengembangan Model Implementasi Tata Tindak Lanjut Lanjut
Klinis Kesehatan Keluarga;3) Laporan hasil
dan RTL Pengembangan Model Sekolah
Sehat;4) Laporan hasil dan RTL
Pengembangan Pemberdayaan Lansia;5)
Laporan hasil dan RTL Pertemuan
Koordinasi Program Keluarga Berencana di
Tingkat Provinsi;6) Laporan hasil dan
RTLPertemuan Koordinasi Program
Tatalaksana KtP/A di Tingkat Provinsi;7)
Laporan hasil dan RTL Orientasi Pelayanan
Kesehatan Maternal dan Neonatal;8)
Laporan hasil dan RTL Orientasi KIE
Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin;9)
Laporan hasil Dukungan Manajemen
Program Kesehatan Keluarga;10) Laporan
hasil dan RTL Pembinaan dan Pemenuhan
Undangan Kegiatan Dalam Provinsi;11)
Laporan hasil dan RTL Konsultasi dan
Pemenuhan Undangan Kegiatan Luar
Provinsi
3 Peningkatan Gizi Masyarakat Kota Cicendo 1) Jumlah Laporan dan RTL Hasil Rapat 14 Laporan APBD PROVINSI 14 Laporan Hasil
Koordinasi teknis program gizi; Hasil kegiatan 1,678,400,000 kegiatan dan RTL 1,706,150,000
2) Jumlah Laporan dan RTL Hasil Orientasi dan RTL
TTD ibu hamil;
3) Jumlah Laporan dan RTL Hasil Orientasi
TTD rematri;
4) Jumlah Laporan dan RTL Hasil Orientasi
Penilaian Pertumbuhan;
5) Jumlah Laporan dan RTL Rapat
koordinasi teknis Program Gizi;
6) Dokumen hasil dan RTL Pekan ASI
Sedunia;
7) Jumlah Laporan dan RTL Evaluasi Paska
pelatihan/ Orientasi PAG di Puskesmas;
8) Jumlah Laporan dan RTL
Pendampingan cakupan indikator;
9) Jumlah Laporan dan RTL Bintek
Peningkatan Gizi Masyarakat;
10) Jumlah Laporan dan RTLmanajment
program gizi;
11) Laporan Hasil konsultasi pusat;
12) Jumlah Laporan dan RTL Dukungan
penyusunan hasil BPB;
13) Jumlah Laporan dan RTL Evaluasi
kegiatan program gizi;
14) Jumlah Laporan dan RTL pemenuhan
undangan dalam provinsi
4 Penguatan STBM dalam Pelaksanaan Program Kota Cicendo 1) Jumlah Dokumen Laporan Workshop 1) 1 Dokumen APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen
Percepatan Pembangunan Sanitasi Percepatan ODF;2) Jumlah Petugas yang Laporan;2) 27 652,440,000 Laporan;2) 27 717,680,000
dilatih penerapan Teknologi Tepat Guna;3) Orang;3) 1 Orang;3) 1
Jumlah Dokumen Hasil Rakor KKS;4) Dokumen Dokumen SK;4) 1
Jumlah Dokumen Hasil Monev percepatan SK;4) 1 Dokumen
ODF; 5) Jumlah Dokumen Hasil monev Dokumen Laporan;5) 1
pendampingan Pamsimas; 6) Jumlah Laporan;5) 1 Dokumen
Dokumen Laporan Hasil Bimtek Kab/Kota Dokumen Laporan;6) 1
Sehat Laporan;6) 1 Dokumen Laporan;
Dokumen
Laporan;

5 Pengawasan Penyehatan Lingkungan TTU/ TPM Kota Cicendo 1) Jumlah Dokumen Laporan Hasil 1) 1 Dokumen APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen
dan Penyelenggaraan Ibadah haji bidang Kesling kesepakatan pertemuan Koord Kesling RS; Laporan 405,075,000 Laporan 445,500,000
2) Jumlah Dokumen Laporan Hasil s Kesepakatan; Kesepakatan;
pemicuan STBM di DAS Citarum, 2) 1 Dokumen 2) 1 Dokumen
3) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Laporan; Laporan;
Laboratorium Kesehatan; 3) 1 Dokumen 3) 1 Dokumen
4) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Laporan; Laporan;
Kesepakatann Rakor DAS Citarum; 4) 1 Dokumen 4) 1 Dokumen
5) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monev Laporan; Laporan;
TTU/TPM/RS; 5) 1 Dokumen 5) 1 Dokumen
6) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Laporan; Laporan;
Perjalanan Dinas Pengawasan HS 6) 1 Dokumen 6) 1 Dokumen
Embarkasi; Laporan; Laporan;
7) Jumlah Dokumen Laporan Hasil 7) 1 Dokumen 7) 1 Dokumen
Perjalanan Dinas HS TPM Transit Jemaah Laporan; Laporan;
Haji dan; 8) 1 Dokumen 8) 1 Dokumen
8 Jumlah Dokumen Laporan hasil penilaian Laporan Laporan
asrama haji.

6 Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kerja Kota Cicendo 1) Jumlah Dokumen hasil Kesepakatan 1) 1 Dokumen APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen
(Kesehatan Kerja dan Olah Raga) Pembentukan SK Tim GP2SP Puskesmas Laporan; 124,920,000 Laporan; 137,820,000
di 20 Kab/Kota; 2) 1 Dokumen 2) 1 Dokumen
2) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Laporan; Laporan;
Pertemuan Upaya Kesehatan Kerja sektor 3) 1 Dokumen 3) 1 Dokumen
informal dlm mendukung capaian kinerja Laporan; Laporan;
Kesehatan kerja Puskesmas di 20
Kab/Kota;
3) Jumlah Dokumen Laporan Hasil
Perjalanan Dinas Puskesmas di 20
Kab/Kota
7 Peningkatan Penyehatan Lingkungan Kesehatan Kota Cicendo 1) Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran 1) 1 Dokumen APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen
Olahraga Kebugaran Jasmani Calon Jemaah Haji di Laporan; 83,280,000 Laporan; 91,880,000
27 Kab Kota 2) 1 Dokumen 2) 1 Dokumen
2) Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Laporan; Laporan;
Pengukuran Kebugaran Anak Sekolah di 15
Kab Kota
8 Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kota Cicendo 1) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan 1) 1 Dokumen APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen
RTL Pembinaan PHBS Rumah Tangga; Kegiatan dan 1,860,278,200 Kegiatan dan RTL; 2,046,306,020
2) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL; 2) 1 Dokumen
RTL Pembinaan Model PHBS Tempat 2) 1 Dokumen Kegiatan dan RTL;
Kerja/Sekolah/ Tempat Tempat Umum; Kegiatan dan 3) 1 Dokumen
3) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL; Kegiatan dan RTL;
RTL Pembinaan Promotif Preventif bersama 3) 1 Dokumen 4) 1 Dokumen
Mitra Kesehatan (Toma/ Komunitas/ Ormas/ Kegiatan dan Kegiatan dan RTL;
DU); RTL; 5) 1 Dokumen
4) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan 4) 1 Dokumen Kegiatan dan RTL;
RTL Monev PKRS; Kegiatan dan 6) 1 Dokumen
5) Dokumentasi Bahan Kampanye/ILM RTL; Kegiatan dan RTL;
Kesehatan di berbagai media dan event; 5) 1 Dokumen 7) 1 Dokumen
6) Dokumentasi Hasil Pengadaan dan RTL Kegiatan dan Kegiatan dan RTL;
Distribusi Media Cetak; RTL; 8) 1 Dokumen
7) Dokumentasi Hasil dan RTL Konsultasi 6) 1 Dokumen Kegiatan dan RTL
ke Pusat/ Koordinasi ke Provinsi lain; Kegiatan dan
8) Dokumentasi Hasil Kegiatan dan RTL RTL;
Hasil Workshop/Kursus/Seminar. 7) 1 Dokumen
Kegiatan dan
RTL;
8) 1 Dokumen
Kegiatan dan
RTL
9 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kota Bandung; 1) Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan 1) 1 Dokumen APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen
Kesehatan Cicendo RTL Pembinaan Pengelolaan Desa Siaga Kegiatan dan 1,175,075,330 Kegiatan dan 1,292,582,863
Aktif;2) Dokumentasi Hasil Kegiatan dan RTL;2) 1 RTL;2) 1 Dokumen
RTL Sosialisasi dan Advokasi kepada tokoh Dokumen Kegiatan dan
masyarakat, komunitas kesehatan, ormas Kegiatan dan RTL;3) 1 Dokumen
dan dunia usaha;3) Dokumentasi Hasil RTL;3) 1 Kegiatan dan
Kesepakatan dan RTL Model Peningkatan Dokumen RTL;4) 1 Dokumen
Strata Desa Siaga Aktif;4) Dokumentasi Kegiatan dan Kegiatan dan
Hasil Kesepakatan dan RTL Replikasi Emas RTL;4) 1 RTL;5) 1 Dokumen
di Kab Subang;5) Dokumentasi Hasil Dokumen Kegiatan dan
Kegiatan dan RTL Pembinaan dan Kegiatan dan RTL;6) 1 Dokumen
Pengembangan Kapasitas SBH.6) RTL;5) 1 Kegiatan dan
Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL Dokumen RTL;7) 1 Dokumen
Pembentukan Poskestren Model;7) Kegiatan dan Kegiatan dan RTL;
Dokumentasi Hasil Kesepakatan dan RTL RTL;6) 1
Review Pengembangan UKBM Dokumen
Kegiatan dan
RTL;7) 1
Dokumen
Kegiatan dan
RTL;

PROGRAM PENCEGAHAN DAN


II
PENGENDALIAN PENYAKIT 9,067,098,942 9,980,708,735
10 pencegahan dan pengendalian penyakit menular Kota Bandung; 1). Jumlah Dokumen Laporan hasil 1) 1 Dokumen APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen
TB Cicendo Pertemuan dengan Kab /Kota Mencapai Laporan; 1,137,480,000 Laporan; 1,251,228,000
Cakupan Pengobatan Semua Kasus TB 2) 1 Dokumen 2) 1 Dokumen
yang diobati 90 % Laporan; Laporan;
2). Jumlah Dokumen Laporan dari 27 kab 3) 1 Dokumen 3) 1 Dokumen
/Kota berbasis online dengan aplikasi SITT Laporan; Laporan;
3) Jumlah dokumen Laporan pertemuan 4) 1 Dokumen 4) 1 Dokumen
Peningkatan Pencegahan dan Laporan; Laporan;
pengendalian TB pada Anak 5) 1 Dokumen 5) 1 Dokumen
4) Jumlah dokumen Laporan Logistik Laporan; Laporan;
Program P2TB 6) 1 Dokumen 6) 1 Dokumen
5) Jumlah dokumen Laporan Tatalaksana Laporan; Laporan;
penanggulangan Tuberkulosis sesuai 7) 1 Dokumen 7) 1 Dokumen
permenkes nomor 67 tahun 2016 Laporan; Laporan;
6) Jumlah dokumen Laporan kegiatan 8) 1 Dokumen 8) 1 Dokumen
pengendalian Tuberkulosis dapat Laporan; Laporan;
didiskusiakan dengan Kab/Kota 9) 1 Dokumen 9) 1 Dokumen
7) Jumlah dokumen Laporan Laporan Laporan; Laporan;
kegiatan Refreshing monev laboratorium 10) 1 Dokumen 10) 1 Dokumen
untuk LRI di 27 kab/Kota Laporan; Laporan;
8) Jumlah dokumen kontrak tenaga 11) 1 Dokumen 11) 1 Dokumen
pendamping Tuberkulosis terpenuhi Laporan Laporan
9) Jumlah dokumen pembentukan DPPM
ditingkat provinsi
10) Jumlah dokumen pengembangan
Koalisi Organisasi Propesi di 27 kab kota
11) Jumlah Dokumen 16 RS yang
tercantum di KMK 350 tahun 2017
melaksanakan layanan TB RO017
melaksanakan layanan TB RO
11 Pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan IMS Kota Bandung; 1.Jumlah Kab/Kota mampu melaksanakan 1. 27 APBD PROVINSI 1. 27 Kab/Kota;2.
Cicendo Skring HIV melalui Konseling Tes dan Kab/Kota;2. 15 1,097,250,000 15 Kab/Kota;3. 4 1,206,975,000
Mendorong Pasien HIV Positif Untuk Kab/Kota;3. 4 Dokumen
mendapatkan Obat ARV Dokumen Laporan;4. 1
2. Jumlah Kab/Kota tidak mengalami Stok Laporan;4. 1 Dokumen
Out Obat ARV dan Kebutuhan Logistik P2 Dokumen Laporan;5. 1
HIV dapat Terpenuhi 3. Jumlah Laporan Laporan;5. 1 Dokumen
hasil pelaksanaan Tripel Eliminasi di 4 Dokumen Laporan;6. 1
Wilayah (27 Kab/Kota) Laporan;6. 1 Dokumen
4. Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi Pusat Dokumen Laporan;7. 1
berupa update kebijakan, Tatalasana, Laporan;7. 1 Dokumen
Strategi HIV AIDS dan IMS di Indonesia Dokumen Laporan;8. 1
5. Jumlah Dokumen hasil Validasi Data HIV Laporan;8. 1 Dokumen
AIDS dan IMS Dokumen Laporan;9. 1
6. Jumlah Dokumen Kesepakatan Jejaring Laporan;9. 1 Dokumen
Keja Terkait Tripel Eliminasi ( HIV, Sifilis Dokumen Laporan;10. 1
dan Hepatitis) pada Ibu Hamil dan Populasi Laporan;10. 1 Dokumen Laporan
Kunci di 27 k/k 7. Dokumen
Jumlah dokumen hasil Validasi dat TB dan Laporan
HIV
8. Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi
Manjemen Program sesuai pedoman
9. Jumlah Dokumen Kontrak petugas
Logistik,10. Jumlah Dokumen Kontrak
petugas Pendamping
12 Pencegahan penyakit penyakit yang dapat dicegah Kota Bandung; 1). Jumlah kegiatan Audit atas dugaan 1) 4 dokumen ; APBD PROVINSI 1) 4 dokumen ;
dengan imunisasi (PD3I) Cicendo Kasus KIPI yang dilakukan oleh Komda 2) 27 600,000,000 2) 27 dokumen; 700,000,000
KIPI Jawa Barat; dokumen; 3) 27 dokumen;
2) Jumlah kab/kota mendapatkan fasilitasi 3) 27 4) 27 dokumen;
pengelolaan Cold Chain yang sesuai dokumen; 5) 12 Dokumen;
standar; 4) 27 6) 1 Orang;
3) Jumlah kab/kota mendapatkan fasilitasi dokumen; 7) 4 Dokumen;
Persiapan dan Pelaksanaan BIAS oleh TP 5) 12 8) 27 Dokumen;
UKS tingkat Provinsi; Dokumen; 9) 1 Dokumen;
4) Jumlah kab/kota yang mendapatkan 6) 1 Orang; 10) 62 Orang;
fasilitasi teknis untuk mencapai target 7) 4 Dokumen; 11) 54 Orang;
cakupan IDL dalam rangka pencapaian 8) 27 12) 100 Orang
UCI; Dokumen;
5) Jumlah penyusunan laporan Feedback 9) 1 Dokumen;
cakupan Imunisasi dan PWS; 10) 62 Orang;
6) Jumlah Tenaga Pendamping Teknis 11) 54 Orang;
Program yang diberikan honor dari APBD 12) 100 Orang
Provinsi selama 1 tahun;
7) Jumlah Dokumen Honor diberikan
kepada tenaga ahli KOMDA KIPI Jawa
Barat atas jasa pengkajian kasus KIPI;
8) Jumlah Dokumen Kab/Kota yang
dilakukan pemantauan/investigasi atas
laporan dugaan Kasus Kejadian Ikutan
Imunsasi (KIPI) oleh Dinkes Provinsi dan
KOMDA KIPI Jawa Barat;
9) Jumlah Dokumen Upaya peningkatan
koordinasi dan terfasilitasinya
permasalahan teknis program Imunisasi
Provinsi Jawa Barat dari Kemenkes RI;
10) Jumlah peserta Kab/Kota dan Provinsi
yang hadir pada pertemuan peningkatan
evaluasi Program Imunisasi 2020 dan
tersosialisasi up date Program 2021;
11) Jumlah peserta kab/kota dan Provinsi
yang mendapatkan sosialisasi tentang
pengelolaan Cold Chain yang berkualitas;
12) Jumlah Peserta Mengikuti Seminar
Pekan Imunisasi
13 Pengendalian penyakit menular ISPA Kota Bandung; 1. Diperoleh arahan dan rekomendasi dari 1. Dokumentasi APBD PROVINSI 1. Dokumentasi
Cicendo Kemenkes terhadap masalah-masalah Arahan/Rekom 223,740,000 Arahan/Rekomend 252,800,000
ISPA di Jawa Barat 2. endasi 2. asi 2. Dokumen
Diperoleh dokumen Kesepakatan Dokumen Kesepakatan 3.
pembagian peran dalam penguatan jejaring Kesepakatan 3. Dokumen
kerjasama profesi (lintas sektor) 3. Dokumen Kesepakatan 4. 20
Diperolehnya dokumentasi kesepakatan Kesepakatan Kab/Kota 5.
terhadap peranan masing-masing Kab/Kota 4. 20 Kab/Kota Dokumen
di dalam Pencegahan dan Pengendalian 5. Dokumen pemantauan
ISPA 4. Diperolehnya Peningkatan dalam pemantauan Sentinel ILI
tatalaksana dan penanggulangan ISPA di Sentinel ILI
Kab/Kota sesuai SOP
5. Diperolehnya dokumen pemantauan
Sentinel ILI

14 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kota Bandung; 1) Jumlah Dokumen kesepakatan 1) 1 Dokumen APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen
Hepatitis dan ISP Cicendo perencanaan & evaluasi program HPISP Kesepakatan; 313,500,000 Kesepakatan; 344,850,000
2) Jumlah petugas di refreshing 2) 10 Kab/Kota; 2) 10 Kab/Kota;
Tatalaksana Kasus 3) 27 Kab/Kota; 3) 27 Kab/Kota;
3) Jumlah Dokumen kesepakatan dengan 4) 1 Laporan; 4) 1 Laporan;
Rumah Sakit untuk pelaksanaan Deteksi 5) 1 Laporan; 5) 1 Laporan;
Dini Hepatitis B
4) Jumlah Laporan Hasil arahan dan
rekomendasi dari Subdit HPISP
5) Jumlah Laporan Hasil bimbingan teknis
di 13 kab/kota

15 Pencegahan dan pengendalian DBD Kota Bandung; 1. Jumlah Dokumen Laporan Hasil arahan 1). 1 Dokumen APBD PROVINSI 1). 1 Dokumen
Cicendo dan rekomendasi dari Kemenkes terhadap Arahan/Rekom 339,000,000 Arahan/Rekomend 383,070,000
masalah-masalah di Jawa Barat endasi asi
2. Jumlah Dokumen SK Tim Pokjanal DBD 2). 1 Dokumen 2). 1 Dokumen
masing-masing sektor Kesepakatan Kesepakatan
3. Jumlah Draft Surat Edaran Gubernur 3). 1 Dokumen 3). 1 Dokumen
dalam Pencegahan dan Pengendalian DBD Kesepakatan Kesepakatan
4. Jumlah Dokumen Pedoman SOP 4). 1 Dokumen 4). 1 Dokumen
tatalaksana kasus di setiap Faskes Kesepakatan Kesepakatan
5. Jumlah Dokumen Laporan Monitoring 5). 1 Dokumen 5). 1 Dokumen
Pelaksanaan Kegiatan Laporan Hasil Laporan Hasil
6. Jumlah Dokumen Pembuatan dan Monitoring di Monitoring di 16
Pembentukan SK Satu Rumah Satu 16 Kab/Kota Kab/Kota
Jumantik di Kab/Kota 6). 1 Dokumen 6). 1 Dokumen SK
SK di 12 di 12 kab/kota
kab/kota
16 Pengendalian penyakit malaria Kota Bandung; 1. Jumlah Dokumen Laporan Hasil arahan 1. 1 Dokumen APBD PROVINSI 1. 1 Dokumen
Cicendo dan rekomendasi dari Kemenkes terhadap Arahan/Rekom 235,209,500 Arahan/Rekomend 265,786,735
masalah-masalah di Jawa Barat endasi asi
2. Jumlah Dokumen Hasil Kesepakatan 2. 1 Dokumen 2. 1 Dokumen
pembagian peran masing-masing sektor Hasil Hasil Kesepakatan
dalam percepatan eliminasi malaria Kesepakatan 3. 1 Dokumen
3. Jumlah Dokumen Hasil kesepakatan 3. 1 Dokumen Hasil Kesepakatan
terhadap peranan masing-masing Fasilitas Hasil 4. 1 Dokumen
kesehatan di dalam tatalaksana kasus Kesepakatan Laporan Hasil
4. Jumlah Dokumen hasil monitoring terkait 4. 1 Dokumen Monev di 27
tatalaksana kasus Laporan Hasil Kab/Kota
5. Jumlah Dokumen hasil Assessment Monev di 27 5. 1 Dokumen
Pengendalian Vektor Terpadu Kab/Kota hasil Assesment di
5. 1 Dokumen 4 kab/kota
hasil
Assesment di 4
kab/kota

17 Pengendalian penyakit kusta Kota Bandung; 1) Jumlah Dokumen Kesepakatan Dokter 1. 1 Dokumen APBD PROVINSI 1. 1 Dokumen
Cicendo Spesialis Kusta dalam Penanganan dan 2. 27 Kab/Kota 700,000,000 2. 27 Kab/Kota 925,000,000
Pengobatan Kusta; 3. 1 Dokumen 3. 1 Dokumen
2) Jumlah Kab/Kota didapatkan data yang 4. 27 Kab/Kot 4. 27 Kab/Kot
Valid dan Akurat;
3) Jumlah Dokumen Arahan dan
Rekomendasi tentang Pengedalan Peyakit
Kusta;
4) Jumlah Kab/Kota mendapatkan
Sosialisasi Kusta untuk Perguruan tinggi di
Jawa Barat
18 Pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan Kota Bandung; 1) Jumlah dokumen kesepakatan pada 27 1) 1 Dokumen APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen
Cicendo Kab/Kota melakukan Eliminasi Filariasis Laporan;2) 1 382,745,000 Laporan;2) 1 421,019,000
dan Reduksi Cacingan2) Jumlah dokumen Dokumen Dokumen
pemeriksaan antigen sebagai evaluasi Laporan;3) 1 Laporan;3) 1
penularan kejadian filariasis dapat dilakukan Dokumen Dokumen
sesuai dengan prosedur3) Jumlah dokumen Laporan;4) 1 Laporan;4) 1
kegiatan pengendalian filariasis dapat Dokumen Dokumen
didiskusikan dengan Kab/Kota4) Jumlah Laporan;5) 1 Laporan;5) 1
dokumen kegiatan pengendalian cacingan Dokumen Dokumen Laporan;
dapat dilakukan pemecahan masalah pada Laporan; 6) 1 6) 1 Dokumen
II Kab/Kota non stunting5) Jumlah Tenaga Dokumen Laporan;
pendamping Filariasis dan cacingan dapat Laporan;
terpenuhi sebanyak 2 orang6) Jumlah
Dokumen Kebijakan & Strategi
Pengendalian Filariasis dan Cacingan dapat
terupdate segera

19 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis Kota Bandung; 1. Jumlah Kab/ Kota Melaksanakan Kasus 1) 27 Kab/Kota; APBD PROVINSI 1) 27 Kab/Kota;
Cicendo Zoonosis Sesuai Standar 2) 1 Dokumen 338,174,442 2) 1 Dokumen 529,980,000
2. Jumlah Dokumen informasi terbaru Pedoman; Pedoman;
terkait pedoman, tatalaksana kasus 3) 1 Laporan; 3) 1 Laporan;
Zoonosis di indonesia dan di jawa barat 4) 1 Laporan; 4) 1 Laporan;
3. Jumlah Laporan Hasil Pertemuan 5) 1 Laporan 5) 1 Laporan
Jejaring P2 Zooinosis di Daerah Perbatasan Monev Monev
Provinsi
4. Jumlah Laporan Hasil Pertemuan
Jejaring Pengendalian Penyakit Bersumber
Binatang di Daerah Perbatasan
5. Jumlah Laporan Hasil Pertemuan
Monitoring dan Evbaluasi P2 Zoonosis
20 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Kota Bandung; 1) Dokumen Laporan dan Hasil 1) 1 Dokumen APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen
Menular Cicendo Kesepakatan Pertemuan SI P2PTM Bagi Laporan dan 2,200,000,000 Laporan dan 2,200,000,000
Petugas Provinsi dan Kab/Kota;2) Dokumen Rencana Rencana Tindak
Laporan dan Hasil Kesepakatan Tindak Lanjut;2) 1
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Lanjut;2) 1 Dokumen Laporan
Jantung dan Pembuluh Darah Bagi Petugas Dokumen dan Rencana
Provinsi dan Kab/Kota;3) Dokumen Laporan Laporan dan Tindak Lanjut;3) 1
dan Hasil Kesepakatan Pertemuan Rencana Dokumen Laporan
Monitoring Evaluasi Program P2PTM;4) Tindak dan Rencana
Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Lanjut;3) 1 Tindak Lanjut;4) 1
Workshop Pengembangan Pencegahan Dokumen Dokumen Laporan
dan Pengendalian Kanker Paliatif Penyakit Laporan dan dan Rencana
Kanker dan Gangguan Darah Bagi Petugas Rencana Tindak Lanjut;5) 1
Provinsi dan Kab/Kota;5) Dokumen Laporan Tindak Dokumen Laporan
dan Hasil Kesepakatan Workshop Lanjut;4) 1 dan Rencana
Pengembangan Posbindu PTM bagi Lintas Dokumen Tindak Lanjut;6) 1
Sektor dan Petugas Kesehatan Laporan dan Dokumen
Puskemas;6) Jumlah Laporan Hasil Rencana Laporan;7) 1
Peringatan Hari Diabetes Melitus Tindak Dokumen
Sedunia;7) Jumlah Laporan Hasil Lanjut;5) 1 Laporan;8) 1
Peringatan Hari Thalassemia Sedunia;8) Dokumen Dokumen
Dokumen Laporan Peringatan Hari Kanker Laporan dan Laporan;9) 2
Sedunia;9) Jumlah Tenaga Pendamping Rencana Orang;10) 1
Teknis Program P2PTM;10) Jumlah Tindak Dokumen
Laporan Hasil Bimbingan Teknis Program Lanjut;6) 1 Laporan;11) 1
P2PJPD;11) Jumlah Laporan Hasil Dokumen Dokumen
Bimbingan Teknis Program P2PKKD;12) Laporan;7) 1 Laporan;12) 1
Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknsi Dokumen Dokumen
Program P2DMGM;13) Jumlah Laporan Laporan;8) 1 Laporan;13) 1
Hasil Konsultasi Teknis Program Dokumen Dokumen
P2PTM;14) Jumlah Laporan Hasil Laporan;9) 2 Laporan;14) 1
Bimbingan Teknis Program P2PTM;15) Orang;10) 1 Dokumen
Jumlah Laporan dan Hasil Kesepakatan Dokumen Laporan;15) 1
Pertemuan Evaluasi Program GIF;16) Laporan;11) 1 Dokumen Laporan
Jumlah Laporan dan Hasil Kesepakatan Dokumen dan Rencana
Workshop Deteksi Dini GIF bagi Petugas Laporan;12) 1 Tindak Lanjut;16) 1
Provinsi dan Kab/Kota;17) Jumlah Laporan Dokumen Dokumen Laporan
dan Hasil Kesepakatan Workshop Deteksi Laporan;13) 1 dan Rencana
Dini GIF bagi Pengelola Program GIF di Dokumen Tindak Lanjut;17) 1
Puskesmas;18) Jumlah Laporan dan Hasil Laporan;14) 1 Dokumen Laporan
Kesepakatan Pertemuan Koordinasi GIF di Dokumen dan Rencana
Tingkat Provinsi Jawa Barat;19) Jumlah Laporan;15) 1 Tindak Lanjut;18) 1
Laporan Peringatan Hari Disabilitas Dokumen Dokumen Laporan
Internasional;20) Jumlah Laporan Laporan dan dan Rencana
Peringatan Hari Penglihatan Sedunia;21) Rencana Tindak Lanjut;19) 1
Jumlah Pendamping Teknis GIF;22) Jumlah Tindak Dokumen
Laporan Bimbingan Teknis Program Lanjut;16) 1 Laporan;20) 1
GIF;23) Jumlah Laporan Konsultasi Teknis Dokumen Dokumen
Program GIF Laporan dan Laporan;21) 1
Rencana Orang;22) 1
Tindak Dokumen
Lanjut;17) 1 Laporan;23) 1
Dokumen Dokumen Laporan;
Laporan dan
Rencana
Tindak
Lanjut;18) 1
Dokumen
Laporan dan
Rencana
Tindak
Lanjut;19) 1
Dokumen
Laporan;20) 1
Dokumen
Laporan;21) 1
Orang;22) 1
Dokumen
Laporan;23) 1
Dokumen
Laporan;
21 Pencegahan dan Pengendalian kesehatan jiwa Kota Bandung; 1) Dokumen Laporan dan Hasil 1) 1 Dokumen APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen
Cicendo Kesepakatan Peningkatan Kemampuan Laporan dan 1,500,000,000 Laporan dan 1,500,000,000
Teknis Petugas Pengelola Penyalahgunaan Rencana Rencana Tindak
Napza Bagi Petugas Provinsi dan Tindak Lanjut;2) 1
Kab/Kota;2) Dokumen Laporan dan Hasil Lanjut;2) 1 Dokumen Laporan
Kesepakatan Pertemuan Evaluasi dan Dokumen dan Rencana
Perencanaan Pengendalian Keswa;3) Laporan dan Tindak Lanjut;3) 1
Dokumen Laporan dan Hasil Kesepakatan Rencana Dokumen Laporan
Workshop Deteksi Dini Pelaksanaan Tindak dan Rencana
Gangguan Jiwa Bagi Tenaga Kesehatan di Lanjut;3) 1 Tindak Lanjut;4) 1
Provinsi dan Kab/Kota;4) Dokumen Laporan Dokumen Dokumen Laporan
Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia;5) Laporan dan dan Rencana
Tenaga Teknis Pendamping Program Rencana Tindak Lanjut;5) 1
Kesehatan Jiwa;6) Dokumen Bimbingan Tindak Orang;6) 1
Teknis Penanganan Kasus Pasung Pada Lanjut;4) 1 dokumen
Gangguan Jiwa;7) Dokumen Laporan Dokumen laporan;7) 1
Monitoring dan Evaluasi Program IPWL di Laporan dan dokumen
Kab/Kota;8) Dokumen Laporan Monitoring Rencana laporan;8) 1
dan Evaluasi Program PTRM;9) Dokumen Tindak dokumen
Laporan Konsultasi Teknis Program Lanjut;5) 1 laporan;9) 1
Kesehatan Jiwa;10) Dokumen Laporan Orang;6) 1 dokumen
Hasil Bimbingan Teknis Program Kesehatan dokumen laporan;10) 1
Jiwa;11) Dokumen Laporan dan Hasil laporan;7) 1 dokumen
Kesepakatan Pertemuan Koordinasi Upaya dokumen laporan;11) 1
Deteksi Dini Kesehatan Jiwa Anak Sekolah laporan;8) 1 Dokumen Laporan
bagi Guru di 27 Kab/Kota;12) Dokumen dokumen dan Rencana
Laporan Kegiatan Implementasi Skrining laporan;9) 1 Tindak Lanjut;12) 1
Kesehatan Jiwa Pada Anak Sekolah dokumen Dokumen Laporan
dengan Kuisioner SDQ di 14 Kab/Kota laporan;10) 1
dokumen
laporan;11) 1
Dokumen
Laporan dan
Rencana
Tindak
Lanjut;12) 1
Dokumen
Laporan

III PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT PARU


15,764,461,201 15,121,455,843
22 Penyediaan Perlengkapan Pasien Kab. Jumlah Pasien Rawat Inap 3700 APBD PROVINSI 3900
Cirebon;Sumber 1,650,000,000 529,980,000
23 Penyediaan media informasi RS Paru Kab. Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan 5100 APBD PROVINSI 5200
Cirebon;Sumber 110,000,000 121,000,000

24 Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan Kab. Prosentase Pelayanan Terhadap Pasien 1 APBD PROVINSI 1
masyarakat miskin Provinsi Jawa Barat di RS Paru Cirebon;Sumber Keluarga Miskin 2,200,000,000 2,420,000,000

25 Akreditasi RS Paru Kab. Tingkat Capaian Akreditasi Rumah Sakit Paripurna APBD PROVINSI Paripurna
Cirebon;Sumber 330,000,000 363,000,000

26 Pengembangan pelayanan rujukan pasien RS Paru Kab. Angka Kematian Umum di Rumah Sakit < 45/1000 APBD PROVINSI < 45/1000
Cirebon;Sumber (Gross Death Rate (GDR)) 330,000,000 363,000,000

27 Peningkatan dan penguatan jejaring eksternal Kab. Jumlah Kerja Sama (MOU) dengan Institusi 5 Dinkes APBD PROVINSI 5 Dinkes
dalam penanggulangan penyakit TB paru di RS Cirebon;Sumber Kesehatan dalam Penanganan Penyakit TB 220,000,000 242,000,000
Paru Paru

28 Penyelenggaraan komite-komite di RS Paru Kab. Angka Kematian 48 Jam Setelah Dirawat < 25/1000 APBD PROVINSI < 25/1000
Cirebon;Sumber (NDR) 165,000,000 181,500,000

29 Promosi kesehatan Rumah Sakit (PKRS) di RS Kab. Prosentase pasien yang putus berobat (DO) < 5% APBD PROVINSI < 5%
Paru Cirebon;Sumber 165,000,000 181,500,000

30 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS Paru Kab. Cost Recovery 1 APBD PROVINSI 1
(BLUD) Cirebon;Sumber 10,594,461,201 10,719,475,843

IV PROGRAM KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN KESEHATAN AKIBAT KLB PROVINSI


2,000,000,000 2,000,000,000
22 Peningkatan sistem kewaspadaan Dini Bencana Kota Bandung; 1) Jumlah Dokumen Hasil kegiatan program 1) 1 Dokumen APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen
dan kesehatan matra Cicendo bencana kab/kota di Provinsi Jawa Barat; Laporan; 1,000,000,000 Laporan; 1,000,000,000
2) Jumlah petugas kesehatan yang 2) 33 Petugas 2) 33 Petugas di
mengikuti pelatihan; di Kab Kota; Kab Kota;
3) Jumlah Dokumen Laporan Gambaran 3) 1 Dokumen; 3) 1 Dokumen;
penyakit dan permasalahan kesehatan 4) 1 Dokumen; 4) 1 Dokumen;
matra di Provinsi Jawa Barat; 5) 27 Kab/Kota; 5) 27 Kab/Kota;
4) Jumlah Dokumen Laporan permasalahan 6) 27 Kab/Kota; 6) 27 Kab/Kota;
dan kebutuhan layanan kesehatan pada pra 7) 27 Kab/Kota; 7) 27 Kab/Kota;
bencana dan saat bencana di Jawa Barat; 8) 1 Orang 8) 1 Orang
5) Jumlah kab/kota yang melaporkan hasil
pelaksana program haji;
6) Jumlah petugas TGC yang melaporkan
kegiatan program bencana bidang
kesehatan;
7) Jumlah Kab/kota menyampaikan
kesiapan menjelang embarkasi haji;
8) Jumlah tenaga teknis program yang
honorariumnya terbayar
23 Surveilans Penyakit dan Penanggulangan KLB Kota Bandung; 1) Jumlah laporan hasil bimbingan teknis 1) 1 Dokumen; APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen;
Cicendo Surveilans dan SKD KLB; 2) 1 Dokumen; 1,000,000,000 2) 1 Dokumen; 1,000,000,000
2) Jumlah laporan hasil penyelidikan 3) 1 Dokumen; 3) 1 Dokumen;
epidemiologi yang melaporkan kejadian 4) 1 Dokumen; 4) 1 Dokumen;
KLB Difteri dan KLB lainnya; 5) 27 Kab/Kota; 5) 27 Kab/Kota;
3) Jumlah laporan hasil penyelidikan 6) 10 6) 10 Spesimen;
epidemiologi kejadian luar biasa; Spesimen; 7) 1 Dokumen;
4) Jumlah laporan hasil bimbingan teknis 7) 1 Dokumen; 8) 27 Kab/Kota;
Surveilans Difteri; 8) 27 Kab/Kota; 9) 27 Kab/Kota;
5) Jumlah Petugas Surveilans Kab/Kota 9) 27 Kab/Kota; 10) 27 Kab/Kota;
mengikuti Pertemuan Penguatan Kapasitas/ 10) 27 11) 1 Orang;
Refreshing Petugas Tim Gerak Cepat; Kab/Kota; 12) 1 Dokumen
6) Jumlah spesimen yang terkirim melalui 11) 1 Orang;
petugas ke Litbangkes; 12) 1 Dokumen
7) Jumlah laporan hasil penyelidikan
epidemiologi yang melaporkan kasus
AFP/Campak dan Rubela;
8) Petugas Surveilans Kab/Kota
melaporkan hasil evaluasi dari awal sampai
dengan akhir tahun;
9) Jumlah petugas Kesehatan Kab kota dan
Rumah Sakit mengikuti pertemuan
peningkatan sistem pelaporan surveilans
puskesmas dan rumah sakit;
10) Jumlah Petugas Pengelola Surveilans
dinas Kab/Kota mengikuti pertemuan riview
penanggulangan KLB tingkat provinsi;
11) Jumlah Tenaga Teknis Program yang
terbayar honorarium;
12) Petugas Kab/Kota yang melaksanakan
respon terhadap sistem Rumort/Alert

V PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN


25,463,867,470 27,813,859,465
24 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kota Bandung; 1) Jumlah Petugas Tim Pendamping 1) 100 APBD PROVINSI 1) 100 Orang;2) 65
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Cicendo Akreditasi FKTP kab/ kota dan provinsi Orang;2) 65 882,688,240 Orang;3) 65 1,100,000,000
dapat melaksanakan evaluasi akreditasi Orang;3) 65 Orang;4) 65
FKTP dan mempersiapkan re-akreditasi Orang;4) 65 Orang;6) 65
puskesmas;2) Jumlah Petugas Tim Orang;6) 65 Orang;7) 1 Laporan
Pendamping Akreditasi Klinik Pratama kab/ Orang;7) 1
kota dan provinsi mendapatkan informasi Laporan
standar akreditasi Klinik Pratama;3) Jumlah
Petugas Pendamping Akreditasi FKTP Kab/
Kota/ Provinsi dapat mendapat informasi
tentang Audit Internal dan Tinjauan
Manajemen di FKTP;4) Jumlah Petugas
Pengelola Program Dinkes Kab/ Kota dan
LP/ LS provinsi mendapat sosialisasi
tentang akreditasi klinik pratama, akreditasi
tempat praktek mandiri dokter dan dokter
gigi;5) Jumlah Petugas Pendamping
Akreditasi FKTP Kab/ Kota/ Provinsi dapat
mendapat informasi tentang keselamatan
pasien;6) Jumlah Peserta Kab/ Kota yang
membawahi akreditasi, Mengikuti
Pendamping Akreditasi FKTP dan LP/ LS
provinsi dan mendapat sosialisasi tata
kelola rekam medis di FKTP;7) Jumlah
Laporan Hasil pembinaan, monitoring dan
evaluasi akreditasi & pasca akreditasi FKTP
25 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Sarana Kota Bandung; 1) Jumlah Pengelola Lab Kesehatan dan 1) 65 Orang; APBD PROVINSI 1) 65 Orang;
Pelayanan Kesehatan Lain Cicendo atau Pendamping Akreditasi Labkes Kab/ 2) 1 Dokumen; 451,784,760 2) 1 Dokumen; 568,000,000
Kota/ Provinsi dapat mendapat informasi 3) 65 Orang 3) 65 Orang
tentang revisi Standar Akreditasi
Laboratorium Kesehatan;
2) Jumlah Laporan Hasil pembinaan,
monitoring dan evaluasi akreditasi & pasca
akreditasi Sarana Kesehatan Lain serta
koordinasi LP/ LS;
3) Jumlah Pengelola Laboratorium
Kesehatan dan atau Pendamping Akreditasi
Labkes Kab/ Kota/ Provinsi dapat mendapat
informasi tentang program K3 di Labkes
26 Peningkatan Manajemen dan upaya Pelayanan Kota Bandung; 1) Jumlah Dokumen Pembinaan dan 1) 1 Dokumen APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen
Kesehatan Primer Cicendo Penilaian FKTP Berprestasi Tk Provinsi FKTP 3,548,563,150 FKTP 3,903,419,465
Jawa Barat;2) Jumlah Jumlah Pengelola berprestasi;2) berprestasi;2) 80
Program yankes primer dari 27 Kab/Kota 80 orang;3) 1 orang;3) 1
dan provinsi yang mampu bersinergi dalam Dokumen Dokumen laporan
pelaksanaan kegiatan program yankes;3) laporan kegiatan monev
Jumlah Dokumen laporan kegiatan monev kegiatan PIS-PK rakor
PIS-PK rakor LP/LS Program Indonesia monev PIS-PK LP/LS Program
Sehat dengan pendekatan keluarga Tahun rakor LP/LS Indonesia Sehat
2020;4) Jumlah Dokumen laporan kegiatan Program dengan
rakor LP/LS Program Indonesia Sehat Indonesia pendekatan
dengan pendekatan keluarga;5) Jumlah Sehat dengan keluarga Tahun
Dokumen laporan kegiatan Penguatan pendekatan 2020;4) 1
quick wins Pelayanan Darah di Provinsi keluarga Dokumen
Tahun 2020;6) Jumlah Dokumen laporan Tahun 2020;4) Penguatan
sinergitas program pelayanan kesehatan 1 Dokumen PISPK;5) 1
primer;7) Jumlah Kab/Kota yang Penguatan Dokumen laporan
mendapatkan monitoring dan evaluasi PISPK;5) 1 kegiatan
program pelayanan kesehatan primer;8) Dokumen Penguatan quick
Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan laporan wins Pelayanan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan arus kegiatan Darah di Provinsi
mudik dan arus balik Penguatan Tahun 2020;6) 1
quick wins Dokumen
Pelayanan sinergitas Provinsi
Darah di dalam bidang
Provinsi Tahun Pelayanan
2020;6) 1 Kesehatan
Dokumen (Dokumen
sinergitas Perkesmas,
Provinsi dalam Dokumen
bidang sinergitas dengan
Pelayanan Lintas Program dan
Kesehatan Lintas Sektor,
(Dokumen Dokumen
Perkesmas, Pelayanan Darah,
Dokumen Dokumen Poned,
sinergitas Dokumen
dengan Lintas Pelayanan
Program dan Puskesmas,dll);7)
Lintas Sektor, 27
Dokumen Kabupaten/Kota;8)
Pelayanan 27 Kabupaten/Kota
Darah,
Dokumen
Poned,
Dokumen
Pelayanan
Puskesmas,dll)
;7) 27
Kabupaten/Kot
a;8) 27
Kabupaten/Kot
a
27 Peningkatan Program Pelayanan Kesehatan Kota Bandung; 1) Jumlah Dokumen laporan kegiatan rakor 1) 1 Dokumen APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen
Tradisional di Provinsi Jawa Barat Cicendo Peningkatan Pembinaan Pengawasan Koordinasi dan 667,700,000 Koordinasi dan 734,470,000
Program Kesehatan Tradisional; Peningkatan Peningkatan
2) Jumlah Dokumen validasi dan Pembinaan Pembinaan
sinkronisasi data program pelayanan Pengawasan Pengawasan
kesehatan tradisonal; Program Program
3) Jumlah Dokumen laporan kegiatan Kesehatan Kesehatan
monitoring dan evaluasi pelayanan Tradisional; Tradisional;
kesehatan tradisional di FKTP dan FKTL; 2) 1 Dokumen 2) 1 Dokumen
4) Jumlah dokumen konsolidasi Sentra Validasi dan Validasi dan
Penapisan dan Pengembangan Penyehatan Sinkronisasi Sinkronisasi Data
Tradisional (SP3T) Pelayanan Kesehatan Data Program Program
Tradisional Pelayanan Pelayanan
Kesehatan Kesehatan
Tradisional; Tradisional;
3) 1 Dokumen 3) 1 Dokumen
Monitoring dan Monitoring dan
Evaluasi Evaluasi
Epalayana Epalayana
Kesehatan Kesehatan
Tradisional di Tradisional di
FKTP dan FKTP dan FKTL;
FKTL; 4) 1 Dokumen
4) 1 Dokumen Konsolidasi Sentra
Konsolidasi Penapisn dn
Sentra Pengmbangan
Penapisn dn Penyehatan
Pengmbangan Tradisional (SP3T)
Penyehatan Pelayanan
Tradisional Kesehatan
(SP3T) Tradisional
Pelayanan
Kesehatan
Tradisional
28 Peningkatan Program Layad Rawat Jawa Barat Kota Bandung; 1. Jumlah dokumen kerjasama 1) 1 Dokumen APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen
Cicendo 2. Terlaksananya manajemen layad rawat di MoU Provinsi 17,000,000,000 MoU Provinsi dan 17,000,000,000
provinsi dan Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kot dalam Pelaksanan
a dalam layad Rawt
Pelaksanan
layad Rawt
29 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kota Bandung; 1) Jumlah Petugas Penanggung Jawab 1) 75 Orang;2) APBD PROVINSI 1) 75 Orang;2) 37
Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) Cicendo Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 37 Orang;3) 1 369,977,000 Orang;3) 1 462,500,000
dan LP/LS Provinsi mendapat informasi Dokumen;4) 5 Dokumen;4) 5
tentang Standar Nasional Akreditasi Orang Orang
Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1;2) Jumlah
Kepala Seksi Mutu/ Kepala Seksi Kab/
Kota yang membawahi akreditasi dan LP/
LS provinsi mendapat informasi tentang
kegiatan dan evaluasi kegiatan mutu
pelayanan kesehatan;3) Jumlah Laporan
Hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi
akreditasi & pasca akreditasi Rumah Sakit
dan koordinasi LP/ LS;4) Jumlah Peserta
Kab/ Kota/ Provinsi dapat mendapat
informasi tentang tata kelola pelayanan
penunjang di RS

30 Pengelolaan Fasilitas Kesehatan Kota Bandung; 1) Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaaan 1 Dokumen APBD PROVINSI 1 Dokumen
Cicendo Fasilitas Kesehatan 188,981,500 150,000,000

31 Peningkatan pelayanan kesehatan Rujukan Kota Bandung; 1) Jumlah Dokumen Kegiatan Peningkatan 1) 1 Dokumen; APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen;
Cicendo Pelayanan Kesehatan Rujukan; 2) 8 Dokumen 2,020,336,000 2) 8 Dokumen 3,445,470,000
2) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Laporan Laporan
Pertemuan dalam Rangka Peningkatan Pertemuan; Pertemuan;
Pelayanan Kesehatan; 3) 1 Dokumen 3) 1 Dokumen
3) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Laporan dan Laporan dan
Kesepakatan dan Rencana Tindak Lanjut Rencana Rencana Tindak
dalam rangka peningkatan pelayanan Tindak Lanjut; Lanjut;
kesehatan rujukan; 4) 27 Orang; 4) 27 Orang;
4) Jumlah Petugas Kab/Kota; 5) 717 Orang 5) 717 Orang
5) Jumlah peserta yang mengikuti
Pertemuan dalam rangka peningkatan
pelayanan kesehatan rujukan;
32 Pendampingan Penguatan Pelayanan Kesehatan Kota Bandung; 1) Jumlah Dokumen Kegiatan 1) 1 APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen;
RS Regional Cicendo Pendampingan Penguatan Pelayanan Dokumen; 333,836,820 2) 3 Dokumen 450,000,000
Rumah Sakit Regional; 2) 3 Dokumen Laporan
2) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Laporan Pertemuan;
Pertemuan dalam rangka Pendampingan Pertemuan; 3) 1 Dokumen
Penguatan Pelayanan Rumah Sakit 3) 1 Dokumen Laporan dan
Regional; Laporan dan RencanaTindak
3) Jumlah Dokumen Laporan Hasil RencanaTinda Lanjut;
Kesepakatan dan RTL dalam rangka k Lanjut; 4) 27 Orang;
Pendampingan Penguatan Pelayanan 4) 27 Orang; 5) 150 Orang
Rumah Sakit Regional; 5) 150 Orang
4) Jumlah Petugas Kab/Kota;
5) Jumlah Peserta yang mengikuti
Pertemuan dalam rangka Pendampingan
Penguatan Pelayanan Rumah Sakit
Regional
VI PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN
6,350,000,000 7,200,000,000
33 Peningkatan Mutu dan Akreditasi Laboratorium Kota Bandung; 1) Jumlah ParameterPemeriksaan Lingkup 2 (dua) APBD PROVINSI 2 (dua) parameter
Kesehatan Provinsi Jawa Barat Sukajadi Baru Akreditasi parameter 350,000,000 pemeriksaan 400,000,000
pemeriksaan lingkup baru
lingkup baru akreditasi
akreditasi
34 Pelayanan Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Kota Bandung; 1) Jumlah Pengadaan Reagen 1) 200.000 APBD PROVINSI 1) 200.000 Reagen
Barat (BLUD) Sukajadi Reagen 6,000,000,000 6,200,000,000

35 Pembuatan DED Pembangunan Satuan Pelayanan Kota Bandung; Tersedianya DED Pembanguan Satuan Tidak ada pada tahun 1 Paket DED
UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Sukajadi Pelayanan 2020 600,000,000
Barat

VII PROGRAM PENINGKATAN MUTU UNIT PELATIHAN KESEHATAN


2,385,940,000 2,624,534,000
36 Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kota Bandung; 1) Penilaian akreditasi institusi; 2) 1) 1 kegiatan; APBD PROVINSI 1) 1 kegiatan; 2)
Kesehatan UPTD Pelatihan Kesehatan Cicendo Persentase pelatihan yang terakreditasi 2) 100%; 3) 2 492,404,000 100%; 3) 2 2,082,889,600
dalam satu tahun; 3) Jumlah Review dan Kurikulum dan Kurikulum dan
Penyusunan Kurikulum dan Modul; 4) Modul; 4) 1 Modul; 4) 1
Evaluasi Pasca Pelatihan; 5) Jumlah kegiatan; 5) 2 kegiatan; 5) 2
Tenaga Kerja Non PNS orang orang
37 Peningkatan Kapasitas UPTD Pelatihan Kesehatan Kota Bandung; 1. Jumlah dokumen kerjasama 1) 1 Dokumen APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen MoU
sebagai Pusat Pelatihan Kesehatan Cicendo 2. Terlaksananya manajemen layad rawat di MoU Provinsi 1,893,536,000 Provinsi dan 541,644,400
Provinsi Jawa Barat provinsi dan Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kot dalam Pelaksanan
a dalam layad Rawt
Pelaksanan
layad Rawt
VIII PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN
86,085,002,896 86,608,255,070
38 Ketersediaan, Pemerataan, Keterjangkauan dan Kota Bandung; Dokumen Rencana Kebutuhan Obat (RKO) 1 Dokumen APBD PROVINSI 1 Dokumen
Mutu Sediaan Farmasi Kosalkes dan Mamin Cicendo 27 Kabupaten/ Kota dan Buffer Stok 1,034,331,716 1,137,764,888
Provinsi

39 Peningkatan, Pengawasan, dan Pengendalian Kota Bandung; 1) Dokumen Berita Acara Sertifikat 1) 86% APBD PROVINSI 1) 86%
Penggunaan Obat Rasional, Peredaran Sediaan Cicendo Distribusi Cabang Pedagang Besar 2) 90% 765,666,000 2) 90% 842,232,600
Farmasi Kosalkes dan Mamin Farmasi; 3) 90% 3) 90%
2) Dokumen Berita Acara Serifikat
Distribus Cabangi Penyalur Alat
Kesehatan;
3) Dokumen Berita Acara Sertifikat Produksi
Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
40 Perencanaan, Pengelolaan dan Mutu Nakes Kota Bandung; 1) Penyusunan perencanaan kebutuhan 1) 85%; APBD PROVINSI 1) 85%;
Cicendo SDMK di kab/kota dan RSUD; 2) 80%; 2,000,000,000 2) 80%; 2,000,000,000
2) Koordinasi Kab/ Kota dalam pengelolaan 3) 5000 bh; 3) 5000 bh;
data SDMK; 4) 1000 or; 4) 1000 or;
3) Jumlah registrasi tenaga kesehatan 5) 15 wahana 5) 15 wahana PIDI;
difasilitasi; PIDI; 6) 50% Kab/kota
4) Koordinasi pengelolaan Majelis Tenaga 6) 50% menyusun
Kesehatan Provinsi; Kab/kota dokumen
5) Bimbingan teknis pengelolaan PIDI di menyusun pengelolaan;
wahana; dokumen 7) 1 dokumen
6) Koordinasi pengelolaan Tenaga pengelolaan; usulan tugas
Kesehatan Warga Negara Asing; 7) 1 dokumen belajar;
7) Kab/Kota difasilitasi peningkatan usulan tugas 8) 3 orang;
kompetensi tugas belajar; belajar; 9) 1 dokumen
8) Pengelola tenaga teknis dan tenaga 8) 3 orang; pengelolaan WKDS
komputer SDMK; 9) 1 dokumen
9) RSUD yang mengelola Wajib Kerja pengelolaan
Dokter Spesialis difasilitasi WKDS
41 Pengelolaan Tenaga Kesehatan Non PNS Provinsi Kota Bandung; 1) Tenaga kesehatan non PNS Jabar 1) 1334 org; APBD PROVINSI 1) 1334 org;
Jawa Barat Cicendo didayagunakan di fasilitas pelayanan 2) 1334 org; 78,000,000,000 2) 1334 org; 78,000,000,000
kesehatan; 3) 1334 org; 3) 1334 org;
2) Kontrak kerja tenaga kesehatan non PNS 4) 27 dok; 4) 27 dok;
Jabar; 5) 1334 org; 5) 1334 org;
3) Tenaga kesehatan non PNS Jabar di 6) 27 dokumen; 6) 27 dokumen;
evaluasi kinerja ; 7) 1 dokumen 7) 1 dokumen
4) Evaluasi Pengelolaan Tenaga laporan laporan
Kesehatan Non PNS Jabar;
5) Tenaga non PNS Jabar mengikuti
pembekalan program;
6) Koordinasi Pengelolaan Tenaga
Kesehatan Non PNS Jabar;
7) Monitoring dan evaluasi pengelolaan di
Kab/Kota

42 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Dinas Kota Bandung; 1) Dokumen penyelenggaraan nakes 1) 1 APBD PROVINSI 1) 1 dokumen;2)
Kesehatan Jawa Barat Cicendo teladan Puskesmas Teladan;2) Tenaga dokumen;2) 2,200,000,000 243 org;3) 27 2,200,000,000
kesehatan teladan Puskesmas mengikuti 243 org;3) 27 org;4) 9 org;5) 27
pemilihan;3) Tenaga Kesehatan teladan org;4) 9 org;5) org
Puskesmas lolos seleksi;4) Tenaga 27 org
Kesehatan teladan Pusk Tk provinsi
mengikuti pemilihan di Tk. Pusat;5) Tenaga
Kesehatan teladan Puskesmas tk provinsi
mendapat penghargaan;
43 Penguatan Jaminan Kesehatan Kota Bandung; 1) Jumlah Dokumen Penguatan 1) 1 Dokumen; APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen;
Cicendo Penyelenggaraan JKN dan Pembiayaan di 2) 1 Dokumen; 774,905,180 2) 1 Dokumen; 946,531,381
Kab/Kota Provinsi Jawa Barat; 3) 1 Dokumen; 3) 1 Dokumen;
2) Jumlah Dokumen Pelaksanaan Capacity 4) 1 Dokumen; 4) 1 Dokumen;
Buiding agar terpapar pengetahuan terbaru 5) 1 Dokumen; 5) 1 Dokumen;
guna peningkatan kapasitas kemampuan
dalam melaksanakan pembiayaan dan
jaminan kesehatan;
3) Jumlah Dokumen LapanHasil Rapat
Koordinasi dan Evlausi JPKMM di 5 UPTD
Ruma Sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa
Barat;
4) Jumlah Dokumen Laporan Hasil
Pelaksanaan Recan Aksi Multi Pihak dalam
Pencapaian UHC;
5) Jumlah Dokumen Laporan Hasil
Pelaksanaan Identifikasi Pelaksanaan JKN

44 Penguatan Pembiayaan Kesehatan Kota Bandung; 1) Jumlah Dokumen Pelaksanaan 1) 1 Dokumen; APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen;
Cicendo Persiapan Penyusunan PHA/DHA Provinsi 2) 1 Dokumen; 1,310,100,000 2) 1 Dokumen; 1,481,726,201
Jawa Barat; 3) 1 Dokumen; 3) 1 Dokumen;
2) Jumlah DOkumen Laporan Hasil Rapat 4) 1 Dokumen; 4) 1 Dokumen;
Koordinasi dan Evaluasi Pembiayaan 5) 1 Dokumen; 5) 1 Dokumen;
tingkat Provinsi Jawa Barat di 4 Wilayah; 6) 1 Dokumen; 6) 1 Dokumen;
3) Jumlah Dokumen Penguatan 7) 1 Dokumen; 7) 1 Dokumen;
Penyelenggaraan JKN dan Pembiayaan di
Kab/Kota Provinsi Jawa Barat;
4) Jumlah Dokumen Pelaksanaan Capacity
Buiding agar terpapar pengetahuan terbaru
guna peningkatan kapasitas kemampuan
dalam melaksanakan pembiayaan dan
jaminan kesehatan;
5) Jumlah Dokumen LapanHasil Rapat
Koordinasi dan Evlausi JPKMM di 5 UPTD
Ruma Sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa
Barat;
6) Jumlah Dokumen Laporan Hasil
Pelaksanaan Recan Aksi Multi Pihak dalam
Pencapaian UHC;
7) Jumlah Dokumen Laporan Hasil
Pelaksanaan Identifikasi Pelaksanaan JKN

IX PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT AL IHSAN


272,686,489,569 279,847,084,256
45 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kab. Bandung; Prosentase pencapaian kenerja atas 72% APBD PROVINSI 72%
RSUD AL Ihsan Bale Endah pelaksanaan operasional pelayanan 238,686,489,569 245,847,084,256
kesehatan

46 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jawa Kab. Bandung; Prosentase pasien masyarakat miskin diluar 5% APBD PROVINSI 5%
Barat RSUD Al Ihsan Bale Endah JKN yang dilayani pada rawat jalan dan 4,000,000,000 4,000,000,000
rawat inap

47 Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RSUD Al Kab. Bandung; Prosentasi pemenuhan sarana dan 45% APBD PROVINSI 45%
Ihsan Bale Endah prasarana pelayanan kesehatan 30,000,000,000 30,000,000,000

X PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT JIWA


38,690,849,911 41,708,068,825
48 Kegiatan Humas dan Pemasaran Pelayanan Kab. Bandung Promosi melalui Road show kab/kota, Plakat 1 Keg, APBD PROVINSI Plakat 1 Keg, mobil
Kesehatan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat Barat; mobile keliling, pameran Plakat, iklan di mobil 1,989,856,000 promosi/psikiatri 2,188,841,600
Parongpong media cetak dan elektronik, Banner, promosi/psikiat keliling 1 unit,
Spanduk, Poster/informasi edukasi, Leaflet ri keliling 1 unit, iklan di media
/Brosur. iklan di media cetak dan
cetak dan elektronik 1 Keg,
elektronik 1 Banner 1Keg,
Keg, Banner Spanduk 1 Keg,
1Keg, Spanduk Poster/informasi
1 Keg, edukasi 1 Keg,
Poster/informa Leaflet /Brosur 1
si edukasi 1 Keg.
Keg, Leaflet
/Brosur 1 Keg.
49 Kegiatan Pelayanan dan pendukung Pelayanan Kab. Bandung Makanan dan Minuman Pasien rawat inap, 44.753 APBD PROVINSI 44.753 orang/kali,
RS Jiwa (BLUD) Barat; Persentase kebutuhan obat pasien yang orang/kali, obat 26,500,000,000 obat dan bahan 28,000,000,000
Parongpong terpenuhi 100%, Bahan laboratorium, dan bahan terapi 100%
Jumlah Makanan dan Minuman petugas terapi 100%
Piket dan potensi resiko, Terpenuhinya
honor SDM BLUD, Terpenuhinya kebutuhan
air, listrik, telephone, dan internet serta
kebutuhan rumah tangga, Pakaian Dinas
BLUD, Jumlah Pegawai yang mendapat
peningkatan kompetensi melalui pelatihan
65 %, Jumlah petugas beresiko terpantau
kesehatannya memalui MCU 100 Or,
Jumlah tenaga BLUD mendapatkan
peningkatan Jiwa Korsa, Persediaan bahan
Pemeliharaan gedung non gedung , Biaya
Operasional Tenaga Blud untuk Jemput,
Pemulangan dan pendampingan Pasung
75%.
50 Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Mental dan Kab. Bandung Belanja bahan praktek untuk terapi, Terapi Belanja bahan APBD PROVINSI Belanja bahan
NAPZA RS Jiwa Barat; NAPZA, Konser Rehabilitan praktek untuk 613,555,800 praktek untuk 674,911,380
Parongpong terapi 8 Keg, terapi 8 Keg,
Terapi NAPZA Terapi NAPZA 20
20 Keg, Keg,
51 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Kab. Bandung Outbound Keswara,Pertemuan Evaluasi Outbound APBD PROVINSI Outbound Keswara
RS Jiwa Barat; Pelayanan Medik, Pertemuan Penguatan Keswara 1 652,575,000 1 Keg, Pertemuan 717,832,500
Parongpong Program Nasional di RSJ Provinsi Jawa Keg, Koordinasi Rujukan
Barat, Workshop Penguatan Jejaring Pertemuan Kesehatan Jiwa
Keswara, Koordinasi internal pelayanan Koordinasi dengan
medik Rujukan Kabupaten/Kota 80
Kesehatan Orang, Pertemuan
Jiwa dengan Koordinasi Lintas
Kabupaten/Kot Program -Lintas
a 80 Orang, Sektor tentang
Pertemuan pelayanan
Koordinasi kesehatan jiwa 50
Lintas Program Org, Pertemuan
-Lintas Sektor Skizofrenia
tentang Anonimous 50 Org,
pelayanan Workshop
kesehatan jiwa penguatan
50 Org, Pelayanan
Pertemuan kesehatan jiwa
Skizofrenia lanjut usia 25 Org,
Anonimous 50 Pertemuan
Org, Workshop Penguatan jejaring
penguatan kolaborasi TB-HIV
Pelayanan 25 Org, Koordinasi
kesehatan jiwa internal 110Org.
lanjut usia 25
Org,
Pertemuan
Penguatan
jejaring
kolaborasi TB-
HIV 25 Org,
Koordinasi
internal
110Org.
52 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kab. Bandung Pembiayaan pasien miskin rawat jalan, IGD, Pembiayaan APBD PROVINSI Pembiayaan
(JPKM) RS Jiwa Barat; rawat inap, gelandangan dan pasien pasien miskin 2,750,000,000 pasien miskin 3,025,000,000
Parongpong pasung 1 Tahun. rawat jalan, rawat jalan, IGD,
IGD, rawat rawat inap,
inap, gelandangan dan
gelandangan pasien pasung 1
dan pasien Tahun.
pasung 1
Tahun.
53 Kegiatan Peningkatan Kualitas Perawatan RS Jiwa Kab. Bandung Tersedianya bahan terapi fungsi pasien, 10 studio, 1 APBD PROVINSI 10 studio, 1 keg
Barat; terselanggarakannya Konser Rehabilitan keg 201,056,900 221,162,590
Parongpong

54 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat Kab. Bandung Family gathering, Sosialisasi dini gangguan Family APBD PROVINSI Family gathering
RS Jiwa Barat; jiwa bagi kader, tokoh masyarakat, dan gathering 90 962,450,500 90 Org, Sosialisasi 1,058,695,550
Parongpong tokoh agama, Sosialisasi dini gangguan jiwa Org, Sosialisasi dini gangguan jiwa
bagi TKSK dan PSM (Tenaga dini gangguan bagi kader, tokoh
Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan jiwa bagi kader, masyarakat, dan
Pekerja Sosial Masyarakat) 100 Org, tokoh tokoh agama 150
Dropping pasien (pemulangan pasien) yang masyarakat, Org, Sosialisasi
tidak dijemput keluarga, Home visit, mobile dan tokoh dini gangguan jiwa
outreach (penjangkauan kasus darurat) 24 agama 150 bagi TKSK dan
Kasus, FGD/ Focus Group Discussion Org, Sosialisasi PSM (Tenaga
(advokasi pasien bermasalah), Membangun dini gangguan Kesejahteraan
kemitraan dan koordinasi dengan jiwa bagi TKSK Sosial Kecamatan
stakeholder terkait keswa (TPKJM), dan PSM dan Pekerja Sosial
Membangun jejaring dukungan sosial dan (Tenaga Masyarakat) 100
pemberdayaan desa siaga sehat jiwa, LSM, Kesejahteraan Org, Dropping
RBM, LKS, panti , osialisasi , Sosialisasi Sosial pasien
deteksi dini bagi guru, kesehatan jiwa Kecamatan (pemulangan
kepada care giver, Pelatihan/dukungan dan Pekerja pasien) yang tidak
psikososial bagi ODGJ, Integrasi pelayanan Sosial dijemput keluarga
rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, Masyarakat) 48 PAsien, Home
Sosialisasi Keswa kepada 100 Org, visit 12 Pasien,
masyarakat/komunitas, Kegiatan Dropping mobile outreach
memperingati hari kesehatan jiwa, Hari pasien (penjangkauan
Bipolar, berkolaborasi dengan LSM, (pemulangan kasus darurat) 24
Sosialisasi deteksi dini masalah emosi dan pasien) yang Kasus, FGD/ Focus
perilaku anak dan remaja, Sosialisasi tidak dijemput Group Discussion
deteksi dini bagi guru, Sosialisasi keswa keluarga 48 (advokasi pasien
lansia ke petugas panti werda, Penanganan PAsien, Home bermasalah) 5
pasien pasung. visit 12 Kasus,
Pasien, mobile Membangun
outreach kemitraan dan
(penjangkauan koordinasi dengan
kasus darurat) stakeholder terkait
24 Kasus, keswa (TPKJM) 10
FGD/ Focus Pertemuan,
Group Membangun
Discussion jejaring dukungan
(advokasi sosial dan
pasien pemberdayaan
bermasalah) 5 desa siaga sehat
Kasus, jiwa, LSM, RBM,
Membangun LKS, panti 4 Keg,
kemitraan dan osialisasi ,
koordinasi Sosialisasi deteksi
dengan dini bagi guru,
stakeholder kesehatan jiwa
terkait keswa kepada care giver
(TPKJM) 10 30 Orang,
Pertemuan, Pelatihan/dukunga
Membangun n psikososial bagi
jejaring ODGJ 25 Orang,
dukungan Integrasi pelayanan
sosial dan rehabilitasi sosial
pemberdayaan berbasis
desa siaga masyarakat 4 Keg,
sehat jiwa, Sosialisasi Keswa
LSM, RBM, kepada
LKS, panti 4 masyarakat/komuni
Keg, osialisasi , tas 60 Orang,
Sosialisasi Kegiatan
deteksi dini memperingati hari
bagi guru, kesehatan jiwa,
kesehatan jiwa Hari Bipolar,
kepada care berkolaborasi
giver 30 dengan LSM 2keg,
Orang, Sosialisasi deteksi
Pelatihan/duku dini masalah emosi
ngan dan perilaku anak
psikososial dan remaja 50 Org,
bagi ODGJ 25 Sosialisasi deteksi
Orang, dini bagi guru 50
Integrasi Orang, Sosialisasi
pelayanan keswa lansia ke
rehabilitasi petugas panti
sosial berbasis werda 20 Orang,
masyarakat 4 Penanganan
Keg, pasien pasung 70
Sosialisasi Pasien.
Keswa kepada
masyarakat/ko
munitas 60
Orang,
Kegiatan
memperingati
hari kesehatan
jiwa, Hari
Bipolar,
berkolaborasi
dengan LSM
2keg,
Sosialisasi
deteksi dini
masalah emosi
dan perilaku
anak dan
remaja 50 Org,
Sosialisasi
deteksi dini
bagi guru 50
Orang,
Sosialisasi
keswa lansia
ke petugas
panti werda 20
Orang,
Penanganan
pasien pasung
70 Pasien.

55 Penyusunan DED Gedung Pelayanan RS Jiwa Kab. Bandung Dokumen DED Gedung Tahap Ke II 5 Dokumen APBD PROVINSI 5 Dokumen DED
Tahap II Barat; DED Gedung 1,378,853,600 Gedung Pelayanan 1,814,872,883
Parongpong Pelayanan Tahap Ke II
Tahap Ke II
56 Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan Kab. Bandung Peningkatan komptensi SDM lingkungan Yang APBD PROVINSI Yang Mendapatkan
dan Non Kesehatan RS Jiwa Barat; Bidang Medik melalui pelatihan Inhouse Mendapatkan 2,388,942,111 pelatihan 60 % dari 2,627,836,322
Parongpong training, Peningkatan komptensi SDM pelatihan 60 % jumlah pegawai
lingkugan Bidang Keperawatan melalui dari jumlah
pelatihan Inhouse training , Peningkatan pegawai
komptensi SDM bidang Penunjang melalui
pelatihan Inhouse training, Peningkatan
komptensi SDM bidang Keuangan ,
Sosialisasi Kepegawaian, Peningkatan
Kompetensi SDM Kesehatan dan Non
Kesehatan melalui pelatihan Eksternal,
Biaya DIKLATPIM
57 Akreditasi RS RS Jiwa Kab. Bandung Bimbingan Akreditasi RS versi SNARS Edisi Akreditasi RS APBD PROVINSI Akreditasi RS
Barat; 1 RS Jiwa Provinsi Jawa Barat 100 %, Paripurna 513,975,000 Paripurna 565,372,500
Parongpong Survey Verifikasi Akreditasi RS versi
SNARS Edisi 1 RS Jiwa Provinsi Jawa
Barat 100 %
58 Kegiatan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Di RS Kab. Bandung Pembuatan Sistem Informasi Diklat Litbang, Fasilitasi diklat APBD PROVINSI Fasilitasi diklat 100
Jiwa Barat; Penyusunan Modul / Panduan Pelaksanaan 100 % 407,440,000 % 448,184,000
Parongpong Praktek Mahasiswa Keperawatan Di RS
Jiwa, Koordinasi RS Pendidikan,
Bimbingan dari Kemenkes, instruktur
kerohanian mahasiswa di mess.
59 Kegiatan Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Kab. Bandung Jasa Konsultan Penelitian dan Survey APBD PROVINSI Survey Kepuasan
Di RS Jiwa Barat; Pengembangan RS Jiwa, Survey Kepuasan Kepuasan 332,145,000 Pelanggan 1Keg 365,359,500
Parongpong Pelanggan Pelanggan
1Keg
XI PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT JAMPANGKULON
60,000,000,000 64,000,000,000
60 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD RS Kab Sukabumi; Biaya Operasional (Biaya Pelayanan,Biaya 1 Tahun APBD PROVINSI 1 Tahun
Jampangkulon Jampang kulon Umum Dan Administrasi), Biaya Non 45,000,000,000 48,000,000,000
Operasiona, Biaya Pengeluaran Investasi

61 Pengadaan Obat-obatan RSUD Jampangkulon Kab Sukabumi; Persentase Kebutuhan Obat-obatan untuk 100% APBD PROVINSI 100%
Jampang kulon pasien 6,000,000,000 6,000,000,000

62 Pengadaan Bahan Habis Pakai meedis dan Kab Sukabumi; Persentase Kebutuhan Bahan Habis Pakai 100% APBD PROVINSI 100%
penunjang medis RSUD Jampangkulon Jampang kulon Medis dan Penunjang medis 4,000,000,000 4,000,000,000

63 Fasilitasi Pasien GAKIN RSUD Jampangkulon Kab Sukabumi; Terbayarnya Tagihan Pasien Keluarga 1 Tahun APBD PROVINSI 1 Tahun
Jampang kulon Miskin di RSUD Jampangkulon 5,000,000,000 6,000,000,000

XII PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT PAMEUNGPEUK


27,998,100,211 32,556,841,064
64 Promosi Kesehatan di RSUD Pameungpeuk Kab. Garut; Terselenggaranya Promosi Kesehatan 10% Penduduk APBD PROVINSI 10% Penduduk di
Pameungpeuk kepada Pasien, Karryawan, Keluarga di Wilayah 110,000,000 Wilayah Kerja RS 120,000,000
Pasien, Mitra Kerja dan Seluruh Kerja RS
Pengunjung Rumah Sakit melalui Media
Cetak, Elektronik dan Penyuluhan
65 Pengembangan Kesehatan Lingkungan di RSUD Kab. Garut; Terciptanya Kesehatan Lingkungan melalui 1 Tahun APBD PROVINSI 1 Tahun
Pameungpeuk Pameungpeuk Pembuangan Sampah Non Medis/Medis, 350,000,000 450,000,000
Pengelolaan Air Limbah, Pengujian
Lab/Sampling Lingkungan, Sarpras dan
Makanan
66 Pelayanan kepada Masyarakat Miskin Jawa Barat Kab. Garut; Terlayaninya kesehatan masyarakat miskin 1760 Jiwa APBD PROVINSI 1760 Jiwa
di RSUD Pameungpeuk Pameungpeuk di Jawa Barat dengan target Rawat Jalan 5,000,000,000 6,000,000,000
dan Rawat Inap

67 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD di Kab. Garut; Terfasilitasinya biaya operasional rumah 1 Tahun APBD PROVINSI 1 Tahun
RSUD Pameungpeuk Pameungpeuk sakit 16,538,100,211 18,986,841,064

68 Pengadaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Kab. Garut; Tersedianya Obat-Obatan baik Obat 1 Tahun APBD PROVINSI 1 Tahun
Habis Pakai di RSUD Pameungpeuk Pameungpeuk Generik dan Bahan Medis Habis Pakai 6,000,000,000 7,000,000,000

XIII PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT KESEHATAN KERJA


34,000,000,000 40,500,000,000
69 Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD Kab. Bandung; Jasa Profesi Tenaga Kesehatan dan 100% APBD PROVINSI 100%
Kesehatan Kerja Ranca ekek Tenaga Teknis Non Kesehatan sebanyak 25,000,000,000 30,000,000,000
150 orang, Bench Mark 100 org tenaga
RSUD KK ke Rumah Sakit Role Model, 500
Dokumen SOP
70 Penyediaan Sarana Prasarana Penunjang Medik Kab. Bandung; Obat-obatan, formularium rumah sakit, Alat 100% APBD PROVINSI 100%
RSUD Kesehatan Kerja ( BHP dan Obat) Ranca ekek dan Bahan Medis Habis Pakai 5,000,000,000 6,000,000,000

71 Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Non Kab. Bandung; Tenaga Kesehatan yang kompeten 250 100% APBD PROVINSI 100%
Kesehatan RSUD Kesehatan Kerja Ranca ekek orang 2,000,000,000 2,000,000,000

72 Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan Rawat Kab. Bandung; Makanan Pasien 32.850 porsi 100% APBD PROVINSI 100%
Inap RSUD Kesehatan Kerja Ranca ekek 2,000,000,000 2,500,000,000

XIV PROGRAM MANAJEMEN KESEHATAN APBD PROVINSI


4,118,250,000 4,167,750,000
73 Penyusunan Regulasi Bidang Kesehatan Kota Bandung; 1) Jumlah Pertemuan penyusunan Regulasi 1) 15 Kali APBD PROVINSI 1) 15 Kali
Cicendo bidang kesehatan 2) 8 UPTD 495,000,000 2) 8 UPTD 544,500,000
2) Jumlah UPTD difasilitasi penyusunan 3) 5 Kaji 3) 5 Kaji Banding
regulasi bidang kesehatan Banding
3) Jumlah kaji Banding Regulasi
Pembangunan bidang Kesehatan

74 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) DAK Non Kota Bandung; 1). Jumlah Dokumen Laporan dan 1) 1 Dokumen APBN 1) 1 Dokumen
Fisik Cicendo Kesepakatan 27 Kabupaten/Kota dalam Laporan dan 3,623,250,000 Laporan dan 3,623,250,000
Pembinaan PIS-PK di masing-masing- Kesepakatan Kesepakatan
masing Daerahnya ; 2) 1 Dokumen 2) 1 Dokumen
2). Jumlah Dokumen Laporan Hasil Laporan; Laporan;
Pertemuan Perencanaan BOK Tahun 2021 3) 1 Dokumen 3) 1 Dokumen
terdiri dari Puskesmas dan Dinkes Kesepakatan; Kesepakatan;
Kab/Kota; 4) 1 Dokumen 4) 1 Dokumen
3). Jumlah Dokumen Kesepakatan Laporan dan Laporan dan
Penggunaan Data PISPK dalam intervensi Rencana Rencana Tindak
dan perencanaan kegiatan; Tindak Lanjut Lanjut
4). Jumlah Dokumen Laporan
Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut
pelaksanaan BOK di 5 Wilayah.
XV PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS AL IHSAN
132,154,532,892 120,861,785,000
75 Kegiatan Pembangunan Gedung Utama Kab. Bandung; Persentase pembangunan gedung 70% APBD PROVINSI 70%
Pelayanan, Perawatan, Perkantoran dan Bale Endah perawatan, pelayanan, perkantoran yang 112,154,532,892 100,861,785,000
Perparkiran Lanjutan RSUD Al Ihsan selesai

76 Kegiatan Peningkatan Pengadaan Sarana dan Kab. Bandung; Persentase pemenuhan sarana dan 45% APBD PROVINSI 45%
Prasarana Pelayanan Kesehatan RSUD Al Ihsan Bale Endah prasarana pelayanan kesehatan 20,000,000,000 20,000,000,000
XVI PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS JIWA
48,371,200,501 46,457,263,687
77 Kegiatan Penyediaan Sapras Pelayanan Medis RS Kab. Bandung Belanja Modal Pengadaan Alat kesehatan Persentase APBD PROVINSI Persentase Alat
Jiwa Barat; dan Alat Kedokteran, Belanja alat terapi Alat kesehatan 1,294,436,721 kesehatan dan 1,423,880,393
Parongpong keswara, Belanja alat rehabilitasi medik, dan Kedokteran 30%
Operasional Pendukung pelayanan. Kedokteran
30%
78 Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Kab. Bandung Termometer digital Lemari es, Lemari Kebutuhan APBD PROVINSI Kebutuhan sarana
Penunjang Medik RS Jiwa Barat; Penyimpanan obat custome, Mesin antrian sarana 517,935,000 prasarana 569,728,500
Parongpong dan monitor, Printer Etiket label, Meja Kerja prasarana penunjang medik
di Instalasi Farmasi, Alat pengukur tinggi penunjang 100%
lutut dan lingkar lengan atas, Timbangan medik 100%
Berat Badan dan Tinggi Badan, Alat
Laboratorium Kimia,Pemantapan Mutu
Eksternal Laboratorium, Digital pocket
dosimeter, Evaluasi TLD, Pemeliharaan LIS

79 Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Kab. Bandung Tersedianya Belanja Alat Tulis Kantor, Kebutuhan APBD PROVINSI Kebutuhan sarana
Penunjang Non Medik RS Jiwa Barat; peralatan kebersihan dan bahan pembersih, sarana 683,663,420 prasarana 752,029,762
Parongpong Alat kesehatan / alat kedokteran pakai prasarana penunjang Non
habis, alat Rumah tangga/dapur pakai penunjang Non medik 100%
habis, belanja cetak form Rekam Medis medik 100%
,tersedianya Mamin Rapat, pengadaan
perlengkapan kantor, pengadaan
komputer/absensi, pengadaan
mebelair/Kursi staf
80 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kab. Bandung 1) Jumlah Plastik Hitam 1500 Pak 1) 1500 Pak APBD PROVINSI 1) 1500 Pak
Kesling RS Jiwa Barat; 2) Jumlah Plastik Kuning 1200 Pak 2) 1200 Pak 1,698,163,390 2) 1200 Pak 1,867,979,729
Parongpong 3) Jumlah Cairan Hand Rubs 5000 Botol 3) 5000 Botol 3) 5000 Botol
4) Jumlah Dispenser Tissue 20 Unit 4) 20 Unit 4) 20 Unit
5) Jumlah Sabun Cuci Tangan 1500 Botol 5) 1500 Botol 5) 1500 Botol
6) Jumlah Safety Box 650 Buah 6) 650 Buah 6) 650 Buah
7) Jumlah Stericide Surface Desinfectan 7) 300 Botol 7) 300 Botol
300 Botol 8) 122 Buah 8) 122 Buah
8) Jumlah Tempat Sampah Injak 122 Buah 9) 5000 Pak 9) 5000 Pak
9) Jumlah Tissue Lap Tangan 5000 Pak 10) 5 Buah 10) 5 Buah
10) Jumlah Dust Bin Hijau 5 Buah 11) 5 Buah 11) 5 Buah
11) Jumlah Dust Bin Kuning 5 Buah 12) 64 Buah 12) 64 Buah
12) Jumlah Pengisian Tabung Pemadam 64 13) 1000 Buah 13) 1000 Buah
Buah 14) 350 14) 350 Sampel
13) Jumlah Bibit Pohon/Tanaman 1000 Sampel 15) 52 Kali
Buah 15) 52 Kali 16) 1 Ton
14) Jumlah Uji Sampling / Laborarotium 350 16) 1 Ton 17) 12 Kali
Sampel 17) 12 Kali 18) 12 Kali
15) Jumlah Pengendalian Hama 52 Kali 18) 12 Kali 19) 1 Kali
16) Jumlah Pemusnahan Obat 1 Ton 19) 1 Kali 20) 1 Kali
17) Jumlah Pemusnahan Limbah Medis 12 20) 1 Kali 21) 1 Kali
Kali 21) 1 Kali 22) 50 Buah
18) Jumlah Pemusnahan Sampah Domestik 22) 50 Buah 23) 10 Titik
12 Kali 23) 10 Titik 24) 1 Kali
19) Jumlah Sewa Kontainer 1 Kali 24) 1 Kali
20) Jumlah Pengadaan APD 1 Kali
21) jumlah Pemeliharaan Sparepart IPAL 1
Kali
22)Jumlah Smoke Detector 50 Buah
23) Jumlah Fire Alarm 10 Titik
24) Jumlah Pemeliharaan Instalasi
Pengolah Air Bersih 1 Kali

81 Kegiatan Penyediaan Sapras Pelayanan Kab. Bandung Penyediaan alat da bahan untuk kebersihan Penyediaan APBD PROVINSI Penyediaan alat da
Keperawatan RS Jiwa Barat; pasien rawat inap 100%, Penyediaan alat da bahan 954,901,970 bahan untuk 1,050,392,167
Parongpong perlengkapan pasien, Penyediaan pakaian untuk kebersihan pasien
pasien rawat inap. kebersihan rawat inap 100%,
pasien rawat Penyediaan
inap 100%, perlengkapan
Penyediaan pasien 2100 Stel,
perlengkapan Penyediaan
pasien 2100 pakaian pasien
Stel, rawat inap 639
Penyediaan Stel,
pakaian pasien
rawat inap 639
Stel,

82 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kab. Bandung Ambulans Transportasi Single Gardan 1 Alat Kesehatan APBD PROVINSI Alat Kesehatan dan
Pelayanan Kesehatan Jiwa Barat; Unit, Ambulans Emergency Single Gardan 1 dan Alat 12,191,900,000 Alat Kedokteran 6,321,913,136
Parongpong Unit, Ventilator 1 Unit, Oxigent Consentrate Kedokteran 100%
10 unit, Tempat tidur Elektrik 2 Unit, 100%
Generator set dan Instalasinya 1 Unit,Mesin
Cuci Infeksius 1 Unit, Notebook/Laptop
Hybrid 37 Unit.

83 Pembangunan Tahap I Kab. Bandung Pelayanan Tahap Ke I (Gedung Rawat Jiwa Tersedianya 4 APBD PROVINSI Tahun 2021 berupa Tersedianya 4
Barat; Intensif) Rawat Inap tenang Wanita, Rawat Gedung 31,030,200,000 pembangunan tahap Gedung 34,471,340,000
Parongpong Inap tenang Pria) II

XVII PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS PARU


406,840,900,000 447,524,990,000
84 Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RS Paru Kab. Angka Kesembuhan Pasien 85% APBN DAK 85%
Cirebon;Sumber 5,190,900,000 5,709,990,000

85 Pembangunan RS Paru Kab. Prosentase Pembangunan Gedung dan 50% APBD PROVINSI 50%
Cirebon;Sumber Bangunan yang terpenuhi sesuai dengan 400,000,000,000 440,000,000,000
standart RS

86 Pengadaan alat-alat kesehatan RS Paru Kab. Angka Kematian Umum di Rumah Sakit < 45/1000 APBD PROVINSI < 45/1000
Cirebon;Sumber (Gross Death Rate (GDR)) 1,650,000,000 1,815,000,000

XVIII PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN


PRASARANA RS JAMPANGKULON 226,000,000,000 152,300,000,000
87 Pembangunan Gedung Diagnostic Center RS Kab. Sukabumi; Gedung Diagnostic Center 1 Unit APBD PROVINSI 1 Unit
Jampangkulon Jampang kulon 37,000,000,000 22,000,000,000

88 Pembangunan Gedung IBS, ICU RS Kab. Sukabumi; Gedung IBS, ICU 1 Unit APBD PROVINSI
Jampangkulon Jampang kulon 79,000,000,000
89 Pembangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan RSUD Kab. Sukabumi; Gedung Rawat Inap 1 Unit APBD PROVINSI tahun 2021 berupa 1 Unit
Jampangkulon Jampang kulon 27,000,000,000 pembangunan 35,000,000,000
lanjutan dan ruang
tunggu
90 Pembangunan Gedung Instalasi Gizi RSUD Kab. Sukabumi; Gedung Instalas Gizi 1 Unit APBD PROVINSI selesai tahun 2020
Jampangkulon Jampang kulon 2,500,000,000

91 Pembangunan Gedung IPSRS RS Jampangkulon Kab. Sukabumi; Gedung IPSRS 1 Unit APBD PROVINSI selesai tahun 2020
Jampang kulon 5,000,000,000

92 Pembangunan Gedung Jenazah RSUD Kab. Sukabumi; Gedung Jenazah 1 Unit APBD PROVINSI selesai tahun 2020
Jampangkulon Jampang kulon 2,000,000,000

93 Pembangunan Landscape Tahap I RS Kab. Sukabumi; Penataan lahan/Taman 1 Unit APBD PROVINSI selesai tahun 2020
Jampangkulon Jampang kulon 1,000,000,000

94 Menejemen Kontruksi Gedung Diagnostic, IBS, Kab. Sukabumi; Jasa Konsultan Pengawasan Gedung 1 Paket APBD PROVINSI selesai tahun 2020
ICU, R.Inap, Inst.Gizi, IPSRS, Jenazah, Penataan Jampang kulon Diagnostic, IBS, ICU, Inst.Gizi, IPSRS, 1,500,000,000
Lahan & Pos Jaga RSUD Jampangkulon Jenazah, Penataan Lahan

95 Pengadaan Utilitas/Peralatan dan Perlengkapan Kab. Sukabumi; Menyediakan dan meningkatkan peralatan 1 Paket APBD PROVINSI 1 Paket
RSUD Jampangkulon Jampang kulon dan perlengkapan sarana prasarana 8,000,000,000 6,000,000,000
aparatur

96 Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) RSUD Kab. Sukabumi; - Tersedianya Alat Kesehatan/Kedokteran 2 Paket APBN DAK 2 Paket
Jampangkulon Jampang kulon - Terbangunnya Gedung Pelayanan 36,000,000,000 35,000,000,000
Perawatan
- Terbangunnya Gedung Farmasi
97 Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran RSUD Kab. Sukabumi; Alat Kesehatan/Kedokteran RSUD 1 Paket APBD PROVINSI 1 Paket
Jampangkulon Jampang kulon Jampangkulon 27,000,000,000 25,000,000,000

98 Pembangunan Gedung Instalasi Loundry RS Kab. Sukabumi; Gedung Instalas Loundry - APBD PROVINSI rencana untuk tahun 1 Paket
Jampangkulon Jampang kulon 2021 1,500,000,000

99 Pembangunan Mess Perawat Kab. Sukabumi; Mess Perawat APBD PROVINSI rencana untuk tahun 1 Unit
Jampang kulon 2021 24,000,000,000

100 Pembangunan Kantin RSUD Jampangkulon Kab. Sukabumi; Kantin Rumah Sakit APBD PROVINSI rencana untuk tahun 1 Unit
Jampang kulon 2021 1,000,000,000

101 Pembuatan DED Gedung Rawat Inap, Renov Kab. Sukabumi; Dokumen Engenering Detail (DED) Gedung APBD PROVINSI rencana untuk tahun 1 Dokumen
Instalasi Rawat Inap jadi HD Jampang kulon Rawat Inap, Renov Rawat Inap jadi 2021 1,000,000,000
Hemodialisa
102 Menejemen Kontruksi Gedung Rajal Baru, R. Inap, Kab. Sukabumi; Jasa Konsultan Pengawasan Gedung R. APBD PROVINSI rencana untuk tahun 1 paket
Rehabilitasi Medik, Inst. Loundry, R. Tunggu Jampang kulon Jalan Baru, R. Inap, Rehabilitasi Medik, 2021 1,800,000,000
Perawatan, Mess Perawat, Kantin RSUD Inst. Loundry, R. Tunggu Perawatan, Mess
Jampangkulon Perawat, Kantin

XIX PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN


PRASARANA DI RS PAMEUNGPEUK 185,690,000,000 154,387,101,955
103 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Kab. Garut; Terlaksananya pengadaan sarana dan 1 Kegiatan APBD PROVINSI 1 Kegiatan
RSUD Pameungpeuk Pameungpeuk prasarana pelayanan dan perkantoran 5,000,000,000 5,000,000,000

104 Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) di RSUD Kab. Garut; Tersedianya Sarana dan Prasarana 1 Kegiatan APBN DAK 1 Kegiatan
Pameungpeuk Pameungpeuk Pelayanan Kesehatan untuk Gedung Poli 10,000,000,000 10,000,000,000
Ranap, IPAL, Loundry dan Pelayanan
Lainnya
105 Pengadaan Alat Kedokteran di RSUD Kab. Garut; Tersedianya Sarana dan Prasarana 1 Kegiatan APBD PROVINSI 1 Kegiatan
Pameungpeuk Pameungpeuk Pelayanan Kesehatan untuk Gedung Poli 25,000,000,000 25,000,000,000
Ranap, IPAL, Loundry dan Pelayanan
Lainnya
106 Pembangunan Gedung Poli-Ranap di RSUD Kab. Garut; Terbangunnya Gedung Poli Ranap 1 Unit APBD PROVINSI selesai tahun 2020 -
Pameungpeuk Pameungpeuk 131,340,000,000

107 Pembangunan Gedung Loundry Kab. Garut; Terbangunnya Gedung Loundry 1 Unit APBD PROVINSI 1 Unit
Pameungpeuk 5,250,000,000 5,250,000,000

108 Rehabilitasi IPAL di RSUD Pameungpeuk Kab. Garut; Terehabilitasinya IPAL di RSUD 1 Unit APBD PROVINSI 1 Unit
Pameungpeuk Pameungpeuk 9,100,000,000 9,100,000,000

Pembangunan Gedung IGD di RSUD Kab. Garut; Terbangunnya Gedung IGD 1 Unit
Pameungpeuk Pameungpeuk 94,556,637,251

Pembangunan Gedung Instalasi Gizi di RSUD Kab. Garut; Terbangunnya Gedung Gedung Instalasi 1 Unit
Pameungpeuk Pameungpeuk Gizi 5,480,464,704

XX PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN


PRASARANA RSUD KESEHATAN KERJA 197,500,000,000 213,500,000,000
109 Peningkatan Prasarana Gedung RSUD Kesehatan Kab. Bandung; Dokumen Perencanaan 1 Dokumen, DED, 100% APBD PROVINSI tahun 2021 berupa 100%
Kerja Ranca ekek Perijinan IMB 2,500,000,000 pembangunan 165,000,000,000

110 Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Kab. Bandung; Dokumen Lingkungan 4 Dokumen 100% APBD PROVINSI selesai tahun 2020 100%
dan Perijinan Lingkungan RSUD Kesehatan Kerja Ranca ekek 1,000,000,000
111 Pembebasan Lahan Pengembangan Prasarana Kab. Bandung; Luas Lahan Keseluruhan 8 (delapan) 100% APBD PROVINSI selesai tahun 2020 100%
Layanan RSUD Kesehatan Kerja Ranca ekek Hektar 150,000,000,000

112 Penataan Lingkungan RSUD Kesehatan Kerja Kab. Bandung; Penyediaan Air Bersih, Penyaluran Air 100% APBD PROVINSI selesai tahun 2020 100%
Ranca ekek Hujan, Pengolahan Air Limbah, 2,000,000,000 2,000,000,000
Penyimpanan Sementara Limbah B3,
Penampungan Sampah Sementara,
Penyelenggaraan K3RS, Pengendalian
infeksi, Tanggap Darurat

113 Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan RSUD Kab. Bandung; Alat Kedokteran 200 jenis, Dokumen 100% APBD PROVINSI 100%
Kesehatan Kerja Ranca ekek Rencana Pengadaan Alat Kesehatan dan 42,000,000,000 45,000,000,000
Penunjang Medis

114 Pemeliharaan Prasarana Lingkungan RSUD Kab. Bandung; Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air baru direncanakan 100%
Kesehatan Kerja Ranca ekek Bersih, Pemeliharaan Saluran Air Limbah, tahun 2021 1,500,000,000
Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah,
Pemeliharaan Jalan, Pemeliharaan Pagar,
Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah
Bantaran Sungai

XXI PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN


PRASARANA LABORATORIUM KESEHATAN 11,000,000,000 10,000,000,000
115 Pengembangan Laboratorium Kesehatan Provinsi Kota Bandung; 1) Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium 1) 1 Paket Alat APBD PROVINSI 1) 1 Paket Alat
Jawa Barat Sukajadi Laboratorium 10,000,000,000 Laboratorium 10,000,000,000

116 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD Kota Bandung; 1) Terlaksananya penambahan jenis 2 (dua) tempat APBD PROVINSI selesai tahun 2020
Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat Sukajadi pemeriksaan terhadap masyarakat; pelayanan 1,000,000,000
2) Terlaksananya kehadiran jumlah seluruh yang
karyawan/karyawati; ditata/ditingkatk
3) Terlaksananya penambahan kepuasan an/direnovasi
pelanggan;
4) Terlaksananya penambahan jumlah
peserta Uji Profisiensi

XXII PROGAM PENINGKATAN SARANA DAN


PRASARANA UPTD PELATIHAN KESEHATAN 21,766,737,500 23,943,411,250
117 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kota Bandung; 1) Jasa konsultansi appraisal; 1) 1 paket; APBD PROVINSI 1) 1 paket;
UPTD Pelatihan Kesehatan Cicendo 2) Jasa konsultansi perencanaan; 2) 1 kegiatan; 21,766,737,500 2) 1 kegiatan; 23,943,411,250
3) Pembelian lahan; 3) 1 kegiatan; 3) 1 kegiatan;
4) Pengadaan tempat tidur 4) 1 paket 4) 1 paket
XXIII PROGAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA DINAS KESEHATAN PROVINSI 5,450,000,000 25,000,000,000
JAWA BARAT
118 Pembangunan Gedung Gudang Vaksin dan Kota Bandung; 1) Jumlah panitia barang dan jasa 1) 18 Orang APBD PROVINSI 1) 18 Orang Panitia
Gudang ATK Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Cicendo mendapat honorarium2) Jumlah Rapat DED Panitia Barang 5,450,000,000 Barang dan Jasa2) 25,000,000,000
Pembangunan Gudang Vaksin dan ATK 3) dan Jasa2) 12 12 Kali3) 1
Jumlah paket perjalanan dinas4) Jumlah Kali3) 1 Paket4) 12 Bulan
Makan dan Minum Rapat Paket4) 12
Bulan

XXIV PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN


PERKANTORAN RS AL- IHSAN UPT DINAS 10,900,000,000 10,900,000,000
KESEHATAN PROV. JAWA BARAT
119 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kab. Bandung; Persentase dokumen penyusunan 100% APBD PROVINSI 100%
Bale Endah perencanaan program kegiatan dan 900,000,000 900,000,000
dokumen laporan keuangan
120 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan RSUD Al Kab. Bandung; Persentase pemenuhan sarana dan 45% APBD PROVINSI 45%
Ihsan Bale Endah prasarana aparatur yang terlaksana dalam 10,000,000,000 10,000,000,000
menunjang pelayanan

XXV PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN


PERKANTORAN RS JIWA UPT DINAS 32,843,018,215 36,127,320,036
KESEHATAN PROV. JAWA BARAT
121 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kab. Bandung Dokumen Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen APBD PROVINSI Dokumen Rencana
dan Pelaporan RS Jiwa Barat; RBA 2 Dokumen, Dokumen RKA dan DPA, Rencana Kerja 351,252,000 Kerja Tahunan dan 386,377,200
Parongpong Dokumen PK dan Casecade , Dokumen Tahunan dan RBA 2 Dokumen,
Casecade, AKIP, Dokumen Kinerja RBA 2 Dokumen RKA dan
Pelayanan. Dokumen, DPA 1 Keg,
Dokumen RKA Dokumen PK dan
dan DPA 1 Casecade 1Keg ,
Keg, Dokumen Dokumen
PK dan Casecade 1 Keg,
Casecade AKIP 1 Keg,
1Keg , Dokumen Kinerja
Dokumen Pelayanan 1Keg.
Casecade 1
Keg, AKIP 1
Keg, Dokumen
Kinerja
Pelayanan
1Keg.
122 Kegiatan Rapat dan Koordinasi Pelaporan, Kab. Bandung Dokumen Laporan Keuangan, Dokumen 1 Dokumen APBD PROVINSI 1 Dokumen
Pengelolaan Keuangan RS Jiwa Barat; AKIP, Dokumen LKPJ , Dokumen Laporan Laporan 161,568,000 Laporan 177,724,800
Parongpong Kinerja Pelayanan, Dokumen tata cara Keuangan, 1 Keuangan, 1
pengelolaan dan laporan keuangan BLUD. Dokumen Dokumen AKIP, 1
AKIP, 1 Dokumen LKPJ , 1
Dokumen LKPJ Dokumen Laporan
, 1 Dokumen Kinerja Pelayanan,
Laporan 1 Dokumen tata
Kinerja cara pengelolaan
Pelayanan, 1 dan 1 laporan
Dokumen tata keuangan BLUD.
cara
pengelolaan
dan 1 laporan
keuangan
BLUD.
123 Kegiatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur RS Kab. Bandung Ketepatan waktu pengurusan Administrasi Ketepatan APBD PROVINSI Ketepatan waktu
Jiwa Provinsi Jawa Barat Barat; kepegawaian 100 %, Pengajian, Instruktur waktu 1,667,820,000 pengurusan 1,834,602,000
Parongpong baca Alquran, Instruktur senam, Instruktur pengurusan Administrasi
kesenian, Instruktur beladiri, Instruktur tenis Administrasi kepegawaian 100
meja, Instruktur futsal, Pengisi acara halal bi kepegawaian %, Pengajian,
halal, 100 %, Instruktur baca
Pengajian, Alquran, Instruktur
Instruktur baca senam, Instruktur
Alquran, kesenian, Instruktur
Instruktur beladiri, Instruktur
senam, tenis meja,
Instruktur Instruktur futsal,
kesenian, Pengisi acara halal
Instruktur bi halal,
beladiri,
Instruktur tenis
meja, Instruktur
futsal, Pengisi
acara halal bi
halal,
124 Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Kab. Bandung Spart Part kendaraan untuk operasional, Pemenuhan APBD PROVINSI Pemenuhan
Dinas/Operasional Aparatur RS Jiwa Barat; Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Pemeliharaan 1,253,616,100 Pemeliharaan 1,378,977,710
Parongpong KIR, Belanja Service dan pelumas. Kendaraan Kendaraan
Dinas/Operasio Dinas/Operasional
nal Aparatur Aparatur RS Jiwa
RS Jiwa 100% 100%
125 Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor RS Kab. Bandung Peralatan Kebersihan dan Bahan Pemenuhan APBD PROVINSI Pemenuhan
Jiwa Barat; Pembersih, Pengadaan Obat-Obatan Pemeliharaan 967,340,000 Pemeliharaan 1,064,074,000
Parongpong Tanaman, Pengadaan Bahan Baku Perlengkapan Perlengkapan
Bangunan, Biaya Pemusnahan Obat Kantor RS Jiwa Kantor RS Jiwa
Kadaluarsa 1 %, Pemeliharaan Komputer, 100% 100%
Pemeliharaan Laptop, Pemel Printer,
Pemeliharaan Mesin Photo Copy,
Pemeliharaan Mesin Risograf,
Pemeliharaan Mesin Rumput, Pemeliharaan
Sound System, Pemeliharaan Mesin
Genzet/Panel Listrik, Pemeliharaan AC,
Pemeliharaan Liftt, Pemeliharaan CCTV,
Pemeliharaan Mesin Cuci, Pemeliharaan
Mesin Antrian Pasien, Pemeliharaan Mesin
Fax Pemeliharaan Pompa Air,
Pemeliharaan Alat Kesenian, Pemeliharaan
Elektronik, Pemeliharaan Sumur Artesis,
Pemeliharaan Setrika, Pemeliharaan Torn
dan Instalasi, Pemeliharaan Depot Air dan
Instalasi, Pemeliharaan Gardu Induk Listrik,
Pemeliharaan Instalasi Penangkal Petir,
Peningkatan Videotron , Pemeliharaan
Billboard.

126 Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kab. Bandung Belanja Alat Listrik dan elektronik 1 Unit, Pemenuhan APBD PROVINSI Pemenuhan
RS Jiwa Barat; Belanja Pakai Habis Perlengkapan Pengadaan 7,536,655,815 Pengadaan 8,290,321,396
Parongpong Komputer dan printer 53 Buah, Papan Peralatan Dan Peralatan Dan
Nama 200 Bh, Belanja Alat-Alat Rumah Perlengkapan Perlengkapan RS
Tangga/dapur Pakai Habis 1 Keg, RS Jiwa 100% Jiwa 100%
Pengembangan SIMRS 1 Keg, Kendaraan
Dinas Jabatan Eselon III Roda 4 3 Unit,
Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 3
Unit, Kendaraan Dinas Operasional Roda 4
khusus pengangkut makanan 1 Unit,
Sepeda motor 7 Unit, Peralatan Bengkel
SIM RS 1 Keg, Alat Kerja IPSRS 1 Keg,
Mesin Fotocopy 1 Unit, Mesin Penghancur
Kertas 1 Unit, Whiteboard 4 Bh, DVD Player
8 unit, DVD Combo 3 unit, Mesin Antri +
Monitor 1 unit, Belanja Modal Pengadaan
Almari 1 Keg, Belanja Modal Pengadaan
Water Heater 5 unit, Belanja Modal
Pengadaan Trolly 2 bh, Belanja Modal
Pengadaan Televisi 7 unit, Belanja Modal
Pengadaan Vacum Cleaner 6 unit, Belanja
Modal Pengadaan Exshaust Fan 30 unit,
Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci 1
unit, Belanja Modal Pengadaan Pompa Air
1 Unit, Belanja Modal Pengadaan Tenda 1
Unit, Belanja Modal Pengadaan Komputer
PC 15 Unit, Belanja Modal Pengadaan
Komputer Note Book 10 Unit, Laptop HP
Spectra 1 Unit, Iphone 1 unit, Belanja Modal
Pengadaan Printer 26 Unit, Belanja Modal
Pengadaan Scaner 4 Unit, Belanja Modal
Pengadaan UPS/Stabilizer 18 Unit, Belanja
Modal Pengadaan Kelengkapan/Accesories
Komputer dan Jaringan 1 Keg, Belanja
Modal Pengadaan Meja 96 bh, Belanja
Modal Pengadaan Kursi 599 Bh, Belanja
Modal Pengadaan Dispenser 30 Unit,
Belanja Modal Pengadaan Kulkas 4 Unit,
Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur 1
Keg, Belanja Modal Pengadaan Rice
Cooker 10 Bh, Kamera Digital 2 Unit, CCTV
dan Instalasinya 1 Keg, Drone 1unit, Stand
Frame 3 Keg, Handycam 1 Unit. Belanja
Modal Pengadaan Proyektor/LCD/Infocus 3
Unit, Belanja Modal Pengadaan Sound
System 13 Unit, Belanja Modal Pengadaan
Layar/Screen 5 Keg, Belanja Modal
Pengadaan Telepon 1 Bh, Belanja Modal
Pengadaan Instalasi Listrik 2 Unit, Belanja
Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi 1 Keg, Belanja Modal
Tabung Pemadam Kebakaran 4 Tabung.
127 Kegiatan Pemeliharaan/Rehab Bangunan Kantor Kab. Bandung Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pemenuhan APBD PROVINSI Pemenuhan
RS Jiwa Barat; (Planing) 9 Paket, Belanja Jasa Konsultansi Pemeliharaan/ 10,280,820,000 Pemeliharaan/Reh 11,308,902,000
Parongpong Pengawasan (Supervision) 10 Paket, Rehab ab Bangunan
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor RS Jiwa
Bangunan 6 Keg, Belanja Pemeliharaan Kantor RS Jiwa 100%
Bangunan Bukan Gedung 1 Keg, Belanja 100%
Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian
Bangunan Kantor 1 Keg, Belanja Modal
Pengadaan Konstruksi Fisik/Bangunan
Bukan Gedung 3 Paket.
128 Kegiatan Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan RS Kab. Bandung Pengadaan Jasa Keamanan 50 Org, Pengadaan APBD PROVINSI Pengadaan Jasa
Jiwa Barat; Pengadaan Jasa Kebersihan 75 Org, Jasa 7,140,100,000 Keamanan 1 7,854,110,000
Parongpong Pengadaan Jasa Pemeliharaan taman dan Keamanan 1 Tahun, Pengadaan
halaman 12 Org Tahun, Jasa Kebersihan 1
Pengadaan Tahun, Pengadaan
Jasa Jasa Pemeliharaan
Kebersihan 1 taman dan
Tahun, halaman 1 Tahun.
Pengadaan
Jasa
Pemeliharaan
taman dan
halaman 1
Tahun.

129 Penyediaan Jasa Kantor RS Jiwa Kab. Bandung 1) Jasa Profesi Supir 1) 5 orang APBD PROVINSI 1) 5 orang
Barat; 2) Langganan Surat Kabar 2) 1 Tahun 445,115,000 2) 1 Tahun 489,626,500
Parongpong 3) Paket Surat 3) 1 Tahun 3) 1 Tahun
4) Sertifikasi/Perijinan 4) 1 Tahun 4) 1 Tahun
5) Jasa Giro/jasa transfer dan cek 5) 1 Tahun 5) 1 Tahun
6) Dokumentasi/publikasi/spanduk 6) 1 Tahun 6) 1 Tahun
7) Iuran Tahunan 7) 1 Tahun 7) 1 Tahun

130 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak Dan ATK RS Kab. Bandung 1) ATK 1) 1 Keg APBD PROVINSI 1) 1 Keg
Jiwa Barat; 2) Materai @6000 2) 900 lembar 993,094,300 2) 900 lembar 1,092,403,730
Parongpong 3) Materai @3000 3) 700 lembar 3) 700 lembar
4) Cetak Undangan Halal Bihalal 4) 1 Keg 4) 1 Keg
5) Cetakan Administrasi, Medis dan 5) 3 Keg 5) 3 Keg
Perkantoran 6) 1 Tahun 6) 1 Tahun
6) Fotocopy 7) 1 Tahun 7) 1 Tahun
7) Penjilidan 8) 1 Keg 8) 1 Keg
8) Jasa Pembenahan Arsip 9) 1 Keg 9) 1 Keg
9) Pembelian Buku Ilmu Pengetahuan
131 Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat Dan Koordinasi Kab. Bandung 1) Sewa Kursi2) Sewa Panggung3) Sewa 1) 350 buah2) APBD PROVINSI 1) 350 buah2) 1
RS Jiwa Barat; Tenda4) Sewa Sound System5) Makan dan 1 Set3) 330 1,436,545,000 Set3) 330 1,580,199,500
Parongpong minum Rapat6) Snack Rapat meter24) 1 set meter24) 1 set 5)
7) Makan dan Minum Tamu 5) 1 Tahun 1 Tahun
8) Snack Tamu 6) 1 Tahun 6) 1 Tahun
9) Makan dan Minum Tamu / Halal Bihalal 7) 1 Tahun 7) 1 Tahun
10) Snack Halal Bihalal 8) 1 Tahun 8) 1 Tahun
11) Belanja Air Minum Kemasan 9) 1 Keg 9) 1 Keg
12) Belanja Air Galon 10) 1 Keg 10) 1 Keg
13) Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS 11) 1 Tahun 11) 1 Tahun
Provinsi 12) 1 Tahun 12) 1 Tahun
14) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non 13) 1 Tahun 13) 1 Tahun
PNS 14) 1 Tahun 14) 1 Tahun
15) Perjalanan Dinas Luar Provinsi PNS 15) 1 Tahun 15) 1 Tahun
Provinsi

132 Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kab. Bandung Belanja Bahan kerja/alat kerja penunjang Belanja Bahan APBD PROVINSI Belanja Bahan
Kedokteran RS Jiwa Barat; pemeliharaan alat kesehatan dan alat kerja/alat kerja 609,092,000 kerja/alat kerja 670,001,200
Parongpong kedokteran, Belanja Kalibrasi Alat penunjang penunjang
Kesehatan & Kedokteran, Belanja pemeliharaan pemeliharaan alat
Pemeliharaan, Penggantian dan Pembelian alat kesehatan kesehatan dan alat
Spare Parts Alat Kesehatan dan Alat dan alat kedokteran 1
Kedokteran, Belanja Pemeliharaan Alat kedokteran 1 Paket, Belanja
Laboratorium.. Paket, Belanja Kalibrasi Alat
Kalibrasi Alat Kesehatan &
Kesehatan & Kedokteran 2
Kedokteran 2 Paket, Belanja
Paket, Belanja Pemeliharaan,
Pemeliharaan, Penggantian dan
Penggantian Pembelian Spare
dan Pembelian Parts Alat
Spare Parts Kesehatan dan Alat
Alat Kesehatan Kedokteran 2
dan Alat Paket, Belanja
Kedokteran 2 Pemeliharaan Alat
Paket, Belanja Laboratorium 2
Pemeliharaan Paket.
Alat
Laboratorium 2
Paket.
XXVI PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
PERKANTORAN RS PARU UPT DINAS 24,421,500,000 26,863,650,000
KESEHATAN PROV. JAWA BARAT
133 Peningkatan pengelolaan dokumen perencanaan, Kab. Prosentase laporan capaian kinerja dan 75% APBD PROVINSI 80%
evaluasi dan pelaporan capaian kinerja RS Paru Cirebon;Sumber keuangan 220,000,000 242,000,000

134 Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan RS Kab. Prosentase laporan capaian kinerja dan 75% APBD PROVINSI 75%
Paru Cirebon;Sumber keuangan 220,000,000 242,000,000

135 Pengadaan perlengkapan kantor RS Paru Kab. Prosentase sarana dan prasarana yang 75% APBD PROVINSI 75%
Cirebon;Sumber terpenuhi 841,500,000 925,650,000

136 Pengadaan peralatan kantor RS Paru Kab. Prosentase sarana dan prasarana yang 75% APBD PROVINSI 75%
Cirebon;Sumber terpenuhi 1,320,000,000 1,452,000,000

137 Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan Kab. Prosentase Karyawan yang mendapat 55% APBD PROVINSI 55%
aparatur RS Paru Cirebon;Sumber pelatihan minimal 20 jam 1,650,000,000 1,815,000,000

138 Pemeliharaan perlengkapan kantor dan rumah Kab. Prosentase sarana dan prasarana yang 75% APBD PROVINSI 75%
tangga RS Paru Cirebon;Sumber sesuai dengan standar RS 1,375,000,000 1,512,500,000

139 Pemeliharaan kendaraan/operasional kantor dan Kab. Prosentase sarana dan prasarana yang 75% APBD PROVINSI 75%
rumah tangga RS Paru Cirebon;Sumber sesuai dengan standar RS 825,000,000 907,500,000

140 Pemeliharaan rutin gedung kantor dan rumah Kab. Prosentase sarana dan prasarana yang 75% APBD PROVINSI 75%
tangga RS Paru Cirebon;Sumber sesuai dengan standar RS 2,200,000,000 2,420,000,000

141 Penyediaan rapat-rapat dan koordinasi RS Paru Kab. Prosentase terpenuhinya kegiatan rapat- 100% APBD PROVINSI 100%
Cirebon;Sumber rapat dankoordinasi 1,650,000,000 1,815,000,000

142 Penyediaan Jasa Kantor RS Paru Kab. Prosentase terpenuhinya kebutuhan 100% APBD PROVINSI 100%
Cirebon;Sumber opersional RS 2,420,000,000 2,662,000,000

143 Pemenuhan Honorarium tenaga kesehatan Non Kab. Prosentase Dokter Spesialis sesuai dengan 70% APBD PROVINSI 70%
PNS dan Tenaga Non Kesehatan Non PNS RS Cirebon;Sumber standar RS 7,700,000,000 8,470,000,000
Paru
144 Penyediaan Jasa Kemanan dan Jasa Kebersihan Kab. Prosentase terpenuhinya jasa tenaga 100% APBD PROVINSI 100%
RS Paru Cirebon;Sumber keamanan dan tenaga kebersihan RS 4,000,000,000 4,400,000,000

XXVII PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN


PERKANTORAN RS JAMPANGKULON UPT 33,150,000,000 35,450,000,000
DINAS KESEHATAN PROV. JAWA BARAT
145 Pengembangan Kompetensi Pegawai RSUD Kab. Sukabumi; Terlatihnya Kinerja dan Kemampuan 150 Org APBD PROVINSI 170 Org
Jampangkulon Jampang kulon Aparatur RS Jampangkulon 600,000,000 700,000,000

146 Penyediaan Perjalanan Dinas Aparatur Kab. Sukabumi; Tersedianya biaya konsultasi dan 1 Tahun APBD PROVINSI 1 Tahun
Jampang kulon koordinasi aparatur 1,400,000,000 1,500,000,000

147 Penyediaan Jasa Langganan Kantor RS Kab. Sukabumi; Tersedianya Biaya Jasa Langganan Telp, 1 Tahun APBD PROVINSI 1 Tahun
Jampangkulon Jampang kulon Air Bersih, Listrik, dan Internet 2,250,000,000 2,350,000,000

148 Penyediaan Honor Tenaga Medis paramedis RS Kab. Sukabumi; Tersedianya honor Dokter dan Perawat 1 Tahun APBD PROVINSI 1 Tahun
Jampangkulon Jampang kulon 23,000,000,000 25,000,000,000

149 Penyediaan Jasa Outsourching Kebersihan RS Kab. Sukabumi; Terjaganya kebersihan Rumah Sakit 1 Tahun APBD PROVINSI 1 Tahun
Jampangkulon Jampang kulon 3,500,000,000 3,500,000,000

150 Penyediaan Jasa Outsourching Keamanan RS Kab. Sukabumi; Terjaganya Keamanan Lingkungan RS 1 Tahun APBD PROVINSI 1 Tahun
Jampangkulon Jampang kulon Jampangkulon 2,000,000,000 2,000,000,000

151 Penyediaan Jasa Kalibrasi Alat Kab. Sukabumi; Akuratisasi Alat Kesehatan/Kedokteran 1 Kegiatan APBD PROVINSI 1 Kegiatan
Kesehatan/Kedokteran RS Jampangkulon Jampang kulon 400,000,000 400,000,000

XXVIII PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN APBD PROVINSI


PERKANTORAN RS PAMEUNGPEUK UPT 14,136,375,000 16,953,731,250
DINAS KESEHATAN PROV. JAWA BARAT
152 Peningkatan Kompetensi PNS RSUD Kab. Garut; Terfasilitasinya Pelatihan dan Bimtek PNS 1 Tahun APBD PROVINSI 1 Tahun
Pameungpeuk Pameungpeuk 198,375,000 228,131,250

153 Pelayanan Administrasi Perkantoran di RS Kab. Garut; Terbayarnya Gaji Pegawai Medis dan 1 Tahun APBD PROVINSI 1 Tahun
Pameungpeuk Pameungpeuk Paramedis, Terfasilitasinya Makan Minum 13,938,000,000 16,725,600,000
Rapat dan Tamu, Terfasilitasinya
Perjalanan Dinas PNS, Terfasilitasinya
Pengadaan ATK
XXIX PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
PERKANTORAN RS KESEHATAN KERJA UPT 8,950,000,000 10,450,000,000
DINAS KESEHATAN PROV. JAWA BARAT
154 Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Kota Bandung; Jumlah pekerjaan pemeliharaan yang 5 pekerjaan APBD PROVINSI 5 pekerjaan
Cicendo dilaksanakan 2,000,000,000 2,000,000,000

155 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kota Bandung; Jumlah kendaraan yang dipelihara 10 kendaraan APBD PROVINSI 10 kendaraan roda
Cicendo roda 4 , 6 300,000,000 4 , 6 kendaraan 400,000,000
roda 2
kendaraan
roda 2

156 Penyediaan Rapat Rapat dan Koordinasi Kota Bandung; jumlah rapat yang dilaksanakan 24 kali rapat, APBD PROVINSI 24 kali rapat, dan
Cicendo dan 72 kali 600,000,000 72 kali 800,000,000
koordinasi/kons koordinasi/konsulta
ultasi si
157 Pemeliharaan Perlengkapanan Kantor Kota Bandung; Jumlah pekerjaan pemeliharaan yang 15 pekerjaan APBD PROVINSI 15 pekerjaan
Cicendo dilaksanakan 750,000,000 1,000,000,000

158 Penyediaan Jasa Kantor Kota Bandung; Jumlah penyediaan jasa kantor 9 pekerjaan APBD PROVINSI 9 pekerjaan
Cicendo 1,200,000,000 1,400,000,000

159 Penyediaan Barang dan ATK Kota Bandung; Jumlah barang dan Laporan pemanfaatan 3 Pekerjaan APBD PROVINSI 3 Pekerjaan
Cicendo ATK 400,000,000 550,000,000

160 Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Kota Bandung; Jumlah aparatur 90 orang PNS APBD PROVINSI 90 orang PNS
Cicendo 1,000,000,000 1,100,000,000

161 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kota Bandung; 1) Dokumen Perencanaan 1) 1 Dokumen APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen
Pelaporan RSUD Kesehatan Kerja Cicendo 2) Dokumen Pelaporan Perencanaan 350,000,000 Perencanaan 350,000,000
2) 1 Dokumen 2) 1 Dokumen
Pelaporan Pelaporan

162 Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan RSUD Kota Bandung; 1) Dokumen Pengelolaan Keuangan2) 1) 1 Dokumen APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen
Kesehatan Kerja Cicendo Dokumen Pelaporan Keuangan Pengelolaan 350,000,000 Pengelolaan 350,000,000
Keuangan2) 1 Keuangan2) 1
Dokumen Dokumen
Pelaporan Pelaporan
Keuangan Keuangan
163 Pengembangan Sistem Informasi, Komunikasi , Kota Bandung; 1) Jumlah Sistem Informasi 1) 1 Sistem APBD PROVINSI 1) 1 Sistem
Kerjasama, dan Pemasaran RSUD Kesehatan Cicendo 2) Jumlah Kerjasama Informasi 500,000,000 Informasi 500,000,000
Kerja 3) Jumlah Kegiatan Pemasaran 2) 4 2) 4 Kerjasama
Kerjasama 3) 4 Kegiatan
3) 4 Kegiatan Pemasaran
Pemasaran
164 Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kedokteran Kota Bandung; Pemeliharaan Alat Kesehatan 1 APBD PROVINSI 1
RSUD Kesehatan Kerja Cicendo 1,500,000,000 2,000,000,000

XXX PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN


PERKANTORAN UNIT LABORATORIUM 5,538,050,000 6,088,050,000
KESEHATAN UPT DINAS KESEHATAN PROV.
JAWA BARAT
165 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor UPTD Kota Bandung; Terpeliharannya alat dan perlengkapan 20 (dua puluh) APBD PROVINSI 20 (dua puluh) alat
Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat Sukajadi kantor alat dan 500,000,000 dan perlengkapan 500,000,000
perlengkapan kantor yang
kantor yang terpelihara
terpelihara
166 Penyediaan Barang Cetak dan ATK UPTD Kota Bandung; Terpenuhinya kebutuhan terhadap barang 10 (Sepuluh) APBD PROVINSI 10 (Sepuluh) jenis
Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat Sukajadi cetakan dan ATK untuk keperluan kantor jenis cetakan 400,000,000 cetakan dan 50 450,000,000
dan pelayanan dan 50 (lima (lima puluh) jenis
puluh) jenis ATK
ATK
167 Pengadaan Perlengkapan Kantor UPTD Kota Bandung; Terpenuhinya kebutuhan alat dan 10 (sepuluh) APBD PROVINSI 10 (sepuluh) alat
Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat Sukajadi perlengkapan kantor alat dan 300,000,000 dan perlengkapan 350,000,000
perlengkapan kantor
kantor
168 Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Balai Kota Bandung; Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor, 1 (satu) APBD PROVINSI 1 (satu) gedung
Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat Sukajadi Bangunan Bukan Gedung, dan Halaman gedung kantor 700,000,000 kantor 800,000,000
Kantor

169 Penyelenggaraan Diklat, Kursus Singkat, Bimtek Kota Bandung; Terlaksananya penambahan upah pungut 3% dari total APBD PROVINSI 3% dari total
Aparatur UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Sukajadi bagi karyawan pendapatan 150,000,000 pendapatan 200,000,000
Jawa Barat

170 Peningkatan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Kota Bandung; Terpenuhi dan terselenggaranya bentuk 6 (enam) jenis APBD PROVINSI 6 (enam) jenis
Olah Raga serta Pakaian Aparatur UPTD Sukajadi dan jenis kesejahteraan pegawai/aparatur bentuk 600,000,000 bentuk 650,000,000
Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat UPTD Laboratorium Kesehatan kesejahteraan kesejahteraan
aparatur aparatur

171 Penyediaan Langganan Kantor UPTD Kota Bandung; Terpenuhinya pembiayaan untuk belanja- 6 (enam) jenis APBD PROVINSI 6 (enam) jenis
Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat Sukajadi belanja langganan kantor UPTD langganan 850,000,000 langganan kantor 900,000,000
Laboratorium Kesehatan kantor

172 Penyediaan Jasa Kantor UPTD Laboratorium Kota Bandung; Terpenuhinya pembiayaan untuk keperluan 6 (enam) jenis APBD PROVINSI 6 (enam) jenis jasa
Kesehatan Provinsi Jawa Barat Sukajadi jasa kantor UPTD Laboratorium Kesehatan jasa kantor 1,788,050,000 kantor 1,888,050,000

173 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional UPTD Kota Bandung; Terpeliharanya Kendaraan Dinas UPTD 7 (tujuh) roda APBD PROVINSI 7 (tujuh) roda
Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat Sukajadi Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa empat dan 4 100,000,000 empat dan 4 150,000,000
Barat (empat) roda (empat) roda dua
dua

174 Penyediaan Rapat-rapat dan Koordinasi UPTD Kota Bandung; Terpenuhinya kebutuhan biaya untuk 15 (lima belas) APBD PROVINSI 15 (lima belas)
Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat Sukajadi penyelenggaraan rapat-rapat dan rapat dan 15 150,000,000 rapat dan 15 200,000,000
koordinasi (sepuluh) (sepuluh)
koordinasi/kons koordinasi/konsulta
ultasi si
XXXI PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
PERKANTORAN UNIT PELATIHAN KESEHATAN 4,080,938,400 4,500,917,740
UPT DINAS KESEHATAN PROV. JAWA BARAT
175 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Kota Bandung; 1) Peningkatan kesehatan jasmani aparatur 1) 1 kegiatan; APBD PROVINSI 1) 1 kegiatan;
Aparatur UPTD Pelatihan Kesehatan Cicendo (senam); 2) 1 kegiatan; 237,710,000 2) 1 kegiatan; 273,366,500
2) Peningkatan kesehatan rohani aparatur; 3) 1 kegiatan; 3) 1 kegiatan;
3) Capacity Building; 4) 1 paket; 4) 1 paket;
4) Pakaian Batik; 5) 1 paket; 5) 1 paket;
5) Pakaian Olah raga; 6) 1 paket; 6) 1 paket;
6) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS; 7) 1 kegiatan; 7) 1 kegiatan;
7) Perjalanan dinas dalam daerah PNS 8) 1 kegiatan; 8) 1 kegiatan;
Provinsi; 9) 1 kegiatan 9) 1 kegiatan
8) Perjalanan dinas luar provinsi PNS
Provinsi;
9) Kursus/pelatihan/ bimtek/sosialisasi
176 Penyediaan Jasa Kantor di Perkantoran UPTD Kota Bandung; 1) Jasa langganan telepon; 2) Jasa 1) 12 bulan; 2) APBD PROVINSI 1) 12 bulan; 2) 12
Pelatihan Kesehatan Cicendo langganan air, 3) Jasa langganan listrik; 4) 12 bulan, 3) 12 2,370,214,000 bulan, 3) 12 bulan; 2,607,235,400
Jasa langganan surat kabar/majalah; 5) bulan; 4) 12 4) 12 bulan; 5) 12
Jasa Internet dan Website; 6) Jasa bulan; 5) 12 bulan;6) 1 paket; 7)
paket/pengiriman; 7) Jasa langganan tv bulan;6) 1 12 bulan; 8) 12
berbayar; 8) Retribusi pengangkutan paket; 7) 12 bulan; 9) 4 kali; 10)
sampah; 9) Jasa penyedotan tinja; 10) Jasa bulan; 8) 12 1 paket; 11) 12
pencucian; 11) Jasa kebersihan; 12) Jasa bulan; 9) 4 kali; orang; 12) 6 orang;
keamanan; 13) Jasa Tenaga Kerja Non 10) 1 paket; 13) 9 orang
PNS. 11) 12 orang;
12) 6 orang;
13) 9 orang

177 Penyediaan Barang Habis Pakai UPTD Pelatihan Kota Bandung; 1) Penyediaan alat tulis kantor; 1) 1 paket; APBD PROVINSI 1) 1 paket;
Kesehatan Cicendo 2) Penyediaan perangko, materai, dan 2) 1 paket; 69,561,800 2) 1 paket; 76,517,980
benda pos; 3) 1 paket; 3) 1 paket;
3) Penyediaan belanja cetak; 4) 1 paket 4) 1 paket
4) Penyediaan fotocopy
178 Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor UPTD Kota Bandung; 1) Penyediaan mamin rapat; 1) 1 kegiatan; APBD PROVINSI 1) 1 kegiatan;
Pelatihan Kesehatan Cicendo 2) Penyediaan mamin tamu; 2) 1 kegiatan; 158,400,000 2) 1 kegiatan; 174,240,000
3) Penyediaan mamin lembur; 3) 1 kegiatan; 3) 1 kegiatan;
4) Penyediaan air mineral galon; 4) 1 kegiatan; 4) 1 kegiatan;
5) Perjalanan dinas dalam daerah; 5) 1 kegiatan; 5) 1 kegiatan;
6) Perjalanan dinas luar provinsi; 6) 1 kegiatan; 6) 1 kegiatan;
7) Perjalanan dinas dalam daerah Non PNS 7) 1 kegiatan 7) 1 kegiatan
179 Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pelatihan Kota Bandung; 1) Penyediaan mamin rapat; 1) 1 paket; APBD PROVINSI 1) 1 paket;
Kesehatan Cicendo 2) Penyediaan mamin tamu; 2) 1 paket; 825,126,500 2) 1 paket; 907,639,150
3) Penyediaan mamin lembur; 3) 1 paket; 3) 1 paket;
4) Penyediaan air mineral galon; 4) 1 kegiatan; 4) 1 kegiatan;
5) Perjalanan dinas dalam daerah; 5) 1 kegiatan; 5) 1 kegiatan;
6) Perjalanan dinas luar provinsi; 6) 1 kegiatan; 6) 1 kegiatan;
7) Perjalanan dinas dalam daerah Non PNS 7) 1 kegiatan; 7) 1 kegiatan;
1) Jumlah peralatan kebersihan dan bahan 8) 1 kegiatan; 8) 1 kegiatan;
pembersih; 9) 1 kegiatan; 9) 1 kegiatan;
2) Jumlah tabung pemadam kebakaran 10) 1 kegiatan; 10) 1 kegiatan;
yang diisi ulang; 11) 1 kegiatan; 11) 1 kegiatan;
3) Jumlah peralatan rumah tangga/dapur
pakai habis;
4) Pemeliharaan lift;
5) Pemeliharaan Genset;
6) Pemeliharaan bangunan air;
7) Pemeliharaan jaringan listrik;
8) Pemeliharaan
halaman/taman/pekarangan;
9) Pemeliharaan tanaman;
10) Pemeliharaan gedung dan bangunan;
11) Pemeliharaan bangunan bukan gedung

180 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional UPTD Kota Bandung; 1) Jumlah bahan bakar minyak; 1) 1 paket; APBD PROVINSI 1) 1 paket;
Pelatihan Kesehatan Cicendo 2) Jumlah STNK yang diperpanjang; 2) 6 unit; 158,676,100 2) 6 unit; 174,543,710
3) Perawatan Kendaraan. 3) 2 kegiatan 3) 2 kegiatan

181 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor UPTD Kota Bandung; 1) Jumlah peralatan listrik dan elektronik; 1) 1 paket; APBD PROVINSI 1) 1 paket;
Pelatihan Kesehatan Cicendo 2) Pemeliharaan perlengkapan kantor; 2) 1 kegiatan; 261,250,000 2) 1 kegiatan; 287,375,000
3) Pemeliharaan alat studio dan alat 3) 1 kegiatan 3) 1 kegiatan
komunikasi.
XXXII PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
PERKANTORAN DINAS KESEHATAN PROV. 46,015,825,875 47,583,585,694
JAWA BARAT
182 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Dinas Kota Bandung; 1) Jumlah Dokumen Profile Kesehatan;2) 1) 1 APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen;2) 1
Kesehatan Provinsi Jawa Barat Cicendoi Jumlah Dokumen Pengembangan System Dokumen;2) 1 4,139,620,000 Dokumen;3) 1 4,139,620,000
Informasi Terintegrasi di Puskesmas;3) Dokumen;3) 1 Dokumen;4) 1
Jumlah Dokumen Pengembangan System Dokumen;4) 1 Dokumen;5) 1
Informasi Terintegrasi di Provinsi;4) Jumlah Dokumen;5) 1 Dokumen;6) 80
Dokumen System Informasi Rumah Sakit Dokumen;6) 80 Orang;7) 1
Terintegrasi;5) Jumlah Dokumen Orang;7) 1 Dokumen;8) 1
Pengembangan System Informasi Dokumen;8) 1 Dokumen
Teleconference;6) Peningkatan Kapasitas Dokumen
dalam Pengelolaan Data dan Informasi;7)
Jumlah Dokumen Pengembangan website
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;8)
Jumlah Dokumen Evaluasi dan
Perencanaan SIK Provinsi Jawa Barat

183 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Kota Bandung; 1.Dokumen Renja Dinkes Jabar Tahun 9 Dokumen APBD PROVINSI 9 Dokumen
Kesehatan Tahun Anggaran 2021 Cicendoi 2021 5,386,150,000 5,924,765,000
2. Dokumen DPPA Dinkes Jabar tahun
2020
3. Dokumen RKA Dinkes Jabar Tahun 2021
4. Dokumen DPA Dinkes Jabar Tahun 2021
5.Laporan pertemuan Forum OPD
6.Laporan pertemuan Rakorwil
7. Laporan hasil konsultasi dan koordinasi
ke luar provinsi
8. Pertanggungjawaban kegiatan APBD
Subbag PP
9. Dokumen pengadaan langsung kegiatan
penyusunan perencanaan

184 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Kota Bandung; Laporan hasil monev Bankeu pembangunan 1 Dokumen APBD PROVINSI 1 Dokumen
Pembangunan Bidang Kesehatan tahun 2020 Cicendoi bidang kesehatan tahun anggaran 2020 210,650,000 231,715,000

185 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kota Bandung; 1. Dokumen laporan capaian kinerja 4 Dokumen APBD PROVINSI 4 Dokumen
Kesehatan Provinsi Jawa Barat Cicendoi 2. Dokumen LKPJ Dinkes Prov. Jabar 224,400,000 246,840,000
Tahun 2020
3. Dokumen LAKIP Dinkes Prov. Jabar
Tahun 2020
4. Dokumen LPPD Dinkes Prov. Jabar
Tahun 2020
186 Rapat - Rapat dan Koordinasi Penyusunan Kota Bandung; 1. Dokumen laporan capaian kinerja 4 Dokumen APBD PROVINSI 4 Dokumen
Laporan Akuntabilitas Dinkes Cicendoi 2. Dokumen LKPJ Dinkes Prov. Jabar 130,460,000 143,506,000
Tahun 2020
3. Dokumen LAKIP Dinkes Prov. Jabar
Tahun 2020
4. Dokumen LPPD Dinkes Prov. Jabar
Tahun 2020

187 Peningkatan Kerjasama Program Kesehatan Kota Bandung; Dokumen Pertemuan/Kesepakatan 1 Dokumen APBD PROVINSI 1 Dokumen
dengan Provinsi Lain Cicendoi bersama dengan provinsi lain 270,000,000 337,500,000

188 Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Bandung; 1) Jumlah Dokumen Laporan Hasil 1) 1 Dokumen APBD PROVINSI 1) 1 Dokumen
Provinsi Jawa Barat Cicendoi Monitoring Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan; 350,000,000 Laporan; 375,000,000
Data Keuangan; 2) 1 Dokumen 2) 1 Dokumen
2) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Laporan; Laporan;
Dinas Kesehatan Prov. Jawa Barat
189 Penyediaan Barang habis Pakai kantor Dinas Kota Bandung; 1) Jumlah panitia barjas mendapat 1) 10 Orang APBD PROVINSI 1) 10 Orang
Kesehatan Provinsi Jawa Barat Cicendoi honorarium 2) 4 Paket 851,000,000 2) 4 Paket 760,000,000
2) Jumlah paket ATK untuk operasional 3) 12 Bulan 3) 12 Bulan
Dinas Kesehatan 4) 4 Paket 4) 4 Paket
3) Jumlah bulan penyediaan kebutuhan 5) 12 Bulan 5) 12 Bulan
Benda Pos
4) Jumlah paket pekerjaan cetak
5) Jumlah bulan penyediaan biaya foto copy
190 Penyediaan Rapat-Rapat dan Koordinasi Dinas Kota Bandung; 1) Jumlah bulan penyediaan biaya Makanan 1) 6 Orang APBD PROVINSI 1) 6 Orang Panitia
Kesehatan Provinsi Jawa Barat Cicendoi dan Minuman Rapat kedinasan, Tamu Panitia 3,075,000,000 Barjas2) 2 Orang 3,095,000,000
Kedinasan dan petugas SPGDT2) Jumlah Barjas2) 2 ASN3) 30 Orang
penyediaan jasa akomodasi rapat-rapat Orang ASN3) Tenaga Ahli4) 236
koordinasi3) Jumlah bulan penyediaan 30 Orang ASN Dinas
biaya perjalanan dinas dalam daaerah PNS Tenaga Ahli4) Kesehatan 5) 70
dan Non PNS Dinas Kesehatan4) Jumlah 236 ASN Dinas Orang ASN Dinas
bulan penyediaan biaya perjalanan dinas Kesehatan 5) 6) 15 Orang7) 230
luar daaerah PNS dan Non PNS Dinas 70 Orang ASN Orang ASN
Kesehatan Dinas
6) 15 Orang7)
230 Orang
ASN
191 Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Dinas Kota Bandung; 1) Jumlah panitia barang dan jasa 1) 10 Orang APBD PROVINSI 1) 10 Orang Panitia
Kesehatan Provinsi Jawa Barat Cicendoi mendapat honorarium Panitia Barjas 3,745,550,000 Barjas 3,795,550,000
2) Jumlah bulan penyediaan Jasa 2) 12 Bulan 2) 12 Bulan
Kebersihan Gedung kantor 3) 24 Kegiatan 3) 24 Kegiatan
3) Jumlah kegiatan penyedotan septic tank 4) 12 Bulan 4) 12 Bulan
4) Jumlah bulan penyediaan Jasa 5) 4 Paket 5) 4 Paket
Keamanan Kantor Kegiatan Kegiatan
5) Jumlah paket kegiatan Pemeliharaan 6) 44 Paket 6) 44 Paket
Rutin Gedung Kantor Dinas Kesehatan
6) Jumlah kegiatan Pemeliharaan
Taman/Tanaman hias

192 Penyediaan Jasa Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kota Bandung; 1) Jumlah panitia barjas mendapat 1) 6 Orang APBD PROVINSI 1) 6 Orang panitia
Jawa Barat Cicendoi honorarium panitia barjas 3,745,500,000 barjas 3,795,500,000
2) Jumlah kegiatan pengisian tabung 2) 12 Kegiatan 2) 12 Kegiatan
pemadam kebakaran 3) 4 Kegiatan 3) 4 Kegiatan
3) Persentasi pendokumentasian kegiatan 4) 12 Bulan 4) 12 Bulan
kedinasan 5) 12 Bulan 5) 12 Bulan
4) Jumlah bulan penyediaan jasa langganan 6) 26 Orang 6) 26 Orang
kantor
5) Jumlah bulan penyediaan biaya ucapan,
iklan, reklame
6) Jumlah tenaga teknis yang mendapat
pembayaran jasa pelayanan
193 Pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kota Bandung; 1) Jumlah bulan belanja BBM Kendaraan 1 Tahun APBD PROVINSI 1 Tahun
Kesehatan Provinsi Jawa Barat Cicendoi Operasional Roda 4 dan 2 979,000,000 910,000,000
2) Jumlah kendaraan dinas Roda 4 dan 2
yang diperpanjang STNK nya
3) Jumlah kendaraan dinas Roda 4 dan 2
yang dilakukan KIR
4) Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan
penggantian suku cadang
5) Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan
penggantian pelumas;
194 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Dinas Kota Bandung; 1) Jumlah panitia barjas mendapat 1) 21 Orang APBD PROVINSI 1) 21 Orang panitia
Kesehatan Provinsi Jawa Barat Cicendoi honorarium panitia barjas 1,378,960,000 barjas 1,516,856,000
2) Jumlah Bulan pembayaran retribusi 2) 12 Bulan 2) 12 Bulan
sampah 3) 2 Paket 3) 2 Paket
3) Jumlah alat- alat berat yang dipelihara 4) 20 4) 20 komputer
4) Jumlah Komputer yang dipelihara komputer 5) 4 Paket
5) Jumlah Peralatan/ Perlengkapan Kantor 5) 4 Paket 6) 6 Jenis
yang dipelihara 6) 6 Jenis 7) 4 Paket
6) Jumlah Alat Rumah Tangga yang 7) 4 Paket 8) 12 Kegiatan
dipelihara 8) 12 Kegiatan 9) 4 Paket
7) Jumlah alat studio dan komunikasi yang 9) 4 Paket 10) 1 Paket
dipelihara 10) 1 Paket
8) Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Buku
Perpustakaan dan Arsip
9) Jumlah Instalasi Jaringan yang
dipelihara
10) Jumlah Alat Laboratorium yang
dipelihara
195 Pengadaan perlengkapan kantor dinas kesehatan Kota Bandung; 1) Jumlah panitia barjas mendapat 1) 18 Orang APBD PROVINSI 1) 18 Orang Panitia
prov jabar Cicendoi honorarium2) Jumlah Alat Kesehatan3) Panitia 19,992,876,375 Barjas2) 15 Unit 20,992,520,194
Jumlah Alat Rumah Tangga4) Jumlah Barjas2) 15 Alat Kesehatan3)
Peralatan Kantor5) Jumlah Alat Studio Unit Alat 43 Buah Alat
6) Jumlah Alat Peraga7) Penambahan Daya Kesehatan3) Rumah tangga4) 3
Listrik8) Jumlah Pembelian Genset9) 43 Buah Alat Unit 5) 2 Paket
Jumlah Ambulance Rumah 6) 18 buah Alat
10) Jumlah Kendaraan Dinas tangga4) 3 peraga7) 197 KVA
11) Jumlah Buku Perpustakaan Unit 5) 2 Paket 8) 2 unit Genset
6) 18 buah 9) 2 Unit Mobil
Alat peraga7) Ambulance
197 KVA 8) 2 10) 14 Unit
unit Genset 11) 5 Set Buku
9) 2 Unit
Mobil
Ambulance
10) 14 Unit
11) 5 Set
Buku
196 Peningkatan Kinerja dan kemampuan Aparatur Kota Bandung; 1) Jumlah Panitia Barjas mendapatkan 1 Tahun APBD PROVINSI 1 Tahun
Dinas Kesehatan Prov Jabar Cicendoi honorarium 759,563,500 779,563,500
2) Jumlah ASN Dinkes mendapatkan uang
saku diklat
3) Jumlah tenaga ahli/pakar mendapatkan
honorarium Narasumber
4) Jumlah ASN Dinkes mampu membangun
dan menanamkan jiwa kemandirian,
kebersamaan, disiplin dan meningkatkan
motivasi kerja
5) Jumlah ASN Dinkes mampu
meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan teknis, manajerial, fungsional
dan pemerintahan
6) Jumlah ASN dinkes mendapatkan Uang
Saku Bantuan ibadah haji mandiri
7) Jumlah ASN Dinas Kesehatan Prov
Jabar mendapatkan medchical checkup

197 Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Kota Bandung; 1) Jumlah panitia barjas mendapat 1) 6 Orang APBD PROVINSI 1) 6 Orang panitia
Olah Raga serta Pakaian Apartaur Dinas Cicendoi honorarium panitia barjas 777,096,000 barjas 539,650,000
Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2) Jumlah instruktur senam dan kebugaran, 2) 65 Orang 2) 65 Orang
khotib Jumát, Siraman rohani, Qori, 3) 5 Lapangan 3) 5 Lapangan
saritilawah mendapatkan honor jasa profesi 4) 236 ASN 4) 236 ASN
3) Jumlah lapangan Olah raga yang di sewa 5) 236 ASN 5) 236 ASN
4) Jumlah ASN Dinas Kesehatan Prov 6) 26 Orang 6) 26 Orang
Jabar mendapat pakaian seragam Putih-
Biru
5) Jumlah ASN Dinas Kesehatan Prov
Jabar mendapat pakaian seragam Olah
Raga
JUMLAH
2,010,376,707,113 2,014,505,682,753
BAB IV
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan tahun 2020 ini disusun dalam rangka
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Jawa Barat yang setinggi-tingginya, secara
efektif, efisien dan akuntabel. Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2020
merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah bagi pelaksanaan program dan
kegiatan tahun 2020 di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, guna mendukung
tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2020. Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat tahun 2020 mengacu kepada Rensta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-
2023, yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya,
memuat permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dihadapi oleh Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan
dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan pembangunan yang diemban oleh Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, diharapkan dukungan dari seluruh pihak yang
terkait dengan pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Semoga Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2020 ini dapat dijadikan
acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan
pembangunan kesehatan di Provinsi Jawa Barat. Kami ucapan terima kasih kepada seluruh
pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Bandung, 6 Maret 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN


PROPINSI JAWA BARAT,

dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM


Pembina Utama Muda
NIP. 19661020 199803 1 003

Anda mungkin juga menyukai