Anda di halaman 1dari 471

PRIORITAS DAN PLAFON

ANGGARAN SEMENTARA
(PPAS)
KABUPATEN SOPPENG
T.A. 2023
Daftar Isi

Daftar Isi ............................................................................................................................................. 1


BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................................... 3
1.1 Latar Belakang ..................................................................................................................3

1.2 Tujuan ..................................................................................................................................4

1.3 Dasar Penyusunan PPAS...............................................................................................5

BAB II .................................................................................................................................................... 9
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH. .................... 9
BAB III ................................................................................................................................................ 10
PRIORITAS BELANJA DAERAH ............................................................................................... 10
3.1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2023, ...............................................................................10

3.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas


Pembangunan Provinsi; ..........................................................................................................33

3.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah;53

3.4. Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja. ......................................79

BAB IV .............................................................................................................................................. 351


PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN. ................................................................................................... 351
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan,
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .............................................................................351

4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa,
Bunga,Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga. ..................................................................................467

BAB V ................................................................................................................................................ 468


RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH ....................................................................................... 468
BAB VI .............................................................................................................................................. 469
PENUTUP ......................................................................................................................................... 469

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Undang Undang nomor 23 tahun 2014 dinyatakan
bahwa APBD merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan daerah
dalam masa satu tahun. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut maka
semua aktivitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang
dilaksanakan oleh pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan
pemerintahan daerah wajib berpedoman kepada dokumen APBD yang
telah disusun dan ditetapkan. Melihat proses penyusunan APBD yang
begitu sentral dan penting maka pengelolaan keuangan daerah harus
dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dalam proses
penyusunan hingga pengawasan APBD.

Penyusunan dokumen APBD diawali oleh penyusunan KUA dan PPAS


yang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2023. Hal tersebut sejalan dengan
amanat pasal 265 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa dalam
penyusunan KUA dan PPAS, kepala daerah berpedoman pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai proses awal dalam
penyusunan dokumen APBD, penyusunan dokumen PPAS merupakan
fase/tahapan penting. Secara substansi dokumen PPAS tahun
anggaran 2023 adalah program prioritas dan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap
program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana
kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Penyusunan dokumen PPAS disusun dengan tahapan menentukan


skala prioritas pembangunan daerah; menentukan prioritas Program
dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan
prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja
Pemerintah Pusat setiap tahun; dan menyusun capaian Kinerja,
Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing
Program dan Kegiatan. Penyusunan dokumen PPAS dimaksudkan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 3
guna menjaga kesinambungan serta sinkronisasi kebijakan antara
pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

PPAS sebagai salah satu tahap proses penyusunan APBD memiliki


fungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun
rencana kerja dan anggaran SKPD. Selain itu fungsi penting dari PPAS
adalah sebagai acuan dalam evaluasi dan pengujian kesesuaian
rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan
bupati tentang penjabaran APBD. (Pasal 314 Undang Undang nomor
23 tahun 2014).

Setelah dokumen PPAS tahun anggaran 2023 tersusun, sesuai dengan


Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Rancangan KUA dan
Rancangan PPAS yang telah disusun disampaikan oleh Sekretaris
Daerah selaku Ketua TAPD kepada Kepala Daerah, dan selanjutnya
Kepala Daerah menyampaikan kepada DPRD dibahas dalam
pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya yang
selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS. KUA dan PPAS yang
telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD tersebut menjadi
pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.

1.2 Tujuan
Memperhatikan kondisi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam
KUA tahun 2023 maka PPAS Kabupaten Soppeng Tahun 2023
bertujuan:

1. Menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD;


2. Menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun
anggaran 2023 menurut urusan/bidang, urusan pemerintahan
daerah, SKPD penanggung jawab, indikator dan target kinerja
serta plafon indikatif untuk setiap program dan kegiatan;
3. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan
pilihan;
4. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan;
5. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing
program;

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 4
6. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam
upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan
masyarakat.
1.3 Dasar Penyusunan PPAS
Dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun
Anggaran 2023 adalah:

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan


Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia, Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6187);

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 5
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun
2017 Nomor 73 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 6041 );
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017
Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran
Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 6
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020
Tentang Standar Harga Satuan Regional Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menterian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2012
Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng
Tahun 2012 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 06 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu; (Lembaran Daerah
Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun
2012-2032;

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 7
23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng
Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng
Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018
tentang Perubahan Peraturan Daerah Kab. Soppeng Nomor 9
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2021–2026;
28. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 26 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun
2023.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 8
BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN
DAERAH.

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan daerah


dalam rancangan KUA tahun anggaran 2023, maka target pendapatan dan
penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah
(PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,
serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan akan dijelaskan sebagai
berikut:

Tabel 2.1
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2023

Pendapatan dan Penerimaan Target Tahun


Kode Dasar Hukum
Pembiayaan Daerah Anggaran Berkenaan

4 PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1 158.205.311.584
(PAD)
4.1.01 Pajak Daerah 20.998.500.000
4.1.02 Retribusi Daerah 8.513.466.901
Hasil Pengelolaan Kekayaan
4.1.03 19.163.344.683
Daerah yang Dipisahkan
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 109.530.000.000
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 996.691.757.871
Pendapatan Transfer
4.2.01 956.988.051.000
Pemerintah Pusat
Pendapatan Transfer Antar
4.2.02 39.703.706.871
Daerah
LAIN-LAIN PENDAPATAN
4.3 32.477.491.800
DAERAH YANG SAH
4.3.01 Pendapatan Hibah 3.575.511.800

Lain-lain Pendapatan Sesuai


4.3.03 dengan Ketentuan Peraturan 28.901.980.000
Perundang-Undangan

JUMLAH PENDAPATAN 1.187.374.561.255


6 PEMBIAYAAN
JUMLAH PENERIMAAN
0
PEMBIAYAAN
JUMLAH PENERIMAAN
1.187.374.561.255
DAERAH

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 9
BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas


Pembangunan Nasional Tahun 2023,
Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 agar
diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden
dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai
berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM


pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri
dan talenta global;

2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan


infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan
kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata,
mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat
peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk


regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan
UndangUndang Cipta Kerja;

4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk


penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi
yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari
ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa
modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran
bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut,
diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu
dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang


Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan inovasi dan kualitas

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 10
Investasi merupakan modal utama untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan
mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi
akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya
saing.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan


Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan


pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan
memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan
dengan pemanfaatan ruang.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan


Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk


menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh
wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk
meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya
manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan
berkarakter.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki


kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan
untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi
pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan
secara terpadu

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan


Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas


perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan
nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan
infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan
wilayah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 11
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung


sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup,
kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan
lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan
perubahan iklim

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi


Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa,


memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas
pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.
Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh
semua masyarakat
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (RKP 2023) merupakan
RKP tahun keempat dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Tema RKP
Tahun 2023 disusun dengan mempertimbangkan sasaran
pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024. Tema RKP
Tahun 2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi
Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” untuk mewujudkan tema
tersebut maka sasaran pembangunan nasional tahun 2023
diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran
makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak
akibat pandemi Covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat,
dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan
industri dan pembangunan pariwisata.

Dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023


telah disepakati 7 Rancangan Prioritas Nasional yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas


dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan
menjamin pemerataan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 12
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya
saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan
ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan
bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi
pelayanan publik

Tabel 3.1
Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Soppeng Terhadap Prioritas
Pembangunan Nasional

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6
1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani Oleh
Jaringan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjiryang terlindungi oleh
Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjiryang Terlindungi Oleh
Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
Rasio Tenaga Operator/Teknisi Analis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 ha di Kabupaten/Kota
yang Ditangani
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
Persentase Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang Ditingkatkan
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
Persentase RTLH RT Miskin yang ditingkatkan
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana. Sarana dan
Utilitas Umum)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 13
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6
Kerja
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui
Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI
Persentase Pemanfaatan Tanah yang Sesuai dengan Peruntukkan Tanahnya
di Atas Izin Lokasi Dibandingkan dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan
DINAS PERU MAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui
Mediasi
DINAS PERU MAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH
KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
Persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang
berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
DINAS PERU MAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT
Persentase peningkatan Desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga
adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota
DINAS PERHUBUNGAN
V/C Ratio
DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
Persentase koperasi sehat dan total koperasi aktif
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
Persentase koperasi yang sehat terhadap koperasi yang dinilai kesehatannya
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
Persentase Koperasi yang memiliki SDM yang mencapai peningkatan
kompetensi
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN UKM
Persentase usaha mikro dengan pelaku usahayang mencapai peningkatan
kompetensi
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang berskala mikro
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 14
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6
Persentase Penyelesaian Jumlah Pelaporan LKPM
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
PROGRAM PENINGKATAN DAYATARIK DESTINASI PARIWISATA
Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Persentase Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata yang Disertifikasi
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
Persentase koefisien variasi harga antar waktu
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Persentase alat-alat ukur, takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP)
bertanda tera sah yang berlaku
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
Persentase pelaku usaha yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan
produk dalam negeri
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Persentase pemenuhan perencanaan dan pembangunan industri unggulan
daerah
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin
usaha industri (IUI) Kecll dan industri menengah yang dikeluarkan oleh
instansi terkait
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
Persentase tersedianya informasi industri yang teredia secara lengkap dan
terkini
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Cakupan Kebijakan Bidang Pembangunan yang Dirumuskan
SEKRETARIAT DAERAH
Cakupan Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDAyang Dirumuskan
SEKRETARIAT DAERAH
Persentase Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan dengan metode
kompetitif
SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN
BUDAYA
Persentase Keikutsertaan Masyarakat dan Remaja pada Sosialisasi Bahaya
Penyalahgunaan Narkoba
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan
KEMANDIRIAN PANGAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 15
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6
Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pangan
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
Persentase Ketersediaan Data dan Informasi yang Valid
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
Persentase Ketersediaan Data dan Informasi yang Valid
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Persentase Produk/Jasa Industri Kreatif yang Terdaftar HKI (Hak Kekayaan
Intelektual)
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
yang Dilaksanakan pada Kecamatan Liliriaja
KECAMATAN LILIRIAJA
3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan
PAUD
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan
dasar (SD/Mi, SMP/MTs)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam
Pendidikan dasar (SD,/Mi,SMP,MTs)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam
Pendidikan dasar (SD,Mi, SMP/MTs)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan
pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan
kesetaraan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam
pendidikan PAUD
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam
pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan
pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan
kesataraan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
DINAS KESEHATAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 16
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6
Jumlah Bayi Baru Lahiryang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
DINAS KESEHATAN
Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
DINAS KESEHATAN
Jumlah ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.
DINAS KESEHATAN
Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa beratyang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar.
DINAS KESEHATAN
Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya
tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai
standar.
DINAS KESEHATAN
Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitusyang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar.
DINAS KESEHATAN
Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar.
DINAS KESEHATAN
Jumlah warga negara terduga Tubercolosis yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar.
DINAS KESEHATAN
Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan
sesuai standar
DINAS KESEHATAN
Jumlah warga negara usia pendidikan dasaryang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar.
DINAS KESEHATAN
Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan
sesuai standar
DINAS KESEHATAN
Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan talangan
pemda
DINAS KESEHATAN
Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan
DINAS KESEHATAN
Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Sesuai Standar
DINAS KESEHATAN
Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar
DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Persentase Keterpenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai dengan
Standar
DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Cakupan Desa/Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat
DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemda yang
memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 17
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6
hukum Perda dan Perkada
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
Persentase Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang dapat
Terselesaikan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pemyelamatan dan evakuasi
korban kebakaran
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Persentase Pekerja Sosial yang Mendapatkan Layanan Pemberdayaan Sosial
DINAS SOSIAL
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti
DINAS SOSIAL
Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial
dasartuna sosial di Luar Panti
DINAS SOSIAL
Jumlah warga negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi
sosial di Luar panti
DINAS SOSIAL
Jumlah warga negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh
rehabilitasi sosial di luar panti
DINAS SOSIAL
Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
di Luar Panti
DINAS SOSIAL
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Persentase Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial
DINAS SOSIAL
PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh
perlindungan dan jaminan sosial
DINAS SOSIAL
Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan
Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah
Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasukTPPO (per 100.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 18
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6
penduduk perempuan)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
Persentase Ketersediaan Layanan Pembelajaran Keluarga
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMENUHAN HAKANAK (PHA)
Persentase Hak Anak yang Terpenuhi
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait
Kabupaten/Kota
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL
Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL
PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence
Rate/mCPR)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8
fungsi keluarga
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 19
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anakyang memahami dan
melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan
Organisasi Sosial Kemasyarakatan
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Jumlah Peningkatan Prestasi Olahraga
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
Persentase Organisasi Pramuka yang Aktif
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan
DINAS PEN DI DIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Persentase ASN yang meningkat kompetensinya
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensi
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Donri-Donri
KECAMATAN DONRI-DONRI
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan
Lilirilau(%)
KECAMATAN LILIRILAU
Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan
Lilirilau (%)
KECAMATAN LILIRILAU
Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Citta
(%)
KECAMATAN CITTA
Persentase Pelayanan yang telah dlaksanakan
KECAMATAN CITTA
Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Citta
KECAMATAN CITTA
Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Ganra
(%)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 20
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6
KECAMATAN GANRA
Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Ganra
KECAMATAN GANRA
Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Ganra
(%)
KECAMATAN GANRA
Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Donri-
Donri (%)
KECAMATAN DONRI-DONRI
Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Donri-
Donri
KECAMATAN DONRI-DONRI
Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan
Marioriawa(%)
KECAMATAN MARIORIAWA
Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan
Marioriawa
KECAMATAN MARIORIAWA
Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan
Lalabata (%)
KECAMATAN LALABATA
Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan
Marioriwawo(%)
KECAMATAN MARIORIWAWO
Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan
Marioriwawo (%)
KECAMATAN MARIORIWAWO
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Liliriaja
KECAMATAN LILIRIAJA
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Lilirilau
KECAMATAN LILIRILAU
Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Citta
KECAMATAN CITTA
Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Ganra
KECAMATAN GANRA
Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Donri-Donri
KECAMATAN DONRI-DONRI
Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Marioriawa
KECAMATAN MARIORIAWA
Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Lalabata
KECAMATAN LALABATA
Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Marioriwawo
KECAMATAN MARIORIWAWO
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
Persentase Tingkat Keikutsertaan Aparat dan Masyarakat Bela Negara
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam PILEG, PILPRES, PILKADA,
dan PILKADES
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Diberdayakan dan Diawasi
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 21
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
Jumlah Kurikulum Mulokyang Dikembangkan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Persentase PTK Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
% PTK Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
TMP yang Dikelola
DINAS SOSIAL
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
Penanganan Daerah Rawan Pangan (poin)
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence
Rate/mCPR)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
Persentase Pengembangan Kesenian Daerah
DINAS PEN DI DIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan
DINAS PEN DI DIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
Jumlah Naskah Kunoyang Diakuisisi/Dialih Media (Digitalisasi)/Terdaftar
yang Ada di Wilayahnya
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
Persentase Arsip Aktif yang Telah Dibuatkan DaftarArsip
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
Persentase Tingkat Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Jumlah Warga Negara yang Memperoleh kebutuhan Pokok Air Minum sehari-
hari
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah
Domestik
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan aliran Air tidak
tersumbat

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 22
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Rasio Tenaga Operator/Teknisi Analis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Ketaatan Terhadap RTRW
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui
Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak
(PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS
Ketenagakerjaan)
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Persentase Tingkat Kecukupan Konsumsi Energi
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Rasio Konektivitas Kabupaten /Kota
DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota
DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota
DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
V/C Ratio
DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
V/C Ratio
DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Jumlah produksi perikanan tangkap
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN
DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 23
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6
DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Jumlah produksi perikanan budidaya
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN
DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN
DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Persentase peningkatan jenis produk olahan hasil perikanan
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN
DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Persentase peningkatan jenis produk olahan hasil perikanan
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN
DAN PERIKANAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
Produksi daging
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN
DAN PERIKANAN
Produksi hasil ikutan lainnya
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN
DAN PERIKANAN
Produksi telur
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN
DAN PERIKANAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
Persentase prasarana (peternakan) yang digunakan
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN
DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER
Persentase penurunan kejadian penyakit hewan menular strategis anthrax
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN
DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER
Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis (Anthrax)
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN
DAN PERIKANAN
Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis (Avian
Influensa)
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN
DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 24
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6
Persentase penurunan kejadian penyakit hewan menular strategis avian
influenza
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN
DAN PERIKANAN
Persentase penurunan kejadian penyakit hewan menular strategis brucellosis
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN
DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER
Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis
(Brucellosis)
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN
DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER
Persentase penurunan kejadian penyakit hewan menular strategis Rabies
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN
DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER
Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis (Rabies)
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN
DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana (Tanaman Pangan,
Hortikultura, Perkebunan)
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
Persentase Peningkatan Kelas KelompokTani Lanjut ke Madya
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
Persentase Peningkatan Kelas KelompokTani Madya ke Utama
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
Persentase Peningkatan Kelas KelompokTani Pemula ke Lanjut
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di
wilayah kerjanya
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
Jumlah Satuan Pemukiman yang Dibina
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
Jumlah Satuan Pemukiman yang Dibina
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan
Marioriawa
KECAMATAN MARIORIAWA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
yang Dilaksanakan pada Kecamatan Lilirilau

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 25
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6
KECAMATAN LILIRILAU
Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
yang Dilaksanakan pada Kecamatan Citta
KECAMATAN CITTA
Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
yang Dilaksanakan pada Kecamatan Ganra
KECAMATAN GANRA
Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
yang Dilaksanakan pada Kecamatan Donri-Donri
KECAMATAN DONRI-DONRI
Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
yang dilaksanakan pada Kecamatan Marioriawa
KECAMATAN MARIORIAWA
Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
yang Dilaksanakan pada Kecamatan Liliriaja
KECAMATAN LILIRIAJA
Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
yang Dilaksanakan pada Kecamatan Lalabata
KECAMATAN LALABATA
Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
yang Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriwawo
KECAMATAN MARIORIWAWO
6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
Persentase Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Rasio Kepatuhan IMB
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
Persentase Peningkatan Kualitas Penataan Bangunan dan Lingkungan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
Luasan kawasan yang terkelola sesuai standar
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Persentase cakupan kelompok masyarakat yang sadar lingkungan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Persentase Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
Persentase Jumlah Pengaduan/Perkara LH yang Ditindak Lanjuti
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 26
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6
Persentase Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Persentase Capaian Kinerja Dinas Kesehatan
DINAS KESEHATAN
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan
DINAS KESEHATAN
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
Persentase Capian Kinerja penunjang urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
Persentase Capian Kinerja penunjang urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
___
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Sosial
DINAS SOSIAL
Persentase Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pemberdayaan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 27
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukdan Keluarga
Berencana
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Lingkungan Hidup
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL
PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Dinas Perhubungan
DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perhubungan
DINAS PERHUBUNGAN
Persentase Dokumen Pelaporan yang di susun Tepat Waktu
DINAS PERHUBUNGAN
Persentase Dokumen Penganggaran Perencanaan yang di susun Tepat Waktu
DINAS PERHUBUNGAN
Persentase Dokumen Perencanaan yang di susun Tepat Waktu
DINAS PERHUBUNGAN
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Komunikasi dan
Informatika
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Persentase Layanan Publikyang Diselenggarakan Secara Online dan
Terintegrasi
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik,
Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan
Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
OPersentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perdagangan
Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN UKM
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perdagangan
Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Persentase Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 28
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6
TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data
Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Peternakan, Kersehatan
Hewan dan Perikanan
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN
DAN PERIKANAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Peternakan, Kersehatan
Hewan dan Perikanan
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN
DAN PERIKANAN
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Peternakan, Kesehatan
Hewan dan Perikanan
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN
DAN PERIKANAN
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER
Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
(Anthrax))
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN
DAN PERIKANAN
Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
(Avian Influenza)
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN
DAN PERIKANAN
Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
(Brucellosis)
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN
DAN PERIKANAN
Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
(Rabies)
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN
DAN PERIKANAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT DAERAH

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 29
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Cakupan Kebijakan Bidang Hukum dan Perundang-undangan yang
Dirumuskan
SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Cakupan Kebijakan Bidang Hukum dan Perundang-undangan yang
Dirumuskan
SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Cakupan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Dirumuskan
SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Cakupan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Dirumuskan
SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Cakupan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang
Dirumuskan
SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Cakupan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang
Dirumuskan
SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Cakupan Kebijakan Biclang Pembangunan yang Dirumuskan
SEKRETARIAT DAERAH
Cakupan Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDAyang Dirumuskan
SEKRETARIAT DAERAH
Persentase Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan dengan metode
kompetitif
SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat DPRD
SEKRETARIAT DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Persentase Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD
yang Terlaksana Sesuai Rencana
SEKRETARIAT DPRD
Persentase Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD
Yang Terlaksana Sesuai Rencana
SEKRETARIAT DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
___
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 30
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6
Pembangunan Daerah Lingkup Pemerintahan, Pembangunan Manusia,
Perekonomian dan Infrastruktur
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran
Pembangunan Daerah Lingkup Pemerintahan, Pembangunan Manusia,
Perekonomian dan Infrastruktur
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelola Keuangan
dan Pendapatan Daerah
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Persentase Keterpenuhan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah Tepat Waktu
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
Persentase Keterpenuhan Dokumen Penganggaran Daerah Tepat Waktu
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
Persentase Keterpenuhan SPJ Keuangan Tepat Waktu
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Persentase Tertib Asset Manajemen
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Persentase ASN yang meningkat kompetensinya
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensi
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Persentase implementasi rencana kelitbangan.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi
Daerah (SIDa)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 31
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Inspektorat Daerah
INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Inspektorat Daerah
INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Persentase Rekomendasi Temuan yang Selesai Ditindak Lanjuti
INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Persentase Penurunan Temuan Keuangan
INSPEKTORAT DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lilirilau
KECAMATAN LILIRILAU
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Citta
KECAMATAN CITTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Ganra
KECAMATAN GANRA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Donri-Donri
KECAMATAN DONRI-DONRI
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa
KECAMATAN MARIORIAWA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Liliriaja
KECAMATAN LILIRIAJA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata
KECAMATAN LALABATA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriwawo
KECAMATAN MARIORIWAWO
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Donri-
Donri (%)
KECAMATAN DONRI-DONRI
Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Donri-
Donri(%)
KECAMATAN DONRI-DONRI
Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan
Liliriaja(%)
KECAMATAN LILIRIAJA
Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan
Liliriaja
KECAMATAN LILIRIAJA
Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan
Lalabata(%)
KECAMATAN LALABATA
Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan
Lalabata
KECAMATAN LALABATA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lilirilau
KECAMATAN LILIRILAU
Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Citta
KECAMATAN CITTA
Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Ganra
KECAMATAN GANRA

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 32
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Keterangan
Kinerja
Nasional
1 2 3 4 5 6
Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Donri-
Donri
KECAMATAN DONRI-DONRI
Persentase Desa dan Keluarahan yang diberdayakan pada Kecamatan
Marioriawa
KECAMATAN MARIORIAWA
Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan
Marioriawa
KECAMATAN MARIORIAWA
Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan
Lalabata
KECAMATAN LALABATA
Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan
Marioriwawo
KECAMATAN MARIORIWAWO
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Liliriaja
KECAMATAN LILIRIAJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS
DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Persentase Penanganan Terkait Konflik Sosial
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas


Pembangunan Provinsi;
Prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan agenda
tahunan pembangunan pemerintah daerah yang yang dijabarkan
dari RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.
Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk
menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis
dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2018-2023 serta untuk menjamin sinergitas
pembangunan nasional dan daerah. Sehubungan dengan hal
tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2023
yaitu “Pemantapan Kesejahteraan Melalui Pembangunan
Manusia Yang Produktif dan Berkarakter” dengan prioritas
pembangunan nasional seperti perbaikan tata Kelola pemerintahan
dan pelayanan publik dan penguatan infrastruktur wilayah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 33
Tabel 3.2
Sinkronisasi Prioritas Pemerintah Kabupaten Soppeng Terhadap Prioritas
Pembangunan Provinsi

Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Kinerja
Provinsi
1 2 3 4 5 6
61 1. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 288.812.044.170
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 289.022.467.736
Persentase Capaian Kinerja Dinas Kesehatan
DINAS KESEHATAN 32.700.000
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan
DINAS KESEHATAN 65.798.427.923
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
14.106.544.735
PENATAAN RUANG
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
817.884.657
PERMUKIMAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
261.663.200
PERMUKIMAN
Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemda yang
memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
261.663.200
PERMUKIMAN
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 ha di
Kabupaten/Kota yang Ditangani
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
169.469.150
PERMUKIMAN
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
Persentase Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang
Ditingkatkan
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
698.641.000
PERMUKIMAN
Persentase RTLH RT Miskin yang ditingkatkan
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
698.641.000
PERMUKIMAN
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana. Sarana dan
Utilitas Umum)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
12.999.600
PERMUKIMAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
16.800.000
PEMADAM KEBAKARAN
Persentase Capian Kinerja penunjang urusan Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
5.399.723.791
PEMADAM KEBAKARAN
Persentase Capian Kinerja penunjang urusan Satuan Polisi Pamong Praja

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 34
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Kinerja
Provinsi
1 2 3 4 5 6
dan Pemadam Kebakaran
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
547.050.685
PEMADAM KEBAKARAN
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
3.507.779.640
DAERAH
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
821.771.700
DAERAH
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
821.771.700
DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Sosial
DINAS SOSIAL 4.235.451.017
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Persentase Pekerja Sosial yang Mendapatkan Layanan Pemberdayaan Sosial
DINAS SOSIAL 176.400.000
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti
DINAS SOSIAL 211.265.400
Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial
dasar tuna sosial di Luar Panti
DINAS SOSIAL 211.265.400
Jumlah warga negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi
sosial di Luar panti
DINAS SOSIAL 211.265.400
Jumlah warga negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh
rehabilitasi sosial di luar panti
DINAS SOSIAL 211.265.400
Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan
Dasarnya di Luar Panti
DINAS SOSIAL 10.250.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Persentase Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial
DINAS SOSIAL 1.654.540.000
PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh
perlindungan dan jaminan sosial
DINAS SOSIAL 15.600.000
Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan
Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah
Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL 63.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
TMP yang Dikelola
DINAS SOSIAL 53.674.270
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA 4.212.014.337
DAN TRANSMIGRASI
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pemberdayaan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 35
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Kinerja
Provinsi
1 2 3 4 5 6
Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 4.283.583.699
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 8.644.000
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
Persentase Ketersediaan Layanan Pembelajaran Keluarga
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 4.250.000
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait
Kabupaten/Kota
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 1.050.000
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan
KEMANDIRIAN PANGAN
Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pangan
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN 2.043.500.000
KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Persentase Tingkat Kecukupan Konsumsi Energi
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN 787.075.000
KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
Penanganan Daerah Rawan Pangan (poin)
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN 14.450.000
KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN 16.247.000
KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui
Mediasi
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
4.400.000
PERMUKIMAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Lingkungan Hidup
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 5.643.438.307
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup Kabupaten/Kota
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 86.928.280
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
Luasan kawasan yang terkelola sesuai standar
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 40.047.700

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 36
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Kinerja
Provinsi
1 2 3 4 5 6
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Persentase cakupan kelompok masyarakat yang sadar lingkungan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 48.600.000
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Persentase Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 17.175.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3.089.779.995
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
4.618.334.164
PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
133.055.800
PENCATATAN SIPIL
Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
133.055.800
PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
12.089.000
PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
39.342.250
PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.766.707.210
DAN DESA
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
Persentase Desa menyusun RPJMDesa , RKPDesa dan APBDesa sesuai
regulasi
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.035.975.600
DAN DESA
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT
Persentase peningkatan Desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga
adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
189.149.200
DAN DESA
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 324.000.000
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive
Prevalence Rate/mCPR)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 324.000.000
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perhubungan
DINAS PERHUBUNGAN 11.800.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 37
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Kinerja
Provinsi
1 2 3 4 5 6
Persentase Dokumen Pelaporan yang di susun Tepat Waktu
DINAS PERHUBUNGAN 11.800.000
Persentase Dokumen Penganggaran Perencanaan yang di susun Tepat
Waktu
DINAS PERHUBUNGAN 11.800.000
Persentase Dokumen Perencanaan yang di susun Tepat Waktu
DINAS PERHUBUNGAN 11.800.000
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Komunikasi dan
Informatika
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.907.461.061
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan
Terintegrasi
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.025.810.000
Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik,
Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.025.810.000
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan
Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.172.882.106
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
0Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perdagangan
Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
5.289.911.443
KOPERASI DAN UKM
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perdagangan
Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
791.216.292
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Persentase Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA 286.090.000
DAN TRANSMIGRASI
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Persentase Penyelesaian Jumlah Pelaporan LKPM
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA 355.476.000
DAN TRANSMIGRASI
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
Persentase Ketersediaan Data dan Informasi yang Valid
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA 60.000.000
DAN TRANSMIGRASI
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN
4.899.452.919
OLAHRAGA
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data
Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 138.500.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 48.300.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 38
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Kinerja
Provinsi
1 2 3 4 5 6
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 4.987.216.050
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 253.721.696
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
Jumlah Naskah Kuno yang Diakuisisi/Dialih Media (Digitalisasi)/Terdaftar
yang Ada di Wilayahnya
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 6.160.000
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
Persentase Arsip Aktif yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 44.696.550
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
Persentase Tingkat Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 8.097.050
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Peternakan,
Kersehatan Hewan dan Perikanan
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN
5.857.615.900
HEWAN DAN PERIKANAN
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Peternakan,
Kesehatan Hewan dan Perikanan
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN
13.525.000
HEWAN DAN PERIKANAN
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN 16.294.668.876
KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN 7.033.729.504
KETAHANAN PANGAN
Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN 7.033.729.504
KETAHANAN PANGAN
Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN 7.033.729.504
KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN 6.584.750.000
KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana (Tanaman Pangan,
Hortikultura, Perkebunan)
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN 46.175.000
KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Lanjut ke Madya
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN 2.773.761.800
KETAHANAN PANGAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 39
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Kinerja
Provinsi
1 2 3 4 5 6
Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Madya ke Utama
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN 2.773.761.800
KETAHANAN PANGAN
Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Pemula ke Lanjut
DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN 2.773.761.800
KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT DAERAH 19.219.021.885
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Cakupan Kebijakan Bidang Hukum dan Perundang-undangan yang
Dirumuskan
SEKRETARIAT DAERAH 274.796.600
Cakupan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Dirumuskan
SEKRETARIAT DAERAH 1.334.729.000
Cakupan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang
Dirumuskan
SEKRETARIAT DAERAH 98.995.000
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Cakupan Kebijakan Bidang Pembangunan yang Dirumuskan
SEKRETARIAT DAERAH 53.258.000
Cakupan Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang Dirumuskan
SEKRETARIAT DAERAH 132.221.015
Persentase Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan dengan
metode kompetitif
SEKRETARIAT DAERAH 174.404.500
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat DPRD
SEKRETARIAT DPRD 21.254.138.850
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Persentase Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan
DPRD yang Terlaksana Sesuai Rencana
SEKRETARIAT DPRD 4.268.718.000
Persentase Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan
DPRD Yang Terlaksana Sesuai Rencana
SEKRETARIAT DPRD 3.867.767.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.287.934.060
DAERAH
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH
Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 395.258.000
DAERAH
Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 395.258.000
DAERAH
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran
Pembangunan Daerah Lingkup Pemerintahan, Pembangunan Manusia,
Perekonomian dan Infrastruktur

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 40
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Kinerja
Provinsi
1 2 3 4 5 6
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 257.408.000
DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelola Keuangan
dan Pendapatan Daerah
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
19.956.077.691
PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Persentase Keterpenuhan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah Tepat Waktu
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
342.105.000
PENDAPATAN DAERAH
Persentase Keterpenuhan Dokumen Penganggaran Daerah Tepat Waktu
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
1.422.000.000
PENDAPATAN DAERAH
Persentase Keterpenuhan SPJ Keuangan Tepat Waktu
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
119.372.130.559
PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Persentase Tertib Asset Manajemen
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
884.340.000
PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
1.205.798.750
PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 5.341.627.336
MANUSIA
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Persentase ASN yang meningkat kompetensinya
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 547.050.800
MANUSIA
Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensi
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 547.050.800
MANUSIA
Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 547.050.800
MANUSIA
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 1.246.450.200
MANUSIA
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Persentase implementasi rencana kelitbangan.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 110.001.000
DAERAH
Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi
Daerah (SIDa)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 41
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Kinerja
Provinsi
1 2 3 4 5 6
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 110.001.000
DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Inspektorat Daerah
INSPEKTORAT DAERAH 7.724.296.987
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Persentase Rekomendasi Temuan yang Selesai Ditindak Lanjuti
INSPEKTORAT DAERAH 1.485.944.400
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Persentase Penurunan Temuan Keuangan
INSPEKTORAT DAERAH 392.291.500
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lilirilau
KECAMATAN LILIRILAU 5.383.578.440
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Citta
KECAMATAN CITTA 2.519.484.147
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Ganra
KECAMATAN GANRA 3.036.213.567
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Donri-Donri
KECAMATAN DONRI-DONRI 2.968.414.000
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa
KECAMATAN MARIORIAWA 6.314.901.218
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Liliriaja
KECAMATAN LILIRIAJA 1.103.107.929
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata
KECAMATAN LALABATA 9.258.115.374
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriwawo
KECAMATAN MARIORIWAWO 4.901.742.123
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan
Lilirilau(%)
KECAMATAN LILIRILAU 31.200.000
Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan
Lilirilau (%)
KECAMATAN LILIRILAU 50.000.000
Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan
Citta (%)
KECAMATAN CITTA 50.000.000
Persentase Pelayanan yang telah dlaksanakan
KECAMATAN CITTA 70.920.000
Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan
Citta
KECAMATAN CITTA 50.000.000
Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan
Ganra (%)
KECAMATAN GANRA 28.800.000
Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan
Ganra (%)
KECAMATAN GANRA 28.800.000
Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan
Donri-Donri (%)
KECAMATAN DONRI-DONRI 96.700.000
Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan
Donri-Donri(%)
KECAMATAN DONRI-DONRI 46.700.000
Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 42
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Kinerja
Provinsi
1 2 3 4 5 6
Donri-Donri
KECAMATAN DONRI-DONRI 50.000.000
Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan
Marioriawa(%)
KECAMATAN MARIORIAWA 86.000.000
Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan
Marioriawa
KECAMATAN MARIORIAWA 50.000.000
Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan
Lalabata(%)
KECAMATAN LALABATA 15.600.000
Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan
Lalabata
KECAMATAN LALABATA 15.600.000
Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan
Lalabata (%)
KECAMATAN LALABATA 57.800.000
Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan
Marioriwawo(%)
KECAMATAN MARIORIWAWO 98.000.000
Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan
Marioriwawo (%)
KECAMATAN MARIORIWAWO 98.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan
Lilirilau
KECAMATAN LILIRILAU 3.119.175.000
Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Citta
KECAMATAN CITTA 31.660.000
Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Ganra
KECAMATAN GANRA 15.550.000
Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan
Donri-Donri
KECAMATAN DONRI-DONRI 39.799.000
Persentase Desa dan Keluarahan yang diberdayakan pada Kecamatan
Marioriawa
KECAMATAN MARIORIAWA 16.120.000
Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan
Marioriawa
KECAMATAN MARIORIAWA 1.088.751.100
Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan
Liliriaja
KECAMATAN LILIRIAJA 2.155.540.000
Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan
Lalabata
KECAMATAN LALABATA 5.901.230.000
Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan
Marioriwawo
KECAMATAN MARIORIWAWO 1.950.490.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
yang Dilaksanakan pada Kecamatan Lilirilau
KECAMATAN LILIRILAU 19.000.000
Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
yang Dilaksanakan pada Kecamatan Citta
KECAMATAN CITTA 25.000.000
Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
yang Dilaksanakan pada Kecamatan Ganra
KECAMATAN GANRA 14.640.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 43
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Kinerja
Provinsi
1 2 3 4 5 6
Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
yang Dilaksanakan pada Kecamatan Donri-Donri
KECAMATAN DONRI-DONRI 25.000.000
Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
yang dilaksanakan pada Kecamatan Marioriawa
KECAMATAN MARIORIAWA 15.600.000
Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
yang Dilaksanakan pada Kecamatan Lalabata
KECAMATAN LALABATA 12.000.000
Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
yang Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriwawo
KECAMATAN MARIORIWAWO 21.600.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Lilirilau
KECAMATAN LILIRILAU 7.750.000
Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Citta
KECAMATAN CITTA 20.000.000
Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Ganra
KECAMATAN GANRA 8.950.000
Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Donri-Donri
KECAMATAN DONRI-DONRI 39.000.000
Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Marioriawa
KECAMATAN MARIORIAWA 8.200.000
Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Liliriaja
KECAMATAN LILIRIAJA 20.000.000
Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Lalabata
KECAMATAN LALABATA 13.200.000
Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Marioriwawo
KECAMATAN MARIORIWAWO 20.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.127.306.626
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
Persentase Tingkat Keikutsertaan Aparat dan Masyarakat Bela Negara
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 103.800.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA
POLITIK
Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam PILEG, PILPRES,
PILKADA, dan PILKADES
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.742.450.612
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Diberdayakan dan Diawasi
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 20.500.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN
BUDAYA
Persentase Keikutsertaan Masyarakat dan Remaja pada Sosialisasi Bahaya
Penyalahgunaan Narkoba
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 573.200.000
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS
DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Persentase Penanganan Terkait Konflik Sosial
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.208.000.000
62 2. Penguatan infrastruktur wilayah
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani Oleh
Jaringan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 44
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Kinerja
Provinsi
1 2 3 4 5 6
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
8.727.776.001
PENATAAN RUANG
Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh
Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG 1.082.000.000
Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh
Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
541.000.000
PENATAAN RUANG
Rasio Tenaga Operator/Teknisi Analis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
541.000.000
PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Jumlah Warga Negara yang Memperoleh kebutuhan Pokok Air Minum
sehari-hari
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
4.264.507.001
PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
REGIONAL
Persentase Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
400.000.000
PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah
Domestik
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
4.154.371.000
PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan aliran Air tidak
tersumbat
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
400.000.000
PENATAAN RUANG
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Rasio Kepatuhan IMB
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
34.264.080.000
PENATAAN RUANG
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
Persentase Peningkatan Kualitas Penataan Bangunan dan Lingkungan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
5.826.000.000
PENATAAN RUANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
80.995.756.000
PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Rasio Tenaga Operator/Teknisi Analis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
291.975.000
PENATAAN RUANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Ketaatan Terhadap RTRW
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
449.890.000
PENATAAN RUANG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN 2.288.621.111
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 45
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Kinerja
Provinsi
1 2 3 4 5 6
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan
hukum Perda dan Perkada
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
41.636.675
PEMADAM KEBAKARAN
Persentase Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang dapat
Terselesaikan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
3.739.332.550
PEMADAM KEBAKARAN
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pemyelamatan dan
evakuasi korban kebakaran
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
3.028.164.350
PEMADAM KEBAKARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perhubungan
DINAS PERHUBUNGAN 41.878.665
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota
DINAS PERHUBUNGAN 765.993.200
V/C Ratio
DINAS PERHUBUNGAN 765.993.200
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan
Liliriaja(%)
KECAMATAN LILIRIAJA 107.300.000
Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan
Liliriaja
KECAMATAN LILIRIAJA 107.300.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan
Marioriawa
KECAMATAN MARIORIAWA 2.960.248.900
Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan
Liliriaja
KECAMATAN LILIRIAJA 774.260.000
Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan
Lalabata
KECAMATAN LALABATA 650.325.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
yang Dilaksanakan pada Kecamatan Liliriaja
KECAMATAN LILIRIAJA 25.000.000
63 3. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
Jumlah Satuan Pemukiman yang Dibina
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA 31.200.000
DAN TRANSMIGRASI
64 4. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
Jumlah Kurikulum Mulok yang Dikembangkan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 32.900.000
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Persentase PTK Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.645.006.900
% PTK Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.645.006.900

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 46
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Kinerja
Provinsi
1 2 3 4 5 6
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA 51.022.944
DAN TRANSMIGRASI
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri)
Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA 128.400.000
DAN TRANSMIGRASI
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak
(PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS
Ketenagakerjaan)
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA 35.400.000
DAN TRANSMIGRASI
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 31.118.200
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 31.118.200
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000
penduduk perempuan)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 21.114.800
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
Persentase Ketersediaan Layanan Pembelajaran Keluarga
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 23.575.000
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Data Terpilah Gender dan
Anak
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 28.986.000
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
Persentase Hak Anak yang Terpenuhi
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 28.404.000
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait
Kabupaten/Kota
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 34.975.000
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 142.664.400
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 47
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Kinerja
Provinsi
1 2 3 4 5 6
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 1.517.175.300
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive
Prevalence Rate/mCPR)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 1.517.175.300
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui
8 fungsi keluarga
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 1.771.301.800
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan
melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 1.771.301.800
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 1.771.301.800
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Jumlah Peningkatan Prestasi Olahraga
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN
9.750.000
OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
Persentase Pengembangan Kesenian Daerah
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 17.400.000
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 782.200.000
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN
478.002.748
OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Persentase Produk/Jasa Industri Kreatif yang Terdaftar HKI (Hak Kekayaan
Intelektual)
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN
40.400.000
OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Persentase Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata yang Disertifikasi
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN
35.956.000
OLAHRAGA
65 5. Pembangunan manusia
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam
pendidikan PAUD
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 40.928.429.300
Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam
pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 80.166.976.340
Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam
Pendidikan dasar (SD,/Mi,SMP,MTs)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 56.400.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 48
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Kinerja
Provinsi
1 2 3 4 5 6
Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam
Pendidikan dasar (SD,Mi, SMP/MTs)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 97.762.460
Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan
pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam
pendidikan kesetaraan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 37.054.617.300
Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam
pendidikan PAUD
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 35.901.817.300
Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam
pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 80.133.401.340
Persentase Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan
pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam
pendidikan kesataraan
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 37.092.217.300
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Dinas Kesehatan
DINAS KESEHATAN 112.825.300
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan
DINAS KESEHATAN 103.763.165.914
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
DINAS KESEHATAN 59.139.833.989
Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai
standar
DINAS KESEHATAN 59.800.633.989
Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
DINAS KESEHATAN 59.800.633.989
Jumlah ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.
DINAS KESEHATAN 59.800.633.989
Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar.
DINAS KESEHATAN 59.800.633.989
Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya
tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai
standar.
DINAS KESEHATAN 59.800.633.989
Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar.
DINAS KESEHATAN 59.800.633.989
Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar.
DINAS KESEHATAN 59.800.633.989
Jumlah warga negara terduga Tubercolosis yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar.
DINAS KESEHATAN 59.800.633.989
Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan
sesuai standar
DINAS KESEHATAN 59.800.633.989
Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar.
DINAS KESEHATAN 59.800.633.989
Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan
kesehatan sesuai standar
DINAS KESEHATAN 59.800.633.989
Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan talangan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 49
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Kinerja
Provinsi
1 2 3 4 5 6
pemda
DINAS KESEHATAN 59.800.633.989
Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan
DINAS KESEHATAN 70.777.404.579
Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Sesuai Standar
DINAS KESEHATAN 70.777.404.579
Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar
DINAS KESEHATAN 76.800.633.989
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Persentase Keterpenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai dengan
Standar
DINAS KESEHATAN 2.210.600.000
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
Persentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
yang Mendapatkan Pengawasan
DINAS KESEHATAN 289.936.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Cakupan Desa/Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat
DINAS KESEHATAN 664.485.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan
Organisasi Sosial Kemasyarakatan
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN
429.513.700
OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Jumlah Peningkatan Prestasi Olahraga
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN
119.358.828
OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
Persentase Organisasi Pramuka yang Aktif
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN
15.600.000
OLAHRAGA
69 6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
Persentase koperasi sehat dari total koperasi aktif
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
7.250.000
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
Persentase koperasi yang sehat terhadap koperasi yang dinilai
kesehatannya
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
7.250.000
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
Persentase Koperasi yang memiliki SDM yang mencapai peningkatan
kompetensi
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
117.156.000
KOPERASI DAN UKM
Persentase usaha mikro dengan pelaku usaha yang mencapai peningkatan
kompetensi
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
287.044.000
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang berskala mikro
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
36.586.978
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 50
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Kinerja
Provinsi
1 2 3 4 5 6
Jumlah produksi perikanan tangkap
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN
99.109.500
HEWAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Jumlah produksi perikanan budidaya
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN
272.573.000
HEWAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Persentase peningkatan jenis produk olahan hasil perikanan
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN
38.362.400
HEWAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Produksi daging
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN
252.381.100
HEWAN DAN PERIKANAN
Produksi hasil ikutan lainnya
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN
252.381.100
HEWAN DAN PERIKANAN
Produksi telur
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN
252.381.100
HEWAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
Persentase prasarana (peternakan) yang digunakan
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN
125.373.635
HEWAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER
Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
(Anthrax))
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN
97.904.000
HEWAN DAN PERIKANAN
Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
(Avian Influenza)
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN
97.904.000
HEWAN DAN PERIKANAN
Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
(Brucellosis)
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN
97.904.000
HEWAN DAN PERIKANAN
Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
(Rabies)
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN
97.904.000
HEWAN DAN PERIKANAN
Persentase penurunan kejadian penyakit hewan menular strategis anthrax
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN
7.610.000
HEWAN DAN PERIKANAN
Persentase penurunan kejadian penyakit hewan menular strategis avian
influenza
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN
7.610.000
HEWAN DAN PERIKANAN
Persentase penurunan kejadian penyakit hewan menular strategis
brucellosis
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN
7.610.000
HEWAN DAN PERIKANAN
Persentase penurunan kejadian penyakit hewan menular strategis Rabies
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN
7.610.000
HEWAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan
di wilayah kerjanya

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 51
Prioritas
Indikator
No Pembangunan Program SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Kinerja
Provinsi
1 2 3 4 5 6
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
681.150.000
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG
PENTING
Persentase koefisien variasi harga antar waktu
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
41.900.000
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Persentase alat-alat ukur, takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP)
bertanda tera sah yang berlaku
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
67.210.000
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
Persentase pelaku usaha yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan
produk dalam negeri
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
24.534.000
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Persentase pemenuhan perencanaan dan pembangunan industri unggulan
daerah
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
141.184.600
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin
usaha industri (IUI) Kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh
instansi terkait
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
7.600.000
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
Persentase tersedianya informasi industri yang teredia secara lengkap dan
terkini
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
8.802.000
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa
KECAMATAN MARIORIAWA 31.075.000
70 7. Pelestarian lingkungan hidup
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Lingkungan Hidup
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 25.250.400

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 52
3.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah;
Dalam Penentuan program prioritas kabupaten yang akan
dilaksanaka telah memperhatikan dan berdasarkan program
prioritas kabupaten yang telah termuat dalam dokumen perencanaan
pembangunan.

Tabel 3.3
Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah

No Prioritas Sasaran Program Indikator SKPD Pelaksana Jumlah (Rp) Ket


Prov/Kab/Kota Prioritas Kinerja Program Prioritas
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Meningkatkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, dan Produktif
10. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas
inovasi daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN
203.352.000
DAN KEBUDAYAAN
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN
203.352.000
DAN KEBUDAYAAN
Persentase Capaian Kinerja Dinas Kesehatan
DINAS KESEHATAN 676.951.800
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan
DINAS KESEHATAN 622.578.995.484
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN 18.555.587.808
PERMUKIMAN
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Citta
KECAMATAN CITTA 2.944.614.066
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan
Donri-Donri
KECAMATAN DONRI-
238.794.000
DONRI
Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan
Marioriawa
KECAMATAN
8.917.966.800
MARIORIAWA
1. Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam
pendidikan PAUD
DINAS PENDIDIKAN
78.208.001.600
DAN KEBUDAYAAN
Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisi pasi dalam
pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)
DINAS PENDIDIKAN
156.767.815.680
DAN KEBUDAYAAN
Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan
pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisi pasi dalam
pendidikan kesetaraan
DINAS PENDIDIKAN
70.460.377.600
DAN KEBUDAYAAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 53
No Prioritas Sasaran Program Indikator SKPD Pelaksana Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Kinerja Program Prioritas
1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisi pasi dalam
pendidikan PAUD
DINAS PENDIDIKAN
68.154.777.600
DAN KEBUDAYAAN
Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisi pasi dalam
pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)
DINAS PENDIDIKAN
156.700.665.680
DAN KEBUDAYAAN
Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan
pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisi pasi dalam
pendidikan kesataraan
DINAS PENDIDIKAN
35.267.788.800
DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
DINAS KESEHATAN 118.252.817.978
Jumlah Bayi Baru Lahiryang mendapatkan layanan kesehatan sesuai
standar
DINAS KESEHATAN 119.574.417.978
Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai
standar
DINAS KESEHATAN 119.574.417.978
Jumlah ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.
DINAS KESEHATAN 119.574.417.978
Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar.
DINAS KESEHATAN 119.574.417.978
Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang
melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan
layanan kesehatan sesuai standar.
DINAS KESEHATAN 119.574.417.978
Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar.
DINAS KESEHATAN 119.574.417.978
Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar.
DINAS KESEHATAN 119.574.417.978
Jumlah warga negara terduga Tubercolosis yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar.
DINAS KESEHATAN 119.574.417.978
Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan
kesehatan sesuai standar
DINAS KESEHATAN 119.574.417.978
Jumlah warga negara usia pendidikan dasaryang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar.
DINAS KESEHATAN 119.574.417.978
Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan
kesehatan sesuai standar
DINAS KESEHATAN 119.574.417.978
Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan
DINAS KESEHATAN 21.926.691.180
Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Sesuai Standar
DINAS KESEHATAN 65.196.493.978
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM
Jumlah Warga Negara yang Memperoleh kebutuhan Pokok Air Minum
sehari-hari
DINAS PEKERJAAN 8.529.014.002

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 54
No Prioritas Sasaran Program Indikator SKPD Pelaksana Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Kinerja Program Prioritas
1 2 3 4 5 6 7 8
UMUM DAN PENATAAN
RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air
Limbah Domestik
DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN 8.308.742.000
RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak
huni
DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN 523.326.400
PERMUKIMAN
Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemda
yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni
DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN 523.326.400
PERMUKIMAN
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar
Panti
DINAS SOSIAL 422.530.800
Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi
sosial dasar tuna sosial di Luar Panti
DINAS SOSIAL 422.530.800
Jumlah warga negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh
rehabilitasi sosial di Luar panti
DINAS SOSIAL 422.530.800
Jumlah warga negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang
memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
DINAS SOSIAL 422.530.800
Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi
Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti
DINAS SOSIAL 20.500.000
PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh
perlindungan danjaminan sosial
DINAS SOSIAL 31.200.000
2. Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
DINAS
KEPENDUDUKAN DAN 133.055.800
PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Citta
KECAMATAN CITTA 20.000.000
2. Meningkatnya Mutu Pelayanan Publik Non Pelayanan Dasar
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang memiliki
KIA
DINAS
KEPENDUDUKAN DAN 133.055.800
PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran
DINAS
12.089.000
KEPENDUDUKAN DAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 55
No Prioritas Sasaran Program Indikator SKPD Pelaksana Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Kinerja Program Prioritas
1 2 3 4 5 6 7 8
PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Persentase OPDyang telah memanfaatkan data kependudukan
DINAS
KEPENDUDUKAN DAN 9.342.250
PENCATATAN SIPIL
3. Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
Jumlah Kurikulum Mulokyang Dikembangkan
DINAS PENDIDIKAN
65.800.000
DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Persentase PTK Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV
DINAS PENDIDIKAN
3.290.013.800
DAN KEBUDAYAAN
% PTK Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV
DINAS PENDIDIKAN
3.290.013.800
DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
62.236.400
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
62.236.400
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasukTPPO (per 100.000
penduduk perempuan)
DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
42.229.600
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
Persentase Ketersediaan Layanan Pembelajaran Keluarga
DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
55.650.000
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Data Terpilah Gender
dan Anak

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 56
No Prioritas Sasaran Program Indikator SKPD Pelaksana Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Kinerja Program Prioritas
1 2 3 4 5 6 7 8
DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
57.972.000
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
PROGRAM PEMENUHAN HAKANAK (PHA)
Persentase Hak Anak yang Terpenuhi
DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
56.808.000
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait
Kabupaten/Kota
DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
72.050.000
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi
Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan
DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN 859.027.400
OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Jumlah Peningkatan Prestasi Olahraga
DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN 258.217.656
OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
Persentase Organisasi Pramuka yang Aktif
DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN 62.400.000
OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
Persentase Pengembangan Kesenian Daerah
DINAS PENDIDIKAN
69.600.000
DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan
DINAS PENDIDIKAN
643.800.000
DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk
DINAS PERPUSTAKAAN
26.800.000
DAN KEARSIPAN
4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 57
No Prioritas Sasaran Program Indikator SKPD Pelaksana Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Kinerja Program Prioritas
1 2 3 4 5 6 7 8
DINAS KESEHATAN 119.574.417.978
Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Sesuai Standar
DINAS KESEHATAN 76.304.615.180
Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar
DINAS KESEHATAN 153.574.417.978
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Persentase Keterpenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai
dengan Standar
DINAS KESEHATAN 4.421.200.000
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
Persentase Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan
Minuman yang Mendapatkan Pengawasan
DINAS KESEHATAN 579.872.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Cakupan Desa/Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat
DINAS KESEHATAN 1.328.970.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi
DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERUN
DUNGAN ANAK,
285.328.800
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)
DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLIN
DUNGAN ANAK,
7.364.701.200
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive
Prevalence Rate/mCPR)
DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLIN
DUNGAN ANAK,
7.364.701.200
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga
melalui 8 fungsi keluarga
DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLIN
DUNGAN ANAK,
3.542.603.600
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anakyang memahami
dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang
anak

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 58
No Prioritas Sasaran Program Indikator SKPD Pelaksana Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Kinerja Program Prioritas
1 2 3 4 5 6 7 8
DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLIN
DUNGAN ANAK,
3.542.603.600
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap
kecamatan
DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
3.542.603.600
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
5. Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU 153.068.832
, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
6. Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan
talangan pemda
DINAS KESEHATAN 119.574.417.978
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
Persentase RTLH RT Miskin yang ditingkatkan
DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN 1.397.282.000
PERMUKIMAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Persentase Pekerja Sosial yang Mendapatkan Layanan Pemberdayaan
Sosial
DINAS SOSIAL 352.800.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Persentase Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial
DINAS SOSIAL 3.309.080.000
PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi
Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat
Bencana Daerah Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL 126.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
TMP yang Dikelola
DINAS SOSIAL 107.348.540
7. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 ha di
Kabupaten/Kota yang Ditangani
DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN 338.938.300
PERMUKIMAN
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 59
No Prioritas Sasaran Program Indikator SKPD Pelaksana Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Kinerja Program Prioritas
1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang
Ditingkatkan
DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN 2.794.564.000
PERMUKIMAN
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana. Sarana
dan Utilitas Umum)
DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN 25.999.200
PERMUKIMAN
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan
Melalui Mediasi
DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN 8.800.000
PERMUKIMAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota
DINAS PERHUBUNGAN 950.719.600
V/C Ratio
DINAS PERHUBUNGAN 950.719.600
___
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam
Pendidikan dasar (SD,/Mi,SMP,MTs)
DINAS PENDIDIKAN
56.400.000
DAN KEBUDAYAAN
Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisi pasi dalam
Pendidikan dasar (SD,Mi, SMP/MTs)
DINAS PENDIDIKAN
97.762.460
DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
Persentase koperasi sehat dari total koperasi aktif
DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, 7.250.000
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
Persentase koperasi yang sehat terhadap koperasi yang dinilai
kesehatannya
DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, 7.250.000
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
Persentase usaha mikro dengan pelaku usaha yang mencapai
peningkatan kompetensi
DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, 287.044.000
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang berskala mikro
DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, 36.586.978
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan
DINAS PENDIDIKAN
460.300.000
DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 60
No Prioritas Sasaran Program
Indikator SKPD Pelaksana Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Kinerja Program Prioritas
1 2 3 4 5 6 7 8
perdagangan di wilayah kerjanya
DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, 681.150.000
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Persentase alat-alat ukur, takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP)
bertanda tera sah yang berlaku
DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, 67.210.000
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
Persentase pelaku usaha yang terfasilitasi dalam pemasaran
penggunaan produk dalam negeri
DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, 24.534.000
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Persentase pemenuhan perencanaan dan pembangunan industri
unggulan daerah
DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, 141.184.600
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan denganjumlah
izin usaha industri (IUI) Kecll dan industri menengah yang
dikeluarkan oleh instansi terkait
DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, 7.600.000
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
Persentase tersedianya informasi industri yang teredia secara lengkap
dan terkini
DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, 8.802.000
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Persentase Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat
Kelengkapan DPRD Yang Terlaksana Sesuai Rencana
SEKRETARIAT DPRD 60.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Persentase Pelayanan yang telah dlaksanakan
KECAMATAN CITTA 70.920.000
Meningkatkan Produktivitas Ekonomi dan Daya Saing Daerah dalam Perwujudan Pembangunan
2 Berkelanjutan
10. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas
inovasi daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perhubungan
DINAS PERHUBUNGAN 251.271.990
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Citta
KECAMATAN CITTA 23.586.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan
Marioriawa
KECAMATAN
17.761.493.400
MARIORIAWA
Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan
Liliriaja
KECAMATAN LILIRIAJA 136.800.000
Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 61
No Prioritas Sasaran Program Indikator SKPD Pelaksana Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Kinerja Program Prioritas
1 2 3 4 5 6 7 8
Lalabata
KECAMATAN
34.884.000.000
LALABATA
1. Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
DINAS KESEHATAN 26.850.000
Jumlah Bayi Baru Lahiryang mendapatkan layanan kesehatan sesuai
standar
DINAS KESEHATAN 26.850.000
Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai
standar
DINAS KESEHATAN 26.850.000
Jumlah ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.
DINAS KESEHATAN 26.850.000
Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar.
DINAS KESEHATAN 26.850.000
Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang
melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan
layanan kesehatan sesuai standar.
DINAS KESEHATAN 26.850.000
Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar.
DINAS KESEHATAN 26.850.000
Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar.
DINAS KESEHATAN 26.850.000
Jumlah warga negara terduga Tubercolosis yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar.
DINAS KESEHATAN 26.850.000
Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan
kesehatan sesuai standar
DINAS KESEHATAN 26.850.000
Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar.
DINAS KESEHATAN 26.850.000
Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan
kesehatan sesuai standar
DINAS KESEHATAN 26.850.000
Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan
DINAS KESEHATAN 26.850.000
Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Sesuai Standar
DINAS KESEHATAN 26.850.000
2. Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada
Kecamatan Li li riaja(%)
KECAMATAN LILIRIAJA 50.000.000
Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada
Kecamatan Liliriaja
KECAMATAN LILIRIAJA 107.300.000
2. Meningkatnya Mutu Pelayanan Publik Non Pelayanan Dasar
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Persentase Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP
DINAS PENANAMAN
286.090.000
MODAL, PELAYANAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 62
No Prioritas Sasaran Program Indikator SKPD Pelaksana Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Kinerja Program Prioritas
1 2 3 4 5 6 7 8
TERPADU SATU PINTU
, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN
MODAL
Persentase Ketersediaan Data dan Informasi yang Valid
DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU 60.000.000
, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada
Kecamatan Li li riaja(%)
KECAMATAN LILIRIAJA 57.300.000
4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan
DINAS KESEHATAN 26.850.000
Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Sesuai Standar
DINAS KESEHATAN 26.850.000
Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar
DINAS KESEHATAN 26.850.000
5. Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri)
Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah
Kabupaten/Kota
DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU 385.200.000
, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang
Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar
Peserta BPJS Ketenagakerjaan)
DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU 106.200.000
, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
Jumlah Satuan Pemukiman yang Dibina
DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU 93.600.000
, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
6. Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan
talangan pemda
DINAS KESEHATAN 26.850.000
7. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang
Dilayani Oleh Jaringan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 63
No Prioritas Sasaran Program Indikator SKPD Pelaksana Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Kinerja Program Prioritas
1 2 3 4 5 6 7 8
DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN 17.455.552.002
RUANG
Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjiryang Terlindungi Oleh
Infrastruktur Pengendalian Banjirdi WS Kewenangan
Kabupaten/Kota.
DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN 1.082.000.000
RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
REGIONAL
Persentase Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan
DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN 400.000.000
RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan aliran Airtidak
tersumbat
DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN 800.000.000
RUANG
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Rasio Kepatuhan IMB
DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN 34.264.080.000
RUANG
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
Persentase Peningkatan Kualitas Penataan Bangunan dan
Lingkungan
DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN 11.652.000.000
RUANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota
DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN 161.991.512.000
RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Rasio Tenaga Operator/Teknisi Analis yang Memiliki Sertifikat
Kompetensi
DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN 263.950.000
RUANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Ketaatan Terhadap RTRW
DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN 899.780.000
RUANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota
DINAS PERHUBUNGAN 2.894.534.000
V/C Ratio
DINAS PERHUBUNGAN 2.894.534.000
8. Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Persentase Penyelesaian Jumlah Pelaporan LKPM
DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN 710.952.000
TERPADU SATU PINTU

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 64
No Prioritas Sasaran Program Indikator SKPD Pelaksana Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Kinerja Program Prioritas
1 2 3 4 5 6 7 8
, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara
DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN 956.005.496
OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Persentase Produk/Jasa Industri Kreatif yang Terdaftar HKI (Hak
Kekayaan I ntelektual)
DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN 80.800.000
OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF
Persentase Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata yang Disertifikasi
DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN 143.824.000
OLAHRAGA
9. Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban
Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Donri-Donri
KECAMATAN DONRI-
50.000.000
DONRI
Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban
Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Liliriaja
KECAMATAN LILIRIAJA 50.000.000
___
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjiryang terlindungi oleh
Infrastruktur Pengendalian Banjirdi WS Kewenangan Kabupaten/Kota
DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN 1.082.000.000
RUANG
Rasio Tenaga Operator/Teknisi Analis yang Memiliki Sertifikat
Kompetensi
DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN 541.000.000
RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
REGIONAL
Persentase Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan
DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN 200.000.000
RUANG
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Rasio Kepatuhan IMB
DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN 17.132.040.000
RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Rasio Tenaga Operator/Teknisi Analis yang Memiliki Sertifikat
Kompetensi
DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN 160.000.000
RUANG
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari
penegakan hukum Perda dan Perkada

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 65
No Prioritas Sasaran Program Indikator SKPD Pelaksana Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Kinerja Program Prioritas
1 2 3 4 5 6 7 8
SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN
41.636.675
PEMADAM
KEBAKARAN
Persentase Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang dapat
Terselesaikan
SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN
3.739.332.550
PEMADAM
KEBAKARAN
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pemyelamatan dan
evakuasi korban kebakaran
SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN
3.028.164.350
PEMADAM
KEBAKARAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Jumlah produksi perikanan tangkap
DINAS PETERNAKAN,
KESEHATAN HEWAN 99.109.500
DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Jumlah produksi perikanan budidaya
DINAS PETERNAKAN,
KESEHATAN HEWAN 272.573.000
DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Persentase peningkatan jenis produkolahan hasil perikanan
DINAS PETERNAKAN,
KESEHATAN HEWAN 38.362.400
DAN PERIKANAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Produksi daging
DINAS PETERNAKAN,
KESEHATAN HEWAN 252.381.100
DAN PERIKANAN
Produksi hasil ikutan lainnya
DINAS PETERNAKAN,
KESEHATAN HEWAN 252.381.100
DAN PERIKANAN
Produksi telur
DINAS PETERNAKAN,
KESEHATAN HEWAN 252.381.100
DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN
MASYARAKAT VETERINER
Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan
menular (Anthrax))
DINAS PETERNAKAN,
KESEHATAN HEWAN 97.904.000
DAN PERIKANAN
Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan
menular (Avian Influenza)
DINAS PETERNAKAN,
KESEHATAN HEWAN 97.904.000
DAN PERIKANAN
Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan
menular (Brucellosis)
DINAS PETERNAKAN, 97.904.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 66
No Prioritas Sasaran Program Indikator SKPD Pelaksana Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Kinerja Program Prioritas
1 2 3 4 5 6 7 8
KESEHATAN HEWAN
DAN PERIKANAN
Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan
menular (Rabies)
DINAS PETERNAKAN,
KESEHATAN HEWAN 97.904.000
DAN PERIKANAN
Persentase penurunan kejadian penyakit hewan menular strategis
anthrax
DINAS PETERNAKAN,
KESEHATAN HEWAN 7.610.000
DAN PERIKANAN
Persentase penurunan kejadian penyakit hewan menular strategis
avian influenza
DINAS PETERNAKAN,
KESEHATAN HEWAN 7.610.000
DAN PERIKANAN
Persentase penurunan kejadian penyakit hewan menular strategis
brucellosis
DINAS PETERNAKAN,
KESEHATAN HEWAN 7.610.000
DAN PERIKANAN
Persentase penurunan kejadian penyakit hewan menular strategis
Rabies
DINAS PETERNAKAN,
KESEHATAN HEWAN 7.610.000
DAN PERIKANAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan
Lalabata
KECAMATAN
969.000.000
LALABATA
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi Melayani, Akuntabilitas, Inovatif dan
3 Kolaboratif
10. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas
inovasi daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN
1.732.668.913.020
DAN KEBUDAYAAN
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
DINAS PENDIDIKAN
1.733.931.454.416
DAN KEBUDAYAAN
Persentase Capaian Kinerja Dinas Kesehatan
DINAS KESEHATAN 196.200.000
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kesehatan
DINAS KESEHATAN 394.790.567.538
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN 84.639.268.410
RUANG
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN 1.536.290.400
PERMUKIMAN
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 67
No Prioritas Sasaran Program Indikator SKPD Pelaksana Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Kinerja Program Prioritas
1 2 3 4 5 6 7 8
SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN
100.800.000
PEMADAM
KEBAKARAN
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
BADAN
PENANGGULANGAN 21.046.677.840
BENCANA DAERAH
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Sosial
DINAS SOSIAL 25.412.706.102
Persentase Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU 25.272.086.022
, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Pendudukdan Keluarga
Berencana
DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
25.701.502.194
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Lingkungan
Hidup
DINAS LINGKUNGAN
34.012.132.242
HIDUP
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
DINAS
KEPENDUDUKAN DAN 27.710.004.984
PENCATATAN SIPIL
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
DINAS
PEMBERDAYAAN
16.600.243.260
MASYARAKAT DAN
DESA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perhubungan
DINAS PERHUBUNGAN 31.518.430.086
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Komunikasi dan
Informatika
DINAS KOMUNIKASI
23.632.612.866
DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Persentase Layanan Publikyang Diselenggarakan Secara Online dan
Terintegrasi
DINAS KOMUNIKASI
12.309.720.000
DAN INFORMATIKA
Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi
Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
DINAS KOMUNIKASI
6.154.860.000
DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 68
No Prioritas Sasaran Program Indikator SKPD Pelaksana Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Kinerja Program Prioritas
1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung
dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo
DINAS KOMUNIKASI
7.037.292.636
DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga
DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN 29.396.717.514
OLAHRAGA
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan
Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah
DINAS KOMUNIKASI
831.000.000
DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN
INFORMASI
Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah
DINAS KOMUNIKASI
289.800.000
DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
DINAS PERPUSTAKAAN
29.866.759.800
DAN KEARSIPAN
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Peternakan,
Kersehatan Hewan dan Perikanan
DINAS PETERNAKAN,
KESEHATAN HEWAN 34.477.717.146
DAN PERIKANAN
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
DINAS TANAMAN
PANGAN,
HORTIKULTURA, 97.768.013.256
PERKEBUNAN DAN
KETAHANAN PANGAN
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT DAERAH 115.314.131.310
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Cakupan Kebijakan Bidang Hukum dan Perundang-undangan yang
Dirumuskan
SEKRETARIAT DAERAH 1.648.779.600
Cakupan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Dirumuskan
SEKRETARIAT DAERAH 8.008.374.000
Cakupan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang
Dirumuskan
SEKRETARIAT DAERAH 593.970.000
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Cakupan Kebijakan Bidang Pembangunan yang Dirumuskan
SEKRETARIAT DAERAH 319.548.000
Cakupan Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDAyang Dirumuskan
SEKRETARIAT DAERAH 793.326.090
Persentase Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan dengan
metode kompetitif
SEKRETARIAT DAERAH 1.046.427.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat DPRD
SEKRETARIAT DPRD 127.524.833.100

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 69
No Prioritas Sasaran Program Indikator SKPD Pelaksana Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Kinerja Program Prioritas
1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN 31.727.604.360
PENGEMBANGAN
DAERAH
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran
Pembangunan Daerah Lingkup Pemerintahan, Pembangunan
Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN 1.544.448.000
PENGEMBANGAN
DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KA BU
PATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelola
Keuangan dan Pendapatan Daerah
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN 119.736.466.146
PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Persentase Keterpenuhan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah Tepat Waktu
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN 2.052.630.000
PENDAPATAN DAERAH
Persentase Keterpenuhan Dokumen Penganggaran Daerah Tepat
Waktu
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN 8.100.000.000
PENDAPATAN DAERAH
Persentase Keterpenuhan SPJ Keuangan Tepat Waktu
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN 716.232.783.354
PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Persentase Tertib Asset Manajemen
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN 5.306.040.000
PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Persentase implementasi rencana kelitbangan.
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN 660.006.000
PENGEMBANGAN
DAERAH
Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan
Inovasi Daerah (SI Da)
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN 660.006.000
PENGEMBANGAN
DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Inspektorat Daerah
INSPEKTORAT DAERAH 46.345.781.922

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 70
No Prioritas Sasaran Program Indikator SKPD Pelaksana Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Kinerja Program Prioritas
1 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Persentase Rekomendasi Temuan yang Selesai Ditindak Lanjuti
INSPEKTORAT DAERAH 8.915.666.400
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Persentase Penurunan Temuan Keuangan
INSPEKTORAT DAERAH 2.353.749.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lilirilau
KECAMATAN LILIRILAU 32.473.970.640
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Citta
KECAMATAN CITTA 12.148.704.816
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Donri-
Donri
KECAMATAN DONRI-
17.810.484.000
DONRI
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa
KECAMATAN
37.889.407.308
MARIORIAWA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Liliriaja
KECAMATAN LILIRIAJA 32.959.588.692
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata
KECAMATAN
51.891.848.070
LALABATA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan
Marioriwawo
KECAMATAN
29.410.452.738
MARIORIWAWO
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan
Lilirilau
KECAMATAN LILIRILAU 23.318.400.000
Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan
Citta
KECAMATAN CITTA 189.960.000
Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan
Marioriawa
KECAMATAN
2.390.539.800
MARIORIAWA
Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan
Liliriaja
KECAMATAN LILIRIAJA 17.442.000.000
Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan
Marioriwawo
KECAMATAN
11.702.940.000
MARIORIWAWO
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Lilirilau
KECAMATAN LILIRILAU 46.500.000
Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Donri-
Donri
KECAMATAN DONRI-
234.000.000
DONRI
Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan
Marioriawa
KECAMATAN
49.200.000
MARIORIAWA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 71
No Prioritas Sasaran Program Indikator SKPD Pelaksana Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Kinerja Program Prioritas
1 2 3 4 5 6 7 8
BADAN KESATUAN
24.763.839.756
BANGSA DAN POLITIK
11. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup Kabupaten/Kota
DINAS LINGKUNGAN
695.426.240
HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
Luasan kawasan yang terkelola sesuai standar
DINAS LINGKUNGAN
160.190.800
HIDUP
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Persentase Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup
DINAS LINGKUNGAN
68.700.000
HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani
DINAS LINGKUNGAN
12.359.119.980
HIDUP
1. Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam
pendidikan PAUD
DINAS PENDIDIKAN
3.648.857.000
DAN KEBUDAYAAN
Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisi pasi dalam
pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)
DINAS PENDIDIKAN
3.648.857.000
DAN KEBUDAYAAN
Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan
pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisi pasi dalam
pendidikan kesetaraan
DINAS PENDIDIKAN
3.648.857.000
DAN KEBUDAYAAN
Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisi pasi dalam
pendidikan PAUD
DINAS PENDIDIKAN
3.648.857.000
DAN KEBUDAYAAN
Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisi pasi dalam
pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)
DINAS PENDIDIKAN
3.648.857.000
DAN KEBUDAYAAN
Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan
pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisi pasi dalam
pendidikan kesataraan
DINAS PENDIDIKAN
1.824.428.500
DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan
bencana
BADAN
PENANGGULANGAN 1.643.543.400
BENCANA DAERAH
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana
BADAN
PENANGGULANGAN 1.643.543.400
BENCANA DAERAH
2. Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 72
No Prioritas Sasaran Program Indikator SKPD Pelaksana Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Kinerja Program Prioritas
1 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada
Kecamatan Citta
KECAMATAN CITTA 50.000.000
Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada
Kecamatan Donri-Donri(%)
KECAMATAN DONRI-
46.700.000
DONRI
Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada
Kecamatan Donri-Donri
KECAMATAN DONRI-
50.000.000
DONRI
Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada
Kecamatan Marioriawa(%)
KECAMATAN
86.000.000
MARIORIAWA
Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada
Kecamatan Marioriawa
KECAMATAN
50.000.000
MARIORIAWA
Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada
Kecamatan Lalabata(%)
KECAMATAN
34.700.000
LALABATA
Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada
Kecamatan Lalabata
KECAMATAN
34.700.000
LALABATA
Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada
Kecamatan Marioriwawo(%)
KECAMATAN
98.000.000
MARIORIWAWO
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Liliriaja
KECAMATAN LILIRIAJA 20.000.000
Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan
Marioriwawo
KECAMATAN
20.000.000
MARIORIWAWO
2. Meningkatnya Mutu Pelayanan Publik Non Pelayanan Dasar
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Persentase OPDyang telah memanfaatkan data kependudukan
DINAS
KEPENDUDUKAN DAN 30.000.000
PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada
Kecamatan Lilirilau(%)
KECAMATAN LILIRILAU 31.200.000
Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada
Kecamatan Lilirilau (%)
KECAMATAN LILIRILAU 50.000.000
Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada
Kecamatan Citta (%)
KECAMATAN CITTA 50.000.000
Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada
Kecamatan Ganra (%)
KECAMATAN GANRA 78.800.000
Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada
Kecamatan Ganra (%)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 73
No Prioritas Sasaran Program Indikator SKPD Pelaksana Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Kinerja Program Prioritas
1 2 3 4 5 6 7 8
KECAMATAN GANRA 28.800.000
Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada
Kecamatan Donri-Donri (%)
KECAMATAN DONRI-
96.700.000
DONRI
Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada
Kecamatan Lalabata (%)
KECAMATAN
57.800.000
LALABATA
Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada
Kecamatan Marioriwawo (%)
KECAMATAN
98.000.000
MARIORIWAWO
3. Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk
DINAS PERPUSTAKAAN
469.415.392
DAN KEARSIPAN
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
Jumlah Naskah Kunoyang Diakuisisi/Dialih Media
(Digitalisasi)/Terdaftar yang Ada di Wilayahnya
DINAS PERPUSTAKAAN
12.320.000
DAN KEARSIPAN
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
Persentase Arsip Aktif yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip
DINAS PERPUSTAKAAN
139.893.100
DAN KEARSIPAN
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
Persentase Tingkat Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat
Bencana
DINAS PERPUSTAKAAN
16.194.100
DAN KEARSIPAN
5. Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan
KEMANDIRIAN PANGAN
Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pangan
DINAS TANAMAN
PANGAN,
HORTIKULTURA, 6.130.500.000
PERKEBUNAN DAN
KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFlKASI DAN KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT
Persentase Tingkat Kecukupan Konsumsi Energi
DINAS TANAMAN
PANGAN,
HORTIKULTURA, 2.361.225.000
PERKEBUNAN DAN
KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
DINAS TANAMAN
PANGAN,
HORTIKULTURA, 48.741.000
PERKEBUNAN DAN
KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan
DINAS TANAMAN
21.101.188.512
PANGAN,

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 74
No Prioritas Sasaran Program Indikator SKPD Pelaksana Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Kinerja Program Prioritas
1 2 3 4 5 6 7 8
HORTIKULTURA,
PERKEBUNAN DAN
KETAHANAN PANGAN
Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura
DINAS TANAMAN
PANGAN,
HORTIKULTURA, 21.101.188.512
PERKEBUNAN DAN
KETAHANAN PANGAN
Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
DINAS TANAMAN
PANGAN,
HORTIKULTURA, 21.101.188.512
PERKEBUNAN DAN
KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan
DINAS TANAMAN
PANGAN,
HORTIKULTURA, 19.754.250.000
PERKEBUNAN DAN
KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana (Tanaman Pangan,
Hortikultura, Perkebunan)
DINAS TANAMAN
PANGAN,
HORTIKULTURA, 138.525.000
PERKEBUNAN DAN
KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
Persentase Peningkatan Kelas KelompokTani Lanjut ke Madya
DINAS TANAMAN
PANGAN,
HORTIKULTURA, 8.321.285.400
PERKEBUNAN DAN
KETAHANAN PANGAN
Persentase Peningkatan Kelas KelompokTani Madya ke Utama
DINAS TANAMAN
PANGAN,
HORTIKULTURA, 8.321.285.400
PERKEBUNAN DAN
KETAHANAN PANGAN
Persentase Peningkatan Kelas KelompokTani Pemula ke Lanjut
DINAS TANAMAN
PANGAN,
HORTIKULTURA, 8.321.285.400
PERKEBUNAN DAN
KETAHANAN PANGAN
6. Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
Penanganan Daerah Rawan Pangan (poin)
DINAS TANAMAN
PANGAN,
HORTIKULTURA, 28.900.000
PERKEBUNAN DAN
KETAHANAN PANGAN
7. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota
DINAS PERHUBUNGAN 65.100.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 75
No Prioritas Sasaran Program Indikator SKPD Pelaksana Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Kinerja Program Prioritas
1 2 3 4 5 6 7 8
V/C Ratio
DINAS PERHUBUNGAN 65.100.000
9. Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban
Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Lilirilau
KECAMATAN LILIRILAU 38.000.000
Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban
Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Citta
KECAMATAN CITTA 50.000.000
Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban
Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriwawo
KECAMATAN
43.200.000
MARIORIWAWO
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
Persentase Tingkat Keikutsertaan Aparat dan Masyarakat Bela Negara
BADAN KESATUAN
207.600.000
BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA
POLITIK
Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam PILEG, PILPRES,
PILKADA, dan PILKADES
BADAN KESATUAN
5.484.901.224
BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Diberdayakan dan
Diawasi
BADAN KESATUAN
41.000.000
BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA
Persentase Keikutsertaan Masyarakat dan Remaja pada Sosialisasi
Bahaya Penyalahgunaan Narkoba
BADAN KESATUAN
1.146.400.000
BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN
KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Persentase Penanganan Terkait Konflik Sosial
BADAN KESATUAN
2.416.000.000
BANGSA DAN POLITIK
___
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capian Kinerja penunjang urusan Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran
SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN
5.399.723.791
PEMADAM
KEBAKARAN
Persentase Capian Kinerja penunjang urusan Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran
SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN
547.050.685
PEMADAM
KEBAKARAN
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
DINAS
8.644.000
PEMBERDAYAAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 76
No Prioritas Sasaran Program Indikator SKPD Pelaksana Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Kinerja Program Prioritas
1 2 3 4 5 6 7 8
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Persentase cakupan kelompok masyarakat yang sadar lingkungan
DINAS LINGKUNGAN
48.600.000
HIDUP
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
Persentase Desa menyusun RPJMDesa , RKPDesa dan APBDesa
sesuai regulasi
DINAS
PEMBERDAYAAN
1.035.975.600
MASYARAKAT DAN
DESA
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT
DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Persentase peningkatan Desa yang lembaga kemasyarakatan dan
lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan
pemberdayaan
DINAS
PEMBERDAYAAN
189.149.200
MASYARAKAT DAN
DESA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Dokumen Pelaporan yang di susun Tepat Waktu
DINAS PERHUBUNGAN 42.960.000
Persentase Dokumen Penganggaran Perencanaan yang di susun Tepat
Waktu
DINAS PERHUBUNGAN 42.960.000
Persentase Dokumen Perencanaan yang di susun Tepat Waktu
DINAS PERHUBUNGAN 42.960.000
OPersentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perdagangan
Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, 5.289.911.443
KOPERASI DAN UKM
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perdagangan
Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, 791.216.292
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
Persentase Koperasi yang memiliki SDM yang mencapai peningkatan
kompetensi
DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, 117.156.000
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KA BU
PATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Peternakan,
Kersehatan Hewan dan Perikanan
DINAS PETERNAKAN,
KESEHATAN HEWAN 111.329.709
DAN PERIKANAN
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Peternakan,
Kesehatan Hewan dan Perikanan
DINAS PETERNAKAN, 13.525.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 77
No Prioritas Sasaran Program Indikator SKPD Pelaksana Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Kinerja Program Prioritas
1 2 3 4 5 6 7 8
KESEHATAN HEWAN
DAN PERIKANAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
Persentase prasarana (peternakan) yang digunakan
DINAS PETERNAKAN,
KESEHATAN HEWAN 125.373.635
DAN PERIKANAN
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG
PENTING
Persentase koefisien variasi harga antarwaktu
DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, 41.900.000
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Persentase Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat
Kelengkapan DPRD yang Terlaksana Sesuai Rencana
SEKRETARIAT DPRD 4.268.718.000
Persentase Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat
Kelengkapan DPRD Yang Terlaksana Sesuai Rencana
SEKRETARIAT DPRD 3.807.767.000
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH
Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN 395.258.000
PENGEMBANGAN
DAERAH
Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN 395.258.000
PENGEMBANGAN
DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN 1.205.798.750
PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Ganra
KECAMATAN GANRA 3.036.213.567
Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata
KECAMATAN
609.474.029
LALABATA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada
Kecamatan Ganra
KECAMATAN GANRA 50.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan
Ganra
KECAMATAN GANRA 15.550.000
Persentase Desa dan Keluarahan yang diberdayakan pada Kecamatan
Marioriawa
KECAMATAN
16.120.000
MARIORIAWA
Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan
Lalabata

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 78
No Prioritas Sasaran Program Indikator SKPD Pelaksana Jumlah (Rp) Ket
Prov/Kab/Kota Prioritas Kinerja Program Prioritas
1 2 3 4 5 6 7 8
KECAMATAN
21.340.000
LALABATA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban
Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Ganra
KECAMATAN GANRA 14.640.000
Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban
Umum yang dilaksanakan pada Kecamatan Marioriawa
KECAMATAN
15.600.000
MARIORIAWA
Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban
Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Lalabata
KECAMATAN
LALABATA 12.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Ganra
KECAMATAN GANRA 8.950.000
Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Lalabata
KECAMATAN
13.200.000
LALABATA

3.4. Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.


Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan
daerah Kabupaten Soppeng tahun 2023, dirumuskan program
prioritas pembangunan yang merupakan pelaksanaan dari Visi,
misi dan program prioritas bupati terpilih sebagai mana pada
tabel 3.4 berikut.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 79
Tabel 3.4
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

Program Kegiatan Sub Kegiatan


Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1.01.01
PROGRAM 1.01.01.2.01
PENUNJAN Persentase Capaian Perencanaan, Persentase 1.01.01.2.01.01
Semua
G URUSAN Kinerja Penunjang Penganggaran, dokumen Penyusunan Jumlah Dokumen
2 Dokum Kab/Kota
PEMERINTA Urusan Dinas 100 % dan Evaluasi perencanaan 100 % Dokumen Perencanaan
en Kab.
HAN Pendidikan dan Kinerja yang disusun Perencanaan Perangkat Daerah
Soppeng
DAERAH Kebudayaan Perangkat tepat waktu Perangkat Daerah
KABUPATE Daerah
N/KOTA
Jumlah Dokumen
1.01.01.2.01.02 RKA-SKPD dan
Semua
Koordinasi dan Laporan Hasil
312 Dok Kab/Kota
Penyusunan Koordinasi
umen Kab.
Dokumen RKA- Penyusunan
Soppeng
SKPD Dokumen RKA-
SKPD
1.01.01.2.02
Persentase 1.01.01.2.02.01
Administrasi Jumlah Orang yang
keterpenuhan Penyediaan Gaji 2500 Ora Kab.
Keuangan 100 % Menerima Gaji dan
administrasi dan Tunjangan ng/bulan Soppeng
Perangkat Tunjangan ASN
keuangan ASN
Daerah
1.01.01.2.02.03
Jumlah Dokumen Semua
Pelaksanaan
Penatausahaan dan 1000 Do Kab/Kota
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikas kumen Kab.
Pengujian/Verifikas
i Keuangan SKPD Soppeng
i Keuangan SKPD
1.01.01.2.02.04 Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Koordinasi dan 2 Dokum Kab.
Pelaksanaan Pelaksanaan en Soppeng
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
1.01.01.2.05 Persentase 1.01.01.2.05.03 Jumlah Dokumen
Administrasi keterpenuhan Pendataan dan Pendataan dan 3 Dokum Kab.
100 %
Kepegawaian administrasi Pengolahan Pengolahan en Soppeng
Perangkat kepegawaian Administrasi Administrasi

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 80
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Daerah perangkat Kepegawaian Kepegawaian
daerah
1.01.01.2.05.04 Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Hasil Koordinasi
0 Dokum Kab.
Pelaksanaan dan Pelaksanaaan
en Soppeng
Sistem Informasi Sistem Informasi
Kepegawaian Kepegawaian
1.01.01.2.06 1.01.01.2.06.01 Jumlah Paket
Jumlah
Administrasi Penyediaan Komponen Instalasi
keterpenuhan Kab.
Umum 100 % Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 12 Paket
administrasi Soppeng
Perangkat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
umum (Paket)
Daerah Bangunan Kantor yang Disediakan
1.01.01.2.06.02 Jumlah Paket
Penyediaan Peralatan dan
Kab.
Peralatan dan Perlengkapan 4 Paket
Soppeng
Perlengkapan Kantor yang
Kantor Disediakan
Jumlah Paket
1.01.01.2.06.04
Bahan Logistik Kab.
Penyediaan Bahan 2 Paket
Kantor yang Soppeng
Logistik Kantor
Disediakan
1.01.01.2.06.05 Jumlah Paket
Penyediaan Barang Barang Cetakan Kab.
4 Paket
Cetakan dan dan Penggandaan Soppeng
Penggandaan yang Disediakan
1.01.01.2.06.07 Jumlah Paket
Kab.
Penyediaan Bahan/Material 20 Paket
Soppeng
Bahan/Material yang Disediakan
1.01.01.2.06.08 Jumlah Laporan
500 Lapo Kab.
Fasilitasi Fasilitasi
ran Soppeng
Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu
1.01.01.2.06.09 Jumlah Laporan
Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
148 Lapo Kab/Kota
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi
ran Kab.
dan Konsultasi dan Konsultasi
Soppeng
SKPD SKPD
1.01.01.2.07 Persentase 1.01.01.2.07.02 Jumlah Unit
Kab.
Pengadaan gedung, 100 % Pengadaan Kendaraan Dinas 10 Unit
Soppeng
Barang Milik kendaraan, Kendaraan Dinas Operasional atau

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 81
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Daerah peralatan dan Operasional atau Lapangan yang
Penunjang perlengkapan Lapangan Disediakan
Urusan kantor dalam
Pemerintah kondisi baik
Daerah
1.01.01.2.07.06 Jumlah Unit Semua
Pengadaan Peralatan dan Kab/Kota
4 Unit
Peralatan dan Mesin Lainnya yang Kab.
Mesin Lainnya Disediakan Soppeng
Jumlah Unit
1.01.01.2.07.09
Gedung Kantor
Pengadaan Gedung Kab.
atau Bangunan 5 Unit
Kantor atau Soppeng
Lainnya yang
Bangunan Lainnya
Disediakan
1.01.01.2.08 Persentase Jumlah Laporan
1.01.01.2.08.02
Penyediaan Jasa keterpenuhan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang jasa penunjang Komunikasi, 12 Lapor Kab.
100 % Komunikasi,
Urusan urusan Sumber Daya Air an Soppeng
Sumber Daya Air
Pemerintahan pemerintahan dan Listrik yang
dan Listrik
Daerah daerah Disediakan
Jumlah Laporan
1.01.01.2.08.04
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa 4 Lapora Kab.
Pelayanan Umum
Pelayanan Umum n Soppeng
Kantor yang
Kantor
Disediakan
1.01.01.2.09.02
1.01.01.2.09
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan
Pemeliharaan, Dinas Operasional
Barang Milik Persentase
Biaya atau Lapangan
Daerah barang milik Kab.
100 % Pemeliharaan, yang Dipelihara 83 Unit
Penunjang daerah yang Soppeng
Pajak dan Perizinan dan dibayarkan
Urusan berfunsi baik
Kendaraan Dinas Pajak dan
Pemerintahan
Operasional atau Perizinannya
Daerah
Lapangan
1.01.01.2.09.06
Jumlah Peralatan
Pemeliharaan Kab.
dan Mesin Lainnya 16 Unit
Peralatan dan Soppeng
yang Dipelihara
Mesin Lainnya
1.01.01.2.09.09 Jumlah Gedung 80 Unit Semua

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 82
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Pemeliharaan/Reha Kantor dan Kab/Kota
bilitasi Gedung Bangunan Lainnya Kab.
Kantor dan yang Soppeng
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhab
ilitasi
Jumlah Warga
Negara Usia 5-6 Jumlah Ruang
Tahun yang 100 % APM SD 100 % Kelas Baru yang 1 Ruang
berpartisipasi dalam Bertambah
pendidikan PAUD
Jumlah Warga
Negara Usia 7 -15
Tahun yang
100 %
berpartisipasi dalam
pendidikan dasar
(SD/Mi, SMP/MTs)
Jumlah Warga
Negara Usia 7-15
Tahun yang
100 %
1.01.02 Berpartisipasi dalam
PROGRAM Pendidikan dasar 1.01.02.2.01
1.01.02.2.01.02
PENGELOLA (SD,/Mi,SMP,MTs) Pengelolaan Kab.
Penambahan
AN Jumlah Warga Pendidikan Soppeng
Ruang Kelas Baru
PENDIDIKA Negara Usia 7-15 Sekolah Dasar
N Tahun yang
100 %
Berpartisipasi dalam
Pendidikan dasar
(SD,Mi, SMP/MTs)
Jumlah Warga
Negara Usia 7 – 18
Tahun yang belum
menyelesaikan
pendidikan dasar 100 %
dan atau menengah
yang berpartisipasi
dalam pendidikan
kesetaraan
Persentase Warga
100 %
Negara Usia 5-6

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 83
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Tahun yang
berpartisipasi dalam
pendidikan PAUD
Persentase Warga
Negara Usia 7 -15
Tahun yang
100 %
berpartisipasi dalam
pendidikan dasar
(SD/Mi, SMP/MTs)
Persentase Warga
Negara Usia 7 – 18
Tahun yang belum
menyelesaikan
pendidikan dasar 100 %
dan atau menengah
yang berpartisipasi
dalam pendidikan
kesataraan
1.01.02.2.01.03
Jumlah Ruang
Pembangunan
Guru/Kepala Kab.
Ruang 1 Ruang
Sekolah/TU yang Soppeng
Guru/Kepala
Telah Dibangun
Sekolah/TU
1.01.02.2.01.04 Jumlah Ruang Unit
Pembangunan Kesehatan Sekolah Kab.
3 Ruang
Ruang Unit yang Telah Soppeng
Kesehatan Sekolah Dibangun
1.01.02.2.01.05 Jumlah
Pembangunan Perpustakaan Kab.
1 Ruang
Perpustakaan Sekolah yang Telah Soppeng
Sekolah Dibangun
1.01.02.2.01.06 Jumlah Sarana,
Pembangunan Prasarana dan
Kab.
Sarana, Prasarana Utilitas Sekolah 1 Unit
Soppeng
dan Utilitas yang Telah
Sekolah Dibangun
1.01.02.2.01.08 Jumlah Ruang
20 Ruan Kab.
Rehabilitasi Kelas yang
g Soppeng
Sedang/Berat Direhabilitasi

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 84
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Ruang Kelas Sedang/Berat
1.01.02.2.01.09
Jumlah Ruang
Rehabilitasi
Guru/Kepala
Sedang/Berat 24 Ruan Kab.
Sekolah/TU yang
Ruang g Soppeng
Telah Direhabilitasi
Guru/Kepala
Sedang/Berat
Sekolah/TU
1.01.02.2.01.10 Jumlah Ruang Unit
Rehabilitasi Kesehatan Sekolah
Kab.
Sedang/Berat yang Telah 1 Ruang
Soppeng
Ruang Unit Direhabilitasi
Kesehatan Sekolah Sedang/Berat
1.01.02.2.01.11 Jumlah
Rehabilitasi Perpustakaan
Kab.
Sedang/Berat Sekolah yang Telah 9 Ruang
Soppeng
Perpustakaan Direhabilitasi
Sekolah Sedang/Berat
1.01.02.2.01.22 Jumlah Alat
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Kab.
47 Paket
Praktik dan Peraga Siswa yang Soppeng
Siswa Tersedia
Jumlah Satuan
1.01.02.2.01.24
Pendidikan Dasar
Penyiapan dan 1 Satuan
yang Siap Kab.
Tindak Lanjut Pendidik
Dievaluasi dan Soppeng
Evaluasi Satuan an
Melaksanakan
Pendidikan Dasar
Rekomendasi
Jumlah Siswa yang
1.01.02.2.01.25
Mengikuti Ajang 21000 Pe
Pembinaan Minat, Kab.
Kompetisi/Lomba serta
Bakat dan Soppeng
Akademik dan Non Didik
Kreativitas Siswa
Akademik
Jumlah Sekolah
1.01.02.2.01.29 1 Satuan
Dasar yang Kab.
Pengelolaan Dana Pendidik
Mengelola Dana Soppeng
BOS Sekolah Dasar an
BOS
1.01.02.2.02 1.01.02.2.02.13 Jumlah Gedung
Kab.
Pengelolaan APM SMP 100 ^% Rehabilitasi Sekolah yang 0 Unit
Soppeng
Pendidikan Sedang/Berat Direhabilitasi

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 85
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Sekolah Gedung Sekolah Sedang/Berat
Menengah APM SMP 100 %
Pertama Jumlah Warga
Negara Usia 13-
15 Tahun yang
Berpartisipasi
100 %
dalam
Pendidikan
Menengah
Pertama
1.01.02.2.02.14
Jumlah Ruang
Rehabilitasi
kelas sekolah yang 10 Ruan Kab.
Sedang/Berat
Telah Direhabilitasi g Soppeng
Ruang Kelas
Sedang/Berat
Sekolah
1.01.02.2.02.15
Jumlah Ruang
Rehabilitasi
Guru Sekolah yang Kab.
Sedang/Berat 8 Ruang
Telah Direhabilitasi Soppeng
Ruang Guru
Sedang/Berat
Sekolah
1.01.02.2.02.16 Jumlah Ruang Unit
Rehabilitasi Kesehatan Sekolah
Kab.
Sedang/Berat yang Telah 1 Ruang
Soppeng
Ruang Unit Direhabilitasi
Kesehatan Sekolah Sedang/Berat
1.01.02.2.02.17 Jumlah
Rehabilitasi Perpustakaan
Kab.
Sedang/Berat Sekolah yang Telah 4 Ruang
Soppeng
Perpustakaan Direhabilitasi
Sekolah Sedang/Berat
1.01.02.2.02.18 Jumlah
Rehabilitasi Laboratorium yang Kab.
4 Ruang
Sedang/Berat Telah Direhabilitasi Soppeng
Laboratorium Sedang/Berat
1.01.02.2.02.21 Jumlah Rumah
Rehabilitasi Dinas Kepala
Kab.
Sedang/Berat Sekolah/Guru/Penj 1 Unit
Soppeng
Rumah Dinas aga Sekolah yang
Kepala Telah Direhabilitasi

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 86
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Sekolah/Guru/Penj Sedang/Berat
aga Sekolah
1.01.02.2.02.24 Jumlah Sarana,
Rehabilitasi Prasarana dan
Sedang/Berat Utilitas Sekolah Kab.
0 Unit
Sarana, Prasarana yang Telah Soppeng
dan Utilitas Direhabilitasi
Sekolah Sedang/Berat
Jumlah Peserta
1.01.02.2.02.32
didik Sekolah
Penyediaan Biaya 1500 Pes
Menengah Pertama Kab.
Personil Peserta erta
yang Menerima Soppeng
Didik Sekolah Didik
Biaya Personil
Menengah Pertama
Peserta Didik
1.01.02.2.02.35 Jumlah Alat
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Kab.
0 Paket
Praktik dan Peraga Siswa yang Soppeng
Siswa Tersedia
Jumlah Siswa yang
1.01.02.2.02.38
Mengikuti Ajang 10000 Pe
Pembinaan Minat, Kab.
Kompetisi/Lomba serta
Bakat dan Soppeng
Akademik dan Non Didik
Kreativitas Siswa
Akademik
1.01.02.2.02.41
Jumlah Sekolah
Pembinaan 5 Satuan
Menengah Pertama Kab.
Kelembagaan dan Pendidik
yang Dilaksanakan Soppeng
Manajemen an
Pembinaan
Sekolah
Jumlah Sekolah
0 Satuan
Menengah pertama
Pendidik
1.01.02.2.02.42 yang Mengelola
an
Pengelolaan Dana Dana BOS Kab.
BOS Sekolah Jumlah Sekolah Soppeng
1 Satuan
Menengah Pertama Menengah pertama
Pendidik
yang Mengelola
an
Dana BOS
1.01.02.2.02.43 Jumlah Tenaga
Kab.
Peningkatan yang Meningkat 31 Orang
Soppeng
Kapasitas Kapasitasnya

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 87
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Pengelolaan Dana dalam Pengelolaan
BOS Sekolah Dana BOS Sekolah
Menengah Pertama Menengah Pertama
Jumlah Warga
1.01.02.2.03 Negara Usia 5-6 1.01.02.2.03.01 Jumlah
Pengelolaan Tahun yang Pembangunan Gedung/Ruang
Kab.
Pendidikan Berpartisipasi 100 % Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru 1 Unit
Soppeng
Anak Usia Dini dalam Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah
(PAUD) Pendidikan PAUD Dibangun
PAUD
1.01.02.2.03.02 Jumlah Sarana,
Pembangunan Prasarana dan Kab.
6 Unit
Sarana, Prasarana Utilitas PAUD yang Soppeng
dan Utilitas PAUD Telah Dibangun
1.01.02.2.03.03 Jumlah
Rehabilitasi Gedung/Ruang
Sedang/Berat Kelas/Ruang Guru Kab.
4 Unit
Gedung/Ruang PAUD yang Telah Soppeng
Kelas/Ruang Guru Direhabilitasi
PAUD Sedang/Berat
1.01.02.2.03.04
Jumlah Sarana,
Rehabilitasi
Prasarana dan
Sedang/Berat Kab.
Utilitas PAUD yang 1 Unit
Pembangunan Soppeng
Telah Direhabilitasi
Sarana, Prasarana
Sedang/Berat
dan Utilitas PAUD
1.01.02.2.03.12 Jumlah Alat
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Kab.
0 Paket
Praktik dan Peraga PAUD yang Soppeng
Siswa PAUD Tersedia
1.01.02.2.03.14
Jumlah PAUD yang
Penyiapan dan 1 Satuan
Siap Dievaluasi dan Kab.
Tindak Lanjut Pendidik
Melaksanakan Soppeng
Evaluasi Satuan an
Rekomendasi
PAUD
1.01.02.2.03.18 Jumlah PAUD yang 0 Satuan
Kab.
Pengelolaan Dana Mengelola Dana Pendidik
Soppeng
BOP PAUD BOP an

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 88
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Warga
Negara Usia 7-
18 Tahun yang
belum
1.01.02.2.04 1.01.02.2.04.17
menyelesaikan Jumlah Sekolah
Pengelolaan Pengelolaan Dana 0 Satuan
pendidikan Nonformal/Kesetar Kab.
Pendidikan 100 % BOP Sekolah Pendidik
dasar dan atau aan yang Mengelola Soppeng
Nonformal/Kese Nonformal/Kesetar an
menengah yang Dana BOP
taraan aan
berpartisipasi
dalam
pendidikan
kesetaraan
1.01.03 1.01.03.2.01 Jumlah
1.01.03.2.01.01 Jumlah Kompetensi
PROGRAM Penetapan kurikulum
Jumlah Kurikulum Penyusunan Dasar Muatan
PENGEMBA 1 Kurikul Kurikulum mulok 1 Dokum Kab.
Mulok yang 1 Kali Kompetensi Dasar Lokal Pendidikan
NGAN um Muatan Lokal pendidikan en Soppeng
Dikembangkan Muatan Lokal Dasar yang
KURIKULU Pendidikan dasar yang
Pendidikan Dasar Tersusun
M Dasar ditetapkan
Jumlah Laporan
1.01.04.2.01 Hasil Pelaksanaan
Pemerataan 1.01.04.2.01.02 Penataan
Kuantitas dan Penataan Pendistribusian
Persentase PTK
1.01.04 Persentase PTK Kualitas Pendistribusian Pendidik dan
Kualifikasi
PROGRAM Kualifikasi Pendidik dan 40 Oran Pendidik dan Tenaga 40 Lapor
100 % Pendidikan
PENDIDIK Pendidikan Minimal Tenaga g Tenaga Kependidikan an
Minimal S1/D- Kab.
DAN S1/D-IV Kependidikan Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
IV Soppeng
TENAGA bagi Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan
KEPENDIDI Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
KAN Dasar, PAUD, Pendidikan Nonformal/Kesetar
dan Pendidikan Nonformal/Kesetar aan
% PTK Kualifikasi Nonformal/Kese aan
Pendidikan Minimal 100 % taraan
S1/D-IV
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 1.02.01.2.01 Persentase 1.02.01.2.01.01
Persentase Capaian Semua
PROGRAM Perencanaan, Dokumen Penyusunan Jumlah Dokumen
Kinerja Penunjang 100 Pers 2 Dokum Kab/Kota
PENUNJAN 100 % Penganggaran, Pelaporan yang Dokumen Perencanaan
Urusan Dinas en en Kab.
G URUSAN dan Evaluasi Tersusun tepat Perencanaan Perangkat Daerah
Kesehatan Soppeng
PEMERINTA Kinerja Waktu Perangkat Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 89
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
HAN Perangkat Persentase
DAERAH Daerah Dokumen
100 Pers
KABUPATE Penganggaran
en
N/KOTA yang DIsusun
Tepat Waktu
Persentase
Dokumen
100 Pers
Perencanaan
en
yang Disusun
Tepat Waktu
Jumlah Dokumen
1.02.01.2.01.02 RKA-SKPD dan
Semua
Koordinasi dan Laporan Hasil
2 Dokum Kab/Kota
Penyusunan Koordinasi
en Kab.
Dokumen RKA- Penyusunan
Soppeng
SKPD Dokumen RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen
1.02.01.2.01.03 Perubahan RKA-
Koordinasi dan SKPD dan Laporan
Penyusunan Hasil Koordinasi 2 Dokum Kab.
Dokumen Penyusunan en Soppeng
Perubahan RKA- Dokumen
SKPD Perubahan RKA-
SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
1.02.01.2.01.06 dan Ikhtisar
Koordinasi dan Realisasi Kinerja
Penyusunan SKPD dan Laporan
7 Dokum Kab.
Laporan Capaian Hasil Koordinasi
en Soppeng
Kinerja dan Penyusunan
Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian
Kinerja SKPD Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
1.02.01.2.02 Persentase 1.02.01.2.02.01 Jumlah Orang yang
100 Pers 917 Oran Kab.
Administrasi Keterpenuhan Penyediaan Gaji Menerima Gaji dan
en g/Bulan Soppeng
Keuangan Adminstrasi dan Tunjangan Tunjangan ASN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 90
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Perangkat Keuangan ASN
Daerah
1.02.01.2.02.04 Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Koordinasi dan 3 Dokum Kab.
Pelaksanaan Pelaksanaan en Soppeng
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
Perentase
1.02.01.2.03
Keterpenuhan
Administrasi 1.02.01.2.03.06 Jumlah Laporan
Administrasi
Barang Milik 100 Pers Penatausahaan Penatausahaan 4 Lapora Kab.
Barang Milik
Daerah pada en Barang Milik Barang Milik n Soppeng
Daerah Pada
Perangkat Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD
DInas
Daerah
Kesehatan
Persentase
1.02.01.2.05 1.02.01.2.05.04 Jumlah Dokumen
Keterpenuhan
Administrasi Koordinasi dan Hasil Koordinasi
Administrasi 100 Pers 2 Dokum Kab.
Kepegawaian Pelaksanaan dan Pelaksanaaan
Kepegawaian en en Soppeng
Perangkat Sistem Informasi Sistem Informasi
Perangkat
Daerah Kepegawaian Kepegawaian
Daerah
Jumlah Orang yang
1.02.01.2.05.11
Mengikuti
Bimbingan Teknis Semua
Bimbingan Teknis
Implementasi Kab/Kota
Implementasi 2 Orang
Peraturan Kab.
Peraturan
Perundang- Soppeng
Perundang-
Undangan
Undangan
Jumlah Paket
Perentase
Komponen Instalasi
Keterpenuhan 100 Pers
Listrik/Penerangan 1 Paket
Administrasi en
Bangunan Kantor
Umum
1.02.01.2.06 1.02.01.2.06.01 yang Disediakan
Administrasi Penyediaan Jumlah Paket
Kab.
Umum Komponen Instalasi Komponen Instalasi
Soppeng
Perangkat Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 2 Paket
Daerah Bangunan Kantor Bangunan Kantor
yang Disediakan
Jumlah Paket
Komponen Instalasi 6 Paket
Listrik/Penerangan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 91
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Bangunan Kantor
yang Disediakan
1.02.01.2.06.02 Jumlah Paket
Penyediaan Peralatan dan
Kab.
Peralatan dan Perlengkapan 1 Paket
Soppeng
Perlengkapan Kantor yang
Kantor Disediakan
1.02.01.2.06.03 Jumlah Paket
Penyediaan Peralatan Rumah Kab.
1 Paket
Peralatan Rumah Tangga yang Soppeng
Tangga Disediakan
Jumlah Paket
Bahan Logistik
1 Paket
Kantor yang
1.02.01.2.06.04
Disediakan Kab.
Penyediaan Bahan
Jumlah Paket Soppeng
Logistik Kantor
Bahan Logistik
6 Paket
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
Barang Cetakan
1 Paket
dan Penggandaan
yang Disediakan
1.02.01.2.06.05 Jumlah Paket
Penyediaan Barang Barang Cetakan Kab.
2 Paket
Cetakan dan dan Penggandaan Soppeng
Penggandaan yang Disediakan
Jumlah Paket
Barang Cetakan
6 Paket
dan Penggandaan
yang Disediakan
Jumlah Paket
Bahan/Material 1 Paket
1.02.01.2.06.07
yang Disediakan Kab.
Penyediaan
Jumlah Paket Soppeng
Bahan/Material
Bahan/Material 3 Paket
yang Disediakan
1.02.01.2.06.08 Jumlah Laporan 1 Lapora Kab.
Fasilitasi Fasilitasi n Soppeng

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 92
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan
12 Lapor
Fasilitasi
an
Kunjungan Tamu
1.02.01.2.06.09 Jumlah Laporan
Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
12 Lapor Kab/Kota
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi
an Kab.
dan Konsultasi dan Konsultasi
Soppeng
SKPD SKPD
1.02.01.2.07
Persentase
Pengadaan
Gedung,
Barang Milik 1.02.01.2.07.06 Jumlah Unit Semua
Kendaraan,
Daerah 100 Pers Pengadaan Peralatan dan Kab/Kota
Peralatan da 2 Unit
Penunjang en Peralatan dan Mesin Lainnya yang Kab.
Perlengkapan
Urusan Mesin Lainnya Disediakan Soppeng
Kantor dalam
Pemerintah
Kondisi Baik
Daerah
Persentase Jumlah Laporan
Keterpenuhan Penyediaan Jasa
Jasa Penunjang 100 Pers Komunikasi, 1 Lapora
1.02.01.2.08 Urusan en Sumber Daya Air n
1.02.01.2.08.02
Penyediaan Jasa Pemerintahan dan Listrik yang
Penyediaan Jasa
Penunjang Daerah Disediakan Kab.
Komunikasi,
Urusan Jumlah Laporan Soppeng
Sumber Daya Air
Pemerintahan Penyediaan Jasa
dan Listrik
Daerah Komunikasi, 12 Lapor
Sumber Daya Air an
dan Listrik yang
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
1 Lapora
Pelayanan Umum
n
1.02.01.2.08.04 Kantor yang
Penyediaan Jasa Disediakan Kab.
Pelayanan Umum Jumlah Laporan Soppeng
Kantor Penyediaan Jasa
12 Lapor
Pelayanan Umum
an
Kantor yang
Disediakan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 93
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Kendaraan
Persentase Dinas Operasional
Barang Milik atau Lapangan
100 Pers
Daerah yang yang Dipelihara 1 Unit
en
Berfungsi dan dibayarkan
dengan Baik Pajak dan
1.02.01.2.09.02 Perizinannya
1.02.01.2.09
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan
Pemeliharaan, Dinas Operasional
Barang Milik
Biaya atau Lapangan
Daerah Kab.
Pemeliharaan, yang Dipelihara 13 Unit
Penunjang Soppeng
Pajak dan Perizinan dan dibayarkan
Urusan
Kendaraan Dinas Pajak dan
Pemerintahan
Operasional atau Perizinannya
Daerah
Lapangan Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
atau Lapangan
yang Dipelihara 62 Unit
dan dibayarkan
Pajak dan
Perizinannya
Jumlah Peralatan
1.02.01.2.09.06 dan Mesin Lainnya 12 Unit
Pemeliharaan yang Dipelihara Kab.
Peralatan dan Jumlah Peralatan Soppeng
Mesin Lainnya dan Mesin Lainnya 46 Unit
yang Dipelihara
Jumlah Gedung
1.02.01.2.09.09
Kantor dan Semua
Pemeliharaan/Reha
Bangunan Lainnya Kab/Kota
bilitasi Gedung 1 Unit
yang Kab.
Kantor dan
Dipelihara/Direhab Soppeng
Bangunan Lainnya
ilitasi
Jumlah BLUD yang
1.02.01.2.10 Persentase 1.02.01.2.10.01
Menyediakan
Peningkatan Kemandirian 100 Pers Pelayanan dan 1 Dokum Kab.
Pelayanan dan
Pelayanan Keuangan en Penunjang en Soppeng
Penunjang
BLUD Puskesmas Pelayanan BLUD
Pelayanan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 94
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah BLUD yang
Persentase Menyediakan
100 Pers 1 Unit
Kemandirian Pelayanan dan
en Kerja
Keuangan RS Penunjang
Pelayanan
pengelolaan
pelayanan 1 dokum
kesehatan ibu en
hamil
Persentase
Fasilitas
Pelayanan
Jumlah Pusat
Jumlah Balita yang Kesehatan
Kesehatan
mendapatkan untuk UKM dan 100 Pers
100 % Masyarakat 1 Unit
layanan kesehatan UKP en
(Puskesmas) yang
sesuai standar Kewenangan
Dibangun
Daerah
Kabupaten Kota
1.02.02 yang tersedia
PROGRAM
Jumlah Bayi Baru 1.02.02.2.01
PEMENUHA
Lahir yang Penyediaan
N UPAYA
mendapatkan 100 % Fasilitas
KESEHATA
layanan kesehatan Pelayanan
N 1.02.02.2.01.02
sesuai standar Kesehatan Kab.
PERORANG Pembangunan
Jumlah ibu bersalin untuk UKM dan Soppeng
AN DAN Puskesmas
yang mendapatkan UKP
UPAYA 100 %
layanan kesehatan Kewenangan
KESEHATA
sesuai standar Daerah
N
Jumlah ibu hamil Kabupaten/Kota
MASYARAK
mendapatkan
AT 100 %
layanan kesehatan
sesuai standar.
Jumlah warga
negara dengan
gangguan jiwa berat
yang mendapatkan 100 %
pelayanan
kesehatan sesuai
standar.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 95
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah warga
negara dengan
resiko terinfeksi
virus yang
melemahkan daya
100 %
tahan tubuh
manusia (HIV) yang
mendapatkan
layanan kesehatan
sesuai standar.
Jumlah Warga
Negara penderita
diabetes melitus
yang mendapatkan 100 %
pelayanan
kesehatan sesuai
standar.
Jumlah warga
negara penderita
hipertensi yang
mendapatkan 100 %
pelayanan
kesehatan sesuai
standar.
Jumlah warga
negara terduga
Tubercolosis yang
mendapatkan 100 %
pelayanan
kesehatan sesuai
standar.
Jumlah warga
negara usia lanjut
yang mendapatkan 100 %
layanan kesehatan
sesuai standar
Jumlah warga
negara usia 100 %
pendidikan dasar

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 96
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
yang mendapatkan
pelayanan
kesehatan sesuai
standar.
Jumlah Warga
Negara usia
Produktif yang
100 %
mendapatkan
layanan kesehatan
sesuai standar
Persentase
masyarakat miskin
yang memiliki 100 %
jaminan kesehatan
talangan pemda
Persentase
Masyarakat yang
96 %
Memiliki Jaminan
Kesehatan
Persentase Sarana
dan Prasarana
74 %
Kesehatan yang
Sesuai Standar
Persentase Sarana
dan Prasarana
75 %
Rumah Sakit yang
Sesuai Standar
1.02.02.2.01.03
Jumlah Fasilitas
Pembangunan Kab.
Kesehatan Lainnya 1 Unit
Fasilitas Kesehatan Soppeng
yang Dibangun
Lainnya
1.02.02.2.01.13
Pengadaan Jumlah Prasarana
Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Kab.
1 Unit
Pendukung Kesehatan yang Soppeng
Fasilitas Pelayanan Disediakan
Kesehatan
1.02.02.2.01.14 Jumlah Alat Kab.
1 Unit
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Soppeng

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 97
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Kesehatan/Alat Penunjang Medik
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
Kesehatan Disediakan
1.02.02.2.01.16 Jumlah Obat dan
Kab.
Pengadaan Obat, Vaksin yang 1 Paket
Soppeng
Vaksin Disediakan
1.02.02.2.01.17 Jumlah Bahan
Kab.
Pengadaan Bahan Habis Pakai yang 1 Paket
Soppeng
Habis Pakai Disediakan
Jumlah Distribusi
1.02.02.2.01.21
Alat Kesehatan,
Distribusi Alat
Obat, Vaksin,
Kesehatan, Obat,
Bahan Medis Habis
Vaksin, Bahan
Pakai (BMHP),
Medis Habis Pakai Kab.
Makanan dan 17 Unit
(BMHP), Makanan Soppeng
Minuman yang
dan Minuman ke
Didistribusikan ke
Puskesmas serta
Puskesmas serta
Fasilitas Kesehatan
Fasilitas Kesehatan
Lainnya
Lainnya
Persentase
pelaksanaan
Layanan jumlah ibu hamil
Kesehatan 100 Pers yang mendapatan 2574 ora
untuk UKM dan en pelayanan ng
1.02.02.2.02 UKP Rujukan kesehatan
Penyediaan Tingkat Daerah
1.02.02.2.02.01
Layanan Kabupaten/Kota
Pengelolaan
Kesehatan Jumlah Ibu Hamil Kab.
Pelayanan
untuk UKM dan yang Mendapatkan Soppeng
Kesehatan Ibu 1 Dokum
UKP Rujukan Pelayanan
Hamil en
Tingkat Daerah Kesehatan Sesuai
Kabupaten/Kota Standar
Jumlah Ibu Hamil
yang Mendapatkan
100 Oran
Pelayanan
g
Kesehatan Sesuai
Standar

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 98
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Ibu Hamil
yang Mendapatkan
100 pers
Pelayanan
en
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Ibu Hamil
yang Mendapatkan
151 oran
Pelayanan
g
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Ibu Hamil
yang Mendapatkan
151 Oran
Pelayanan
g
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Ibu Hamil
yang Mendapatkan
152 Oran
Pelayanan
g
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Ibu Hamil
yang Mendapatkan
2574 Ora
Pelayanan
ng
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Ibu
Bersalin yang
Mendapatkan 1 dokum
Pelayanan en
Kesehatan Sesuai
1.02.02.2.02.02
Standar
Pengelolaan
Jumlah Ibu Kab.
Pelayanan
Bersalin yang Soppeng
Kesehatan Ibu
Mendapatkan 1 Dokum
Bersalin
Pelayanan en
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Ibu 100 Oran
Bersalin yang g

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 99
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Mendapatkan
Pelayanan
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Ibu
Bersalin yang
Mendapatkan 100 Pers
Pelayanan en
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Ibu
Bersalin yang
Mendapatkan 165 oran
Pelayanan g
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Ibu
Bersalin yang
Mendapatkan 165 Oran
Pelayanan g
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Ibu
Bersalin yang
Mendapatkan 2811 Ora
Pelayanan ng
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Bayi Baru
Lahir yang
Mendapatkan 1 dokum
1.02.02.2.02.03 Pelayanan en
Pengelolaan Kesehatan Sesuai
Kab.
Pelayanan Standar
Soppeng
Kesehatan Bayi Jumlah Bayi Baru
Baru Lahir Lahir yang
1 Dokum
Mendapatkan
en
Pelayanan
Kesehatan Sesuai

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 100
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Standar
Jumlah Bayi Baru
Lahir yang
Mendapatkan 100 Oran
Pelayanan g
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Bayi Baru
Lahir yang
Mendapatkan 100 pers
Pelayanan en
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Bayi Baru
Lahir yang
Mendapatkan 164 oran
Pelayanan g
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Bayi Baru
Lahir yang
Mendapatkan 164 Oran
Pelayanan g
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Bayi Baru
Lahir yang
Mendapatkan 2790 Ora
Pelayanan ng
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Balita yang
Mendapatkan
1 dokum
1.02.02.2.02.04 Pelayanan
en
Pengelolaan Kesehatan Sesuai Kab.
Pelayanan Standar Soppeng
Kesehatan Balita Jumlah Balita yang
1 Dokum
Mendapatkan
en
Pelayanan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 101
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Balita yang
Mendapatkan
100 Oran
Pelayanan
g
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Balita yang
Mendapatkan
100 pers
Pelayanan
en
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Balita yang
Mendapatkan
579 oran
Pelayanan
g
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Balita yang
Mendapatkan
579 Oran
Pelayanan
g
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Balita yang
Mendapatkan
9846 ora
Pelayanan
ng
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Anak Usia
Pendidikan Dasar
yang Mendapatkan
1 Orang
1.02.02.2.02.05 Pelayanan
Pengelolaan Kesehatan Sesuai
Pelayanan Standar Kab.
Kesehatan pada Jumlah Anak Usia Soppeng
Usia Pendidikan Pendidikan Dasar
Dasar yang Mendapatkan 100 Oran
Pelayanan g
Kesehatan Sesuai
Standar

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 102
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Anak Usia
Pendidikan Dasar
yang Mendapatkan 100 pers
Pelayanan en
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Anak Usia
Pendidikan Dasar
yang Mendapatkan 332 oran
Pelayanan g
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Anak Usia
Pendidikan Dasar
yang Mendapatkan 332 Oran
Pelayanan g
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Anak Usia
Pendidikan Dasar
yang Mendapatkan 1999 Ora
Pelayanan ng
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Anak Usia
Pendidikan Dasar
yang Mendapatkan 5673 Ora
Pelayanan ng
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Penduduk
Usia Produktif yang
1.02.02.2.02.06 Mendapatkan
2 Orang
Pengelolaan Pelayanan
Kab.
Pelayanan Kesehatan Sesuai
Soppeng
Kesehatan pada Standar
Usia Produktif Jumlah Penduduk
100 Oran
Usia Produktif yang
g
Mendapatkan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 103
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Pelayanan
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Penduduk
Usia Produktif yang
Mendapatkan 2341 Ora
Pelayanan ng
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Penduduk
Usia Produktif yang
Mendapatkan 4476 ora
Pelayanan ng
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Penduduk
Usia Produktif yang
Mendapatkan 4476 Ora
Pelayanan ng
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Penduduk
Usia Produktif yang
Mendapatkan 76096 Or
Pelayanan ang
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Penduduk
Usia Lanjut yang
Mendapatkan 100 Oran
Pelayanan g
1.02.02.2.02.07
Kesehatan Sesuai
Pengelolaan
Standar Kab.
Pelayanan
Jumlah Penduduk Soppeng
Kesehatan pada
Usia Lanjut yang
Usia Lanjut
Mendapatkan 100 pers
Pelayanan en
Kesehatan Sesuai
Standar

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 104
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Penduduk
Usia Lanjut yang
Mendapatkan 1195 dok
Pelayanan umen
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Penduduk
Usia Lanjut yang
Mendapatkan 1195 ora
Pelayanan ng
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Penduduk
Usia Lanjut yang
Mendapatkan 1195 Ora
Pelayanan ng
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Penduduk
Usia Lanjut yang
Mendapatkan 20317 Or
Pelayanan ang
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Penderita
Hipertensi yang
Mendapatkan 100 Oran
Pelayanan g
Kesehatan Sesuai
1.02.02.2.02.08
Standar
Pengelolaan
Jumlah Penderita
Pelayanan Kab.
Hipertensi yang
Kesehatan Soppeng
Mendapatkan 100 pers
Penderita
Pelayanan en
Hipertensi
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Penderita
122 Oran
Hipertensi yang
g
Mendapatkan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 105
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Pelayanan
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Penderita
Hipertensi yang
Mendapatkan 291 oran
Pelayanan g
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Penderita
Hipertensi yang
Mendapatkan 291 Oran
Pelayanan g
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Penderita
Hipertensi yang
Mendapatkan 2334 Ora
Pelayanan ng
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Penderita
Hipertensi yang
Mendapatkan 2455 Ora
Pelayanan ng
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Penderita
Hipertensi yang
Mendapatkan 4940 Ora
Pelayanan ng
Kesehatan Sesuai
Standar
1.02.02.2.02.09 Jumlah Penderita
Pengelolaan Diabetes Melitus
Pelayanan yang Mendapatkan 150 oran Kab.
Kesehatan Pelayanan g Soppeng
Penderita Diabetes Kesehatan Sesuai
Melitus Standar

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 106
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Penderita
Diabetes Melitus
yang Mendapatkan 150 Oran
Pelayanan g
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Penderita
Diabetes Melitus
yang Mendapatkan 2555 Ora
Pelayanan ng
Kesehatan Sesuai
Standar
Jumlah Orang yang
Mendapatkan
Pelayanan
Kesehatan Orang 24 Orang
1.02.02.2.02.10 dengan Gangguan
Pengelolaan Jiwa Berat Sesuai
Pelayanan Standar Kab.
Kesehatan Orang Jumlah Orang yang Soppeng
dengan Gangguan Mendapatkan
Jiwa Berat Pelayanan
413 Oran
Kesehatan Orang
g
dengan Gangguan
Jiwa Berat Sesuai
Standar
1.02.02.2.02.11 Jumlah Orang
Pengelolaan Terduga Menderita
Pelayanan Tuberkulosis yang 194 Oran Kab.
Kesehatan Orang Mendapatkan g Soppeng
Terduga Pelayanan Sesuai
Tuberkulosis Standar
1.02.02.2.02.12 Jumlah Orang
Pengelolaan Terduga Menderita
Pelayanan HIV yang 2596 Ora Kab.
Kesehatan Orang Mendapatkan ng Soppeng
dengan Risiko Pelayanan Sesuai
Terinfeksi HIV Standar

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 107
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan bagi 1 Dokum
Penduduk pada en
1.02.02.2.02.13
Kondisi Kejadian
Pengelolaan
Luar Biasa (KLB)
Pelayanan
Sesuai Standar Kab.
Kesehatan bagi
Jumlah Dokumen Soppeng
Penduduk pada
Hasil Pengelolaan
Kondisi Kejadian
Pelayanan
Luar Biasa (KLB)
Kesehatan bagi 17 Doku
Penduduk pada men
Kondisi Kejadian
Luar Biasa (KLB)
Sesuai Standar
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan
1 Dokum
Pelayanan
en
Kesehatan Gizi
Masyarakat
1.02.02.2.02.15 Jumlah Dokumen
Pengelolaan Hasil Pengelolaan
1 Dokum Kab.
Pelayanan Pelayanan
en Soppeng
Kesehatan Gizi Kesehatan Gizi
Masyarakat Masyarakat
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan
17 Doku
Pelayanan
men
Kesehatan Gizi
Masyarakat
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan
1.02.02.2.02.16 1 Dokum
Pelayanan
Pengelolaan en
Kesehatan Kerja Kab.
Pelayanan
dan Olahraga Soppeng
Kesehatan Kerja
Jumlah Dokumen
dan Olahraga 17 Doku
Hasil Pengelolaan
men
Pelayanan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 108
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan
1 Dokum
Pelayanan
1.02.02.2.02.17 en
Kesehatan
Pengelolaan
Lingkungan Kab.
Pelayanan
Jumlah Dokumen Soppeng
Kesehatan
Hasil Pengelolaan
Lingkungan 17 Doku
Pelayanan
men
Kesehatan
Lingkungan
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan 1 Dokum
1.02.02.2.02.18 Pelayanan Promosi en
Pengelolaan Kesehatan Kab.
Pelayanan Promosi Jumlah Dokumen Soppeng
Kesehatan Hasil Pengelolaan 17 Doku
Pelayanan Promosi men
Kesehatan
1.02.02.2.02.19 Jumlah Dokumen
Pengelolaan Hasil Pengelolaan
Pelayanan Pelayanan
Kesehatan Kesehatan
7 Dokum Kab.
Tradisional, Tradisional,
en Soppeng
Akupuntur, Akupuntur,
Asuhan Mandiri, Asuhan Mandiri
dan Tradisional dan Tradisional
Lainnya Lainnya
1.02.02.2.02.20 Jumlah Dokumen
Pengelolaan Hasil Pengelolaan 1 Dokum Kab.
Surveilans Surveilans en Soppeng
Kesehatan Kesehatan
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan 0 Dokum
1.02.02.2.02.23
Pelayanan en Kab.
Pengelolaan Upaya
Kesehatan Khusus Soppeng
Kesehatan Khusus
Jumlah Dokumen 1 Dokum
Hasil Pengelolaan en

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 109
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Pelayanan
Kesehatan Khusus
Jumlah Dokumen
Hasil Pengelolaan 17 Doku
Pelayanan men
Kesehatan Khusus
Jumlah Dokumen
Hasil Pelayanan
1 Dokum
Kesehatan Penyakit
1.02.02.2.02.25 en
Menular dan Tidak
Pelayanan
Menular Kab.
Kesehatan Penyakit
Jumlah Dokumen Soppeng
Menular dan Tidak
Hasil Pelayanan
Menular 17 Doku
Kesehatan Penyakit
men
Menular dan Tidak
Menular
1.02.02.2.02.26 Jumlah Dokumen
Pengelolaan Hasil Pengelolaan 1 Dokum Kab.
Jaminan Kesehatan Jaminan Kesehatan en Soppeng
Masyarakat Masyarakat
Jumlah Dokumen
1.02.02.2.02.29
Hasil
Penyelenggaraan 1 Dokum Kab.
Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota en Soppeng
Kabupaten/Kota
Sehat
Sehat
1.02.02.2.02.32 Jumlah Dokumen
Operasional Operasional 1 Dokum Kab.
Pelayanan Rumah Pelayanan Rumah en Soppeng
Sakit Sakit
1.02.02.2.02.33 Jumlah Dokumen
Operasional Operasional 1 Dokum Kab.
Pelayanan Pelayanan en Soppeng
Puskesmas Puskesmas
1.02.02.2.02.34 Jumlah Dokumen
Operasional Operasional 1 Dokum Kab.
Pelayanan Fasilitas Pelayanan Fasilitas en Soppeng
Kesehatan Lainnya Kesehatan Lainnya

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 110
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
1.02.02.2.02.35
Jumlah Fasilitas
Pelaksanaan
Kesehatan yang Kab.
Akreditasi Fasilitas 17 Unit
Terakreditasi di Soppeng
Kesehatan di
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.36 Jumlah Laporan
Investigasi Awal Hasil Investigasi
Kejadian Tidak Awal Kejadian
Diharapkan Tidak Diharapkan 1 Lapora Kab.
(Kejadian Ikutan (Kejadian Ikutan n Soppeng
Pasca Imunisasi Pasca Imunisasi
dan Pemberian dan Pemberian
Obat Massal) Obat Massal)
Jumlah Public
Safety Center (PSC
1.02.02.2.02.38 119) Tersediaan,
Penyediaan dan Terkelolaan dan
Pengelolaan Sistem Terintegrasi Kab.
1 Unit
Penanganan Gawat Dengan Rumah Soppeng
Darurat Terpadu Sakit Dalam Satu
(SPGDT) Sistem Penanganan
Gawat Darurat
Terpadu (SPGDT)
1.02.02.2.03
Persentase
Penyelenggaraan
Penyelenggaraa 1.02.02.2.03.01 Jumlah Dokumen
Sistem
n Informasi Pengelolaan Data Hasil Pengelolaan 17 Doku Kab.
Informasi 100 %
Kesehatan dan Informasi Data dan Informasi men Soppeng
Kesehatan
secara Kesehatan Kesehatan
Secara
Terintegrasi
Terintegrasi
1.02.02.2.03.02 Jumlah Dokumen
Pengelolaan Sistem Hasil Pengelolaan 17 Doku Kab.
Informasi Sistem Informasi men Soppeng
Kesehatan Kesehatan
1.02.02.2.04 Persentase Jumlah Fasilitas
1.02.02.2.04.03
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kesehatan yang
Peningkatan Mutu Kab.
Rumah Sakit Kelas C dan D 100 % Dilakukan 20 Unit
Pelayanan Fasilitas Soppeng
Kelas C, D dan dan Fasilitas Pengukuran
Kesehatan
Fasilitas Pelayanan Indikator Nasional

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 111
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Pelayanan Kesehatan Mutu (INM)
Kesehatan Tingkat Daerah Pelayanan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota kesehatan
Kabupaten/Kota yang Memiliki
Izin Operasional
1.02.02.2.04.04 Jumlah Dokumen
Penyiapan Hasil Penyiapan
Perumusan dan Perumusan dan 1 Dokum Kab.
Pelaksanaan Pelaksanaan en Soppeng
Pelayanan Pelayanan
Kesehatan Rujukan Kesehatan Rujukan
Persentase
Pelaksanaan
Jumlah Sumber
Perencanaan
Persentase Daya Manusia
Kebutuhan dan
Keterpenuhan Kesehatan yang
Pendayagunaan
Sumber Daya 100 Pers Memenuhi Standar
95 % Sumberdaya 0 Orang
Manusia Kesehatan en di Fasilitas
Manusia
Sesuai dengan Pelayanan
Kesehatan
Standar Kesehatan
untuk UKP dan
1.02.03 1.02.03.2.02 (Fasyankes)
UKM di Wilayah
PROGRAM Perencanaan
Kabupaten/Kota
PENINGKAT Kebutuhan dan 1.02.03.2.02.02
Jumlah Sumber
AN Pendayagunaan Pemenuhan
Daya Manusia
KAPASITAS Sumber Daya Kebutuhan Sumber Kab.
Kesehatan yang
SUMBER Manusia Daya Manusia Soppeng
Memenuhi Standar 1 Dokum
DAYA Kesehatan Kesehatan Sesuai
di Fasilitas en
MANUSIA untuk UKP dan Standar
Pelayanan
KESEHATA UKM di Wilayah
Kesehatan
N Kabupaten/Kota
(Fasyankes)
Jumlah Sumber
Daya Manusia
Kesehatan yang
Memenuhi Standar
1 orang
di Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
(Fasyankes)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 112
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Sumber
Daya Manusia
Kesehatan yang
Memenuhi Standar
1 Orang
di Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
(Fasyankes)
Jumlah Sumber
Daya Manusia
Kesehatan yang
Memenuhi Standar
2 orang
di Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
(Fasyankes)
Jumlah Sumber
Daya Manusia
Kesehatan yang
Memenuhi Standar
2 Orang
di Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
(Fasyankes)
Jumlah Sumber
Daya Manusia
Kesehatan yang
Memenuhi Standar
3 orang
di Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
(Fasyankes)
Jumlah Sumber
Daya Manusia
Kesehatan yang
Memenuhi Standar 3 Orang
di Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 113
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
(Fasyankes)
Jumlah Sumber
Daya Manusia
Kesehatan yang
Memenuhi Standar
30 Orang
di Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
(Fasyankes)
Jumlah Sumber
Daya Manusia
Kesehatan yang
Memenuhi Standar
53 orang
di Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
(Fasyankes)
Jumlah Sumber
Daya Manusia
Kesehatan yang
Memenuhi Standar
100 %
di Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
(Fasyankes)
Jumlah Sumber
Daya Manusia
Kesehatan yang
Memenuhi Standar 100 Oran
di Fasilitas g
Pelayanan
Kesehatan
(Fasyankes)
Jumlah Sumber
Daya Manusia
Kesehatan yang 100 pers
Memenuhi Standar en
di Fasilitas
Pelayanan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 114
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Kesehatan
(Fasyankes)
Jumlah Sumber
Daya Manusia
Kesehatan yang
Memenuhi Standar 150 Oran
di Fasilitas g
Pelayanan
Kesehatan
(Fasyankes)
Jumlah Sumber
Daya Manusia
Kesehatan yang
Memenuhi Standar
2 Orang
di Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
Fasyankes)
1.02.03.2.03
1.02.03.2.03.01
Pengembangan Jumlah Sumber
Persentase Pengembangan
Mutu dan Daya Manusia
Tenaga Mutu dan
Peningkatan Kesehatan Tingkat
Kesehatan yang Peningkatan
Kompetensi 100 Pers Daerah 230 Oran Kab.
mendapatkan Kompetensi Teknis
Teknis Sumber en Kabupaten/Kota g Soppeng
pengembangan Sumber Daya
Daya Manusia yang Ditingkatkan
mutu dan Manusia Kesehatan
Kesehatan Mutu dan
kompetensi Tingkat Daerah
Tingkat Daerah Kompetensinya
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
1.02.04.2.01.01 Jumlah Dokumen
Persentase
1.02.04 1.02.04.2.01 Pengendalian dan Hasil Pengendalian
Apotek, Toko
PROGRAM Persentase Pemberian Izin Pengawasan serta dan Pengawasan
Obat, Toko Alat
SEDIAAN Ketersediaan Apotek, Toko Tindak Lanjut serta Tindak Lanjut
Kesehatan dan
FARMASI, Farmasi, Alat Obat, Toko Alat Pengawasan Pengawasan
Optokal, Usaha 100 Pers 1 Dokum Kab.
ALAT Kesehatan dan 100 % Kesehatan dan Perizinan Apotek, Perizinan Apotek,
Mikro Obat en en Soppeng
KESEHATA Makanan Minuman Optikal, Usaha Toko Obat, Toko Toko Obat, Toko
Tradisonal
N DAN yang Mendapatkan Mikro Obat Alat Kesehatan, Alat Kesehatan,
(OMUT) yang
MAKANAN Pengawasan Tradisional dan Optikal, Usaha dan Optikal, Usaha
Mendapatkan
MINUMAN (UMOT) Mikro Obat Mikro Obat
Izin
Tradisional (UMOT) Tradisional (UMOT)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 115
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Persentase
1.02.04.2.02
Sarana Produksi
Pemberian 1.02.04.2.02.02 Jumlah Dokumen
Alat Kesehatan
Sertifikat Pengendalian dan Hasil Pengendalian
Kelas 1 tertentu
Produksi untuk Pengawasan serta dan Pengawasan
dan Perbekalan
Sarana Produksi Tindak Lanjut serta Tindak Lanjut
Kesehatan
Alat Kesehatan Pengawasan Pengawasan
Rumah Tangga 100 Pers 12 Doku Kab.
Kelas 1 tertentu Perbekalan Perbekalan
Kelas 1 tertentu en men Soppeng
dan Perbekalan Kesehatan Rumah Kesehatan Rumah
Perusahaan
Kesehatan Tangga Kelas 1 Tangga Kelas 1
Rumah Tangga
Rumah Tangga Tertentu Tertentu
yang
Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Perusahaan Rumah
mendapatkan
Perusahaan Tangga Tangga
Sertifikat
Rumah Tangga
Produksi
1.02.04.2.03 1.02.04.2.03.01 Jumlah Dokumen
Penerbitan Pengendalian dan Hasil Pengendalian
Sertifikat Pengawasan serta dan Pengawasan
Produksi Tindak Lanjut serta Tindak Lanjut
Pangan Industri Pengawasan Pengawasan
Persentase
Rumah Tangga Sertifikat Produksi Sertifikat Produksi
Industri Rumah
dan Nomor P- Pangan Industri Pangan Industri
Tangga yang
IRT sebagai Izin Rumah Tangga dan Rumah Tangga dan
mendapatkan 100 Pers 270 Dok Kab.
Produksi, untuk Nomor P-IRT Nomor P-IRT
Sertifikat en umen Soppeng
Produk sebagai Izin sebagai Izin
Produksi
Makanan Produksi, untuk Produksi, untuk
Pangan dan
Minuman Produk Makanan Produk Makanan
Nomor P-IRT
Tertentu yang Minuman Tertentu Minuman Tertentu
Dapat yang Dapat yang Dapat
Diproduksi oleh Diproduksi oleh Diproduksi oleh
Industri Rumah Industri Rumah Industri Rumah
Tangga Tangga Tangga

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 116
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
1.02.04.2.04.01
Jumlah Dokumen
Pengendalian dan
Hasil Pengendalian
1.02.04.2.04 Pengawasan serta
dan Pengawasan
Penerbitan Tindak Lanjut
serta Tindak Lanjut
Sertifikat Laik Persentase Pengawasan
Pengawasan
Higiene Sanitasi Tempat Penerbitan
Penerbitan
Tempat Pengolahan Sertifikat Laik
Sertifikat Laik
Pengelolaan Makanan (TPM) 100 Pers Higiene Sanitasi 1 Dokum Kab.
Higiene Sanitasi
Makanan (TPM) yang en Tempat en Soppeng
Tempat Pengelolaan
antara lain Jasa mendapatkan Pengelolaan
Makanan (TPM)
Boga, Rumah Sertifikat Laik Makanan (TPM)
antara lain Jasa
Makan/Restora Higiene Sanitasi antara lain Jasa
Boga, Rumah
n dan Depot Air Boga, Rumah
Makan/Restoran
Minum (DAM) Makan/Restoran
dan Depot Air
dan Depot Air
Minum (DAM)
Minum (DAM)
1.02.04.2.06
Pemeriksaan Persentase Post 1.02.04.2.06.01 Jumlah Produk dan
dan Tindak Market pada Pemeriksaan Post Sarana Produksi
Lanjut Hasil Produksi dan Market pada Makanan-Minuman
Pemeriksaan Produk Produk Makanan- Industri Rumah
Post Market Makanan 100 Pers Minuman Industri Tangga Beredar Kab.
270 Unit
pada Produksi Minuman en Rumah Tangga yang Dilakukan Soppeng
dan Produk Industri Rumah yang Beredar dan Pemeriksaan Post
Makanan Tangga yang Pengawasan serta Market dalam
Minuman dilakukan Tindak Lanjut rangka Tindak
Industri Rumah pemeriksaan Pengawasan Lanjut Pengawasan
Tangga
Persentase
1.02.05.2.01
Advokasi,
1.02.05 Advokasi,
Pemberdayaan, 1.02.05.2.01.01
PROGRAM Cakupan Pemberdayaan, Jumlah Dokumen
Kemitraan, Peningkatan Upaya
PEMBERDA Desa/Kelurahan Kemitraan, Promosi Kesehatan,
Peningkatan Promosi Kesehatan,
YAAN yang Menerapkan Peningkatan 100 Pers Advokasi, 17 Doku Kab.
60 % Peran serta Advokasi,
MASYARAK Kebijakan Gerakan Peran serta en Kemitraan dan men Soppeng
Masyarakat dan Kemitraan dan
AT BIDANG Masyarakat Hidup Masyarakat dan Pemberdayaan
Lintas Sektor Pemberdayaan
KESEHATA Sehat Lintas Sektor Masyarakat
Tingkat Daerah Masyarakat
N Tingkat Daerah
Kabupaten/
Kabupaten/Kota
Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 117
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Persentase
Pelaksanaan
Promosi
1.02.05.2.02
Kesehatan dan Jumlah Dokumen
Pelaksanaan 1.02.05.2.02.01
Gerakan Hidup Hasil
Sehat dalam Penyelenggaraan
Bersihdan Sehat 100 Pers Penyelenggaraan 17 Doku Kab.
rangka Promotif Promosi Kesehatan
dalam Rangka en Promosi Kesehatan men Soppeng
Preventif dan Gerakan Hidup
Promotif dan Gerakan Hidup
Tingkat Daerah Bersih dan Sehat
Preventif Bersih dan Sehat
Kabupaten/Kota
Tingkat Daerah
Kabupaten/
Kota
Persentase
Pengembangan
Jumlah Dokuemen
dan
Bimbingan Teknis
Pelaksanaan
Dan Supervisi
Upaya
100 Pers Pengembangan dan 1 Dokum
Kesehatan
en Pelaksanaan Upaya en
Bersumber daya
Kesehatan
Masyarakat
Bersumber Daya
1.02.05.2.03 (UKBM) Tingkat
Masyarakat (UKBM)
Pengembangan Daerah 1.02.05.2.03.01
dan Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis
Pelaksanaan dan Supervisi Jumlah Dokuemen
Upaya Pengembangan dan Bimbingan Teknis
Kab.
Kesehatan Pelaksanaan Upaya Dan Supervisi
Soppeng
Bersumber Daya Kesehatan Pengembangan dan 17 Doku
Masyarakat Bersumber Daya Pelaksanaan Upaya men
(UKBM) Tingkat Masyarakat Kesehatan
Daerah (UKBM) Bersumber Daya
Kabupaten/Kota Masyarakat (UKBM)
Jumlah Dokumen
Hasil Bimbingan
Teknis dan
Supervisi 1 Dokum
Pengembangan dan en
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan
Bersumber Daya

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 118
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Masyarakat (UKBM)
Jumlah Dokumen
Hasil Bimbingan
Teknis dan
0 Dokum
Supervisi Upaya
en
Kesehatan
Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM)
Jumlah Dokumen
Hasil Bimbingan
Teknis dan
1 Dokum
Supervisi Upaya
en
Kesehatan
Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM)
Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
Bimbingan Teknis
1 puskes
dan Supervisi
mas
Upaya Kesehatan
Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM)
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01 Presentase
PROGRAM 1.03.01.2.01 keterpenuhan
PENUNJAN Persentase Capaian Perencanaan, dokumen 1.03.01.2.01.01
Semua
G URUSAN Kinerja Penunjang Penganggaran, perencanaan, Penyusunan Jumlah Dokumen
2 Dokum Kab/Kota
PEMERINTA Urusan Dinas 100 % dan Evaluasi penganggaran, 100 % Dokumen Perencanaan
en Kab.
HAN Pekerjaan Umum Kinerja dan pelaporan Perencanaan Perangkat Daerah
Soppeng
DAERAH dan Penataan Ruang Perangkat perangkat Perangkat Daerah
KABUPATE Daerah daerah tepat
N/KOTA waktu
Jumlah Dokumen
1.03.01.2.01.02 RKA-SKPD dan
Semua
Koordinasi dan Laporan Hasil
2 Dokum Kab/Kota
Penyusunan Koordinasi
en Kab.
Dokumen RKA- Penyusunan
Soppeng
SKPD Dokumen RKA-
SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 119
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Dokumen
1.03.01.2.01.03 Perubahan RKA-
Koordinasi dan SKPD dan Laporan
Penyusunan Hasil Koordinasi 2 Dokum Kab.
Dokumen Penyusunan en Soppeng
Perubahan RKA- Dokumen
SKPD Perubahan RKA-
SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
1.03.01.2.01.06 dan Ikhtisar
Koordinasi dan Realisasi Kinerja
Penyusunan SKPD dan Laporan
27 Lapor Kab.
Laporan Capaian Hasil Koordinasi
an Soppeng
Kinerja dan Penyusunan
Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian
Kinerja SKPD Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
1.03.01.2.02
Presentase 1.03.01.2.02.01
Administrasi Jumlah Orang yang
keterpenuhan Penyediaan Gaji 140 Oran Kab.
Keuangan 100 % Menerima Gaji dan
administrasi dan Tunjangan g/bulan Soppeng
Perangkat Tunjangan ASN
keuangan ASN
Daerah
1.03.01.2.02.03
Jumlah Dokumen Semua
Pelaksanaan
Penatausahaan dan 96 Doku Kab/Kota
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikas men Kab.
Pengujian/Verifikas
i Keuangan SKPD Soppeng
i Keuangan SKPD
1.03.01.2.02.04 Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Koordinasi dan 36 Doku Kab.
Pelaksanaan Pelaksanaan men Soppeng
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
1.03.01.2.03 Presentase
Administrasi keterpenuhan 1.03.01.2.03.06 Jumlah Laporan
Barang Milik administrasi Penatausahaan Penatausahaan 4 Lapora Kab.
100 %
Daerah pada barang milik Barang Milik Barang Milik n Soppeng
Perangkat daerah pada Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD
Daerah perangkat

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 120
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
daerah
Presentase
1.03.01.2.04
Keterpenuhan
Administrasi
administrasi 1.03.01.2.04.01 Jumlah Dokumen
Pendapatan
pendapatan Perencanaan Rencana 1 Dokum Kab.
Daerah 100 %
daerah Pengelolaan Pengelolaan en Soppeng
Kewenangan
kewenangan Retribusi Daerah Retribusi Daerah
Perangkat
perangkat
Daerah
daerah
Presentase
1.03.01.2.05 1.03.01.2.05.03 Jumlah Dokumen
keterpenuhan
Administrasi Pendataan dan Pendataan dan
administrasi 5 Dokum Kab.
Kepegawaian 100 % Pengolahan Pengolahan
kepegawaian en Soppeng
Perangkat Administrasi Administrasi
perangkat
Daerah Kepegawaian Kepegawaian
daerah
1.03.01.2.05.04 Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Hasil Koordinasi
2 Dokum Kab.
Pelaksanaan dan Pelaksanaaan
en Soppeng
Sistem Informasi Sistem Informasi
Kepegawaian Kepegawaian
1.03.01.2.06 1.03.01.2.06.01 Jumlah Paket
Presentase
Administrasi Penyediaan Komponen Instalasi
keterpenuhan Kab.
Umum 100 % Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 5 Paket
administrasi Soppeng
Perangkat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
umum
Daerah Bangunan Kantor yang Disediakan
1.03.01.2.06.03 Jumlah Paket
Penyediaan Peralatan Rumah Kab.
5 Paket
Peralatan Rumah Tangga yang Soppeng
Tangga Disediakan
Jumlah Paket
1.03.01.2.06.04
Bahan Logistik Kab.
Penyediaan Bahan 2 Paket
Kantor yang Soppeng
Logistik Kantor
Disediakan
1.03.01.2.06.05 Jumlah Paket
Penyediaan Barang Barang Cetakan Kab.
2 Paket
Cetakan dan dan Penggandaan Soppeng
Penggandaan yang Disediakan
1.03.01.2.06.07 Jumlah Paket Kab.
50 Paket
Penyediaan Bahan/Material Soppeng

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 121
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Bahan/Material yang Disediakan
1.03.01.2.06.08 Jumlah Laporan
80 Lapor Kab.
Fasilitasi Fasilitasi
an Soppeng
Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu
1.03.01.2.06.09 Jumlah Laporan
Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
1000 Lap Kab/Kota
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi
oran Kab.
dan Konsultasi dan Konsultasi
Soppeng
SKPD SKPD
1.03.01.2.06.11 Jumlah Dokumen
Dukungan Dukungan
Pelaksanaan Pelaksanaan
1 Dokum Kab.
Sistem Sistem
en Soppeng
Pemerintahan Pemerintahan
Berbasis Elektronik Berbasis Elektronik
pada SKPD pada SKPD
1.03.01.2.07
Pengadaan Persentase
Barang Milik Keterpenuhan 1.03.01.2.07.06 Jumlah Unit Semua
Daerah Proses Pengadaan Peralatan dan Kab/Kota
100 % 3 Unit
Penunjang Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Kab.
Urusan Barang Milik Mesin Lainnya Disediakan Soppeng
Pemerintah Daerah
Daerah
1.03.01.2.08 Persentase Jumlah Laporan
1.03.01.2.08.02
Penyediaan Jasa keterpenuhan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang jasa penunjang Komunikasi, 12 Lapor Kab.
100 % Komunikasi,
Urusan urusan Sumber Daya Air an Soppeng
Sumber Daya Air
Pemerintahan pemerintahan dan Listrik yang
dan Listrik
Daerah daerah Disediakan
Jumlah Laporan
1.03.01.2.08.04
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa 12 Lapor Kab.
Pelayanan Umum
Pelayanan Umum an Soppeng
Kantor yang
Kantor
Disediakan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 122
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
1.03.01.2.09.01
1.03.01.2.09
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan
Presentase Pemeliharaan, Perorangan Dinas
Barang Milik Semua
keterpenuhan Biaya atau Kendaraan
Daerah Kab/Kota
pemeliharaan 100 % Pemeliharaan, dan Dinas Jabatan yang 1 Unit
Penunjang Kab.
barang milik Pajak Kendaraan Dipelihara dan
Urusan Soppeng
daerah Perorangan Dinas dibayarkan
Pemerintahan
atau Kendaraan Pajaknya
Daerah
Dinas Jabatan
1.03.01.2.09.02
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Dinas Operasional
Biaya atau Lapangan
Kab.
Pemeliharaan, yang Dipelihara 58 Unit
Soppeng
Pajak dan Perizinan dan dibayarkan
Kendaraan Dinas Pajak dan
Operasional atau Perizinannya
Lapangan
1.03.01.2.09.03
Penyediaan Jasa Jumlah Alat Besar
Pemeliharaan, yang Dipelihara Kab.
8 Unit
Biaya Pemeliharaan dan dibayarkan Soppeng
dan Perizinan Alat Perizinannya
Besar
1.03.01.2.09.06
Jumlah Peralatan
Pemeliharaan Kab.
dan Mesin Lainnya 20 Unit
Peralatan dan Soppeng
yang Dipelihara
Mesin Lainnya
Jumlah Gedung
1.03.01.2.09.09
Kantor dan Semua
Pemeliharaan/Reha
Bangunan Lainnya Kab/Kota
bilitasi Gedung 1 Unit
yang Kab.
Kantor dan
Dipelihara/Direhab Soppeng
Bangunan Lainnya
ilitasi
1.03.02 Rasio Luas Kawasan 1.03.02.2.01 Luas Kawasan 1.03.02.2.01.04 Jumlah Pola dan
PROGRAM Permukiman Rawan Pengelolaan Permukiman Penyusunan Pola Rencana
1 Dokum Kab.
PENGELOLA Banjir yang 0,25 Poin SDA dan Rawan Banjir di 536 Ha dan Rencana Pengelolaan SDA
en Soppeng
AN SUMBER terlindungi oleh Bangunan WS Kewenangan Pengelolaan SDA WS Kewenangan
DAYA AIR Infrastruktur Pengaman Kabupaten/Kota WS Kewenangan Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 123
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
(SDA) Pengendalian Banjir Pantai pada Kabupaten/Kota yang Disusun
di WS Kewenangan Wilayah Sungai
Kabupaten/Kota (WS) dalam 1
Rasio Luas Kawasan (Satu) Daerah
Permukiman Rawan Kabupaten/Kota
Banjir yang
terlindungi oleh
0.25 Poin
Infrastruktur
Pengendalian Banjir
di WS Kewenangan
Kabupaten/Kota
Rasio Luas Kawasan
Permukiman Rawan
Banjir yang
Terlindungi Oleh
0,25
Infrastruktur
Pengendalian Banjir
di WS Kewenangan
Kabupaten/Kota.
Rasio Tenaga
Operator/Teknisi
Analis yang Memiliki 0,25 Poin
Sertifikat
Kompetensi
1.03.02.2.01.10
Panjang Bangunan
Pembangunan Kab.
Perkuatan Tebing 0.2 KM
Bangunan Soppeng
yang Dibangun
Perkuatan Tebing
1.03.02.2.02
Pengembangan
dan Pengelolaan Luas daerah
Sistem Irigasi irigasi
1.03.02.2.02.08
Primer dan kewenangan Panjang Jaringan
Peningkatan
Sekunder pada kabupaten/kota 6941 Ha Irigasi Permukaan 3 KM
Jaringan Irigasi
Daerah Irigasi yang dilayani yang Ditingkatkan
Permukaan
yang Luasnya di oleh jaringan
Bawah 1000 Ha irigasi
dalam 1 (Satu)
Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 124
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Kabupaten/Kota
1.03.02.2.02.27 Jumlah Unit
Kab.
Operasional Unit Pengelola Irigasi 5 Unit
Soppeng
Pengelola Irigasi yang Beroperasi
Jumlah Daerah
1.03.02.2.02.28 Irigasi yang
Pengelolaan dan Mengelola Kab.
50 DI
Pengawasan Pengukuran Data Soppeng
Alokasi Air Irigasi Realisasi Alokasi
Air
1.03.03
PROGRAM 1.03.03.2.01 Jumlah sistem
PENGELOLA Jumlah Warga Pengelolaan dan Penyediaan Air
1.03.03.2.01.03 Kapasitas SPAM
AN DAN Negara yang Pengembangan Minum (SPAM)
Pembangunan IKK/Perkotaan
PENGEMBA Memperoleh Sistem di daerah 50 Liter/ Kab.
100 % 0 Unit SPAM Jaringan atau SPAM Tematik
NGAN kebutuhan Pokok Penyediaan Air kabupaten/Kota Detik Soppeng
Perpipaan di Tertentu yang
SISTEM Air Minum sehari- Minum (SPAM) yang dikelola
Kawasan Perkotaan terbangun
PENYEDIAA hari di Daerah dan
N AIR Kabupaten/Kota dikembangkan
MINUM
Jumlah
1.03.03.2.01.04 sambungan rumah
Pembangunan yang terlayani
Kab.
SPAM Jaringan melalui Kegiatan 200 SR
Soppeng
Perpipaan di Padat Karya/SPAM
Kawasan Perdesaan Berbasis
Masyarakat
1.03.04 Jumlah Sarana
PROGRAM dan Prasarana
Persentase Fasilitas
PENGEMBA 1.03.04.2.01 Pengelolaan Jumlah Sarana
Pengurangan
NGAN 66 % Pengembangan Persampahan di 2 Unit Persampahan yang 3 Unit
Sampah di
SISTEM Sistem dan Daerah yang 1.03.04.2.01.06 Disediakan
Perkotaan Kab.
DAN Pengelolaan dikelola dan Penyediaan Sarana
Soppeng
PENGELOLA Persampahan di dikembangkan Persampahan
AN Persentase Fasilitas Daerah
PERSAMPA Pengurangan Kabupaten/Kota
66,00 %
HAN Sampah di
REGIONAL Perkotaan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 125
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
1.03.05 1.03.05.2.01
Jumlah Sistem
PROGRAM Jumlah Warga Pengelolaan dan
Air Limbah 1.03.05.2.01.06
PENGELOLA Negara yang Pengembangan Jumlah Rumah
Domestik dalam Pembangunan/Pen 300 Rum
AN DAN Memperoleh Sistem Air Tangga yang Kab.
100 % Daerah 317 Unit yediaan Sub Sistem ah
PENGEMBA Layanan Pengolahan Limbah memiliki Tangki Soppeng
Kabupaten yang Pengolahan Tangga
NGAN Air Limbah Domestik dalam Septik
dikelola dan Setempat
SISTEM AIR Domestik Daerah
dikembangkan
LIMBAH Kabupaten/Kota
Jumlah Rumah
1.03.05.2.01.14
Tangga yang
Penyediaan Jasa 40 Ruma Kab.
Terlayani
Penyedotan h Tangga Soppeng
Penyedotan
Lumpur Tinja
Lumpur Tinja
1.03.06.2.01 Jumlah Sistem
1.03.06
Pengelolaan dan Drainase yang
PROGRAM
Persentase Drainase Pengembangan terhubung
PENGELOLA 1.03.06.2.01.05
dalam Kondisi Sistem Drainase langsung Panjang Saluran
AN DAN Pembangunan Kab.
Baik/Pembuangan 56 % yang Terhubung dengan sungai 0.3 Km Drainase Perkotaan 400 M
PENGEMBA Sistem Drainase Soppeng
aliran Air tidak Langsung dalam Daerah yang Dibangun
NGAN Perkotaan
tersumbat dengan Sungai Kabupaten yang
SISTEM
dalam Daerah dikelola dan
DRAINASE
Kabupaten/Kota dikembangkan
Jumlah
1.03.08.2.01 1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penerbitan
Bangunan Rasio bangunan Penerbitan Izin Persyaratan
Gedung di gedung (kecuali Mendirikan Bangunan Gedung
1.03.08 Wilayah Daerah rumah tinggal Bangunan (IMB), (PBG), Sertifikat
Rasio Kepatuhan 0.0016 200 Dok
PROGRAM 0.6 Poin Kabupaten/Kota tunggal dan Sertifikat Laik Laik Fungsi (SLF),
IMB Poin umen Kab.
PENATAAN , Pemberian Izin rumah rumah Fungsi (SLF), Peran peran Tim Profesi
Soppeng
BANGUNAN Mendirikan deret sederhana) Tenaga Ahli Ahli (TPA),
GEDUNG Bangunan (IMB) yang laik fungsi Bangunan Gedung Pendataan
dan Sertifikat (TABG), Pendataan Bangunan Gedung,
Laik Fungsi Bangunan Gedung, serta Implementasi
Bangunan serta Implementasi SIMBG
Rasio Kepatuhan Gedung SIMBG
0,60 %
IMB
1.03.08.2.01.02 Jumlah Dokumen 1 Dokum Kab.
Perencanaan, Perencanaan, en Soppeng

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 126
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Pembangunan, Pembangunan,
Pengawasan, dan Pengawasan dan
Pemanfaatan Pemanfaatan
Bangunan Gedung Bangunan Gedung
Daerah Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah Penataan
Bangunan dan
Lingkungan di
1.03.09 1.03.09.2.01 Kawasan Cagar
Jumlah
PROGRAM Persentase Penyelenggaraan Budaya dan
Kawasan 1.03.09.2.01.03
PENATAAN Peningkatan Penataan Tradisional
strategis yang 1 Kawas Penataan 1 Kawasa Kab.
BANGUNAN Kualitas Penataan 30 % Bangunan dan Bersejarah,
bangunaan dan an Bangunan dan n Soppeng
DAN Bangunan dan Lingkungannya Kawasan
lingkungannya Lingkungan
LINGKUNGA Lingkungan di Daerah Pariwisata,
ditata
NNYA Kabupaten/Kota Kawasan Sistem
Perkotaan Nasional
dan Kawasan
Strategis Lainnya
Panjang jalan
1.03.10
1.03.10.2.01 yang dibangun, Jumlah Data dan
PROGRAM Tingkat Kemantapan 1.03.10.2.01.04
Penyelenggaraan ditingkatkan, Informasi Terkait 1 Dokum Kab.
PENYELENG Jalan 59,5 % 17 Km Survey Kondisi
Jalan derehabilitasi Kondisi en Soppeng
GARAAN Kabupaten/Kota Jalan/Jembatan
Kabupaten/Kota dan dipelihara Jalan/Jembatan
JALAN
kabupaten
1.03.10.2.01.09 Panjang Jalan yang Kab.
7 KM
Rehabilitasi Jalan Direhabilitasi Soppeng
Panjang Jalan yang
1.03.10.2.01.11
Dilakukan Semua
Pemeliharaan Rutin 10 KM
Pemeliharaan Kab/Kota
Jalan
Secara Rutin
1.03.10.2.01.12
Panjang Jembatan Kab.
Pembangunan 17 M
yang Dibangun Soppeng
Jembatan
Panjang Jembatan
1.03.10.2.01.19
yang Dilakukan Kab.
Pemeliharaan Rutin 50 M
Pemeliharaan Soppeng
Jembatan
Secara Rutin

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 127
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Tenaga
Rasio Tenaga Kerja Konstruksi
Jumlah Tenaga
Operator/Teknisi Kualifikasi Jabatan
Terampil 100 Ora 10
1.03.11 Analis yang Memiliki 0.3 Poin Operator dan
1.03.11.2.01 Konstruksi yang ng 1.03.11.2.01.04 Orang
PROGRAM Sertifikat Teknisi atau Analis
Penyelenggaraan dilatih Pelaksanaan
PENGEMBA Kompetensi yang Mengikuti Kab.
Pelatihan Pelatihan Tenaga
NGAN JASA Pelatihan Soppeng
Tenaga Terampil Terampil
KONSTRUK Rasio Tenaga
Konstruksi Konstruksi
SI Operator/Teknisi
Analis yang Memiliki 0,30
Sertifikat
Kompetensi
Jumlah Tenaga
1.03.11.2.01.06 Kerja Konstruksi
Fasilitasi Sertifikasi Kualifikasi Jabatan Kab.
40 Orang
Tenaga Terampil Operator dan Soppeng
Konstruksi Teknisi atau Analis
yang Tersertifikasi
Jumlah
1.03.11.2.02
dokumen
Penyelenggaraan
Penyelenggaraa 1.03.11.2.02.06
Sistem Jumlah Data dan
n Sistem Penyusunan Data
Informasi Jasa 1 Doku Informasi Tenaga 1 Dokum Kab.
Informasi Jasa dan Informasi
Konstruksi men Kerja dan Badan en Soppeng
Konstruksi Tenaga Kerja dan
Cakupan Usaha
Cakupan Badan Usaha
Daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten
1.03.11.2.02.10
Jumlah Data dan
Penyusunan Data
Informasi 1 Dokum Kab.
dan Informasi
Kecelakaan Kerja en Soppeng
Kecelakaan Kerja
Proyek Konstruksi
Proyek Konstruksi
Jumlah 1.03.11.2.03.02
1.03.11.2.03
rekomendasi Dukungan/Fasilita Jumlah
Penerbitan Izin
Izin Usaha Jasa si Penyelenggaraan Rekomendasi
Usaha Jasa 40 Reko 40 Doku Kab.
Konstruksi Penerbitan Teknis IUJK
Konstruksi mendasi men Soppeng
Nasional (Non Rekomendasi Nasional yang
Nasional (Non
Kecil dan Kecil) Teknis IUJK Diterbitkan
Kecil dan Kecil)
yang diterbitkan Nasional

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 128
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Peserta
1.03.11.2.03.03
yang Mengikuti
Pembinaan dan
Pembinaan dan
Peningkatan Kab.
Peningkatan 35 Orang
Kapasitas Badan Soppeng
Kapasitas Badan
Usaha Jasa
Usaha Jasa
Konstruksi
Konstruksi
Jumlah Peserta
1.03.11.2.04 Jumlah Laporan 1.03.11.2.04.02
yang Mengikuti
Pengawasan Pengawasan Bimbingan Teknis
Bimbingan Teknis
Tertib Usaha, Tertib Usaha, tentang Tertib
Tentang Tertib
Tertib Tertib 1 Doku Usaha, Tertib Kab.
Usaha, Tertib 40 Orang
Penyelenggaraan Penyelenggaraa men Penyelenggaraan, Soppeng
Penyelenggaraan,
dan Tertib n dan Tertib dan Tertib
dan Tertib
Pemanfaatan Pemanfaatan Pemanfaatan Jasa
Pemanfaatan Jasa
Jasa Konstruksi Jasa Konstruksi Konstruksi
Konstruksi
1.03.12.2.01 1.03.12.2.01.01
Jumlah
Penetapan Pelaksanaan
1.03.12 Rencana Tata Jumlah Dokumen
Rencana Tata Persetujuan
PROGRAM Ruang Wilayah Persetujuan
Ruang Wilayah Substansi,
PENYELENG Ketaatan Terhadap (RTRW) dan 1 Doku Substansi, Evaluasi 1 Dokum Kab.
43 % (RTRW) dan Evaluasi,
GARAAN RTRW Rencana Rinci men dan Penetapan en Soppeng
Rencana Rinci Konsultasi Evaluasi
PENATAAN Tata Ruang RTRW
Tata Ruang dan Penetapan
RUANG (RRTR) Kab Kabupaten/Kota
(RRTR) RTRW
yang disusun
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
1.03.12.2.03.01 Jumlah Dokumen
1.03.12.2.03 Jumlah Laporan Koordinasi dan Koordinasi dan
Koordinasi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Sinkronisasi
Sinkronisasi Sinkronisasi 1 Doku Pemanfaatan Pemanfaatan 1 Dokum Kab.
Pemanfaatan Pemanfataan men Ruang untuk Ruang untuk en Soppeng
Ruang Daerah Ruang Daerah Investasi dan Investasi dan
Kabupaten/Kota Kabupaten Pembangunan Pembangunan
Daerah Daerah
Jumlah Data dan
1.03.12.2.03.02 Informasi yang
1 Dokum Kab.
Sistem Informasi Dihasilkan dari
en Soppeng
Penataan Ruang Sistem Informasi
Penataan Ruang
1.03.12.2.04 Jumlah laporan 1 Doku 1.03.12.2.04.02 Jumlah Dokumen 1 Dokum Kab.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 129
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Koordinasi dan Koordinasi dan men Koordinasi dan Koordinasi dan en Soppeng
Sinkronisasi Sinkronisasi Sinkronisasi Sinkronisasi
Pengendalian Pengendalian Penertiban dan Penertiban dan
Pemanfaatan Pemanfaatan Penegakan Hukum Penegakan Hukum
Ruang Daerah Ruang yang Bidang Penataan Bidang Penataan
Kabupaten/Kota disusun Ruang Ruang
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Persentase Capaian
Peresentase
Kinerja Penunjang
dokumen Jumlah Dokumen
Urusan Dinas 100 Pers 2 Dokum
100 % perencanaan Perencanaan
Perumahan dan en en
1.04.01 yang disusun Perangkat Daerah
Kawasan
PROGRAM 1.04.01.2.01 tepat waktu
Permukiman
PENUNJAN Perencanaan, 1.04.01.2.01.01
Persensatase Semua
G URUSAN Penganggaran, Penyusunan
dokumen Kab/Kota
PEMERINTA dan Evaluasi 100 Pers Dokumen
pelaporan yang Kab.
HAN Kinerja en Perencanaan
disusun tepat Soppeng
DAERAH Perangkat Perangkat Daerah
waktu
KABUPATE Daerah
Persentase
N/KOTA
Dokumen
100 Pers
Penganggaran
en
yang disusun
tepat waktu
Jumlah Dokumen
1.04.01.2.01.02 RKA-SKPD dan
Semua
Koordinasi dan Laporan Hasil
1 Dokum Kab/Kota
Penyusunan Koordinasi
en Kab.
Dokumen RKA- Penyusunan
Soppeng
SKPD Dokumen RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen
DPA-SKPD dan
1.04.01.2.01.04
Laporan Hasil
Koordinasi dan 1 Dokum Kab.
Koordinasi
Penyusunan DPA- en Soppeng
Penyusunan
SKPD
Dokumen DPA-
SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 130
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
1.04.01.2.01.06 dan Ikhtisar
Koordinasi dan Realisasi Kinerja
Penyusunan SKPD dan Laporan
3 Lapora Kab.
Laporan Capaian Hasil Koordinasi
n Soppeng
Kinerja dan Penyusunan
Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian
Kinerja SKPD Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
1.04.01.2.02
Persentase 1.04.01.2.02.01
Administrasi Jumlah ASN Yang
Keterpenuhan 100 Pers Penyediaan Gaji Kab.
Keuangan Terbayarkan Gaji 20 Orang
Administrasi en dan Tunjangan Soppeng
Perangkat dan Tunjangannya
Keuangan ASN
Daerah
1.04.01.2.02.03
Jumlah Dokumen Semua
Pelaksanaan
Penatausahaan dan 350 Dok Kab/Kota
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikas umen Kab.
Pengujian/Verifikas
i Keuangan SKPD Soppeng
i Keuangan SKPD
1.04.01.2.02.04 Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Koordinasi dan 2 Dokum Kab.
Pelaksanaan Pelaksanaan en Soppeng
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
1.04.01.2.06 1.04.01.2.06.01 Jumlah Paket
Persentase
Administrasi Penyediaan Komponen Instalasi
keterpenuhan 100 Pers Kab.
Umum Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1 Paket
administrasi en Soppeng
Perangkat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
umum
Daerah Bangunan Kantor yang Disediakan
1.04.01.2.06.03 Jumlah Paket
Penyediaan Peralatan Rumah Kab.
1 Paket
Peralatan Rumah Tangga yang Soppeng
Tangga Disediakan
Jumlah Paket
1.04.01.2.06.04
Bahan Logistik Kab.
Penyediaan Bahan 4 Paket
Kantor yang Soppeng
Logistik Kantor
Disediakan
1.04.01.2.06.05 Jumlah Paket 1 Paket Kab.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 131
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Penyediaan Barang Barang Cetakan Soppeng
Cetakan dan dan Penggandaan
Penggandaan yang Disediakan
1.04.01.2.06.07 Jumlah Paket
Kab.
Penyediaan Bahan/Material 5 Paket
Soppeng
Bahan/Material yang Disediakan
1.04.01.2.06.09 Jumlah Laporan
Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
100 Lapo Kab/Kota
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi
ran Kab.
dan Konsultasi dan Konsultasi
Soppeng
SKPD SKPD
1.04.01.2.07
Persentase
Pengadaan
gedung,
Barang Milik 1.04.01.2.07.06 Jumlah Unit Semua
kendaraan,
Daerah 100 Pers Pengadaan Peralatan dan Kab/Kota
peralatan dan 6 Unit
Penunjang en Peralatan dan Mesin Lainnya yang Kab.
perlengkapan
Urusan Mesin Lainnya Disediakan Soppeng
kantor dalam
Pemerintah
kondisi baik
Daerah
1.04.01.2.08 Persentase Jumlah Laporan
1.04.01.2.08.02
Penyediaan Jasa keterpenuhan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang jasa penunjang 100 Pers Komunikasi, 12 Lapor Kab.
Komunikasi,
Urusan urusan en Sumber Daya Air an Soppeng
Sumber Daya Air
Pemerintahan pemerintahan dan Listrik yang
dan Listrik
Daerah daerah Disediakan
Jumlah Laporan
1.04.01.2.08.04
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa 312 Lapo Kab.
Pelayanan Umum
Pelayanan Umum ran Soppeng
Kantor yang
Kantor
Disediakan
1.04.01.2.09.01
1.04.01.2.09
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan
Pemeliharaan, Perorangan Dinas
Barang Milik Persentase Semua
Biaya atau Kendaraan
Daerah Barang milik 100 Pers Kab/Kota
Pemeliharaan, dan Dinas Jabatan yang 2 Unit
Penunjang daerah yang en Kab.
Pajak Kendaraan Dipelihara dan
Urusan berfungsi baik Soppeng
Perorangan Dinas dibayarkan
Pemerintahan
atau Kendaraan Pajaknya
Daerah
Dinas Jabatan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 132
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
1.04.01.2.09.06
Jumlah Peralatan
Pemeliharaan Kab.
dan Mesin Lainnya 12 Unit
Peralatan dan Soppeng
yang Dipelihara
Mesin Lainnya
Jumlah Gedung
1.04.01.2.09.09
Kantor dan Semua
Pemeliharaan/Reha
Bangunan Lainnya Kab/Kota
bilitasi Gedung 1 Unit
yang Kab.
Kantor dan
Dipelihara/Direhab Soppeng
Bangunan Lainnya
ilitasi
Jumlah Laporan
Pendataan
Jumlah Dokumen
Penyediaan dan
Jumlah warga data Rumah yang
Rehabilitasi
negara korban Terkena Bencana
Rumah Korban 2 Doku 2 Dokum
bencana yang 100 % 1.04.02.2.01 Kabupaten/Kota
Bencana atau men en
memperoleh rumah Pendataan berdasarkan
1.04.02 Relokasi
layak huni Penyediaan dan Tingkat Kerusakan
PROGRAM Program 1.04.02.2.01.04
Rehabilitasi Rumah
PENGEMBA Kabupaten/Kota Pendataan Tingkat Kab.
Rumah Korban
NGAN (dok) Kerusakan Rumah Soppeng
Bencana atau
PERUMAHA Jumlah warga Akibat Bencana
Relokasi
N negara yang terkena
Program
relokasi akibat
Kabupaten/Kota
program Pemda
100 %
yang memperoleh
fasilitasi penyediaan
rumah yang layak
huni
1.04.02.2.01.06
Jumlah Dokumen
Pendataan Rumah
Data Rumah Sewa
Sewa Milik 1 Dokum Kab.
Milik Masyarakat,
Masyarakat, en Soppeng
Rumah Susun, dan
Rumah Susun dan
Rumah Khusus
Rumah Khusus
1.04.02.2.02 1.04.02.2.02.01 Jumlah
Sosialisasi dan Jumlah Sosialisasi Standar Orang/Sukarelawa
100 Oran Kab.
Persiapan sosialisasi yang 2 Kali Teknis Penyediaan n yang Mengikuti
g Soppeng
Penyediaan dan dilakukan dan Rehabilitasi Sosialisasi Standar
Rehabilitasi Rumah kepada Teknis Penyediaan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 133
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Rumah Korban Masyarakat/Sukar dan Rehabilitasi
Bencana atau elawan Tanggap Rumah Korban
Relokasi Bencana Bencana
Program Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
1.04.02.2.03
Jumlah Rumah
Pembangunan
Korban Bencana
dan Rehabilitasi 1.04.02.2.03.01 Jumlah Rumah Semua
atau Relokasi
Rumah Korban Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 32 Unit Kab/Kota
Program 31 Unit
Bencana atau bagi Korban Kabupaten/Kota Rumah Kab.
Kabupaten yang
Relokasi Bencana yang Terehabilitasi Soppeng
dibangun dan
Program
direhab
Kabupaten/Kota
1.04.02.2.03.02 Jumlah Site Plan
Penyusunan Site dan/atau Detail
Plan dan/atau Engineering Design
Detail Engineering (DED) bagi Rumah
3 Dokum Kab.
Design (DED) bagi Korban Bencana
en Soppeng
Rumah Korban Kabupaten/Kota
Bencana atau atau yang Terkena
Relokasi Program Relokasi Program
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah
rekomendasi 1.04.02.2.06.03 Jumlah Laporan
1.04.02.2.06
Izin Koordinasi dan Hasil Koordinasi
Penerbitan Izin
Pembangunan Sinkronisasi dan Sinkronisasi
Pembangunan 100 Pers 1 Lapora Kab.
dan Pengendalian Pengendalian
dan en n Soppeng
Pengembangan Pembangunan dan Pembangunan dan
Pengembangan
Perumahan Pengembangan Pengembangan
Perumahan
yang diterbitkan Perumahan Perumahan
(rekomendasi)
Jumlah 1.04.03.2.01.02 Jumlah Dokumen
1.04.03.2.01
rekomendasi Penyusunan Rencana
1.04.03 Persentase Kawasan Penerbitan Izin
Izin dan/atau Review Pembangunan dan
PROGRAM Permukiman Kumuh Pembangunan
Pembangunan 100 Pers serta Legalisasi Pengembangan 2 Dokum Kab.
KAWASAN di Bawah 10 ha di 50,45 % dan
dan en Rencana Kawasan en Soppeng
PERMUKIM Kabupaten/Kota Pengembangan
Pengembangan Pembangunan dan Permukiman dan
AN yang Ditangani Kawasan
Kawasan Pengembangan Permukiman
Permukiman
Permukiman Kawasan Kumuh yang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 134
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
yang diterbitkan Permukiman dan Tersusun dan/atau
(rekomendasi) Permukiman Tereview serta
Kumuh Terlegalisasi
1.04.03.2.01.03 Jumlah Laporan
Koordinasi dan Hasil Koordinasi
Sinkronisasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Pengendalian
Pembangunan dan Pembangunan dan 1 Lapora Kab.
Pengembangan Pengembangan n Soppeng
Kawasan Kawasan
Permukiman dan Permukiman dan
Permukiman Permukiman
Kumuh Kumuh
1.04.03.2.02
Jumlah/luas
Penataan dan
Kawasan 1.04.03.2.02.01 Jumlah Hasil
Peningkatan
Permukiman Survei dan Survei dan
Kualitas
Kumuh dengan Penetapan Lokasi Penetapan Lokasi 1 Dokum Kab.
Kawasan 0 Persen
Luas di Bawah Perumahan dan Perumahan dan en Soppeng
Permukiman
10 (Sepuluh) Ha Permukiman Permukiman
Kumuh dengan
yang ditata Kumuh Kumuh
Luas di Bawah
(Kawasan/ Ha)
10 (Sepuluh) Ha
1.04.03.2.02.02
Jumlah Dokumen
Penyusunan
Rencana
Rencana
Pencegahan dan
Pencegahan dan
Peningkatan 2 Dokum Kab.
Peningkatan
Kualitas en Soppeng
Kualitas
Perumahan Kumuh
Perumahan Kumuh
dan Permukiman
dan Permukiman
Kumuh
Kumuh
1.04.03.2.03 Jumlah/luas 1.04.03.2.03.01 Jumlah Rencana
Peningkatan Kawasan Penyusunan Tapak (Site Plan)
Kualitas Permukiman Rencana Tapak dan Detail
Kawasan Kumuh dengan 25.23 Pe (Site Plan) dan Engineering Design 1 Dokum Kab.
Permukiman Luas di Bawah rsen Detail Engineering (DED) en Soppeng
Kumuh dengan 10 (Sepuluh) Ha Design (DED) Peremajaan/Pemug
Luas di Bawah yang Peremajaan/Pemug aran Permukiman
10 (Sepuluh) Ha ditingkatkan aran Permukiman Kumuh

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 135
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
kwalitasnya Kumuh
1.04.03.2.03.02 Jumlah Rumah
6 Unit Semua
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Rumah Kab/Kota
Tidak Layak Huni yang Diperbaiki
1.04.03.2.03.04 Jumlah Laporan
Koordinasi dan Hasil Koordinasi
Sinkronisasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Pengendalian 1 Lapora Kab.
Penyelenggaraan Penyelenggaraan n Soppeng
Pemugaran/Perema Pemugaran/Perema
jaan Permukiman jaan Permukiman
Kumuh Kumuh
1.04.03.2.03.06
Pelaksanaan
Luas Permukiman
Pembangunan
Kumuh yang Kab.
Pemugaran/ 97.85 Ha
Diremajakan/Dipu Soppeng
Peremajaan
gar
Permukiman
Kumuh
1.04.03.2.03.08
Jumlah Rumah
Pembangunan Kab.
Baru Layak Huni 10 Unit
Rumah Baru Layak Soppeng
yang Dibangun
Huni
Jumlah Rumah
1.04.04.2.01.01 Tidak Layak Huni
Perbaikan Rumah untuk Pencegahan
Tidak Layak Huni Terhadap Tumbuh
Persentase
1.04.04.2.01 untuk Pencegahan dan
1.04.04 Berkurangnya
Persentase Jumlah Pencegahan Terhadap Tumbuh Berkembangnya
PROGRAM Jumlah RTLH
Unit RTLH (Rumah Perumahan dan 2.64 Per dan Permukiman 50 Unit
PERUMAHA 17,52 % (Rumah Tidak
Tidak Layak Huni) Kawasan sen Berkembangnya Kumuh di Luar Rumah Semua
N DAN Layak Huni) Di
yang Ditingkatkan Permukiman Permukiman Kawasan Kab/Kota
KAWASAN Luar
Kumuh pada Kumuh di Luar Permukiman
PERMUKIM KawasaKumuh
Daerah Kawasan Kumuh dengan
AN KUMUH
Kabupaten/Kota Permukiman Luas di Bawah 10
Kumuh dengan (Sepuluh) Ha yang
Luas di Bawah 10 Diperbaiki
Persentase RTLH RT (Sepuluh) Ha
17,52 %
Miskin yang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 136
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
ditingkatkan
1.04.05
PROGRAM
PENINGKAT Jumlah Perumahan
1.04.05.2.01 Jumlah PSU 1.04.05.2.01.01 Jumlah Dokumen
AN yang Sudah
Urusan Perumahan 1 Kawas Perencanaan Perencanaan 2 Dokum Kab.
PRASARAN Dilengkapi PSU 1
Penyelenggaraan yang dibangun/ an Penyediaan PSU Penyediaan PSU en Soppeng
A, SARANA (Prasarana. Sarana
PSU Perumahan rehab (kawasan) Perumahan Perumahan
DAN dan Utilitas Umum)
UTILITAS
UMUM (PSU)
1.04.05.2.01.02
Jumlah Lokasi
Penyediaan
Perumahan yang
Semua
Prasarana, Sarana,
Disediakan
Kab/Kota
dan Utilitas Umum
Prasarana, Sarana, 3 Lokasi
Kab.
di Perumahan
dan Utilitas Umum
Soppeng
untuk Menunjang
yang Menunjang
Fungsi Hunian
Fungsi Hunian
Jumlah Laporan
1.04.05.2.01.03
Hasil Koordinasi
Koordinasi dan
dan Sinkronisasi
Sinkronisasi dalam
dalam rangka 2 Lapora Kab.
rangka Penyediaan
Penyediaan n Soppeng
Prasarana, Sarana,
Prasarana, Sarana,
dan Utilitas Umum
dan Utilitas Umum
Perumahan
Perumahan
1.04.05.2.01.04 Jumlah Laporan
Verifikasi dan Hasil Serah Terima
1 Lapora Kab.
Penyerahan PSU PSU Perumahan
n Soppeng
Permukiman dari yang Terverifikasi
Pengembang dari Pengembang
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.01 Persentase Capaian Persentae
1.05.01.2.01
PROGRAM Kinerja Penunjang dokumen Jumlah Dokumen
Perencanaan, 1.05.01.2.01.01 2 Dokum
PENUNJAN Urusan Badan 100 % pelaporan dan 100 % Perencanaan Semua
Penganggaran, Penyusunan en
G URUSAN Penanggulangan yang disusun Perangkat Daerah Kab/Kota
dan Evaluasi Dokumen
PEMERINTA Bencana Daerah tepat waktu Kab.
Kinerja Perencanaan
HAN Persentase Capaian Persentase Soppeng
Perangkat Perangkat Daerah
DAERAH Kinerja Penunjang 100 % dokumen 100 %
Daerah
KABUPATE Urusan Satuan penganggaran

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 137
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
N/KOTA Polisi Pamong Praja dan yang
dan Pemadam disusun tepat
Kebakaran waktu
Persentase
dokumen
perencanaan,pe
nganggaran,
100 %
dan pelaporan
perangkat
daerah secara
tepat waktu
Persentase
Dokumen
Perencanaan 100 %
yang disusun
tepat waktu
Jumlah Dokumen
1.05.01.2.01.02 RKA-SKPD dan
Semua
Koordinasi dan Laporan Hasil
2 Dokum Kab/Kota
Penyusunan Koordinasi
en Kab.
Dokumen RKA- Penyusunan
Soppeng
SKPD Dokumen RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen
DPA-SKPD dan
1.05.01.2.01.04
Laporan Hasil
Koordinasi dan 2 Dokum Kab.
Koordinasi
Penyusunan DPA- en Soppeng
Penyusunan
SKPD
Dokumen DPA-
SKPD
Jumlah Laporan
1.05.01.2.01.06 Capaian Kinerja
Koordinasi dan dan Ikhtisar
Penyusunan Realisasi Kinerja
6 Lapora Kab.
Laporan Capaian SKPD dan Laporan
n Soppeng
Kinerja dan Hasil Koordinasi
Ikhtisar Realisasi Penyusunan
Kinerja SKPD Laporan Capaian
Kinerja dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 138
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD dan Laporan
27 Lapor
Hasil Koordinasi
an
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Persentase
Jumlah Orang yang
1.05.01.2.02 Keterpenuhan 25 Orang
100 % 1.05.01.2.02.01 Menerima Gaji dan
Administrasi Administrasi /bulan
Penyediaan Gaji Tunjangan ASN Kab.
Keuangan Keuangan
dan Tunjangan Soppeng
Perangkat Jumlah Orang yang
ASN 54 Orang
Daerah Menerima Gaji dan
/bulan
Tunjangan ASN
Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan 96 Doku
1.05.01.2.02.03
Pengujian/Verifikas men Semua
Pelaksanaan
i Keuangan SKPD Kab/Kota
Penatausahaan dan
Jumlah Dokumen Kab.
Pengujian/Verifikas
Penatausahaan dan 150 Dok Soppeng
i Keuangan SKPD
Pengujian/Verifikas umen
i Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan 12 Doku
1.05.01.2.02.04 Pelaksanaan men
Koordinasi dan Akuntansi SKPD Kab.
Pelaksanaan Jumlah Dokumen Soppeng
Akuntansi SKPD Koordinasi dan 36 Doku
Pelaksanaan men
Akuntansi SKPD
1.05.01.2.02.05 Jumlah Laporan
1 Lapora Kab.
Koordinasi dan Keuangan Akhir
n Soppeng
Penyusunan Tahun SKPD dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 139
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Laporan Keuangan Laporan Hasil
Akhir Tahun SKPD Koordinasi
Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
Persentase
1.05.01.2.05 1.05.01.2.05.03 Jumlah Dokumen
Keterpenuhan
Administrasi Pendataan dan Pendataan dan
administrasi 6 Dokum Kab.
Kepegawaian 100 % Pengolahan Pengolahan
Kepegawaian en Soppeng
Perangkat Administrasi Administrasi
Perangkat
Daerah Kepegawaian Kepegawaian
Daerah
Jumlah Paket
Persentase
Komponen Instalasi
keterpenuhan
100 % Listrik/Penerangan 1 Paket
1.05.01.2.06 administrasi 1.05.01.2.06.01
Bangunan Kantor
Administrasi umum Penyediaan
yang Disediakan Kab.
Umum Komponen Instalasi
Jumlah Paket Soppeng
Perangkat Persentase Listrik/Penerangan
Komponen Instalasi
Daerah Keterpenuhan Bangunan Kantor
100 % Listrik/Penerangan 2 Paket
Administrasi
Bangunan Kantor
Umum
yang Disediakan
Jumlah Paket
1.05.01.2.06.04
Bahan Logistik Kab.
Penyediaan Bahan 2 Paket
Kantor yang Soppeng
Logistik Kantor
Disediakan
Jumlah Paket
Barang Cetakan
2 Paket
1.05.01.2.06.05 dan Penggandaan
Penyediaan Barang yang Disediakan Kab.
Cetakan dan Jumlah Paket Soppeng
Penggandaan Barang Cetakan
4 Paket
dan Penggandaan
yang Disediakan
1.05.01.2.06.07 Jumlah Paket
Kab.
Penyediaan Bahan/Material 4 Paket
Soppeng
Bahan/Material yang Disediakan
1.05.01.2.06.08 Jumlah Laporan
12 Lapor Kab.
Fasilitasi Fasilitasi
an Soppeng
Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 140
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
2 Lapora
Rapat Koordinasi
1.05.01.2.06.09 n
dan Konsultasi Semua
Penyelenggaraan
SKPD Kab/Kota
Rapat Koordinasi
Jumlah Laporan Kab.
dan Konsultasi
Penyelenggaraan Soppeng
SKPD 250 Lapo
Rapat Koordinasi
ran
dan Konsultasi
SKPD
Persentase
gedung,
Jumlah Unit
kendaraan,
1.05.01.2.07 Peralatan dan
peralatan dan 100 % 2 Unit
Pengadaan Mesin Lainnya yang
perlengkapan
Barang Milik 1.05.01.2.07.06 Disediakan Semua
kantor dalam
Daerah Pengadaan Kab/Kota
kondisi baik
Penunjang Peralatan dan Kab.
Persentase
Urusan Mesin Lainnya Soppeng
Keterpenuhan Jumlah Unit
Pemerintah
Jasa Penunjang Peralatan dan
Daerah 100 % 4 Unit
Urusan Mesin Lainnya yang
Pemerintah Disediakan
Daerah
Jumlah Laporan
Persentase Penyediaan Jasa
Keterpenuhan Komunikasi, 3 Lapora
100 %
1.05.01.2.08 Jasa Penunjang Sumber Daya Air n
1.05.01.2.08.02
Penyediaan Jasa Urusan dan Listrik yang
Penyediaan Jasa
Penunjang Disediakan Kab.
Komunikasi,
Urusan Jumlah Laporan Soppeng
Persentase Sumber Daya Air
Pemerintahan Penyediaan Jasa
keterpenuhan dan Listrik
Daerah Komunikasi, 12 Lapor
jasa urusan 100 %
Sumber Daya Air an
pemerintahan
dan Listrik yang
daerah
Disediakan
1.05.01.2.08.04 Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa 12 Lapor Kab.
Pelayanan Umum Pelayanan Umum an Soppeng
Kantor Kantor yang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 141
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Disediakan
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas
Persentase 1.05.01.2.09.01
1.05.01.2.09 atau Kendaraan
Barang milik Penyediaan Jasa
Pemeliharaan 100 % Dinas Jabatan yang 1 Unit
daerah yang Pemeliharaan,
Barang Milik Dipelihara dan Semua
berfungsi baik Biaya
Daerah dibayarkan Kab/Kota
Pemeliharaan, dan
Penunjang Pajaknya Kab.
Pajak Kendaraan
Urusan Persentase Soppeng
Perorangan Dinas
Pemerintahan Barang Milik
atau Kendaraan
Daerah Daerah yang 100 %
Dinas Jabatan
berfungsi
dengan baik
Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
atau Lapangan
1.05.01.2.09.02
yang Dipelihara 6 Unit
Penyediaan Jasa
dan dibayarkan
Pemeliharaan,
Pajak dan
Biaya
Perizinannya Kab.
Pemeliharaan,
Jumlah Kendaraan Soppeng
Pajak dan Perizinan
Dinas Operasional
Kendaraan Dinas
atau Lapangan
Operasional atau
yang Dipelihara 30 Unit
Lapangan
dan dibayarkan
Pajak dan
Perizinannya
1.05.01.2.09.06
Jumlah Peralatan
Pemeliharaan Kab.
dan Mesin Lainnya 25 Unit
Peralatan dan Soppeng
yang Dipelihara
Mesin Lainnya
Jumlah Gedung
1.05.01.2.09.09
Kantor dan Semua
Pemeliharaan/Reha
Bangunan Lainnya Kab/Kota
bilitasi Gedung 2 Unit
yang Kab.
Kantor dan
Dipelihara/Direhab Soppeng
Bangunan Lainnya
ilitasi

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 142
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
1.05.02.2.01.01 Jumlah Kasus
Pencegahan Gangguan
Gangguan Ketenteraman dan
1.05.02 1.05.02.2.01
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
PROGRAM Persentase Penanganan Persentase
Ketertiban Umum yang Dicegah
PENINGKAT Gangguan Gangguan pencegahan
Melalui Deteksi Melalui Deteksi
AN Ketentraman Dan Ketenteraman gangguan Semua
100 % 100 % Dini dan Cegah Dini dan Cegah 86 Kasus
KETENTER Ketertiban Umum dan Ketertiban ketenteraman Kab/Kota
Dini, Pembinaan Dini, Pembinaan
AMAN DAN Yang dapat Umum dalam 1 dan ketertiban
dan Penyuluhan, dan Penyuluhan,
KETERTIBA Terselesaikan (Satu) Daerah umum
Pelaksanaan Pelaksanaan
N UMUM Kabupaten/Kota
Patroli, Patroli,
Pengamanan, dan Pengamanan, dan
Pengawalan Pengawalan
Jumlah Kasus
1.05.02.2.01.02
Gangguan
Penindakan Atas
Ketenteraman dan
Gangguan
Ketertiban Umum
Ketenteraman dan
berdasarkan Perda
Ketertiban Umum
dan Perkada Kab.
berdasarkan Perda 20 Kasus
Melalui Penertiban Soppeng
dan Perkada
dan Penanganan
Melalui Penertiban
Unjuk Rasa dan
dan Penanganan
Kerusuhan Massa
Unjuk Rasa dan
yang Dilakukan
Kerusuhan Massa
Penindakan
Jumlah Dokumen
1.05.02.2.01.04
yang Memuat Hasil
Pemberdayaan
Pemberdayaan
Perlindungan
Perlindungan 1 Dokum Kab.
Masyarakat dalam
Masyarakat dalam en Soppeng
rangka
rangka
Ketentraman dan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Ketertiban Umum

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 143
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Laporan
Hasil Pelaksanaan
1.05.02.2.02 1.05.02.2.02.02
Pengawasan yang
Penegakan Pengawasan Atas
Dilakukan
Peraturan Persentase Kepatuhan
Terhadap
Daerah perda dan Terhadap 12 Lapor Kab.
100 % Kepatuhan
Kabupaten/Kota perkada yang Pelaksanaan an Soppeng
Terhadap
dan Peraturan ditegakkan Peraturan Daerah
Pelaksanaan
Bupati/Wali dan Peraturan
Peraturan Daerah
Kota Bupati/Wali Kota
dan Peraturan
Bupati/Wali Kota
Jumlah Laporan
Pelaksanaan
1.05.02.2.02.03
Penanganan Atas
Penanganan Atas
Pelanggaran
Pelanggaran 8 Lapora Kab.
Peraturan Daerah
Peraturan Daerah n Soppeng
dan Peraturan
dan Peraturan
Gubernur yang
Bupati/Wali Kota
Dapat Ditangani
Sesuai SOP
Jumlah Laporan
Hasil Pelaksanaan
Peningkatan
1.05.02.2.03 Kapasitas Pejabat
Pembinaan 1.05.02.2.03.01 PPNS dalam
Penyidik Persentase PPNS Pengembangan Mendukung 2 Lapora Kab.
100 %
Pegawai Negeri yang terbina Kapasitas dan Penyelenggaraan n Soppeng
Sipil (PPNS) Karier PPNS Ketertiban Umum
Kabupaten/Kota dan Ketenteraman
Masyarakat serta
Penegakan Perda
dan Perkada
Jumlah warga
Jumlah Jenis Jumlah Dokumen
1.05.03 negara yang 1.05.03.2.01
layanan 1 layana 1.05.03.2.01.01 Kajian Risiko 1 Dokum
PROGRAM memperoleh layanan 100 % Pelayanan
Informasi n Penyusunan Kajian Bencana yang en
PENANGGU informasi rawan Informasi
Rawan Bencana Risiko Bencana Dilegalisasi
LANGAN bencana Rawan Bencana
Kabupaten/Kota
BENCANA Jumlah warga Kabupaten/Kota
100 %
negara yang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 144
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
memperoleh layanan
pencegahan dan
kesiapsiagaan
terhadap bencana
Jumlah Orang yang
Mendapatkan
Sosialisasi,
Komunikasi,
Informasi dan
1.05.03.2.01.02 Edukasi (KIE)
Sosialisasi, Rawan Bencana
Komunikasi, Kabupaten/Kota
Informasi dan (Per Jenis Bencana) 400 Oran Kab.
Edukasi (KIE) Secara Tatap Muka g Soppeng
Rawan Bencana kepada Penduduk
Kabupaten/Kota yang Tinggal di
(Per Jenis Bencana) Daerah Rawan
Bencana Sesuai
Jenis Ancaman
yang Ada di
Kawasan Tempat
Tinggalnya
1.05.03.2.02 Jumlah Jenis 1.05.03.2.02.01
Jumlah Dokumen
Pelayanan Layanan Penyusunan
Rencana
Pencegahan dan Pencegahan dan 3 layana Rencana 1 Dokum
Penanggulangan
Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan n Penanggulangan en
Bencana yang
Terhadap Terhadap Bencana
Dilegalisasi
Bencana Bencana Kabupaten/Kota
Jumlah Warga
1.05.03.2.02.02 Negara dan
Pelatihan Aparatur yang
800 Oran
Pencegahan dan Mengikuti
g
Mitigasi Bencana Pelatihan
Kabupaten/Kota Pencegahan dan
Mitigasi Bencana
1.05.03.2.02.04 Jumlah Peralatan
Penyediaan Penyelamatan Diri
30 Unit
Peralatan bagi Individu Warga
Perlindungan dan Negara, Keluarga,

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 145
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Kesiapsiagaan maupun Petugas
Terhadap Bencana
Jumlah Dokumen
Penanganan Pasca
Bencana
Kabupaten/Kota
1.05.03.2.02.07 Melalui Pengkajian
Penanganan Kebutuhan Pasca 5 Dokum Kab.
Pascabencana Bencana (JITU en Soppeng
Kabupaten/Kota PASNA) Rencana
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca
Bencana (R3P)
(Dokumen)
1.05.03.2.02.08
Jumlah Personil
Pengembangan
TRC yang
Kapasitas Tim Kab.
Dikembangkan 56 Orang
Reaksi Cepat (TRC) Soppeng
Kapasitas Teknis
Bencana
dan Manajerialnya
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
1.05.03.2.02.09
Rencana 2 Dokum
Penyusunan
Kontinjensi yang en
Rencana Kontijensi
Dilegalisasi
Jumlah Aparatur
1.05.03.2.02.10
dan Warga Negara
Gladi 800 Oran
yang Mengikuti
Kesiapsiagaan g
Gladi
Terhadap Bencana
Kesiapsiagaan
SK Penetapan
Status Darurat
Bencana dan
1.05.03.2.03 Jumlah Jenis
1.05.03.2.03.02 SKPDB yang
Pelayanan Layanan
3 layana Respon Cepat Ditetapkan Paling 2 Dokum Kab.
Penyelamatan Penyelamatan
n Darurat Bencana Lama 1x24 Jam en Soppeng
dan Evakuasi dan Evakuasi
Kabupaten/Kota berdasarkan Hasil
Korban Bencana Korban Bencana
Dokumen Laporan
Kaji Cepat
(Dokumen)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 146
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Korban
1.05.03.2.03.03
yang Berhasil
Pencarian,
Ditemukan,
Pertolongan dan 10000 Or
Ditolong, dan
Evakuasi Korban ang
Dievakuasi Per
Bencana
Jenis Kejadian
Kabupaten/Kota
Bencana (Orang)
Jumlah Korban
1.05.03.2.03.04
Bencana yang
Penyediaan Logistik
Mendapatkan
Penyelamatan dan 5000 Ora Kab.
Distribusi Logistik
Evakuasi Korban ng Soppeng
Penyelamatan dan
Bencana
Evakuasi Korban
Kabupaten/Kota
Bencana
Jumlah Laporan
1.05.03.2.03.05
Pelaksanaan
Aktivasi Sistem
Aktivasi Sistem 12 Lapor
Komando
Komando an
Penanganan
Penanganan
Darurat Bencana
Darurat Bencana
1.05.04
PROGRAM 1.05.04.2.01
PENCEGAH Pencegahan,
Jumlah Laporan
AN, Pengendalian,
Hasil Pelaksanaan
PENANGGU Jumlah warga Pemadaman, Persentase 1.05.04.2.01.02
Kegiatan
LANGAN, negara yang Penyelamatan, Pengendalian, Pemadaman dan
Kesiapsiagaan
PENYELAM memperoleh layanan dan Penanganan Pemadaman, Pengendalian 12 Lapor Kab.
100 % 100 % Petugas Piket dan
ATAN pemyelamatan dan Bahan Penyelamatan, Kebakaran dalam an Soppeng
Pemadaman
KEBAKARA evakuasi korban Berbahaya dan dalam Daerah
Kebakaran dalam
N DAN kebakaran Beracun Daerah/kota Kabupaten/Kota
Daerah
PENYELAM Kebakaran
Kabupaten/Kota
ATAN NON dalam Daerah
KEBAKARA Kabupaten/Kota
N
1.05.04.2.01.06 Jumlah Sarana dan
Pengadaan Sarana Prasarana Untuk
Kab.
dan Prasarana Pencegahan dan 1 Unit
Soppeng
Pencegahan, Penanggulangan
Penanggulangan Kebakaran dan Alat

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 147
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang
Pelindung Diri Sah dan Legal
Sesuai Standar
Teknis Terkait
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1.06.01
PROGRAM 1.06.01.2.01
PENUNJAN Perencanaan, Persentase 1.06.01.2.01.01
Semua
G URUSAN Persentase Capaian Penganggaran, dokumen Penyusunan Jumlah Dokumen
3 Dokum Kab/Kota
PEMERINTA Kinerja Penunjang 100 % dan Evaluasi perencanaan 100 % Dokumen Perencanaan
en Kab.
HAN Urusan Dinas Sosial Kinerja yang disusun Perencanaan Perangkat Daerah
Soppeng
DAERAH Perangkat tepat waktu Perangkat Daerah
KABUPATE Daerah
N/KOTA
Jumlah Dokumen
1.06.01.2.01.02 RKA-SKPD dan
Semua
Koordinasi dan Laporan Hasil
1 Dokum Kab/Kota
Penyusunan Koordinasi
en Kab.
Dokumen RKA- Penyusunan
Soppeng
SKPD Dokumen RKA-
SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
1.06.01.2.01.06 dan Ikhtisar
Koordinasi dan Realisasi Kinerja
Penyusunan SKPD dan Laporan
4 Lapora Kab.
Laporan Capaian Hasil Koordinasi
n Soppeng
Kinerja dan Penyusunan
Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian
Kinerja SKPD Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
1.06.01.2.02
Persentase 1.06.01.2.02.01
Administrasi Jumlah Orang yang
keterpenuhan Penyediaan Gaji 32 Orang Kab.
Keuangan 100 % Menerima Gaji dan
administrasi dan Tunjangan /bulan Soppeng
Perangkat Tunjangan ASN
keuangan ASN
Daerah
1.06.01.2.02.03 Jumlah Dokumen 500 Dok Semua
Pelaksanaan Penatausahaan dan umen Kab/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 148
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas Kab.
Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD Soppeng
i Keuangan SKPD
1.06.01.2.02.04 Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Koordinasi dan 2 Dokum Kab.
Pelaksanaan Pelaksanaan en Soppeng
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
Jumlah Laporan
Keuangan
Bulanan/
1.06.01.2.02.07
Triwulanan/
Koordinasi dan
Semesteran SKPD
Penyusunan
dan Laporan 3 Dokum Kab.
Laporan Keuangan
Koordinasi en Soppeng
Bulanan/
Penyusunan
Triwulanan/
Laporan Keuangan
Semesteran SKPD
Bulanan/Triwulana
n/Semesteran
SKPD
1.06.01.2.03
persentase
Administrasi 1.06.01.2.03.06 Jumlah Laporan
keterpenuhan
Barang Milik Penatausahaan Penatausahaan 5 Lapora Kab.
adminstrasi 100 %
Daerah pada Barang Milik Barang Milik n Soppeng
barang milik
Perangkat Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD
daerah
Daerah
1.06.01.2.06
Persentase Jumlah Paket
Administrasi 1.06.01.2.06.04
keterpenuhan Bahan Logistik Kab.
Umum 100 % Penyediaan Bahan 2 Paket
adminstrasi Kantor yang Soppeng
Perangkat Logistik Kantor
umum Disediakan
Daerah
1.06.01.2.06.07 Jumlah Paket
Kab.
Penyediaan Bahan/Material 5 Paket
Soppeng
Bahan/Material yang Disediakan
1.06.01.2.06.09 Jumlah Laporan
Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
1 Lapora Kab/Kota
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi
n Kab.
dan Konsultasi dan Konsultasi
Soppeng
SKPD SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 149
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
1.06.01.2.07
Pengadaan Persentase
Barang Milik Gedung, 1.06.01.2.07.06 Jumlah Unit Semua
Daerah Peralatan dan Pengadaan Peralatan dan Kab/Kota
100 % 12 Unit
Penunjang Perlengkapan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Kab.
Urusan Kantor dalam Mesin Lainnya Disediakan Soppeng
Pemerintah kondisi baik
Daerah
1.06.01.2.08 Persentase Jumlah Laporan
1.06.01.2.08.02
Penyediaan Jasa keterpenuhan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang jasa penunjang Komunikasi, 36 Lapor Kab.
100 % Komunikasi,
Urusan urusahan Sumber Daya Air an Soppeng
Sumber Daya Air
Pemerintahan pemerintahan dan Listrik yang
dan Listrik
Daerah daerah Disediakan
Jumlah Laporan
1.06.01.2.08.04
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa 3 Lapora Kab.
Pelayanan Umum
Pelayanan Umum n Soppeng
Kantor yang
Kantor
Disediakan
1.06.01.2.09.02
1.06.01.2.09
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan
Pemeliharaan, Dinas Operasional
Barang Milik Persentase
Biaya atau Lapangan
Daerah barang milik Kab.
100 % Pemeliharaan, yang Dipelihara 25 Unit
Penunjang daerah yang Soppeng
Pajak dan Perizinan dan dibayarkan
Urusan berfungsi baik
Kendaraan Dinas Pajak dan
Pemerintahan
Operasional atau Perizinannya
Daerah
Lapangan
1.06.01.2.09.06
Jumlah Peralatan
Pemeliharaan Kab.
dan Mesin Lainnya 150 Unit
Peralatan dan Soppeng
yang Dipelihara
Mesin Lainnya
Jumlah Gedung
1.06.01.2.09.09
Kantor dan Semua
Pemeliharaan/Reha
Bangunan Lainnya Kab/Kota
bilitasi Gedung 7 Unit
yang Kab.
Kantor dan
Dipelihara/Direhab Soppeng
Bangunan Lainnya
ilitasi

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 150
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Orang
Persentase Pekerja
Jumlah Tenaga Mendapat
Sosial yang
Pekerja Sosial Peningkatan
Mendapatkan
100 % Mendapatkan 100 % Kapasitas Pekerja 70 Orang
Layanan 1.06.02.2.03.01
1.06.02.2.03 Peningkatan Sosial Masyarakat
1.06.02 Pemberdayaan Peningkatan
Pengembangan Potensi Kewenangan
PROGRAM Sosial Kemampuan
Potensi Sumber Kabupaten/Kota Kab.
PEMBERDA Potensi Pekerja
Kesejahteraan Persentase Soppeng
YAAN Sosial Masyarakat
Sosial Daerah Pekerja Sosial
SOSIAL Kewenangan
Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/Kota
Mendapatkan 100 %
Layanan
Pemberdayaan
Sosial
Jumlah Tenaga
1.06.02.2.03.02
Kesejahteraan
Peningkatan
Sosial Kecamatan
Kemampuan
Kewenangan
Potensi Tenaga Kab.
Kabupaten/Kota 8 Orang
Kesejahteraan Soppeng
yang Meningkat
Sosial Kecamatan
Kapasitasnya
Kewenangan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.04
Peningkatan Jumlah Lembaga
Kemampuan Kesejahteraan
Potensi Sumber Sosial yang
42 Lemb Kab.
Kesejahteraan Meningkat
aga Soppeng
Sosial Kelembagaan Kapasitasnya
Masyarakat Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.01 Jumlah Jumlah Orang yang
Jumlah anak Rehabilitasi Penyandang Mendapatkan
1.06.04
terlantar yang Sosial Dasar Disabilitas 1.06.04.2.01.01 Pemenuhan
PROGRAM 173 Oran Kab.
memperoleh 100 % Penyandang Terlantar, Anak 173 jiwa Penyediaan Kebutuhan
REHABILIT g Soppeng
rehabilitasi sosial di Disabilitas Terlantar, Permakanan Permakanan Sesuai
ASI SOSIAL
Luar Panti Terlantar, Anak Lanjut Usia dengan Standar
Terlantar, Terlantar, serta Gizi Minimal

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 151
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Lanjut Usia Gelandangan Kewenangan
Terlantar, serta Pengemis di Kabupaten/Kota
Gelandangan Luar Panti
Pengemis di Sosial yang
Luar Panti direhabilitasi
Jumlah Sosial
Gelandangan dan
Pengemis yang
memperoleh 100 %
rehabilitasi sosial
dasar tuna sosial di
Luar Panti
Jumlah warga
negara Lanjut Usia
Terlantar yang
100 %
memperoleh
rehabilitasi sosial di
Luar panti
Jumlah warga
negara Penyandang
Disabilitas Terlantar
100 %
yang memperoleh
rehabilitasi sosial di
luar panti
Jumlah Orang yang
Menerima Pakaian
1.06.04.2.01.02 dan Kelengkapan
173 Oran Kab.
Penyediaan Lainnya yang
g Soppeng
Sandang Tersedia dalam 1
Tahun Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang
Mendapatkan Alat
1.06.04.2.01.03 Bantu dan Alat
Kab.
Penyediaan Alat Bantu Peraga 40 Orang
Soppeng
Bantu Sesuai kebutuhan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.01.05 Jumlah Peserta 93 Orang Kab.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 152
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Pemberian Bimbingan Fisik, Soppeng
Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual
Mental, Spiritual, dan Sosial
dan Sosial Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang
1.06.04.2.01.08 Mendapatkan
Pemberian Akses Akses ke Layanan
223 Oran Kab.
ke Layanan Pendidikan dan
g Soppeng
Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Kesehatan Dasar Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang
1.06.04.2.01.09 Mendapatkan
Pemberian Layanan Layanan Data dan 1134 Ora Kab.
Data dan Pengaduan ng Soppeng
Pengaduan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah
Penyandang
Masalah Jumlah Orang yang
Kesejahteraan Mendapatkan
Sosial (PMKS) 2500 Or Layanan Data dan 500 Oran
1.06.04.2.02
Lainnya Bukan ang Pengaduan g
Rehabilitasi
Korban Kewenangan
Sosial
HIV/AIDS dab Kabupaten/Kota
Penyandang
NAPZA di luar
Masalah 1.06.04.2.02.01
Panti
Kesejahteraan Pemberian Layanan Kab.
Jumlah
Sosial (PMKS) Data dan Soppeng
Penyandang
Lainnya Bukan Pengaduan
Masalah
Korban
Kesejahteraan
HIV/AIDS dan
Sosial (PMKS)
NAPZA di Luar 2500 0r
Lainnya Bukan
Panti Sosial ang
Korban
HIV/AIDS dan
NAPZA di Luar
Panti Sosial
yang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 153
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
direhabilitasi
Jumlah Orang
1.06.04.2.02.13 Mendapatkan
Kab.
Pemberian Layanan Layanan Rujukan 12 Orang
Soppeng
Rujukan Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.05 1.06.05.2.02 Jumlah data
1.06.05.2.02.02 Jumlah Keluarga
PROGRAM Persentase Fakir Pengelolaan Fakir Miskin
Pengelolaan Data yang Mendapatkan
PERLINDUN Miskin yang Data Fakir yang masuk 26764 K 80707 Ke Kab.
100 % Fakir Miskin Pengentasan Fakir
GAN DAN Mendapatkan Miskin Cakupan dalam data K luarga Soppeng
Cakupan Daerah Miskin
JAMINAN Bantuan Sosial Daerah terpadu FM dan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
SOSIAL Kabupaten/Kota OTM
Jumlah Keluarga
Penerima Manfaat
1.06.05.2.02.03 (KPM) yang
Fasilitasi Bantuan Mendapatkan
1462 Kel Kab.
Sosial Bantuan Sosial
uarga Soppeng
Kesejahteraan Kesejahteraan
Keluarga Keluarga
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang
Mendapatkan
1.06.05.2.02.04
Bantuan
Fasilitasi Bantuan
Pengembangan 100 Oran Kab.
Pengembangan
Ekonomi g Soppeng
Ekonomi
Masyarakat
Masyarakat
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang
Jumlah warga 1.06.06.2.01 Jumlah korban Mendapatkan
1.06.06
negara korban Perlindungan bencana alam Permakanan 3x1
PROGRAM 1.06.06.2.01.01
bencana kab/kota Sosial Korban dan sosial yang 3283 jiw Hari dalam Masa Kab.
PENANGAN 100 % Penyediaan 714 Jiwa
yang memperoleh Bencana Alam mendapatkan a Tanggap Darurat Soppeng
AN Makanan
perlindungan dan dan Sosial perlindungan (Pengungsian)
BENCANA
jaminan sosial Kabupaten/Kota sosial Kewenangan
Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 154
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Orang yang
1.06.06.2.02
Melaksanakan
Penyelenggaraan 1.06.06.2.02.02
Koordinasi,
Pemberdayaan Jumlah Taruna Koordinasi,
Sosialisasi dan
Masyarakat siaga Bencana 17 0ran Sosialisasi dan Kab.
Pelaksanaan 17 Orang
Terhadap zang g Pelaksanaan Soppeng
Taruna Siaga
Kesiapsiagaan diberdayakan Taruna Siaga
Bencana
Bencana Bencana
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
1.06.07 1.06.07.2.01 Jumlah Makam
1.06.07.2.01.02
PROGRAM Pemeliharaan Jumlah Taman yang Terpenuhi
Pemeliharaan
PENGELOLA Taman Makam Makam Pemeliharannya Kab.
TMP yang Dikelola 100 % 1 TMP Taman Makam 1 Makam
AN TAMAN Pahlawan Pahlawan Yang pada Taman Soppeng
Pahlawan Nasional
MAKAM Nasional dikelola Makam Pahlawan
Kabupaten/Kota
PAHLAWAN Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Persentase Capaian
Kinerja Dinas Persentase
Penanaman Modal, Dokumen Jumlah Dokumen
1 Dokum
Pelayanan Terpadu 100 % Pelaporan yang 100 % Perencanaan
en
2.07.01 Satu Pintu, Tenaga disusun tepat Perangkat Daerah
PROGRAM Kerja dan 2.07.01.2.01 waktu
PENUNJAN Transmigrasi Perencanaan, 2.07.01.2.01.01
Semua
G URUSAN Penganggaran, Persentase Penyusunan
Kab/Kota
PEMERINTA dan Evaluasi Dokumen Dokumen
Kab.
HAN Kinerja Penganggaran 100 % Perencanaan
Soppeng
DAERAH Perangkat yang di susun Perangkat Daerah
KABUPATE Daerah tepat waktu
N/KOTA Persentase
Dokumen
Perencanaan 100 %
yang di susun
tepat waktu
Jumlah Dokumen
2.07.01.2.01.02
RKA-SKPD dan Semua
Koordinasi dan
Laporan Hasil 1 Dokum Kab/Kota
Penyusunan
Koordinasi en Kab.
Dokumen RKA-
Penyusunan Soppeng
SKPD
Dokumen RKA-

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 155
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
SKPD
Jumlah Dokumen
2.07.01.2.01.03 Perubahan RKA-
Koordinasi dan SKPD dan Laporan
Penyusunan Hasil Koordinasi 1 Dokum Kab.
Dokumen Penyusunan en Soppeng
Perubahan RKA- Dokumen
SKPD Perubahan RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen
DPA-SKPD dan
2.07.01.2.01.04
Laporan Hasil
Koordinasi dan 1 Dokum Kab.
Koordinasi
Penyusunan DPA- en Soppeng
Penyusunan
SKPD
Dokumen DPA-
SKPD
Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-
2.07.01.2.01.05
SKPD dan Laporan
Koordinasi dan
Hasil Koordinasi 1 Dokum Kab.
Penyusunan
Penyusunan en Soppeng
Perubahan DPA-
Dokumen
SKPD
Perubahan DPA-
SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
2.07.01.2.01.06 dan Ikhtisar
Koordinasi dan Realisasi Kinerja
Penyusunan SKPD dan Laporan
8 Lapora Kab.
Laporan Capaian Hasil Koordinasi
n Soppeng
Kinerja dan Penyusunan
Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian
Kinerja SKPD Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
2.07.01.2.02 Persentase 2.07.01.2.02.01
Jumlah Orang yang
Administrasi Keterpenuhan Penyediaan Gaji 32 Orang Kab.
100 % Menerima Gaji dan
Keuangan Administrasi dan Tunjangan /bulan Soppeng
Tunjangan ASN
Perangkat Keuangan ASN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 156
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Daerah
2.07.01.2.02.04 Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Koordinasi dan 3 Dokum Kab.
Pelaksanaan Pelaksanaan en Soppeng
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
2.07.01.2.06 2.07.01.2.06.01 Jumlah Paket
Persentase
Administrasi Penyediaan Komponen Instalasi
keterpenuhan Kab.
Umum 100 % Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 3 Paket
administrasi Soppeng
Perangkat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
umum
Daerah Bangunan Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket
2.07.01.2.06.04
Bahan Logistik Kab.
Penyediaan Bahan 3 Paket
Kantor yang Soppeng
Logistik Kantor
Disediakan
2.07.01.2.06.05 Jumlah Paket
Penyediaan Barang Barang Cetakan Kab.
4 Paket
Cetakan dan dan Penggandaan Soppeng
Penggandaan yang Disediakan
2.07.01.2.06.07 Jumlah Paket
Kab.
Penyediaan Bahan/Material 4 Paket
Soppeng
Bahan/Material yang Disediakan
2.07.01.2.06.09 Jumlah Laporan
Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
203 Lapo Kab/Kota
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi
ran Kab.
dan Konsultasi dan Konsultasi
Soppeng
SKPD SKPD
2.07.01.2.07
Persentase
Pengadaan
gedung,
Barang Milik 2.07.01.2.07.06 Semua
kendaraan,
Daerah Pengadaan Kab/Kota
peralatan dan 100 %
Penunjang Peralatan dan Kab.
perlengkapan
Urusan Mesin Lainnya Soppeng
kantor dalam
Pemerintah
kondisi baik
Daerah
2.07.01.2.08 Persentase 2.07.01.2.08.02 Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa keterpenuhan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
12 Lapor Kab.
Penunjang jasa penunjang 100 % Komunikasi, Komunikasi,
an Soppeng
Urusan urusan Sumber Daya Air Sumber Daya Air
Pemerintahan pemerintahan dan Listrik dan Listrik yang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 157
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Daerah daerah Disediakan
2.07.01.2.09.01
2.07.01.2.09
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan
Pemeliharaan, Perorangan Dinas
Barang Milik Persentase Semua
Biaya atau Kendaraan
Daerah barang milik Kab/Kota
100 % Pemeliharaan, dan Dinas Jabatan yang 9 Unit
Penunjang daerah yang Kab.
Pajak Kendaraan Dipelihara dan
Urusan berfungsi baik Soppeng
Perorangan Dinas dibayarkan
Pemerintahan
atau Kendaraan Pajaknya
Daerah
Dinas Jabatan
2.07.01.2.09.06
Jumlah Peralatan
Pemeliharaan Kab.
dan Mesin Lainnya 10 Unit
Peralatan dan Soppeng
yang Dipelihara
Mesin Lainnya
2.07.02
Persentase Kegiatan Jumlah
PROGRAM 2.07.02.2.01 2.07.02.2.01.01
yang Dilaksanakan dokumen Jumlah Dokumen
PERENCAN Penyusunan 1 doku Penyusunan 1 Dokum Kab.
yang Mengacu ke 25 % perencanaan Rencana Tenaga
AAN Rencana Tenaga men Rencana Tenaga en Soppeng
Rencana Tenaga tenaga kerja Kerja Makro
TENAGA Kerja (RTK) Kerja Makro
Kerja kabupaten/kota
KERJA
2.07.03 2.07.03.2.01.01
PROGRAM Proses Pelaksanaan Jumlah Tenaga
2.07.03.2.01 jumlah jenis
PELATIHAN Pendidikan dan Kerja yang
Persentase Tenaga Pelaksanaan pelatihan
KERJA DAN Pelatihan Mendapat Pelatihan Kab.
Kerja Bersertifikat 24 % Pelatihan berbasis 2 jenis 20 Orang
PRODUKTIV Keterampilan bagi Berbasis Soppeng
Kompetensi berdasarkan kompetensi bagi
ITAS Pencari Kerja Kompetensi pada
Unit Kompetensi pencari kerja
TENAGA berdasarkan Tahun n
KERJA Klaster Kompetensi
Persentase Tenaga
Kerja yang persentase Jumlah Tenaga
2.07.04
Ditempatkan (Dalam 2.07.04.2.01 pencari kerja Kerja yang
PROGRAM 2.07.04.2.01.05
dan Luar Negeri) Pelayanan antar yang Diberdayakan 400 Oran Kab.
PENEMPAT 5,00 % 100 % Perluasan
Melalui Mekanisme Kerja di Daerah memperoleh Melalui program g Soppeng
AN TENAGA Kesempatan Kerja
Layanan Antar Kerja Kabupaten/Kota layanan antar Perluasan
KERJA
dalam Wilayah kerja Kesempatan Kerja
Kabupaten/Kota
2.07.04.2.03 persentase 2.07.04.2.03.03 Jumlah Pencari
Kab.
Pengelolaan penempatan 100 % Job Fair/Bursa Kerja yang 10 Orang
Soppeng
Informasi Pasar tenaga kerja Kerja Mendapatkan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 158
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Kerja melalui Pekerjaan Melalui
informasi pasar Job Fair/Bursa
kerja (IPK) Kerja
online (Sisnaker)
2.07.05.2.02
Persentase
Pencegahan dan jumlah kegiatan
Perusahaan yang 2.07.05.2.02.05
Penyelesaian pencegahan dan
Menerapkan Tata Pengembangan Terlaksananya
2.07.05 Perselisihan penyelesaian
Kelola Kerja yang Pelaksanaan Program Jaminan
PROGRAM Hubungan perselisihan HI,
Layak (PP/PKB, LKS 1 jumla Jaminan Sosial Sosial Tenaga Kerja 750 Oran Kab.
HUBUNGAN 3,89 % Industrial, mogok kerja dan
Bipartit, Struktur h Tenaga Kerja dan dan Fasilitas g Soppeng
INDUSTRIA Mogok Kerja dan penutupan
Skala Upah, dan Fasilitas Kesejahteraan
L Penutupan perusahaan di
Terdaftar Peserta Kesejahteraan Pekerja
Perusahaan di daerah
BPJS Pekerja
Daerah kabupaten/kota
Ketenagakerjaan)
Kabupaten/Kota
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Persentase Capaian
Kinerja Penunjang
Urusan Dinas Persentase
Pemberdayaan Dokumen Jumlah Dokumen
2 Dokum
Perempuan, 100 % Pelaporan yang 100 % Perencanaan
en
2.08.01 Perlindungan Anak disusun tepat Perangkat Daerah
PROGRAM Pengendalian 2.08.01.2.01 waktu
PENUNJAN Penduduk dan Perencanaan, 2.08.01.2.01.01
Semua
G URUSAN Keluarga Berencana Penganggaran, Penyusunan
Kab/Kota
PEMERINTA dan Evaluasi Persentase Dokumen
Kab.
HAN Kinerja Dokumen Perencanaan
Soppeng
DAERAH Perangkat Penganggaran 100 % Perangkat Daerah
KABUPATE Daerah yang disusun
N/KOTA tepat waktu
Persentase
Dokumen
Perencanaan 100 %
yang disusun
tepat waktu
2.08.01.2.01.02 Jumlah Dokumen Semua
Koordinasi dan RKA-SKPD dan 2 Dokum Kab/Kota
Penyusunan Laporan Hasil en Kab.
Dokumen RKA- Koordinasi Soppeng

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 159
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
SKPD Penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen
2.08.01.2.01.03 Perubahan RKA-
Koordinasi dan SKPD dan Laporan
Penyusunan Hasil Koordinasi 2 Dokum Kab.
Dokumen Penyusunan en Soppeng
Perubahan RKA- Dokumen
SKPD Perubahan RKA-
SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
2.08.01.2.01.06 dan Ikhtisar
Koordinasi dan Realisasi Kinerja
Penyusunan SKPD dan Laporan
27 Lapor Kab.
Laporan Capaian Hasil Koordinasi
an Soppeng
Kinerja dan Penyusunan
Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian
Kinerja SKPD Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
2.08.01.2.02 Persentase
2.08.01.2.02.01
Administrasi Keterpenuhan Jumlah Orang yang
Penyediaan Gaji Kab.
Keuangan Administrasi 100 % Menerima Gaji dan 34 Orang
dan Tunjangan Soppeng
Perangkat Keuangan Tunjangan ASN
ASN
Daerah (persen)
2.08.01.2.02.03
Jumlah Dokumen Semua
Pelaksanaan
Penatausahaan dan 96 Doku Kab/Kota
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikas men Kab.
Pengujian/Verifikas
i Keuangan SKPD Soppeng
i Keuangan SKPD
2.08.01.2.02.04 Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Koordinasi dan 36 Doku Kab.
Pelaksanaan Pelaksanaan men Soppeng
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
2.08.01.2.03 persentase 2.08.01.2.03.06 Jumlah Laporan
4 Lapora Kab.
Administrasi Keterpenuhan 100 % Penatausahaan Penatausahaan
n Soppeng
Barang Milik Administrasi Barang Milik Barang Milik

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 160
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Daerah pada barang milik Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD
Perangkat daerah pada
Daerah Perangkat
Daerah
Persentase
2.08.01.2.05 2.08.01.2.05.03 Jumlah Dokumen
Keterpenuhan
Administrasi Pendataan dan Pendataan dan
administrasi 54 Doku Kab.
Kepegawaian 100 % Pengolahan Pengolahan
Kepegawaian men Soppeng
Perangkat Administrasi Administrasi
Perangkat
Daerah Kepegawaian Kepegawaian
Daeah
2.08.01.2.05.04 Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Hasil Koordinasi
8 Dokum Kab.
Pelaksanaan dan Pelaksanaaan
en Soppeng
Sistem Informasi Sistem Informasi
Kepegawaian Kepegawaian
2.08.01.2.06 2.08.01.2.06.01 Jumlah Paket
Persentae
Administrasi Penyediaan Komponen Instalasi
Keterpenuhan Kab.
Umum 100 % Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1 Paket
Administrasi Soppeng
Perangkat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Umum
Daerah Bangunan Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket
2.08.01.2.06.04
Bahan Logistik Kab.
Penyediaan Bahan 2 Paket
Kantor yang Soppeng
Logistik Kantor
Disediakan
2.08.01.2.06.05 Jumlah Paket
Penyediaan Barang Barang Cetakan Kab.
2 Paket
Cetakan dan dan Penggandaan Soppeng
Penggandaan yang Disediakan
2.08.01.2.06.07 Jumlah Paket
Kab.
Penyediaan Bahan/Material 4 Paket
Soppeng
Bahan/Material yang Disediakan
2.08.01.2.06.08 Jumlah Laporan
4 Lapora Kab.
Fasilitasi Fasilitasi
n Soppeng
Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu
2.08.01.2.06.09 Jumlah Laporan
Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
300 Lapo Kab/Kota
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi
ran Kab.
dan Konsultasi dan Konsultasi
Soppeng
SKPD SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 161
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
2.08.01.2.08 Persentase Jumlah Laporan
2.08.01.2.08.02
Penyediaan Jasa Keterpenuhan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang jasa penunjang Komunikasi, 12 Lapor Kab.
100 % Komunikasi,
Urusan urusan Sumber Daya Air an Soppeng
Sumber Daya Air
Pemerintahan Pemerintahan dan Listrik yang
dan Listrik
Daerah Daerah Disediakan
Jumlah Laporan
2.08.01.2.08.04
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa 12 Lapor Kab.
Pelayanan Umum
Pelayanan Umum an Soppeng
Kantor yang
Kantor
Disediakan
2.08.01.2.09.01
2.08.01.2.09
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan
Pemeliharaan, Perorangan Dinas
Barang Milik Persentase Semua
Biaya atau Kendaraan
Daerah Barang Milik Kab/Kota
100 % Pemeliharaan, dan Dinas Jabatan yang 20 Unit
Penunjang Daerah Yang Kab.
Pajak Kendaraan Dipelihara dan
Urusan Berfungsi Baik Soppeng
Perorangan Dinas dibayarkan
Pemerintahan
atau Kendaraan Pajaknya
Daerah
Dinas Jabatan
2.08.01.2.09.02
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Dinas Operasional
Biaya atau Lapangan
Kab.
Pemeliharaan, yang Dipelihara 59 Unit
Soppeng
Pajak dan Perizinan dan dibayarkan
Kendaraan Dinas Pajak dan
Operasional atau Perizinannya
Lapangan
2.08.01.2.09.06
Jumlah Peralatan
Pemeliharaan Kab.
dan Mesin Lainnya 25 Unit
Peralatan dan Soppeng
yang Dipelihara
Mesin Lainnya
Jumlah Gedung
2.08.01.2.09.09
Kantor dan Semua
Pemeliharaan/Reha
Bangunan Lainnya Kab/Kota
bilitasi Gedung 1 Unit
yang Kab.
Kantor dan
Dipelihara/Direhab Soppeng
Bangunan Lainnya
ilitasi

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 162
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Perangkat
Daerah yang
Mendapat Advokasi
Kebijakan dan
Pendampingan
2.08.02
Persentase Pelaksanaan
PROGRAM 2.08.02.2.01
Partisipasi Persentase ARG Pengarustamaan 34 Peran
PENGARUS Pelembagaan
Perempuan di 13,25 % pada Belanja 3% 2.08.02.2.01.03 Gender (PUG) gkat
UTAMAAN Pengarusutama
Lembaga Langsung APBD Advokasi Kebijakan Termasuk Daerah
GENDER an Gender (PUG)
Pemerintah dan Pendampingan Perencaan
DAN pada Lembaga
Pelaksanaan PUG Pembangunan
PEMBERDA Pemerintah
termasuk PPRG Responsif Gender
YAAN Kewenangan
(PPRG)
PEREMPUA Kabupaten/Kota
Kewenangan
N
Kabupaten/Kota
Persentase
Partisipasi
93,52 %
Perempuan di
Lembaga Swasta
Jumlah Organisasi
Masyarakat yang
2.08.02.2.02
Mendapat Advokasi
Pemberdayaan 2.08.02.2.02.02
dan Pendampingan
Perempuan Advokasi Kebijakan
Kebijakan
Bidang Politik, Persentase dan Pendampingan
Peningkatan
Hukum, Sosial, perempuan Peningkatan 25 Organ Kab.
75 % Partisipasi
dan Ekonomi pada organisasi Partisipasi isasi Soppeng
Perempuan di
pada Organisasi kemasyarakatan Perempuan dan
Bidang Politik,
Kemasyarakatan Politik, Hukum,
Hukum, Sosial dan
Kewenangan Sosial dan Ekonomi
Ekonomi
Kabupaten/Kota
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.02.2.03 2.08.02.2.03.02 Jumlah sumber
Penguatan dan Persentase Peningkatan Daya Lembaga
Pengembangan lembaga Kapasitas Sumber Penyedia Layanan
Kab.
Lembaga penyedia 100 % Daya Lembaga Pemberdayaan 30 Orang
Soppeng
Penyedia layanan yang Penyedia Layanan Perempuan
Layanan terbina Pemberdayaan Kewenangan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 163
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Perempuan Kewenangan yang Mendapat
Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan
Kabupaten/Kota Kapasitas
2.08.03.2.02
2.08.03.2.02.02
Penyediaan Jumlah Layanan
Koordinasi dan
Layanan Tindak Lanjut
Sinkronisasi
2.08.03 Rasio Kekerasan Rujukan Pengaduan yang
Persentase Pelaksanaan
PROGRAM Terhadap Lanjutan bagi Memerlukan
layanan rujukan Penyediaan
PERLINDUN Perempuan, Perempuan Koordinasi dan 5 Layana Kab.
0,001 lanjutan pada 100 % Layanan Rujukan
GAN termasuk TPPO (per Korban Sinkronisasi bagi n Soppeng
korban Lanjutan bagi
PEREMPUA 100.000 penduduk Kekerasan yang Perempuan Korban
terlaksana Perempuan Korban
N perempuan) Memerlukan Kekerasan
Kekerasan
Koordinasi Kewenangan
Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Jumlah sumber
2.08.03.2.03 2.08.03.2.03.02 Daya Manusia
Penguatan dan Peningkatan Lembaga Penyedia
Persentase
Pengembangan Kapasitas Sumber Layanan
lembaga
Lembaga Daya Lembaga Penanganan bagi
penyedia
Penyedia Penyedia Layanan Perempuan Korban Kab.
layanan 100 % 30 Orang
Layanan Penanganan bagi Kekerasan Soppeng
perlindungan
Perlindungan Perempuan Korban Kewenangan
perempuan yang
Perempuan Kekerasan Kabupaten/Kota
terbina
Tingkat Daerah Kewenangan yang Mendapat
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Peningkatan
Kapasitas
Jumlah Perangkat
2.08.04.2.01
Daerah yang
Peningkatan 2.08.04.2.01.01
mendapat Advokasi
2.08.04 Kualitas Advokasi Kebijakan
Persentase dan Pendampingan
PROGRAM Keluarga dalam dan Pendampingan
Ketersediaan Persentase Keluarga untuk 34 Peran
PENINGKAT Mewujudkan untuk Mewujudkan Kab.
Layanan 88 % keluarga yang 1.74 % Mewujudkan gkat
AN Kesetaraan KG dan Soppeng
Pembelajaran dibina Kesetaraan Gender Daerah
KUALITAS Gender (KG) dan Perlindungan Anak
Keluarga (KG) dan
KELUARGA Hak Anak Kewenangan
Perlindungan Anak
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 164
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
2.08.04.2.02
Penguatan dan
Pengembangan Jumlah
Jumlah
Lembaga 2.08.04.2.02.02 sumberdaya
kecamatan/kelu
Penyedia Peningkatan Lembaga Penyedia
rahandesa yang
Layanan Kapasitas Sumber Layanan
didampingi
Peningkatan Daya Lembaga Peningkatan
dalam 2 kec/k Kab.
Kualitas Penyedia Layanan Kualitas Keluarga 30 Orang
penyediaan el/desa Soppeng
Keluarga dalam Peningkatan yang mendapat
lembaga
Mewujudkan KG Kualitas Keluarga Peningkatan
layanan
dan Hak Anak Tingkat Daerah Kapasitas Keluarga
pembelajaran
yang Wilayah Kabupaten/Kota Kewenangan
keluarga
Kerjanya dalam Kabupaten/Kota
Daerah
Kabupaten/Kota
2.08.04.2.03.01 Jumlah Layanan
2.08.04.2.03 Pelaksanaan Komprehensif bagi
Penyediaan Penyediaan Keluarga dalam
Layanan bagi Layanan Mewujudkan
Jumlah lembaga
Keluarga dalam Komprehensif bagi Kesetaraan Gender
layanan
Mewujudkan KG 2 lemba Keluarga dalam (KG) dan 2 Layana Kab.
pembelajaran
dan Hak Anak ga Mewujudkan KG Perlindungan Anak n Soppeng
keluarga yang
yang Wilayah dan Perlindungan yang Wilayah
tersedia
Kerjanya dalam Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup
Daerah Kerjanya dalam Daerah
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota yang Tersedia
2.08.05.2.01
Pengumpulan,
Persentase
2.08.05 Pengolahan
lembaga
PROGRAM Persentase Analisis dan 2.08.05.2.01.01 Jumlah Dokumen
pemerintah
PENGELOLA Perangkat Daerah Penyajian Data Penyediaan Data Data Gender dan
yang memiliki 1 Dokum Kab.
AN SISTEM yang Memiliki Data 29,41 % Gender dan 45 % Gender dan Anak Anak
petugas data en Soppeng
DATA Terpilah Gender dan Anak Dalam di Kewenangan Kabupaten/Kota
gender dan anak
GENDER Anak Kelembagaan Kabupaten/Kota yang Tersedia
terlatih entry
DAN ANAK Data di Tingkat
data
Daerah
Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 165
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
2.08.05.2.01.02 Jumlah Dokumen
Penyajian dan Penyajian dan
Pemanfaatan Data Pemanfaatan Data
Gender dan Anak Gender dan Anak 1 Dokum Kab.
dalam dalam en Soppeng
Kelembagaan Data Kelembagaan Data
di Kewenangan di Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah
2.08.06.2.01
kecamatan/kelu
Pelembagaan
rahan/desa 2.08.06.2.01.02 Jumlah Dokumen
PHA pada
2.08.06 yang terfasilitasi Koordinasi dan Hasil Koordinasi
Lembaga
PROGRAM Persentase Hak dalam Sinkronisasi dan Sinkronisasi
Pemerintah, 10 kec/ 8 Dokum Kab.
PEMENUHA Anak yang 79,17 % pelembagaan Pelembagaan Pelembagaan
Nonpemerintah, kel/desa en Soppeng
N HAK Terpenuhi PHA pada Pemenuhan Hak Pemenuhan Hak
dan Dunia
ANAK (PHA) lembaga Anak Kewenangan Anak Kewenangan
Usaha
pemerintah, non Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Kewenangan
pemerintah, dan
Kabupaten/Kota
dunia usaha
2.08.06.2.02.03
2.08.06.2.02 Pengembangan Jumlah Dokumen
Persentase
Penguatan dan Komunikasi, Komunikasi
desa/kelurahan
Pengembangan Informasi dan Informasi dan
penyedia
Lembaga Edukasi Edukasi (KIE)
layanan
Penyedia Pemenuhan Hak Pemenuhan Hak
peningkatan 8 Dokum Kab.
Layanan 57 % Anak bagi Lembaga Anak bagi Lembaga
kualitas anak en Soppeng
Peningkatan Penyedia Layanan Penyedia Layanan
yang
Kualitas Hidup Peningkatan Peningkatan
mendapatkan
Anak Kualitas Hidup Kualitas Hidup
penguatan
Kewenangan Anak Tingkat Anak Kewenangan
kelembagaan
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 166
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Perangkat
2.08.07.2.01.01 Daerah yang
Advokasi Kebijakan Mendapat Advokasi
2.08.07.2.01
dan Pendampingan Kebijakan dan
2.08.07 Pencegahan
Persentase Anak Pelaksanaan Pendampingan
PROGRAM Kekerasan
Korban Kekerasan Kebijakan, Program Pelaksanaan 34 Peran
PERLINDUN Terhadap Anak Rasio kekerasan Kab.
yang Ditangani 100 % 0.003 dan Kegiatan Kebijakan, Program gkat
GAN yang Melibatkan terhadap anak Soppeng
Instansi Terkait Pencegahan dan Kegiatan Daerah
KHUSUS para Pihak
Kabupaten/Kota Kekerasan Pencegahan
ANAK Lingkup Daerah
Terhadap Anak Kekerasan
Kabupaten/Kota
Kewenangan Terhadap Anak
Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Layanan
2.08.07.2.02 2.08.07.2.02.02
Tindak Lanjut
Penyediaan Koordinasi dan
Peersentase Pengaduan yang
Layanan bagi Sinkronisasi
kasus Memerlukan
Anak yang Pelaksanaan
kekerasan Koordinasi dan
Memerlukan Pendampingan
terhadap anak Sinkronisasi bagi 2 Layana Kab.
Perlindungan 100 % Anak yang
yang Anak yang n Soppeng
Khusus yang Memerlukan
memperoleh Memerlukan
Memerlukan Perlindungan
layanan Perlindungan
Koordinasi Khusus
komprehensif Khusus
Tingkat Daerah Kewenangan
Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2.09.02
2.09.02.2.01
PROGRAM
Penyediaan
PENGELOLA Jumlah
Infrastruktur
AN SUMBER Pengembangan
Persentase dan Seluruh 2.09.02.2.01.01
DAYA Infrastruktur Jumlah Lumbung
Ketersediaan Pendukung Penyediaan Kab.
EKONOMI 27,14 % dan Pendukung 7 Paket Pangan yang 1 Unit
Infrastruktur Kemandirian Infrastruktur Soppeng
UNTUK Kemandirian Tersedia
Pangan Pangan sesuai Lumbung Pangan
KEDAULAT Pangan Yang
Kewenangan
AN dan Dilaksanakan
Daerah
KEMANDIRI
Kabupaten/Kota
AN PANGAN
2.09.03 Persentase Tingkat 2.09.03.2.01 JUmlah 2.09.03.2.01.01 Informasi Harga 2 Lapora Kab.
94,80 % 6 kali
PROGRAM Kecukupan Penyediaan dan fasilitasi Penyediaan Pangan dan Neraca n Soppeng

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 167
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
PENINGKAT Konsumsi Energi Penyaluran Penyediaan dan Informasi Harga Bahan Makanan
AN Pangan Pokok Penyaluran Pangan dan Neraca
DIVERSIFIK atau Pangan Pangan Bahan Makanan
ASI DAN Lainnya sesuai Terhadap
KETAHANA dengan Stabilisasi
N PANGAN Kebutuhan Pasokan
MASYARAK Daerah
AT Kabupaten/Kota
dalam rangka
Stabilisasi
Pasokan dan
Harga Pangan
2.09.03.2.01.02
Pangan Berbasis
Penyediaan Pangan 7 Lapora Kab.
Sumber Daya Lokal
Berbasis Sumber n Soppeng
yang Tersedia
Daya Lokal
2.09.03.2.01.03
Jumlah Koordinasi,
Koordinasi,
Sinkronisasi dan
Sinkronisasi dan
Pelaksanaan 2 Lapora Kab.
Pelaksanaan
Distribusi Pangan n Soppeng
Distribusi Pangan
Pokok dan Pangan
Pokok dan Pangan
Lainnya
Lainnya
2.09.03.2.01.04
Pemantauan Stok,
Pemantauan Stok, 1 Dokum Kab.
Pasokan dan Harga
Pasokan dan Harga en Soppeng
Pangan
Pangan
2.09.03.2.01.06 Jumlah
Pengembangan Kelembagaan
Kelembagaan Usaha Pangan
Kab.
Usaha Pangan Masyarakat dan 9 Unit
Soppeng
Masyarakat dan Toko Tani
Toko Tani Indonesia yang
Indonesia Dikembangkan
2.09.03.2.02 Jumlah 2.09.03.2.02.01 Jumlah Koordinasi
Pengelolaan dan Cadangan Koordinasi dan dan Sinkronisasi
1 Lapora Kab.
Keseimbangan Pangan 6084 Kg Sinkronisasi Pengendalian
n Soppeng
Cadangan Pemerintah Pengendalian Cadangan Pangan
Pangan Daerah yang Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 168
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Kabupaten/Kota Dikelola Kabupaten/Kota
2.09.03.2.02.03
Pengadaan Jumlah Cadangan
15000 To Kab.
Cadangan Pangan Pangan Pemerintah
n Soppeng
Pemerintah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
2.09.03.2.04 Jumlah Paket
Pelaksanaan fasilitasi Jumlah
2.09.03.2.04.02
Pencapaian Kegiatan Upaya Pemberdayaan
Pemberdayaan
Target Pencapaian Kelompok
Masyarakat dalam
Konsumsi Target Masyarakat dalam 8 Lapora Kab.
3 Paket Penganekaragaman
Pangan Konsumsi Penganekaragaman n Soppeng
Konsumsi Pangan
Perkapita/Tahu Pangan Konsumsi Pangan
Berbasis Sumber
n sesuai dengan Masyarakat Berbasis Sumber
Daya Lokal
Angka yang Daya Lokal
Kecukupan Gizi Dilaksanakan
2.09.03.2.04.03
Jumlah Koordinasi
Koordinasi dan
dan Sinkronisasi
Sinkronisasi
Pemantauan dan 1 Lapora Kab.
Pemantauan dan
Evaluasi Konsumsi n Soppeng
Evaluasi Konsumsi
Per Kapita Per
per Kapita per
Tahun
Tahun
2.09.04 2.09.04.2.01 Jumlah 2.09.04.2.01.01
PROGRAM Penyusunan Dokumen Penyusunan, Peta dan Analisis
Penanganan Daerah
PENANGAN 10,46 poi Peta Kerentanan Pemetaan 1 Doku Pemutakhiran dan Ketahanan dan 1 Dokum Kab.
Rawan Pangan
AN n dan Ketahanan Kerentanan men Analisis Peta Kerentanan Pangan en Soppeng
(poin)
KERAWANA Pangan Pangan yang Ketahanan dan yang Dimutahirkan
N PANGAN Kecamatan akan Dihasilkan Kerentanan Pangan
2.09.05.2.01
2.09.05 Jumlah 2.09.05.2.01.02
Pelaksanaan Jumlah Sertifikasi
PROGRAM Persentase Pembinaan Sertifikasi
Pengawasan Keamanan Pangan
PENGAWAS Pengawasan dan Pengawasan Keamanan Pangan 4 Sertifik Kab.
100 % Keamanan 5 kali Segar Asal
AN Pembinaan Keamanan Segar Asal at Soppeng
Pangan Segar Tumbuhan Daerah
KEAMANAN Keamanan Pangan Pangan yang Tumbuhan Daerah
Daerah Kabupaten/Kota
PANGAN Dilaksanakan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 169
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Persentase
Pemanfaatan Tanah 2.10.02.2.01.01
Jumlah Jumlah Laporan
yang Sesuai dengan Koordinasi dan
2.10.02 2.10.02.2.01 rekomendasi Hasil Koordinasi
Peruntukkan Sinkronisasi
PROGRAM Pemberian Izin Izin Lokasi Pemberian Izin
Tanahnya di Atas Pemberian Izin 1 Lapora Kab.
PENGELOLA 100 % Lokasi Dalam 1 Dalam 1 (satu) 0 Persen Lokasi Penanaman
Izin Lokasi Lokasi Penanaman n Soppeng
AN IZIN (satu) Daerah Daerah Modal dan
Dibandingkan Modal dan
LOKASI Kabupaten/Kota Kabupaten yang Kemudahan
dengan Luas Izin Kemudahan
diterbitkan Berusahan
Lokasi yang Berusaha
Diterbitkan
Jumlah Berita
2.10.04 2.10.04.2.01.02
Persentase 2.10.04.2.01 Jumlah Acara Hasil Mediasi
PROGRAM Mediasi
Penanganan Penyelesaian Sengketa Tanah Penyelesaian Kasus
PENYELESA Penyelesaian
Sengketa Tanah Sengketa Tanah Garapan dalam 100 Pers Sengketa dan 1 Berita Kab.
IAN 100 % Sengketa Tanah
Garapan yang Garapan dalam Daerah en Konflik Tanah Acara Soppeng
SENGKETA Garapan dalam 1
Dilakukan Melalui Daerah Kabupaten yang Garapan dalam 1
TANAH (satu) Daerah
Mediasi Kabupaten/Kota diselesaikan (Satu) Daerah
GARAPAN Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
2.10.06.2.01
2.10.06 Penetapan
PROGRAM Subjek dan
REDISTRIB Persentase Tanah Objek 2.10.06.2.01.03
USI TANAH, Obyek Landreform Redistribusi Koordinasi Jumlah Dokumen
DAN GANTI (TOL) yang siap Tanah serta Jumlah Penyelenggaraan Sidang Panitia
KERUGIAN diredistribusikan Ganti Kerugian Sertifikat Hak 100 Pers Redistribusi Tanah Pertimbangan 1 Dokum Kab.
100 %
PROGRAM yang berasal dari Tanah Milik Yang en Objek Reforma Landreform dalam en Soppeng
TANAH Tanah Kelebihan Kelebihan Dikeluarkan Agraria dalam 1 rangka Kegiatan
KELEBIHAN Maksimum dan Maksimum dan (Satu) Redistribusi Tanah
MAKSIMUM Tanah Absentee Tanah Absentee Kabupaten/Kota
DAN TANAH dalam 1 (Satu)
ABSENTEE Daerah
Kabupaten/Kota
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01 2.11.01.2.01
Peresentase 2.11.01.2.01.01
PROGRAM Persentase Capaian Perencanaan, Semua
dokumen Penyusunan Jumlah Dokumen
PENUNJAN Kinerja Penunjang Penganggaran, 100 Pers 2 Dokum Kab/Kota
100 % perencanaan Dokumen Perencanaan
G URUSAN Urusan Dinas dan Evaluasi en en Kab.
yang disusun Perencanaan Perangkat Daerah
PEMERINTA Lingkungan Hidup Kinerja Soppeng
tepat waktu Perangkat Daerah
HAN Perangkat

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 170
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
DAERAH Daerah
KABUPATE
N/KOTA
Jumlah Dokumen
2.11.01.2.01.02 RKA-SKPD dan
Semua
Koordinasi dan Laporan Hasil
2 Dokum Kab/Kota
Penyusunan Koordinasi
en Kab.
Dokumen RKA- Penyusunan
Soppeng
SKPD Dokumen RKA-
SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
2.11.01.2.01.06 dan Ikhtisar
Koordinasi dan Realisasi Kinerja
Penyusunan SKPD dan Laporan
27 Lapor Kab.
Laporan Capaian Hasil Koordinasi
an Soppeng
Kinerja dan Penyusunan
Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian
Kinerja SKPD Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
2.11.01.2.02
Persentase 2.11.01.2.02.01
Administrasi Jumlah Orang yang
Keterpenuhan 100 Pers Penyediaan Gaji 56 Orang Kab.
Keuangan Menerima Gaji dan
Administrasi en dan Tunjangan /bulan Soppeng
Perangkat Tunjangan ASN
Keuangan ASN
Daerah
2.11.01.2.02.03
Jumlah Dokumen Semua
Pelaksanaan
Penatausahaan dan 96 Doku Kab/Kota
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikas men Kab.
Pengujian/Verifikas
i Keuangan SKPD Soppeng
i Keuangan SKPD
2.11.01.2.02.04 Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Koordinasi dan 36 Doku Kab.
Pelaksanaan Pelaksanaan men Soppeng
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
2.11.01.2.05 Persentase 2.11.01.2.05.03 Jumlah Dokumen
Administrasi Keterpenuhan 100 Pers Pendataan dan Pendataan dan 56 Doku Kab.
Kepegawaian administrasi en Pengolahan Pengolahan men Soppeng
Perangkat Kepegawaian Administrasi Administrasi

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 171
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Daerah Perangkat Kepegawaian Kepegawaian
Daerah
2.11.01.2.06
Persentase 2.11.01.2.06.03 Jumlah Paket
Administrasi
keterpenuhan 100 Pers Penyediaan Peralatan Rumah Kab.
Umum 1 Paket
administrasi en Peralatan Rumah Tangga yang Soppeng
Perangkat
umum Tangga Disediakan
Daerah
Jumlah Paket
2.11.01.2.06.04
Bahan Logistik Kab.
Penyediaan Bahan 3 Paket
Kantor yang Soppeng
Logistik Kantor
Disediakan
2.11.01.2.06.05 Jumlah Paket
Penyediaan Barang Barang Cetakan Kab.
4 Paket
Cetakan dan dan Penggandaan Soppeng
Penggandaan yang Disediakan
2.11.01.2.06.07 Jumlah Paket
Kab.
Penyediaan Bahan/Material 5 Paket
Soppeng
Bahan/Material yang Disediakan
2.11.01.2.06.08 Jumlah Laporan
12 Lapor Kab.
Fasilitasi Fasilitasi
an Soppeng
Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu
2.11.01.2.06.09 Jumlah Laporan
Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
100 Lapo Kab/Kota
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi
ran Kab.
dan Konsultasi dan Konsultasi
Soppeng
SKPD SKPD
2.11.01.2.07
Persentase
Pengadaan
gedung,
Barang Milik 2.11.01.2.07.06 Jumlah Unit Semua
kendaraan,
Daerah 100 Pers Pengadaan Peralatan dan Kab/Kota
peralatan dan 8 Unit
Penunjang en Peralatan dan Mesin Lainnya yang Kab.
perlengkapan
Urusan Mesin Lainnya Disediakan Soppeng
kantor dalam
Pemerintah
kondisi baik
Daerah
2.11.01.2.08 Persentase 2.11.01.2.08.02 Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa keterpenuhan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
100 Pers 12 Lapor Kab.
Penunjang jasa penunjang Komunikasi, Komunikasi,
en an Soppeng
Urusan urusan Sumber Daya Air Sumber Daya Air
Pemerintahan pemerintahan dan Listrik dan Listrik yang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 172
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Daerah daerah Disediakan
Jumlah Laporan
2.11.01.2.08.04
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa 3 Lapora Kab.
Pelayanan Umum
Pelayanan Umum n Soppeng
Kantor yang
Kantor
Disediakan
2.11.01.2.09.01
2.11.01.2.09
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan
Pemeliharaan, Perorangan Dinas
Barang Milik Persentase Semua
Biaya atau Kendaraan
Daerah Barang milik 100 Pers Kab/Kota
Pemeliharaan, dan Dinas Jabatan yang 1 Unit
Penunjang daerah yang en Kab.
Pajak Kendaraan Dipelihara dan
Urusan berfungsi baik Soppeng
Perorangan Dinas dibayarkan
Pemerintahan
atau Kendaraan Pajaknya
Daerah
Dinas Jabatan
2.11.01.2.09.02
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Dinas Operasional
Biaya atau Lapangan
Kab.
Pemeliharaan, yang Dipelihara 54 Unit
Soppeng
Pajak dan Perizinan dan dibayarkan
Kendaraan Dinas Pajak dan
Operasional atau Perizinannya
Lapangan
2.11.01.2.09.06
Jumlah Peralatan
Pemeliharaan Kab.
dan Mesin Lainnya 21 Unit
Peralatan dan Soppeng
yang Dipelihara
Mesin Lainnya
2.11.03 2.11.03.2.01.01
PROGRAM Jumlah Koordinasi,
2.11.03.2.01
PENGENDA Persentase Kegiatan Sinkronisasi, dan Jumlah Dokumen
Pencegahan
LIAN Pencegahan Pencegahan Pelaksanaan Uji Kualitas
Pencemaran
PENCEMAR Pencemaran Pencemaran Pencegahan Lingkungan Hidup
dan/atau 3 Kegiat 4 Dokum Semua
AN dan/atau 100 % dan/atau Pencemaran Dilaksanakan
Kerusakan an en Kab/Kota
DAN/ATAU Kerusakan Kerusakan Lingkungan Hidup Terhadap Media
Lingkungan
KERUSAKA Lingkungan Hidup Lingkungan Dilaksanakan Tanah, Air, Udara,
Hidup
N Kabupaten/Kota Hidup Terhadap Media dan Laut
Kabupaten/Kota
LINGKUNGA Kabupaten/Kota Tanah, Air, Udara,
N HIDUP dan Laut

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 173
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
2.11.03.2.01.02
Jumlah Dokumen
Koordinasi,
Hasil Koordinasi
Sinkronisasi dan
dan Sinkronisasi
Pelaksanaan
Inventarisasi Gas 1 Dokum Semua
Pengendalian Emisi
Rumah Kaca dari en Kab/Kota
Gas Rumah Kaca,
Sektor Lingkungan
Mitigasi dan
Hidup yang
Adaptasi
Dilaksanakan
Perubahan Iklim
Jumlah Laporan
Jumlah 2.11.03.2.02.01 Sosialisasi
2.11.03.2.02
kegiatan Pemberian Informasi
Penanggulangan
Penanggulangan Informasi Peringatan
Pencemaran
Pencemaran Peringatan Pencemaran
dan/atau 1 Kegiat 1 Lapora Semua
dan/atau Pencemaran dan/atau
Kerusakan an n Kab/Kota
Kerusakan dan/atau Kerusakan
Lingkungan
Lingkungan Kerusakan Lingkungan Hidup
Hidup
Hidup Lingkungan Hidup pada Masyarakat di
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota pada Masyarakat Kabupaten/Kota
yang Dilaksanakan
2.11.04
PROGRAM
2.11.04.2.01 Cakupan
PENGELOLA 2.11.04.2.01.04 Luas RTH yang
Luasan kawasan Pengelolaan Keanekaragama
AN 3 Kawas Pengelolaan Ruang Dikelola Lingkup Semua
yang terkelola sesuai 9351 m2 Keanekaragama n Hayati 1 Ha
KEANEKAR an Terbuka Hijau Kewenangan Kab/Kota
standar n Hayati Kabupaten yang
AGAMAN (RTH) Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota dikelola
HAYATI
(KEHATI)
2.11.08 2.11.08.2.01
PROGRAM Penyelenggaraan
PENINGKAT Pendidikan, Jumlah
Jumlah peserta
AN Pelatihan, dan Pendampingan
Persentase cakupan pendidikan, 2.11.08.2.01.02
PENDIDIKA Penyuluhan Pembinaan
kelompok pelatihan dan 50 Oran Pendampingan 2 Dokum Kab.
N, 60 Persen Lingkungan Gerakan Peduli dan
masyarakat yang penyuluhan g Gerakan Peduli en Soppeng
PELATIHAN Hidup untuk Berbudaya
sadar lingkungan lingkungan Lingkungan Hidup
DAN Lembaga Lingkungan Hidup
hidup
PENYULUH Kemasyarakatan yang Dilaksanakan
AN Tingkat Daerah
LINGKUNGA Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 174
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
N HIDUP
UNTUK
MASYARAK
AT
Jumlah
2.11.08.2.01.03
Masyarakat/Kelom
Penyelenggaraan
pok Kab.
Penyuluhan dan 50 Orang
Masyarakat/Pelaku Soppeng
Kampanye
Usaha/Kegiatan
Lingkungan Hidup
yang terlibat
2.11.09.2.01.01
2.11.09 Penilaian Kinerja Jumlah
PROGRAM 2.11.09.2.01 Jumlah Masyarakat/Lemba Masyarakat/Lemba
PENGHARG Pemberian Penghargaan ga ga
AAN Persentase Capaian Penghargaan Lingkungan Masyarakat/Dunia Masyarakat/Dunia
1 Entita Semua
LINGKUNGA Penghargaan 100 % Lingkungan Hidup Tingkat Usaha/Dunia Usaha/Dunia 6 Entitas
s Kab/Kota
N HIDUP Lingkungan Hidup Hidup Tingkat Daerah Pendidikan/Filantr Pendidikan/Filantr
UNTUK Daerah Kabupaten yang opi dalam ophi yang Dinilai
MASYARAK Kabupaten/Kota dilaksanakan Perlindungan dan Kinerjanya dalam
AT Pengelolaan rangka PPLH
Lingkungan Hidup
2.11.10.2.01.02 Jumlah Dokumen
2.11.10.2.01 Koordinasi dan Hasil Koordinasi
2.11.10 Penyelesaian Sinkronisasi dan Sinkronisasi
PROGRAM Pengaduan Penerapan Sanksi Penerapan Sanksi
Jumlah
PENANGAN Persentase Jumlah Masyarakat di Administrasi, Administrasi,
Pengaduan
AN Pengaduan/Perkara Bidang 1 Penga Penyelesaian Penyelesaian 1 Dokum Kab.
100 % masyarakat
PENGADUA LH yang Ditindak Perlindungan duan Sengketa, dan/atau Sengketa, dan/atau en Soppeng
yang ditindak
N Lanjuti dan Pengelolaan Penyidikan Penyidikan
Lanjuti
LINGKUNGA Lingkungan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
N HIDUP Hidup (PPLH) di Luar Pengadilan di Luar Pengadilan
Kabupaten/Kota atau Melalui atau Melalui
Pengadilan Pengadilan
2.11.11 2.11.11.2.01.02 Jumlah Laporan
PROGRAM volume Pengurangan Hasil Pengurangan
Persentase Jumlah 2.11.11.2.01
PENGELOLA timbulan 8038 M Sampah dengan Sampah dengan 3 Lapora Kab.
Sampah yang 69 % Pengelolaan
AN sampah yang 3 Melakukan Melakukan n Soppeng
Tertangani Sampah
PERSAMPA ditangani (M3) Pembatasan, Pembatasan,
HAN Pendauran Ulang Pendauran Ulang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 175
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
dan Pemanfaatan dan Pemanfaatan
Kembali Kembali
2.11.11.2.01.03
Penanganan
Sampah dengan
Jumlah Sampah
Melakukan
yang Dipilah,
Pemilahan,
Dikumpulkan,
Pengumpulan, 24123 To Semua
Diangkut, Diolah,
Pengangkutan, n Kab/Kota
Diproses Akhir di
Pengolahan, dan
TPA/TPST/SPA
Pemrosesan Akhir
Kabupaten/Kota
Sampah di
TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota
Jumlah Sarana dan
Prasarana
2.11.11.2.01.07
Penanganan
Penyediaan Sarana
Sampah untuk
dan Prasarana
Kegiatan Kab.
Pengelolaan 525 Unit
Pemilahan, Soppeng
Persampahan di
Pengumpulan,
TPA/TPST/SPA
Pengangkutan,
Kabupaten/Kota
Pengolahan, dan
Pemrosesan Akhir
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01
PROGRAM 2.12.01.2.01 Persentase
PENUNJAN Persentase Capaian Perencanaan, Dokumen 2.12.01.2.01.01
Semua
G URUSAN Kinerja Penunjang Penganggaran, Perencanaan, Penyusunan Jumlah Dokumen
3 Dokum Kab/Kota
PEMERINTA Urusan Dinas 100 % dan Evaluasi penganggaran 100 % Dokumen Perencanaan
en Kab.
HAN Kependudukan dan Kinerja dan evaluasi Perencanaan Perangkat Daerah
Soppeng
DAERAH Pencatatan Sipil Perangkat yang disusun Perangkat Daerah
KABUPATE Daerah tepat waktu
N/KOTA
2.12.01.2.01.02 Jumlah Dokumen
Semua
Koordinasi dan RKA-SKPD dan
4 Dokum Kab/Kota
Penyusunan Laporan Hasil
en Kab.
Dokumen RKA- Koordinasi
Soppeng
SKPD Penyusunan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 176
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Dokumen RKA-
SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
2.12.01.2.01.06 dan Ikhtisar
Koordinasi dan Realisasi Kinerja
Penyusunan SKPD dan Laporan
11 Lapor Kab.
Laporan Capaian Hasil Koordinasi
an Soppeng
Kinerja dan Penyusunan
Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian
Kinerja SKPD Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
2.12.01.2.02
Persentase 2.12.01.2.02.01
Administrasi Jumlah Orang yang
keterpenuhan Penyediaan Gaji 29 Orang Kab.
Keuangan 100 % Menerima Gaji dan
administrasi dan Tunjangan /bulan Soppeng
Perangkat Tunjangan ASN
keuangan ASN
Daerah
2.12.01.2.02.03
Jumlah Dokumen Semua
Pelaksanaan
Penatausahaan dan 100 Dok Kab/Kota
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikas umen Kab.
Pengujian/Verifikas
i Keuangan SKPD Soppeng
i Keuangan SKPD
2.12.01.2.02.04 Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Koordinasi dan 5 Dokum Kab.
Pelaksanaan Pelaksanaan en Soppeng
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
Persentase
2.12.01.2.05 2.12.01.2.05.02
keterpenuhan Jumlah Paket
Administrasi Pengadaan Pakaian
administrasi Pakaian Dinas Kab.
Kepegawaian 100 % Dinas beserta 52 Paket
kepegawaian beserta Atribut Soppeng
Perangkat Atribut
perangkat Kelengkapan
Daerah Kelengkapannya
daerah
2.12.01.2.05.03 Jumlah Dokumen
Pendataan dan Pendataan dan
3 Dokum Kab.
Pengolahan Pengolahan
en Soppeng
Administrasi Administrasi
Kepegawaian Kepegawaian

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 177
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
2.12.01.2.05.04 Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Hasil Koordinasi
2 Dokum Kab.
Pelaksanaan dan Pelaksanaaan
en Soppeng
Sistem Informasi Sistem Informasi
Kepegawaian Kepegawaian
2.12.01.2.06 2.12.01.2.06.01 Jumlah Paket
Persentase
Administrasi Penyediaan Komponen Instalasi
keterpenuhan Kab.
Umum 100 % Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 15 Paket
administrasi Soppeng
Perangkat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
umum
Daerah Bangunan Kantor yang Disediakan
2.12.01.2.06.02 Jumlah Paket
Penyediaan Peralatan dan
Kab.
Peralatan dan Perlengkapan 1 Paket
Soppeng
Perlengkapan Kantor yang
Kantor Disediakan
2.12.01.2.06.03 Jumlah Paket
Penyediaan Peralatan Rumah Kab.
7 Paket
Peralatan Rumah Tangga yang Soppeng
Tangga Disediakan
Jumlah Paket
2.12.01.2.06.04
Bahan Logistik Kab.
Penyediaan Bahan 2 Paket
Kantor yang Soppeng
Logistik Kantor
Disediakan
2.12.01.2.06.05 Jumlah Paket
Penyediaan Barang Barang Cetakan Kab.
20 Paket
Cetakan dan dan Penggandaan Soppeng
Penggandaan yang Disediakan
2.12.01.2.06.07 Jumlah Paket
Kab.
Penyediaan Bahan/Material 56 Paket
Soppeng
Bahan/Material yang Disediakan
2.12.01.2.06.08 Jumlah Laporan
12 Lapor Kab.
Fasilitasi Fasilitasi
an Soppeng
Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu
2.12.01.2.06.09 Jumlah Laporan
Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
702 Lapo Kab/Kota
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi
ran Kab.
dan Konsultasi dan Konsultasi
Soppeng
SKPD SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 178
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
2.12.01.2.07
Persentase
Pengadaan
gedung, 2.12.01.2.07.02 Jumlah Unit
Barang Milik
kendaraan, Pengadaan Kendaraan Dinas
Daerah Kab.
peralatan dan 100 % Kendaraan Dinas Operasional atau 2 Unit
Penunjang Soppeng
perlengkapan Operasional atau Lapangan yang
Urusan
kantor dalam Lapangan Disediakan
Pemerintah
kondisi baik
Daerah
2.12.01.2.07.06 Jumlah Unit Semua
Pengadaan Peralatan dan Kab/Kota
30 Unit
Peralatan dan Mesin Lainnya yang Kab.
Mesin Lainnya Disediakan Soppeng
2.12.01.2.08 Persentase Jumlah Laporan
2.12.01.2.08.02
Penyediaan Jasa keterpenuhan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang jasa penunjang Komunikasi, 12 Lapor Kab.
100 % Komunikasi,
Urusan urusan Sumber Daya Air an Soppeng
Sumber Daya Air
Pemerintahan pemerintahan dan Listrik yang
dan Listrik
Daerah daerah (%) Disediakan
Jumlah Laporan
2.12.01.2.08.04
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa 2 Lapora Kab.
Pelayanan Umum
Pelayanan Umum n Soppeng
Kantor yang
Kantor
Disediakan
2.12.01.2.09.01
2.12.01.2.09
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan
Pemeliharaan, Perorangan Dinas
Barang Milik Persentase Semua
Biaya atau Kendaraan
Daerah barang milik Kab/Kota
100 % Pemeliharaan, dan Dinas Jabatan yang 6 Unit
Penunjang daerah yang Kab.
Pajak Kendaraan Dipelihara dan
Urusan berfungsi baik Soppeng
Perorangan Dinas dibayarkan
Pemerintahan
atau Kendaraan Pajaknya
Daerah
Dinas Jabatan
2.12.01.2.09.02 Jumlah Kendaraan
Penyediaan Jasa Dinas Operasional
Pemeliharaan, atau Lapangan
Kab.
Biaya yang Dipelihara 1 Unit
Soppeng
Pemeliharaan, dan dibayarkan
Pajak dan Perizinan Pajak dan
Kendaraan Dinas Perizinannya

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 179
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Operasional atau
Lapangan
2.12.01.2.09.06
Jumlah Peralatan
Pemeliharaan Kab.
dan Mesin Lainnya 23 Unit
Peralatan dan Soppeng
yang Dipelihara
Mesin Lainnya
2.12.01.2.09.08 Jumlah Aset Tak
Kab.
Pemeliharaan Aset Berwujud yang 6 Unit
Soppeng
Tak Berwujud Dipelihara
Jumlah Gedung
2.12.01.2.09.09
Kantor dan Semua
Pemeliharaan/Reha
Bangunan Lainnya Kab/Kota
bilitasi Gedung 2 Unit
yang Kab.
Kantor dan
Dipelihara/Direhab Soppeng
Bangunan Lainnya
ilitasi
Jumlah Dokumen
Hasil Pencatatan,
Jumlah
Cakupan Penerbitan 2.12.02.2.01.02 Penatausahaan dan
dokumen 4 Doku 12 Doku
2.12.02 Kartu Tanda 99 % Pencatatan, Penerbitan
2.12.02.2.01 kependudukan men men
PROGRAM Penduduk Penatausahaan dan Dokumen Atas
Pelayanan yang diterbitkan Kab.
PENDAFTA Penerbitan Pendaftaran
Pendaftaran Soppeng
RAN Dokumen Atas Penduduk
Penduduk
PENDUDUK Persentase Anak Pendaftaran
Usia 0-17 Tahun Penduduk
60,2 %
Kurang 1 (satu) hari
yang memiliki KIA
2.12.02.2.01.07 Jumlah Laporan
Penerbitan Penerbitan
Dokumen Atas Dokumen Atas 12 Lapor Kab.
Hasil Pelaporan Hasil Pelaporan an Soppeng
Peristiwa Peristiwa
Kependudukan Kependudukan
2.12.03.2.01.01 Jumlah Dokumen
Pencatatan, Hasil Pencatatan,
2.12.03 Jumlah
Persentase 2.12.03.2.01 Penatausahaan dan Penatausahaan dan
PROGRAM dokumen 2 Doku 1 Dokum Kab.
Kepemilikan Akta 96,5 % Pelayanan Penerbitan Penerbitan
PENCATATA pencatatan sipil men en Soppeng
Kelahiran Pencatatan Sipil Dokumen Atas Dokumen Atas
N SIPIL yang diterbitkan
Pelaporan Peristiwa Pelaporan Peristiwa
Penting Penting

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 180
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
2.12.03.2.02 Persentase akta 2.12.03.2.02.08 Jumlah Laporan
1 Lapora Kab.
Penyelenggaraan perkawinan 100 % Sosialisasi Terkait Hasil sosialisasi
n Soppeng
Pencatatan Sipil yang diterbitkan Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil
2.12.04
PROGRAM
2.12.04.2.03 2.12.04.2.03.03 Jumlah Laporan
PENGELOLA Jumlah
Persentase OPD Penyelenggaraan Fasilitasi Terkait Hasil Fasilitasi
AN pengelolaan
yang telah Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan 2 Lapora Kab.
INFORMASI 88,23 % informasi 2 Paket
memanfaatkan data Informasi Informasi Informasi n Soppeng
ADMINISTR administrasi
kependudukan Administrasi Administrasi Administrasi
ASI kependudukan
Kependudukan Kependudukan Kependudukan
KEPENDUD
UKAN
2.12.04.2.03.04 Jumlah dokumen
Penyelenggaraan penyelenggaraan 3 Dokum Kab.
Pemanfaatan Data pemanfaatan data en Soppeng
Kependudukan kependudukan
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Persentase Capaian
Persentase
Kinerja Penunjang
dokumen Jumlah Dokumen
Urusan Dinas 2 Dokum
100 % pelaporan yang 100 % Perencanaan
Pemberdayaan en
2.13.01 disusun tepat Perangkat Daerah
Masyarakat dan
PROGRAM 2.13.01.2.01 waktu
Desa
PENUNJAN Perencanaan, 2.13.01.2.01.01
Persentase Semua
G URUSAN Penganggaran, Penyusunan
dokumen Kab/Kota
PEMERINTA dan Evaluasi Dokumen
penganggaran 100 % Kab.
HAN Kinerja Perencanaan
yang disusun Soppeng
DAERAH Perangkat Perangkat Daerah
tepat waktu
KABUPATE Daerah
Persentase
N/KOTA
dokumen
perencanaan 100 %
yang disusun
tepat waktu
Jumlah Dokumen
2.13.01.2.01.02
RKA-SKPD dan Semua
Koordinasi dan
Laporan Hasil 2 Dokum Kab/Kota
Penyusunan
Koordinasi en Kab.
Dokumen RKA-
Penyusunan Soppeng
SKPD
Dokumen RKA-

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 181
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
2.13.01.2.01.06 dan Ikhtisar
Koordinasi dan Realisasi Kinerja
Penyusunan SKPD dan Laporan
27 Lapor Kab.
Laporan Capaian Hasil Koordinasi
an Soppeng
Kinerja dan Penyusunan
Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian
Kinerja SKPD Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
2.13.01.2.02
Persentase 2.13.01.2.02.01
Administrasi Jumlah Orang yang
keterpenuhan Penyediaan Gaji 20 Orang Kab.
Keuangan 100 % Menerima Gaji dan
adminstrasi dan Tunjangan /bulan Soppeng
Perangkat Tunjangan ASN
keuangan ASN
Daerah
2.13.01.2.02.03
Jumlah Dokumen Semua
Pelaksanaan
Penatausahaan dan 96 Doku Kab/Kota
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikas men Kab.
Pengujian/Verifikas
i Keuangan SKPD Soppeng
i Keuangan SKPD
2.13.01.2.02.04 Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Koordinasi dan 36 Doku Kab.
Pelaksanaan Pelaksanaan men Soppeng
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
2.13.01.2.03 Persentase
Administrasi keterpenuhan 2.13.01.2.03.06 Jumlah Laporan
Barang Milik administrasi Penatausahaan Penatausahaan 4 Lapora Kab.
100 %
Daerah pada barang milik Barang Milik Barang Milik n Soppeng
Perangkat daerah pada Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD
Daerah dinasPMD
persentase
2.13.01.2.05 2.13.01.2.05.03 Jumlah Dokumen
keterpenuhan
Administrasi Pendataan dan Pendataan dan
administrasi 5 Dokum Kab.
Kepegawaian 100 % Pengolahan Pengolahan
kepegawaian en Soppeng
Perangkat Administrasi Administrasi
pernagkat
Daerah Kepegawaian Kepegawaian
daerah
2.13.01.2.05.04 Jumlah Dokumen 2 Dokum Kab.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 182
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Koordinasi dan Hasil Koordinasi en Soppeng
Pelaksanaan dan Pelaksanaaan
Sistem Informasi Sistem Informasi
Kepegawaian Kepegawaian
2.13.01.2.06 2.13.01.2.06.01 Jumlah Paket
Persentase
Administrasi Penyediaan Komponen Instalasi
keterpenuhan Kab.
Umum 100 % Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1 Paket
administrasi Soppeng
Perangkat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
umum
Daerah Bangunan Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket
2.13.01.2.06.04
Bahan Logistik Kab.
Penyediaan Bahan 2 Paket
Kantor yang Soppeng
Logistik Kantor
Disediakan
2.13.01.2.06.05 Jumlah Paket
Penyediaan Barang Barang Cetakan Kab.
1 Paket
Cetakan dan dan Penggandaan Soppeng
Penggandaan yang Disediakan
2.13.01.2.06.07 Jumlah Paket
Kab.
Penyediaan Bahan/Material 5 Paket
Soppeng
Bahan/Material yang Disediakan
2.13.01.2.06.08 Jumlah Laporan
57 Lapor Kab.
Fasilitasi Fasilitasi
an Soppeng
Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu
2.13.01.2.06.09 Jumlah Laporan
Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
489 Lapo Kab/Kota
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi
ran Kab.
dan Konsultasi dan Konsultasi
Soppeng
SKPD SKPD
2.13.01.2.07
Persentase
Pengadaan
gedung,
Barang Milik 2.13.01.2.07.06 Jumlah Unit Semua
kendaraan,
Daerah Pengadaan Peralatan dan Kab/Kota
peralatan dan 100 % 1 Unit
Penunjang Peralatan dan Mesin Lainnya yang Kab.
perlengkapan
Urusan Mesin Lainnya Disediakan Soppeng
kantor dalam
Pemerintah
kondisi baik
Daerah
2.13.01.2.08 Persentase 2.13.01.2.08.02 Jumlah Laporan
12 Lapor Kab.
Penyediaan Jasa keterpenuhan 100 % Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
an Soppeng
Penunjang jasa penunjang Komunikasi, Komunikasi,

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 183
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Urusan urusan Sumber Daya Air Sumber Daya Air
Pemerintahan pemerintahan dan Listrik dan Listrik yang
Daerah daerah Disediakan
Jumlah Laporan
2.13.01.2.08.04
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa 3 Lapora Kab.
Pelayanan Umum
Pelayanan Umum n Soppeng
Kantor yang
Kantor
Disediakan
2.13.01.2.09.01
2.13.01.2.09
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan
Pemeliharaan, Perorangan Dinas
Barang Milik persentase Semua
Biaya atau Kendaraan
Daerah barang milik Kab/Kota
100 % Pemeliharaan, dan Dinas Jabatan yang 8 Unit
Penunjang daerah yang Kab.
Pajak Kendaraan Dipelihara dan
Urusan berfungsi baik Soppeng
Perorangan Dinas dibayarkan
Pemerintahan
atau Kendaraan Pajaknya
Daerah
Dinas Jabatan
2.13.01.2.09.06
Jumlah Peralatan
Pemeliharaan Kab.
dan Mesin Lainnya 10 Unit
Peralatan dan Soppeng
yang Dipelihara
Mesin Lainnya
2.13.04.2.01 jumlah
2.13.04 Persentase Desa
Pembinaan dan penyelenggaraa 2.13.04.2.01.01
PROGRAM menyusun Jumlah Dokumen
Pengawasan n administrasi Fasilitasi
ADMINISTR RPJMDesa , 441 ora Penyelenggaraan 49 Doku Kab.
100 % Penyelenggaraan pemerintahan Penyelenggaraan
ASI RKPDesa dan ng Administrasi men Soppeng
Administrasi desa yang Administrasi
PEMERINTA APBDesa sesuai Pemerintahan Desa
Pemerintahan dibina dan Pemerintahan Desa
HAN DESA regulasi
Desa diawasi
2.13.04.2.01.03 Jumlah Dokumen
Fasilitasi Hasil Fasilitasi
49 Doku Kab.
Penyusunan Penyusunan
men Soppeng
Perencanaan Perencanaan
Pembangunan Desa Pembangunan Desa
2.13.04.2.01.04 Jumlah Dokumen
Fasilitasi Hasil Fasilitasi 1 Dokum Kab.
Pengelolaan Pengelolaan en Soppeng
Keuangan Desa Keuangan Desa
2.13.04.2.01.05 Jumlah Aparatur Kab.
98 Orang
Pembinaan Pemerintah Desa Soppeng

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 184
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Peningkatan yang Mengikuti
Kapasitas Aparatur Pembinaan
Pemerintah Desa Peningkatan
Kapasitas
2.13.04.2.01.08 Jumlah Dokumen
Pembinaan dan Hasil Pembinaan
Pemberdayaan dan Pemberdayaan 49 Doku Kab.
BUM Desa dan BUM Desa dan men Soppeng
Lembaga Kerja Lembaga Kerja
Sama antar Desa Sama antar Desa
Jumlah Laporan
2.13.04.2.01.09
Hasil
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan
Pemilihan, 1 Lapora Kab.
Pemilihan,
Pengangkatan dan n Soppeng
Pengangkatan dan
Pemberhentian
Pemberhentian
Kepala Desa
Kepala Desa
2.13.05.2.01
Pemberdayaan
Lembaga Jumlah lembaga
Kemasyarakatan kemasyarakatan
2.13.05.2.01.03
yang Bergerak yang bergerak di
Peningkatan Jumlah Lembaga
2.13.05 di Bidang bidang
Kapasitas Kemasyarakatan
PROGRAM Persentase Pemberdayaan pemberdayaan
Kelembagaan Desa/Kelurahan
PEMBERDA peningkatan Desa Desa dan desa dan
Lembaga (RT, RW, PKK,
YAAN yang lembaga Lembaga Adat lembaga adat
Kemasyarakatan Posyandu, LPM,
LEMBAGA kemasyarakatan Tingkat Daerah tingkat daerah
Desa/Kelurahan dan Karang
KEMASYAR dan lembaga Kabupaten/Kota kabupaten/ 70 Lemb Kab.
4,29 % 7 LKD (RT, RW, PKK, Taruna), Lembaga
AKATAN, adatnya serta kota serta aga Soppeng
Posyandu, LPM, Adat
LEMBAGA melaksanakan Pemberdayaan pemberdayaan
dan Karang Desa/Kelurahan
ADAT DAN kegiatan ekonomi Masyarakat masyarakat
Taruna), Lembaga dan Masyarakat
MASYARAK produktif dan Hukum Adat pelakunya
Adat Hukum Adat yang
AT HUKUM pemberdayaan yang hukum adat
Desa/Kelurahan Ditingkatkan
ADAT Masyarakat yang sama
dan Masyarakat Kapasitasnya
Pelakunya dalam daerah
Hukum Adat
Hukum Adat kabupaten yang
yang Sama diberdayakan
dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 185
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
2.13.05.2.01.06 Jumlah Laporan
Fasilitasi Hasil Fasilitasi
Pemerintah Desa Pemerintah Desa 1 Lapora Kab.
dalam Pemanfaatan dalam Pemanfaatan n Soppeng
Teknologi Tepat Teknologi Tepat
Guna Guna
2.13.05.2.01.08 Jumlah Dokumen
Fasilitasi Hasil Fasilitasi
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
1 Dokum Kab.
Ketentraman, Ketentraman,
en Soppeng
Ketertiban dan Ketertiban dan
Perlindungan Perlindungan
Masyarakat Desa Masyarakat Desa
2.13.05.2.01.09 Jumlah Dokumen
Fasilitasi Tim Hasil Fasilitasi Tim
Penggerak PKK Penggerak PKK
dalam dalam
Penyelenggaraan Penyelenggaraan 1 Dokum Kab.
Gerakan Gerakan en Soppeng
Pemberdayaan Pemberdayaan
Masyarakat dan Masyarakat dan
Kesejahteraan Kesejahteraan
Keluarga Keluarga
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.01
Jumlah Organisasi
Pemaduan dan 2.14.02.2.01.13
yang Mengikuti
Sinkronisasi Sosialisasi tentang
Sosialisasi tentang
Kebijakan Pemanfaatan
Jumlah Pemanfaatan
Pemerintah Kajian Dampak
2.14.02 dokumen Kajian Dampak
Persentase tingkat Daerah Provinsi Kependudukan
PROGRAM kebijakan dan Kependudukan
keberlangsungan dengan 1 doku Beserta Model 1 Organi Kab.
PENGENDA 56,00 % strategi Beserta Model
pemakaian Pemerintah men Solusi Strategis sasi Soppeng
LIAN pengendalian Solusi Strategis
kontrasepsi Daerah Sebagai Peringatan
PENDUDUK penduduk yang Sebagai Peringatan
Kabupaten/Kota Dini Dampak
tersusun Dini Dampak
dalam rangka Kependudukan
Kependudukan
Pengendalian kepada Pemangku
kepada Pemangku
Kuantitas Kepentingan
Kepentingan
Penduduk

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 186
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
2.14.02.2.02
Pemetaan Persentase
Perkiraan desa/kelurahan 2.14.02.2.02.11
Jumlah Data dan
Pengendalian yang didampingi Penyediaan Data 1 Dokum Kab.
24 % Informasi Keluarga
Penduduk dalam dan Informasi en Soppeng
yang Tersedianya
Cakupan pengembangan Keluarga
Daerah kampung KB
Kabupaten/Kota
2.14.02.2.02.13 Jumlah Dokumen
Pengolahan dan Pengolahan dan
Pelaporan Data Pelaporan Data 1 Dokum Kab.
Pengendalian Pengendalian en Soppeng
Lapangan dan Lapangan dan
Pelayanan KB Pelayanan KB
Jumlah Organisasi
yang Mendapatkan
Advokasi Program
Persentase Bangga Kencana
2.14.03.2.01
Kebutuhan ber-KB Jumlah (Pembangunan
Pelaksanaan 8 kecam 15 Organ
yang Tidak 12,00 % kecamatan yang Keluarga,
Advokasi, atan isasi
2.14.03 Terpenuhi (Unmet didampingi Kependudukan,
Komunikasi, 2.14.03.2.01.01
PROGRAM Need) dan Keluarga
Informasi dan Advokasi Program
PEMBINAAN Berencana) kepada Kab.
Edukasi (KIE) KKBPK kepada
KELUARGA Stakeholders dan Soppeng
Pengendalian Stakeholders dan
BERENCAN Mitra Kerja
Penduduk dan Mitra Kerja
A (KB) Persentase
KB Sesuai
Pemakaian
Kearifan Budaya
Kontrasepsi Modern
Lokal
(Modern 78,26 %
Contraceptive
Prevalence
Rate/mCPR)
2.14.03.2.01.02 Jumlah Dokumen
Komunikasi, Komunikasi,
Informasi dan Informasi dan
1 Dokum Kab.
Edukasi (KIE) Edukasi (KIE)
en Soppeng
Program KKBPK Program Bangga
Sesuai Kearifan Kencana
Budaya Lokal (Pembangunan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 187
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Keluarga,
Kependudukan,
dan Keluarga
Berencana) Sesuai
Kearifan Budaya
Lokal
Jumlah Dokumen
Promosi dan KIE
Program Bangga
2.14.03.2.01.04 Kencana
Promosi dan KIE (Pembangunan
Program KKBPK Keluarga,
1 Dokum Kab.
Melalui Media Kependudukan,
en Soppeng
Massa Cetak dan dan Keluarga
Elektronik serta Berencana) Melalui
Media Luar Ruang Media Massa Cetak
dan Elektronik
serta Media Luar
Ruang
Jumlah Laporan
Mekanisme
2.14.03.2.01.06 Operasional
Pelaksanaan Program Bangga
Mekanisme Kencana
Operasional (Pembangunan
Program KKBPK Keluarga,
Melalui Rapat Kependudukan,
8 Lapora Kab.
Koordinasi dan Keluarga
n Soppeng
Kecamatan Berencana) Melalui
(Rakorcam), Rapat Rapat Koordinasi
Koordinasi Desa Kecamatan
(Rakordes), dan (Rakorcam), Rapat
Mini Lokakarya Koordinasi Desa
(Minilok) (Rakordes), dan
Mini Lokakarya
(Minilok)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 188
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Laporan
Hasil Pengelolaan
Operasional dan
2.14.03.2.01.07 Sarana di Balai
Pengelolaan Penyuluhan
8 Lapora Kab.
Operasional dan Bangga Kencana
n Soppeng
Sarana di Balai (Pembangunan
Penyuluhan KKBPK Keluarga,
Kependudukan,
dan Keluarga
Berencana)
2.14.03.2.01.08 Jumlah Laporan
4 Lapora Kab.
Pengendalian Hasil Pengendalian
n Soppeng
Program KKBPK Program KKBPK
Jumlah Laporan
Hasil Penguatan
Pelaksanaan
2.14.03.2.02.03
Penyuluhan,
Penguatan
Penggerakan,
Pelaksanaan
Pelayanan dan
Penyuluhan,
Pengembangan
2.14.03.2.02 Persentase Penggerakan,
Program Bangga
Pendayagunaan tenaga Pelayanan dan
Kencana
Tenaga fungsional Pengembangan
(Pembangunan 8 Lapora Kab.
Penyuluh penyuluh KB 85 % Program KKBPK
Keluarga, n Soppeng
KB/Petugas PKB/PLKB dan untuk Petugas
Kependudukan,
Lapangan KB IMP yang Keluarga
dan Keluarga
(PKB/PLKB) terlatih Berencana/Penyul
Berencana) untuk
uh Lapangan
Petugas Keluarga
Keluarga
Berencana/Penyulu
Berencana
h Lapangan
(PKB/PLKB)
Keluarga
Berencana
(PKB/PLKB)
2.14.03.2.02.04 Jumlah Kader yang
Penggerakan Kader Mengikuti
140 Oran Kab.
Institusi Penggerakan Kader
g Soppeng
Masyarakat Institusi
Pedesaan (IMP) Masyarakat

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 189
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Pedesaan (IMP)
2.14.03.2.03
Pengendalian 2.14.03.2.03.01 Jumlah Laporan
Persentase
dan Pengendalian Pengendalian
pendistribusian
Pendistribusian Pendistribusian Pendistribusian
kebutuhan alat
Kebutuhan Alat Alat dan Obat Alat dan Obat
dan obat
dan Obat Kontrasepsi dan Kontrasepsi dan 18 Lapor Kab.
kontrasepsi 100 %
Kontrasepsi Sarana Penunjang Sarana Penunjang an Soppeng
serta
serta Pelayanan KB ke Pelayanan KB ke
pelaksanaan
Pelaksanaan Fasilitas Kesehatan Fasilitas Kesehatan
pelayanan KB di
Pelayanan KB di Termasuk Jaringan Termasuk Jaringan
Faskes
Daerah dan Jejaringnya dan Jejaringnya
Kabupaten/Kota
2.14.03.2.03.03 Jumlah Orang yang
Peningkatan Mengikuti
Kesertaan Kesertaan
5700 ora Kab.
Penggunaan Penggunaan
ng Soppeng
Metode Kontrasepsi Metode Kontrasepsi
Jangka Panjang Jangka Panjang
(MKJP) (MKJP)
2.14.03.2.03.05 Jumlah Dokumen
Penyusunan Penyusunan
Rencana Rencana
Kebutuhan Alat Kebutuhan Alat
12 Doku Kab.
dan Obat dan Obat
men Soppeng
Kontrasepsi Kontrasepsi
(Alokon) dan (Alokon) dan
Sarana Penunjang Sarana Penunjang
Pelayanan KB Pelayanan KB
2.14.03.2.03.06
Jumlah Unit
Penyediaan Sarana Kab.
Sarana Penunjang 8 Unit
Penunjang Soppeng
Pelayanan KB
Pelayanan KB
Jumlah Orang yang
2.14.03.2.03.07
Mengikuti
Pembinaan Pasca 7050 Ora Kab.
Pembinaan Pasca
Pelayanan bagi ng Soppeng
Pelayanan bagi
Peserta KB
Peserta KB

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 190
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
2.14.03.2.03.08 Jumlah Laporan
Pembinaan Hasil Pembinaan
Pelayanan Keluarga Pelayanan Keluarga
Berencana dan Berencana dan
18 Lapor Kab.
Kesehatan Kesehatan
an Soppeng
Reproduksi di Reproduksi di
Fasilitas Kesehatan Fasilitas Kesehatan
Termasuk Jaringan Termasuk Jaringan
dan Jejaringnya dan Jejaringnya
2.14.03.2.04
Pemberdayaan
dan Jumlah Organisasi
2.14.03.2.04.01
Peningkatan yang Mendapatkan
Penguatan Peran
Peran Serta Penguatan Peran
Serta Organisasi
Organisasi Serta Organisasi
Kemasyarakatan
Kemasyarakatan Cakupan Kemasyarakatan
dan Mitra Kerja 22 Organ Kab.
Tingkat Daerah kemitraan yang 61.68 % dan Mitra Kerja
Lainnya dalam isasi Soppeng
Kabupaten/Kota dibina Lainnya dalam
Pelaksanaan
dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan
Pelaksanaan Pelayanan dan
Pembinaan
Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB
Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Kesertaan Ber-
KB
Jumlah Kampung
KB yang Mengikuti
Pelaksanaan dan
Pengelolaan
2.14.03.2.04.03
Program Bangga
Pelaksanaan dan
Kencana 13 Kamp Kab.
Pengelolaan
(Pembangunan ung Soppeng
Program KKBPK di
Keluarga,
Kampung KB
Kependudukan,
dan Keluarga
Berencana) di
Kampung KB
2.14.04 Cakupan Kelompok 2.14.04.2.01 Jumlah 2.14.04.2.01.02 Jumlah Unit
33 kelo Kab.
PROGRAM kegiatan yang 100 % Pelaksanaan kelompok Pengadaan Sarana Sarana Kelompok 42 unit
mpok Soppeng
PEMBERDA melakukan Pembangunan ketahanan dan Kelompok Kegiatan Kegiatan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 191
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
YAAN DAN pembinaan keluarga Keluarga kesejahteraan Ketahanan dan Ketahanan dan
PENINGKAT melalui 8 fungsi Melalui keluarga yang Kesejahteraan Kesejahteraan
AN keluarga Pembinaan dibina Keluarga (BKB, Keluarga (BKB,
KELUARGA Ketahanan dan BKR, BKL, PPPKS, BKR, BKL, PPPKS,
SEJAHTER Kesejahteraan PIK-R dan PIK-R dan
A (KS) Keluarga Pemberdayaan Pemberdayaan
Ekonomi Ekonomi
Keluarga/UPPKS) Keluarga/UPPKS)
Cakupan keluarga
yang mempunyai
balita dan anak
yang memahami dan
88,44 %
melaksanakan
pengasuhan dan
pembinaan tumbuh
kembang anak
Persentase Pusat
Pelayanan Keluarga
62,5 %
Sejahtera (PPKS) di
setiap kecamatan
2.14.04.2.01.03 Jumlah Laporan
Orientasi dan Hasil Orientasi dan
Pelatihan Teknis Pelatihan Teknis
Pengelola Pengelola
Ketahanan dan Ketahanan dan
Kesejahteraan Kesejahteraan 5 Lapora Kab.
Keluarga (BKB, Keluarga (BKB, n Soppeng
BKR, BKL, PPPKS, BKR, BKL, PPPKS,
PIK-R dan PIK-R dan
Pemberdayaan Pemberdayaan
Ekonomi Ekonomi
Keluarga/UPPKS) Keluarga/UPPKS)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 192
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
2.14.04.2.01.05
Penyediaan Biaya Jumlah Kader
Operasional bagi Pengelola dan
Pengelola dan Pelaksana (Kader)
Pelaksana (Kader) Ketahanan dan
Ketahanan dan Kesejahteraan
543 Oran Kab.
Kesejahteraan Keluarga (BKB,
g Soppeng
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
PIK-R dan Pemberdayaan
Pemberdayaan Ekonomi
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Keluarga/UPPKS)
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Persentase
Persentase Capaian
dokumen Jumlah Dokumen
Kinerja Penunjang 2 Dokum
100 % penganggaran 100 % Perencanaan
Urusan Dinas en
yang disusun Perangkat Daerah
Perhubungan
tepat waktu
2.15.01
Persentase
PROGRAM 2.15.01.2.01
Dokumen Pelaporan
PENUNJAN 100 % Perencanaan, 2.15.01.2.01.01
yang di susun Tepat Semua
G URUSAN Penganggaran, Penyusunan
Waktu Kab/Kota
PEMERINTA dan Evaluasi Dokumen
Persentase Kab.
HAN Kinerja Perencanaan
Dokumen Soppeng
DAERAH Perangkat Perangkat Daerah
Penganggaran 100 %
KABUPATE Daerah
Perencanaan yang di
N/KOTA
susun Tepat Waktu
Persentase
Dokumen
100 %
Perencanaan yang di
susun Tepat Waktu
Jumlah Dokumen
2.15.01.2.01.02 RKA-SKPD dan
Semua
Koordinasi dan Laporan Hasil
2 Dokum Kab/Kota
Penyusunan Koordinasi
en Kab.
Dokumen RKA- Penyusunan
Soppeng
SKPD Dokumen RKA-
SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 193
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Dokumen
2.15.01.2.01.03 Perubahan RKA-
Koordinasi dan SKPD dan Laporan
Penyusunan Hasil Koordinasi 2 Dokum Kab.
Dokumen Penyusunan en Soppeng
Perubahan RKA- Dokumen
SKPD Perubahan RKA-
SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
2.15.01.2.01.06 dan Ikhtisar
Koordinasi dan Realisasi Kinerja
Penyusunan SKPD dan Laporan
27 Lapor Kab.
Laporan Capaian Hasil Koordinasi
an Soppeng
Kinerja dan Penyusunan
Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian
Kinerja SKPD Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
2.15.01.2.02
Persentase 2.15.01.2.02.01
Administrasi Jumlah Orang yang
Keterpenuhan Penyediaan Gaji 50 Orang Kab.
Keuangan 100 % Menerima Gaji dan
Administrasi dan Tunjangan /bulan Soppeng
Perangkat Tunjangan ASN
Keuangan ASN
Daerah
2.15.01.2.02.03
Jumlah Dokumen Semua
Pelaksanaan
Penatausahaan dan 96 Doku Kab/Kota
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikas men Kab.
Pengujian/Verifikas
i Keuangan SKPD Soppeng
i Keuangan SKPD
2.15.01.2.02.04 Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Koordinasi dan 36 Doku Kab.
Pelaksanaan Pelaksanaan men Soppeng
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
Persentase
2.15.01.2.05 2.15.01.2.05.02
Keterpenuhan Jumlah Paket
Administrasi Pengadaan Pakaian
Administrasi Pakaian Dinas 245 Pake Kab.
Kepegawaian 100 % Dinas beserta
Kepegawaian beserta Atribut t Soppeng
Perangkat Atribut
Perangkat Kelengkapan
Daerah Kelengkapannya
Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 194
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
2.15.01.2.05.03 Jumlah Dokumen
Pendataan dan Pendataan dan
5 Dokum Kab.
Pengolahan Pengolahan
en Soppeng
Administrasi Administrasi
Kepegawaian Kepegawaian
2.15.01.2.05.04 Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Hasil Koordinasi
2 Dokum Kab.
Pelaksanaan dan Pelaksanaaan
en Soppeng
Sistem Informasi Sistem Informasi
Kepegawaian Kepegawaian
Jumlah Orang yang
2.15.01.2.05.11
Mengikuti
Bimbingan Teknis Semua
Bimbingan Teknis
Implementasi Kab/Kota
Implementasi 5 Orang
Peraturan Kab.
Peraturan
Perundang- Soppeng
Perundang-
Undangan
Undangan
2.15.01.2.06 2.15.01.2.06.01 Jumlah Paket
Persentase
Administrasi Penyediaan Komponen Instalasi
Keterpenuhan Kab.
Umum 100 % Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1 Paket
Administrasi Soppeng
Perangkat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Umum (%)
Daerah Bangunan Kantor yang Disediakan
2.15.01.2.06.02 Jumlah Paket
Penyediaan Peralatan dan
Kab.
Peralatan dan Perlengkapan 1 Paket
Soppeng
Perlengkapan Kantor yang
Kantor Disediakan
2.15.01.2.06.03 Jumlah Paket
Penyediaan Peralatan Rumah Kab.
5 Paket
Peralatan Rumah Tangga yang Soppeng
Tangga Disediakan
Jumlah Paket
2.15.01.2.06.04
Bahan Logistik Kab.
Penyediaan Bahan 2 Paket
Kantor yang Soppeng
Logistik Kantor
Disediakan
2.15.01.2.06.05 Jumlah Paket
Penyediaan Barang Barang Cetakan Kab.
5 Paket
Cetakan dan dan Penggandaan Soppeng
Penggandaan yang Disediakan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 195
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah paket
2.15.01.2.06.07
bahan/material Kab.
Penyediaan 6 Paket
yang disediakan Soppeng
Bahan/Material
(paket)
2.15.01.2.06.08 Jumlah Laporan
12 Lapor Kab.
Fasilitasi Fasilitasi
an Soppeng
Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu
2.15.01.2.06.09 Jumlah Laporan
Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
8 Lapora Kab/Kota
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi
n Kab.
dan Konsultasi dan Konsultasi
Soppeng
SKPD SKPD
2.15.01.2.07
Persentase
Pengadaan
Gedung,
Barang Milik
Kendaraan, Jumlah Paket
Daerah 2.15.01.2.07.05 Kab.
Peralatan dan 100 % Mebel yang 3 Unit
Penunjang Pengadaan Mebel Soppeng
Perlengkapan Disediakan
Urusan
Kantor dalam
Pemerintah
Kondisi Baik (%)
Daerah
2.15.01.2.07.06 Jumlah Unit Semua
Pengadaan Peralatan dan Kab/Kota
1 Unit
Peralatan dan Mesin Lainnya yang Kab.
Mesin Lainnya Disediakan Soppeng
2.15.01.2.08 Persentase Jumlah Laporan
2.15.01.2.08.02
Penyediaan Jasa Keterpenuhan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang Jasa Penunjang Komunikasi, 12 Lapor Kab.
100 % Komunikasi,
Urusan Urusan Sumber Daya Air an Soppeng
Sumber Daya Air
Pemerintahan Pemerintahan dan Listrik yang
dan Listrik
Daerah Daerah Disediakan
Jumlah Laporan
2.15.01.2.08.04
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa 12 Lapor Kab.
Pelayanan Umum
Pelayanan Umum an Soppeng
Kantor yang
Kantor
Disediakan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 196
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
2.15.01.2.09.01
2.15.01.2.09
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan
Pemeliharaan, Perorangan Dinas
Barang Milik Persentase Semua
Biaya atau Kendaraan
Daerah Barang Milik Kab/Kota
100 % Pemeliharaan, dan Dinas Jabatan yang 1 Unit
Penunjang Daerah yang Kab.
Pajak Kendaraan Dipelihara dan
Urusan Berfungsi Baik Soppeng
Perorangan Dinas dibayarkan
Pemerintahan
atau Kendaraan Pajaknya
Daerah
Dinas Jabatan
2.15.01.2.09.02
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Dinas Operasional
Biaya atau Lapangan
Kab.
Pemeliharaan, yang Dipelihara 15 Unit
Soppeng
Pajak dan Perizinan dan dibayarkan
Kendaraan Dinas Pajak dan
Operasional atau Perizinannya
Lapangan
2.15.01.2.09.06
Jumlah Peralatan
Pemeliharaan Kab.
dan Mesin Lainnya 15 Unit
Peralatan dan Soppeng
yang Dipelihara
Mesin Lainnya
2.15.02 Jumlah Dokumen
Persentase
PROGRAM Penyusunan
Rasio Konektivitas Kesesuaian 2.15.02.2.01.01 1 Dokum
PENYELENG 83 % 2.15.02.2.01 83 % Rencana Induk
Kabupaten /Kota Rencana Induk Pelaksanaan en
GARAAN Penetapan Jaringan LLAJ
JaringanLLAJ Penyusunan Kab.
LALU Rencana Induk Kabupaten/Kota
Rencana Induk Soppeng
LINTAS DAN Jaringan LLAJ
Jaringan LLAJ
ANGKUTAN Kabupaten/Kota
V/C Ratio 0.07 % Kabupaten/Kota
JALAN
(LLAJ)
2.15.02.2.01.02 Jumlah Dokumen
Penetapan Penetapan
Kebijakan dan Kebijakan dan
1 Dokum Kab.
Sosialisasi Rencana Sosialisasi Rencana
en Soppeng
Induk Jaringan Induk Jaringan
LLAJ LLAJ
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02 Persentase 92 % 2.15.02.2.02.01 Jumlah Prasarana 108 Unit Kab.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 197
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Penyediaan Pelaksanaan Pembangunan Jalan di Jalan Soppeng
Perlengkapan Manajemen dan Prasarana Jalan di Kabupaten/Kota
Jalan di Jalan Rekayasa Lalu Jalan yang Terbangun
Kabupaten/Kota Lintas untuk Kabupaten/Kota
Jaringan Jalan
2.15.02.2.02.02 Jumlah
Penyediaan Perlengkapan Jalan
Kab.
Perlengkapan Jalan di Jalan 50 Unit
Soppeng
di Jalan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota yang Tersedia
2.15.02.2.02.03 Jumlah Prasarana
Rehabilitasi dan Jalan yang 1500 Uni Kab.
Pemeliharaan Terehabilitasi dan t Soppeng
Prasarana Jalan Terpelihara
2.15.02.2.02.04 Jumlah
Rehabilitasi dan Perlengkapan Jalan Kab.
10 Unit
Pemeliharaan yang Terehabilitasi Soppeng
Perlengkapan Jalan dan Terpelihara
Persentase
2.15.02.2.03.04
2.15.02.2.03 Tersedianya Jumlah Terminal
Rehabilitasi dan
Pengelolaan Fasilitas (Fasilitas Utama
Pemeliharaan Kab.
Terminal Penyelenggaraa 100 % dan Pendukung) 2 Unit
Terminal (Fasilitas Soppeng
Penumpang Tipe n Terminal yang Direhabilitasi
Utama dan
C Penumpang dan Dipelihara
Pendukung)
Angkutan Tipe C
2.15.02.2.04.02 Jumlah Laporan
Koordinasi dan Koordinasi dan
2.15.02.2.04 Sinkronisasi Sinkronisasi
Penerbitan Izin Jumlah Pengawasan Pengawasan
353951
Penyelenggaraan Retribusi Pelaksanaan Izin Pelaksanaan Izin 12 Lapor Kab.
000 Rup
dan Terminal dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan an Soppeng
iah
Pembangunan Parkir (Rupiah) dan Pembangunan dan Terbangunnya
Fasilitas Parkir Fasilitas Parkir Fasilitas Parkir
Kewenangan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2.15.02.2.05 Persentase 2.15.02.2.05.01 Jumlah Sarana dan
Pengujian Kendaraan yang Penyediaan Sarana Prasarana Kab.
92 % 6 Unit
Berkala memenuhi dan Prasarana Pengujian Berkala Soppeng
Kendaraan Persyaratan Pengujian Berkala Kendaraan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 198
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Bermotor Tehnis dan Laik Kendaraan Bermotor yang
Jalan Bermotor Tersedia
2.15.02.2.05.02 Jumlah Sumber
Peningkatan Daya Manusia
Kapasitas Sumber Pengujian Berkala
Kab.
Daya Manusia Kendaraan 2 Orang
Soppeng
Pengujian Berkala Bermotor yang
Kendaraan Ditingkatkan
Bermotor Kapasitasnya
2.15.02.2.05.04 Jumlah Dokumen
Penyediaan Bukti Bukti Lulus Uji
930 Dok Kab.
Lulus Uji Pengujian Pengujian Berkala
umen Soppeng
Berkala Kendaraan Kendaraan
Bermotor Bermotor
2.15.02.2.05.07
Jumlah Sarana dan
Pemeliharaan
Prasarana
Sarana dan
Pengujian Berkala Kab.
Prasarana 7 Unit
Kendaraan Soppeng
Pengujian Berkala
Bermotor yang
Kendaraan
Terpelihara
Bermotor
2.15.02.2.05.09 Jumlah Laporan
Penetapan Tarif Penetapan Tarif
1 Lapora Kab.
Retribusi Pengujian Retribusi Pengujian
n Soppeng
Berkala Kendaraan Berkala Kendaraan
Bermotor Bermotor
2.15.02.2.06 2.15.02.2.06.01 Jumlah Laporan
Persentase
Pelaksanaan Penataan Penataan
Pelaksanaan
Manajemen dan Manajemen dan Manajemen dan
Manajemen dan 5 Lapora Kab.
Rekayasa Lalu 87.5 % Rekayasa Lalu Rekayasa Lalu
Rekayasa Lalu n Soppeng
Lintas untuk Lintas untuk Lintas untuk
Lintas untuk
Jaringan Jalan Jaringan Jalan Jaringan Jalan
Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 199
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
2.15.02.2.06.02
Jumlah Pengadaan,
Pengadaan,
Pemasangan,
Pemasangan,
Perbaikan dan
Perbaikan dan
Pemeliharaan
Pemeliharaan Kab.
Perlengkapan Jalan 25 Unit
Perlengkapan Jalan Soppeng
dalam rangka
dalam rangka
Manajemen dan
Manajemen dan
Rekayasa Lalu
Rekayasa Lalu
Lintas
Lintas
Jumlah Dokumen
2.15.02.2.06.03 Uji
Pelaksanaan Uji
Coba dan
Coba dan
Sosialisasi
Sosialisasi
Pelaksanaan
Pelaksanaan 8 Dokum Kab.
Manajemen dan
Manajemen dan en Soppeng
Rekayasa Lalu
Rekayasa Lalu
Lintas untuk
Lintas untuk
Jaringan Jalan
Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.07 Persentase
Persetujuan Bangunan
Hasil Analisis Bersyarat Yang 2.15.02.2.07.01 Jumlah Kebijakan
Dampak Lalu Mendapatkan Penetapan Tata Kelola 1 Dokum Kab.
88 %
Lintas Persetujuan Kebijakan Tata Andalalin yang en Soppeng
(Andalalin) Hasil Analisis Kelola Andalalin Ditetapkan
untuk Jalan Dampak Lalu
Kabupaten/Kota Lintas
2.15.02.2.07.02 Jumlah Penilai
Peningkatan Andalalin yang Kab.
3 Orang
Kapasitas Penilai Ditingkatkan Soppeng
Andalalin Kapasitasnya
2.15.02.2.07.04
Jumlah Laporan
Pengawasan
Rekomendasi 1 Lapora Kab.
Pelaksanaan
Andalalin yang n Soppeng
Rekomendasi
Terawasi
Andalalin

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 200
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
2.15.02.2.08.04
Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Inspeksi, Audit dan
Inspeksi, Audit dan
Pemantauan
Jumlah Pemantauan
2.15.02.2.08 Pemenuhan
Kegiatan Audit Pemenuhan
Audit dan Persyaratan
dan Inspeksi 2 Kegiat Persyaratan 3 Lapora Kab.
Inspeksi Penyelenggaraan
Keselamatan an Penyelenggaraan n Soppeng
Keselamatan Kompetensi
LLAJ yang Kompetensi
LLAJ di Jalan Pengemudi
dilaksanakan Pengemudi
Kendaraan
Kendaraan
Bermotor
Bermotor
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.09.02 Jumlah Laporan
2.15.02.2.09 Jumlah
Pengendalian dan Pengendalian dan
Penyediaan Angkutan
Pengawasan Pengawasan
Angkutan Umum untuk
Ketersediaan Ketersediaan
Umum untuk Jasa Angkutan
Angkutan Umum Angkutan Umum
Jasa Angkutan Orang dan/atau 1164 An 2 Lapora Kab.
untuk Jasa untuk Jasa
Orang dan/atau Barang Antar gkutan n Soppeng
Angkutan Orang Angkutan Orang
Barang Antar Kota dalam 1
dan/atau Barang dan/atau Barang
Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Antar Kota dalam 1 Antar Kota dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten yang
(Satu) (Satu)
Kabupaten/Kota disediakan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2.15.02.2.14 2.15.02.2.14.02 Jumlah Laporan
Jumlah
Penerbitan Izin Koordinasi dan Koordinasi dan
rekomendasi
Penyelenggaraan Sinkronisasi Sinkronisasi
Izin
Angkutan Orang Pengawasan Pengawasan
Penyelenggaraa
dalam Trayek 70 Reko Pelaksanaan Izin Pelaksanaan Izin 3 Lapora Kab.
n Angkutan
Lintas Daerah mendasi Penyelenggaraan Penyelenggaraan n Soppeng
Orang dalam
Kabupaten/Kota Angkutan Orang Angkutan Orang
Trayek Daerah
dalam 1 (Satu) dalam Trayek dalam Trayek
Kabupaten yang
Daerah Kewenangan Kewenangan
diterbitkan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01 Persentase Capaian 2.16.01.2.01 Persentase 2.16.01.2.01.01
Semua
PROGRAM Kinerja Penunjang Perencanaan, dokumen Penyusunan Jumlah Dokumen
2 Dokum Kab/Kota
PENUNJAN Urusan Dinas 100 % Penganggaran, perencanaan,pe 100 % Dokumen Perencanaan
en Kab.
G URUSAN Komunikasi dan dan Evaluasi nganggaran, Perencanaan Perangkat Daerah
Soppeng
PEMERINTA Informatika Kinerja dan pelaporan Perangkat Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 201
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
HAN Perangkat yang disusun
DAERAH Daerah tepat waktu
KABUPATE
N/KOTA
Jumlah Dokumen
2.16.01.2.01.02 RKA-SKPD dan
Semua
Koordinasi dan Laporan Hasil
2 Dokum Kab/Kota
Penyusunan Koordinasi
en Kab.
Dokumen RKA- Penyusunan
Soppeng
SKPD Dokumen RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen
2.16.01.2.01.03 Perubahan RKA-
Koordinasi dan SKPD dan Laporan
Penyusunan Hasil Koordinasi 2 Dokum Kab.
Dokumen Penyusunan en Soppeng
Perubahan RKA- Dokumen
SKPD Perubahan RKA-
SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
2.16.01.2.01.06 dan Ikhtisar
Koordinasi dan Realisasi Kinerja
Penyusunan SKPD dan Laporan
27 Lapor Kab.
Laporan Capaian Hasil Koordinasi
an Soppeng
Kinerja dan Penyusunan
Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian
Kinerja SKPD Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
2.16.01.2.02
Persentase 2.16.01.2.02.01
Administrasi Jumlah Orang yang
keterpenuhan Penyediaan Gaji 31 Orang Kab.
Keuangan 100 % Menerima Gaji dan
administrasi dan Tunjangan /bulan Soppeng
Perangkat Tunjangan ASN
keuangan ASN
Daerah
2.16.01.2.02.03 Jumlah Dokumen Semua
Pelaksanaan Penatausahaan dan 96 Doku Kab/Kota
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas men Kab.
Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD Soppeng

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 202
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
i Keuangan SKPD
2.16.01.2.02.04 Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Koordinasi dan 36 Doku Kab.
Pelaksanaan Pelaksanaan men Soppeng
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
2.16.01.2.03
Persentase
Administrasi 2.16.01.2.03.06 Jumlah Laporan
Keterpenuhan
Barang Milik Penatausahaan Penatausahaan 4 Lapora Kab.
Administrasi 100 %
Daerah pada Barang Milik Barang Milik n Soppeng
Barang Milik
Perangkat Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD
Daerah pada PD
Daerah
Persentase
2.16.01.2.05 2.16.01.2.05.03 Jumlah Dokumen
keterpenuhan
Administrasi Pendataan dan Pendataan dan
administrasi 20 Doku Kab.
Kepegawaian 100 % Pengolahan Pengolahan
kepegawaian men Soppeng
Perangkat Administrasi Administrasi
perangkat
Daerah Kepegawaian Kepegawaian
daerah
2.16.01.2.05.04 Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Hasil Koordinasi
2 Dokum Kab.
Pelaksanaan dan Pelaksanaaan
en Soppeng
Sistem Informasi Sistem Informasi
Kepegawaian Kepegawaian
2.16.01.2.06 2.16.01.2.06.01 Jumlah Paket
Persentase
Administrasi Penyediaan Komponen Instalasi
keterpenuhan Kab.
Umum 100 % Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 50 Paket
administrasi Soppeng
Perangkat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
umum
Daerah Bangunan Kantor yang Disediakan
2.16.01.2.06.03 Jumlah Paket
Penyediaan Peralatan Rumah Kab.
10 Paket
Peralatan Rumah Tangga yang Soppeng
Tangga Disediakan
Jumlah Paket
2.16.01.2.06.04
Bahan Logistik Kab.
Penyediaan Bahan 2 Paket
Kantor yang Soppeng
Logistik Kantor
Disediakan
2.16.01.2.06.05 Jumlah Paket
Penyediaan Barang Barang Cetakan Kab.
1 Paket
Cetakan dan dan Penggandaan Soppeng
Penggandaan yang Disediakan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 203
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
2.16.01.2.06.07 Jumlah Paket
Kab.
Penyediaan Bahan/Material 3 Paket
Soppeng
Bahan/Material yang Disediakan
2.16.01.2.06.08 Jumlah Laporan
288 Lapo Kab.
Fasilitasi Fasilitasi
ran Soppeng
Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu
2.16.01.2.06.09 Jumlah Laporan
Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
24 Lapor Kab/Kota
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi
an Kab.
dan Konsultasi dan Konsultasi
Soppeng
SKPD SKPD
2.16.01.2.07
Persentase
Pengadaan
gedung,kendara
Barang Milik
an,peralatan, Jumlah Paket
Daerah 2.16.01.2.07.05 Kab.
dan 100 % Mebel yang 1 Unit
Penunjang Pengadaan Mebel Soppeng
perlengkapan Disediakan
Urusan
kantor dalam
Pemerintah
kondisi baik
Daerah
2.16.01.2.07.06 Jumlah Unit Semua
Pengadaan Peralatan dan Kab/Kota
4 Unit
Peralatan dan Mesin Lainnya yang Kab.
Mesin Lainnya Disediakan Soppeng
2.16.01.2.08 Persentase Jumlah Laporan
2.16.01.2.08.02
Penyediaan Jasa keterpenuhan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang jasa penunjang Komunikasi, 12 Lapor Kab.
100 % Komunikasi,
Urusan urusan Sumber Daya Air an Soppeng
Sumber Daya Air
Pemerintahan pemerintahan dan Listrik yang
dan Listrik
Daerah daerah Disediakan
Jumlah Laporan
2.16.01.2.08.04
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa 12 Lapor Kab.
Pelayanan Umum
Pelayanan Umum an Soppeng
Kantor yang
Kantor
Disediakan
2.16.01.2.09 2.16.01.2.09.01 Jumlah Kendaraan
Persentase Semua
Pemeliharaan Penyediaan Jasa Perorangan Dinas
barang milik Kab/Kota
Barang Milik 100 % Pemeliharaan, atau Kendaraan 1 Unit
daerah yang Kab.
Daerah Biaya Dinas Jabatan yang
berfungsi baik Soppeng
Penunjang Pemeliharaan, dan Dipelihara dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 204
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Urusan Pajak Kendaraan dibayarkan
Pemerintahan Perorangan Dinas Pajaknya
Daerah atau Kendaraan
Dinas Jabatan
2.16.01.2.09.02
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Dinas Operasional
Biaya atau Lapangan
Kab.
Pemeliharaan, yang Dipelihara 3 Unit
Soppeng
Pajak dan Perizinan dan dibayarkan
Kendaraan Dinas Pajak dan
Operasional atau Perizinannya
Lapangan
2.16.01.2.09.06
Jumlah Peralatan
Pemeliharaan Kab.
dan Mesin Lainnya 18 Unit
Peralatan dan Soppeng
yang Dipelihara
Mesin Lainnya
Persentase
Konten
Informasi
Terkait Program
Persentase Layanan
dan Kebijakan Jumlah Dokumen
Publik yang
Pemerintah Hasil Monitoring 1 Dokum
Diselenggarakan 100 % 85 %
Daerah dan Opini dan Aspirasi en
Secara Online dan
2.16.02 2.16.02.2.01 Pemerintah Publik
Terintegrasi
PROGRAM Pengelolaan Provinsi sesuai
PENGELOLA Informasi dan dengan Strategi
2.16.02.2.01.02
AN Komunikasi komunikasi Kab.
Monitoring Opini
INFORMASI Publik (Strakom) Soppeng
dan Aspirasi Publik
DAN Persentase Pemerintah
KOMUNIKA Masyarakat yang Daerah
SI PUBLIK Menjadi Sasaran Kabupaten/Kota
Penyebaran
Informasi Publik,
27 %
Mengetahui
Kebijakan dan
Program Prioritas
Pemerintah dan
Pemerintah Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 205
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Kabupaten/Kota
2.16.02.2.01.04 Jumlah Dokumen
Pengelolaan Konten Hasil Pengelolaan
293 Dok Kab.
dan Perencanaan Konten dan
umen Soppeng
Media Komunikasi Perencanaan Media
Publik Komunikasi Publik
2.16.02.2.01.06 Jumlah Dokumen
1 Dokum Kab.
Pelayanan Hasil Pelayanan
en Soppeng
Informasi Publik Informasi Publik
2.16.02.2.01.08 Jumlah Dokumen
Kemitraan dengan Kemitraan dengan 1 Dokum Semua
Pemangku Pemangku en Kab/Kota
Kepentingan Kepentingan
2.16.02.2.01.10 Jumlah Sumber
Penguatan Daya Komunikasi
Kab.
Kapasitas Sumber Publik yang 34 Orang
Soppeng
Daya Komunikasi Meningkat
Publik Kapasitasnya
Jumlah Dokumen
2.16.02.2.01.12 Kemitraan dengan
Penyelenggaraan Masyarakat, Media
Hubungan dan Komunitas 3 Dokum Kab.
Masyarakat, Media dalam en Soppeng
dan Kemitraan Mendiseminasikan
Komunitas Informasi Program
atau Kebijakan
Persentase
2.16.03.2.01
kegiatan (event)
Pengelolaan
perangkat 2.16.03.2.01.02 Jumlah Dokumen
Persentase Nama Domain
2.16.03 daerah dan Penatalaksanaan Penatalaksanaan
Organisasi yang Telah
PROGRAM pelayanan dan Pengawasan dan Pengawasan
Perangkat Daerah Ditetapkan oleh
PENGELOLA publik pada Nama Domain dan Nama Domain dan
(OPD) yang Pemerintah 1 Dokum Kab.
AN 100 % pemerintah 60 % Sub Domain dalam Sub Domain dalam
Terhubung dengan Pusat dan Sub en Soppeng
APLIKASI daerah yang Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Akses Internet yang Domain di
INFORMATI dimanfaatkan Pemerintahan Pemerintahan
Disediakan oleh Lingkup
KA secara daring Daerah Daerah
Dinas Kominfo Pemerintah
dengan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Daerah
memanfaatkan
Kabupaten/Kota
domain dan sub

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 206
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
domain instansi
penyelenggara
negara sesuai
dengan
peraturan
menteri kominfo
no 5 tahun 2015
2.16.03.2.01.03
Penyelenggaraan Jumlah Sistem
Kab.
Sistem Jaringan Jaringan Intra 30 Unit
Soppeng
Intra Pemerintah Pemerintah Daerah
Daerah
Jumlah Dokumen
2.16.03.2.02 2.16.03.2.02.10
Pelaksanaan
Pengelolaan E- Pengembangan dan
Pengembangan dan
government di Pengelolaan
Nilai indeks Pengelolaan 2 Dokum Kab.
Lingkup 2.5 Sumber Daya
SPBE Sumber Daya en Soppeng
Pemerintah Teknologi Informasi
Teknologi Informasi
Daerah dan Komunikasi
dan Komunikasi
Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah
2.16.03.2.02.11 Jumlah Dokumen
Pengelolaan Pengelolaan
1 Dokum Kab.
Government Chief Government Chief
en Soppeng
Information Officer Information Officer
(GCIO) (GCIO)
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Persentase Capaian
Kinerja Penunjang Persentase
2.17.01 Urusan Dinas Dokumen Jumlah Dokumen
2 Dokum
PROGRAM Perdagangan 100 % 2.17.01.2.01 Pelaporan yang 100 % Perencanaan
en
PENUNJAN Perindustrian Perencanaan, disusun tepat 2.17.01.2.01.01 Perangkat Daerah
Semua
G URUSAN Koperasi dan Usaha Penganggaran, waktu Penyusunan
Kab/Kota
PEMERINTA Kecil Menengah dan Evaluasi Dokumen
Kab.
HAN Kinerja Persentase Perencanaan
Soppeng
DAERAH Perangkat Dokumen Perangkat Daerah
KABUPATE Daerah Penganggaran 100 %
N/KOTA yang disusun
tepat waktu
Persentase 100 %

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 207
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Dokumen
Perencanaan
yang disusun
tepat waktu
Jumlah Dokumen
2.17.01.2.01.02 RKA-SKPD dan
Semua
Koordinasi dan Laporan Hasil
2 Dokum Kab/Kota
Penyusunan Koordinasi
en Kab.
Dokumen RKA- Penyusunan
Soppeng
SKPD Dokumen RKA-
SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
2.17.01.2.01.06 dan Ikhtisar
Koordinasi dan Realisasi Kinerja
Penyusunan SKPD dan Laporan
27 Lapor Kab.
Laporan Capaian Hasil Koordinasi
an Soppeng
Kinerja dan Penyusunan
Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian
Kinerja SKPD Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
2.17.01.2.02
Persentase 2.17.01.2.02.01
Administrasi Jumlah Orang yang
keterpenuhan Penyediaan Gaji 53 Orang Kab.
Keuangan 100 % Menerima Gaji dan
administrasi dan Tunjangan /bulan Soppeng
Perangkat Tunjangan ASN
keuangan ASN
Daerah
2.17.01.2.02.03
Jumlah Dokumen Semua
Pelaksanaan
Penatausahaan dan 96 Doku Kab/Kota
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikas men Kab.
Pengujian/Verifikas
i Keuangan SKPD Soppeng
i Keuangan SKPD
2.17.01.2.02.04 Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Koordinasi dan 36 Doku Kab.
Pelaksanaan Pelaksanaan men Soppeng
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 208
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Persentase
2.17.01.2.04
keterpenuhan
Administrasi
administrasi 2.17.01.2.04.01 Jumlah Dokumen
Pendapatan
pendapatan Perencanaan Rencana 1 Dokum Kab.
Daerah 100 %
daerah Pengelolaan Pengelolaan en Soppeng
Kewenangan
kewenangan Retribusi Daerah Retribusi Daerah
Perangkat
perangkat
Daerah
daerah
Persentase
2.17.01.2.05 2.17.01.2.05.02
keterpenuhan Jumlah Paket
Administrasi Pengadaan Pakaian
administrasi Pakaian Dinas Kab.
Kepegawaian 100 % Dinas beserta 53 Paket
kepegawaian beserta Atribut Soppeng
Perangkat Atribut
perangkat Kelengkapan
Daerah Kelengkapannya
daerah
2.17.01.2.05.03 Jumlah Dokumen
Pendataan dan Pendataan dan
4 Dokum Kab.
Pengolahan Pengolahan
en Soppeng
Administrasi Administrasi
Kepegawaian Kepegawaian
Jumlah Orang yang
2.17.01.2.05.11
Mengikuti
Bimbingan Teknis Semua
Bimbingan Teknis
Implementasi Kab/Kota
Implementasi 4 Orang
Peraturan Kab.
Peraturan
Perundang- Soppeng
Perundang-
Undangan
Undangan
2.17.01.2.06 2.17.01.2.06.01 Jumlah Paket
Persentase
Administrasi Penyediaan Komponen Instalasi
keterpenuhan Kab.
Umum 100 % Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1 paket
administrasi Soppeng
Perangkat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
umum
Daerah Bangunan Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket
2.17.01.2.06.04
Bahan Logistik Kab.
Penyediaan Bahan 3 Paket
Kantor yang Soppeng
Logistik Kantor
Disediakan
2.17.01.2.06.05 Jumlah Paket
Penyediaan Barang Barang Cetakan Kab.
2 Paket
Cetakan dan dan Penggandaan Soppeng
Penggandaan yang Disediakan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 209
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
2.17.01.2.06.07 Jumlah Paket
Kab.
Penyediaan Bahan/Material 4 Paket
Soppeng
Bahan/Material yang Disediakan
2.17.01.2.06.08 Jumlah Laporan
1 Lapora Kab.
Fasilitasi Fasilitasi
n Soppeng
Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu
2.17.01.2.06.09 Jumlah Laporan
Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
4 Lapora Kab/Kota
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi
n Kab.
dan Konsultasi dan Konsultasi
Soppeng
SKPD SKPD
2.17.01.2.07 Persentase
Pengadaan gedung,
Barang Milik kendaraan,
Jumlah Paket
Daerah peralatan,dan 2.17.01.2.07.05 Kab.
100 % Mebel yang 1 Unit
Penunjang perlengkapan Pengadaan Mebel Soppeng
Disediakan
Urusan kantor yang
Pemerintah diadakan dalam
Daerah kondisi baik
2.17.01.2.07.06 Jumlah Unit Semua
Pengadaan Peralatan dan Kab/Kota
1 Unit
Peralatan dan Mesin Lainnya yang Kab.
Mesin Lainnya Disediakan Soppeng
2.17.01.2.08 Jumlah Laporan
Persentase 2.17.01.2.08.02
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
keterpenuhan Penyediaan Jasa
Penunjang Komunikasi, 12 Lapor Kab.
jasa penunjang 100 % Komunikasi,
Urusan Sumber Daya Air an Soppeng
urusan Sumber Daya Air
Pemerintahan dan Listrik yang
pemerintah dan Listrik
Daerah Disediakan
Jumlah Laporan
2.17.01.2.08.04
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa 12 Lapor Kab.
Pelayanan Umum
Pelayanan Umum an Soppeng
Kantor yang
Kantor
Disediakan
2.17.01.2.09 Persentase 2.17.01.2.09.01 Jumlah Kendaraan
Semua
Pemeliharaan barang milik Penyediaan Jasa Perorangan Dinas
Kab/Kota
Barang Milik daerah yang 100 % Pemeliharaan, atau Kendaraan 16 Unit
Kab.
Daerah terpelihara Biaya Dinas Jabatan yang
Soppeng
Penunjang berfungsi Pemeliharaan, dan Dipelihara dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 210
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Urusan dengan baik Pajak Kendaraan dibayarkan
Pemerintahan Perorangan Dinas Pajaknya
Daerah atau Kendaraan
Dinas Jabatan
2.17.01.2.09.02
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Dinas Operasional
Biaya atau Lapangan
Kab.
Pemeliharaan, yang Dipelihara 1 Unit
Soppeng
Pajak dan Perizinan dan dibayarkan
Kendaraan Dinas Pajak dan
Operasional atau Perizinannya
Lapangan
2.17.01.2.09.06
Jumlah Peralatan
Pemeliharaan Kab.
dan Mesin Lainnya 11 Unit
Peralatan dan Soppeng
yang Dipelihara
Mesin Lainnya
Jumlah Gedung
2.17.01.2.09.09
Kantor dan Semua
Pemeliharaan/Reha
Bangunan Lainnya Kab/Kota
bilitasi Gedung 1 unit
yang Kab.
Kantor dan
Dipelihara/Direhab Soppeng
Bangunan Lainnya
ilitasi
2.17.03.2.01
Pemeriksaan Jumlah Koperasi
dan Pengawasan 2.17.03.2.01.01 yang Telah
Koperasi, Pengawasan Dilakukan
2.17.03
Koperasi Kekuatan, Pengawasan
PROGRAM Persentase
Simpan Kesehatan, Kekuatan,
PENGAWAS Persentase koperasi pemeriksaan
Pinjam/Unit Kemandirian, Kesehatan, 28 Unit Kab.
AN DAN sehat dari total 21,08 % dan pengawasan 51.61 %
Simpan Pinjam Ketangguhan, serta Kemandirian, Usaha Soppeng
PEMERIKSA koperasi aktif yang dilakukan
Koperasi yang Akuntabilitas Ketangguhan, serta
AN untuk koperasi
Wilayah Koperasi Akuntabilitas
KOPERASI
Keanggotaannya Kewenangan Koperasi
dalam Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/ Kabupaten/Kota
Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 211
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
2.17.04.2.01
Penilaian
Kesehatan
Koperasi 2.17.04.2.01.01
2.17.04
Simpan Pelaksanaan Jumlah Unit Usaha
PROGRAM Persentase koperasi
Pinjam/Unit Penilaian Koperasi yang
PENILAIAN yang sehat terhadap Jumlah koperasi 35 kope 50 Unit Kab.
70 % Simpan Pinjam Kesehatan Telah Dilakukan
KESEHATA koperasi yang dinilai yang sehat rasi Usaha Soppeng
Koperasi yang KSP/USP Koperasi Penilaian
N KSP/USP kesehatannya
Wilayah Kewenangan Kesehatan
KOPERASI
Keanggotaanya Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
2.17.05.2.01
2.17.05.2.01.01
2.17.05 Pendidikan dan
Jumlah peserta Peningkatan
PROGRAM Persentase Koperasi Latihan
yang mengikuti Pemahaman dan Jumlah SDM yang
PENDIDIKA yang memiliki SDM Perkoperasian
pelatihan 110 ora Pengetahuan Memahami 100 Oran Kab.
N DAN yang mencapai 48,39 % Bagi Koperasi
peningkatan ng Perkoperasian serta Pengetahuan g Soppeng
LATIHAN peningkatan yang Wilayah
kompetensi Kapasitas dan Perkoperasian
PERKOPER kompetensi Keanggotaan
perkoperasian Kompetensi SDM
ASIAN dalam Daerah
Koperasi
Kabupaten/Kota
2.17.05.2.02.01
2.17.05.2.02 Jumlah peserta
Peningkatan
Pendidikan dan yang mengikuti
Pemahaman dan Jumlah SDM yang
Latihan UKM pelatihan 120 ora 120 oran Kab.
Pengetahuan UKM Memahami
bagi UKM dalam peningkatan ng g Soppeng
serta Kapasitas dan Pengetahuan UKM
Daerah kompetensi
Kompetensi SDM
Kabupaten/Kota UKM
UKM
2.17.08.2.01.01
2.17.08.2.01 Jumlah usaha Jumlah Unit Usaha
Fasilitasi Usaha
Pengembangan mikro yang Mikro yang
Mikro Menjadi
2.17.08 Usaha Mikro terfasilitasi Terfasilitasi dalam
Usaha Kecil dalam
PROGRAM Rasio Pertumbuhan dengan pengembangan Pengembangan
75 usah Pengembangan 75 Unit Kab.
PENGEMBA Wirausaha Baru 58,25 % Orientasi usaha dengan Produksi dan
a mikro Produksi dan Usaha Soppeng
NGAN yang berskala mikro Peningkatan orientasi Pengolahan,
Pengolahan,
UMKM Skala Usaha peningkatan Pemasaran, SDM,
Pemasaran, SDM,
Menjadi Usaha usaha menjadi serta Desain dan
serta Desain dan
Kecil usaha kecil Teknologi
Teknologi

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 212
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2.18.01
PROGRAM Persentase Capaian Jumlah Orang yang
Persentase 2.18.01.2.05.11
PENUNJAN Kinerja Dinas 2.18.01.2.05 Mengikuti
Keterpenuhan Bimbingan Teknis Semua
G URUSAN Penanaman Modal, Administrasi Bimbingan Teknis
Administrasi Implementasi Kab/Kota
PEMERINTA Pelayanan Terpadu 100 % Kepegawaian 100 % Implementasi 6 Orang
Kepegawaian Peraturan Kab.
HAN Satu Pintu, Tenaga Perangkat Peraturan
Perangkat Perundang- Soppeng
DAERAH Kerja dan Daerah Perundang-
Daerah Undangan
KABUPATE Transmigrasi Undangan
N/KOTA
2.18.04.2.01
Pelayanan
Perizinan dan 2.18.04.2.01.01 Jumlah Pelaku
Non Perizinan Penyediaan Usaha yang
Secara Terpadu Pelayanan Terpadu Mendapatkan
2.18.04 Jumlah izin
Persentase Satu Pintu Perizinan dan Pelayanan Terpadu
PROGRAM yang diterbitkan 1452 Pel
Penyelesaian Izin dibidang 2077 izi Nonperizinan Perizinan dan Non Kab.
PELAYANAN 100 % berdasarkan aku
yang Diterbitkan Penanaman n Berbasis Sistem Perizinan Berbasis Soppeng
PENANAMA rekomendasi Usaha
Sesuai SOP Modal yang Pelayanan Sistem Pelayanan
N MODAL teknis
Menjadi Perizinan Berusaha Perizinan Berusaha
Kewenangan Terintegrasi Secara Terintegrasi Secara
Daerah Elektronik Elektronik
Kabupaten/
Kota
Jumlah Kegiatan
Usaha dari Pelaku
2.18.04.2.01.02
Usaha yang
Pemantauan
Mendapat
Pemenuhan 213 Kegi
Pemantauan Kab.
Komitmen atan
Pemenuhan Soppeng
Perizinan dan Non Usaha
Komitmen
Perizinan
Perizinan Berusaha
Penanaman Modal
dan Non Perizinan
Penanaman Modal

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 213
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
2.18.04.2.01.03 Jumlah Orang yang
Penyediaan Memperoleh
Layanan Konsultasi Layanan Konsultasi
dan Pengelolaan dan Terkelolanya
Pengaduan Pengaduan Kab.
10 Orang
Masyarakat Masyarakat Soppeng
Terhadap Terhadap
Pelayanan Terpadu Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non Perizinan dan Non
Perizinan Perizinan
2.18.05.2.01
2.18.05
Pengendalian jumlah Jumlah Kegiatan
PROGRAM 2.18.05.2.01.03
Pelaksanaan perusahaan Usaha dari Pelaku
PENGENDA Persentase Koordinasi dan
Penanaman yang dipantau Usaha yang
LIAN Penyelesaian 70 peru Sinkronisasi 60 Kegiat Kab.
46,90 % Modal yang dibina dan Melakukan
PELAKSANA Jumlah Pelaporan sahaan Pengawasan an Usaha Soppeng
Menjadi diawasi menjadi Koordinasi dan
AN LKPM Pelaksanaan
Kewenangan kewenangan Sinkronisasi
PENANAMA Penanaman Modal
Daerah daerah Pengawasan
N MODAL
Kabupaten/Kota
2.18.06.2.01 2.18.06.2.01.01
Jumlah Data dan
2.18.06 Pengelolaan Pengolahan,
Informasi Perizinan
PROGRAM Data dan Penyajian dan
dan Non Perizinan
PENGELOLA Informasi jumlah Pemanfaatan Data
Persentase Berbasis Sistem
AN DATA Perizinan dan dokumen data dan Informasi
Ketersediaan Data 1 doku Pelayanan 2 Dokum Kab.
DAN 100 % Non Perizinan perizinan dan Perizinan dan Non
dan Informasi yang men Perizinan Berusaha en Soppeng
SISTEM yang non perizinan Perizinan Berbasis
Valid Terintegrasi Secara
INFORMASI Terintegrasi yang terintegrasi Sistem Pelayanan
Elektronik yang
PENANAMA pada Tingkat Perizinan Berusaha
Diolah, Dikaji dan
N MODAL Daerah Terintegrasi Secara
Dimanfaatkan
Kabupaten/Kota Elektronik
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.01 Persentase Capaian
2.19.01.2.01 Persentase
PROGRAM Kinerja Penunjang
Perencanaan, Dokumen 2.19.01.2.01.01 Jumlah Dokumen
PENUNJAN Urusan Dinas 2 Dokum Semua
100 % Penganggaran, Pelaporan Yang 9 Dok Penyusunan Perencanaan
G URUSAN Pariwisata, en Kab/Kota
dan Evaluasi Disusun Tepat Dokumen Perangkat Daerah
PEMERINTA Kepemudaan dan Kab.
Kinerja Waktu Perencanaan
HAN Olahraga Soppeng
Perangkat Perangkat Daerah
DAERAH Persentase
Daerah 2 Dok
KABUPATE Dokumen

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 214
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
N/KOTA Perencanaan
Yang Disusun
tepat Waktu
Persentase
Dokument
Penganggaran 2 dok
Yang disusun
Tepat Waktu
Jumlah Dokumen
2.19.01.2.01.02 RKA-SKPD dan
Semua
Koordinasi dan Laporan Hasil
2 Dokum Kab/Kota
Penyusunan Koordinasi
en Kab.
Dokumen RKA- Penyusunan
Soppeng
SKPD Dokumen RKA-
SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
2.19.01.2.01.06 dan Ikhtisar
Koordinasi dan Realisasi Kinerja
Penyusunan SKPD dan Laporan
9 Lapora Kab.
Laporan Capaian Hasil Koordinasi
n Soppeng
Kinerja dan Penyusunan
Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian
Kinerja SKPD Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
2.19.01.2.02
Persentase 2.19.01.2.02.01
Administrasi Jumlah Orang yang
Keterpenuhan Penyediaan Gaji 45 Orang Kab.
Keuangan 100 % Menerima Gaji dan
Administrasi dan Tunjangan /bulan Soppeng
Perangkat Tunjangan ASN
Keuangan ASN
Daerah
2.19.01.2.02.03
Jumlah Dokumen Semua
Pelaksanaan
Penatausahaan dan 180 Dok Kab/Kota
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikas umen Kab.
Pengujian/Verifikas
i Keuangan SKPD Soppeng
i Keuangan SKPD
2.19.01.2.02.04 Jumlah Dokumen
36 Doku Kab.
Koordinasi dan Koordinasi dan
men Soppeng
Pelaksanaan Pelaksanaan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 215
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
Jumlah Laporan
Keuangan Akhir
2.19.01.2.02.05
Tahun SKPD dan
Koordinasi dan
Laporan Hasil 33 Lapor Kab.
Penyusunan
Koordinasi an Soppeng
Laporan Keuangan
Penyusunan
Akhir Tahun SKPD
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan
Keuangan
Bulanan/
2.19.01.2.02.07
Triwulanan/
Koordinasi dan
Semesteran SKPD
Penyusunan
dan Laporan 3 Lapora Kab.
Laporan Keuangan
Koordinasi n Soppeng
Bulanan/
Penyusunan
Triwulanan/
Laporan Keuangan
Semesteran SKPD
Bulanan/Triwulana
n/Semesteran
SKPD
2.19.01.2.03 Persentasi
Administrasi Keterpenuhan 2.19.01.2.03.06 Jumlah Laporan
Barang Milik Administrasi Penatausahaan Penatausahaan 6 Lapora Kab.
100 %
Daerah pada Barang Milik Barang Milik Barang Milik n Soppeng
Perangkat Daerah Pada Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD
Daerah Pengkat Daerah
Persentase
2.19.01.2.05 2.19.01.2.05.03 Jumlah Dokumen
Keterpenuhan
Administrasi Pendataan dan Pendataan dan
Administrasi 5 Dokum Kab.
Kepegawaian 100 % Pengolahan Pengolahan
Kepegawaian en Soppeng
Perangkat Administrasi Administrasi
Perangkat
Daerah Kepegawaian Kepegawaian
Daerah
2.19.01.2.05.04 Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Hasil Koordinasi
2 Dokum Kab.
Pelaksanaan dan Pelaksanaaan
en Soppeng
Sistem Informasi Sistem Informasi
Kepegawaian Kepegawaian

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 216
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Persentase
2.19.01.2.06 2.19.01.2.06.01 Jumlah Paket
Keterpenuhan
Administrasi Penyediaan Komponen Instalasi
Administrasi Kab.
Umum 100 % Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1 Paket
Umum Soppeng
Perangkat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Perangkat
Daerah Bangunan Kantor yang Disediakan
Daerah
Jumlah Paket
2.19.01.2.06.04
Bahan Logistik Kab.
Penyediaan Bahan 3 Paket
Kantor yang Soppeng
Logistik Kantor
Disediakan
2.19.01.2.06.05 Jumlah Paket
Penyediaan Barang Barang Cetakan Kab.
3 Paket
Cetakan dan dan Penggandaan Soppeng
Penggandaan yang Disediakan
2.19.01.2.06.07 Jumlah Paket
Kab.
Penyediaan Bahan/Material 4 Paket
Soppeng
Bahan/Material yang Disediakan
2.19.01.2.06.08 Jumlah Laporan
4 Lapora Kab.
Fasilitasi Fasilitasi
n Soppeng
Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu
2.19.01.2.06.09 Jumlah Laporan
Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
250 Lapo Kab/Kota
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi
ran Kab.
dan Konsultasi dan Konsultasi
Soppeng
SKPD SKPD
2.19.01.2.08 Jumlah Laporan
2.19.01.2.08.02
Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang Keterpenuhan Komunikasi, 12 Lapor Kab.
100 % Komunikasi,
Urusan Administrasi Sumber Daya Air an Soppeng
Sumber Daya Air
Pemerintahan Perkantoran dan Listrik yang
dan Listrik
Daerah Disediakan
Jumlah Laporan
2.19.01.2.08.04
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa 12 Lapor Kab.
Pelayanan Umum
Pelayanan Umum an Soppeng
Kantor yang
Kantor
Disediakan
2.19.01.2.09 Persentase 2.19.01.2.09.01 Jumlah Kendaraan Semua
Pemeliharaan Pemeliharaan 100 % Penyediaan Jasa Perorangan Dinas 9 Unit Kab/Kota
Barang Milik Barang Milik Pemeliharaan, atau Kendaraan Kab.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 217
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Daerah Daerah Biaya Dinas Jabatan yang Soppeng
Penunjang Penunjang Pemeliharaan, dan Dipelihara dan
Urusan Urusan Pajak Kendaraan dibayarkan
Pemerintahan Pemerintah Perorangan Dinas Pajaknya
Daerah Daerah atau Kendaraan
Dinas Jabatan
2.19.01.2.09.06
Jumlah Peralatan
Pemeliharaan Kab.
dan Mesin Lainnya 18 Unit
Peralatan dan Soppeng
yang Dipelihara
Mesin Lainnya
2.19.02.2.01
Penyadaran,
Pemberdayaan,
2.19.02 dan
Jumlah Pemuda
PROGRAM Pengembangan
Persentase Tingkat Kader
PENGEMBA Pemuda dan Jumlah Pemuda 2.19.02.2.01.09
Partisipasi Pemuda Kabupaten/Kota
NGAN Kepemudaan Pelopor Dan Penyelenggaraan
Dalam Organisasi 80 Oran yang Diseleksi Kab.
KAPASITAS 29,83 % Terhadap Wirausaha Seleksi dan 71 Orang
Kepemudaan dan g sebagai Pasukan Soppeng
DAYA Pemuda Pelopor Muda Yang Pelatihan Pasukan
Organisasi Sosial Pengibar Bendera
SAING Kabupaten/Kota Diberdayakan Pengibar Bendera
Kemasyarakatan dan Diberikan
KEPEMUDA , Wirausaha
Pelatihan
AN Muda Pemula,
dan Pemuda
Kader
Kabupaten/Kota
2.19.03.2.01
2.19.03 Pembinaan dan
2.19.03.2.01.03
PROGRAM Pengembangan
Koordinasi,
PENGEMBA Olahraga Jumlah Sarana dan
Jumlah Sinkronisasi dan
NGAN Pendidikan pada Prasarana Olahraga
Jumlah Peningkatan 1 Prestasi Kegiatan Pelaksanaan Kab.
KAPASITAS Jenjang 6 Cabor Kabupaten/Kota 2 Unit
Prestasi Olahraga Olahraga Pembinaan Penyediaan Sarana Soppeng
DAYA Pendidikan yang yang Tersedia dan
Olahraga dan Prasarana
SAING Menjadi Termanfaatkan
Olahraga
KEOLAHRA Kewenangan
Kabupaten/Kota
GAAN Daerah
Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 218
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
2.19.03.2.02.01
2.19.03.2.02 Jumlah Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Penyelenggaraa Penyelenggaraan
Kejuaraan
Kejuaraan n Event Kejuaraan Multi 5 Dokum Kab.
1 Kali Olahraga Multi
Olahraga Olahraga Event dan Single en Soppeng
Event dan Single
Tingkat Daerah Tingkat Daerah Event Tingkat
Event Tingkat
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
2.19.03.2.02.03
Jumlah Peserta
Partisipasi dan
yang Berpartisipasi
Keikutsertaan Semua
dalam Kegiatan 50 Orang
dalam Kab/Kota
Penyelenggaraan
Penyelenggaraan
Kejuaraan
Kejuaraan
2.19.03.2.03
Jumlah Cabang
Pembinaan dan
Olahraga 2.19.03.2.03.01 Jumlah Atlet
Pengembangan 100 Cab 100 Oran Kab.
Prestasi Tingkat Seleksi Atlet Daerah yang
Olahraga OR g Soppeng
Daerah Provinsi Daerah Diseleksi
Prestasi Tingkat
yang Dibina
Daerah Provinsi
Jumlah
2.19.03.2.03.04
Olahragawan
Pemberian
Berprestasi Kab.
Penghargaan 15 Orang
Kabupaten/Kota Soppeng
Olahraga
yang Menerima
Kabupaten/Kota
Penghargaan
2.19.03.2.05.03
Jumlah Penyediaan
2.19.03.2.05 Penyediaan,
Jumlah dan Pemanfaatan
Pembinaan dan Pengembangan dan
Orahraga Sarana dan Kab.
Pengembangan 3 Cabor Pemeliharaan 1 Unit
Rekreasi Yang Prasarana Olahraga Soppeng
Olahraga Sarana dan
Dibina Rekreasi yang
Rekreasi Prasarana Olahraga
Memadai
Rekreasi
2.19.04
PROGRAM 2.19.04.2.01 2.19.04.2.01.05
Jumlah Jumlah Laporan
PENGEMBA Persentase Pembinaan dan Penyelenggaraan
Organisasi 349 Org Kegiatan 2 Lapora Kab.
NGAN Organisasi Pramuka 90,90 % Pengembangan Kegiatan
Kepramukaan anisasi Kepramukaan n Soppeng
KAPASITAS yang Aktif Organisasi Kepramukaan
Yang Dibina Tingkat Daerah
KEPRAMUK Kepramukaan Tingkat Daerah
AAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 219
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Persentase
Organisasi 2.20.02.2.01.01 Jumlah Dokumen
Persentase
2.20.02 Perangkat Daerah 2.20.02.2.01 Koordinasi dan Koordinasi dan
penyelenggaraa
PROGRAM (OPD) yang Penyelenggaraan Sinkronisasi Sinkronisasi
n statistik
PENYELENG Menggunakan Data Statistik Pengumpulan, Pengumpulan, 3 Dokum Kab.
100 % sektoral di 100 %
GARAAN Statistik dalam Sektoral di Pengolahan, Pengolahan, en Soppeng
lingkup
STATISTIK Menyusun Lingkup Daerah Analisis dan Analisis dan
kabupaten
SEKTORAL Perencanaan Kabupaten/Kota Diseminasi Data Diseminasi Data
soppeng
Pembangunan Statistik Sektoral Statistik Sektoral
Daerah
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2.21.02 2.21.02.2.01 2.21.02.2.01.03 Jumlah Laporan
PROGRAM Penyelenggaraan Pelaksanaan Pelaksanaan
PENYELENG Persandian Persentase Keamanan Keamanan
GARAAN Tingkat Keamanan untuk keamanan Informasi Informasi
3 Lapora Kab.
PERSANDIA Informasi 265 . Pengamanan informasi 100 % Pemerintahan Pemerintahan
n Soppeng
N UNTUK Pemerintah Informasi pemerintah Daerah Daerah
PENGAMAN Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
AN Daerah Berbasis Elektronik Berbasis Elektronik
INFORMASI Kabupaten/Kota dan Non Elektronik dan Non Elektronik
Persentase titik
2.21.02.2.02
yang diamankan
Penetapan Pola 2.21.02.2.02.01
dibanding Jumlah Perangkat
Hubungan Operasionalisasi
dengan jumlah Daerah yang 35 Peran
Komunikasi Jaring Komunikasi Kab.
seluruh titik 0.02 % Terhubung dalam gkat
Sandi Antar Sandi Pemerintah Soppeng
pada Jaring Komunikasi Daerah
Perangkat Daerah
pemerintah Sandi
Daerah Kabupaten/Kota
(PHKS) yang
Kabupaten/Kota
ditetapkan
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
2.22.03 2.22.03.2.01
2.22.03.2.01.03
PROGRAM Pembinaan Jumlah Lembaga
Peningkatan
PENGEMBA Persentase Kesenian yang Jumlah Kesenian
Kapasitas Tata 0 Lemba Kab.
NGAN Pengembangan 94,12 % Masyarakat pementasan 2 Kali Tradisional yang
Kelola Lembaga ga Soppeng
KESENIAN Kesenian Daerah Pelakunya kesenian daerah Ditingkatkan
Kesenian
TRADISION dalam Daerah Kapasitasnya
Tradisional
AL Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 220
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
2.22.05 Persentase Cagar Jumlah cagar Jumlah Objek
28 Obje
PROGRAM Budaya yang 100 % 2.22.05.2.01 budaya yang Cagar Budaya yang 0 Objek
k
PELESTARI Dilestarikan Penetapan ditetapkan 2.22.05.2.01.02 Ditetapkan
Kab.
AN DAN Cagar Budaya Persentase Penetapan Cagar
Persentase Cagar Soppeng
PENGELOLA Peringkat Cagar Budaya Budaya
Budaya yang 25 % 1 Paket
AN CAGAR Kabupaten/Kota yang
Dilestarikan
BUDAYA Dilestarikan
2.22.05.2.02
Persentase
Pengelolaan 2.22.05.2.02.02 Jumlah Objek
Cagar Budaya Kab.
Cagar Budaya 1 Paket Pengembangan Cagar Budaya yang 5 Objek
yang Soppeng
Peringkat Cagar Budaya Dikembangkan
Dilestarikan
Kabupaten/Kota
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Persentase Capaian Persentase
Kinerja Penunjang Dokumen Jumlah Dokumen
2 Dokum
Urusan Dinas 100 % Pelaporan yang 100 % Perencanaan
en
2.23.01 Perpustakaan dan disusun tepat Perangkat Daerah
PROGRAM Kearsipan 2.23.01.2.01 waktu
PENUNJAN Perencanaan, Persentase 2.23.01.2.01.01
Semua
G URUSAN Penganggaran, Dokumen Penyusunan
Kab/Kota
PEMERINTA dan Evaluasi Penganggaran 100 % Dokumen
Kab.
HAN Kinerja yang disusun Perencanaan
Soppeng
DAERAH Perangkat tepat waktu Perangkat Daerah
KABUPATE Daerah Persentase
N/KOTA Dokumen
perencanaan 100 %
yang disusun
tepat waktu
Jumlah Dokumen
2.23.01.2.01.02 RKA-SKPD dan
Semua
Koordinasi dan Laporan Hasil
2 Dokum Kab/Kota
Penyusunan Koordinasi
en Kab.
Dokumen RKA- Penyusunan
Soppeng
SKPD Dokumen RKA-
SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 221
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
2.23.01.2.01.06 dan Ikhtisar
Koordinasi dan Realisasi Kinerja
Penyusunan SKPD dan Laporan
11 Lapor Kab.
Laporan Capaian Hasil Koordinasi
an Soppeng
Kinerja dan Penyusunan
Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian
Kinerja SKPD Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
2.23.01.2.02
Persentase 2.23.01.2.02.01
Administrasi Jumlah Orang yang
Keterpenuhan Penyediaan Gaji 39 Orang Kab.
Keuangan 100 % Menerima Gaji dan
Administrasi dan Tunjangan /bulan Soppeng
Perangkat Tunjangan ASN
Keuangan ASN
Daerah
2.23.01.2.02.03
Jumlah Dokumen Semua
Pelaksanaan
Penatausahaan dan 70 Doku Kab/Kota
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikas men Kab.
Pengujian/Verifikas
i Keuangan SKPD Soppeng
i Keuangan SKPD
2.23.01.2.02.04 Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Koordinasi dan 20 Doku Kab.
Pelaksanaan Pelaksanaan men Soppeng
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
Persentase
2.23.01.2.05 2.23.01.2.05.02
Keterpenuhan Jumlah Paket
Administrasi Pengadaan Pakaian
Administrasi Pakaian Dinas Kab.
Kepegawaian 100 % Dinas beserta 1 Paket
Kepegawaian beserta Atribut Soppeng
Perangkat Atribut
Perangkat Kelengkapan
Daerah Kelengkapannya
Daerah
2.23.01.2.05.03 Jumlah Dokumen
Pendataan dan Pendataan dan
5 Dokum Kab.
Pengolahan Pengolahan
en Soppeng
Administrasi Administrasi
Kepegawaian Kepegawaian
2.23.01.2.06 Persentase 2.23.01.2.06.01 Jumlah Paket
Kab.
Administrasi Keterpenuhan 100 % Penyediaan Komponen Instalasi 1 Paket
Soppeng
Umum Administrasi Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 222
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Perangkat Umum Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Daerah Bangunan Kantor yang Disediakan
2.23.01.2.06.03 Jumlah Paket
Penyediaan Peralatan Rumah Kab.
1 Paket
Peralatan Rumah Tangga yang Soppeng
Tangga Disediakan
Jumlah Paket
2.23.01.2.06.04
Bahan Logistik Kab.
Penyediaan Bahan 1 Paket
Kantor yang Soppeng
Logistik Kantor
Disediakan
2.23.01.2.06.05 Jumlah Paket
Penyediaan Barang Barang Cetakan Kab.
1 Paket
Cetakan dan dan Penggandaan Soppeng
Penggandaan yang Disediakan
2.23.01.2.06.07 Jumlah Paket
Kab.
Penyediaan Bahan/Material 1 Paket
Soppeng
Bahan/Material yang Disediakan
2.23.01.2.06.08 Jumlah Laporan
4 Lapora Kab.
Fasilitasi Fasilitasi
n Soppeng
Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu
2.23.01.2.06.09 Jumlah Laporan
Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
180 Lapo Kab/Kota
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi
ran Kab.
dan Konsultasi dan Konsultasi
Soppeng
SKPD SKPD
2.23.01.2.07
Persentase
Pengadaan
Gedung,Kendar
Barang Milik
aan,Peralatan Jumlah Paket
Daerah 2.23.01.2.07.05 Kab.
dan 100 % Mebel yang 5 Unit
Penunjang Pengadaan Mebel Soppeng
Perlengkapan Disediakan
Urusan
Kantor Dalam
Pemerintah
Kondisi Baik
Daerah
2.23.01.2.07.06 Jumlah Unit Semua
Pengadaan Peralatan dan Kab/Kota
5 Unit
Peralatan dan Mesin Lainnya yang Kab.
Mesin Lainnya Disediakan Soppeng
2.23.01.2.08 Persentase 2.23.01.2.08.02 Jumlah Laporan 12 Lapor Kab.
100 %
Penyediaan Jasa Keterpenuhan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa an Soppeng

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 223
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Penunjang Jasa Penunjang Komunikasi, Komunikasi,
Urusan Urusan Sumber Daya Air Sumber Daya Air
Pemerintahan Pemerintahan dan Listrik dan Listrik yang
Daerah Daerah Disediakan
Jumlah Laporan
2.23.01.2.08.04
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa 12 Lapor Kab.
Pelayanan Umum
Pelayanan Umum an Soppeng
Kantor yang
Kantor
Disediakan
2.23.01.2.09.01
2.23.01.2.09
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan
Pemeliharaan, Perorangan Dinas
Barang Milik Persentase Semua
Biaya atau Kendaraan
Daerah Barang Milik Kab/Kota
100 % Pemeliharaan, dan Dinas Jabatan yang 1 Unit
Penunjang Daerah yang Kab.
Pajak Kendaraan Dipelihara dan
Urusan Berfungsi Baik Soppeng
Perorangan Dinas dibayarkan
Pemerintahan
atau Kendaraan Pajaknya
Daerah
Dinas Jabatan
2.23.01.2.09.02
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Dinas Operasional
Biaya atau Lapangan
Kab.
Pemeliharaan, yang Dipelihara 5 Unit
Soppeng
Pajak dan Perizinan dan dibayarkan
Kendaraan Dinas Pajak dan
Operasional atau Perizinannya
Lapangan
2.23.01.2.09.06
Jumlah Peralatan
Pemeliharaan Kab.
dan Mesin Lainnya 4 Unit
Peralatan dan Soppeng
yang Dipelihara
Mesin Lainnya
Jumlah Gedung
2.23.01.2.09.09
Kantor dan Semua
Pemeliharaan/Reha
Bangunan Lainnya Kab/Kota
bilitasi Gedung 3 Unit
yang Kab.
Kantor dan
Dipelihara/Direhab Soppeng
Bangunan Lainnya
ilitasi

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 224
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah
Perpustakaan yang
Dikembangkan di
Tingkat Daerah
2.23.02 2.23.02.2.01 2.23.02.2.01.02
Rasio Ketercukupan Jumlah Kabupaten/Kota
PROGRAM Pengelolaan Pengembangan
Koleksi Pengunjung Sesuai Standar 1 Perpus Kab.
PEMBINAAN 1,22 Perpustakaan 4.15 % Perpustakaan di
Perpustakaan Perpustakaan Nasional takaan Soppeng
PERPUSTAK Tingkat Daerah Tingkat Daerah
dengan Penduduk Per Tahun Perpustakaan di
AAN Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Wilayah
Kabupaten/Kota
Sesuai
Kewenangannya
2.23.02.2.01.03
Jumlah Koleksi
Pengembangan
Perpustakaan Khas
Kekhasan Koleksi
Dearah Tingkat 700 Ekse Kab.
Perpustakaan
Kabupaten/Kota mplar Soppeng
Daerah Tingkat
yang
Daerah
Dikembangkan
Kabupaten/Kota
2.23.02.2.01.04
Jumlah
Pembinaan
Perpustakaan pada
Perpustakaan pada
Satuan Pendidikan
Satuan Pendidikan
Dasar dan yang
Dasar di Seluruh 1 Perpus Kab.
Dilakukan
Wilayah takaan Soppeng
Pembinaan dalam
Kabupaten/Kota
Mewujudkan
Sesuai dengan
Standar Nasional
Standar Nasional
Perpustakaan
Perpustakaan
Jumlah
Perpustakaan
2.23.02.2.01.05 Khusus yang
Pembinaan Dibina Sesuai
5 Perpus Kab.
Perpustakaan Kewenangan
takaan Soppeng
Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan
Standar Nasional
Perpustakaan
2.23.02.2.01.08 Jumlah Bahan 500 Ekse Kab.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 225
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Pengembangan Perpustakaan mplar Soppeng
Bahan Pustaka Tercetak yang
Dicetak dan
Diadakan
Jumlah Bahan
Perpustakaan yang
Dilakukan
2.23.02.2.01.09
Pengelolaan dan
Pengelolaan dan 15943 E
Pengembangan
Pengembangan ksemplar
untuk Mewujudkan
Bahan Pustaka
Keberagaman
Koleksi
Perpustakaan
2.23.02.2.01.10
Jumlah Data dan
Penyusunan Data
Informasi
dan Informasi
Perpustakaan,
Perpustakaan,
Tenaga
Tenaga 15 Data
Perpustakaan dan
Perpustakaan dan
Pustakawan
Pustakawan
Tingkat Daerah
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
2.23.02.2.02.01
2.23.02.2.02 Sosiaisasi Budaya Jumlah Lokus
Jumlah Rata-
Pembudayaan Baca dan Literasi Pembudayaan
Rata 12.096
Gemar pada Satuan Kegemaran
Pengunjung Pengunj 8 Lokus
Membaca Pendidikan Dasar Membaca dan
Perpustakaan ung
Tingkat Daerah dan Pendidikan Literasi pada
per Tahun
Kabupaten/Kota Khusus serta Satuan Pendidikan
Masyarakat
2.23.02.2.02.02 Jumlah
Pembangunan dan Perpustakaan yang
Pemeliharaan Dibangun di
Sarana Tempat-Tempat
1 Perpus Kab.
Perpustakaan di Umum yang
takaan Soppeng
Tempat-Tempat Menjadi
Umum yang Kewenangan
Menjadi Daerah
Kewenangan Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 226
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang
2.23.02.2.02.03 Mendapatkan
Pemberian Penghargaan
Penghargaan Gerakan Budaya 50 Orang
Gerakan Budaya Gemar Membaca
Gemar Membaca Tingkat Kabupaten
Kota
Jumlah
Perpustakaan
2.23.02.2.02.04
Berbasis Inklusi
Pengembangan 1 Perpus Kab.
Sosial di Wilayah
Literasi Berbasis takaan Soppeng
Kabupaten/Kota
Inklusi Sosial
yang
Dikembangkan
Jumlah Duta Baca
2.23.02.2.02.05
Tingkat Daerah
Pemilihan Duta
Kabupaten/Kota
Baca Tingkat 5 Orang
yang Dipilih dan
Daerah
Didukung
Kabupaten/Kota
Kegiatannya
2.23.03 2.23.03.2.01.01
Jumlah Masyarakat
PROGRAM Jumlah Naskah Peningkatan Peran
yang Berperan
PELESTARI Kuno yang 2.23.03.2.01 Jumlah Koleksi Serta Masyarakat
Serta dalam
AN Diakuisisi/Dialih Pelestarian Naskah Kuno dalam
1 Naska Penyimpanan,
KOLEKSI Media 1 naskah Naskah Kuno yang di akusisi Penyimpanan, 2 Orang
h Perawatan,
NASIONAL (Digitalisasi)/Terdaft Milik Daerah dan di Perawatan,
Pelestarian, dan
DAN ar yang Ada di Kabupaten/Kota alihmediakan Pelestarian, dan
Pendaftaran
NASKAH Wilayahnya Pendaftaran
Naskah Kuno
KUNO Naskah Kuno
2.23.03.2.01.02 Jumlah Naskah
Pengembangan, Kuno yang Dimiliki
Pengolahan dan oleh Masyarakat
Pengalihmediaan yang 1500 Eks
Naskah Kuno yang Dikembangkan emplar
Dimiliki oleh untuk Dilestarikan
Masyarakat untuk dan
Dilestarikan dan Didayagunakan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 227
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Didayagunakan
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
2.24.02.2.01 Jumlah
2.24.02 Persentase Arsip 2.24.02.2.01.01 Jumlah Naskah
Pengelolaan Perangkat
PROGRAM Aktif yang Telah Penciptaan dan Dinas yang Kab.
100 % Arsip Dinamis Daerah yang 6 SKPD 5 Berkas
PENGELOLA Dibuatkan Daftar Penggunaan Arsip Diciptakan dan Soppeng
Daerah Mengelola Arsip
AN ARSIP Arsip Dinamis Digunakan
Kabupaten/Kota Dinamis
Jumlah Naskah
2.24.02.2.01.02
Dinas yang
Pemeliharaan dan Kab.
dilakukan 2 Berkas
Penyusutan Arsip Soppeng
pemeliharaan dan
Dinamis
Penyusutan
2.24.02.2.02.01
Jumlah Salinan
2.24.02.2.02 Jumlah Pengumpulan dan
Otentik Naskah Asli
Pengelolaan Perangkat Penyampaian
Arsip Terjaga yang Kab.
Arsip Statis Daerah yang 6 SKPD Salinan Otentik 20 Arsip
Dikumpulkan dan Soppeng
Daerah Mengelola Arsip Naskah Asli Arsip
Disampaikan
Kabupaten/Kota Statis Terjaga kepada
kepada ANRI
ANRI
Jumlah Arsip Statis
2.24.02.2.02.02
yang Dilakukan
Akuisisi,
Akusisi, Kab.
Pengolahan, 5 Arsip
Pengolahan, Soppeng
Preservasi, dan
Preservasi dan
Akses Arsip Statis
Akses Arsip Statis
2.24.02.2.03.01 Jumlah Layanan
2.24.02.2.03
Penyediaan Penyediaan
Pengelolaan Persentase
Informasi, Akses Informasi, Akses
Simpul Jaringan Perangkat
dan Layanan dan Layanan 3 Penggu Kab.
Informasi Daerah yang 82.23 %
Kearsipan Tingkat Kearsipan Tingkat na Soppeng
Kearsipan Mengelola Arsip
Daerah Daerah
Nasional Tingkat Secara Baku
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Melalui JIKN Melalui JIKN
2.24.02.2.03.02 Jumlah Laporan
Pemberdayaan Hasil
Kapasitas Unit Pemberdayaan 25 Lapor Kab.
Kearsipan dan Kapasitas Unit an Soppeng
Lembaga Kearsipan Kearsipan dan
Daerah Lembaga Kearsipan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 228
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Kabupaten/Kota Daerah
Kabupaten/Kota
2.24.03.2.01
Pemusnahan Jumlah Arsip yang
2.24.03.2.01.01
Arsip Dilakukan
2.24.03 Penilaian,
Dilingkungan Penilaian,
PROGRAM Persentase Tingkat Penetapan dan
Pemerintah JUmlah Arsip Penetapan dan
PERLINDUN Perlindungan dan Pelaksanaan Kab.
100 % Daerah yang 5 Dok Pelaksanaan 50 Arsip
GAN DAN Penyelamatan Arsip Pemusnahan Arsip Soppeng
Kabupaten/Kota dimusnahkan Pemusnahan Arsip
PENYELAM Akibat Bencana yang Memiliki
yang Memiliki yang Memiliki
ATAN ARSIP Retensi di Bawah
Retensi di Retensi di Bawah
10 (Sepuluh) Tahun
Bawah 10 10 (Sepuluh) Tahun
(Sepuluh) Tahun
2.24.03.2.01.02
Pelaksanaan Jumlah Arsip yang
Pemusnahan Arsip Memiliki Retensi Di 50 Berka Kab.
yang Memiliki Bawah 10 Tahun s Soppeng
Retensi di Bawah yang Dimusnahkan
10 Tahun
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Persentase Capaian
Persentase
Kinerja Penunjang
dokumen Jumlah dokumen
Urusan Dinas 2 dokum
100 % pelaporan yang 100 % perencanaan
Peternakan, en
3.25.01 disusun tepat perangkat daerah
Kersehatan Hewan
PROGRAM 3.25.01.2.01 waktu
dan Perikanan
PENUNJAN Perencanaan, 3.25.01.2.01.01
Persentase Semua
G URUSAN Penganggaran, Penyusunan
dokumen Kab/Kota
PEMERINTA dan Evaluasi Dokumen
penganggaran 100 % Kab.
HAN Kinerja Perencanaan
yang disusun Soppeng
DAERAH Perangkat Perangkat Daerah
tepat waktu
KABUPATE Daerah
Persentase
N/KOTA
dokumen
perencanaan 100 %
yang disusun
tepat waktu

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 229
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
3.25.01.2.01.06 dan Ikhtisar
Koordinasi dan Realisasi Kinerja
Penyusunan SKPD dan Laporan
27 Lapor Kab.
Laporan Capaian Hasil Koordinasi
an Soppeng
Kinerja dan Penyusunan
Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian
Kinerja SKPD Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
3.25.01.2.02
Persentase 3.25.01.2.02.01
Administrasi Jumlah Orang yang
keterpenuhan Penyediaan Gaji 51 Orang Kab.
Keuangan 100 % Menerima Gaji dan
administrasi dan Tunjangan /bulan Soppeng
Perangkat Tunjangan ASN
keuangan ASN
Daerah
3.25.01.2.02.04 Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Koordinasi dan 36 Doku Kab.
Pelaksanaan Pelaksanaan men Soppeng
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
Persentase
3.25.01.2.04
keterpenuhan
Administrasi
administrasi 3.25.01.2.04.01 Jumlah Dokumen
Pendapatan
pendapatan Perencanaan Rencana 1 Dokum Kab.
Daerah 100 %
daerah Pengelolaan Pengelolaan en Soppeng
Kewenangan
kewenangan Retribusi Daerah Retribusi Daerah
Perangkat
perangkat
Daerah
daerah
3.25.01.2.06 3.25.01.2.06.01 Jumlah Paket
Persentase
Administrasi Penyediaan Komponen Instalasi
keterpenuhan Kab.
Umum 100 % Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1 Paket
administrasi Soppeng
Perangkat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
umum
Daerah Bangunan Kantor yang Disediakan
3.25.01.2.06.03 Jumlah Paket
Penyediaan Peralatan Rumah Kab.
1 Paket
Peralatan Rumah Tangga yang Soppeng
Tangga Disediakan
3.25.01.2.06.04 Jumlah Paket Kab.
1 Paket
Penyediaan Bahan Bahan Logistik Soppeng

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 230
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Logistik Kantor Kantor yang
Disediakan
3.25.01.2.06.05 Jumlah Paket
Penyediaan Barang Barang Cetakan Kab.
1 Paket
Cetakan dan dan Penggandaan Soppeng
Penggandaan yang Disediakan
3.25.01.2.06.07 Jumlah Paket
Kab.
Penyediaan Bahan/Material 3 Paket
Soppeng
Bahan/Material yang Disediakan
3.25.01.2.06.09 Jumlah Laporan
Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
691 Lapo Kab/Kota
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi
ran Kab.
dan Konsultasi dan Konsultasi
Soppeng
SKPD SKPD
3.25.01.2.07
Persentase
Pengadaan
gedung,
Barang Milik 3.25.01.2.07.06 Jumlah Unit Semua
kendaraan,
Daerah Pengadaan Peralatan dan Kab/Kota
peralatan, dan 100 % 21 Unit
Penunjang Peralatan dan Mesin Lainnya yang Kab.
perlengkapan
Urusan Mesin Lainnya Disediakan Soppeng
kantor dalam
Pemerintah
kondisi baik
Daerah
3.25.01.2.08 Persentase Jumlah Laporan
3.25.01.2.08.02
Penyediaan Jasa keterpenuhan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang jasa penunjang Komunikasi, 12 Lapor Kab.
100 % Komunikasi,
Urusan urusan Sumber Daya Air an Soppeng
Sumber Daya Air
Pemerintahan pemerintahan dan Listrik yang
dan Listrik
Daerah daerah Disediakan
Jumlah Laporan
3.25.01.2.08.04
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa 12 Lapor Kab.
Pelayanan Umum
Pelayanan Umum an Soppeng
Kantor yang
Kantor
Disediakan
3.25.01.2.09 3.25.01.2.09.01 Jumlah Kendaraan
Persentase
Pemeliharaan Penyediaan Jasa Perorangan Dinas Semua
barang milik
Barang Milik Pemeliharaan, atau Kendaraan Kab/Kota
daerah yang 100 % 36 Unit
Daerah Biaya Dinas Jabatan yang Kab.
berfungsi
Penunjang Pemeliharaan, dan Dipelihara dan Soppeng
dengan baik
Urusan Pajak Kendaraan dibayarkan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 231
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Pemerintahan Perorangan Dinas Pajaknya
Daerah atau Kendaraan
Dinas Jabatan
3.25.01.2.09.02
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Dinas Operasional
Biaya atau Lapangan
Kab.
Pemeliharaan, yang Dipelihara 3 Unit
Soppeng
Pajak dan Perizinan dan dibayarkan
Kendaraan Dinas Pajak dan
Operasional atau Perizinannya
Lapangan
3.25.01.2.09.03
Penyediaan Jasa Jumlah Alat Besar
Pemeliharaan, yang Dipelihara Kab.
6 Unit
Biaya Pemeliharaan dan dibayarkan Soppeng
dan Perizinan Alat Perizinannya
Besar
3.25.01.2.09.06
Jumlah Peralatan
Pemeliharaan Kab.
dan Mesin Lainnya 11 Unit
Peralatan dan Soppeng
yang Dipelihara
Mesin Lainnya
Jumlah Gedung
3.25.01.2.09.09
Kantor dan Semua
Pemeliharaan/Reha
Bangunan Lainnya Kab/Kota
bilitasi Gedung 3 Unit
yang Kab.
Kantor dan
Dipelihara/Direhab Soppeng
Bangunan Lainnya
ilitasi
3.25.03.2.01
Pengelolaan
Jumlah sarana
Penangkapan
3.25.03 dan prasarana
Ikan di Wilayah
PROGRAM penangkapan 3.25.03.2.01.02 Jumlah Prasarana
Sungai, Danau,
PENGELOLA Jumlah produksi 3047.53 t ikan di dalam Penyediaan Usaha Perikanan Kab.
Waduk, Rawa, 1 paket 2 Unit
AN perikanan tangkap on daerah Prasarana Usaha Tangkap yang Soppeng
dan Genangan
PERIKANAN kabupaten/ Perikanan Tangkap Tersedia
Air Lainnya
TANGKAP kota yang
yang Dapat
dikelola
Diusahakan
dalam 1 (Satu)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 232
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Daerah
Kabupaten/
Kota
3.25.03.2.02 Jumlah
3.25.03.2.02.01 Jumlah Nelayan
Pemberdayaan produksi ikan
3047.53 Pengembangan Kecil yang Kab.
Nelayan Kecil (ton) kontribusi 30 Orang
ton Kapasitas Nelayan Meningkat Soppeng
dalam Daerah hasil kelompok
Kecil Kapasitasnya
Kabupaten/Kota nelayan
3.25.04 Jumlah Kelompok
Jumlah
PROGRAM 3.25.04.2.02 3.25.04.2.02.01 Pembudi Daya Ikan
kelompok
PENGELOLA Jumlah produksi 438,72 to Pemberdayaan 5 kelom Pengembangan Kecil yang 5 Kelomp Kab.
pembudidaya
AN perikanan budidaya n Pembudi Daya pok Kapasitas Pembudi Mengikuti ok Soppeng
ikan kecil yang
PERIKANAN Ikan Kecil Daya Ikan Kecil Pengembangan
diberdayakan
BUDIDAYA Kapasitas
3.25.06.2.01 3.25.06.2.01.01
3.25.06 Penerbitan Jumlah usaha Penyediaan Data Jumlah Data dan
PROGRAM Tanda Daftar skala mikro dan dan Informasi Informasi Usaha
Persentase
PENGOLAH Usaha kecil yang Usaha Pemasaran Pemasaran dan
peningkatan jenis 4 Dokum Kab.
AN DAN 100 % Pengolahan difasilitasi 5 Unit dan Pengolahan Pengolahan Hasil
produk olahan hasil en Soppeng
PEMASARA Hasil Perikanan untuk Hasil Perikanan Perikanan
perikanan
N HASIL bagi Usaha mendapatkan dalam 1 (Satu) berdasarkan Skala
PERIKANAN Skala Mikro dan rekomendasi Daerah Usaha dan Risiko
Kecil Kabupaten/Kota
Jumlah Unit Usaha
Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
3.25.06.2.02 3.25.06.2.02.01 Perikanan yang
Pembinaan Pelaksanaan Mendapatkan
Mutu dan Jumlah usaha Bimbingan dan Pembinaan
Keamanan Hasil pengolahan dan Penerapan Terhadap
Perikanan bagi pemasaran 30 kelo Persyaratan atau Penerapan 30 Unit Kab.
Usaha skala mikro dan mpok Standar pada Persyaratan Usaha Soppeng
Pengolahan dan kecil yang Usaha Pengolahan Perizinan Berusaha
Pemasaran dibina dan Pemasaran pada Usaha
Skala Mikro dan Skala Mikro dan Pengolahan dan
Kecil Kecil Pemasaran Hasil
Perikanan Sesuai
Skala Usaha dan
Risiko

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 233
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Jumlah Destinasi
Pariwisata
3.26.02 Kabupaten/Kota
PROGRAM yang
Persentase 3.26.02.2.03 Jumlah 3.26.02.2.03.03
PENINGKAT Dikembangkan
Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pengembangan
AN DAYA Sesuai dengan Kab.
Perjalanan 44,62 % Destinasi Pariwisata 4 Buah Destinasi 2 Lokasi
TARIK Tahapan Soppeng
Wisatawan Pariwisata Kabupaten/kota Pariwisata
DESTINASI Pengembangan
Nusantara Kabupaten/Kota Yang Dikelolah Kabupaten/Kota
PARIWISAT (Rintisan,
A Berkembang,
Pemantapan,
Revitalisasi)
3.26.02.2.03.04
Jumlah Sarana dan
Pengadaan/Pemeli
Prasarana
haraan/Rehabilitas
Pengelolaan
i Sarana dan
Destinasi Kab.
Prasarana dalam 2 Unit
Pariwisata Soppeng
Pengelolaan
Kabupaten/Kota
Destinasi
yang Tersedia dan
Pariwisata
Terpelihara
Kabupaten/Kota
3.26.02.2.03.05 Jumlah Dokumen
Monitoring dan Hasil Monitoring
Evaluasi dan Evaluasi
2 Dokum Kab.
Pengelolaan Pengelolaan
en Soppeng
Destinasi Destinasi
Pariwisata Pariwisata
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
3.26.04 3.26.04.2.01
PROGRAM Penyediaan
PENGEMBA Persentase Prasarana (Zona
Jumlah Jenis 3.26.04.2.01.01
NGAN Produk/Jasa Kreatif/Ruang Jumlah Sarana dan
Penyediaan Pengembangan dan
EKONOMI Industri Kreatif yang Kreatif/Kota Prasarana Kota Kab.
6% Sarana dan 2 Jenis Revitalisasi 2 Unit
KREATIF Terdaftar HKI (Hak Kreatif) sebagai Kreatif yang Soppeng
Prasarana Kota Prasarana Kota
MELALUI Kekayaan Ruang tersedia
Kreatif Kreatif
PEMANFAA Intelektual) Berekspresi,
TAN DAN Berpromosi dan
PERLINDUN Berinteraksi

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 234
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
GAN HAK bagi Insan
KEKAYAAN Kreatif di
INTELEKTU Daerah
AL Kabupaten/Kota
3.26.05
PROGRAM
PENGEMBA Jumlah Orang yang
3.26.05.2.02 3.26.05.2.02.01
NGAN Persentase Tenaga Mengikuti
Pengembangan Jumlah Pelaku Pelatihan,
SUMBER Kerja di Sektor 20 Oran Pelatihan, Kab.
33,30 % Kapasitas Pariwisata Yang Bimbingan Teknis, 40 Orang
DAYA Pariwisata yang g Bimbingan Teknis, Soppeng
Pelaku Ekonomi Difasilitasi dan Pendampingan
PARIWISAT Disertifikasi dan Pendampingan
Kreatif Ekonomi Kreatif
A DAN Ekonomi Kreatif
EKONOMI
KREATIF
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3.27.01
PROGRAM Persentase Capaian 3.27.01.2.01
PENUNJAN Kinerja Penunjang Perencanaan, Persentase 3.27.01.2.01.01
Semua
G URUSAN Urusan Dinas Penganggaran, Dokumen Penyusunan Jumlah Dokumen
8 Doku 2 Dokum Kab/Kota
PEMERINTA Tanaman Pangan, 100 % dan Evaluasi Pelaporan yang Dokumen Perencanaan
men en Kab.
HAN Hortikultura, Kinerja Disusun Tepat Perencanaan Perangkat Daerah
Soppeng
DAERAH Perkebunan dan Perangkat Waktu Perangkat Daerah
KABUPATE Ketahanan Pangan Daerah
N/KOTA
Jumlah Dokumen
3.27.01.2.01.02 RKA-SKPD dan
Semua
Koordinasi dan Laporan Hasil
1 Dokum Kab/Kota
Penyusunan Koordinasi
en Kab.
Dokumen RKA- Penyusunan
Soppeng
SKPD Dokumen RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen
3.27.01.2.01.03 Perubahan RKA-
Koordinasi dan SKPD dan Laporan
Penyusunan Hasil Koordinasi 1 Dokum Kab.
Dokumen Penyusunan en Soppeng
Perubahan RKA- Dokumen
SKPD Perubahan RKA-
SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 235
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
3.27.01.2.01.06 dan Ikhtisar
Koordinasi dan Realisasi Kinerja
Penyusunan SKPD dan Laporan
8 Lapora Kab.
Laporan Capaian Hasil Koordinasi
n Soppeng
Kinerja dan Penyusunan
Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian
Kinerja SKPD Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
3.27.01.2.02
Persentase 3.27.01.2.02.01
Administrasi Jumlah Orang yang
Keterpenuhan Penyediaan Gaji 145 Oran Kab.
Keuangan 100 % Menerima Gaji dan
Administrasi dan Tunjangan g/bulan Soppeng
Perangkat Tunjangan ASN
Keuangan ASN
Daerah
3.27.01.2.02.03
Jumlah Dokumen Semua
Pelaksanaan
Penatausahaan dan 320 Dok Kab/Kota
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikas umen Kab.
Pengujian/Verifikas
i Keuangan SKPD Soppeng
i Keuangan SKPD
3.27.01.2.02.04 Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Koordinasi dan 7 Dokum Kab.
Pelaksanaan Pelaksanaan en Soppeng
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
3.27.01.2.06 3.27.01.2.06.01 Jumlah Paket
Persentase
Administrasi Penyediaan Komponen Instalasi
Keterpenuhan Kab.
Umum 100 % Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1 Paket
Administrasi Soppeng
Perangkat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Umum
Daerah Bangunan Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket
3.27.01.2.06.04
Bahan Logistik Kab.
Penyediaan Bahan 2 Paket
Kantor yang Soppeng
Logistik Kantor
Disediakan
3.27.01.2.06.05 Jumlah Paket
Penyediaan Barang Barang Cetakan Kab.
3 Paket
Cetakan dan dan Penggandaan Soppeng
Penggandaan yang Disediakan
3.27.01.2.06.07 Jumlah Paket 2 Paket Kab.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 236
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Penyediaan Bahan/Material Soppeng
Bahan/Material yang Disediakan
3.27.01.2.06.08 Jumlah Laporan
100 Lapo Kab.
Fasilitasi Fasilitasi
ran Soppeng
Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu
3.27.01.2.06.09 Jumlah Laporan
Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
150 Lapo Kab/Kota
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi
ran Kab.
dan Konsultasi dan Konsultasi
Soppeng
SKPD SKPD
3.27.01.2.07
Persentase
Pengadaan
Gedung,
Barang Milik 3.27.01.2.07.06 Jumlah Unit Semua
Kendaraan,
Daerah Pengadaan Peralatan dan Kab/Kota
Peralatan dan 100 % 2 Unit
Penunjang Peralatan dan Mesin Lainnya yang Kab.
Perlengkapan
Urusan Mesin Lainnya Disediakan Soppeng
Kantor dalam
Pemerintah
Kondisi Baik
Daerah
Jumlah Unit
3.27.01.2.07.11
Sarana dan
Pengadaan Sarana
Prasarana
dan Prasarana Kab.
Pendukung Gedung 0 Unit
Pendukung Gedung Soppeng
Kantor atau
Kantor atau
Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya
yang Disediakan
3.27.01.2.08 Persentase Jumlah Laporan
3.27.01.2.08.02
Penyediaan Jasa Keterpenuhan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang Jasa Penunjang Komunikasi, 12 Lapor Kab.
100 % Komunikasi,
Urusan Urusan Sumber Daya Air an Soppeng
Sumber Daya Air
Pemerintahan Perangkat dan Listrik yang
dan Listrik
Daerah daerah Disediakan
Jumlah Laporan
3.27.01.2.08.04
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa 4 Lapora Kab.
Pelayanan Umum
Pelayanan Umum n Soppeng
Kantor yang
Kantor
Disediakan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 237
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
3.27.01.2.09.01
3.27.01.2.09
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan
Pemeliharaan, Perorangan Dinas
Barang Milik Persentase Semua
Biaya atau Kendaraan
Daerah Barang Milik Kab/Kota
100 % Pemeliharaan, dan Dinas Jabatan yang 1 Unit
Penunjang Daerah Yang Kab.
Pajak Kendaraan Dipelihara dan
Urusan Berfungsi Baik Soppeng
Perorangan Dinas dibayarkan
Pemerintahan
atau Kendaraan Pajaknya
Daerah
Dinas Jabatan
3.27.01.2.09.02
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Dinas Operasional
Biaya atau Lapangan
Kab.
Pemeliharaan, yang Dipelihara 153 Unit
Soppeng
Pajak dan Perizinan dan dibayarkan
Kendaraan Dinas Pajak dan
Operasional atau Perizinannya
Lapangan
3.27.01.2.09.03
Penyediaan Jasa Jumlah Alat Besar
Pemeliharaan, yang Dipelihara Kab.
2 Unit
Biaya Pemeliharaan dan dibayarkan Soppeng
dan Perizinan Alat Perizinannya
Besar
3.27.01.2.09.06
Jumlah Peralatan
Pemeliharaan Kab.
dan Mesin Lainnya 20 Unit
Peralatan dan Soppeng
yang Dipelihara
Mesin Lainnya
Jumlah Gedung
3.27.01.2.09.09
Kantor dan Semua
Pemeliharaan/Reha
Bangunan Lainnya Kab/Kota
bilitasi Gedung 500 Unit
yang Kab.
Kantor dan
Dipelihara/Direhab Soppeng
Bangunan Lainnya
ilitasi
3.27.02 3.27.02.2.01 Jumlah 3.27.02.2.01.01 Jumlah
Persentase
PROGRAM Pengawasan Kelompok Pengawasan Pengawasan
Peningkatan 17 kelo 17 Lapor Kab.
PENYEDIAA 4,91 % Penggunaan Penerima Penggunaan Penggunaan
Produksi mpok an Soppeng
N DAN Sarana Sarana Sarana Pendukung Sarana Pendukung
Perkebunan
PENGEMBA Pertanian Pertanian yang Pertanian Sesuai Pertanian Sesuai

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 238
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
NGAN Diawasi dan dengan Komoditas, dengan Komoditas,
SARANA Didampingi Teknologi dan Teknologi dan
PERTANIAN Penggunaannya Spesifik Lokasi Spesifik Lokasi
Persentase
Peningkatan
21,28 %
Produksi Tanaman
Hortikultura
Persentase
Peningkatan
9,77 %
Produksi Tanaman
Pangan
3.27.02.2.01.02 Jumlah
Pendampingan Pendampingan
0 Lapora Kab.
Penggunaan Penggunaan
n Soppeng
Sarana Pendukung Sarana Pendukung
Pertanian Pertanian
3.27.02.2.02
Pengelolaan
Sumber Daya Jumlah Jenis
3.27.02.2.02.01 Jumlah SDG
Genetik (SDG) Sumber Daya
Penjaminan Hewan/Tanaman
Hewan, Genetik Kab.
3 Jenis Kemurnian dan yang Dilakukan 2 VUB
Tumbuhan, dan Tumbuhan yang Soppeng
Kelestarian SDG Pelestarian dan
Mikro Dikelola dan
Hewan/Tanaman Pemurnian
Organisme Dikembangkan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
3.27.02.2.02.03 Jumlah
15 Doku Kab.
Pemanfaatan SDG Pemanfaatan SDG
men Soppeng
Hewan/Tanaman Hewan/Tanaman
3.27.02.2.03 Jumlah
Peningkatan Pengawasan Mutu
Jumlah
Mutu dan 414 Eko 3.27.02.2.03.01 Benih/Bibit 16 Lapor
kelahiran ternak
Peredaran r Pengawasan Mutu Ternak, Bahan an
sapi hasil IB
Benih/Bibit Benih/Bibit Pakan/Pakan/Tana Kab.
Ternak dan Ternak, Bahan man Skala Kecil Soppeng
Tanaman Pakan Jumlah Pakan/Pakan/Tana
Ternak serta kelompok 3 kelom man Skala Kecil
Pakan dalam penerima bibit pok
Daerah ternak yang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 239
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Kabupaten/Kota disebar
Jumlah luas 485.97
lahan HPT Ha
Jumlah unit
usaha (toko/
poultry shop)
yang diawasi
29 Unit
dalam rangka
pengawasan dan
peredaran
pakan
3.27.03
PROGRAM
3.27.03.2.01.03
PENYEDIAA Jumlah Paket Jumlah Koordinasi
3.27.03.2.01 Koordinasi dan
N DAN Persentase Dukungan dan Sinkronisasi
Pengembangan Sinkronisasi 3 Lapora Kab.
PENGEMBA Prasarana Pertanian 100,00 % Pengembangan 3 Paket Prasarana
Prasarana Prasarana n Soppeng
NGAN yang Digunakan Prasarana Pendukung
Pertanian Pendukung
PRASARAN Pertanian Pertanian Lainnya
Pertanian Lainnya
A
PERTANIAN
Cakupan
Jumlah Jaringan
Prasarana
Irigasi Usaha Tani
Pertanian yang 3.27.03.2.02.01
100 % yang Dibangun, 25 Unit
3.27.03.2.02 dibangun dan Pembangunan,
Direhabilitasi , dan
Pembangunan Berfungsi Rehabilitasi dan Kab.
Dipelihara
Prasarana dengan Baik Pemeliharaan Soppeng
Pertanian Jumlah Jaringan Irigasi
prasarana Usaha Tani
1 Unit
peternakan yang
diadakan
3.27.03.2.02.03
Jalan Usaha Tani
Pembangunan,
yang Dibangun, Kab.
Rehabilitasi dan 0 Unit
Direhabilitasi dan Soppeng
Pemeliharaan Jalan
Dipelihara
Usaha Tani

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 240
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
3.27.03.2.02.08 Jumlah Balai
Pembangunan, Penyuluh di
Rehabilitasi dan Kecamatan serta
Pemeliharaan Balai Sarana Kab.
0 Unit
Penyuluh di Pendukungnya Soppeng
Kecamatan serta yang Dibangun,
Sarana Direhabilitasi dan
Pendukungnya Dipelihara
3.27.03.2.02.09
Jumlah Prasarana
Pembangunan,
Pertanian Lainnya
Rehabilitasi dan Kab.
yang Dibangun, 1 Unit
Pemeliharaan Soppeng
Direhabilitasi dan
Prasarana
Dipelihara
Pertanian Lainnya
Jumlah ternak
Persentase Jumlah Wilayah
yang
penurunan kejadian Pengendalian dan
mendapatkan 1300 ek 13 Lapor
dan jumlah kasus 0% Penanggulangan
pelayanan or an
penyakit hewan Penyakit Hewan
keswan dan
menular (Anthrax)) dan Zoonosis
kesmavet
3.27.04
Persentase 3.27.04.2.01
PROGRAM
penurunan kejadian Penjaminan
PENGENDA
dan jumlah kasus Kesehatan
LIAN 0%
penyakit hewan Hewan, 3.27.04.2.01.01
KESEHATA
menular (Avian Penutupan dan Pengendalian dan
N HEWAN Kab.
Influenza) Pembukaan Penanggulangan
DAN Soppeng
Persentase Daerah Wabah Penyakit Hewan
KESEHATA
penurunan kejadian Penyakit Hewan dan Zoonosis
N
dan jumlah kasus Menular Dalam
MASYARAK 0,04 %
penyakit hewan daerah
AT
menular Kabupaten/Kota
VETERINER
(Brucellosis)
Persentase
penurunan kejadian
dan jumlah kasus 0%
penyakit hewan
menular (Rabies)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 241
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
3.27.04.2.04
Penerapan dan
Pengawasan Jumlah 3.27.04.2.04.02 Jumlah
Persyaratan pemeriksaan 20 samp Pengawasan Pengawasan 13 Lapor Kab.
Teknis sampel el Peredaran Hewan Peredaran Hewan an Soppeng
Kesehatan kesmavet dan Produk Hewan dan Produk Hewan
Masyarakat
Veteriner
Jumlah Luas
3.27.05 3.27.05.2.01.01
3.27.05.2.01 Serangan
PROGRAM Persentase Fasilitasi Pengendalian
Pengendalian Organisme
PENGENDA Penanggulangan Persentase Organisme
dan Pengganggu
LIAN DAN Bencana (Tanaman Penanganan Pengganggu Kab.
97,77 % Penanggulangan 97.77 % Tumbuhan (OPT) 5 Ha
PENANGGU Pangan, Bencana Tumbuhan (OPT) Soppeng
Bencana Tanaman Pangan,
LANGAN Hortikultura, Pertanian Tanaman Pangan,
Pertanian Hortikultura, dan
BENCANA Perkebunan) Hortikultura, dan
Kabupaten/Kota Perkebunan yang
PERTANIAN Perkebunan
Dikendalikan
Jumlah
Kelembagaan
Jumlah
Persentase Penyuluhan
Kelompok tani
Peningkatan Kelas Pertanian di
16 % Yang meningkat 685 Unit 2 Unit
Kelompok Tani 3.27.07.2.01.01 Kecamatan dan
Skor
Lanjut ke Madya Peningkatan Desa yang
3.27.07 Kemampuannya
3.27.07.2.01 Kapasitas Ditingkatkan
PROGRAM
Pelaksanaan Kelembagaan Kapasitasnya Kab.
PENYULUH
Persentase Penyuluhan Penyuluhan Soppeng
AN Jumlah
Peningkatan Kelas Pertanian Pertanian di
PERTANIAN 8% Posluhdes Aktif 4 Unit
Kelompok Tani Kecamatan dan
yang difasilitasi
Madya ke Utama Desa
Persentase
Peningkatan Kelas
8%
Kelompok Tani
Pemula ke Lanjut
3.27.07.2.01.02 Jumlah
Pengembangan Kelembagaan
Kapasitas Petani di Kab.
571 Unit
Kelembagaan Kecamatan dan Soppeng
Petani di Desa yang
Kecamatan dan Ditingkatkan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 242
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Desa Kapasitasnya
3.27.07.2.01.03
Penyediaan dan
Jumlah Sarana dan
Pemanfaatan
Prasarana Kab.
Sarana dan 8 Unit
Penyuluhan Soppeng
Prasarana
Pertanian
Penyuluhan
Pertanian
3.27.07.2.01.04
Jumlah Badan
Pembentukan Kab.
Usaha Milik Petani 8 Unit
Badan Usaha Milik Soppeng
yang Dibentuk
Petani
3.27.07.2.01.05
Pembentukan dan Jumlah Sekolah
Penyelenggaraan Lapang Kelompok
Kab.
Sekolah Lapang Tani yang 8 Unit
Soppeng
Kelompok Tani Terbentuk dan
Tingkat Beroperasi
Kabupaten/Kota
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3.30.03
Persentase 3.30.03.2.01 Jumlah sarana
PROGRAM
pengembangan dan Pembangunan distribusi 3.30.03.2.01.01
PENINGKAT Jumlah Sarana
pengelolaan sarana dan Pengelolaan perdagangan 18 unit Penyediaan Sarana Kab.
AN SARANA 50 % Distribusi 1 Unit
distribusi Sarana termanfaatkan pasar Distribusi Soppeng
DISTRIBUSI Perdagangan
perdagangan di Distribusi sesuai Perdagangan
PERDAGAN
wilayah kerjanya Perdagangan peruntukannya
GAN
3.30.03.2.01.02
Jumlah Fasilitasi
Fasilitasi
Pengelolaan Sarana Kab.
Pengelolaan Sarana 18 unit
Distribusi Soppeng
Distribusi
Perdagangan
Perdagangan
3.30.03.2.02 Jumlah
3.30.03.2.02.01 Jumlah Dokumen
Pembinaan pembinaan
Pembinaan dan Hasil Pembinaan
Terhadap terhadap
Pengendalian dan Pengendalian 3 dokum Kab.
Pengelola pengelola 3 kali
Pengelola Sarana kepada Pengelola en Soppeng
Sarana sarana
Distribusi Sarana Distribusi
Distribusi distribusi
Perdagangan Perdagangan
Perdagangan perdagangan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 243
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Masyarakat di yang terlaksana
Wilayah
Kerjanya
3.30.04 3.30.04.2.02.02 Jumlah Laporan
3.30.04.2.02
PROGRAM Pemantauan Harga Pemantauan Harga
Pengendalian
STABILISAS dan Stok Barang dan Stok Barang
Harga, dan Stok Jumlah harga
I HARGA Kebutuhan Pokok Kebutuhan Pokok
Persentase koefisien Barang rata-rata dan
BARANG 3 doku dan Barang Penting dan Barang Penting Kab.
variasi harga antar 3,92 % Kebutuhan stok barang 1 laporan
KEBUTUHA men pada Pasar Rakyat pada Pasar Rakyat Soppeng
waktu Pokok dan Bapokting yang
N POKOK yang Terintegrasi yang Terintegrasi
Barang Penting terdokumentasi
DAN dalam Sistem dalam Sistem
di Tingkat Pasar
BARANG Informasi Informasi
Kabupaten/Kota
PENTING Perdagangan Perdagangan
Jumlah Laporan
3.30.04.2.03
3.30.04.2.03.03 Pengawasan
Pengawasan Jumlah
Pengawasan Penyaluran dan
Pupuk dan distributor dan
8 Distrib Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Kab.
Pestisida pengecer pupuk 1 laporan
utor Penggunaan Pupuk dan Pestisida Soppeng
Bersubsidi di bersubsidi yang
dan Pestisida Bersubsidi dengan
Tingkat Daerah terawasi
Bersubsidi Realisasi Minimal
Kabupaten/Kota
90%
3.30.06
Persentase alat-alat 3.30.06.2.01
PROGRAM 3.30.06.2.01.01 Jumlah Alat Ukur,
ukur, takar,timbang Pelaksanaan
STANDARDI Jumlah alat Pelaksanaan Alat Takar, Alat
dan Metrologi Legal, 2300 ala 2300 uni Kab.
SASI DAN 84,56 % yang bertanda Metrologi Legal, Timbang, dan Alat
perlengkapannya Berupa Tera, t t Soppeng
PERLINDUN tera sah berlaku Berupa Tera, Tera Perlengkapan
(UTTP) bertanda tera Tera Ulang, dan
GAN Ulang Ditera Ulang
sah yang berlaku Pengawasan
KONSUMEN
3.30.06.2.01.02 Jumlah Pelaku
Pengawasan/Penyu Usaha di Bidang Kab.
80 Orang
luhan Metrologi Metrologi Legal Soppeng
Legal yang Dibina
3.30.06.2.01.03 Jumlah Unit Hasil
Kab.
Penyidikan Penyidikan 24 Unit
Soppeng
Metrologi Legal Metrologi Legal
3.30.07 Persentase pelaku 3.30.07.2.01 Jumlah 3.30.07.2.01.01 Jumlah UMKM
PROGRAM usaha yang Pelaksanaan pelaksanaan Pelaksanaan yang Melaksanakan Semua
2,49 % 2 event 5 UMKM
PENGGUNA terfasilitasi dalam Promosi, promosi, Promosi Promosi Kab/Kota
AN DAN pemasaran Pemasaran dan pemasaran dan Penggunaan Penggunaan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 244
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
PEMASARA penggunaan produk Peningkatan peningkatan Produk Dalam Produk Dalam
N PRODUK dalam negeri Penggunaan penggunaan Negeri di Tingkat Negeri di Tingkat
DALAM Produk Dalam produk dalam Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
NEGERI Negeri negeri yang
terlaksana
Jumlah data dan
1 data
informasi
dan
3.30.07.2.01.03 perdagangan yang
informasi
Peningkatan Sistem tersedia
Kab.
dan Jaringan Jumlah Data dan
Soppeng
Informasi Informasi Sistem
1 Dokum
Perdagangan dan Jaringan
en
Informasi
Perdagangan
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Jumlah paket
3.31.02 3.31.02.2.01
Persentase pelaksanaan 3.31.02.2.01.01
PROGRAM Penyusunan
pemenuhan penyusunan Penyusunan Jumlah Dokumen
PERENCAN dan Evaluasi
perencanaan dan dan evaluasi Rencana Rencana 1 Dokum Kab.
AAN DAN 33,33 % Rencana 5 paket
pembangunan rencana Pembangunan Pembangunan en Soppeng
PEMBANGU Pembangunan
industri unggulan pembangunan Industri Industri
NAN Industri
daerah industri Kabupaten/Kota
INDUSTRI Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
3.31.02.2.01.05 Jumlah Dokumen
Koordinasi, Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Sinkronisasi, dan
2 Dokum Kab.
Pelaksanaan Pelaksanaan
en Soppeng
Pemberdayaan Pemberdayaan
Industri dan Peran Industri dan Peran
Serta Masyarakat Serta Masyarakat
3.31.02.2.01.06 Jumlah Dokumen
Evaluasi Terhadap Evaluasi
Pelaksanaan Pelaksanaan 1 Dokum Kab.
Rencana Rencana en Soppeng
Pembangunan Pembangunan
Industri Industri

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 245
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Dokumen
3.31.03.2.01.01
Hasil Fasilitasi
3.31.03.2.01 Fasilitasi
Verifikasi Teknis
Penerbitan Izin Pemenuhan
Pemenuhan
Usaha Industri Komitmen
Kesesuaian
Persentase jumlah (IUI), Izin Perolehan IUI, IPUI,
Persyaratan Teknis
hasil pemantauan Perluasan IUKI dan IPKI
3.31.03 Perizinan Berusaha
dan pengawasan Usaha Industri Kewenangan
PROGRAM Jumlah Sektor Industri
dengan jumlah izin (IPUI), Izin Kabupaten/Kota
PENGENDA permohonan 25 perm dan/atau dalam 1 dokum Kab.
usaha industri (IUI) 100 % Usaha Kawasan dalam Sistem
LIAN IZIN izin industri ohonan rangka Perluasan en Soppeng
Kecil dan industri Industri (IUKI) Informasi Industri
USAHA yang dipantau Usaha untuk
menengah yang dan Izin Nasional (SIINas)
INDUSTRI Bidang Usaha
dikeluarkan oleh Perluasan yang Terintegrasi
dengan Risiko
instansi terkait Kawasan dengan Sistem
Usaha Menengah-
Industri (IPKI) Pelayanan
Tinggi dan Tinggi,
Kewenangan Perizinan Berusaha
Melalui SIINas yang
Kabupaten/Kota Terintegrasi Secara
Terintegrasi dengan
Elektronik
Sistem OSS
3.31.04.2.01.01 Jumlah Dokumen
Fasilitasi Hasil Fasilitasi
3.31.04.2.01
Pengumpulan, Pengumpulan,
Penyediaan
3.31.04 Pengolahan dan Pengolahan dan
Informasi
PROGRAM Persentase Analisis Data Analisis Data
Industri untuk Jumlah
PENGELOLA tersedianya Industri, Data Industri, Data
Informasi informasi 4 inform 1 Dokum Kab.
AN SISTEM informasi industri 45 % Kawasan Industri Kawasan Industri
Industri untuk industri yang asi en Soppeng
INFORMASI yang teredia secara serta Data Lain serta Data Lain
IUI, IPUI, IUKI tersedia
INDUSTRI lengkap dan terkini Lingkup Lingkup
dan IPKI
NASIONAL Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Kewenangan
Melalui Sistem Melalui Sistem
Kabupaten/Kota
Informasi Industri Informasi Industri
Nasional (SIINas) Nasional (SIINas)
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
3.32.04
3.32.04.2.01
PROGRAM 3.32.04.2.01.01
Pengembangan Jumlah Kepala
PENGEMBA Jumlah Satuan pendapatan 116000 Penguatan SDM 85 Kepal
Satuan Keluarga Kab.
NGAN Pemukiman yang 1 UPT perkapita 00 Rupi dalam rangka a
Permukiman Transmigran yang Soppeng
KAWASAN Dibina transmigran ah Kemandirian Keluarga
pada Tahap Dibina
TRANSMIG Satuan Pemukiman
Kemandirian
RASI

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 246
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
3.32.04.2.01.02 Jumlah Satuan
Penguatan Permukiman yang
Infrastruktur Dikembangkan
1 Satuan
Sosial, Ekonomi dalam rangka Kab.
Permuki
dan Kelembagaan Penguatan Soppeng
man
dalam rangka Infrastruktur
Kemandirian Sosial, Ekonomi
Satuan Pemukiman dan Kelembagaan
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Persentase
Persentase Capaian Jumlah Dokumen
Dokumen
Kinerja Penunjang Perencanaan 2 Dokum
100 % Pelaporan yang 100 %
Urusan Sekretariat Perangkat Daerah en
4.01.01 disusun Tepat
Daerah yang Tersusun
PROGRAM 4.01.01.2.01 Waktu
PENUNJAN Perencanaan, Persentase 4.01.01.2.01.01
Semua
G URUSAN Penganggaran, Dokumen Penyusunan
Kab/Kota
PEMERINTA dan Evaluasi Penganggaran 100 % Dokumen
Kab.
HAN Kinerja yang disusun Perencanaan
Soppeng
DAERAH Perangkat Tepat Waktu Perangkat Daerah
KABUPATE Daerah Persentase
N/KOTA Dokumen
Perencanaan 100 %
yang disusun
Tepat Waktu
Jumlah Dokumen
4.01.01.2.01.02 RKA-SKPD dan
Semua
Koordinasi dan Laporan Hasil
2 Dokum Kab/Kota
Penyusunan Koordinasi
en Kab.
Dokumen RKA- Penyusunan
Soppeng
SKPD Dokumen RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen
4.01.01.2.01.03 Perubahan RKA-
Koordinasi dan SKPD dan Laporan
Penyusunan Hasil Koordinasi 2 Dokum Kab.
Dokumen Penyusunan en Soppeng
Perubahan RKA- Dokumen
SKPD Perubahan RKA-
SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 247
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
4.01.01.2.01.06 dan Ikhtisar
Koordinasi dan Realisasi Kinerja
Penyusunan SKPD dan Laporan
27 Lapor Kab.
Laporan Capaian Hasil Koordinasi
an Soppeng
Kinerja dan Penyusunan
Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian
Kinerja SKPD Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
4.01.01.2.02
Persentase 4.01.01.2.02.01
Administrasi Jumlah Orang yang
Keterpenuhan Penyediaan Gaji 112 Oran Kab.
Keuangan 100 % Menerima Gaji dan
Administrasi dan Tunjangan g/Bulan Soppeng
Perangkat Tunjangan ASN
Keuangan ASN
Daerah
4.01.01.2.02.03
Jumlah Dokumen Semua
Pelaksanaan
Penatausahaan dan 96 Doku Kab/Kota
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikas men Kab.
Pengujian/Verifikas
i Keuangan SKPD Soppeng
i Keuangan SKPD
4.01.01.2.02.04 Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Koordinasi dan 36 Doku Kab.
Pelaksanaan Pelaksanaan men Soppeng
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
Persentase
4.01.01.2.05 4.01.01.2.05.03 Jumlah Dokumen
Keterpenuhan
Administrasi Pendataan dan Pendataan dan
Administrasi 1 Dokum Kab.
Kepegawaian 100 % Pengolahan Pengolahan
Kepegawaian en Soppeng
Perangkat Administrasi Administrasi
Perangkat
Daerah Kepegawaian Kepegawaian
Daerah
Jumlah Orang yang
4.01.01.2.05.10
Mengikuti
Sosialisasi
Sosialisasi 700 Oran Kab.
Peraturan
Peraturan g Soppeng
Perundang-
Perundang-
Undangan
Undangan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 248
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Orang yang
Mengikuti
Bimbingan Teknis
Implementasi 1 Orang
Peraturan
Perundang-
Undangan
Jumlah Orang yang
4.01.01.2.05.11
Mengikuti
Bimbingan Teknis Semua
Bimbingan Teknis
Implementasi Kab/Kota
Implementasi 2 Orang
Peraturan Kab.
Peraturan
Perundang- Soppeng
Perundang-
Undangan
Undangan
Jumlah Orang yang
Mengikuti
Bimbingan Teknis
Implementasi 22 Orang
Peraturan
Perundang-
Undangan
4.01.01.2.06 4.01.01.2.06.01 Jumlah Paket
Persentase
Administrasi Penyediaan Komponen Instalasi
Keterpenuhan Kab.
Umum 100 % Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1 Paket
Administrasi Soppeng
Perangkat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Umum
Daerah Bangunan Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket
Bahan Logistik
1 Paket
Kantor yang
4.01.01.2.06.04
Disediakan Kab.
Penyediaan Bahan
Jumlah Paket Soppeng
Logistik Kantor
Bahan Logistik
2 Paket
Kantor yang
Disediakan
4.01.01.2.06.05 Jumlah Paket
Penyediaan Barang Barang Cetakan Kab.
1 Paket
Cetakan dan dan Penggandaan Soppeng
Penggandaan yang Disediakan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 249
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Paket
Barang Cetakan
2 Paket
dan Penggandaan
yang Disediakan
Jumlah Paket
Bahan/Material 3 Paket
4.01.01.2.06.07
yang disediakan Kab.
Penyediaan
Jumlah Paket Soppeng
Bahan/Material
Bahan/Material 4 Paket
yang disediakan
4.01.01.2.06.08 Jumlah Laporan
2 Lapora Kab.
Fasilitasi Fasilitasi
n Soppeng
Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu
4.01.01.2.06.09 Jumlah Laporan
Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
12 Lapor Kab/Kota
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi
an Kab.
dan Konsultasi dan Konsultasi
Soppeng
SKPD SKPD
4.01.01.2.07
Persentase
Pengadaan
Gedung,
Barang Milik
Kendaraan, Jumlah Paket
Daerah 4.01.01.2.07.05 Kab.
Peralatan dan 100 % Mebel yang 1 Unit
Penunjang Pengadaan Mebel Soppeng
Perlengkapan Disediakan
Urusan
Kantor dalam
Pemerintah
Kondisi Baik
Daerah
4.01.01.2.07.06 Jumlah Unit Semua
Pengadaan Peralatan dan Kab/Kota
2 Unit
Peralatan dan Mesin Lainnya yang Kab.
Mesin Lainnya Disediakan Soppeng
4.01.01.2.08 Persentase Jumlah Laporan
4.01.01.2.08.02
Penyediaan Jasa Keterpenuhan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang Jasa Penunjang Komunikasi, 12 Lapor Kab.
100 % Komunikasi,
Urusan Urusan Sumber Daya Air an Soppeng
Sumber Daya Air
Pemerintahan Pemerintahan dan Listrik yang
dan Listrik
Daerah Daerah Disediakan
4.01.01.2.08.04 Jumlah Laporan
12 Lapor Kab.
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
an Soppeng
Pelayanan Umum Pelayanan Umum

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 250
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Kantor Kantor yang
Disediakan
4.01.01.2.09.01
4.01.01.2.09
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan
Pemeliharaan, Perorangan Dinas
Barang Milik Persentase Semua
Biaya atau Kendaraan
Daerah Barang Milik Kab/Kota
100 % Pemeliharaan, dan Dinas Jabatan yang 19 Unit
Penunjang Daerah yang Kab.
Pajak Kendaraan Dipelihara dan
Urusan Berfungsi Baik Soppeng
Perorangan Dinas dibayarkan
Pemerintahan
atau Kendaraan Pajaknya
Daerah
Dinas Jabatan
4.01.01.2.09.02
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Dinas Operasional
Biaya atau Lapangan
Kab.
Pemeliharaan, yang Dipelihara 101 Unit
Soppeng
Pajak dan Perizinan dan dibayarkan
Kendaraan Dinas Pajak dan
Operasional atau Perizinannya
Lapangan
Jumlah Mebel yang
4.01.01.2.09.05 0 Unit
Dipelihara Kab.
Pemeliharaan
Jumlah Mebel yang Soppeng
Mebel 20 Unit
Dipelihara
4.01.01.2.09.06
Jumlah Peralatan
Pemeliharaan Kab.
dan Mesin Lainnya 44 Unit
Peralatan dan Soppeng
yang Dipelihara
Mesin Lainnya
Jumlah Gedung
4.01.01.2.09.09
Kantor dan Semua
Pemeliharaan/Reha
Bangunan Lainnya Kab/Kota
bilitasi Gedung 5 Unit
yang Kab.
Kantor dan
Dipelihara/Direhab Soppeng
Bangunan Lainnya
ilitasi
4.01.01.2.11 Persentase 4.01.01.2.11.01 Jumlah Orang yang
Administrasi Keterpenuhan Penyediaan Gaji Menerima Gaji dan
2 Orang/ Kab.
Keuangan dan Pengadministras 100 % dan Tunjangan Tunjangan Kepala
Bulan Soppeng
Operasional ian Keuangan Kepala Daerah dan Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dan Operasional Wakil Kepala Kepala Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 251
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
dan Wakil Kepala Daerah Daerah
Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
yang Terlaksana
Tepat Waktu
4.01.01.2.11.02 Jumlah Paket
Penyediaan Pakaian Dinas dan
Pakaian Dinas dan Atribut
Atribut Kelengkapan Kab.
22 Paket
Kelengkapan Kepala Daerah dan Soppeng
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Wakil Kepala Daerah yang
Daerah Disediakan
4.01.01.2.11.03
Jumlah Orang yang
Pelaksanaan
Mengikuti Medical
Medical Check Up Kab.
Check Up Kepala 2 Orang
Kepala Daerah dan Soppeng
Daerah dan Wakil
Wakil Kepala
Kepala Daerah
Daerah
4.01.01.2.11.04 Jumlah Orang yang
Penyediaan Dana Menerima Dana
Penunjang Penunjang 2 Orang/ Kab.
Operasional Kepala Operasional Kepala Bulan Soppeng
Daerah dan Wakil Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kepala Daerah
Persentase
4.01.01.2.12 Keterpenuhan 4.01.01.2.12.01 Jumlah Paket
Fasilitasi Fasilitasi Penyediaan Kebutuhan Rumah
Kab.
Kerumahtangga Kerumahtangga 100 % Kebutuhan Rumah Tangga Kepala 3 Paket
Soppeng
an Sekretariat an Sekretariat Tangga Kepala Daerah yang
Daerah Daerah yang Daerah Disediakan
Dilaksanakan
4.01.01.2.12.02 Jumlah Paket
Penyediaan Kebutuhan Rumah
Kab.
Kebutuhan Rumah Tangga Wakil 3 Paket
Soppeng
Tangga Wakil Kepala Daerah
Kepala Daerah yang Disediakan
4.01.01.2.12.03 Jumlah Paket Kab.
1 Paket
Penyediaan Kebutuhan Rumah Soppeng

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 252
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat
Tangga Sekretariat Daerah yang
Daerah Disediakan
Jumlah
Rumusan 4.01.01.2.13.01 Jumlah Dokumen
4.01.01.2.13
Kebijakan 10 Kebij Pengelolaan Pengelolaan 2 Dokum Kab.
Penataan
Penataan akan Kelembagaan dan Kelembagaan dan en Soppeng
Organisasi
Organisasi yang Analisis Jabatan Analisis Jabatan
Disusun
4.01.01.2.13.02 Jumlah Laporan
Fasilitasi Pelayanan Hasil Fasilitasi 2 Lapora Kab.
Publik dan Tata Pelayanan Publik n Soppeng
Laksana dan Tata Laksana
4.01.01.2.13.03 Jumlah Dokumen
Peningkatan Peningkatan 2 Dokum Kab.
Kinerja dan Kinerja dan en Soppeng
Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi
4.01.01.2.13.04 Jumlah Dokumen
Monitoring, Monitoring,
Evaluasi dan Evaluasi dan
2 Dokum Kab.
Pengendalian Pengendalian
en Soppeng
Kualitas Pelayanan Kualitas Pelayanan
Publik dan Tata Publik dan Tata
Laksana Laksana
4.01.01.2.13.05 Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Koordinasi dan
1 Dokum Kab.
Penyusunan Penyusunan
en Soppeng
Laporan Kinerja Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Persentase
4.01.01.2.14
Acara
Pelaksanaan 4.01.01.2.14.01 Jumlah Laporan
Keprotokolan 2 Lapora Kab.
Protokol dan 100 % Fasilitasi Hasil Fasilitasi
dan Komunikasi n Soppeng
Komunikasi Keprotokolan Keprotokolan
Pimpinan yang
Pimpinan
Difasilitasi
4.01.01.2.14.02 Jumlah Laporan
Fasilitasi Hasil Fasilitasi 2 Lapora Kab.
Komunikasi Komunikasi n Soppeng
Pimpinan Pimpinan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 253
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
4.01.02 Jumlah
PROGRAM Cakupan Kebijakan rumusan
4.01.02.2.01 4.01.02.2.01.01 Jumlah Dokumen
PEMERINTA Bidang kebijakan
Administrasi 10 Kebij Penataan Hasil Penataan 1 Dokum Kab.
HAN DAN Pemerintahan dan 100 % administrasi
Tata akan Administrasi Administrasi en Soppeng
KESEJAHT Otonomi Daerah tata
Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan
ERAAN yang Dirumuskan pemerintahan
RAKYAT yang disusun
4.01.02.2.01.02 Jumlah Dokumen
Pengelolaan Hasil Pengelolaan 2 Dokum Kab.
Administrasi Administrasi en Soppeng
Kewilayahan Kewilayahan
4.01.02.2.01.03 Jumlah Dokumen
Fasilitasi Hasil Fasilitasi 4 Dokum Kab.
Pelaksanaan Pelaksanaan en Soppeng
Otonomi Daerah Otonomi Daerah
Jumlah
4.01.02.2.02
Rumusan 4.01.02.2.02.01 Jumlah Dokumen Semua
Pelaksanaan
Kebijakan 2 Kebija Fasilitasi Hasil Fasilitasi 23 Doku Kab/Kota
Kebijakan
Kesejahteraan kan Pengelolaan Bina Pengelolaan Bina men Kab.
Kesejahteraan
Rakyat yang Mental Spiritual Mental Spiritual Soppeng
Rakyat
disusun
Jumlah Dokumen
Hasil Kebijakan,
Evaluasi, dan
Capaian Kinerja
Terkait
4.01.02.2.02.02 Kesejahteraan
Pelaksanaan Sosial yang
Kebijakan, Meliputi Urusan Semua
Evaluasi, dan Sosial, 3 Dokum Kab/Kota
Capaian Kinerja Transmigrasi, en Kab.
Terkait Kesehatan, Soppeng
Kesejahteraan Pemberdayaan
Sosial Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Administrasi
Kependudukan
Dan Pencatatan
Sipil,

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 254
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa, Pengendalian
Penduduk dan KB
Jumlah Dokumen
Hasil Kebijakan,
Evaluasi, dan
Capaian Kinerja
4.01.02.2.02.03 Terkait
Pelaksanaan Kesejahteraan
Kebijakan, Masyarakat yang
Evaluasi, dan Meliputi Urusan 3 Dokum Kab.
Capaian Kinerja Kepemudaan dan en Soppeng
Terkait Olahraga,
Kesejahteraan Pariwisata,
Masyarakat Pendidikan,
Kebudayaan,
Perpustakaan,
Kearsipan,
Trantibum Linmas
Persentase 4.01.02.2.03.01
4.01.02.2.03
Produk Hukum Fasilitasi Jumlah Produk
Fasilitasi dan 10 Doku Kab.
Daerah yang 100 % Penyusunan Hukum Daerah
Koordinasi men Soppeng
terfasilitasi Produk Hukum yang Disusun
Hukum
sesuai standar Daerah
Jumlah Kasus yang
4.01.02.2.03.02
Mendapatkan Kab.
Fasilitasi Bantuan 2 Kasus
Fasilitasi Bantuan Soppeng
Hukum
Hukum
Jumlah Produk
4.01.02.2.03.03
Hukum dan
Pendokumentasian
Pengelolaan 80 Doku Kab.
Produk Hukum dan
Informasi Hukum men Soppeng
Pengelolaan
yang
Informasi Hukum
Didokumentasi
Jumlah Jumlah Dokumen
4.01.02.2.04 4.01.02.2.04.01
rumusan 1 Kebija Hasil Fasilitasi 30 Doku Kab.
Fasilitasi Kerja Fasilitasi Kerja
Kebijakan kan Kerja Sama Dalam men Soppeng
Sama Daerah Sama Dalam Negeri
Fasilitasi Negeri

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 255
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Kerjasama
Daerah yang
disusun
4.01.02.2.04.03 Jumlah Laporan
Evaluasi Hasil Evaluasi 30 Lapor Kab.
Pelaksanaan Kerja Pelaksanaan Kerja an Soppeng
Sama Sama
4.01.03
Cakupan Kebijakan Jumlah
PROGRAM 4.01.03.2.01 4.01.03.2.01.02 Jumlah Laporan
Bidang Rumusan
PEREKONO Pelaksanaan 5 Kebija Pengendalian dan Hasil Pengendalian 1 Lapora Semua
Perekonomian dan 100 % Kebijakan
MIAN DAN Kebijakan kan Distribusi dan Distribusi n Kab/Kota
SDA yang Perekonomian
PEMBANGU Perekonomian Perekonomian Perekonomian
Dirumuskan yang disusun
NAN
4.01.03.2.01.03 Jumlah Dokumen
Perencanaan dan Hasil Perencanaan
4 Dokum Semua
Pengawasan dan Pengawasan
en Kab/Kota
Ekonomi Mikro Ekonomi Mikro
Kecil Kecil
Jumlah
Jumlah Laporan
4.01.03.2.02 Rumusan 4.01.03.2.02.02
Hasil Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan 1 Kebija Pengendalian dan 3 Lapora Kab.
dan Evaluasi
Administrasi Administrasi kan Evaluasi Program n Soppeng
Program
Pembangunan Pembangunan Pembangunan
Pembangunan
yang disusun
4.01.03.2.03 Jumlah
4.01.03.2.03.01 Jumlah Dokumen
Pengelolaan Kegiatan
3 Kegiat Pengelolaan Hasil Pengelolaan 550 Dok Kab.
Pengadaan Pengelolaan
an Pengadaan Barang Pengadaan Barang umen Soppeng
Barang dan Pengadaan
dan Jasa dan Jasa
Jasa Barang/Jasa
4.01.03.2.03.02
Jumlah Dokumen
Pengelolaan
Hasil Layanan 3 Dokum Kab.
Layanan
Pengadaan Secara en Soppeng
Pengadaan Secara
Elektronik
Elektronik
4.01.03.2.03.03 Jumlah Orang yang
Pembinaan dan Mengikuti
250 Oran Kab.
Advokasi Pembinaan dan
g Soppeng
Pengadaan Barang Advokasi
dan Jasa Pengadaan Barang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 256
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
dan Jasa
Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
4.01.03.2.04.01 Evaluasi Kebijakan
Persentase Koordinasi, Urusan Pertanian,
4.01.03.2.04
Kegiatan Sinkronisasi dan Pangan,
Pemantauan
Starategis Evaluasi Kebijakan Kehutanan, 1 Dokum Semua
Kebijakan 100 %
Daerah yang Pertanian, Kelautan dan en Kab/Kota
Sumber Daya
memiliki Kehutanan, Perikanan,
Alam
SOP/Juknis Kelautan, dan Perdagangan,
Perikanan Perindustrian,
KUKM, Penanaman
Modal, Tenaga
Kerja
Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Evaluasi Kebijakan
4.01.03.2.04.02
Urusan
Koordinasi,
Pertambangan dan
Sinkronisasi dan 1 Dokum Semua
Sumber Daya
Evaluasi Kebijakan en Kab/Kota
Mineral,
Pertambangan dan
Lingkungan Hidup,
Lingkungan Hidup
Kominfo,
Perhubungan,
Statistik,
Persandian
4.02 SEKRETARIAT DPRD
Persentase
4.02.01 Persentase Capaian
Dokumen Jumlah Dokumen
PROGRAM Kinerja Penunjang 4.02.01.2.01 2 Dokum
100 % Pelaporan Yang 100 % Perencanaan
PENUNJAN Urusan Sekretariat Perencanaan, 4.02.01.2.01.01 en
Disusun Tepat Perangkat Daerah Semua
G URUSAN DPRD Penganggaran, Penyusunan
Waktu Kab/Kota
PEMERINTA dan Evaluasi Dokumen
Persentase Kab.
HAN Kinerja Perencanaan
Dokumen Soppeng
DAERAH Perangkat Perangkat Daerah
Penganggaran 100 %
KABUPATE Daerah
Yang Disusun
N/KOTA
Tepat waktu

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 257
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Persentase
dokumen
perencanaan 100 %
yang disusun
tepat waktu
Jumlah Dokumen
4.02.01.2.01.02 RKA-SKPD dan
Semua
Koordinasi dan Laporan Hasil
2 Dokum Kab/Kota
Penyusunan Koordinasi
en Kab.
Dokumen RKA- Penyusunan
Soppeng
SKPD Dokumen RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen
4.02.01.2.01.03 Perubahan RKA-
Koordinasi dan SKPD dan Laporan
Penyusunan Hasil Koordinasi 2 Dokum Kab.
Dokumen Penyusunan en Soppeng
Perubahan RKA- Dokumen
SKPD Perubahan RKA-
SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
4.02.01.2.01.06 dan Ikhtisar
Koordinasi dan Realisasi Kinerja
Penyusunan SKPD dan Laporan
27 Lapor Kab.
Laporan Capaian Hasil Koordinasi
an Soppeng
Kinerja dan Penyusunan
Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian
Kinerja SKPD Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
4.02.01.2.02
Persentase 4.02.01.2.02.01
Administrasi Jumlah Orang yang
Keterpenuhan Penyediaan Gaji 36 Orang Kab.
Keuangan 100 % Menerima Gaji dan
Administrasi dan Tunjangan /bulan Soppeng
Perangkat Tunjangan ASN
Keuangan ASN
Daerah
4.02.01.2.02.03 Jumlah Dokumen Semua
96 Doku
Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab/Kota
men
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas Kab.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 258
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD Soppeng
i Keuangan SKPD
4.02.01.2.02.04 Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Koordinasi dan 36 Doku Kab.
Pelaksanaan Pelaksanaan men Soppeng
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
Jumlah Laporan
Keuangan
Bulanan/
4.02.01.2.02.07
Triwulanan/
Koordinasi dan
Semesteran SKPD
Penyusunan
dan Laporan 12 Lapor Kab.
Laporan Keuangan
Koordinasi an Soppeng
Bulanan/
Penyusunan
Triwulanan/
Laporan Keuangan
Semesteran SKPD
Bulanan/Triwulana
n/Semesteran
SKPD
Persentase
4.02.01.2.03
Keterpenuhan
Administrasi 4.02.01.2.03.06 Jumlah Laporan
Administrasi
Barang Milik Penatausahaan Penatausahaan 4 Lapora Kab.
Barang Milik 100 %
Daerah pada Barang Milik Barang Milik n Soppeng
Daerah pada
Perangkat Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD
Perangkat
Daerah
Daerah
Persentase
4.02.01.2.05 4.02.01.2.05.02
Keterpenuhan Jumlah Paket
Administrasi Pengadaan Pakaian
Administrasi Pakaian Dinas Kab.
Kepegawaian 100 % Dinas beserta 68 Paket
Kepagawaian beserta Atribut Soppeng
Perangkat Atribut
Perangkat Kelengkapan
Daerah Kelengkapannya
Daerah
4.02.01.2.05.03 Jumlah Dokumen
Pendataan dan Pendataan dan
5 Dokum Kab.
Pengolahan Pengolahan
en Soppeng
Administrasi Administrasi
Kepegawaian Kepegawaian
4.02.01.2.05.04 Jumlah Dokumen
2 Dokum Kab.
Koordinasi dan Hasil Koordinasi
en Soppeng
Pelaksanaan dan Pelaksanaaan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 259
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Sistem Informasi Sistem Informasi
Kepegawaian Kepegawaian
4.02.01.2.05.05 Jumlah Dokumen
Monitoring, Monitoring,
36 Doku Kab.
Evaluasi, dan Evaluasi, dan
men Soppeng
Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja
Pegawai Pegawai
Jumlah Orang yang
4.02.01.2.05.10
Mengikuti
Sosialisasi
Sosialisasi Kab.
Peraturan 36 Orang
Peraturan Soppeng
Perundang-
Perundang-
Undangan
Undangan
Jumlah Orang yang
4.02.01.2.05.11
Mengikuti
Bimbingan Teknis Semua
Bimbingan Teknis
Implementasi Kab/Kota
Implementasi 20 Orang
Peraturan Kab.
Peraturan
Perundang- Soppeng
Perundang-
Undangan
Undangan
4.02.01.2.06 4.02.01.2.06.01 Jumlah Paket
persentase
Administrasi Penyediaan Komponen Instalasi
keterpenuhan Kab.
Umum 100 % Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 19 Paket
Administrasi Soppeng
Perangkat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Umum
Daerah Bangunan Kantor yang Disediakan
4.02.01.2.06.03 Jumlah Paket
Penyediaan Peralatan Rumah Kab.
15 Paket
Peralatan Rumah Tangga yang Soppeng
Tangga Disediakan
Jumlah Paket
4.02.01.2.06.04
Bahan Logistik Kab.
Penyediaan Bahan 1 Paket
Kantor yang Soppeng
Logistik Kantor
Disediakan
4.02.01.2.06.05 Jumlah Paket
Penyediaan Barang Barang Cetakan Kab.
6 Paket
Cetakan dan dan Penggandaan Soppeng
Penggandaan yang Disediakan
4.02.01.2.06.07 Jumlah Paket Kab.
5 Paket
Penyediaan Bahan/Material Soppeng

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 260
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Bahan/Material yang Disediakan
4.02.01.2.06.08 Jumlah Laporan
7 Lapora Kab.
Fasilitasi Fasilitasi
n Soppeng
Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu
4.02.01.2.06.09 Jumlah Laporan
Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
12 Lapor Kab/Kota
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi
an Kab.
dan Konsultasi dan Konsultasi
Soppeng
SKPD SKPD
4.02.01.2.06.11 Jumlah Dokumen
Dukungan Dukungan
Pelaksanaan Pelaksanaan
3 Dokum Kab.
Sistem Sistem
en Soppeng
Pemerintahan Pemerintahan
Berbasis Elektronik Berbasis Elektronik
pada SKPD pada SKPD
4.02.01.2.07
Persentase
Pengadaan
Gedung,
Barang Milik
Kendaraan, Jumlah Paket
Daerah 4.02.01.2.07.05 Kab.
Peralatan dan 100 % Mebel yang 6 Unit
Penunjang Pengadaan Mebel Soppeng
Perlengkapan Disediakan
Urusan
Kantor Dalam
Pemerintah
Kondisi Baik
Daerah
4.02.01.2.07.06 Jumlah Unit Semua
Pengadaan Peralatan dan Kab/Kota
11 Unit
Peralatan dan Mesin Lainnya yang Kab.
Mesin Lainnya Disediakan Soppeng
Jumlah Unit
4.02.01.2.07.09
Gedung Kantor
Pengadaan Gedung Kab.
atau Bangunan 1 Unit
Kantor atau Soppeng
Lainnya yang
Bangunan Lainnya
Disediakan
4.02.01.2.07.10
Pengadaan Sarana
dan Prasarana Kab.
Gedung Kantor Soppeng
atau Bangunan
Lainnya

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 261
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
4.02.01.2.08 Persentase Jumlah Laporan
4.02.01.2.08.02
Penyediaan Jasa Keterpenuhan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang Jasa Penunjang Komunikasi, 12 Lapor Kab.
100 % Komunikasi,
Urusan Urusan Sumber Daya Air an Soppeng
Sumber Daya Air
Pemerintahan Pemerintahan dan Listrik yang
dan Listrik
Daerah Daerah Disediakan
Jumlah Laporan
4.02.01.2.08.04
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa 12 Lapor Kab.
Pelayanan Umum
Pelayanan Umum an Soppeng
Kantor yang
Kantor
Disediakan
4.02.01.2.09.01
4.02.01.2.09
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan
Pemeliharaan, Perorangan Dinas
Barang Milik Persentase Semua
Biaya atau Kendaraan
Daerah Barang Milik Kab/Kota
100 % Pemeliharaan, dan Dinas Jabatan yang 36 Unit
Penunjang Daerah Yang Kab.
Pajak Kendaraan Dipelihara dan
Urusan Berfungsi Baik Soppeng
Perorangan Dinas dibayarkan
Pemerintahan
atau Kendaraan Pajaknya
Daerah
Dinas Jabatan
4.02.01.2.09.06
Jumlah Peralatan
Pemeliharaan Kab.
dan Mesin Lainnya 28 Unit
Peralatan dan Soppeng
yang Dipelihara
Mesin Lainnya
Jumlah Gedung
4.02.01.2.09.09
Kantor dan Semua
Pemeliharaan/Reha
Bangunan Lainnya Kab/Kota
bilitasi Gedung 5 Unit
yang Kab.
Kantor dan
Dipelihara/Direhab Soppeng
Bangunan Lainnya
ilitasi
Jumlah Anggota
4.02.01.2.15 DPRD yang
4.02.01.2.15.01 Jumlah Anggota
Layanan terlayani
30 Oran Penyelenggaraan DPRD yang 30 Orang Kab.
Keuangan dan administrasi
g Administrasi Menerima Hak /Bulan Soppeng
Kesejahteraan Keuangan dan
Keuangan DPRD Keuangan DPRD
DPRD Kesejahteraanny
a
4.02.01.2.15.02 Jumlah Paket Kab.
30 Paket
Penyediaan Pakaian Dinas dan Soppeng

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 262
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang
Atribut DPRD Disediakan
4.02.01.2.15.03
Jumlah Orang yang
Pelaksanaan Kab.
Mengikuti Medical 30 Orang
Medical Check Up Soppeng
Check Up DPRD
DPRD
Jumlah paket Jumlah Laporan
4.02.01.2.16 4.02.01.2.16.03
jasa Hasil Fasilitasi
Layanan Fasilitasi Rapat 1 Lapora Semua
administrasi 4 Paket Rapat Koordinasi
Administrasi Koordinasi dan n Kab/Kota
DPRD yang dan Konsultasi
DPRD Konsultasi DPRD
disediakan DPRD
4.02.01.2.16.04 Jumlah Paket
Penyediaan Kebutuhan Rumah Kab.
3 Paket
Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Soppeng
Tangga DPRD Disediakan
4.02.02
PROGRAM Persentase Rencana 4.02.02.2.01.01 Jumlah Dokumen
4.02.02.2.01 Jumlah
DUKUNGAN Kerja Tahunan pada Penyusunan dan Hasil Penyusunan
Pembentukan Kegiatan
PELAKSANA Setiap Alat-Alat 3 Kegiat Pembahasan dan Pembahasan 3 Dokum Kab.
100 % Peraturan Pembentukan
AN TUGAS Kelengkapan DPRD an Program Program en Soppeng
Daerah dan PERDA yang
DAN Yang Terlaksana Pembentukan Pembentukan
Peraturan DPRD difasilitasi
FUNGSI Sesuai Rencana Peraturan Daerah Peraturan Daerah
DPRD
4.02.02.2.01.02 Jumlah Dokumen
Pembahasan Hasil Pembahasan 11 Doku Kab.
Rancangan Rancangan men Soppeng
Peraturan Daerah Peraturan Daerah
Jumlah Dokumen
4.02.02.2.01.04
Hasil Penyusunan
Fasilitasi
Penjelasan atau
Penyusunan 3 Dokum Kab.
Keterangan
Penjelasan/Keteran en Soppeng
dan/atau Naskah
gan Naskah
Akademik yang
Akademik
Difasilitasi
Jumlah
4.02.02.2.02
Kegiatan 4.02.02.2.02.01 Jumlah Dokumen
Pembahasan 8 Kegiat 1 Dokum Kab.
Pelaksanaan Pembahasan KUA Hasil Pembahasan
Kebijakan an en Soppeng
Fungsi dan PPAS KUA dan PPAS
Anggaran
Anggaran DPRD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 263
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
yang Difasilitasi
4.02.02.2.02.02 Jumlah Dokumen
Pembahasan Hasil Pembahasan
1 Dokum Kab.
Perubahan KUA Perubahan KUA
en Soppeng
dan Perubahan dan Perubahan
PPAS PPAS
Jumlah Dokumen
4.02.02.2.02.03 1 Dokum Kab.
Hasil Pembahasan
Pembahasan APBD en Soppeng
APBD
4.02.02.2.02.04 Jumlah Dokumen
1 Dokum Kab.
Pembahasan APBD Hasil Pembahasan
en Soppeng
Perubahan APBD Perubahan
Jumlah Dokumen
4.02.02.2.02.05 Hasil Pembahasan
1 Dokum Kab.
Pembahasan Laporan Realisasi
en Soppeng
Laporan Semester Pelaksanaan APBD
Per Semester
4.02.02.2.02.06 Jumlah Dokumen
Pembahasan Hasil Pembahasan 1 Dokum Kab.
Pertanggungjawaba Pertanggungjawaba en Soppeng
n APBD n APBD
Jumlah 4.02.02.2.03.01 Jumlah Laporan
Kegiatan Pengawasan Hasil Pengawasan
4.02.02.2.03
Pelaksanaan Urusan Urusan
Pengawasan 8 Kegiat 1 Lapora Kab.
Fungsi Pemerintahan Pemerintahan
Penyelenggaraan an n Soppeng
Pengawasan Bidang Bidang
Pemerintahan
DPRD Yang Pemerintahan dan Pemerintahan dan
Difasilitasi Hukum Hukum
4.02.02.2.03.02 Jumlah Laporan
Pengawasan Hasil Pengawasan
Urusan Urusan 1 Lapora Kab.
Pemerintahan Pemerintahan n Soppeng
Bidang Bidang
Infrastruktur Infrastruktur
4.02.02.2.03.03 Jumlah Laporan
Pengawasan Pengawasan
1 Lapora Kab.
Urusan Urusan
n Soppeng
Pemerintahan Pemerintahan
Bidang Bidang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 264
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Kesejahteraan Kesejahteraan
Rakyat Rakyat
4.02.02.2.03.04 Jumlah Laporan
Pengawasan Hasil Pengawasan
Urusan Urusan 1 Lapora Kab.
Pemerintahan Pemerintahan n Soppeng
Bidang Bidang
Perekonomian Perekonomian
4.02.02.2.03.05 Jumlah Laporan
Pengawasan Hasil Pengawasan
Urusan Urusan 1 Lapora Kab.
Pemerintahan Pemerintahan n Soppeng
Bidang Sumber Bidang Sumber
Daya Alam Daya Alam
4.02.02.2.03.06 Jumlah Dokumen
Pengawasan Tindak Hasil Pengawasan
Lanjut Hasil Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Pemeriksaan 1 Dokum Kab.
Laporan Keuangan Laporan Keuangan en Soppeng
oleh Badan oleh Badan
Pemeriksa Pemeriksa
Keuangan Keuangan
4.02.02.2.03.07 Jumlah Dokumen
Pengawasan Hasil Pengawasan 1 Dokum Kab.
Penggunaan Penggunaan en Soppeng
Anggaran Anggaran
Jumlah
4.02.02.2.03.08
Rekomendasi Hasil
Pembahasan
Pembahasan
Laporan 1 Dokum Kab.
Laporan
Keterangan en Soppeng
Keterangan
Pertanggungjawaba
Pertanggungjawaba
n Kepala Daerah
n Kepala Daerah
Jumlah
Kegiatan Dalam
4.02.02.2.04 4.02.02.2.04.02 Jumlah Dokumen
Rangka 5 Kegiat 1 Dokum Semua
Peningkatan Pendalaman Tugas Hasil Pendalaman
Peningkatan an en Kab/Kota
Kapasitas DPRD DPRD Tugas DPRD
Kapasitas DPRD
Yang Difasilitasi

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 265
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Dokumen
4.02.02.2.04.03 Penyebarluasan
Publikasi dan Produk Hukum 1 Dokum Kab.
Dokumentasi Daerah, Publikasi en Soppeng
Dewan dan Dokumentasi
Dewan
4.02.02.2.04.04
Jumlah Orang
Penyediaan Kab.
dalam Kelompok 2 Orang
Kelompok Pakar Soppeng
Pakar dan Tim Ahli
dan Tim Ahli
4.02.02.2.04.05
Jumlah Tenaga Kab.
Penyediaan Tenaga 5 Orang
Ahli Fraksi Soppeng
Ahli Fraksi
4.02.02.2.04.07
Jumlah Dokumen
Penyusunan 1 Dokum Kab.
Rencana Kerja
Program Kerja en Soppeng
DPRD
DPRD
Jumlah
4.02.02.2.05 Kegiatan
4.02.02.2.05.02 Jumlah Dokumen
Penyerapan dan Penyerapan dan
2 Kegiat Penyusunan Pokok-Pokok 3 Dokum Kab.
Penghimpunan Penghimpunan
an Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang en Soppeng
Aspirasi Aspirasi
Pikiran DPRD Disusun
Masyarakat Masyarakat
yang Difasilitasi
Jumah Dokumen
4.02.02.2.05.03 3 Dokum Kab.
Hasil Pelaksanaan
Pelaksanaan Reses en Soppeng
Reses
Jumlah
4.02.02.2.08.01 Jumlah Dokumen
Kegiatan
4.02.02.2.08 Koordinasi dan Hasil Koordinasi
Pelaksanaan 3 Kegiat 12 Doku Semua
Fasilitasi Tugas Konsultasi dan Konsultasi
Tugas-Tugas an men Kab/Kota
DPRD Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas
DPRD Yang
DPRD DPRD
Difasilitasi
Jumlah Laporan
4.02.02.2.08.02
Fraksi, Alat
Penyusunan 1 Lapora Kab.
Kelengkapan dan
Laporan Kinerja n Soppeng
Kinerja DPRD yang
DPRD
Disusun
4.02.02.2.08.04 Jumlah Dokumen 1 Dokum Semua

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 266
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Fasilitasi Tugas Hasil Fasilitasi en Kab/Kota
Pimpinan DPRD Tugas Pimpinan
DPRD
5.01 PERENCANAAN
Persentase Capaian
Kinerja Penunjang Persentase
Urusan Badan Dokumen Jumlah Dokumen
2 Dokum
Perencanaan, 100 % Pelaporan yang 100 % Perencanaan
en
5.01.01 Penelitian dan disusun tepat Perangkat Daerah
PROGRAM Pengembangan 5.01.01.2.01 waktu
PENUNJAN Daerah Perencanaan, 5.01.01.2.01.01
Semua
G URUSAN Penganggaran, Persentase Penyusunan
Kab/Kota
PEMERINTA dan Evaluasi Dokumen Dokumen
Kab.
HAN Kinerja Penganggaran 100 % Perencanaan
Soppeng
DAERAH Perangkat yang disusun Perangkat Daerah
KABUPATE Daerah tepat waktu
N/KOTA Persentase
Dokumen
Perencanaan 100 %
yang disusun
tepat waktu
Jumlah Dokumen
5.01.01.2.01.02 RKA-SKPD dan
Semua
Koordinasi dan Laporan Hasil
2 Dokum Kab/Kota
Penyusunan Koordinasi
en Kab.
Dokumen RKA- Penyusunan
Soppeng
SKPD Dokumen RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen
5.01.01.2.01.03 Perubahan RKA-
Koordinasi dan SKPD dan Laporan
Penyusunan Hasil Koordinasi 2 Dokum Kab.
Dokumen Penyusunan en Soppeng
Perubahan RKA- Dokumen
SKPD Perubahan RKA-
SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 267
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
5.01.01.2.01.06 dan Ikhtisar
Koordinasi dan Realisasi Kinerja
Penyusunan SKPD dan Laporan
27 Lapor Kab.
Laporan Capaian Hasil Koordinasi
an Soppeng
Kinerja dan Penyusunan
Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian
Kinerja SKPD Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
5.01.01.2.02
Persentase 5.01.01.2.02.01
Administrasi Jumlah Orang yang
Keterpenuhan Penyediaan Gaji 34 Orang Kab.
Keuangan 100 % Menerima Gaji dan
Administrasi dan Tunjangan /bulan Soppeng
Perangkat Tunjangan ASN
Keuangan ASN
Daerah
5.01.01.2.02.03
Jumlah Dokumen Semua
Pelaksanaan
Penatausahaan dan 96 Doku Kab/Kota
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikas men Kab.
Pengujian/Verifikas
i Keuangan SKPD Soppeng
i Keuangan SKPD
5.01.01.2.02.04 Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Koordinasi dan 36 Doku Kab.
Pelaksanaan Pelaksanaan men Soppeng
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
Jumlah Orang yang
5.01.01.2.05.11
5.01.01.2.05 Mengikuti
Persentase Bimbingan Teknis Semua
Administrasi Bimbingan Teknis
Keterpenuhan Implementasi Kab/Kota
Kepegawaian 100 % Implementasi 5 Orang
Admiinistrasi Peraturan Kab.
Perangkat Peraturan
Kepegawaian Perundang- Soppeng
Daerah Perundang-
Undangan
Undangan
5.01.01.2.06 5.01.01.2.06.01 Jumlah Paket
Persentase
Administrasi Penyediaan Komponen Instalasi
Keterpenuhan Kab.
Umum 100 % Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 3 Paket
Admnistrasi Soppeng
Perangkat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Umum
Daerah Bangunan Kantor yang Disediakan
5.01.01.2.06.02 Jumlah Paket Kab.
6 Paket
Penyediaan Peralatan dan Soppeng

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 268
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Peralatan dan Perlengkapan
Perlengkapan Kantor yang
Kantor Disediakan
Jumlah Paket
5.01.01.2.06.04
Bahan Logistik Kab.
Penyediaan Bahan 3 Paket
Kantor yang Soppeng
Logistik Kantor
Disediakan
5.01.01.2.06.05 Jumlah Paket
Penyediaan Barang Barang Cetakan Kab.
5 Paket
Cetakan dan dan Penggandaan Soppeng
Penggandaan yang Disediakan
5.01.01.2.06.07 Jumlah Paket
Kab.
Penyediaan Bahan/Material 50 Paket
Soppeng
Bahan/Material yang Disediakan
5.01.01.2.06.09 Jumlah Laporan
Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
240 Lapo Kab/Kota
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi
ran Kab.
dan Konsultasi dan Konsultasi
Soppeng
SKPD SKPD
5.01.01.2.07
Persentase
Pengadaan
Gedung,
Barang Milik 5.01.01.2.07.06 Jumlah Unit Semua
Kendaraan,
Daerah Pengadaan Peralatan dan Kab/Kota
Peralatan dan 100 % 6 Unit
Penunjang Peralatan dan Mesin Lainnya yang Kab.
Perlengkapan
Urusan Mesin Lainnya Disediakan Soppeng
Kantor dalam
Pemerintah
Kondisi Baik
Daerah
5.01.01.2.08 Persentase Jumlah Laporan
5.01.01.2.08.02
Penyediaan Jasa Keterpenuhan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang Jasa Penunjang Komunikasi, 12 Lapor Kab.
100 % Komunikasi,
Urusan Urusan Sumber Daya Air an Soppeng
Sumber Daya Air
Pemerintahan Pemerintahan dan Listrik yang
dan Listrik
Daerah Daerah Disediakan
Jumlah Laporan
5.01.01.2.08.04
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa 12 Lapor Kab.
Pelayanan Umum
Pelayanan Umum an Soppeng
Kantor yang
Kantor
Disediakan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 269
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
5.01.01.2.09.01
5.01.01.2.09
Persentase Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan
Gedung, Pemeliharaan, Perorangan Dinas
Barang Milik Semua
Kendaraan Biaya atau Kendaraan
Daerah Kab/Kota
Peralatan dan 100 % Pemeliharaan, dan Dinas Jabatan yang 12 Unit
Penunjang Kab.
Perlengkapan Pajak Kendaraan Dipelihara dan
Urusan Soppeng
Kantor dalam Perorangan Dinas dibayarkan
Pemerintahan
Kondisi Baik (%) atau Kendaraan Pajaknya
Daerah
Dinas Jabatan
5.01.01.2.09.06
Jumlah Peralatan
Pemeliharaan Kab.
dan Mesin Lainnya 6 Unit
Peralatan dan Soppeng
yang Dipelihara
Mesin Lainnya
Jumlah Gedung
5.01.01.2.09.09
Kantor dan Semua
Pemeliharaan/Reha
Bangunan Lainnya Kab/Kota
bilitasi Gedung 1 Unit
yang Kab.
Kantor dan
Dipelihara/Direhab Soppeng
Bangunan Lainnya
ilitasi
Persentase
5.01.02 Persentase Dokumen Jumlah Telaahan
5.01.02.2.01.02
PROGRAM Penjabaran Perencanaan Dokumen
Koordinasi 3 Dokum
PERENCAN Konsistensi Program 100 % Pembangunan 100 % Perencanaan
Penelaahan en
AAN, RKPD kedalam 5.01.02.2.01 Daerah yang Pembangunan
Dokumen
PENGENDA APBD Penyusunan tersusun tepat Daerah Daerah Kab.
Perencanaan
LIAN DAN Perencanaan waktu Soppeng
Pembangunan
EVALUASI Persentase dan Pendanaan
Daerah dengan
PEMBANGU Penjabaran
Dokumen
NAN Konsistensi Program 100 %
Kebijakan Lainnya
DAERAH RPJMD kedalam
RKPD
5.01.02.2.01.04
Jumlah Berita
Koordinasi
Acara Forum
Pelaksanaan Forum 1 Berita Kab.
Perangkat
Perangkat Acara Soppeng
Daerah/Lintas
Daerah/Lintas
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
5.01.02.2.01.05 Jumlah Berita 1 Berita Kab.
Pelaksanaan Acara Musrenbang Acara Soppeng

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 270
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Musrenbang Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
5.01.02.2.01.07
Jumlah Dokumen
Koordinasi
Perencanaan
Penyusunan dan
Pembangunan
Penetapan
Daerah 2 Dokum Kab.
Dokumen
Kabupaten/Kota en Soppeng
Perencanaan
yang
Pembangunan
Ditetapkan(RPJPD/
Daerah
RPJMD/RKPD)
Kabupaten/Kota
5.01.02.2.02
Persentase Data 5.01.02.2.02.02
Analisis Data
dan Informasi Pembinaan dan
dan Informasi Jumlah Orang yang
Perencanaan Pemanfaatan Data
Pemerintahan Dibina dalam Kab.
Pembangunan 100 % dan Informasi 34 Orang
Daerah Bidang Pemanfaatan Data Soppeng
Daerah yang di Perencanaan
Perencanaan dan Informasi
manfaatkan Pembangunan
Pembangunan
SKPD Perangkat Daerah
Daerah
5.01.02.2.03 Persentase 5.01.02.2.03.03
Pengendalian, Dokumen Hasil Monitoring,
Jumlah Laporan
Evaluasi dan Pengendalian Evaluasi dan
Hasil Evaluasi
Pelaporan dan Evaluasi Penyusunan 2 Lapora Kab.
100 % Kinerja
Bidang Bidang Laporan Berkala n Soppeng
Pembangunan
Perencanaan Perencanaan Pelaksanaan
Daerah
Pembangunan Pembangunan Pembangunan
Daerah Daerah Daerah
5.01.03 Persentase
Persentase
PROGRAM Kesesuaian Program 5.01.03.2.01.02 Jumlah Laporan
5.01.03.2.01 kesesuaian
KOORDINA Perangkat Daerah Asistensi Hasil Asistensi
Koordinasi Program
SI DAN dengan Sasaran Penyusunan Penyusunan
Perencanaan Perangkat
SINKRONIS Pembangunan Dokumen Dokumen
Bidang Daerah dengan 1 Lapora Kab.
ASI Daerah Lingkup 100 % 100 % Perencanaan Perencanaan
Pemerintahan Sasaran n Soppeng
PERENCAN Pemerintahan, Pembangunan Pembangunan
dan Pembangunan
AAN Pembangunan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Pembangunan Daerah Lingkup
PEMBANGU Manusia, Bidang Bidang
Manusia Bidang
NAN Perekonomian dan Pemerintahan Pemerintahan
Pemerintahan
DAERAH Infrastruktur

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 271
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
5.01.03.2.01.03
Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Monitoring dan
Monitoring dan
Evaluasi
Evaluasi
Penyusunan
Penyusunan
Dokumen 2 Lapora Kab.
Dokumen
Perencanaan n Soppeng
Perencanaan
Pembangunan
Pembangunan
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Bidang
Bidang
Pemerintahan
Pemerintahan
5.01.03.2.01.04
Koordinasi Jumlah Laporan
Pelaksanaan Hasil Sinkronisasi
Sinergitas dan Renstra/Renja
2 Lapora Kab.
Harmonisasi dengan
n Soppeng
Perencanaan RKPD/RPJMD
Pembangunan pada Bidang
Daerah Bidang Pemerintahan
Pemerintahan
5.01.03.2.01.05 Jumlah Dokumen
Koordinasi Perencanaan
Penyusunan Pembangunan
Dokumen Daerah Bidang
Perencanaan Pembangunan 1 Dokum Kab.
Pembangunan Manusia yang en Soppeng
Daerah Bidang Dikoordinir
Pembangunan Penyusunannya
Manusia (RPJPD, (RPJPD. RPJMD
RPJMD dan RKPD) dan RKPD)
5.01.03.2.01.06 Jumlah Laporan
Asistensi Hasil Asistensi
Penyusunan Penyusunan
Dokumen Dokumen
1 Lapora Kab.
Perencanaan Perencanaan
n Soppeng
Pembangunan Pembangunan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Bidang Bidang
Pembangunan Pembangunan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 272
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Manusia Manusia
5.01.03.2.01.07 Jumlah Laporan
Pelaksanaan Hasil Pelaksanaan
Monitoring dan Monitoring dan
Evaluasi Evaluasi
Penyusunan Penyusunan
Dokumen Dokumen 1 Lapora Kab.
Perencanaan Perencanaan n Soppeng
Pembangunan Pembangunan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Bidang Bidang
Pembangunan Pembangunan
Manusia Manusia
5.01.03.2.01.08
Koordinasi Jumlah Laporan
Pelaksanaan Hasil Sinkronisasi
Sinergitas dan Renstra/Renja
Harmonisasi dengan 2 Lapora Kab.
Perencanaan RKPD/RPJMD n Soppeng
Pembangunan pada Bidang
Daerah Bidang Pembangunan
Pembangunan Manusia
Manusia
Persentase
Jumlah Dokumen
Kesesuaian
Perencanaan
Program
Pembangunan
Perangkat 5.01.03.2.02.01
Daerah Bidang
5.01.03.2.02 Daerah dengan Koordinasi 1 Dokum
100 % Perekonomian yang
Koordinasi Sasaran Penyusunan en
Dikoordinir
Perencanaan Pembangunan Dokumen
Penyusunannya
Bidang Daerah Lingkup Perencanaan Kab.
(RPJPD. RPJMD
Perekonomian Bidang Pembangunan Soppeng
dan RKPD)
dan SDA Perekonomian Daerah Bidang
(Sumber Daya Persentase Perekonomian
Alam) Kesesuaian (RPJPD, RPJMD
Program dan RKPD)
100 %
Perangkat
Daerah dengan
Sasaran

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 273
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Pembangunan
Daerah Lingkup
Bidang SDA
(Sumber Daya
Alam)
5.01.03.2.02.02 Jumlah Laporan
Asistensi Hasil Asistensi
Penyusunan Penyusunan
Dokumen Dokumen
5 Lapora Kab.
Perencanaan Perencanaan
n Soppeng
Pembangunan Pembangunan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Bidang Bidang
Perekonomian Perekonomian
5.01.03.2.02.03 Jumlah Laporan
Pelaksanaan Hasil Pelaksanaan
Monitoring dan Monitoring dan
Evaluasi Evaluasi
Penyusunan Penyusunan
5 Lapora Kab.
Dokumen Dokumen
n Soppeng
Perencanaan Perencanaan
Pembangunan Pembangunan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Bidang Bidang
Perekonomian Perekonomian
5.01.03.2.02.04
Koordinasi Jumlah Laporan
Pelaksanaan Hasil Sinkronisasi
Sinergitas dan Renstra/Renja
1 Lapora Kab.
Harmonisasi dengan
n Soppeng
Perencanaan RKPD/RPJMD
Pembangunan pada Bidang
Daerah Bidang Perekonomian
Perekonomian
5.01.03.2.03 Persentase 5.01.03.2.03.02 Jumlah Laporan
Koordinasi Kesesuaian Asistensi Hasil Asistensi
5 Lapora Kab.
Perencanaan Program 100 % Penyusunan Penyusunan
n Soppeng
Bidang Perangkat Dokumen Dokumen
Infrastruktur Daerah dengan Perencanaan Perencanaan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 274
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
dan Sasaran Pembangunan Pembangunan
Kewilayahan Pembangunan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Daerah Lingkup Bidang Bidang
Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur
Persentase
Kesesuaian
Program
Perangkat
Daerah dengan 100 %
Sasaran
Pembangunan
Daerah Lingkup
Kewilayahan
5.01.03.2.03.03 Jumlah Laporan
Pelaksanaan Hasil Pelaksanaan
Monitoring dan Monitoring dan
Evaluasi Evaluasi
Penyusunan Penyusunan
5 Lapora Kab.
Dokumen Dokumen
n Soppeng
Perencanaan Perencanaan
Pembangunan Pembangunan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Bidang Bidang
Infrastruktur Infrastruktur
5.01.03.2.03.04
Koordinasi Jumlah Laporan
Pelaksanaan Hasil Sinkronisasi
Sinergitas dan Renstra/Renja
2 Lapora Kab.
Harmonisasi dengan
n Soppeng
Perencanaan RKPD/RPJMD
Pembangunan pada Bidang
Daerah Bidang Infrastruktur
Infrastruktur
5.02 KEUANGAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 275
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
5.02.01 Persentase
PROGRAM 5.02.01.2.01 Keterpenuhan
Persentase Capaian
PENUNJAN Perencanaan, Dokumen 5.02.01.2.01.01
Kinerja Penunjang Semua
G URUSAN Penganggaran, Perencanaan, Penyusunan Jumlah Dokumen
Urusan Badan 10 Doku Kab/Kota
PEMERINTA 100 % dan Evaluasi Penganggaran 100 % Dokumen Perencanaan
Pengelola Keuangan men Kab.
HAN Kinerja dan Pelaporan Perencanaan Perangkat Daerah
dan Pendapatan Soppeng
DAERAH Perangkat Perangkat Perangkat Daerah
Daerah
KABUPATE Daerah Daerah yang
N/KOTA Tepat Waktu
Jumlah Dokumen
5.02.01.2.01.02 RKA-SKPD dan
Semua
Koordinasi dan Laporan Hasil
2 Dokum Kab/Kota
Penyusunan Koordinasi
en Kab.
Dokumen RKA- Penyusunan
Soppeng
SKPD Dokumen RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen
5.02.01.2.01.03 Perubahan RKA-
Koordinasi dan SKPD dan Laporan
Penyusunan Hasil Koordinasi 2 Dokum Kab.
Dokumen Penyusunan en Soppeng
Perubahan RKA- Dokumen
SKPD Perubahan RKA-
SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
5.02.01.2.01.06 dan Ikhtisar
Koordinasi dan Realisasi Kinerja
Penyusunan SKPD dan Laporan
27 Lapor Kab.
Laporan Capaian Hasil Koordinasi
an Soppeng
Kinerja dan Penyusunan
Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian
Kinerja SKPD Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
5.02.01.2.02 Persentase 5.02.01.2.02.01
Jumlah Orang yang
Administrasi Keterpenuhan Penyediaan Gaji 100 Oran Kab.
100 % Menerima Gaji dan
Keuangan Administrasi dan Tunjangan g/bulan Soppeng
Tunjangan ASN
Perangkat Keuangan ASN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 276
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Daerah
5.02.01.2.02.03
Jumlah Dokumen Semua
Pelaksanaan
Penatausahaan dan 1200 Do Kab/Kota
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikas kumen Kab.
Pengujian/Verifikas
i Keuangan SKPD Soppeng
i Keuangan SKPD
5.02.01.2.02.04 Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Koordinasi dan 3 Dokum Kab.
Pelaksanaan Pelaksanaan en Soppeng
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
Persentase
5.02.01.2.05 5.02.01.2.05.03 Jumlah Dokumen
Keterpenuhan
Administrasi Pendataan dan Pendataan dan
administrasi 7 Dokum Kab.
Kepegawaian 100 % Pengolahan Pengolahan
Kepegawaian en Soppeng
Perangkat Administrasi Administrasi
Perangkat
Daerah Kepegawaian Kepegawaian
Daerah
5.02.01.2.05.04 Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Hasil Koordinasi
1 Dokum Kab.
Pelaksanaan dan Pelaksanaaan
en Soppeng
Sistem Informasi Sistem Informasi
Kepegawaian Kepegawaian
Jumlah Orang yang
5.02.01.2.05.11
Mengikuti
Bimbingan Teknis Semua
Bimbingan Teknis
Implementasi Kab/Kota
Implementasi 5 Orang
Peraturan Kab.
Peraturan
Perundang- Soppeng
Perundang-
Undangan
Undangan
5.02.01.2.06 5.02.01.2.06.01 Jumlah Paket
Persentase
Administrasi Penyediaan Komponen Instalasi
Keterpenuhan Kab.
Umum 100 % Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 2 Paket
Administrasi Soppeng
Perangkat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Umum
Daerah Bangunan Kantor yang Disediakan
5.02.01.2.06.02 Jumlah Paket
Penyediaan Peralatan dan
Kab.
Peralatan dan Perlengkapan 1 Paket
Soppeng
Perlengkapan Kantor yang
Kantor Disediakan
5.02.01.2.06.04 Jumlah Paket 3 Paket Kab.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 277
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Penyediaan Bahan Bahan Logistik Soppeng
Logistik Kantor Kantor yang
Disediakan
5.02.01.2.06.05 Jumlah Paket
Penyediaan Barang Barang Cetakan Kab.
2 Paket
Cetakan dan dan Penggandaan Soppeng
Penggandaan yang Disediakan
Jumlah Paket
Bahan/ Material 2 Paket
yang Disediakan
5.02.01.2.06.07 Jumlah Paket
Kab.
Penyediaan Bahan/ Material 3 Paket
Soppeng
Bahan/Material yang Disediakan
Jumlah Paket
Bahan/Material 2 Paket
yang Disediakan
5.02.01.2.06.08 Jumlah Laporan
4 Lapora Kab.
Fasilitasi Fasilitasi
n Soppeng
Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
17 Lapor
Rapat Koordinasi
an
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
27 Lapor
Rapat Koordinasi
5.02.01.2.06.09 an
dan Konsultasi Semua
Penyelenggaraan
SKPD Kab/Kota
Rapat Koordinasi
Jumlah Laporan Kab.
dan Konsultasi
Penyelenggaraan Soppeng
SKPD 29 Lapor
Rapat Koordinasi
an
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
30 Lapor
Rapat Koordinasi
an
dan Konsultasi
SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 278
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
38 Lapor
Rapat Koordinasi
an
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
49 Lapor
Rapat Koordinasi
an
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
50 Lapor
Rapat Koordinasi
an
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
66 Lapor
Rapat Koordinasi
an
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
527 Lapo
Rapat Koordinasi
ran
dan Konsultasi
SKPD
5.02.01.2.07
Pengadaan Persentase
Barang Milik Keterpenuhan
Jumlah Paket
Daerah Proses 5.02.01.2.07.05 Kab.
100 % Mebel yang 2 Unit
Penunjang Pengadaan Pengadaan Mebel Soppeng
Disediakan
Urusan Barang Milik
Pemerintah Daerah
Daerah
5.02.01.2.07.06 Jumlah Unit Semua
Pengadaan Peralatan dan Kab/Kota
11 Unit
Peralatan dan Mesin Lainnya yang Kab.
Mesin Lainnya Disediakan Soppeng
5.02.01.2.08 Persentase 5.02.01.2.08.01 Jumlah Laporan 1 Lapora Kab.
100 %
Penyediaan Jasa keterpenuhan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa n Soppeng

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 279
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Penunjang jasa penunjang Surat Menyurat Surat Menyurat
Urusan urusan
Pemerintahan pemerintahan
Daerah daerah
Jumlah Laporan
5.02.01.2.08.02
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa
Komunikasi, 36 Lapor Kab.
Komunikasi,
Sumber Daya Air an Soppeng
Sumber Daya Air
dan Listrik yang
dan Listrik
Disediakan
Jumlah Laporan
5.02.01.2.08.04
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa 1 Lapora Kab.
Pelayanan Umum
Pelayanan Umum n Soppeng
Kantor yang
Kantor
Disediakan
5.02.01.2.09.01
5.02.01.2.09
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan
Pemeliharaan, Perorangan Dinas
Barang Milik Persentase Semua
Biaya atau Kendaraan
Daerah Barang Milik Kab/Kota
100 % Pemeliharaan, dan Dinas Jabatan yang 1 Unit
Penunjang Daerah yang Kab.
Pajak Kendaraan Dipelihara dan
Urusan Terpelihara Baik Soppeng
Perorangan Dinas dibayarkan
Pemerintahan
atau Kendaraan Pajaknya
Daerah
Dinas Jabatan
5.02.01.2.09.02
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Dinas Operasional
Biaya atau Lapangan
Kab.
Pemeliharaan, yang Dipelihara 80 Unit
Soppeng
Pajak dan Perizinan dan dibayarkan
Kendaraan Dinas Pajak dan
Operasional atau Perizinannya
Lapangan
5.02.01.2.09.06
Jumlah Peralatan
Pemeliharaan Kab.
dan Mesin Lainnya 39 Unit
Peralatan dan Soppeng
yang Dipelihara
Mesin Lainnya
5.02.01.2.09.09 Jumlah Gedung Semua
1 Unit
Pemeliharaan/Reha Kantor dan Kab/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 280
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
bilitasi Gedung Bangunan Lainnya Kab.
Kantor dan yang Dipelihara/ Soppeng
Bangunan Lainnya Direhabilitasi
Persentase
5.02.02 5.02.02.2.01 Keterpenuhan
Persentase
PROGRAM Koordinasi dan Dokumen 5.02.02.2.01.01
Keterpenuhan Jumlah Dokumen
PENGELOLA Penyusunan Penganggaran Koordinasi dan 2 Dokum Kab.
Dokumen 100 % 100 % KUA dan PPAS
AN Rencana Daerah yang Penyusunan KUA en Soppeng
Penganggaran yang Disusun
KEUANGAN Anggaran Tersusun dan dan PPAS
Daerah Tepat Waktu
DAERAH Daerah Tervalidasi
sesuai Regulasi
5.02.02.2.01.02
Koordinasi dan Jumlah Dokumen
Penyusunan Perubahan KUA 2 Dokum Kab.
Perubahan KUA dan Perubahan en Soppeng
dan Perubahan PPAS yang Disusun
PPAS
5.02.02.2.01.03
Koordinasi,
Jumlah RKA-SKPD 34 Doku Kab.
Penyusunan dan
yang Diverifikasi men Soppeng
Verifikasi RKA-
SKPD
5.02.02.2.01.04
Koordinasi,
Jumlah Perubahan
Penyusunan dan 0 Dokum Kab.
RKA-SKPD yang
Verifikasi en Soppeng
Diverifikasi
Perubahan RKA-
SKPD
5.02.02.2.01.05
Koordinasi,
Jumlah DPA- SKPD 34 Doku Kab.
Penyusunan dan
yang Diverifikasi men Soppeng
Verifikasi DPA-
SKPD
5.02.02.2.01.06
Koordinasi,
Jumlah Perubahan
Penyusunan dan 34 Doku Kab.
DPA-SKPD yang
Verifikasi men Soppeng
Diverifikasi
Perubahan DPA-
SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 281
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
5.02.02.2.01.07
Koordinasi dan Jumlah Peraturan
Penyusunan Daerah tentang
Peraturan Daerah APBD dan 2 Dokum Kab.
tentang APBD dan Peraturan Kepala en Soppeng
Peraturan Kepala Daerah tentang
Daerah tentang Penjabaran APBD
Penjabaran APBD
5.02.02.2.01.08
Koordinasi dan
Jumlah Peraturan
Penyusunan
Daerah tentang
Peraturan Daerah
Perubahan APBD
tentang Perubahan 2 Dokum Kab.
dan Peraturan
APBD dan en Soppeng
Kepala Daerah
Peraturan Kepala
tentang Penjabaran
Daerah tentang
Perubahan APBD
Penjabaran
Perubahan APBD
5.02.02.2.01.09
Koordinasi dan Jumlah Dokumen
Penyusunan Regulasi serta 1 Dokum Kab.
Regulasi serta Kebijakan Bidang en Soppeng
Kebijakan Bidang Anggaran
Anggaran
Persentase
Keterpenuhan
Sistem
5.02.02.2.02
Penatausahaan 5.02.02.2.02.01 Jumlah Dokumen
Koordinasi dan
dan Koordinasi dan Hasil Koordinasi 4 Dokum Kab.
Pengelolaan 100 %
Perbendaharaan Pengelolaan Kas dan Pengelolaan en Soppeng
Perbendaharaan
Daerah yang Daerah Kas Daerah
Daerah
Terproses dan
Tervalidasi
sesuai Regulasi
5.02.02.2.02.02 Jumlah Laporan
Pengelolaan Sisa Hasil Pengelolaan
1 Lapora Kab.
Lebih Perhitungan Sisa Lebih
n Soppeng
Anggaran Tahun Perhitungan
Sebelumnya Anggaran Tahun

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 282
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Sebelumnya
5.02.02.2.02.03
Penyiapan, Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Hasil Pengendalian
4 Dokum Kab.
Pengendalian dan dan Penerbitan
en Soppeng
Penerbitan Anggaran Kas dan
Anggaran Kas dan SPD
SPD
Jumlah Dokumen
5.02.02.2.02.04
Hasil
Penatausahaan 1 Dokum Kab.
Penatausahaan
Pembiayaan en Soppeng
Pembiayaan
Daerah
Daerah
5.02.02.2.02.05 Jumlah Dokumen
Koordinasi, Hasil Koordinasi,
Fasilitasi, Asistensi, Fasilitasi, Asistensi,
Sinkronisasi, Sinkronisasi,
Supervisi, Supervisi,
1 Dokum Kab.
Monitoring dan Monitoring, dan
en Soppeng
Evaluasi Evaluasi
Pengelolaan Dana Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Perimbangan dan
Dana Transfer Dana Transfer
Lainnya Lainnya
Jumlah Laporan
5.02.02.2.02.07
Realisasi
Koordinasi dan
Penerimaan dan
Penyusunan
Pengeluaran Kas
Laporan Realisasi
Daerah, Laporan
Penerimaan dan
Aliran Kas, dan
Pengeluaran Kas
Pelaksanaan
Daerah, Laporan 6 Lapora Kab.
Pemungutan/Pemo
Aliran Kas, dan n Soppeng
tongan dan
Pelaksanaan
Penyetoran
Pemungutan/
Perhitungan Fihak
Pemotongan dan
Ketiga (PFK) dan
Penyetoran
Laporan Hasil
Perhitungan Fihak
Koordinasi dalam
Ketiga (PFK)
rangka

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 283
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Penyusunan
Laporan Realisasi
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemo
tongan dan
Penyetoran
Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)
Jumlah Dokumen
5.02.02.2.02.09
Hasil Rekonsiliasi
Rekonsiliasi Data
Data Penerimaan
Penerimaan dan
dan Pengeluaran
Pengeluaran Kas 6 Dokum Kab.
Kas serta
serta Pemungutan en Soppeng
Pemungutan dan
dan Pemotongan
Pemotongan atas
atas SP2D dengan
SP2D dengan
Instansi Terkait
Instansi Terkait
Persentase
Keterpenuhan
5.02.02.2.03 5.02.02.2.03.01 Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Koordinasi dan Koordinasi Hasil Koordinasi
Akuntansi dan
Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan
Pelaporan 2 Lapora Kab.
Akuntansi dan 100 % Akuntansi Akuntansi
Keuangan n Soppeng
Pelaporan Penerimaan dan Penerimaan dan
Daerah yang
Keuangan Pengeluaran Kas Pengeluaran Kas
Tersusun dan
Daerah Daerah Daerah
Tervalidasi
sesuai Regulasi
5.02.02.2.03.02 Jumlah Dokumen
Rekonsiliasi dan Hasil Rekonsiliasi
Verifikasi Aset, dan Verifikasi Aset,
Kewajiban, Kewajiban, Ekuitas, 34 Doku Kab.
Ekuitas, Pendapatan, men Soppeng
Pendapatan, Belanja,
Belanja, Pembiayaan,
Pembiayaan, Pendapatan-LO,

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 284
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Pendapatan-LO dan dan Beban
Beban
5.02.02.2.03.03
Koordinasi
Jumlah Laporan
Penyusunan
Pertanggungjawaba
Laporan
n Pelaksanaan 612 Lapo Kab.
Pertanggungjawaba
APBD Bulanan, ran Soppeng
n Pelaksanaan
Triwulanan dan
APBD Bulanan,
Semesteran
Triwulanan dan
Semesteran
5.02.02.2.03.04 Jumlah Laporan
Konsolidasi Keuangan SKPD,
Laporan Keuangan BLUD dan Laporan 1 Lapora Kab.
SKPD, BLUD dan Keuangan n Soppeng
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi
5.02.02.2.03.05
Koordinasi dan
Jumlah Rancangan
Penyusunan
Peraturan Daerah
Rancangan
tentang
Peraturan Daerah
Pertanggungjawaba
tentang
n Pelaksanaan
Pertanggungjawaba
APBD
n Pelaksanaan
Kabupaten/Kota
APBD 2 Dokum Kab.
dan Rancangan
Kabupaten/Kota en Soppeng
Peraturan Kepala
dan Rancangan
Daerah tentang
Peraturan Kepala
Penjabaran
Daerah tentang
Pertanggungjawaba
Penjabaran
n Pelaksanaan
Pertanggungjawaba
APBD
n Pelaksanaan
Kabupaten/Kota
APBD
Kabupaten/Kota
5.02.02.2.03.06 Jumlah Dokumen
Penyusunan Tanggapan/Tindak 1 Dokum Kab.
Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap en Soppeng
Lanjut Terhadap LHP BPK atas

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 285
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
LHP BPK atas Laporan
Laporan Pertanggungjawaba
Pertanggungjawaba n Pelaksanaan
n Pelaksanaan APBD
APBD
5.02.02.2.03.07 Jumlah Dokumen
Koordinasi, Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Sinkronisasi, dan
Penyelesaian Penyelesaian 1 Dokum Kab.
Tuntutan Tuntutan en Soppeng
Perbendaharaan Perbendaharaan
dan Tuntutan dan Tuntutan
Kerugian Daerah Kerugian Daerah
Persentase
5.02.02.2.04 5.02.02.2.04.03 Jumlah Laporan
penyaluran
Penunjang Analisis Hasil Analisis
Dana Keuangan
Urusan Perencanaan dan Perencanaan dan
yang Sesuai 1 Lapora Kab.
Kewenangan 100 % Pelaksanaan Pelaksanaan
Kewenangan, n Soppeng
Pengelolaan Penerimaan Penerimaan
Tepat Waktu
Keuangan Pinjaman Pinjaman
dan Tepat
Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Jumlah
5.02.02.2.04.04 Jumlah Laporan
Analisis Hasil Analisis
Perencanaan dan Perencanaan dan
Pelaksanaan Pelaksanaan 1 Lapora Kab.
Pembayaran Cicilan Pembayaran Cicilan n Soppeng
Pokok dan Bunga Pokok dan Bunga
Pinjaman Pinjaman
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
5.02.02.2.04.08 Jumlah Laporan
Analisis Hasil Analisis
1 Lapora Kab.
Perencanaan dan Perencanaan dan
n Soppeng
Penyaluran Penyaluran
Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan
5.02.02.2.04.09 Jumlah Laporan
Pengelolaan Dana Hasil Pengelolaan 1 Lapora Kab.
Darurat dan Dana Darurat dan n Soppeng
Mendesak Mendesak
5.02.02.2.04.10 Jumlah Laporan 1 Lapora Kab.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 286
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Pengelolaan Dana Hasil Pengelolaan n Soppeng
bagi Hasil Dana bagi Hasil
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Persentase
5.02.03 Keterpenuhan
PROGRAM 5.02.03.2.01 Barang Milik
5.02.03.2.01.01 Jumlah Standar
PENGELOLA Persentase Tertib Pengelolaan Daerah yang 2 Dokum Kab.
100 % 100 % Penyusunan Harga yang
AN BARANG Asset Manajemen Barang Milik Teradministrasi en Soppeng
Standar Harga Disusun
MILIK Daerah Lengkap dan
DAERAH Tepat sesuai
Regulasi
5.02.03.2.01.05 Jumlah Laporan
Penatausahaan Penatausahaan 4 Lapora Kab.
Barang Milik Barang Milik n Soppeng
Daerah Daerah
5.02.03.2.01.07 Jumlah Laporan
Pengamanan Hasil Pengamanan 1 Lapora Semua
Barang Milik Barang Milik n Kab/Kota
Daerah Daerah
Jumlah Laporan
Hasil Penilaian
5.02.03.2.01.08 Barang Milik
2 Lapora Kab.
Penilaian Barang Daerah dan Hasil
n Soppeng
Milik Daerah Koordinasi
Penilaian Barang
Milik Daerah
5.02.03.2.01.10 Jumlah Dokumen
Optimalisasi Hasil Optimalisasi
Penggunaan, Penggunaan,
Pemanfaatan, Pemanfaatan,
4 Dokum Kab.
Pemindahtanganan Pemindahtanganan
en Soppeng
, Pemusnahan, dan , Pemusnahan, dan
Penghapusan Penghapusan
Barang Milik Barang Milik
Daerah Daerah
5.02.03.2.01.12 Jumlah Laporan
Penyusunan Barang Milik 5 Lapora Kab.
Laporan Barang Daerah yang n Soppeng
Milik Daerah Disusun

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 287
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
5.02.04
5.02.04.2.01
PROGRAM Persentase 5.02.04.2.01.01 Jumlah Dokumen
Rasio efektifitas Kegiatan
PENGELOLA Realisasi Pajak Perencanaan Rencana 1 Dokum Kab.
Pendapatan Asli 100 % Pengelolaan 100 %
AN dan Retribusi Pengelolaan Pajak Pengelolaan Pajak en Soppeng
Daerah Pendapatan
PENDAPATA Daerah Daerah Daerah
Daerah
N DAERAH
5.02.04.2.01.02 Jumlah Dokumen
Analisa dan Hasil Analis Pajak
Pengembangan Daerah serta
1 Dokum Kab.
Pajak Daerah, serta Pengembangan
en Soppeng
Penyusunan Pajak Daerah dan
Kebijakan Pajak Kebijakan Pajak
Daerah Daerah
Jumlah Laporan
5.02.04.2.01.03
Pelaksanaan
Penyuluhan dan
Penyuluhan dan 1 Lapora Kab.
Penyebarluasan
Penyebarluasan n Soppeng
Kebijakan Pajak
Kebijakan Pajak
Daerah
Daerah
5.02.04.2.01.06 Jumlah Laporan
Pengolahan, Hasil Pengolahan,
10 Lapor Kab.
Pemeliharaan, dan Pemeliharaan, dan
an Soppeng
Pelaporan Basis Pelaporan Basis
Data Pajak Daerah Data Pajak Daerah
Jumlah Dokumen
5.02.04.2.01.11
Hasil Pelaksanaan 1 Dokum Kab.
Penagihan Pajak
Penagihan Pajak en Soppeng
Daerah
Daerah
5.02.04.2.01.13 Jumlah Dokumen
Pengendalian, Hasil Pemeriksaan
1 Dokum Kab.
Pemeriksaan dan serta Pengendalian
en Soppeng
Pengawasan Pajak dan Pengawasan
Daerah Pajak Daerah
5.02.04.2.01.14
Jumlah Laporan
Pembinaan dan
Hasil Pembinaan
Pengawasan 1 Lapora Kab.
dan Pengawasan
Pengelolaan Pajak n Soppeng
Pengelolaan
Daerah dan
Retribusi Daerah
Retribusi Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 288
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
5.03 KEPEGAWAIAN
Persentase Capaian
Kinerja Penunjang Persentase
Urusan Badan dokumen Jumlah Dokumen
2 Dokum
Kepegawaian dan 100 % pelaporan yang 100 % Perencanaan
en
5.03.01 Pengembangan disusun tepat Perangkat Daerah
PROGRAM Sumber Daya 5.03.01.2.01 waktu
PENUNJAN Manusia Perencanaan, 5.03.01.2.01.01
Semua
G URUSAN Penganggaran, Persentase Penyusunan
Kab/Kota
PEMERINTA dan Evaluasi Dokumen Dokumen
Kab.
HAN Kinerja Penganggaran 100 % Perencanaan
Soppeng
DAERAH Perangkat yang disusun Perangkat Daerah
KABUPATE Daerah tepat waktu
N/KOTA Persentase
dokumen
perencanaan 100 %
yang disusun
tepat waktu
Jumlah Dokumen
5.03.01.2.01.02 RKA-SKPD dan
Semua
Koordinasi dan Laporan Hasil
2 Dokum Kab/Kota
Penyusunan Koordinasi
en Kab.
Dokumen RKA- Penyusunan
Soppeng
SKPD Dokumen RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen
5.03.01.2.01.03 Perubahan RKA-
Koordinasi dan SKPD dan Laporan
Penyusunan Hasil Koordinasi 2 Dokum Kab.
Dokumen Penyusunan en Soppeng
Perubahan RKA- Dokumen
SKPD Perubahan RKA-
SKPD
5.03.01.2.01.06 Jumlah Laporan
Koordinasi dan Capaian Kinerja
Penyusunan dan Ikhtisar 27 Lapor Kab.
Laporan Capaian Realisasi Kinerja an Soppeng
Kinerja dan SKPD dan Laporan
Ikhtisar Realisasi Hasil Koordinasi

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 289
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Kinerja SKPD Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
5.03.01.2.02
Persentase 5.03.01.2.02.01
Administrasi Jumlah Orang yang
Keterpenuhan Penyediaan Gaji 49 ASN/ Kab.
Keuangan 100 % Menerima Gaji dan
Administrasi dan Tunjangan Bulan Soppeng
Perangkat Tunjangan ASN
Keuangan ASN
Daerah
5.03.01.2.02.03
Jumlah Dokumen Semua
Pelaksanaan
Penatausahaan dan 96 Doku Kab/Kota
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikas men Kab.
Pengujian/Verifikas
i Keuangan SKPD Soppeng
i Keuangan SKPD
5.03.01.2.02.04 Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Koordinasi dan 36 Doku Kab.
Pelaksanaan Pelaksanaan men Soppeng
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
5.03.01.2.03
Persentase
Administrasi 5.03.01.2.03.06 Jumlah Laporan
Keterpenuhan
Barang Milik Penatausahaan Penatausahaan 6 Lapora Kab.
Administrasi 100 %
Daerah pada Barang Milik Barang Milik n Soppeng
barang milik
Perangkat Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD
daerah pada PD
Daerah
Persentase
5.03.01.2.05 5.03.01.2.05.03 Jumlah Dokumen
Keterpenuhan
Administrasi Pendataan dan Pendataan dan
administrasi 20 Doku Kab.
Kepegawaian 100 % Pengolahan Pengolahan
Kepegawaian men Soppeng
Perangkat Administrasi Administrasi
Perangkat
Daerah Kepegawaian Kepegawaian
Daerah
5.03.01.2.05.04 Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Hasil Koordinasi
12 Doku Kab.
Pelaksanaan dan Pelaksanaaan
men Soppeng
Sistem Informasi Sistem Informasi
Kepegawaian Kepegawaian
5.03.01.2.06 Persentase 5.03.01.2.06.01 Jumlah Paket
Kab.
Administrasi Keterpenuhan 100 % Penyediaan Komponen Instalasi 9 Paket
Soppeng
Umum Administrasi Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 290
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Perangkat Umum (%) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Daerah Bangunan Kantor yang Disediakan
5.03.01.2.06.03 Jumlah Paket
Penyediaan Peralatan Rumah Kab.
9 Paket
Peralatan Rumah Tangga yang Soppeng
Tangga Disediakan
Jumlah Paket
5.03.01.2.06.04
Bahan Logistik Kab.
Penyediaan Bahan 3 Paket
Kantor yang Soppeng
Logistik Kantor
Disediakan
5.03.01.2.06.05 Jumlah Paket
Penyediaan Barang Barang Cetakan Kab.
2 Paket
Cetakan dan dan Penggandaan Soppeng
Penggandaan yang Disediakan
5.03.01.2.06.07 Jumlah Paket
Kab.
Penyediaan Bahan/Material 5 Paket
Soppeng
Bahan/Material yang Disediakan
5.03.01.2.06.08 Jumlah Laporan
1 Lapora Kab.
Fasilitasi Fasilitasi
n Soppeng
Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu
5.03.01.2.06.09 Jumlah Laporan
Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
12 Lapor Kab/Kota
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi
an Kab.
dan Konsultasi dan Konsultasi
Soppeng
SKPD SKPD
5.03.01.2.07
Persentase
Pengadaan
gedung,
Barang Milik
kendaraan, Jumlah Paket
Daerah 5.03.01.2.07.05 Kab.
peralatan dan 100 % Mebel yang 1 Unit
Penunjang Pengadaan Mebel Soppeng
perlengkapan Disediakan
Urusan
kantor dalam
Pemerintah
kondisi baik (%)
Daerah
5.03.01.2.07.06 Jumlah Unit Semua
Pengadaan Peralatan dan Kab/Kota
23 Unit
Peralatan dan Mesin Lainnya yang Kab.
Mesin Lainnya Disediakan Soppeng

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 291
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
5.03.01.2.08 Persentase Jumlah Laporan
5.03.01.2.08.02
Penyediaan Jasa keterpenuhan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang Jasa Penunjang Komunikasi, 12 Lapor Kab.
100 % Komunikasi,
Urusan Urusan Sumber Daya Air an Soppeng
Sumber Daya Air
Pemerintahan Pemerintahan dan Listrik yang
dan Listrik
Daerah Daerah(%) Disediakan
Jumlah Laporan
5.03.01.2.08.04
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa 12 Lapor Kab.
Pelayanan Umum
Pelayanan Umum an Soppeng
Kantor yang
Kantor
Disediakan
5.03.01.2.09.01
5.03.01.2.09
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan
Persentase Pemeliharaan, Perorangan Dinas
Barang Milik Semua
Barang Milik Biaya atau Kendaraan
Daerah Kab/Kota
Daerah yang 100 % Pemeliharaan, dan Dinas Jabatan yang 1 Unit
Penunjang Kab.
berfungsi baik Pajak Kendaraan Dipelihara dan
Urusan Soppeng
(%) Perorangan Dinas dibayarkan
Pemerintahan
atau Kendaraan Pajaknya
Daerah
Dinas Jabatan
5.03.01.2.09.02
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Dinas Operasional
Biaya atau Lapangan
Kab.
Pemeliharaan, yang Dipelihara 4 Unit
Soppeng
Pajak dan Perizinan dan dibayarkan
Kendaraan Dinas Pajak dan
Operasional atau Perizinannya
Lapangan
5.03.01.2.09.06
Jumlah Peralatan
Pemeliharaan Kab.
dan Mesin Lainnya 23 Unit
Peralatan dan Soppeng
yang Dipelihara
Mesin Lainnya
5.03.01.2.09.08 Jumlah Aset Tak
Kab.
Pemeliharaan Aset Berwujud yang 3 Unit
Soppeng
Tak Berwujud Dipelihara
5.03.01.2.09.09 Jumlah Gedung Semua
Pemeliharaan/Reha Kantor dan 2 Unit Kab/Kota
bilitasi Gedung Bangunan Lainnya Kab.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 292
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Kantor dan yang Soppeng
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhab
ilitasi
Jumlah Dokumen
Jumlah ASN Kegiatan
Persentase ASN
yang terlayani 5221 AS Koordinasi dan 1 Dokum
yang meningkat 0,55 %
Administrasi N Fasilitasi en
kompetensinya
5.03.02.2.01 Kepegawainnya Pengadaan PNS
5.03.02 5.03.02.2.01.03
Pengadaan, dan PPPK
PROGRAM Koordinasi dan
Persentase pegawai Pemberhentian Kab.
KEPEGAWA Fasilitasi
yang ditempatkan 100 % dan Informasi Soppeng
IAN Pengadaan PNS
sesuai kompetensi Kepegawaian
DAERAH dan PPPK
Persentase ASN
Pelayanan
Administrasi 100 %
Kepegawaian Tepat
Waktu
Jumlah Dokumen
5.03.02.2.01.06
Hasil Kegiatan
Koordinasi
Koordinasi 4 Dokum Kab.
Pelaksanaan
Pelaksanaan en Soppeng
Administrasi
Administrasi
Pemberhentian
Pemberhentian
5.03.02.2.01.08 Jumlah Lembaga
4 Lemba Kab.
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN yang
ga Soppeng
Profesi ASN Difasilitasi
5.03.02.2.01.11 Jumlah Dokumen
14 Doku Kab.
Pengelolaan Data Hasil Pengelolaan
men Soppeng
Kepegawaian Data Kepegawaian
Jumlah Dokumen
Hasil Pelaksanaan
Jumlah ASN Mutasi Jabatan
5.03.02.2.02 yang 5.03.02.2.02.01 Pimpinan Tinggi,
1085 AS 4 Dokum Kab.
Mutasi dan ditempatkan Pengelolaan Mutasi Jabatan
N en Soppeng
Promosi ASN sesuai ASN Administrasi,
kapasitasnya Jabatan Pelaksana
dan Mutasi ASN
antar Daerah
5.03.02.2.02.02 Jumlah 800 Dok Kab.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 293
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Pengelolaan Pengelolaan umen Soppeng
Kenaikan Pangkat Kenaikan Pangkat
ASN ASN
Jumlah ASN
yang Jumlah Dokumen
2 Dokum
ditempatkan 235 ASN Pengelolaan
5.03.02.2.03 5.03.02.2.03.02 en
sesuai Assesment Center Kab.
Pengembangan Pengelolaan
kompetensi Soppeng
Kompetensi ASN Assessment Center
Jumlah ASN
yang meningkat 29 ASN
Kompetensinya
5.03.02.2.03.04 Jumlah ASN yang
Pengelolaan Mendapatkan Kab.
25 Orang
Pendidikan Pendidikan Soppeng
Lanjutan ASN Lanjutan
5.03.02.2.03.12 Jumlah Dokumen
Sosialisasi dan Hasil Sosialisasi
3 Dokum Kab.
Penyebaran dan Penyebaran
en Soppeng
Informasi Jabatan Informasi Jabatan
Fungsional ASN Fungsional ASN
Jumlah ASN
5.03.02.2.03.14
Jabatan Fungsional
Fasilitasi
yang Mendapatkan 500 Oran Kab.
Pengembangan
Layanan g Soppeng
Karir dalam
Pengembangan
Jabatan Fungsional
Karir
5.03.02.2.04.01 Jumlah Dokumen
5.03.02.2.04
Persentase Penyusunan Hasil Penyusunan
Penilaian dan 2 Dokum Kab.
Peningkatan 100 % Kebijakan Penilaian Kebijakan Penilaian
Evaluasi Kinerja en Soppeng
Disiplin ASN dan Evaluasi dan Evaluasi
Aparatur
Kinerja Aparatur Kinerja Aparatur
5.03.02.2.04.04
Pengelolaan Jumlah ASN yang
525 Oran Kab.
Pemberian Diberikan
g Soppeng
Penghargaan bagi Penghargaan
Pegawai
5.03.02.2.04.07 Jumlah ASN yang
Kab.
Pembinaan Disiplin Mendaptkan 60 Orang
Soppeng
ASN Pembinaan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 294
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Kedisiplinan
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.02.2.01.03
Penyelenggaraan
Pengembangan
Kompetensi Teknis
Umum, Inti, dan
5.04.02 Pilihan bagi
Jumlah ASN
PROGRAM Rata-rata Lama Jabatan
5.04.02.2.01 yang Jumlah ASN yang
PENGEMBA Pegawai Administrasi
Pengembangan mendaptkan Mengikuti Kab.
NGAN Mendapatkan 20 JP 400 ASN Penyelenggara 40 Orang
Kompetensi Pengembangan Pengembanagan Soppeng
SUMBER Pendidikan dan Urusan
Teknis Kompetensi Kompetensi
DAYA Pelatihan Pemerintahan
Teknis
MANUSIA Konkuren,
Perangkat Daerah
Penunjang, dan
Urusan
Pemerintahan
Umum
5.04.02.2.01.04 Jumlah Dokumen
Pembinaan, Hasil Pembinaan,
Pengoordinasian, Pengoordinasian,
Fasilitasi, Fasilitasi,
Pemantauan, Pemantauan,
Evaluasi, dan Evaluasi, dan
Pelaporan Pelaporan
Pengembangan Pengembangan
Kompetensi Teknis Kompetensi Teknis
Umum, Inti, dan Umum, Inti, dan 4 Dokum Kab.
Pilihan bagi Pilihan bagi en Soppeng
Jabatan Jabatan
Administrasi Administrasi
Penyelenggara Penyelenggara
Urusan Urusan
Pemerintahan Pemerintahan
Konkuren, Konkuren,
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Penunjang, dan Penunjang, dan
Urusan Urusan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 295
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Pemerintahan Pemerintahan
Umum Umum
Jumlah Laporan
5.04.02.2.02.07
Hasil
Penyelenggaraan
5.04.02.2.02 Jumlah ASN Penyelenggaraan
Pengembangan
Sertifikasi, yang Pengembangan
Kompetensi bagi
Kelembagaan, mendaptkan Kompetensi bagi
Pimpinan Daerah, 5 Lapora Kab.
Pengembangan Pengembangan 317 ASN Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan n Soppeng
Kompetensi Kompetensi Jabatan Pimpinan
Tinggi, Jabatan
Manajerial dan Manejerial dan Tinggi, Jabatan
Fungsional,
Fungsional Fungsional Fungsional,
Kepemimpinan,
Kepemimpinan,
dan Prajabatan
dan Prajabatan
5.04.02.2.02.08
Pembinaan,
Pengoordinasian,
Fasilitasi,
Pemantauan, Jumlah Dokumen
Evaluasi, dan Hasil Pembinaan,
Pelaporan Koordinasi,
Pelaksanaan Fasilitasi,
Sertifikasi, Pemantauan,
Pengelolaan Evaluasi, dan
Kelembagaan dan Pelaporan
Tenaga Pelaksanaan
1 Dokum Kab.
Pengembang Sertifikasi,
en Soppeng
Kompetensi, Pengelolaan
Pengelolaan Kelembagaan dan
Sumber Belajar, Tenaga
dan Kerja Sama, Pengembang
serta Kompetensi,
Pengembangan Pengelolaan
Kompetensi Sumber Belajar,
Pimpinan Daerah, dan Kerja Sama
Jabatan Pimpinan
Tinggi,
Kepemimpinan,
dan Prajabatan
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 296
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Persentase
Dokumen Jumlah Dokumen
Persentase Penelitian dan Hasil Penelitian
implementasi Pengembangan dan Pengembangan 1 Dokum
5.05.02 100 % 100 %
rencana 5.05.02.2.03 Bidang Ekonomi 5.05.02.2.03.04 Pertanian, en
PROGRAM
kelitbangan. Penelitian dan dan Penelitian dan Perkebunan dan
PENELITIAN
Pengembangan Pembangunan Pengembangan Pangan Kab.
DAN
Bidang Ekonomi yang disusun Pertanian, Soppeng
PENGEMBA
Persentase dan Perkebunan dan
NGAN
Perangkat Daerah Pembangunan Pangan
DAERAH
yang Difasilitasi
35,29 %
dalam Penerapan
Inovasi Daerah
(SIDa)
Jumlah Laporan
5.05.02.2.04.03
Hasil Pelaksanaan
Diseminasi Jenis,
Diseminasi Jenis,
5.05.02.2.04 Persentase Prosedur dan
Prosedur dan
Pengembangan Pelaksanaan Metode 1 Lapora Kab.
100 % Metode
Inovasi dan Inovasi dan Penyelenggaraan n Soppeng
Penyelenggaraan
Teknologi Teknologi Pemerintahan
Pemerintahan
Daerah yang
Daerah yang
Bersifat Inovatif
Bersifat Inovatif
6.01 INSPEKTORAT DAERAH

Persentase
Persentase Capaian
Dokumen Jumlah dokumen
Kinerja Penunjang 1 dokum
100 % Pelaporan dan 100 % perencanaan
6.01.01 Urusan Inspektorat en
yang disusun perangkat daerah
PROGRAM Daerah 6.01.01.2.01
tepat waktu.
PENUNJAN Perencanaan, 6.01.01.2.01.01
Semua
G URUSAN Penganggaran, Persentase Penyusunan
Kab/Kota
PEMERINTA dan Evaluasi Dokumen Dokumen
Kab.
HAN Kinerja Penganggaran 100 % Perencanaan
Soppeng
DAERAH Perangkat yang disusun Perangkat Daerah
KABUPATE Daerah tepat waktu.
N/KOTA Persentase
Dokumen
100 %
Perencanaan
yang disusun

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 297
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
tepat waktu.

Jumlah Dokumen
6.01.01.2.01.02 RKA-SKPD dan
Semua
Koordinasi dan Laporan Hasil
1 Dokum Kab/Kota
Penyusunan Koordinasi
en Kab.
Dokumen RKA- Penyusunan
Soppeng
SKPD Dokumen RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen
6.01.01.2.01.03 Perubahan RKA-
Koordinasi dan SKPD dan Laporan
Penyusunan Hasil Koordinasi 1 Dokum Kab.
Dokumen Penyusunan en Soppeng
Perubahan RKA- Dokumen
SKPD Perubahan RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen
DPA-SKPD dan
6.01.01.2.01.04
Laporan Hasil
Koordinasi dan 1 Dokum Kab.
Koordinasi
Penyusunan DPA- en Soppeng
Penyusunan
SKPD
Dokumen DPA-
SKPD
Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-
6.01.01.2.01.05
SKPD dan Laporan
Koordinasi dan
Hasil Koordinasi 1 Dokum Kab.
Penyusunan
Penyusunan en Soppeng
Perubahan DPA-
Dokumen
SKPD
Perubahan DPA-
SKPD
6.01.01.2.01.06 Jumlah Laporan
Koordinasi dan Capaian Kinerja
9 Lapora Kab.
Penyusunan dan Ikhtisar
n Soppeng
Laporan Capaian Realisasi Kinerja
Kinerja dan SKPD dan Laporan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 298
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Ikhtisar Realisasi Hasil Koordinasi
Kinerja SKPD Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
6.01.01.2.02
Persentase 6.01.01.2.02.01
Administrasi Jumlah Orang yang
Keterpenuhan Penyediaan Gaji 58 Orang Kab.
Keuangan 100 % Menerima Gaji dan
Administrasi dan Tunjangan /bulan Soppeng
Perangkat Tunjangan ASN
Keuangan ASN
Daerah
6.01.01.2.02.03
Jumlah Dokumen Semua
Pelaksanaan
Penatausahaan dan 100 Dok Kab/Kota
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikas umen Kab.
Pengujian/Verifikas
i Keuangan SKPD Soppeng
i Keuangan SKPD
6.01.01.2.02.04 Jumlah dokumen
Koordinasi dan koordinasi dan 5 Dokum Kab.
Pelaksanaan pelaksanaan en Soppeng
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
Persentase
6.01.01.2.03
Keterpenuhan
Administrasi 6.01.01.2.03.06 Jumlah Laporan
Administrasi
Barang Milik Penatausahaan Penatausahaan 5 Lapora Kab.
Barang Milik 100 %
Daerah pada Barang Milik Barang Milik n Soppeng
Daerah pada
Perangkat Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD
Perangkat
Daerah
Daerah
Persentase
6.01.01.2.05 6.01.01.2.05.03 Jumlah Dokumen
Keterpenuhan
Administrasi Pendataan dan Pendataan dan
Administrasi 20 Doku Kab.
Kepegawaian 100 % Pengolahan Pengolahan
Kepegawaian men Soppeng
Perangkat Administrasi Administrasi
Perangkat
Daerah Kepegawaian Kepegawaian
Daerah
6.01.01.2.05.04 Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Hasil Koordinasi
2 Dokum Kab.
Pelaksanaan dan Pelaksanaaan
en Soppeng
Sistem Informasi Sistem Informasi
Kepegawaian Kepegawaian

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 299
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Pegawai
6.01.01.2.05.09
Berdasarkan Tugas
Pendidikan dan
dan Fungsi yang Kab.
Pelatihan Pegawai 16 Orang
Mengikuti Soppeng
Berdasarkan Tugas
Pendidikan dan
dan Fungsi
Pelatihan
Jumlah Orang yang
6.01.01.2.05.11
Mengikuti
Bimbingan Teknis Semua
Bimbingan Teknis
Implementasi Kab/Kota
Implementasi 7 Orang
Peraturan Kab.
Peraturan
Perundang- Soppeng
Perundang-
Undangan
Undangan
6.01.01.2.06 6.01.01.2.06.01 Jumlah Paket
Persentase
Administrasi Penyediaan Komponen Instalasi
Keterpenuhan Kab.
Umum 100 % Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 5 Paket
Administrasi Soppeng
Perangkat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Umum
Daerah Bangunan Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket
6.01.01.2.06.04
Bahan Logistik Kab.
Penyediaan Bahan 2 Paket
Kantor yang Soppeng
Logistik Kantor
Disediakan
6.01.01.2.06.05 Jumlah Paket
Penyediaan Barang Barang Cetakan Kab.
5 Paket
Cetakan dan dan Penggandaan Soppeng
Penggandaan yang Disediakan
6.01.01.2.06.07 Jumlah Paket
Kab.
Penyediaan Bahan/Material 5 Paket
Soppeng
Bahan/Material yang Disediakan
6.01.01.2.06.08 Jumlah Laporan
80 Lapor Kab.
Fasilitasi Fasilitasi
an Soppeng
Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu
6.01.01.2.06.09 Jumlah Laporan
Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
50 Lapor Kab/Kota
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi
an Kab.
dan Konsultasi dan Konsultasi
Soppeng
SKPD SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 300
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
6.01.01.2.07
Persentase
Pengadaan
Gedung,
Barang Milik
Kendaraan Jumlah Paket
Daerah 6.01.01.2.07.05 Kab.
Peralatan dan 100 % Mebel yang 8 Unit
Penunjang Pengadaan Mebel Soppeng
Perlengkapan Disediakan
Urusan
Kantor dalam
Pemerintah
Kondisi Baik (%)
Daerah
6.01.01.2.08 Persentase Jumlah Laporan
6.01.01.2.08.02
Penyediaan Jasa Keterpenuhan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang Jasa Penunjang Komunikasi, 48 Lapor Kab.
100 % Komunikasi,
Urusan Urusan Sumber Daya Air an Soppeng
Sumber Daya Air
Pemerintahan Pemerintahan dan Listrik yang
dan Listrik
Daerah Daerah Disediakan
Jumlah Laporan
6.01.01.2.08.04
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa 4 Lapora Kab.
Pelayanan Umum
Pelayanan Umum n Soppeng
Kantor yang
Kantor
Disediakan
6.01.01.2.09.01
6.01.01.2.09
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan
Persentase Pemeliharaan, Perorangan Dinas
Barang Milik Semua
Barang Milik Biaya atau Kendaraan
Daerah Kab/Kota
Daerah yang 100 % Pemeliharaan, dan Dinas Jabatan yang 27 Unit
Penunjang Kab.
berfungsi Baik Pajak Kendaraan Dipelihara dan
Urusan Soppeng
(%) Perorangan Dinas dibayarkan
Pemerintahan
atau Kendaraan Pajaknya
Daerah
Dinas Jabatan
6.01.01.2.09.06
Jumlah Peralatan
Pemeliharaan Kab.
dan Mesin Lainnya 19 Unit
Peralatan dan Soppeng
yang Dipelihara
Mesin Lainnya
Jumlah Laporan
6.01.02
Persentase Hasil
PROGRAM 6.01.02.2.01 6.01.02.2.01.01 Jumlah Laporan
Rekomendasi Penyelenggaraa
PENYELENG Penyelenggaraan Pengawasan Hasil Pengawasan 1 Lapora Kab.
Temuan yang 85 % n Pengawasan 91 LHP
GARAAN Pengawasan Kinerja Pemerintah Kinerja Pemerintah n Soppeng
Selesai Ditindak Internal atas
PENGAWAS Internal Daerah Daerah
Lanjuti Penyelenggaraa
AN
n Pemerintahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 301
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Daerah dan
Desa
6.01.02.2.01.02 Jumlah Laporan
Pengawasan Hasil Pengawasan 31 Lapor Kab.
Keuangan Keuangan an Soppeng
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
6.01.02.2.01.03 Jumlah Laporan
26 Lapor Kab.
Reviu Laporan Hasil Reviu
an Soppeng
Kinerja Laporan Kinerja
6.01.02.2.01.04 Jumlah Laporan
4 Lapora Kab.
Reviu Laporan Hasil Reviu
n Soppeng
Keuangan Laporan Keuangan
Jumlah Laporan
6.01.02.2.01.05 25 Lapor Kab.
Hasil Pengawasan
Pengawasan Desa an Soppeng
Desa
6.01.02.2.01.07 Jumlah Dokumen
Monitoring dan Hasil Monitoring
Evaluasi Tindak dan Evaluasi
Lanjut Hasil Tindak Lanjut Hasil 4 Dokum Kab.
Pemeriksaan BPK Pemeriksaan BPK en Soppeng
RI dan Tindak RI dan Tindak
Lanjut Hasil Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP Pemeriksaan APIP
Jumlah Laporan
hasil
6.01.02.2.02 6.01.02.2.02.01 Jumlah Laporan
penyelesaian
Penyelenggaraan Penanganan Penyelesaian
kasus-kasus/ 1 Lapora Kab.
Pengawasan 44 LHP Penyelesaian Kerugian
pengaduan n Soppeng
dengan Tujuan Kerugian Negara/Daerah
masyarakat dan
Tertentu Negara/Daerah yang Ditangani
pengawasan
tertentu
6.01.02.2.02.02 Jumlah Laporan
Pengawasan Hasil Pengawasan 43 Lapor Kab.
dengan Tujuan Dengan Tujuan an Soppeng
Tertentu Tertentu
6.01.03 6.01.03.2.01 Jumlah 6.01.03.2.01.01 Jumlah
Persentase
PROGRAM Perumusan Kebijakan 2 Kebija Perumusan Rekomendasi 1 Rekom Kab.
Penurunan Temuan 60 %
PERUMUSA Kebijakan Teknis di Bidang kan Kebijakan Teknis di Kebijakan Teknis di endasi Soppeng
Keuangan
N Teknis di Bidang Pengawasan dan Bidang Pengawasan Bidang Pengawasan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 302
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
KEBIJAKAN Pengawasan dan Fasilitasi yang Disusun
, Fasilitasi Pengawasan
PENDAMPIN Pengawasan
GAN DAN
ASISTENSI
Jumlah
6.01.03.2.01.02
Rekomendasi
Perumusan
Kebijakan Teknis di 1 Rekom Kab.
Kebijakan Teknis di
Bidang Fasilitasi endasi Soppeng
Bidang Fasilitasi
Pengawasan yang
Pengawasan
Disusun
Jumlah Jumlah Perangkat
pendampingan 6.01.03.2.02.01 Daerah yang
6.01.03.2.02 dan asistensi Pendampingan dan Dilakukan 34 peran
Kab.
Pendampingan terhadap SKPD 16 Kali Asistensi Urusan Pendampingan dan gkat
Soppeng
dan Asistensi dan Pemerintahan Asistensi Urusan daerah
Pemerintahan Daerah Pemerintahan
Desa Daerah
Jumlah Perangkat
6.01.03.2.02.02 Daerah yang
Pendampingan, Dilakukan
34 peran
Asistensi, Pendampingan, Kab.
gkat
Verifikasi, dan Asistensi, Soppeng
daerah
Penilaian Reformasi Verifikasi, dan
Birokrasi Penilaian Reformasi
Birokrasi
6.01.03.2.02.03 Jumlah Kegiatan
Koordinasi, Koordinasi,
Monitoring dan Monitoring dan
Evaluasi serta Evaluasi serta 4 Kegiata Kab.
Verifikasi Verifikasi n Soppeng
Pencegahan dan Pencegahan dan
Pemberantasan Pemberantasan
Korupsi Korupsi
6.01.03.2.02.04 Jumlah Perangkat
Pendampingan, Daerah yang 3 perang
Kab.
Asistensi dan Dilakukan kat
Soppeng
Verifikasi Pendampingan, daerah
Penegakan Asistensi dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 303
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Integritas Verifikasi
Penegakan
Integritas
7.01 KECAMATAN
Persentase
Persentase Capaian
dokumen Jumlah dokumen
Kinerja Penunjang 2 Dokum
100 % pelaporan yang 100 % perencanaan
Urusan Kecamatan en
disusun tepat perangkat daerah
Citta
waktu
Persentase
Persentase Capaian
Dokumen Jumlah Dokumen
Kinerja Penunjang 2 Dokum
100 % Pelaporan yang 100 % Perencanaan
Urusan Kecamatan en
disusun tepat Perangkat Daerah
Donri-Donri
waktu
Persentase
Persentase Capaian
dokumen Jumlah Dokumen
Kinerja Penunjang 3 Dokum
100 % penganggaran 100 % Perencanaan
Urusan Kecamatan en
7.01.01 yang disusun Perangkat Daerah
Ganra
PROGRAM 7.01.01.2.01 tepat waktu
PENUNJAN Perencanaan, Persentase 7.01.01.2.01.01
Persentase Capaian Semua
G URUSAN Penganggaran, Dokumen Penyusunan
Kinerja Penunjang Kab/Kota
PEMERINTA 100 % dan Evaluasi Penganggaran 100 % Dokumen
Urusan Kecamatan Kab.
HAN Kinerja yang disusun Perencanaan
Lalabata Soppeng
DAERAH Perangkat tepat waktu Perangkat Daerah
KABUPATE Daerah Persentase
Persentase Capaian
N/KOTA Dokumen
Kinerja Penunjang
100 % Perencanaan 100 %
Urusan Kecamatan
disusun tepat
Liliriaja
waktu
Persentase
Persentase Capaian
dokumen
Kinerja Penunjang
100 % perencanaan 100 %
Urusan Kecamatan
yang disusun
Lilirilau
tepat waktu
Persentase
Persentase Capaian
Dokumen
Kinerja Penunjang
100 % perencanaan 100 %
Urusan Kecamatan
yang disusun
Marioriawa
tepat waktu

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 304
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Persentase
Persentase Capaian
Dokumen
Kinerja Penunjang
100 % Perencanaan 100 %
Urusan Kecamatan
yang disusun
Marioriwawo
tepat waktu
Persentase
Dokumen
Perencanaan
yang disusun
tepat waktu,
Persentase
Dokumen
Penganggaran 100 %
yang disusun
tepat waktu,
Persentase
Dokumen
pelaporan yang
disusun tepat
waktu
Jumlah dokumen
RKA-SKPD dan
laporan hasil
2 Dokum
koordinasi
en
penyusunan
dokumen RKA-
SKPD
7.01.01.2.01.02 Jumlah Dokumen
Semua
Koordinasi dan RKA SKPD dan
Kab/Kota
Penyusunan laporan hasil
2 Dokum Kab.
Dokumen RKA- koordinasi
en Soppeng
SKPD penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen
RKA-SKPD dan
1 Dokum
Laporan Hasil
en
Koordinasi
Penyusunan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 305
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Dokumen RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen
RKA-SKPD dan
Laporan Hasil
2 Dokum
Koordinasi
en
Penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi 1 Dokum
Penyusunan en
7.01.01.2.01.03 Dokumen
Koordinasi dan Perubahan RKA-
Penyusunan SKPD Kab.
Dokumen Jumlah Dokumen Soppeng
Perubahan RKA- Perubahan RKA-
SKPD SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi 2 Dokum
Penyusunan en
Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen
DPA-SKPD dan
Laporan Hasil
1 Dokum
Koordinasi
en
Penyusunan
7.01.01.2.01.04 Dokumen DPA-
Koordinasi dan SKPD Kab.
Penyusunan DPA- Jumlah Dokumen Soppeng
SKPD DPA-SKPD dan
Laporan Hasil
2 Dokum
Koordinasi
en
Penyusunan
Dokumen DPA-
SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 306
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi 1 Dokum
Penyusunan en
Dokumen
7.01.01.2.01.05
Perubahan DPA-
Koordinasi dan
SKPD Kab.
Penyusunan
Jumlah Dokumen Soppeng
Perubahan DPA-
Perubahan DPA-
SKPD
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi 2 Dokum
Penyusunan en
Dokumen
Perubahan DPA-
SKPD
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD dan Laporan
2 Lapora
Hasil Koordinasi
n
Penyusunan
Laporan Capaian
7.01.01.2.01.06
Kinerja dan
Koordinasi dan
Ikhtisar Realisasi
Penyusunan
Kinerja SKPD Kab.
Laporan Capaian
Jumlah Laporan Soppeng
Kinerja dan
Capaian Kinerja
Ikhtisar Realisasi
dan Ikhtisar
Kinerja SKPD
Realisasi Kinerja
SKPD dan Laporan
6 Lapora
Hasil Koordinasi
n
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 307
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD dan Laporan
27 Lapor
Hasil Koordinasi
an
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
jumlah laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD dan
laporan hasil
27 Lapor
koordinasi
an
penyusunan
laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realsasi kinerja
SKPD
Jumlah laporan
capaian kinerja dan
ikhtisyar realisasi
kinerja SKPD dan
laporan hasil
9 Lapora
koordinasi
n
penyusunan
laporan capaian
kinerja dan
ikhtisyar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah Laporan
Keuangan
Bulanan/ 8 Dokum
Triwulanan/ en
Semesteran SKPD
dan Laporan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 308
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Koordinasi
Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulana
n/Semesteran
SKPD
Jumlah Orang
Jumlah orang yang
yang Menerima 22 orang
22 ASN menerima gaji dan
Gaji dan /bulan
tunjangan ASN
Tunjangan ASN
Persentase
Jumlah Orang yang
keterpenuhan 51 Orang
100 % Menerima Gaji dan
administrasi /Bulan
Tunjangan ASN
keuangan
Persentase
Jumlah Orang yang
keterpenuhan 24 Orang
100 % Menerima Gaji dan
Administrasi /bulan
Tunjangan ASN
Keuangan
Persentase
Jumlah Orang yang
7.01.01.2.02 Keterpenuhan 22 Oran 25 Orang
7.01.01.2.02.01 Menerima Gaji dan
Administrasi Administrasi g/Bulan /bulan
Penyediaan Gaji Tunjangan ASN Kab.
Keuangan Keuangan
dan Tunjangan Soppeng
Perangkat Persentase
ASN Jumlah Orang yang
Daerah Keterpenuhan 42 Orang
100 % Menerima Gaji dan
Administrasi /bulan
Tunjangan ASN
Keuangan
Persentase
Jumlah Orang yang
Keterpenuhan 52 Orang
100 % Menerima Gaji dan
Administrasi /bulan
Tunjangan ASN
Keuangan (%)
Persentase
Jumlah Orang yang
keterpenuhan 56 Orang
100 % Menerima Gaji dan
adminstrasi /bulan
Tunjangan ASN
keuangan
Jumlah Orang yang
85 Orang
Menerima Gaji dan
/bulan
Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.03 Jumlah Dokumen 1 Dokum Semua
Pelaksanaan Penatausahaan dan en Kab/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 309
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas Kab.
Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD Soppeng
i Keuangan SKPD Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan 4 Dokum
Pengujian/Verifikas en
i Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan 24 Doku
Pengujian/Verifikas men
i Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan 30 Doku
Pengujian/Verifikas men
i Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan 35 Doku
Pengujian/Verifikas men
i Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan 40 Doku
Pengujian/Verifikas men
i Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan 54 Doku
Pengujian/Verifikas men
i Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan 96 Doku
Pengujian/Verifikas men
i Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan 100 Dok
Pengujian/Verifikas umen
i Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan 115 Dok
Pengujian/Verifikas umen
i Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen 126 Dok

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 310
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Penatausahaan dan umen
Pengujian/Verifikas
i Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan 387 Dok
Pengujian/Verifikas umen
i Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan 96 Doku
Penguji/verifikasi men
keuangan SKPD
Jumlah Dokumen
Penatausahaan/Ve 32 Doku
rifikasi Keuangan men
SKPD
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan 20 Doku
Pelaksanaan men
Akuntansi SKPD
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan 24 Doku
7.01.01.2.02.04 Pelaksanaan men
Koordinasi dan Akuntansi SKPD Kab.
Pelaksanaan Jumlah Dokumen Soppeng
Akuntansi SKPD Koordinasi dan 36 Doku
Pelaksanaan men
Akuntansi SKPD
Jumlah Dokumen
Pelaporan 96 Doku
Keuangan yang men
tersusun

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 311
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Laporan
Keuangan
Bulanan/
7.01.01.2.02.07
Triwulanan/
Koordinasi dan
Semesteran SKPD
Penyusunan
dan Laporan 18 Doku Kab.
Laporan Keuangan
Koordinasi men Soppeng
Bulanan/
Penyusunan
Triwulanan/
Laporan Keuangan
Semesteran SKPD
Bulanan/Triwulana
n/Semesteran
SKPD
Persentase Jumlah Paket
keterpenuhan Pakaian Dinas
100 % 18 Paket
Administrasi beserta Atribut
Kepegawaian Kelengkapan
Persentase
keterpenuhan Jumlah Paket
administrasi Pakaian Dinas
61 ASN 34 Paket
kepegawaian beserta Atribut
perangkat Kelengkapan
daerah
Persentase
7.01.01.2.05 keterpenuhan 7.01.01.2.05.02 Jumlah Paket
Administrasi administrasi Pengadaan Pakaian Pakaian Dinas
100 % 42 Paket Kab.
Kepegawaian kepegawaian Dinas beserta beserta Atribut
Soppeng
Perangkat perangkat Atribut Kelengkapan
Daerah daerah (%) Kelengkapannya
Persentase
keterpenuhan Jumlah Paket
administrasi Pakaian Dinas
47 ASN 51 Paket
kepegawaian beserta Atribut
Perangkat Kelengkapan
Daerah
Persentase
Jumlah Paket
Keterpenuhan
Pakaian Dinas
Administrasi 100 55 Paket
beserta Atribut
Kepegawaian
Kelengkapan
Perangkat

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 312
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Daerah
Persentase
Keterpenuhan
Administrasi
100 %
Kepegawaian
Perangkat
Daerah
Persentase
keterpenuhan
adninistrasi
100 %
kepegawaian
perangkat
daerah
Jumlah orang yang
mengikuti
bimbingan teknis
implementasi 5 Orang
Peraturan
perundang-
undangan
Jumlah Orang yang
mengikuti
Bimbingan Teknis
7.01.01.2.05.11 Implementasi 3 Orang
Bimbingan Teknis Peraturan Semua
Implementasi Perundang - Kab/Kota
Peraturan Undangan Kab.
Perundang- Jumlah Orang yang Soppeng
Undangan Mengikuti
Bimbingan Teknis
Implementasi 2 Orang
Peraturan
Perundang-
Undangan
Jumlah Orang yang
Mengikuti
Bimbingan Teknis 3 Orang
Implementasi
Peraturan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 313
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Perundang-
Undangan
Jumlah Orang yang
Mengikuti
Bimbingan Teknis
Implementasi 4 Orang
Peraturan
Perundang-
Undangan
Jumlah Orang yang
Mengikuti
Bimbingan Teknis
Implementasi 5 Orang
Peraturan
Perundang-
Undangan
Persentase
Jumlah
keterpenuhan
100 % keterpenuhan 10 paket
administrasi
administrasi Umum
umum
Jumlah Paket
Persentase
Komponen Instalasi
Keterpenuhan
100 % Listrik/Penerangan 1 Paket
Administrasi
Bangunan Kantor
Umum
yang disediakan
7.01.01.2.06 7.01.01.2.06.01 Jumlah Paket
Persentase
Administrasi Penyediaan Komponen Instalasi
Keterpenuhan Kab.
Umum 100 % Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1 Paket
Administrasi Soppeng
Perangkat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Umum (%)
Daerah Bangunan Kantor yang Disediakan
Persentase
Jumlah Paket
Keterpenuhan
Komponen Instalasi
Administrasi
100 % Listrik/Penerangan 2 Paket
Umum
Bangunan Kantor
Perangkat
yang Disediakan
Daerah
Persentase Jumlah Paket
keterpenuhan 100 % Komponen Instalasi 3 Paket
admnistrasi Listrik/Penerangan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 314
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
umum Bangunan Kantor
yang Disediakan
Jumlah Paket
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan 4 Paket
Bangunan Kantor
yang Disediakan
Jumlah Paket
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan 5 Paket
Bangunan Kantor
yang Disediakan
Jumlah Paket
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan 6 Paket
Bangunan Kantor
yang Disediakan
Jumlah Paket
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan 7 Paket
Bangunan Kantor
yang Disediakan
Jumlah Paket
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan 8 Paket
Bangunan Kantor
yang Disediakan
Jumlah Paket
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan 9 Paket
Bangunan Kantor
yang Disediakan
Jumlah Paket
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan 10 Paket
Bangunan Kantor
yang Disediakan
7.01.01.2.06.02 Jumlah Paket Kab.
2 Paket
Penyediaan peralatan dan Soppeng

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 315
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Peralatan dan Perlengkapan
Perlengkapan Kantor yang
Kantor disediakan
Jumlah Paket
Peralatan dan
Perlengkapan 4 Paket
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
Peralatan dan
Perlengkapan 5 Paket
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
Peralatan Rumah
6 Paket
Tangga yang
disediakan
Jumlah Paket
Peralatan Rumah
1 Paket
7.01.01.2.06.03 Tangga yang
Penyediaan Disediakan Kab.
Peralatan Rumah Jumlah Paket Soppeng
Tangga Peralatan Rumah
4 Paket
Tangga yang
Disediakan
Jumlah Paket
Peralatan Rumah
5 Paket
Tangga yang
Disediakan
Jumlah Paket
Bahan Logistik
4 Paket
kantor yang
disediakan
7.01.01.2.06.04
Jumlah Paket Kab.
Penyediaan Bahan
Bahan Logistik Soppeng
Logistik Kantor 3 Paket
Kantor yang
disediakan
Jumlah Paket
2 Paket
Bahan Logistik

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 316
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
Bahan Logistik
3 Paket
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
Bahan Logistik
4 Paket
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket
Bahan Logistik
7 Paket
Kantor yang
Disediakan
jumlah paket
barang cetakan dan
3 Paket
penggandaan yang
disediakan
Jumlah Paket
Barang Cetakan
1 Paket
dan Penggandaan
yang disediakan
7.01.01.2.06.05 Jumlah Paket
Penyediaan Barang Barang Cetakan Kab.
1 Paket
Cetakan dan dan Penggandaan Soppeng
Penggandaan yang Disediakan
Jumlah Paket
Barang Cetakan
2 Paket
dan Penggandaan
yang Disediakan
Jumlah Paket
Barang Cetakan
3 Paket
dan Penggandaan
yang Disediakan
Jumlah Paket
7.01.01.2.06.07 Bahan/Material 2 Paket
Kab.
Penyediaan yang Disediakan
Soppeng
Bahan/Material Jumlah Paket
4 Paket
Bahan/Material

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 317
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
yang Disediakan
Jumlah Paket
Bahan/Material 5 Paket
yang Disediakan
Jumlah Paket
Bahan/Material 6 Paket
yang Disediakan
Jumlah Paket
Bahan/Material 21 Paket
yang Disediakan
Jumlha paket
bahan / material 4 paket
yang disediakan
Jumlah Laporan
1 Lapora
Fasilitasi
n
Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan
2 Lapora
Fasilitasi
n
Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan
4 Lapora
Fasilitasi
n
Kunjungan Tamu
7.01.01.2.06.08 Jumlah Laporan
12 Lapor Kab.
Fasilitasi Fasilitasi
an Soppeng
Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan
25 Lapor
Fasilitasi
an
Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan
1000 Lap
Fasilitasi
oran
Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan
700 Lapo
Fasilitas
ran
Kunjungan Tamu
7.01.01.2.06.09 Jumlah Laporan
Semua
Penyelenggaraan Hasil Fasilitasi
300 Lapo Kab/Kota
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi
ran Kab.
dan Konsultasi dan Konsultasi
Soppeng
SKPD DPRD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 318
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
0 Lapora
Rapat Koordinasi
n
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
1 Lapora
Rapat Koordinasi
n
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
2 Lapora
Rapat Koordinasi
n
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
12 Lapor
Rapat Koordinasi
an
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
26 Lapor
Rapat Koordinasi
an
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
32 Lapor
Rapat Koordinasi
an
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
34 Lapor
Rapat Koordinasi
an
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan 93 Lapor
Rapat Koordinasi an
dan Konsultasi

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 319
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
95 Lapor
Rapat Koordinasi
an
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
104 Lapo
Rapat Koordinasi
ran
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
110 Lapo
Rapat Koordinasi
ran
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
200 Lapo
Rapat Koordinasi
ran
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
300 Lapo
Rapat Koordinasi
ran
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
424 Lapo
Rapat Koordinasi
ran
dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
600 Lapo
Rapat Koordinasi
ran
dan Konsultasi
SKPD
7.01.01.2.07 Persentase 7.01.01.2.07.01 Jumlah Unit
Kab.
Pengadaan gedung, 100 % Pengadaan Kendaraan 2 Unit
Soppeng
Barang Milik kendaraan, Kendaraan Perorangan Dinas

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 320
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Daerah peralatan dan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Penunjang perlengkapan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Urusan kantor dalam Dinas Jabatan disediakan
Pemerintah kondisi baik
Daerah Persentase
Jumlah Unit
gedung,
Kendaraan
kendaraan,
Perorangan Dinas
peralatan dan 100 % 1 Unit
atau Kendaraan
perlengkapan
Dinas Jabatan yang
kantor dalam
Disediakan
kondisi baik (%)
Persentase
Jumlah Unit
Gedung,
Kendaraan
kendaraan,
Perorangan Dinas
peralatan dan 100 % 2 Unit
atau Kendaraan
perlengkapan
Dinas Jabatan yang
kantor dalam
Disediakan
kondisi baik
Persentase
Gedung,
Kendaraan,
Peralatan dan 100 %
Perlengkapan
Kantor dalam
kondisi baik
Persentase
gedung,
peralatan, dan
100 %
perlengkapan
kantor dalam
kondisi baik
Jumlah Paket
Mebel yang Di 2 Paket
adakan
7.01.01.2.07.05 Jumlah Paket Kab.
Pengadaan Mebel Mebel yang 1 Unit Soppeng
Disediakan
Jumlah Paket
2 Unit
Mebel yang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 321
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Disediakan
Jumlah Paket
Mebel yang 4 Unit
Disediakan
Jumlah Paket
Mebel yang 5 Unit
Disediakan
Jumlah unit
peralatan dan
5 Unit
mesin lainnya yang
disediakan
Jumlah Unit
Peralatan dan
14 Unit
Mesin Lainnya yang
disediakan
Jumlah Unit
Peralatan dan
1 Unit
Mesin Lainnya yang
Disediakan
Jumlah Unit
Peralatan dan
2 Unit
7.01.01.2.07.06 Mesin Lainnya yang Semua
Pengadaan Disediakan Kab/Kota
Peralatan dan Jumlah Unit Kab.
Mesin Lainnya Peralatan dan Soppeng
3 Unit
Mesin Lainnya yang
Disediakan
Jumlah Unit
Peralatan dan
4 Unit
Mesin Lainnya yang
Disediakan
Jumlah Unit
Peralatan dan
5 Unit
Mesin Lainnya yang
Disediakan
Jumlah Unit
Peralatan dan
6 Unit
Mesin Lainnya yang
Disediakan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 322
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Unit
Peralatan dan
13 Unit
Mesin Lainnya yang
Disediakan
Jumlah Unit Aset
Tetap Lainnya yang 2 Unit
7.01.01.2.07.07
Disediakan Kab.
Pengadaan Aset
Jumlah Unit Aset Soppeng
Tetap Lainnya
Tetap Lainnya yang 3 Unit
Disediakan
7.01.01.2.07.08 Jumlah Unit Aset
Kab.
Pengadaan Aset Tak Berwujud yang 1 Unit
Soppeng
Tak Berwujud Disediakan
Jumlah Unit
Peralatan dan
9 Unit
7.01.01.2.07.10 Mesin Lainnya yang
Pengadaan Sarana Disediakan
dan Prasarana Jumlah Unit Kab.
Gedung Kantor Sarana dan Soppeng
atau Bangunan Prasarana Gedung
1 Unit
Lainnya Kantor atau
Bangunan Lainnya
yang Disediakan
Jumlah Laporan
jumlah laporan
Penyediaan Jasa
penyediaan jasa
Komunikasi, 12 Lapo 12 Lapor
komunikasi,sumber
Sumber Daya ran an
daya air dan listrik
Air dan Listrik
yang disediakan
7.01.01.2.08 yang Disediakan
7.01.01.2.08.02
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan
Persentase Penyediaan Jasa
Penunjang Penyediaan Jasa Kab.
Capaian Kinerja Komunikasi,
Urusan Komunikasi , 12 Lapor Soppeng
Penunjang 100 % Sumber Daya Air
Pemerintahan Sumber Daya Air an
Urusan dan Listrik
Daerah dan Listrik yang
Kecematan Citta
disediakan
Persentase Jumlah Laporan
Keterpenuhan Penyediaan Jasa 1 Lapora
100 %
Jasa Penunjang Komunikasi, n
Urusan Sumber Daya Air

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 323
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Pemeerintahan dan Listrik yang
Daerah Disediakan
Persentase Jumlah Laporan
keterpenuhan Penyediaan Jasa
jasa penunjang Komunikasi, 3 Lapora
100 %
urusan Sumber Daya Air n
pemerintahan dan Listrik yang
daerah Disediakan
Persentase Jumlah Laporan
keterpenuhan Penyediaan Jasa
Jasa Penunjang Komunikasi, 12 Lapor
100 %
Urusan Sumber Daya Air an
Pemerintahan dan Listrik yang
Daerah Disediakan
Persentase
Keterpenuhan
Jasa Penunjang
100 %
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Persentase
Keterpenuhan
Jasa Penunjang
100 %
Urusan
Pemerintahan
Daerah (%)
Persentase
keterpenuhan
jasa penunjang
100 %
urusan
pemerintah
daerah
jumlah laporan
penyediaan jasa
7.01.01.2.08.04 12 Lapor
pelayananumum
Penyediaan Jasa an Kab.
kantor yang
Pelayanan Umum Soppeng
disediakan
Kantor
Jumlah Laporan 12 Lapor
Penyediaan Jasa an

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 324
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Pelayanan Umum
Kantor yang
disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
1 Lapora
Pelayanan Umum
n
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
2 Lapora
Pelayanan Umum
n
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
3 Lapora
Pelayanan Umum
n
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
12 Lapor
Pelayanan Umum
an
Kantor yang
Disediakan
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas
Persentase
atau Kendaraan
barang milik
100 % Dinas Jabatan yang 5 Unit
daerah yang 7.01.01.2.09.01
7.01.01.2.09 di pelihara dan
berfungsi baik Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dibayarkan
Pemeliharaan,
Barang Milik Pajaknya Semua
Biaya
Daerah Jumlah Kendaraan Kab/Kota
Pemeliharaan, dan
Penunjang Perorangan Dinas Kab.
Persentase Pajak Kendaraan
Urusan atau Kendaraan Soppeng
Barang Milik Perorangan Dinas
Pemerintahan 3 Unit Dinas Jabatan yang 1 Unit
Daerah yang atau Kendaraan
Daerah Dipelihara dan
berfungsi baik Dinas Jabatan
dibayarkan
Pajaknya
Persentase Jumlah Kendaraan
100 % 2 Unit
Barang Milik Perorangan Dinas

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 325
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Daerah yang atau Kendaraan
berfungsi baik Dinas Jabatan yang
Dipelihara dan
dibayarkan
Pajaknya
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas
Persentase
atau Kendaraan
Barang Milik
100 % Dinas Jabatan yang 3 Unit
Daerah yang
Dipelihara dan
berfungsi Baik
dibayarkan
Pajaknya
Persentase Jumlah Kendaraan
gedung, Perorangan Dinas
kendaraan, atau Kendaraan
peralatan dan 100 % Dinas Jabatan yang 4 Unit
perlengkapan Dipelihara dan
kantor dalam dibayarkan
kondisi baik Pajaknya
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan yang 5 Unit
Dipelihara dan
dibayarkan
Pajaknya
Jumlah kendaraan
dinas operasional
7.01.01.2.09.02 atau lapangan yang
7 unit
Penyediaan Jasa dipelihara dan
Pemeliharaan, dibayarkan pajak
Biaya dan perizinannya
Kab.
Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan
Soppeng
Pajak dan Perizinan Dinas Operasional
Kendaraan Dinas atau Lapangan
Operasional atau yang Dipelihara 1 Unit
Lapangan dan dibayarkan
Pajak dan
Perizinannya

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 326
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
atau Lapangan
yang Dipelihara 2 Unit
dan dibayarkan
Pajak dan
Perizinannya
Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
atau Lapangan
yang Dipelihara 3 Unit
dan dibayarkan
Pajak dan
Perizinannya
Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
atau Lapangan
yang Dipelihara 4 Unit
dan dibayarkan
Pajak dan
Perizinannya
Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
atau Lapangan
yang Dipelihara 10 Unit
dan dibayarkan
Pajak dan
Perizinannya
Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan yang 3 Unit
Dipelihara dan
dibayarkan
Pajaknya
7.01.01.2.09.05
Jumlah Mebel yang Kab.
Pemeliharaan 5 Unit
Dipelihara Soppeng
Mebel
7.01.01.2.09.06 Jumlah Peralatan 7 unit Kab.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 327
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Pemeliharaan dan mesin lainnya Soppeng
Peralatan dan yang dipelihara
Mesin Lainnya Jumlah Peralatan
dan Mesin Lainnya 32 Unit
yang dipelihara
Jumlah Peralatan
dan Mesin Lainnya 0 Unit
yang Dipelihara
Jumlah Peralatan
dan Mesin Lainnya 1 Unit
yang Dipelihara
Jumlah Peralatan
dan Mesin Lainnya 2 Unit
yang Dipelihara
Jumlah Peralatan
dan Mesin Lainnya 3 Unit
yang Dipelihara
Jumlah Peralatan
dan Mesin Lainnya 4 Unit
yang Dipelihara
Jumlah Peralatan
dan Mesin Lainnya 5 Unit
yang Dipelihara
Jumlah Peralatan
dan Mesin Lainnya 6 Unit
yang Dipelihara
Jumlah Peralatan
dan Mesin Lainnya 8 Unit
yang Dipelihara
Jumlah Peralatan
dan Mesin Lainnya 10 Unit
yang Dipelihara
Jumlah Peralatan
dan Mesin Lainnya 11 Unit
yang Dipelihara
Jumlah Peralatan
dan Mesin Lainnya 17 Unit
yang Dipelihara
Jumlah Peralatan 26 Unit

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 328
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
dan Mesin Lainnya
yang Dipelihara
Jumlah Peralatan
dan Mesin Lainnya 38 Unit
yang Dipelihara
Jumlah Gedung
Kantor dan
Bangunan Lainnya
0 Unit
yang
Dipelihara/Direhab
ilitasi
Jumlah Gedung
Kantor dan
Bangunan Lainnya
1 Unit
yang
Dipelihara/Direhab
ilitasi
Jumlah Gedung
7.01.01.2.09.09
Kantor dan Semua
Pemeliharaan/Reha
Bangunan Lainnya Kab/Kota
bilitasi Gedung 2 Unit
yang Kab.
Kantor dan
Dipelihara/Direhab Soppeng
Bangunan Lainnya
ilitasi
Jumlah Gedung
Kantor dan
Bangunan Lainnya
8 Unit
yang
Dipelihara/Direhab
ilitasi
Jumlah Gedung
Kantor dan
Bangunan Lainyya 1685.37
yang M2
dipelihara/direhabi
litasi
7.01.01.2.09.10 Jumlah Sarana dan
Pemeliharaan/Reha Prasarana Gedung Kab.
1 Unit
bilitasi Sarana dan Kantor atau Soppeng
Prasarana Gedung Bangunan Lainnya

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 329
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Kantor atau yang
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhab
ilitasi
Jumlah Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya 2 Unit
yang
Dipelihara/Direhab
ilitasi
Jumlah Sarana dan
7.01.01.2.09.11
Prasarana
Pemeliharaan/Reha
Pendukung Gedung
bilitasi Sarana dan
Kantor atau Kab.
Prasarana 1 Unit
Bangunan Lainnya Soppeng
Pendukung Gedung
yang
Kantor atau
Dipelihara/Direhab
Bangunan Lainnya
ilitasi
Jumlah Laporan
Koordinasi/Sine Jumlah Laporan
rgi Perencanaan Koordinasi/Sinergi
dan Perencanaan dan
Persentase Jenis
Pelaksanaan Pelaksanaan
Pelayanan yang
Kegiatan Kegiatan 2 Lapora
Telah Dilaksanakan 100 % 100 % 7.01.02.2.01.01
Pemerintahan Pemerintahan n
7.01.02 pada Kecamatan Koordinasi/Sinergi
7.01.02.2.01 dengan dengan Perangkat
PROGRAM Citta (%) Perencanaan dan
Koordinasi Perangkat Daerah dan
PENYELENG Pelaksanaan Semua
Penyelenggaraan Daerah dan Instansi Vertikal
GARAAN Kegiatan Kab/Kota
Kegiatan Instansi Vertikal Terkait
PEMERINTA Pemerintahan Kab.
Pemerintahan di Terkait
HAN DAN dengan Perangkat Soppeng
Tingkat Jumlah Laporan
PELAYANAN Daerah dan
Kecamatan Koordinasi/Sinergi
PUBLIK Instansi Vertikal
Persentase Jenis Perencanaan dan
Terkait
Pelayanan yang jumlah tatap Pelaksanaan
4 Lapora
Telah Dilaksanakan 100 % muka yang 2 kali Kegiatan
n
pada Kecamatan dilaksanakan Pemerintahan
Donri-Donri (%) dengan Perangkat
Daerah dan
Instansi Vertikal

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 330
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Terkait
Persentase Jenis
Pelayanan yang Jumlah tatap
Telah Dilaksanakan 100 % muka yang 2 Kali
pada Kecamatan dilaksanakan
Ganra (%)
Persentase Jenis
Pelayanan yang Jumlah tatap
Telah Dilaksanakan 100 % muka yang 2 kali
pada Kecamatan dilaksanakan
Liliriaja(%)
Persentase Jenis
Pelayanan yang Jumlah tatap
Telah Dilaksanakan 100 % muka yang 2 Kali
pada Kecamatan dilaksanakan
Marioriawa(%)
Persentase Jenis
Pelayanan yang Jumlah tatap
Telah Dilaksanakan 100 % muka yang 2 Kali
pada Kecamatan dllaksanakan
Marioriwawo(%)
Persentase jenis
Persentase
pelayanan yang
Pelimpahan
telah 400 Bua
Kewenangan yang 100 %
dilaksanakan h
Terlaksana pada
pada Kecamatan
Kecamatan Citta
Marioriawa (%)
Persentase
Pelimpahan
Kewenangan yang
100 %
Terlaksana pada
Kecamatan Donri-
Donri
Persentase
Pelimpahan
Kewenangan yang 100 %
Terlaksana pada
Kecamatan Ganra
Persentase 100 %

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 331
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Pelimpahan
Kewenangan yang
Terlaksana pada
Kecamatan Lalabata
(%)
Persentase
Pelimpahan
Kewenangan yang 100 %
Terlaksana pada
Kecamatan Liliriaja
Persentase
Pelimpahan
Kewenangan yang
100 %
Terlaksana pada
Kecamatan Lilirilau
(%)
Persentase
Pelimpahan
Kewenangan yang
100 %
Terlaksana pada
Kecamatan
Marioriawa
Persentase
Pelimpahan
Kewenangan yang
100 %
Terlaksana pada
Kecamatan
Marioriwawo (%)
Jumlah
Jumlah dokumen
perizinan non
500 Bua 7.01.02.2.04.01 non perizinan 100 Dok
7.01.02.2.04 usaha dan non
h Pelaksanaan usaha yang umen
Pelaksanaan perizinan yang
Urusan dilaksanakan
Urusan diterbitkan
Pemerintahan yang Kab.
Pemerintahan Pelaksanaan
Terkait dengan Soppeng
yang urursan JumlahDokumen
Pelayanan
Dilimpahkan pemerintahan 200 Bua Non Perizinan 50 Doku
Perizinan Non
kepada Camat yang terkat h Usaha yang men
Usaha
dengan dilaksanakan
pelayanan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 332
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
nonperizinan
persentase Jumlah Dokumen
pelayanan yang Non Perizinan 4 Dokum
100 %
telah Usaha yang en
dilaksanakan Dilaksanakan
Persentase Jumlah Dokumen
pelayanan yang Non Perizinan 12 Doku
100 %
telah Usaha yang men
dilaksanakan Dilaksanakan
Persentase Jumlah Dokumen
Pelayanan yang Non Perizinan 50 Doku
100 %
telah Usaha yang men
dilaksanakan Dilaksanakan
Persentase
Jumlah Dokumen
pelimpahan
Non Perizinan 100 Dok
kewenangan 50 Buah
Usaha yang umen
yang
Dilaksanakan
dilaksanakan
Persentase
Pelimpahan Jumlah perizinan
100 % 35 Buah
Kewenangan yang diterbitkan
Yang terlaksana
Persentase
pelimpahan
kewenangan
100 %
yang terlaksana
pada kecamatan
Marioriawa
Jumlah Laporan
Pelaksanaaan Non
150 Lapo
Perizinan pada
7.01.02.2.04.02 ran
Urusan
Pelaksanaan
Pemerintahan
Urusan Kab.
Jumlah laporan
Pemerintahan yang Soppeng
pelaksanaan non
terkait dengan
perizinan pada 4 laporan
Nonperizinan
urusan
pemerintahan
Jumlah Laporan 4 Lapora

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 333
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Pelaksanaan n
Nonperizinan pada
Urusan
Pemerintahan
Jumlah Laporan
Pelaksanaan
12 Lapor
Nonperizinan pada
an
Urusan
Pemerintahan
Jumlah Laporan
Pelaksanaan
50 Lapor
Nonperizinan pada
an
Urusan
Pemerintahan
Jumlah Non
200 Bua
perizinan yang
h
diterbitkan
Jumlah Laporan
Peningkatan Jumlah laporan
Persentase Desa dan
Efektivitas peningkatan
Keluarahan yang
Kegiatan 4 Lapor efektivitas kegiatan
diberdayakan pada 100 % 4 laporan
Pemberdayaan an pemberdayaanmasy
Kecamatan
Masyarakat di arakat di wilayah
Marioriawa
Wilayah kecamatan
7.01.03
Kecamatan
PROGRAM
7.01.03.2.01.03 Jumlah Laporan
PEMBERDA 7.01.03.2.01 Jumlah
Persentase Desa dan Peningkatan Peningkatan
YAAN Koordinasi pelaksanaan
Kelurahan yang Efektifitas Kegiatan Efektivitas Kegiatan 2 Lapora Kab.
MASYARAK 100 % Kegiatan koordinasi 4 Kali
Diberdayakan pada Pemberdayaan Pemberdayaan n Soppeng
AT DESA Pemberdayaan kecamatan
Kecamatan Citta Masyarakat di Masyarakat di
DAN Desa sehat
Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan
KELURAHA
Jumlah Laporan
N Persentase Desa dan Jumlah
Peningkatan
Kelurahan yang pelaksanaan
Efektivitas Kegiatan 4 Lapora
Diberdayakan pada 100 % koordinasi 8 kali
Pemberdayaan n
Kecamatan Donri- kecamatan
Masyarakat di
Donri sehat
Wilayah Kecamatan
Persentase Desa dan Jumlah Jumlah Laporan 8 Lapora
100 % 8 Kali
Kelurahan yang pelaksanaan Peningkatan n

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 334
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Diberdayakan pada koordinasi Efektivitas Kegiatan
Kecamatan Ganra kecamatan Pemberdayaan
sehat Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
Jumlah
Persentase Desa dan Jumlah
pelaksanaan
Kelurahan yang pelaksanaankoordi 8 Lapora
100 % Koordinasi 2 Kali
Diberdayakan pada nasi kecamatan n
Kecamatan
Kecamatan Lalabata sehat
Sehat
Jumlah
Persentase Desa dan
Pelaksanaan
Kelurahan yang
100 % koordinasi 8 kali
Diberdayakan pada
Kecamatan
Kecamatan Liliriaja
Sehat
Jumlah
Persentase Desa dan
Pelaksanaan
Kelurahan yang
100 % Koordinasi 2 kali
Diberdayakan pada
Kecamatan
Kecamatan Lilirilau
Sehat
Persentase Desa
Persentase Desa dan
dan Kelurahan
Kelurahan yang
yang
Diberdayakan pada 100 % 100 %
Diberdayakan
Kecamatan
pada Kecamatan
Marioriwawo
Lilirilau
Jumlah
Jumlah Sarana dan
Kegiatan
Prasarana
pemberdayaan 16 paket 4 Unit
Kelurahan yang
kelurahan yang
Terbangun
dilaksanakan
7.01.03.2.02.02
7.01.03.2.02 Jumlah
Pembangunan Jumlah Sarana dan
Kegiatan kegiatan Kab.
Sarana dan Prasarana
Pemberdayaan pemberdayaan 2 Paket 5 Unit Soppeng
Prasarana Kelurahan yang
Kelurahan Kelurahan yang
Kelurahan Terbangun
terlaksana
Persentase Jumlah Sarana dan
Pembangunan Prasarana
100 % 6 Unit
Sarana dan Kelurahan yang
Prasarana serta Terbangun

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 335
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan
Persentase
Penyelenggaraa
n Pemerintahan
umum,
Jumlah Sarana dan
koordinasi
Prasarana
kegiatan, 100 % 7 Unit
Kelurahan yang
pembinaan dan
Terbangun
pengawasan
desa/ kelurahan
yang
dilaksanakan
Persentase
penyelenggraan
pemerintahan
umum,
Jumlah Sarana dan
koordinasi
Prasarana
kegiatan, 100 % 8 Unit
Kelurahan yang
pembinaan dan
Terbangun
pengawasan
Desa/Kelurahan
yang
dilaksanakan
Jumlah Sarana dan
Prasarana
9 Unit
Kelurahan yang
Terbangun
Jumlah Sarana dan
Prasarana
11 Unit
Kelurahan yang
Terbangun
Jumlah Sarana dan
Prasarana
12 Unit
Kelurahan yang
Terbangun
Jumlah Sarana dan
14 Unit
Prasarana

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 336
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Kelurahan yang
Terbangun
Jumlah Pokmas
dan Ormas yang
1 Pokma
Melaksanakan
s/
Pemberdayaan
Ormas
Masyarakat di
Kelurahan
Jumlah Pokmas
dan Ormas yang
2 Pokma
Melaksanakan
s/
Pemberdayaan
Ormas
Masyarakat di
Kelurahan
Jumlah Pokmas
dan Ormas yang
5 Pokma
Melaksanakan
s/
Pemberdayaan
Ormas
Masyarakat di
7.01.03.2.02.03
Kelurahan
Pemberdayaan Kab.
Jumlah Pokmas
Masyarakat di Soppeng
dan Ormas yang
Kelurahan 9 Pokma
Melaksanakan
s/
Pemberdayaan
Ormas
Masyarakat di
Kelurahan
Jumlah Pokmas
dan Ormas yang
50 Pokm
Melaksanakan
as /
Pemberdayaan
Ormas
Masyarakat di
Kelurahan
Jumlah Pokmas
dan Ormas yang
65 Pokm
Melaksanakan
as /
Pemberdayaan
Ormas
Masyarakat di
Kelurahan
Jumlah Pokmas 68 Pokm

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 337
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
dan Ormas yang as /
Melaksanakan Ormas
Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan
Jumlah Pokmas
dan Ormas yang
79 Pokm
Melaksanakan
as /
Pemberdayaan
Ormas
Masyarakat di
Kelurahan
Jumlah Pokmas
dan Ormas yang
103 Pok
Melaksanakan
mas /
Pemberdayaan
Ormas
Masyarakat di
Kelurahan
Jumlah laporan
Persentase
hasil sinergitas
Penyelenggaraan
dengan Kepolisian
Koordinasi Jumlah Jasa
Negara Republik
Ketentraman dan narasumber 4 Lapora
100 % 2 Orang Indonesia, Tentara
Ketertiban Umum penyuluhan n
7.01.04 7.01.04.2.01.01 Nasional Indonesia
yang Dilaksanakan 7.01.04.2.01 kantibmas
PROGRAM Sinergitas dengan dan Instansi
pada Kecamatan Koordinasi
KOORDINA Kepolisian Negara Vertikal di Wilayah
Citta Upaya
SI Republik Indonesia, Kecamatan Kab.
Penyelenggaraan
KETENTRA Tentara Nasional Jumlah Laporan Soppeng
Persentase Ketenteraman
MAN DAN Indonesia dan Hasil Sinergitas
Penyelenggaraan dan Ketertiban
KETERTIBA Instansi Vertikal di dengan Kepolisian
Koordinasi Umum Jumlah Jasa
N UMUM Wilayah Kecamatan Negara Republik
Ketentraman dan Narasumber 2 Lapora
100 % 2 orang Indonesia, Tentara
Ketertiban Umum Penyuluhan n
Nasional Indonesia
yang Dilaksanakan Kantibmas
dan Instansi
pada Kecamatan
Vertikal di Wilayah
Donri-Donri
Kecamatan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 338
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Laporan
Hasil Sinergitas
Jumlah Laporan
Persentase dengan
Hasil Sinergitas
Penyelenggaraan Kepolisian
dengan Kepolisian
Koordinasi Negara Republik
Negara Republik
Ketentraman dan Indonesia, 4 Lapor 4 Lapora
100 % Indonesia, Tentara
Ketertiban Umum Tentara an n
Nasional Indonesia
yang Dilaksanakan Nasional
dan Instansi
pada Kecamatan Indonesia dan
Vertikal di Wilayah
Ganra Instansi Vertikal
Kecamatan
di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Laporan
Persentase
Hasil Sinergitas
Penyelenggaraan
Jumlah dengan Kepolisian
Koordinasi
masyarakat Negara Republik
Ketentraman dan 240 ora 240 Lapo
100 % yang mengikuti Indonesia, Tentara
Ketertiban Umum ng ran
penyuluhan Nasional Indonesia
yang Dilaksanakan
Kamtibmas dan Instansi
pada Kecamatan
Vertikal di Wilayah
Lalabata
Kecamatan
Persentase
Penyelenggaraan
Jumlah
Koordinasi
masyarakat
Ketentraman dan 240 Ora
100 % yang mengikuti
Ketertiban Umum ng
penyuluhan
yang Dilaksanakan
Kamtibmas
pada Kecamatan
Liliriaja
Persentase
Penyelenggaraan
Jumlah
Koordinasi
masyarakat
Ketentraman dan 300 Ora
100 % yang mengikuti
Ketertiban Umum ng
Penyuluhan
yang Dilaksanakan
Kamtibmas
pada Kecamatan
Lilirilau
Persentase Jumlah 350 Ora
100 %
Penyelenggaraan masyarakat ng

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 339
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Koordinasi yang mengikuti
Ketentraman dan penyuluhan
Ketertiban Umum kantibmas
yang dilaksanakan
pada Kecamatan
Marioriawa
Persentase
Persentase
penyelenggaraa
Penyelenggaraan
n koordinasi
Koordinasi
ketentraman
Ketentraman dan
100 % dan ketertiban 100 %
Ketertiban Umum
umum yang
yang Dilaksanakan
dilaksanakan
pada Kecamatan
pada Kecamatan
Marioriwawo
Lilirilau
Persentase Desa
yang Dibina dan Jumlah desa Jumlah desa yang
100 % 9 Desa 3 Desa
Diawasi pada yang difasilitasi difasilitasi
Kecamatan Citta
Persentase Desa
yang Dibina dan
Jumlah desa Jumlah Desa yang
Diawasi pada 100 % 11 desa 11 Desa
yang difasilitasi difasilitasi
Kecamatan Donri-
7.01.06 Donri 7.01.06.2.01
7.01.06.2.01.03
PROGRAM Fasilitasi, Jumlah dokumen
Fasilitasi
PEMBINAAN Rekomendasi yang difasilitasi
Persentase Desa Pengelolaan
DAN dan Koordinasi dalam rangka Kab.
yang Dibina dan Jumlah Desa Keuangan Desa 270 Dok
PENGAWAS 100 % Pembinaan dan 3 Desa pengelolaan Soppeng
Diawasi pada yang difasilitasi dan umen
AN Pengawasan keuangan desa dan
Kecamatan Ganra Pendayagunaan
PEMERINTA Pemerintahan pendayagunaan
Aset Desa
HAN DESA Desa aset desa
Jumlah Dokumen
yang difasilitasi
Persentase Desa
dalam rangka
yang Dibina dan Jumlah Desa 4 Dokum
100 % 5 Desa pengelolaan
Diawasi pada yang difasilitasi en
keuangan Desa dan
Kecamatan Lalabata
pendayagunaan
aset Desa
Persentase Desa 100 % Jumlah Desa 4 Desa Jumlah Dokumen 100 Dok

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 340
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
yang Dibina dan yang di yang Difasilitasi umen
Diawasi pada Fasilitasi dalam rangka
Kecamatan Liliriaja Pengelolaan
Keuangan Desa
dan
Pendayagunaan
Aset Desa
Jumlah Dokumen
yang Difasilitasi
Jumlah Desa
Persentase Desa dalam rangka
yang terfasilitasi
yang Dibina dan Pengelolaan 270 Dok
100 % dalam 5 Desa
Diawasi pada Keuangan Desa umen
pengelolaan
Kecamatan Lilirilau dan
dana ADD
Pendayagunaan
Aset Desa
Jumlah Dokumen
Jumlah yang Difasilitasi
Dokumen yang dalam rangka
Persentase Desa Difasilitasi Pengelolaan
yang Dibina dan dalam rangka Keuangan Desa
270 Dok 160 Dok
Diawasi pada 100 % Pengelolaan dan
umen umen
Kecamatan Keuangan Desa Pendayagunaan
Marioriawa dan Aset DesaDana
Pendayagunaan ADDsa dan
Aset Desa Pendayagunaan
Aset Desa
Jumlah
Dokumen yang
Persentase Desa difasilitasi
yang Dibina dan dalam rangka
Diawasi pada 100 % Penyusunan 100 %
Kecamatan Keuangan Desa
Marioriwawo dan
Pendayagunaan
Aset Desa
Persentase Desa
yang Dibina dan
100 %
Diawasi pada
Kecamatan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 341
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Lilirilau
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01
PROGRAM 8.01.01.2.01
PENUNJAN Persentase Capaian Perencanaan, Persentase 8.01.01.2.01.01
Semua
G URUSAN Kinerja Penunjang Penganggaran, Dokumen Penyusunan Jumlah Dokumen
2 Dokum Kab/Kota
PEMERINTA Urusan Badan 100 % dan Evaluasi Perencanaan 100 % Dokumen Perencanaan
en Kab.
HAN Kesatuan Bangsa Kinerja Yang disusun Perencanaan Perangkat Daerah
Soppeng
DAERAH dan Politik Perangkat Tepat Waktu Perangkat Daerah
KABUPATE Daerah
N/KOTA
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
8.01.01.2.01.06 dan Ikhtisar
Koordinasi dan Realisasi Kinerja
Penyusunan SKPD dan Laporan
27 Lapor Kab.
Laporan Capaian Hasil Koordinasi
an Soppeng
Kinerja dan Penyusunan
Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian
Kinerja SKPD Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
8.01.01.2.02
Persentase 8.01.01.2.02.01
Administrasi Jumlah Orang yang
Keterpenuhan Penyediaan Gaji 30 Orang Kab.
Keuangan 100 % Menerima Gaji dan
Administrasi dan Tunjangan /Bulan Soppeng
Perangkat Tunjangan ASN
Keuangan ASN
Daerah
8.01.01.2.02.03
Jumlah Dokumen Semua
Pelaksanaan
Penatausahaan dan 96 Doku Kab/Kota
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikas men Kab.
Pengujian/Verifikas
i Keuangan SKPD Soppeng
i Keuangan SKPD
8.01.01.2.02.04 Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Koordinasi dan 36 Doku Kab.
Pelaksanaan Pelaksanaan men Soppeng
Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
8.01.01.2.06 Persentase 8.01.01.2.06.01 Jumlah Paket
Kab.
Administrasi Keterpenuhan 100 % Penyediaan Komponen Instalasi 6 Paket
Soppeng
Umum Administrasi Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 342
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Perangkat Umum Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Daerah Bangunan Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket
8.01.01.2.06.04
Bahan Logistik Kab.
Penyediaan Bahan 2 paket
Kantor yang Soppeng
Logistik Kantor
Disediakan
8.01.01.2.06.05 Jumlah Paket
Penyediaan Barang Barang Cetakan Kab.
3 Paket
Cetakan dan dan Penggandaan Soppeng
Penggandaan yang Disediakan
8.01.01.2.06.07 Jumlah Paket
Kab.
Penyediaan Bahan/Material 2 Paket
Soppeng
Bahan/Material yang Disediakan
8.01.01.2.06.08 Jumlah Laporan
4 Lapora Kab.
Fasilitasi Fasilitasi
n Soppeng
Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu
8.01.01.2.06.09 Jumlah Laporan
Semua
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
300 Lapo Kab/Kota
Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi
ran Kab.
dan Konsultasi dan Konsultasi
Soppeng
SKPD SKPD
8.01.01.2.07
Persentase
Pengadaan
Gedung,
Barang Milik
Kendaraan, Jumlah Paket
Daerah 8.01.01.2.07.05 Kab.
Peralatan, dan 100 % Mebel yang 3 Unit
Penunjang Pengadaan Mebel Soppeng
Perlengkapan Disediakan
Urusan
Kantor, dalam
Pemerintah
Kondisi Baik
Daerah
8.01.01.2.07.06 Jumlah Unit Semua
Pengadaan Peralatan dan Kab/Kota
3 Unit
Peralatan dan Mesin Lainnya yang Kab.
Mesin Lainnya Disediakan Soppeng
8.01.01.2.08 Jumlah Laporan
Persentase 8.01.01.2.08.02
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Keterpenuhan Penyediaan Jasa
Penunjang Komunikasi, 36 Lapor Kab.
Jasa Penunjang 100 % Komunikasi,
Urusan Sumber Daya Air an Soppeng
Pemerintahan Sumber Daya Air
Pemerintahan dan Listrik yang
Daerah dan Listrik
Daerah Disediakan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 343
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Jumlah Laporan
8.01.01.2.08.04
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa 12 Lapor Kab.
Pelayanan Umum
Pelayanan Umum an Soppeng
Kantor yang
Kantor
Disediakan
8.01.01.2.09.01
8.01.01.2.09
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan
Pemeliharaan, Perorangan Dinas
Barang Milik Persentase Semua
Biaya atau Kendaraan
Daerah Barang Milik Kab/Kota
100 % Pemeliharaan, dan Dinas Jabatan yang 5 Unit
Penunjang Daerah yang Kab.
Pajak Kendaraan Dipelihara dan
Urusan Berfungsi Baik Soppeng
Perorangan Dinas Dibayarkan
Pemerintahan
atau Kendaraan Pajaknya
Daerah
Dinas Jabatan
8.01.01.2.09.06
Jumlah Peralatan
Pemeliharaan Kab.
dan Mesin Lainnya 5 Unit
Peralatan dan Soppeng
yang Dipelihara
Mesin Lainnya
Jumlah Orang yang
8.01.02.2.01.03
Mengikuti
Persentase Pelaksanaan
8.01.02.2.01 Pelaksanaan
8.01.02 Perumusan Kebijakan di
Perumusan Kebijakan di
PROGRAM Kebijakan Bidang Ideologi
Kebijakan Bidang Ideologi
PENGUATA Persentase Tingkat Teknis Wawasan
Teknis dan Wawasan
N IDEOLOGI Keikutsertaan Pemantapan Kebangsaan, Bela
Pemantapan Kebangsaan, Bela Kab.
PANCASILA Aparat dan 100 % Pelaksanaan 100 % Negara, Karakter 30 Orang
Pelaksanaan Negara, Karakter Soppeng
DAN Masyarakat Bela dibidang Bangsa,
Bidang Ideologi Bangsa,
KARAKTER Negara Ideologi Pembauran
Pancasila dan Pembauran
KEBANGSA Pancasila dan Kebangsaan,
Karakter Kebangsaan,
AN Karakter Bineka Tunggal Ika
Kebangsaan Bineka Tunggal Ika
Kebangsaan dan Sejarah
dan Sejarah
Kebangsaan
Kebangsaan
8.01.02.2.01.04 Jumlah Orang yang
Pelaksanaan Mengikuti
Koordinasi di Koordinasi di
100 Oran Kab.
Bidang Ideologi Bidang Ideologi
g Soppeng
Wawasan Wawasan
Kebangsaan, Bela Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Negara, Karakter

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 344
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Bangsa, Bangsa,
Pembauran Pembauran
Kebangsaan, Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika Bineka Tunggal Ika
dan Sejarah dan Sejarah
Kebangsaan Kebangsaan
8.01.03.2.01
Perumusan Jumlah Orang yang
Persentase 8.01.03.2.01.03
8.01.03 Kebijakan Mengikuti
Perumusan Pelaksanaan
PROGRAM Teknis dan Pelaksanaan
Kebijakan Kebijakan di
PENINGKAT Pemantapan Kebijakan di
Teknis dan Bidang Pendidikan
AN PERAN Pelaksanaan Bidang Pendidikan
Pemantapan Politik, Etika
PARTAI Bidang Politik, Etika
Pelaksanaan Budaya Politik,
POLITIK Pendidikan Budaya Politik,
Dibidang Politik, Peningkatan
DAN Politik, Etika Peningkatan
Persentase Tingkat Etika Budaya Demokrasi,
LEMBAGA Budaya Politik, Demokrasi,
Partisipasi Politik, Fasilitasi
PENDIDIKA Peningkatan Fasilitasi
Masyarakat dalam Peningkatan Kelembagaan 100 Oran Kab.
N MELALUI 78 % Demokrasi, 100 % Kelembagaan
PILEG, PILPRES, Demokrasi Pemerintahan, g Soppeng
PENDIDIKA Fasilitasi Pemerintahan,
PILKADA, dan Fasilitasi Perwakilan dan
N POLITIK Kelembagaan Perwakilan dan
PILKADES Kelembagaan Partai Politik,
DAN Pemerintahan, Partai Politik,
Pemerintahan Pemilihan
PENGEMBA Perwakilan dan Pemilihan
dan Partai Umum/Pemilihan
NGAN Partai Politik, Umum/Pemilihan
Politik, Umum Kepala
ETIKA Pemilihan Umum Kepala
Pemilu/Pilkada Daerah, serta
SERTA Umum/Pemiliha Daerah, serta
serta Pemantauan
BUDAYA n Umum Kepala Pemantauan
Pemantauan Situasi Politik di
POLITIK Daerah, serta Situasi Politik di
Situasi Politik Daerah
Pemantauan Daerah
Situasi Politik
8.01.03.2.01.04 Jumlah Orang yang
Pelaksanaan Mengikuti
Koordinasi di Koordinasi di
Bidang Pendidikan Bidang Pendidikan
Politik, Etika Politik, Etika Kab.
21 Orang
Budaya Politik, Budaya Politik, Soppeng
Peningkatan Peningkatan
Demokrasi, Demokrasi,
Fasilitasi Fasilitasi
Kelembagaan Kelembagaan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 345
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
Pemerintahan, Pemerintahan,
Perwakilan dan Perwakilan dan
Partai Politik, Partai Politik,
Pemilihan Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Umum Kepala
Daerah, serta Daerah, serta
Pemantauan Pemantauan
Situasi Politik di Situasi Politik di
Daerah Daerah
8.01.03.2.01.05
Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Hasil Monitoring,
Monitoring,
Evaluasi dan
Evaluasi dan
Pelaporan di
Pelaporan di
Bidang Pendidikan
Bidang Pendidikan
Politik, Etika
Politik, Etika
Budaya Politik,
Budaya Politik,
Peningkatan
Peningkatan
Demokrasi,
Demokrasi,
Fasilitasi
Fasilitasi 4 Lapora Kab.
Kelembagaan
Kelembagaan n Soppeng
Pemerintahan,
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Perwakilan dan
Partai Politik,
Partai Politik,
Pemilihan
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Umum Kepala
Daerah, serta
Daerah, serta
Pemantauan
Pemantauan
Situasi Politik di
Situasi Politik di
Daerah
Daerah
8.01.04 8.01.04.2.01 Persentase 8.01.04.2.01.03 Jumlah Orang yang
PROGRAM Persentase Perumusan Perumusan Pelaksanaan Mengikuti
PEMBERDA Organisasi Kebijakan Kebijakan Kebijakan di Pelaksanaan
Kab.
YAAN DAN Kemasyarakatan 100 % Teknis dan Teknis dan 100 % Bidang Pendaftaran Kebijakan di 70 Orang
Soppeng
PENGAWAS yang Diberdayakan Pemantapan Pemantapan Ormas, Bidang Pendaftaran
AN dan Diawasi Pelaksanaan Pelaksanaan Pemberdayaan Ormas,
ORGANISAS Bidang Bidang Ormas, Evaluasi Pemberdayaan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 346
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
I Pemberdayaan Pemberdayaan dan Mediasi Ormas, Evaluasi
KEMASYAR dan Pengawasan dan Pengawasan Sengketa Ormas, dan Mediasi
AKATAN Organisasi Ormas Pengawasan Ormas Sengketa Ormas,
Kemasyarakatan dan Ormas Asing di Pengawasan Ormas
Daerah dan Ormas Asing di
Daerah
8.01.04.2.01.05
Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Hasil Monitoring,
Monitoring,
Evaluasi dan
Evaluasi dan
Pelaporan di
Pelaporan di
Bidang Pendaftaran
Bidang Pendaftaran
Ormas,
Ormas, 12 Lapor Kab.
Pemberdayaan
Pemberdayaan an Soppeng
Ormas, Evaluasi
Ormas, Evaluasi
dan Mediasi
dan Mediasi
Sengketa Ormas,
Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas
Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di
dan Ormas Asing di
Daerah
Daerah
Jumlah Orang yang
8.01.05.2.01.03
Mengikuti
Pelaksanaan
Pelaksanaan
8.01.05 Kebijakan di
Kebijakan di
PROGRAM 8.01.05.2.01 Persentase Bidang Ketahanan
Bidang Ketahanan
PEMBINAAN Perumusan Perumusan Ekonomi, Sosial,
Persentase Ekonomi, Sosial,
DAN Kebijakan Kebijakan Budaya dan
Keikutsertaan Budaya dan
PENGEMBA Teknis dan Teknis dan Fasilitasi
Masyarakat dan Fasilitasi
NGAN Pemantapan Pemantapan Pencegahan Kab.
Remaja pada 100 % 100 % Pencegahan 30 Orang
KETAHANA Pelaksanaan Pelaksanaan Penyalagunaan Soppeng
Sosialisasi Bahaya Penyalagunaan
N Bidang Bidang Narkotika,
Penyalahgunaan Narkotika,
EKONOMI, Ketahanan Ketahanan Fasilitasi
Narkoba Fasilitasi
SOSIAL, Ekonomi, Sosial Ekonomi Sosial Kerukunan Umat
Kerukunan Umat
DAN dan Budaya dan Budaya Beragama dan
Beragama dan
BUDAYA Penghayat
Penghayat
Kepercayaan di
Kepercayaan di
Daerah
Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 347
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
8.01.05.2.01.04 Jumlah Orang yang
Pelaksanaan Mengikuti
Koordinasi di Koordinasi di
Bidang Ketahanan Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Budaya dan
Fasilitasi Fasilitasi
Pencegahan Pencegahan 435 Oran Kab.
Penyalagunaan Penyalagunaan g Soppeng
Narkotika, Narkotika,
Fasilitasi Fasilitasi
Kerukunan Umat Kerukunan Umat
Beragama dan Beragama dan
Penghayat Penghayat
Kepercayaan di Kepercayaan di
Daerah Daerah
8.01.05.2.01.05
Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Hasil Monitoring,
Monitoring,
Evaluasi dan
Evaluasi dan
Pelaporan di
Pelaporan di
Bidang Ketahanan
Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Ekonomi, Sosial,
Budaya dan
Budaya dan
Fasilitasi
Fasilitasi 12 Lapor Kab.
Pencegahan
Pencegahan an Soppeng
Penyalagunaan
Penyalagunaan
Narkotika,
Narkotika,
Fasilitasi
Fasilitasi
Kerukunan Umat
Kerukunan Umat
Beragama dan
Beragama dan
Penghayat
Penghayat
Kepercayaan di
Kepercayaan di
Daerah
Daerah
8.01.06 8.01.06.2.01 Persentase 8.01.06.2.01.03 Jumlah Orang yang
PROGRAM Persentase Perumusan Perumusan Pelaksanaan Mengikuti
Kab.
PENINGKAT Penanganan Terkait 100 % Kebijakan Kebijakan 100 % Kebijakan di pelaksanaan 20 Orang
Soppeng
AN Konflik Sosial Teknis dan Teknis dan Bidang Kebijakan di
KEWASPAD Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Dini, Bidang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 348
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
AAN Pemantapan Pelaksanaan Kerja Sama Kewaspadaan Dini,
NASIONAL Kewaspadaan Kewaspadaan Intelijen, Kerja Sama
DAN Nasional dan Nasional dan Pemantauan Orang Intelijen,
PENINGKAT Penanganan Penanganan Asing, Tenaga Kerja Pemantauan Orang
AN Konflik Sosial Konflik Sosial Asing dan Lembaga Asing, Tenaga Kerja
KUALITAS Asing, Asing dan Lembaga
DAN Kewaspadaan Asing,
FASILITASI Perbatasan antar Kewaspadaan
PENANGAN Negara, Fasilitasi Perbatasan antar
AN Kelembagaan Negara, Fasilitasi
KONFLIK Bidang Kelembagaan
SOSIAL Kewaspadaan, Bidang
serta Penanganan Kewaspadaan,
Konflik di Daerah serta Penanganan
Konflik di Daerah
8.01.06.2.01.04 Jumlah Orang yang
Pelaksanaan Mengikuti
Koordinasi di Koordinasi di
Bidang Bidang
Kewaspadaan Dini, Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Kerja Sama
Intelijen, Intelijen,
Pemantauan Orang Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing, Tenaga Kerja
400 Oran Kab.
Asing dan Lembaga Asing dan Lembaga
g Soppeng
Asing, Asing,
Kewaspadaan Kewaspadaan
Perbatasan antar Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Kelembagaan
Bidang Bidang
Kewaspadaan, Kewaspadaan,
serta Penanganan serta Penanganan
Konflik di Daerah Konflik di Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 349
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
No Lokasi Sub
Program Target Kegiatan Keluaran Target Sub Kegiatan Keluaran Sub Target Ket
Hasil Program Kegiatan
Capaian Kegiatan Capaian Kegiatan Capaian
8.01.06.2.01.05
Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Hasil Monitoring,
Monitoring,
Evaluasi dan
Evaluasi dan
Pelaporan di
Pelaporan di
Bidang
Bidang
Kewaspadaan Dini,
Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama
Kerja Sama
Intelijen,
Intelijen,
Pemantauan Orang
Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja 12 Lapor Kab.
Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga an Soppeng
Asing dan Lembaga
Asing,
Asing,
Kewaspadaan
Kewaspadaan
Perbatasan antar
Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan
Kelembagaan
Bidang
Bidang
Kewaspadaan,
Kewaspadaan,
serta Penanganan
serta Penanganan
Konflik di Daerah
Konflik di Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 350
BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan,


Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah


daerah telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah dimana diatur bahwa urusan
pemerintahan dibagi menjadi dua yaitu Urusan Pemerintahan Wajib
yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan
Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta Urusan
Pemerintahan Pilihan. Adapun plafon anggaran sementara untuk
masing-masing urusan pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat
Daerah.

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,


Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN
1
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1.01 377.426.605.436
PENDIDIKAN
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 377.426.605.436
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 348.662.405.436
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.01.01 289.022.467.736
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
1.01.01.2.01 210.423.566
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
1.01.01.2.01.01 141.663.566
Daerah
1.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 68.760.000
1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 287.607.129.670
1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 287.373.129.670
Pelaksanaan Penatausahaan dan
1.01.01.2.02.03 15.000.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 219.000.000
1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 33.091.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi
1.01.01.2.05.03 27.020.000
Kepegawaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi
1.01.01.2.05.04 6.071.000
Kepegawaian
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 601.683.250
Penyediaan Komponen Instalasi
1.01.01.2.06.01 4.747.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 134.400.000
1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 88.150.000
1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 47.669.000
1.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 69.084.850

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 351
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
1.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
1.01.01.2.06.09 254.632.400
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
1.01.01.2.07 33.892.000
Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau
1.01.01.2.07.02 33.892.000
Lapangan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1.01.01.2.08 371.110.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
1.01.01.2.08.02 187.510.000
dan Listrik
1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 183.600.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
1.01.01.2.09 165.138.250
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
1.01.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 54.038.250
Dinas Operasional atau Lapangan
1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.100.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
1.01.01.2.09.09 100.000.000
Bangunan Lainnya
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 57.962.030.800
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 35.832.217.300
1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru 731.000.000
1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 2.058.104.000
1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1.824.428.500
1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 624.759.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas
1.01.02.2.01.06 2.746.076.200
Sekolah
1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 15.269.459.250
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala
1.01.02.2.01.09 4.952.299.950
Sekolah/TU
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan
1.01.02.2.01.10 200.380.000
Sekolah
1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 1.597.479.500
1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 2.016.000.000
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
1.01.02.2.01.24 44.469.500
Pendidikan Dasar
1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 3.767.761.400
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1.01.02.2.02 17.102.701.500
Pertama
1.01.02.2.02.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah 197.700.000
1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 3.821.216.100
1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 1.199.336.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan
1.01.02.2.02.16 1.244.731.000
Sekolah
1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 1.822.230.000
1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 4.300.500.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan
1.01.02.2.02.24 2.185.576.000
Utilitas Sekolah
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah
1.01.02.2.02.32 2.500.000
Menengah Pertama
1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 820.960.000
1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1.436.402.400
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
1.01.02.2.02.41 71.550.000
Sekolah
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3.974.812.000
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru
1.01.02.2.03.01 727.000.000
PAUD
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas
1.01.02.2.03.02 1.029.612.000
PAUD
1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan 58.800.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 352
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
PAUD
1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 2.159.400.000
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.052.300.000
Pengelolaan Dana BOP Sekolah
1.01.02.2.04.17 1.052.300.000
Nonformal/Kesetaraan
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 32.900.000
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal
1.01.03.2.01 32.900.000
Pendidikan Dasar
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal
1.01.03.2.01.01 32.900.000
Pendidikan Dasar
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
1.01.04 1.645.006.900
KEPENDIDIKAN
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas
Pendidikdan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
1.01.04.2.01 1.645.006.900
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga
1.01.04.2.01.02 Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, 1.645.006.900
PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1.01.2.22.0.00.02.0001 SDN 183 Lapadumpu 33.575.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 33.575.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 33.575.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 33.575.000
1.01.2.22.0.00.02.0004 SDN 3 Lemba Kec. Lalabata 274.480.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 274.480.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 274.480.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 274.480.000
1.01.2.22.0.00.02.0005 SDN 4 KalenrungE Kec. Lalabata 130.660.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 130.660.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 130.660.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 130.660.000
1.01.2.22.0.00.02.0006 SDN 5 Mattiropole Kec. Lalabata 170.020.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 170.020.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 170.020.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 170.020.000
1.01.2.22.0.00.02.0007 SDN 6 Ujung Baru Kec. Lalabata 76.140.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 76.140.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 76.140.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 76.140.000
1.01.2.22.0.00.02.0008 SDN 7 Salotungo Kec. Lalabata 333.700.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 333.700.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 333.700.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 333.700.000
1.01.2.22.0.00.02.0009 SDN 8 Maccope Kec. Lalabata 133.480.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 133.480.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 133.480.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 133.480.000
1.01.2.22.0.00.02.0010 SDN 9 MallanroE Kec. Lalabata 121.260.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 121.260.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 121.260.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 121.260.000
1.01.2.22.0.00.02.0011 SDN 10 Akkampeng Kec. Lalabata 102.933.400
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 102.933.400
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 102.933.400
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 102.933.400
1.01.2.22.0.00.02.0012 SDN 11 Umpungeng Kec. Lalabata 72.380.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 72.380.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 72.380.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 353
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 72.380.000
1.01.2.22.0.00.02.0013 SDN 12 Biccuing Kec. Lalabata 54.520.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 54.520.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 54.520.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 54.520.000
1.01.2.22.0.00.02.0014 SDN 13 Palakka Kec. Lalabata 90.240.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 90.240.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 90.240.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 90.240.000
1.01.2.22.0.00.02.0015 SDN 14 PangempangE Kec. Lalabata 125.960.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 125.960.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 125.960.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 125.960.000
1.01.2.22.0.00.02.0016 SDN 15 Jolie Kec. Lalabata 136.300.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 136.300.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 136.300.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 136.300.000
1.01.2.22.0.00.02.0017 SDN 16 Liangeng Kec. Lalabata 131.700.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 131.700.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 131.700.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 131.700.000
1.01.2.22.0.00.02.0018 SDN 17 Bila Kec. Lalabata 155.100.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 155.100.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 155.100.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 155.100.000
1.01.2.22.0.00.02.0019 SDN 18 Mangkawani Kec. Lalabata 58.280.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 58.280.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 58.280.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 58.280.000
1.01.2.22.0.00.02.0020 SDN 19 Sewo Kec. Lalabata 99.640.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 99.640.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 99.640.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 99.640.000
1.01.2.22.0.00.02.0021 SDN 20 Totakka Kec. Lalabata 170.960.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 170.960.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 170.960.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 170.960.000
1.01.2.22.0.00.02.0022 SDN 21 Mattabulu Kec. Lalabata 152.380.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 152.380.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 152.380.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 152.380.000
1.01.2.22.0.00.02.0023 SDN 22 JeraE Kec. Lalabata 67.680.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 67.680.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 67.680.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 67.680.000
1.01.2.22.0.00.02.0024 SDN 23 Tanete Kec. Lalabata 100.580.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 100.580.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 100.580.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 100.580.000
1.01.2.22.0.00.02.0025 SDN 24 Lapajung Kec. Lalabata 107.160.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 107.160.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 107.160.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 107.160.000
1.01.2.22.0.00.02.0026 SDN 25 Madello Kec. Lalabata 67.680.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 67.680.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 67.680.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 354
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 67.680.000
1.01.2.22.0.00.02.0027 SDN 26 Tinco Kec. Lalabata 43.240.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 43.240.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 43.240.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 43.240.000
1.01.2.22.0.00.02.0028 SDN 27 Bulu Dua Kec. Lalabata 80.840.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 80.840.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 80.840.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 80.840.000
1.01.2.22.0.00.02.0029 SDN 28 Malaka Kec. Lalabata 126.900.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 126.900.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 126.900.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 126.900.000
1.01.2.22.0.00.02.0030 SDN 29 Cenrana Kec. Lalabata 82.720.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 82.720.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 82.720.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 82.720.000
1.01.2.22.0.00.02.0031 SDN 30 Paowe Kec. Lalabata 57.340.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 57.340.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 57.340.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 57.340.000
1.01.2.22.0.00.02.0032 SDN 31 Tellang Kec. Lalabata 58.280.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 58.280.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 58.280.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 58.280.000
1.01.2.22.0.00.02.0033 SDN 166 Laburawung Kec. Lalabata 123.140.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 123.140.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 123.140.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 123.140.000
1.01.2.22.0.00.02.0034 SDN 167 Togigi Kec. Lalabata 70.500.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 70.500.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 70.500.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 70.500.000
1.01.2.22.0.00.02.0035 SDN 196 Polewali Kec. Lalabata 77.080.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 77.080.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 77.080.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 77.080.000
1.01.2.22.0.00.02.0036 SDN 225 Cirowali Kec. Lalabata 30.308.006
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 30.308.006
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 30.308.006
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 30.308.006
1.01.2.22.0.00.02.0037 SDN 236 Taletting Kec. Lalabata 60.160.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 60.160.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 60.160.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 60.160.000
1.01.2.22.0.00.02.0038 SDN 237 AletelluE Kec. Lalabata 37.600.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 37.600.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 37.600.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 37.600.000
1.01.2.22.0.00.02.0039 SDN 238 Laempa Kec. Lalabata 88.855.650
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 88.855.650
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 88.855.650
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 88.855.650
1.01.2.22.0.00.02.0040 SDN 244 Lawo Kec. Lalabata 71.440.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 71.440.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 71.440.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 355
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 71.440.000
1.01.2.22.0.00.02.0041 SDN 100 Dare Bunga-BungaE Kec. Lilirilau 250.860.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 250.860.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 250.860.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 250.860.000
1.01.2.22.0.00.02.0042 SDN 101 Pajalesang Kec. Lilirilau 75.200.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 75.200.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 75.200.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 75.200.000
1.01.2.22.0.00.02.0043 SDN 103 CabengE Kec. Lilirilau 31.960.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 31.960.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 31.960.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 31.960.000
1.01.2.22.0.00.02.0044 SDN 105 Sumpang AleE Kec. Lilirilau 100.850.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 100.850.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 100.850.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 100.850.000
1.01.2.22.0.00.02.0045 SDN 106 Toawo Kec. Lilirilau 83.660.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 83.660.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 83.660.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 83.660.000
1.01.2.22.0.00.02.0046 SDN 107 Allimbangeng Kec. Lilirilau 38.540.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 38.540.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 38.540.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 38.540.000
1.01.2.22.0.00.02.0047 SDN 108 Talepu Kec. Lilirilau 39.480.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 39.480.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 39.480.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 39.480.000
1.01.2.22.0.00.02.0048 SDN 109 TanjongE Kec. Lilirilau 38.540.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 38.540.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 38.540.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 38.540.000
1.01.2.22.0.00.02.0049 SDN 110 MappalakkaE Kec. Lilirilau 123.020.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 123.020.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 123.020.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 123.020.000
1.01.2.22.0.00.02.0050 SDN 111 Takku Kec. Lilirilau 90.240.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 90.240.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 90.240.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 90.240.000
1.01.2.22.0.00.02.0051 SDN 112 BuruccengE Kec. Lilirilau 60.160.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 60.160.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 60.160.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 60.160.000
1.01.2.22.0.00.02.0052 SDN 113 Lompulle Kec. Lilirilau 31.020.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 31.020.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 31.020.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 31.020.000
1.01.2.22.0.00.02.0053 SDN 114 Kebo Kec. Lilirilau 55.460.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 55.460.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 55.460.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 55.460.000
1.01.2.22.0.00.02.0054 SDN 118 Ujung Kec. Lilirilau 76.960.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 76.960.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 76.960.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 356
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 76.960.000
1.01.2.22.0.00.02.0055 SDN 119 LalempareE Kec. Lilirilau 36.660.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 36.660.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 36.660.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 36.660.000
1.01.2.22.0.00.02.0056 SDN 120 Berru Kec. Lilirilau 72.380.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 72.380.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 72.380.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 72.380.000
1.01.2.22.0.00.02.0057 SDN 121 Salonro Kec. Lilirilau 57.340.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 57.340.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 57.340.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 57.340.000
1.01.2.22.0.00.02.0058 SDN 122 Kecce Kec. Lilirilau 31.960.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 31.960.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 31.960.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 31.960.000
1.01.2.22.0.00.02.0059 SDN 123 Tetewatu Kec. Lilirilau 56.400.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 56.400.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 56.400.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 56.400.000
1.01.2.22.0.00.02.0060 SDN 124 Paroto Kec. Lilirilau 41.360.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 41.360.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 41.360.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 41.360.000
1.01.2.22.0.00.02.0061 SDN 125 Marale Kec. Lilirilau 55.460.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 55.460.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 55.460.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 55.460.000
1.01.2.22.0.00.02.0062 SDN 126 LagoE Kec. Lilirilau 34.780.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 34.780.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 34.780.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 34.780.000
1.01.2.22.0.00.02.0063 SDN 127 Bila Kec. Lilirilau 29.140.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 29.140.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 29.140.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 29.140.000
1.01.2.22.0.00.02.0064 SDN 128 Palero Kec. Lilirilau 63.920.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 63.920.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 63.920.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 63.920.000
1.01.2.22.0.00.02.0065 SDN 129 AbbanuangE Kec. Lilirilau 137.340.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 137.340.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 137.340.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 137.340.000
1.01.2.22.0.00.02.0066 SDN 131 Saleng Kec. Lilirilau 78.960.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 78.960.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 78.960.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 78.960.000
1.01.2.22.0.00.02.0067 SDN 132 Masing 33.840.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 33.840.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 33.840.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 33.840.000
1.01.2.22.0.00.02.0068 SDN 161 Karya Kec. Lilirilau 220.060.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 220.060.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 220.060.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 357
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 220.060.000
1.01.2.22.0.00.02.0069 SDN 162 Baringeng Kec. Lilirilau 62.040.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 62.040.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 62.040.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 62.040.000
1.01.2.22.0.00.02.0070 SDN 173 Tocampu Kec. Lilirilau 40.572.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 40.572.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 40.572.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 40.572.000
1.01.2.22.0.00.02.0071 SDN 174 MattarimawaliE Kec. Lilirilau 38.540.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 38.540.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 38.540.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 38.540.000
1.01.2.22.0.00.02.0072 SDN 187 Manu-Manu Kec. Lilirilau 206.900.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 206.900.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 206.900.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 206.900.000
1.01.2.22.0.00.02.0073 SDN 188 Sololompengeng Kec. Lilirilau 53.580.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 53.580.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 53.580.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 53.580.000
1.01.2.22.0.00.02.0074 SDN 189 Bukit Baringeng Kec. Lilirilau 140.160.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 140.160.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 140.160.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 140.160.000
1.01.2.22.0.00.02.0075 SDN 201 Panangiang Kec. Lilirilau 38.540.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 38.540.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 38.540.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 38.540.000
1.01.2.22.0.00.02.0076 SDN 202 WalennaE Kec. Lilirilau 41.360.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 41.360.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 41.360.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 41.360.000
1.01.2.22.0.00.02.0077 SDN 205 Macanre Kec. Lilirilau 48.880.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 48.880.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 48.880.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 48.880.000
1.01.2.22.0.00.02.0078 SDN 206 Ujung Baru Kec. Lilirilau 31.020.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 31.020.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 31.020.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 31.020.000
1.01.2.22.0.00.02.0079 SDN 207 Lemo-Lemo Kec. Lilirilau 39.480.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 39.480.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 39.480.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 39.480.000
1.01.2.22.0.00.02.0080 SDN 208 Pajalele Kec. Lilirilau 122.300.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 122.300.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 122.300.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 122.300.000
1.01.2.22.0.00.02.0081 SDN 228 Pasinringi Kec. Lilirilau 26.320.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 26.320.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 26.320.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 26.320.000
1.01.2.22.0.00.02.0082 SDN 229 Watanlompulle 24.440.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 24.440.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 24.440.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 358
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 24.440.000
1.01.2.22.0.00.02.0083 SDN 230 Calio Kec. Lilirilau 47.940.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 47.940.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 47.940.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 47.940.000
1.01.2.22.0.00.02.0084 SDN 250 Bulu Kec. Lilirilau 40.420.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 40.420.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 40.420.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 40.420.000
1.01.2.22.0.00.02.0085 SDN 251 Togora Kec. Lilirilau 47.000.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 47.000.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 47.000.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 47.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0086 SDN 252 Patiroi Kec. Lilirilau 32.900.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 32.900.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 32.900.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 32.900.000
1.01.2.22.0.00.02.0087 SDN 253 Mappalewali Kec. Lilirilau 31.080.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 31.080.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 31.080.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 31.080.000
1.01.2.22.0.00.02.0088 SDN 254 Mappatongai Kec. Lilirilau 44.180.050
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 44.180.050
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 44.180.050
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 44.180.050
1.01.2.22.0.00.02.0089 SDN 255 Pancaitana Kec. Lilirilau 41.360.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 41.360.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 41.360.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 41.360.000
1.01.2.22.0.00.02.0090 SDN 276 Latappere Kec. Lilirilau 75.200.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 75.200.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 75.200.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 75.200.000
1.01.2.22.0.00.02.0091 SDN 277 Sarecoppeng Kec. Lilirilau 37.600.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 37.600.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 37.600.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 37.600.000
1.01.2.22.0.00.02.0092 SDN 133 Takalala Kec. Marioriwawo 78.020.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 78.020.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 78.020.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 78.020.000
1.01.2.22.0.00.02.0093 SDN 134 Mallekana Kec. Marioriwawo 65.800.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 65.800.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 65.800.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 65.800.000
1.01.2.22.0.00.02.0094 SDN 135 Salebbo Mario Kec. Marioriwawo 193.522.200
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 193.522.200
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 193.522.200
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 193.522.200
1.01.2.22.0.00.02.0095 SDN 136 Labessi Kec. Marioriwawo 90.240.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 90.240.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 90.240.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 90.240.000
1.01.2.22.0.00.02.0096 SDN 137 Lalebenteng Kec. Marioriwawo 138.280.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 138.280.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 138.280.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 359
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 138.280.000
1.01.2.22.0.00.02.0097 SDN 138 Congko Kec. Marioriwawo 43.240.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 43.240.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 43.240.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 43.240.000
1.01.2.22.0.00.02.0098 SDN 139Tokebbeng Kec. Marioriwawo 95.880.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 95.880.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 95.880.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 95.880.000
1.01.2.22.0.00.02.0099 SDN 140 Massumpu Kec. Marioriwawo 71.440.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 71.440.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 71.440.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 71.440.000
1.01.2.22.0.00.02.0100 SDN 142 Langkemme 48.880.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 48.880.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 48.880.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 48.880.000
1.01.2.22.0.00.02.0101 SDN 143 Limpotenga 89.300.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 89.300.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 89.300.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 89.300.000
1.01.2.22.0.00.02.0102 SDN 144 Madello 59.220.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 59.220.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 59.220.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 59.220.000
1.01.2.22.0.00.02.0103 SDN 145 Waepute 59.220.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 59.220.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 59.220.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 59.220.000
1.01.2.22.0.00.02.0104 SDN 146 Gattareng 79.900.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 79.900.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 79.900.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 79.900.000
1.01.2.22.0.00.02.0105 SDN 147 Kalempang 57.340.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 57.340.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 57.340.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 57.340.000
1.01.2.22.0.00.02.0106 SDN 148 Sanuale 153.220.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 153.220.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 153.220.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 153.220.000
1.01.2.22.0.00.02.0107 SDN 149 Amessangeng 79.900.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 79.900.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 79.900.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 79.900.000
1.01.2.22.0.00.02.0108 SDN 150 Lausa 68.620.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 68.620.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 68.620.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 68.620.000
1.01.2.22.0.00.02.0109 SDN 151 Bunne 67.680.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 67.680.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 67.680.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 67.680.000
1.01.2.22.0.00.02.0110 SDN 153 Walimpong 31.960.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 31.960.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 31.960.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 360
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 31.960.000
1.01.2.22.0.00.02.0111 SDN 154 Sekkang 53.580.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 53.580.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 53.580.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 53.580.000
1.01.2.22.0.00.02.0112 SDN 155 Atakka 35.720.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 35.720.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 35.720.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 35.720.000
1.01.2.22.0.00.02.0113 SDN 156 Mong 50.760.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 50.760.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 50.760.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 50.760.000
1.01.2.22.0.00.02.0114 SDN 157 Pajalesang 42.300.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 42.300.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 42.300.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 42.300.000
1.01.2.22.0.00.02.0115 SDN 164 Paccora 94.000.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 94.000.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 94.000.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 94.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0116 SDN 165 Asanae 82.720.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 82.720.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 82.720.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 82.720.000
1.01.2.22.0.00.02.0117 SDN 178Tanalle 165.836.794
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 165.836.794
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 165.836.794
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 165.836.794
1.01.2.22.0.00.02.0118 SDN 179Talumae 122.200.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 122.200.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 122.200.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 122.200.000
1.01.2.22.0.00.02.0119 SDN 180 Sikkojang 27.260.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 27.260.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 27.260.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 27.260.000
1.01.2.22.0.00.02.0120 SDN 193 Tettikenrarae 138.180.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 138.180.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 138.180.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 138.180.000
1.01.2.22.0.00.02.0121 SDN 194 Bottompare 76.140.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 76.140.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 76.140.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 76.140.000
1.01.2.22.0.00.02.0122 SDN 195 Barae 56.400.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 56.400.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 56.400.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 56.400.000
1.01.2.22.0.00.02.0123 SDN 217 Mattirowalie 36.739.230
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 36.739.230
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 36.739.230
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 36.739.230
1.01.2.22.0.00.02.0124 SDN 219 Madekkang 78.960.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 78.960.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 78.960.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 361
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 78.960.000
1.01.2.22.0.00.02.0125 SDN 220 Tompoe 77.080.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 77.080.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 77.080.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 77.080.000
1.01.2.22.0.00.02.0126 SDN 221 Buludua 54.520.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 54.520.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 54.520.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 54.520.000
1.01.2.22.0.00.02.0127 SDN 222 Tonronge 48.880.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 48.880.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 48.880.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 48.880.000
1.01.2.22.0.00.02.0128 SDN 223 Lapince 123.140.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 123.140.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 123.140.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 123.140.000
1.01.2.22.0.00.02.0129 SDN 224 Pallawa 108.798.080
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 108.798.080
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 108.798.080
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 108.798.080
1.01.2.22.0.00.02.0130 SDN 233 Abbinenge 87.420.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 87.420.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 87.420.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 87.420.000
1.01.2.22.0.00.02.0131 SDN 234 Watu 70.500.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 70.500.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 70.500.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 70.500.000
1.01.2.22.0.00.02.0132 SDN 235 Goarie 41.360.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 41.360.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 41.360.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 41.360.000
1.01.2.22.0.00.02.0133 SDN 264 Matajang 45.120.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 45.120.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 45.120.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 45.120.000
1.01.2.22.0.00.02.0134 SDN 265 Uddungeng 32.964.440
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 32.964.440
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 32.964.440
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 32.964.440
1.01.2.22.0.00.02.0135 SDN 266 Bakunge 38.540.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 38.540.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 38.540.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 38.540.000
1.01.2.22.0.00.02.0136 SDN 267 Sero 24.440.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 24.440.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 24.440.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 24.440.000
1.01.2.22.0.00.02.0137 SDN 268 Tanjonge 70.500.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 70.500.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 70.500.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 70.500.000
1.01.2.22.0.00.02.0138 SDN 271 Pallae 29.975.300
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 29.975.300
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 29.975.300

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 362
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 29.975.300
1.01.2.22.0.00.02.0139 SDN 278 Ungatana 81.791.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 81.791.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 81.791.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 81.791.000
1.01.2.22.0.00.02.0140 SDN 279 Palakka 63.920.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 63.920.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 63.920.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 63.920.000
1.01.2.22.0.00.02.0141 SDN 67 Cangadi I 64.860.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 64.860.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 64.860.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 64.860.000
1.01.2.22.0.00.02.0142 SDN 68 Cangadi II 97.760.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 97.760.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 97.760.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 97.760.000
1.01.2.22.0.00.02.0143 SDN 70 Libukang 78.020.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 78.020.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 78.020.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 78.020.000
1.01.2.22.0.00.02.0144 SDN 71 Maccini 137.240.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 137.240.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 137.240.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 137.240.000
1.01.2.22.0.00.02.0145 SDN 73 Lamogo 47.940.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 47.940.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 47.940.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 47.940.000
1.01.2.22.0.00.02.0146 SDN 74 Lawara 63.920.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 63.920.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 63.920.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 63.920.000
1.01.2.22.0.00.02.0147 SDN 75 Lebbae 72.380.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 72.380.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 72.380.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 72.380.000
1.01.2.22.0.00.02.0148 SDN 76 Tengapadange 117.500.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 117.500.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 117.500.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 117.500.000
1.01.2.22.0.00.02.0149 SDN 84 Awo 48.880.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 48.880.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 48.880.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 48.880.000
1.01.2.22.0.00.02.0150 SDN 85 Cacaleppeng 81.780.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 81.780.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 81.780.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 81.780.000
1.01.2.22.0.00.02.0151 SDN 86 Lajoa 69.560.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 69.560.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 69.560.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 69.560.000
1.01.2.22.0.00.02.0152 SDN 87 Appasareng 47.000.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 47.000.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 47.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 363
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 47.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0153 SDN 141 Cennae 45.120.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 45.120.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 45.120.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 45.120.000
1.01.2.22.0.00.02.0154 SDN 89 Jampu 37.600.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 37.600.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 37.600.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 37.600.000
1.01.2.22.0.00.02.0155 SDN 90 Lenrang 52.640.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 52.640.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 52.640.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 52.640.000
1.01.2.22.0.00.02.0156 SDN 91 Pacongkang 81.780.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 81.780.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 81.780.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 81.780.000
1.01.2.22.0.00.02.0157 SDN 163 Appanang 37.600.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 37.600.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 37.600.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 37.600.000
1.01.2.22.0.00.02.0158 SDN 175 Jennae 38.540.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 38.540.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 38.540.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 38.540.000
1.01.2.22.0.00.02.0159 SDN 176 Dabbare 74.260.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 74.260.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 74.260.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 74.260.000
1.01.2.22.0.00.02.0160 SDN 190 Launga 93.060.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 93.060.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 93.060.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 93.060.000
1.01.2.22.0.00.02.0161 SDN 191 Penrie 51.700.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 51.700.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 51.700.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 51.700.000
1.01.2.22.0.00.02.0162 SDN 210 Sanrangeng 63.920.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 63.920.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 63.920.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 63.920.000
1.01.2.22.0.00.02.0163 SDN 211 Attang Benteng 62.040.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 62.040.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 62.040.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 62.040.000
1.01.2.22.0.00.02.0164 SDN 212 Rompegading 58.280.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 58.280.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 58.280.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 58.280.000
1.01.2.22.0.00.02.0165 SDN 213 Lagoci 134.485.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 134.485.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 134.485.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 134.485.000
1.01.2.22.0.00.02.0166 SDN 214 Barang 26.320.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 26.320.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 26.320.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 364
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 26.320.000
1.01.2.22.0.00.02.0167 SDN 215 Mattampawalie 47.000.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 47.000.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 47.000.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 47.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0168 SDN 231 Lobo 119.480.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 119.480.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 119.480.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 119.480.000
1.01.2.22.0.00.02.0169 SDN 256 Benteng Jati 66.740.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 66.740.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 66.740.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 66.740.000
1.01.2.22.0.00.02.0170 SDN 257 Akkalibatue 78.960.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 78.960.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 78.960.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 78.960.000
1.01.2.22.0.00.02.0171 SDN 260 Kampung Baru 37.613.913
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 37.613.913
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 37.613.913
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 37.613.913
1.01.2.22.0.00.02.0172 SDN 270 Mattirowalie 56.400.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 56.400.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 56.400.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 56.400.000
1.01.2.22.0.00.02.0173 SDN 275 Jampuserenge 155.100.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 155.100.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 155.100.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 155.100.000
1.01.2.22.0.00.02.0174 SDN 32 Ukkee 177.540.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 177.540.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 177.540.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 177.540.000
1.01.2.22.0.00.02.0175 SDN 33 Solie 58.280.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 58.280.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 58.280.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 58.280.000
1.01.2.22.0.00.02.0176 SDN 34 Pising 63.920.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 63.920.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 63.920.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 63.920.000
1.01.2.22.0.00.02.0177 SDN 35 Tajuncu 159.800.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 159.800.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 159.800.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 159.800.000
1.01.2.22.0.00.02.0178 SDN 37 Kabaro 78.960.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 78.960.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 78.960.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 78.960.000
1.01.2.22.0.00.02.0179 SDN 38 Labokong 79.900.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 79.900.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 79.900.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 79.900.000
1.01.2.22.0.00.02.0180 SDN 39 Sering 90.240.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 90.240.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 90.240.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 365
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 90.240.000
1.01.2.22.0.00.02.0181 SDN 40 Paddangeng 52.640.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 52.640.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 52.640.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 52.640.000
1.01.2.22.0.00.02.0182 SDN 41 Tonrong Pejja 74.260.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 74.260.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 74.260.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 74.260.000
1.01.2.22.0.00.02.0183 SDN 42 Turungeng Lappae 33.840.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 33.840.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 33.840.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 33.840.000
1.01.2.22.0.00.02.0184 SDN 43 Watanleworeng 45.120.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 45.120.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 45.120.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 45.120.000
1.01.2.22.0.00.02.0185 SDN 44 Sekkanyili 49.820.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 49.820.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 49.820.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 49.820.000
1.01.2.22.0.00.02.0186 SDN 45 Toddang Saloe 46.060.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 46.060.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 46.060.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 46.060.000
1.01.2.22.0.00.02.0187 SDN 46 Tokare 82.720.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 82.720.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 82.720.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 82.720.000
1.01.2.22.0.00.02.0188 SDN 158 Watallipu 116.560.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 116.560.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 116.560.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 116.560.000
1.01.2.22.0.00.02.0189 SDN 168 Kessing 80.840.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 80.840.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 80.840.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 80.840.000
1.01.2.22.0.00.02.0190 SDN 181 Pincenge 58.280.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 58.280.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 58.280.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 58.280.000
1.01.2.22.0.00.02.0191 SDN 182 Tenga-Tengae 66.740.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 66.740.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 66.740.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 66.740.000
1.01.2.22.0.00.02.0192 SDN 88 Lonrong 32.900.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 32.900.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 32.900.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 32.900.000
1.01.2.22.0.00.02.0193 SDN 184 Dare Ajue 85.540.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 85.540.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 85.540.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 85.540.000
1.01.2.22.0.00.02.0194 SDN 197 Sadae 52.665.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 52.665.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 52.665.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 366
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 52.665.000
1.01.2.22.0.00.02.0195 SDN 198Towelleng 41.360.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 41.360.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 41.360.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 41.360.000
1.01.2.22.0.00.02.0196 SDN 226 Galung Langie 94.000.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 94.000.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 94.000.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 94.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0197 SDN 240 Walemping 39.480.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 39.480.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 39.480.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 39.480.000
1.01.2.22.0.00.02.0198 SDN 241 Addagange 29.140.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 29.140.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 29.140.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 29.140.000
1.01.2.22.0.00.02.0199 SDN 242 Balubue 54.520.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 54.520.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 54.520.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 54.520.000
1.01.2.22.0.00.02.0200 SDN 243 Empagae 54.520.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 54.520.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 54.520.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 54.520.000
1.01.2.22.0.00.02.0201 SDN 272 Lattie 53.580.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 53.580.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 53.580.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 53.580.000
1.01.2.22.0.00.02.0202 SDN 47 Lamarung 150.400.350
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 150.400.350
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 150.400.350
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 150.400.350
1.01.2.22.0.00.02.0203 SDN 48 Latappareng 61.100.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 61.100.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 61.100.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 61.100.000
1.01.2.22.0.00.02.0204 SDN 49 Paria 64.860.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 64.860.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 64.860.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 64.860.000
1.01.2.22.0.00.02.0205 SDN 50 Tarawang 67.680.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 67.680.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 67.680.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 67.680.000
1.01.2.22.0.00.02.0206 SDN 51 Tonronge 84.600.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 84.600.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 84.600.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 84.600.000
1.01.2.22.0.00.02.0207 SDN 52 Welonge 107.160.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 107.160.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 107.160.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 107.160.000
1.01.2.22.0.00.02.0208 SDN 53 Lajarella 87.420.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 87.420.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 87.420.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 367
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 87.420.000
1.01.2.22.0.00.02.0209 SDN 54 Bola Mallimponge 147.580.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 147.580.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 147.580.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 147.580.000
1.01.2.22.0.00.02.0210 SDN 56 Madining 80.840.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 80.840.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 80.840.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 80.840.000
1.01.2.22.0.00.02.0211 SDN 57 Kaca 109.040.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 109.040.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 109.040.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 109.040.000
1.01.2.22.0.00.02.0212 SDN 58 Padali 117.600.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 117.600.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 117.600.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 117.600.000
1.01.2.22.0.00.02.0213 SDN 59 Penre 38.540.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 38.540.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 38.540.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 38.540.000
1.01.2.22.0.00.02.0214 SDN 60 Panincong 75.200.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 75.200.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 75.200.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 75.200.000
1.01.2.22.0.00.02.0215 SDN 61 Kampung Baru 68.620.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 68.620.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 68.620.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 68.620.000
1.01.2.22.0.00.02.0216 SDN 62 Lompo Panincong 47.000.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 47.000.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 47.000.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 47.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0217 SDN 63 Kawarang 111.860.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 111.860.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 111.860.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 111.860.000
1.01.2.22.0.00.02.0218 SDN 64 Medde 87.420.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 87.420.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 87.420.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 87.420.000
1.01.2.22.0.00.02.0219 SDN 66 Mario 85.540.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 85.540.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 85.540.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 85.540.000
1.01.2.22.0.00.02.0220 SDN 160 Attang Salo 134.420.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 134.420.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 134.420.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 134.420.000
1.01.2.22.0.00.02.0221 SDN 169 Sumpang Paia 67.680.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 67.680.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 67.680.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 67.680.000
1.01.2.22.0.00.02.0222 SDN 170Tanete 144.860.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 144.860.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 144.860.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 368
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 144.860.000
1.01.2.22.0.00.02.0223 SDN 171 Lompo Baru 75.200.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 75.200.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 75.200.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 75.200.000
1.01.2.22.0.00.02.0224 SDN 185Cilellang 26.320.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 26.320.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 26.320.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 26.320.000
1.01.2.22.0.00.02.0225 SDN 186 Taluma Kaca 98.700.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 98.700.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 98.700.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 98.700.000
1.01.2.22.0.00.02.0226 SDN 200 Bulue 89.300.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 89.300.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 89.300.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 89.300.000
1.01.2.22.0.00.02.0227 SDN 227 Bera 78.020.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 78.020.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 78.020.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 78.020.000
1.01.2.22.0.00.02.0228 SDN 248 Laulaweng 51.700.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 51.700.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 51.700.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 51.700.000
1.01.2.22.0.00.02.0229 SDN 249 Mattirobulu 81.780.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 81.780.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 81.780.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 81.780.000
1.01.2.22.0.00.02.0230 SDN 77 Ganra I 45.120.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 45.120.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 45.120.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 45.120.000
1.01.2.22.0.00.02.0231 SDN 78 Bakke 78.960.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 78.960.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 78.960.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 78.960.000
1.01.2.22.0.00.02.0232 SDN 79 Enrekeng 136.300.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 136.300.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 136.300.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 136.300.000
1.01.2.22.0.00.02.0233 SDN 80 Paomallimpoe 54.520.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 54.520.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 54.520.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 54.520.000
1.01.2.22.0.00.02.0234 SDN 81 Belo 54.520.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 54.520.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 54.520.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 54.520.000
1.01.2.22.0.00.02.0235 SDN 82 Mannagae 40.420.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 40.420.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 40.420.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 40.420.000
1.01.2.22.0.00.02.0236 SDN 83 Cennoe 36.660.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 36.660.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 36.660.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 369
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 36.660.000
1.01.2.22.0.00.02.0237 SDN 115 Alliwengeng 44.180.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 44.180.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 44.180.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 44.180.000
1.01.2.22.0.00.02.0238 SDN 116 Mattanru 45.120.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 45.120.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 45.120.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 45.120.000
1.01.2.22.0.00.02.0239 SDN 117 Maniangpatu 56.400.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 56.400.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 56.400.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 56.400.000
1.01.2.22.0.00.02.0240 SDN 172 Mattugengkeng 45.120.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 45.120.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 45.120.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 45.120.000
1.01.2.22.0.00.02.0241 SDN 203 Lamalampe 39.480.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 39.480.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 39.480.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 39.480.000
1.01.2.22.0.00.02.0242 SDN 261 Watang Belo 40.420.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 40.420.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 40.420.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 40.420.000
1.01.2.22.0.00.02.0243 SDN 93 Tanete 62.980.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 62.980.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 62.980.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 62.980.000
1.01.2.22.0.00.02.0244 SDN 94 Kampiri 65.800.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 65.800.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 65.800.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 65.800.000
1.01.2.22.0.00.02.0245 SDN 95 Kecce 59.220.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 59.220.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 59.220.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 59.220.000
1.01.2.22.0.00.02.0246 SDN 96 Citta 114.680.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 114.680.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 114.680.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 114.680.000
1.01.2.22.0.00.02.0247 SDN 97 Ungae 55.460.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 55.460.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 55.460.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 55.460.000
1.01.2.22.0.00.02.0248 SDN 99 Labae 66.740.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 66.740.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 66.740.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 66.740.000
1.01.2.22.0.00.02.0249 SDN 259 Tana Cellae 47.940.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 47.940.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 47.940.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 47.940.000
1.01.2.22.0.00.02.0250 SDN 269 Allangkingenge 58.282.460
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 58.282.460
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 58.282.460

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 370
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 58.282.460
1.01.2.22.0.00.02.0251 SMPN 1 Watansoppeng 1.564.700.352
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.564.700.352
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1.01.02.2.02 1.564.700.352
Pertama
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
1.01.02.2.02.42 1.564.700.352
Pertama
1.01.2.22.0.00.02.0252 SMPN 2 Watansoppeng 399.040.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 399.040.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1.01.02.2.02 399.040.000
Pertama
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
1.01.02.2.02.42 399.040.000
Pertama
1.01.2.22.0.00.02.0253 SMPN 3 Watansoppeng 382.809.275
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 382.809.275
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1.01.02.2.02 382.809.275
Pertama
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
1.01.02.2.02.42 382.809.275
Pertama
1.01.2.22.0.00.02.0254 SMPN 4 Watansoppeng 133.400.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 133.400.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1.01.02.2.02 133.400.000
Pertama
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
1.01.02.2.02.42 133.400.000
Pertama
1.01.2.22.0.00.02.0255 SMPN 5 Watansoppeng 174.000.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 174.000.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1.01.02.2.02 174.000.000
Pertama
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
1.01.02.2.02.42 174.000.000
Pertama
1.01.2.22.0.00.02.0256 SMPN 1 Lilirilau 517.360.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 517.360.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1.01.02.2.02 517.360.000
Pertama
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
1.01.02.2.02.42 517.360.000
Pertama
1.01.2.22.0.00.02.0257 SMPN 2 Lilirilau 357.280.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 357.280.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1.01.02.2.02 357.280.000
Pertama
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
1.01.02.2.02.42 357.280.000
Pertama
1.01.2.22.0.00.02.0258 SMPN 3 Lilirilau 134.560.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 134.560.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1.01.02.2.02 134.560.000
Pertama
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
1.01.02.2.02.42 134.560.000
Pertama
1.01.2.22.0.00.02.0259 SMPN 4 Lilirilau 220.400.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 220.400.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1.01.02.2.02 220.400.000
Pertama
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
1.01.02.2.02.42 220.400.000
Pertama
1.01.2.22.0.00.02.0260 SMPN 5 Lilirilau 56.852.500
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 56.852.500
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1.01.02.2.02 56.852.500
Pertama
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
1.01.02.2.02.42 56.852.500
Pertama

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 371
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
1.01.2.22.0.00.02.0261 SMPN 6 Lilirilau 66.120.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 66.120.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1.01.02.2.02 66.120.000
Pertama
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
1.01.02.2.02.42 66.120.000
Pertama
1.01.2.22.0.00.02.0262 SMPN 1 Liliriaja 308.560.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 308.560.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1.01.02.2.02 308.560.000
Pertama
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
1.01.02.2.02.42 308.560.000
Pertama
1.01.2.22.0.00.02.0263 SMPN 2 Liliriaja 177.480.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 177.480.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1.01.02.2.02 177.480.000
Pertama
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
1.01.02.2.02.42 177.480.000
Pertama
1.01.2.22.0.00.02.0264 SMPN 3 Liliriaja 102.080.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 102.080.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1.01.02.2.02 102.080.000
Pertama
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
1.01.02.2.02.42 102.080.000
Pertama
1.01.2.22.0.00.02.0265 SMPN 4 Liliriaja 163.560.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 163.560.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1.01.02.2.02 163.560.000
Pertama
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
1.01.02.2.02.42 163.560.000
Pertama
1.01.2.22.0.00.02.0266 SMPN 5 Liliriaja 103.240.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 103.240.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1.01.02.2.02 103.240.000
Pertama
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
1.01.02.2.02.42 103.240.000
Pertama
1.01.2.22.0.00.02.0267 SMPN 1 Marioriwawo 500.360.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 500.360.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1.01.02.2.02 500.360.000
Pertama
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
1.01.02.2.02.42 500.360.000
Pertama
1.01.2.22.0.00.02.0268 SMPN 2 Marioriwawo 263.320.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 263.320.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1.01.02.2.02 263.320.000
Pertama
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
1.01.02.2.02.42 263.320.000
Pertama
1.01.2.22.0.00.02.0269 SMPN 3 Marioriwawo 380.480.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 380.480.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1.01.02.2.02 380.480.000
Pertama
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
1.01.02.2.02.42 380.480.000
Pertama
1.01.2.22.0.00.02.0270 SMPN 4 Marioriwawo 96.280.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 96.280.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1.01.02.2.02 96.280.000
Pertama
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
1.01.02.2.02.42 96.280.000
Pertama
1.01.2.22.0.00.02.0271 SMPN 5 Marioriwawo 39.440.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 372
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 39.440.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1.01.02.2.02 39.440.000
Pertama
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
1.01.02.2.02.42 39.440.000
Pertama
1.01.2.22.0.00.02.0272 SMPN 1 Marioriawa 341.040.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 341.040.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1.01.02.2.02 341.040.000
Pertama
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
1.01.02.2.02.42 341.040.000
Pertama
1.01.2.22.0.00.02.0273 SMPN 2 Marioriawa 114.840.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 114.840.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1.01.02.2.02 114.840.000
Pertama
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
1.01.02.2.02.42 114.840.000
Pertama
1.01.2.22.0.00.02.0274 SMPN 3 Marioriawa 320.160.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 320.160.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1.01.02.2.02 320.160.000
Pertama
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
1.01.02.2.02.42 320.160.000
Pertama
1.01.2.22.0.00.02.0275 SMPN 4 Marioriawa 127.600.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 127.600.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1.01.02.2.02 127.600.000
Pertama
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
1.01.02.2.02.42 127.600.000
Pertama
1.01.2.22.0.00.02.0276 SMPN 5 Marioriawa 283.560.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 283.560.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1.01.02.2.02 283.560.000
Pertama
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
1.01.02.2.02.42 283.560.000
Pertama
1.01.2.22.0.00.02.0277 SMPN 1 Donri-Donri 395.560.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 395.560.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1.01.02.2.02 395.560.000
Pertama
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
1.01.02.2.02.42 395.560.000
Pertama
1.01.2.22.0.00.02.0278 SMPN 2 Donri-Donri 122.960.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 122.960.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1.01.02.2.02 122.960.000
Pertama
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
1.01.02.2.02.42 122.960.000
Pertama
1.01.2.22.0.00.02.0279 SMP Satu Atap Negeri Sering 169.880.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 169.880.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1.01.02.2.02 169.880.000
Pertama
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
1.01.02.2.02.42 169.880.000
Pertama
1.01.2.22.0.00.02.0280 SMP Satu Atap Negeri LabaE 42.920.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 42.920.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1.01.02.2.02 42.920.000
Pertama
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
1.01.02.2.02.42 42.920.000
Pertama
1.01.2.22.0.00.02.0281 SMP Satu Atap Negeri TengapadangE 70.370.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 70.370.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 373
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah
1.01.02.2.02 70.370.000
Pertama
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
1.01.02.2.02.42 70.370.000
Pertama
1.01.2.22.0.00.02.0289 TK Negeri Mario Takalala 69.600.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 69.600.000
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 69.600.000
1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 69.600.000
1.01.2.22.0.00.02.0290 TK Negeri Pembina Soppeng 48.600.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 48.600.000
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 48.600.000
1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 48.600.000
1.01.2.22.0.00.02.0291 TK Negeri Watanlipu Tajuncu 28.200.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 28.200.000
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 28.200.000
1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 28.200.000
1.01.2.22.0.00.02.0292 TK Negeri Sipurennu Barata 15.600.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 15.600.000
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 15.600.000
1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 15.600.000
1.01.2.22.0.00.02.0293 TK Negeri Isompa Cabenge 48.600.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 48.600.000
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 48.600.000
1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 48.600.000
1.01.2.22.0.00.02.0294 TK Negeri Nilla Gading Pattojo 34.800.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 34.800.000
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 34.800.000
1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 34.800.000
1.01.2.22.0.00.02.0295 TK Negeri Lamung Patue Watansoppeng 60.600.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 60.600.000
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 60.600.000
1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 60.600.000
1.01.2.22.0.00.02.0296 TK Negeri Ciddai Citta 631.200.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 631.200.000
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 631.200.000
1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 631.200.000
1.01.2.22.0.00.02.0297 TK Negeri La Timummung Jolie 17.400.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 17.400.000
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 17.400.000
1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 17.400.000
1.01.2.22.0.00.02.0298 TK Negeri Paola Cangadi 29.400.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 29.400.000
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 29.400.000
1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 29.400.000
1.01.2.22.0.00.02.0299 TK Negeri Pembina Cangadi 31.200.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 31.200.000
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 31.200.000
1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 31.200.000
1.01.2.22.0.00.02.0300 TK Negeri Samaturue Salotungo 38.400.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 38.400.000
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 38.400.000
1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 38.400.000
1.01.2.22.0.00.02.0301 TK Negeri We Temmauleng Marioriawa 15.000.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 15.000.000
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 15.000.000
1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 15.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0302 TK Negeri Irennuang Tetewatu 20.400.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 374
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 20.400.000
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 20.400.000
1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 20.400.000
1.01.2.22.0.00.02.0303 TK Negeri Mamminasae Labessi 25.800.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 25.800.000
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 25.800.000
1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 25.800.000
1.01.2.22.0.00.02.0304 UPTD Satuan Pendidikan Non Formal SKB 176.700.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 176.700.000
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 6.600.000
1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 6.600.000
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 170.100.000
Pengelolaan Dana BOP Sekolah
1.01.02.2.04.17 170.100.000
Nonformal/Kesetaraan
1.01.2.22.0.00.02.0305 SDN 1 Lamappoloware Kec. Lalabata 348.740.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 348.740.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 348.740.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 348.740.000
1.01.2.22.0.00.02.0306 SDN 2 Masewali Kec. Lalabata 42.300.000
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 42.300.000
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 42.300.000
1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 42.300.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1.02 251.664.628.586
KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 251.664.628.586
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 114.532.539.082
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.02.01 67.943.559.683
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
1.02.01.2.01 96.800.000
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
1.02.01.2.01.01 32.000.000
Daerah
1.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 15.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan
1.02.01.2.01.03 15.000.000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
1.02.01.2.01.06 34.800.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 65.518.369.923
1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 65.471.669.923
1.02.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 46.700.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada
1.02.01.2.03 32.700.000
Perangkat Daerah
1.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 32.700.000
1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 24.300.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi
1.02.01.2.05.04 24.300.000
Kepegawaian
1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 557.395.760
Penyediaan Komponen Instalasi
1.02.01.2.06.01 5.758.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.752.000
1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 76.000.000
1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 44.500.000
1.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 103.613.460
1.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
1.02.01.2.06.09 310.772.300
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
1.02.01.2.07 18.300.000
Urusan Pemerintah Daerah
1.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.300.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 375
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1.02.01.2.08 1.531.694.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
1.02.01.2.08.02 806.894.000
dan Listrik
1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 724.800.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
1.02.01.2.09 164.000.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
1.02.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 145.000.000
Dinas Operasional atau Lapangan
1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19.000.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 44.985.433.399
MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.01 untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 27.188.962.000
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas 4.400.000.000
1.02.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2.000.000.000
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas
1.02.02.2.01.13 1.460.000.000
Pelayanan Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik
1.02.02.2.01.14 12.095.467.000
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin 5.008.115.000
1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 2.151.063.000
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan
Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan
1.02.02.2.01.21 74.317.000
Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas
Kesehatan Lainnya
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1.02.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 17.743.671.399
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 36.132.000
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 69.949.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
1.02.02.2.02.03 35.643.000
Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 34.781.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.05 44.714.000
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.06 9.900.000
Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.07 80.000.000
Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
1.02.02.2.02.08 93.810.000
Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
1.02.02.2.02.09 12.330.000
Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
1.02.02.2.02.10 12.250.000
Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga
1.02.02.2.02.11 36.724.000
Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
1.02.02.2.02.12 9.200.000
Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
1.02.02.2.02.13 250.000.000
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
1.02.02.2.02.15 593.788.000
Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
1.02.02.2.02.16 42.305.000
Olahraga
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 232.880.000
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 124.943.000
1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, 10.550.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 376
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional
Lainnya
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 2.950.000
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 81.800.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
1.02.02.2.02.25 260.800.000
Tidak Menular
1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 15.103.467.399
1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 117.725.000
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di
1.02.02.2.02.35 439.180.000
Kabupaten/Kota
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan
1.02.02.2.02.36 (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian 7.850.000
Obat Massal)
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan
1.02.02.2.03 15.300.000
Secara Terintegrasi
1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 6.300.000
1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 9.000.000
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan
1.02.02.2.04 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah 37.500.000
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 22.300.000
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan
1.02.02.2.04.04 15.200.000
Pelayanan Kesehatan Rujukan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1.02.03 1.010.600.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
1.02.03.2.02 Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP 966.000.000
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
1.02.03.2.02.02 966.000.000
Kesehatan Sesuai Standar
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
1.02.03.2.03 Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia 44.600.000
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
1.02.03.2.03.01 Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia 44.600.000
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT
1.02.04 289.936.000
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana
Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan
1.02.04.2.02 55.900.000
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1
Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan
1.02.04.2.02.02 55.900.000
Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan
Rumah Tangga
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin
1.02.04.2.03 Produksi, untuk Produk Makanan Minuman 101.180.000
Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai
1.02.04.2.03.01 101.180.000
Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman
Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara
1.02.04.2.04 22.320.000
lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan
Depot Air Minum (DAM)
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak
1.02.04.2.04.01 22.320.000
Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 377
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan
(TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah
Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan
1.02.04.2.06 110.536.000
Produk Makanan Minuman Industri Rumah
Tangga
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-
1.02.04.2.06.01 Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar 110.536.000
dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.02.05 303.010.000
BIDANG KESEHATAN
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
1.02.05.2.01 Peningkatan Peran serta Masyarakat dan 195.160.000
Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi,
1.02.05.2.01.01 195.160.000
Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif
1.02.05.2.02 95.000.000
Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan
1.02.05.2.02.01 95.000.000
Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
1.02.05.2.03 Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 12.850.000
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan
1.02.05.2.03.01 dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 12.850.000
Daya Masyarakat (UKBM)
1.02.0.00.0.00.01.0001 Puskesmas Salotungo 2.800.368.617
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.02.01 2.050.368.617
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.050.368.617
1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.050.368.617
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 661.800.000
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1.02.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 661.800.000
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 51.229.000
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 8.250.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
1.02.02.2.02.03 13.300.000
Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 4.850.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.05 39.350.000
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.06 4.675.000
Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.07 1.750.000
Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
1.02.02.2.02.08 6.503.750
Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
1.02.02.2.02.09 7.674.500
Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
1.02.02.2.02.13 91.004.000
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
1.02.02.2.02.15 47.200.000
Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
1.02.02.2.02.16 15.199.750
Olahraga
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 11.599.750
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 6.011.000
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 9.120.000
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan 266.441.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 378
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 77.642.250
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1.02.03 60.000.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
1.02.03.2.02 Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP 60.000.000
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
1.02.03.2.02.02 60.000.000
Kesehatan Sesuai Standar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.02.05 28.200.000
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
1.02.05.2.03 Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 28.200.000
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan
1.02.05.2.03.01 dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 28.200.000
Daya Masyarakat (UKBM)
1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Sewo 1.922.787.302
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.02.01 1.122.787.302
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.122.787.302
1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.122.787.302
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 707.825.000
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1.02.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 707.825.000
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 21.166.000
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.850.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
1.02.02.2.02.03 7.300.000
Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 7.200.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.05 45.475.000
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.07 12.935.650
Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
1.02.02.2.02.13 79.954.000
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
1.02.02.2.02.15 24.425.000
Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
1.02.02.2.02.16 11.370.000
Olahraga
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 36.449.500
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 27.165.850
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 32.700.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
1.02.02.2.02.25 322.674.000
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 77.160.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1.02.03 60.000.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
1.02.03.2.02 Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP 60.000.000
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
1.02.03.2.02.02 60.000.000
Kesehatan Sesuai Standar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.02.05 32.175.000
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
1.02.05.2.03 Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 32.175.000
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan 32.175.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 379
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Malaka 1.906.374.004
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.02.01 1.142.374.004
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.142.374.004
1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.142.374.004
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 660.800.000
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1.02.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 660.800.000
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 19.731.000
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.400.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
1.02.02.2.02.03 6.950.000
Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 5.800.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.05 30.175.000
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.06 5.300.000
Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.07 8.619.500
Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
1.02.02.2.02.13 124.529.000
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
1.02.02.2.02.15 19.100.000
Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
1.02.02.2.02.16 Olahraga 600.000
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4.700.000
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 7.041.000
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 22.094.500
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
1.02.02.2.02.25 317.409.500
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 87.350.500
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1.02.03 90.000.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
1.02.03.2.02 Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP 90.000.000
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
1.02.03.2.02.02 90.000.000
Kesehatan Sesuai Standar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.02.05 13.200.000
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
1.02.05.2.03 Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 13.200.000
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan
1.02.05.2.03.01 dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 13.200.000
Daya Masyarakat (UKBM)
1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Cabbenge 2.171.708.224
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.02.01 1.421.708.224
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.421.708.224
1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.421.708.224
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 638.000.000
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1.02.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 638.000.000
Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 380
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 22.232.150
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 2.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
1.02.02.2.02.03 7.850.000
Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.05 23.850.000
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.07 14.492.200
Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
1.02.02.2.02.13 130.671.750
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
1.02.02.2.02.15 37.771.000
Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
1.02.02.2.02.16 27.028.000
Olahraga
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 14.067.250
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 17.540.650
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 25.876.500
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
1.02.02.2.02.25 222.525.500
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 92.095.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1.02.03 90.000.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
1.02.03.2.02 Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP 90.000.000
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
1.02.03.2.02.02 90.000.000
Kesehatan Sesuai Standar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.02.05 22.000.000
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
1.02.05.2.03 Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 22.000.000
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan
1.02.05.2.03.01 dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 22.000.000
Daya Masyarakat (UKBM)
1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Baringeng 2.091.975.353
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.02.01 1.315.370.353
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.315.370.353
1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.315.370.353
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 660.105.000
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1.02.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 660.105.000
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 36.271.000
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.225.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
1.02.02.2.02.03 9.975.000
Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 4.225.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.05 29.825.000
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.07 9.780.000
Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
1.02.02.2.02.13 101.711.000
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
1.02.02.2.02.15 56.017.500
Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
1.02.02.2.02.16 31.548.500
Olahraga
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 8.100.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 381
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 14.764.500
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 18.325.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
1.02.02.2.02.25 247.047.000
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 91.290.500
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1.02.03 90.000.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
1.02.03.2.02 Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP 90.000.000
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
1.02.03.2.02.02 90.000.000
Kesehatan Sesuai Standar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.02.05 26.500.000
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
1.02.05.2.03 Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 26.500.000
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan
1.02.05.2.03.01 dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 26.500.000
Daya Masyarakat (UKBM)
1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Cakkuridi 1.453.509.559
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.02.01 729.509.559
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 729.509.559
1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 729.509.559
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 575.000.000
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1.02.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 575.000.000
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 31.381.000
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.300.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
1.02.02.2.02.03 7.850.000
Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 7.800.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.05 30.175.000
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
1.02.02.2.02.13 100.079.750
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
1.02.02.2.02.15 28.350.000
Masyarakat
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2.775.000
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 8.616.000
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 52.384.500
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
1.02.02.2.02.25 239.713.500
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 64.575.250
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1.02.03 120.000.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
1.02.03.2.02 Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP 120.000.000
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
1.02.03.2.02.02 120.000.000
Kesehatan Sesuai Standar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.02.05 29.000.000
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
1.02.05.2.03 Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 29.000.000
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan
1.02.05.2.03.01 29.000.000
dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 382
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Daya Masyarakat (UKBM)
1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Cangadi 2.520.471.783
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.02.01 1.770.471.783
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.770.471.783
1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.770.471.783
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 674.550.000
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1.02.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 674.550.000
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 29.856.000
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.100.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
1.02.02.2.02.03 11.150.000
Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 7.600.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.05 48.475.000
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.07 100.000
Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
1.02.02.2.02.08 24.900.000
Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
1.02.02.2.02.09 7.559.500
Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
1.02.02.2.02.10 1.490.000
Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
1.02.02.2.02.13 83.998.000
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
1.02.02.2.02.15 27.600.000
Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
1.02.02.2.02.16 Olahraga 100.000
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 18.100.000
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 6.976.000
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 100.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
1.02.02.2.02.25 309.722.000
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 95.723.500
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1.02.03 60.000.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
1.02.03.2.02 Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP 60.000.000
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
1.02.03.2.02.02 60.000.000
Kesehatan Sesuai Standar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.02.05 15.450.000
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
1.02.05.2.03 Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 15.450.000
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan
1.02.05.2.03.01 dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 15.450.000
Daya Masyarakat (UKBM)
1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Pacongkang 1.898.448.620
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.02.01 1.128.448.620
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.128.448.620
1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.128.448.620
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 667.500.000
MASYARAKAT

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 383
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1.02.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 667.500.000
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 24.038.000
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.200.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
1.02.02.2.02.03 6.000.000
Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 5.600.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.05 29.200.000
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.06 7.000.000
Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.07 7.727.000
Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
1.02.02.2.02.08 5.000.000
Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
1.02.02.2.02.13 97.231.000
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
1.02.02.2.02.15 51.064.000
Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
1.02.02.2.02.16 15.245.500
Olahraga
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4.000.000
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 18.800.000
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 30.656.500
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
1.02.02.2.02.25 284.321.000
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 80.417.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1.02.03 90.000.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
1.02.03.2.02 Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP 90.000.000
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
1.02.03.2.02.02 90.000.000
Kesehatan Sesuai Standar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.02.05 12.500.000
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
1.02.05.2.03 Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 12.500.000
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan
1.02.05.2.03.01 dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 12.500.000
Daya Masyarakat (UKBM)
1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Citta 1.455.720.399
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.02.01 735.720.399
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 735.720.399
1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 735.720.399
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 620.450.000
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1.02.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 620.450.000
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 33.399.250
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.025.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
1.02.02.2.02.03 8.025.000
Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 7.700.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.05 10.800.000
Pendidikan Dasar
1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 625.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 384
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.07 9.024.500
Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
1.02.02.2.02.08 62.892.000
Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
1.02.02.2.02.13 91.396.250
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
1.02.02.2.02.15 53.666.450
Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
1.02.02.2.02.16 21.324.500
Olahraga
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6.050.000
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 17.225.000
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 625.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
1.02.02.2.02.25 217.551.300
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 79.120.750
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1.02.03 60.000.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
1.02.03.2.02 Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP 60.000.000
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
1.02.03.2.02.02 60.000.000
Kesehatan Sesuai Standar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.02.05 39.550.000
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
1.02.05.2.03 Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 39.550.000
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan
1.02.05.2.03.01 dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 39.550.000
Daya Masyarakat (UKBM)
1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Takalala 2.817.762.764
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.02.01 2.095.762.764
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.095.762.764
1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.095.762.764
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 674.000.000
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1.02.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 674.000.000
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 28.875.000
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 20.650.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
1.02.02.2.02.03 13.250.000
Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 2.975.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.05 29.075.000
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.07 10.249.750
Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
1.02.02.2.02.13 79.650.000
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
1.02.02.2.02.15 40.275.000
Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
1.02.02.2.02.16 18.925.000
Olahraga
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 18.574.750
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 26.457.250
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 18.575.000
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan 303.877.500

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 385
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 62.590.750
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1.02.03 30.000.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
1.02.03.2.02 Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP 30.000.000
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
1.02.03.2.02.02 30.000.000
Kesehatan Sesuai Standar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.02.05 18.000.000
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
1.02.05.2.03 Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 18.000.000
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan
1.02.05.2.03.01 dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 18.000.000
Daya Masyarakat (UKBM)
1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Tanjonge 2.470.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.02.01 1.728.000.000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.728.000.000
1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.728.000.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 686.800.000
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1.02.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 686.800.000
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 53.491.250
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 900.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
1.02.02.2.02.03 3.250.000
Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 15.400.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.05 20.250.000
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.06 150.000
Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.07 100.000
Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
1.02.02.2.02.08 13.450.750
Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
1.02.02.2.02.09 7.809.750
Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
1.02.02.2.02.13 112.749.000
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
1.02.02.2.02.15 33.750.000
Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
1.02.02.2.02.16 1.300.000
Olahraga
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 14.549.750
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 34.076.250
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 375.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
1.02.02.2.02.25 274.211.000
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 100.987.250
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1.02.03 30.000.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
1.02.03.2.02 Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP 30.000.000
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
1.02.03.2.02.02 30.000.000
Kesehatan Sesuai Standar

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 386
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.02.05 25.200.000
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
1.02.05.2.03 Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 25.200.000
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan
1.02.05.2.03.01 dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 25.200.000
Daya Masyarakat (UKBM)
1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas GoariE 1.872.314.917
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.02.01 1.102.314.917
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.102.314.917
1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.102.314.917
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 663.500.000
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1.02.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 663.500.000
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 30.005.500
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 975.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
1.02.02.2.02.03 9.025.000
Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 13.500.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.05 15.250.000
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.06 Produktif 100.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.07 10.621.000
Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
1.02.02.2.02.08 19.825.000
Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
1.02.02.2.02.13 77.802.000
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
1.02.02.2.02.15 30.835.000
Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
1.02.02.2.02.16 43.855.000
Olahraga
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 26.934.500
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 16.264.500
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 100.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
1.02.02.2.02.25 291.452.000
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 76.955.500
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1.02.03 60.000.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
1.02.03.2.02 Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP 60.000.000
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
1.02.03.2.02.02 60.000.000
Kesehatan Sesuai Standar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.02.05 46.500.000
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
1.02.05.2.03 Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 46.500.000
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan
1.02.05.2.03.01 dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 46.500.000
Daya Masyarakat (UKBM)
1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Tajuncu 2.703.219.008
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.02.01 1.937.219.008
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 387
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.937.219.008
1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.937.219.008
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 676.000.000
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1.02.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 676.000.000
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 47.070.900
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 2.075.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
1.02.02.2.02.03 5.750.000
Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 7.700.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.05 45.250.000
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.07 13.201.250
Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
1.02.02.2.02.13 96.302.500
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
1.02.02.2.02.15 61.466.250
Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
1.02.02.2.02.16 27.343.500
Olahraga
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 7.450.000
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 30.009.850
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 22.711.100
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
1.02.02.2.02.25 245.838.750
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 63.830.900
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1.02.03 90.000.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
1.02.03.2.02 Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP 90.000.000
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
1.02.03.2.02.02 90.000.000
Kesehatan Sesuai Standar
1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Leworeng 1.603.755.567
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.02.01 847.055.567
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 847.055.567
1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 847.055.567
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 684.050.000
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1.02.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 684.050.000
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 40.834.750
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 4.150.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
1.02.02.2.02.03 11.400.000
Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 8.100.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.05 29.300.000
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.07 8.890.000
Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
1.02.02.2.02.08 13.579.500
Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
1.02.02.2.02.13 99.604.000
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
1.02.02.2.02.15 49.350.000
Masyarakat

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 388
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
1.02.02.2.02.16 17.807.000
Olahraga
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 9.100.000
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 25.224.000
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 21.450.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
1.02.02.2.02.25 275.047.500
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 70.213.250
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1.02.03 60.000.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
1.02.03.2.02 Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP 60.000.000
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
1.02.03.2.02.02 60.000.000
Kesehatan Sesuai Standar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.02.05 12.650.000
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
1.02.05.2.03 Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 12.650.000
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan
1.02.05.2.03.01 dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 12.650.000
Daya Masyarakat (UKBM)
1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Panincong 1.858.477.695
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.02.01 1.100.735.695
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.100.735.695
1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.100.735.695
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 659.492.000
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1.02.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 659.492.000
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 27.994.000
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 2.500.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
1.02.02.2.02.03 11.400.000
Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 4.010.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.05 30.589.500
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.07 6.999.500
Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
1.02.02.2.02.08 26.869.500
Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
1.02.02.2.02.13 93.664.500
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
1.02.02.2.02.15 52.074.500
Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
1.02.02.2.02.16 20.799.500
Olahraga
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 16.067.000
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 24.089.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
1.02.02.2.02.25 281.470.000
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 60.965.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1.02.03 90.000.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
1.02.03.2.02 Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP 90.000.000
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia 90.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 389
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Kesehatan Sesuai Standar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.02.05 8.250.000
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
1.02.05.2.03 Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 8.250.000
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan
1.02.05.2.03.01 dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 8.250.000
Daya Masyarakat (UKBM)
1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Batu-Batu 2.915.717.063
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.02.01 2.138.717.063
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.138.717.063
1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.138.717.063
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 700.950.000
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1.02.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 700.950.000
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 51.324.000
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 2.200.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
1.02.02.2.02.03 9.200.000
Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 9.800.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.05 44.106.000
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.06 Produktif 1.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.07 12.039.000
Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
1.02.02.2.02.08 23.201.000
Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
1.02.02.2.02.13 94.485.000
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
1.02.02.2.02.15 84.902.000
Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
1.02.02.2.02.16 10.500.000
Olahraga
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6.200.000
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 28.781.000
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 2.150.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
1.02.02.2.02.25 243.243.000
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 77.819.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1.02.03 60.000.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
1.02.03.2.02 Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP 60.000.000
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
1.02.03.2.02.02 60.000.000
Kesehatan Sesuai Standar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.02.05 16.050.000
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
1.02.05.2.03 Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 16.050.000
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan
1.02.05.2.03.01 dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 16.050.000
Daya Masyarakat (UKBM)
1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Ganra 1.691.837.521
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 991.837.521

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 390
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 991.837.521
1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 991.837.521
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 623.750.000
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1.02.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 623.750.000
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 42.275.000
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 2.550.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
1.02.02.2.02.03 9.425.000
Lahir
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 6.075.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.05 39.950.000
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
1.02.02.2.02.07 10.963.500
Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
1.02.02.2.02.13 83.004.000
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
1.02.02.2.02.15 25.700.000
Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
1.02.02.2.02.16 34.046.500
Olahraga
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 8.800.000
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 14.925.000
1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 19.425.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan
1.02.02.2.02.25 236.010.000
Tidak Menular
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 90.601.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1.02.03 60.000.000
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
1.02.03.2.02 Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP 60.000.000
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia
1.02.03.2.02.02 60.000.000
Kesehatan Sesuai Standar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.02.05 16.250.000
BIDANG KESEHATAN
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
1.02.05.2.03 Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 16.250.000
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan
1.02.05.2.03.01 dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber 16.250.000
Daya Masyarakat (UKBM)
1.02.0.00.0.00.01.0018 Laboratorium Kesehatan Daerah 1.493.114.640
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.02.01 112.825.300
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 29.225.300
Penyediaan Komponen Instalasi
1.02.01.2.06.01 3.288.600
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.650.000
1.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 18.286.700
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1.02.01.2.08 55.600.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
1.02.01.2.08.02 40.000.000
dan Listrik
1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.600.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
1.02.01.2.09 28.000.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
1.02.01.2.09.02 28.000.000
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 391
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Dinas Operasional atau Lapangan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 1.380.289.340
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1.02.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 1.380.289.340
Kabupaten/Kota
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan
1.02.02.2.02.34 1.380.289.340
Lainnya
1.02.0.00.0.00.01.0019 Public Savety Center (PSC) 119 1.940.526.468
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.02.01 334.187.218
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 22.800.000
Penyediaan Komponen Instalasi
1.02.01.2.06.01 1.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.400.000
1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.400.000
1.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 8.000.000
1.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1.02.01.2.08 55.767.218
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
1.02.01.2.08.02 55.767.218
dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
1.02.01.2.09 255.620.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
1.02.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 252.500.000
Dinas Operasional atau Lapangan
1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.120.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 1.606.339.250
MASYARAKAT
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1.02.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 1.606.339.250
Kabupaten/Kota
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan
1.02.02.2.02.38 1.606.339.250
Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
1.02.0.00.0.00.01.0020 RSUD LATEMMALAMA 97.544.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.02.01 79.950.000.000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 79.950.000.000
1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 79.950.000.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
1.02.02 PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 17.594.000.000
MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1.02.02.2.01 untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 17.000.000.000
Kabupaten/Kota
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik
1.02.02.2.01.14 17.000.000.000
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM
1.02.02.2.02 dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 594.000.000
Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 594.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1.03 136.929.859.737
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
1.03.0.00.0.00.01.00 136.929.859.737
RUANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
1.03.0.00.0.00.01.00 136.929.859.737
RUANG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.03.01 14.106.544.735
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 392
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
1.03.01.2.01 36.500.000
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
1.03.01.2.01.01 12.500.000
Daerah
1.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan
1.03.01.2.01.03 4.000.000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
1.03.01.2.01.06 16.000.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.265.335.583
1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.212.335.583
Pelaksanaan Penatausahaan dan
1.03.01.2.02.03 10.000.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.03.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 43.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada
1.03.01.2.03 9.000.000
Perangkat Daerah
1.03.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.000.000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan
1.03.01.2.04 2.000.000
Perangkat Daerah
1.03.01.2.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 2.000.000
1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 49.000.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi
1.03.01.2.05.03 24.500.000
Kepegawaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi
1.03.01.2.05.04 24.500.000
Kepegawaian
1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 690.279.580
Penyediaan Komponen Instalasi
1.03.01.2.06.01 10.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.500.000
1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 120.000.000
1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 36.000.000
1.03.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 75.000.000
1.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 11.927.280
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
1.03.01.2.06.09 414.852.300
Konsultasi SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
1.03.01.2.06.11 15.000.000
Berbasis Elektronik pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
1.03.01.2.07 51.600.000
Urusan Pemerintah Daerah
1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 51.600.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1.03.01.2.08 379.953.222
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
1.03.01.2.08.02 159.953.222
dan Listrik
1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 220.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
1.03.01.2.09 622.876.350
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
1.03.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 44.996.405
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
1.03.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 224.496.500
Dinas Operasional atau Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
1.03.01.2.09.03 230.000.620
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.950.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
1.03.01.2.09.09 97.432.825
Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
1.03.02 9.268.776.001
(SDA)
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman
1.03.02.2.01 541.000.000
Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 393
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA
1.03.02.2.01.04 41.000.000
WS Kewenangan Kabupaten/Kota
1.03.02.2.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 500.000.000
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang
1.03.02.2.02 8.727.776.001
Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
1.03.02.2.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 8.497.926.001
1.03.02.2.02.27 Operasional Unit Pengelola Irigasi 12.050.000
1.03.02.2.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 217.800.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
1.03.03 PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR 4.264.507.001
MINUM
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
1.03.03.2.01 Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah 4.264.507.001
Kabupaten/Kota
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di
1.03.03.2.01.03 1.500.000.000
Kawasan Perkotaan
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di
1.03.03.2.01.04 2.764.507.001
Kawasan Perdesaan
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN
1.03.04 200.000.000
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan
1.03.04.2.01 200.000.000
Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.04.2.01.06 Penyediaan Sarana Persampahan 200.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
1.03.05 4.154.371.000
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air
1.03.05.2.01 Limbah Domestik dalam Daerah 4.154.371.000
Kabupaten/Kota
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem
1.03.05.2.01.06 4.024.771.000
Pengolahan Setempat
1.03.05.2.01.14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 129.600.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
1.03.06 400.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
1.03.06.2.01 Drainase yang Terhubung Langsung dengan 400.000.000
Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 400.000.000
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 17.132.040.000
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah
Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin
1.03.08.2.01 17.132.040.000
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),
1.03.08.2.01.01 Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), 350.040.000
Pendataan Bangunan Gedung, serta
Implementasi SIMBG
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan
1.03.08.2.01.02 Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah 16.782.000.000
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN
1.03.09 5.826.000.000
LINGKUNGANNYA
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan
1.03.09.2.01 5.826.000.000
Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 5.826.000.000
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 80.995.756.000
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 80.995.756.000
1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 30.000.000
1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan 77.521.036.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 394
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 250.000.000
1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan 3.094.720.000
1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 100.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA
1.03.11 131.975.000
KONSTRUKSI
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil
1.03.11.2.01 27.050.000
Konstruksi
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil
1.03.11.2.01.04 10.150.000
Konstruksi
1.03.11.2.01.06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi 16.900.000
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa
1.03.11.2.02 60.000.000
Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja
1.03.11.2.02.06 50.000.000
dan Badan Usaha
Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan
1.03.11.2.02.10 10.000.000
Kerja Proyek Konstruksi
Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi
1.03.11.2.03 28.025.000
Nasional (Non Kecil dan Kecil)
Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan
1.03.11.2.03.02 18.025.000
Rekomendasi Teknis IUJK Nasional
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan
1.03.11.2.03.03 10.000.000
Usaha Jasa Konstruksi
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib
1.03.11.2.04 Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa 16.900.000
Konstruksi
Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib
1.03.11.2.04.02 Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa 16.900.000
Konstruksi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN
1.03.12 449.890.000
RUANG
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah
1.03.12.2.01 (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) 257.000.000
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi,
1.03.12.2.01.01 Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW 257.000.000
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan
1.03.12.2.03 177.900.000
Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang
1.03.12.2.03.01 27.900.000
untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang 150.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian
1.03.12.2.04 14.990.000
Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan
1.03.12.2.04.02 14.990.000
Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1.04 4.235.370.918
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERM U KI MAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
1.04.2.10.0.00.01.0000 4.235.370.918
PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
1.04.2.10.0.00.01.0000 4.235.370.918
PERMUKIMAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.04.01 3.092.597.968
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
1.04.01.2.01 17.316.000
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
1.04.01.2.01.01 4.329.000
Daerah
1.04.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.329.000
1.04.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.329.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
1.04.01.2.01.06 4.329.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.284.288.111
1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.274.713.311

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 395
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Pelaksanaan Penatausahaan dan
1.04.01.2.02.03 5.249.800
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.04.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4.325.000
1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 413.769.492
Penyediaan Komponen Instalasi
1.04.01.2.06.01 1.327.882
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.04.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.256.560
1.04.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 72.335.000
1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.453.200
1.04.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 68.348.450
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
1.04.01.2.06.09 256.048.400
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
1.04.01.2.07 23.150.000
Urusan Pemerintah Daerah
1.04.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.150.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1.04.01.2.08 270.161.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
1.04.01.2.08.02 57.761.000
dan Listrik
1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 212.400.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
1.04.01.2.09 83.913.365
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
1.04.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 74.503.365
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.04.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.410.000
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 261.663.200
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah
1.04.02.2.01 Korban Bencana atau Relokasi Program 8.749.600
Kabupaten/Kota
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat
1.04.02.2.01.04 8.749.600
Bencana
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban
1.04.02.2.03 Bencana atau Relokasi Program 249.414.000
Kabupaten/Kota
1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 249.414.000
Penerbitan Izin Pembangunan dan
1.04.02.2.06 3.499.600
Pengembangan Perumahan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian
1.04.02.2.06.03 3.499.600
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 169.469.150
Penerbitan Izin Pembangunan dan
1.04.03.2.01 5.000.000
Pengembangan Kawasan Permukiman
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian
1.04.03.2.01.03 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan 5.000.000
Permukiman dan Permukiman Kumuh
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan
1.04.03.2.02 Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 70.498.550
(Sepuluh) Ha
Penyusunan Rencana Pencegahan dan
1.04.03.2.02.02 Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan 70.498.550
Permukiman Kumuh
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
1.04.03.2.03 93.970.600
Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 85.770.600
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian
1.04.03.2.03.04 Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan 8.200.000
Permukiman Kumuh
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN
1.04.04 698.641.000
PERMUKIMAN KUMUH
Pencegahan Perumahan dan Kawasan
1.04.04.2.01 698.641.000
Permukiman Kumuh pada Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 396
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Kabupaten/Kota
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk
Pencegahan Terhadap Tumbuh dan
1.04.04.2.01.01 Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar 698.641.000
Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di
Bawah 10 (Sepuluh) Ha
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
1.04.05 12.999.600
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 12.999.600
Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari
1.04.05.2.01.04 12.999.600
Pengembang
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1.05 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 17.102.259.391
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
1.05.0.00.0.00.03.00 12.772.708.051
PEMADAM KEBAKARAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
1.05.0.00.0.00.03.00 12.772.708.051
PEMADAM KEBAKARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.05.01 5.963.574.476
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
1.05.01.2.01 9.000.000
Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
1.05.01.2.01.06 9.000.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.204.508.939
1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.184.578.939
Pelaksanaan Penatausahaan dan
1.05.01.2.02.03 4.330.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.05.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 15.600.000
1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.800.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi
1.05.01.2.05.03 7.800.000
Kepegawaian
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 91.225.910
Penyediaan Komponen Instalasi
1.05.01.2.06.01 5.307.591
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.800.000
1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.980.000
1.05.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 52.975.850
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
1.05.01.2.06.09 5.162.469
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
1.05.01.2.07 4.950.000
Urusan Pemerintah Daerah
1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.950.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1.05.01.2.08 103.988.942
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
1.05.01.2.08.02 103.988.942
dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
1.05.01.2.09 542.100.685
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
1.05.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 44.527.685
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
1.05.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 497.573.000
Dinas Operasional atau Lapangan
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN
1.05.02 3.780.969.225
DAN KETERTIBAN UMUM
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan
1.05.02.2.01 Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah 3.739.332.550
Kabupaten/Kota
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan
1.05.02.2.01.01 Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah 3.736.832.550
Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 397
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan
1.05.02.2.01.02 1.250.000
Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam
1.05.02.2.01.04 1.250.000
rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
1.05.02.2.02 40.886.675
dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap
1.05.02.2.02.02 Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan 39.861.675
Bupati/Wali Kota
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah
1.05.02.2.02.03 1.025.000
dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
1.05.02.2.03 750.000
(PPNS) Kabupaten/Kota
1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 750.000
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,
1.05.04 PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN 3.028.164.350
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan
1.05.04.2.01 3.028.164.350
Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam
1.05.04.2.01.02 3.019.714.350
Daerah Kabupaten/Kota
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan,
1.05.04.2.01.06 Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung 8.450.000
Diri
1.05.0.00.0.00.04.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4.329.551.340
1.05.0.00.0.00.04.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4.329.551.340
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.05.01 3.507.779.640
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
1.05.01.2.01 56.496.200
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
1.05.01.2.01.01 13.540.000
Daerah
1.05.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 12.713.200
1.05.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 13.619.200
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
1.05.01.2.01.06 16.623.800
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.679.834.694
1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.610.008.294
Pelaksanaan Penatausahaan dan
1.05.01.2.02.03 5.900.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.05.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 61.293.200
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
1.05.01.2.02.05 2.633.200
Akhir Tahun SKPD
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 452.788.444
Penyediaan Komponen Instalasi
1.05.01.2.06.01 1.336.594
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.600.000
1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.103.200
1.05.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 62.206.350
1.05.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.250.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
1.05.01.2.06.09 337.292.300
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
1.05.01.2.07 27.120.000
Urusan Pemerintah Daerah
1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27.120.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1.05.01.2.08 169.811.000
Pemerintahan Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 398
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
1.05.01.2.08.02 40.811.000
dan Listrik
1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 129.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
1.05.01.2.09 121.729.302
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
1.05.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 35.700.000
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
1.05.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 65.310.052
Dinas Operasional atau Lapangan
1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
1.05.01.2.09.09 1.719.250
Bangunan Lainnya
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 821.771.700
Pelayanan Informasi Rawan Bencana
1.05.03.2.01 38.873.200
Kabupaten/Kota
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
1.05.03.2.01.02 (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (PerJenis 38.873.200
Bencana)
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1.05.03.2.02 580.872.000
Terhadap Bencana
1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 50.150.000
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)
1.05.03.2.02.08 530.722.000
Bencana Kabupaten/Kota
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban
1.05.03.2.03 202.026.500
Bencana
1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 112.200.000
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi
1.05.03.2.03.04 89.826.500
Korban Bencana Kabupaten/Kota
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 6.409.930.687
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL 6.409.930.687
1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL 6.409.930.687
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.06.01 4.235.451.017
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
1.06.01.2.01 57.400.000
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
1.06.01.2.01.01 Daerah 28.100.000
1.06.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 15.250.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
1.06.01.2.01.06 14.050.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.195.306.362
1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.154.506.362
Pelaksanaan Penatausahaan dan
1.06.01.2.02.03 14.000.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.06.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 18.800.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
1.06.01.2.02.07 8.000.000
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada
1.06.01.2.03 9.000.000
Perangkat Daerah
1.06.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.000.000
1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 518.580.750
1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23.750.000
1.06.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 116.058.450
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
1.06.01.2.06.09 378.772.300
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
1.06.01.2.07 69.860.000
Urusan Pemerintah Daerah
1.06.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 69.860.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1.06.01.2.08 182.908.080
Pemerintahan Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 399
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
1.06.01.2.08.02 dan Listrik 100.108.080
1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 82.800.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
1.06.01.2.09 202.395.825
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
1.06.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 90.395.825
Dinas Operasional atau Lapangan
1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
1.06.01.2.09.09 90.000.000
Bangunan Lainnya
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 176.400.000
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan
1.06.02.2.03 176.400.000
Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial
1.06.02.2.03.01 50.500.000
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga
1.06.02.2.03.02 Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan 99.750.000
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber
1.06.02.2.03.04 Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat 26.150.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 211.265.400
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
1.06.04.2.01 201.015.400
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial
1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan 86.290.400
1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang 8.325.000
1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu 31.250.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual,
1.06.04.2.01.05 8.750.000
dan Sosial
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan
1.06.04.2.01.08 27.200.000
Kesehatan Dasar
1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 39.200.000
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
1.06.04.2.02 10.250.000
Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti
Sosial
1.06.04.2.02.01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 5.250.000
1.06.04.2.02.13 Pemberian Layanan Rujukan 5.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
1.06.05 1.654.540.000
SOSIAL
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan
1.06.05.2.02 1.654.540.000
Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
1.06.05.2.02.02 79.900.000
Kabupaten/Kota
1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 1.524.640.000
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi
1.06.05.2.02.04 50.000.000
Masyarakat
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 78.600.000
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan
1.06.06.2.01 15.600.000
Sosial Kabupaten/Kota
1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan 15.600.000
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat
1.06.06.2.02 Terhadap Kesiapsiagaan Bencana 63.000.000
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna
1.06.06.2.02.02 63.000.000
Siaga Bencana
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM
1.06.07 53.674.270
PAHLAWAN
1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 53.674.270

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 400
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Nasional Kabupaten/Kota
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional
1.06.07.2.01.02 53.674.270
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN
2
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA
2.07 4.426.837.281
KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
2.18.3.32.2.07.22.00 TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN 4.426.837.281
TRANSMIGRASI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
2.18.3.32.2.07.22.00 TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN 4.426.837.281
TRANSMIGRASI
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.07.01 4.212.014.337
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
2.07.01.2.01 65.400.000
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
2.07.01.2.01.01 26.400.000
Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
2.07.01.2.01.06 39.000.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.496.647.967
2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.473.247.967
2.07.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 23.400.000
2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 373.478.226
Penyediaan Komponen Instalasi
2.07.01.2.06.01 2.733.800
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.07.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 55.265.000
2.07.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.562.926
2.07.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 140.356.500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
2.07.01.2.06.09 164.560.000
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.07.01.2.08 159.888.145
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
2.07.01.2.08.02 159.888.145
dan Listrik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
2.07.01.2.09 116.599.999
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
2.07.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 116.599.999
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
2.07.03 51.022.944
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit
2.07.03.2.01 51.022.944
Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
2.07.03.2.01.01 Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan 51.022.944
Klaster Kompetensi
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 128.400.000
Pelayanan antar Kerja di Daerah
2.07.04.2.01 128.400.000
Kabupaten/Kota
2.07.04.2.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja 128.400.000
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 35.400.000
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan
2.07.05.2.02 35.400.000
Penutupan Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial
2.07.05.2.02.05 35.400.000
Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 4.759.182.959
PERLINDUNGAN ANAK

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 401
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
2.08.2.14.0.00.02.00 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 4.759.182.959
PENDUDUKDAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
2.08.2.14.0.00.02.00 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 4.759.182.959
PENDUDUKDAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.08.01 4.585.709.959
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
2.08.01.2.01 38.347.400
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
2.08.01.2.01.01 3.145.200
Daerah
2.08.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.419.800
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan
2.08.01.2.01.03 2.567.600
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
2.08.01.2.01.06 30.214.800
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.854.238.878
2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.812.576.478
Pelaksanaan Penatausahaan dan
2.08.01.2.02.03 21.774.400
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.08.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 19.888.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada
2.08.01.2.03 8.644.000
Perangkat Daerah
2.08.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 8.644.000
2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 34.866.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi
2.08.01.2.05.03 17.958.000
Kepegawaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi
2.08.01.2.05.04 16.908.000
Kepegawaian
2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 347.434.415
Penyediaan Komponen Instalasi
2.08.01.2.06.01 3.002.155
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.08.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 32.200.000
2.08.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.250.000
2.08.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 63.543.060
2.08.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.500.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
2.08.01.2.06.09 229.939.200
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.08.01.2.08 130.854.863
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
2.08.01.2.08.02 67.254.863
dan Listrik
2.08.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 63.600.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
2.08.01.2.09 171.324.403
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
2.08.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 56.667.403
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
2.08.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 84.540.500
Dinas Operasional atau Lapangan
2.08.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.550.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
2.08.01.2.09.09 14.566.500
Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN
2.08.02 31.118.200
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
2.08.02.2.01 pada Lembaga Pemerintah Kewenangan 9.405.000
Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
2.08.02.2.01.03 9.405.000
Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 402
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,
2.08.02.2.02 Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi 17.638.200
Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
2.08.02.2.02.02 Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, 17.638.200
Hukum, Sosial dan Ekonomi
Penguatan dan Pengembangan Lembaga
2.08.02.2.03 Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan 4.075.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga
2.08.02.2.03.02 Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan 4.075.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 21.114.800
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi
Perempuan Korban Kekerasan yang
2.08.03.2.02 2.783.600
Memerlukan Koordinasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi
2.08.03.2.02.02 2.783.600
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga
2.08.03.2.03 Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan 18.331.200
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga
2.08.03.2.03.02 Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan 18.331.200
Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
2.08.04 27.825.000
KELUARGA
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
2.08.04.2.01 Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan 4.250.000
HakAnak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk
2.08.04.2.01.01 Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak 4.250.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
2.08.04.2.02 Keluarga dalam Mewujudkan KG dan HakAnak 19.975.000
yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga
2.08.04.2.02.02 Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga 19.975.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam
2.08.04.2.03 Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah 3.600.000
Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif
bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan
2.08.04.2.03.01 3.600.000
Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam
Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA
2.08.05 28.986.000
GENDER DAN ANAK
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan
Penyajian Data Gender dan Anak Dalam
2.08.05.2.01 28.986.000
Kelembagaan Data di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Data Gender dan Anak di
2.08.05.2.01.01 10.155.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan
2.08.05.2.01.02 Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan 18.831.000
Kabupaten/Kota
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAKANAK (PHA) 28.404.000
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,
2.08.06.2.01 17.525.000
Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 403
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan
2.08.06.2.01.02 Pemenuhan Hak Anak Kewenangan 17.525.000
Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga
2.08.06.2.02 Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup 10.879.000
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga
2.08.06.2.02.03 10.879.000
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 36.025.000
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang
2.08.07.2.01 Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah 34.975.000
Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan
2.08.07.2.01.01 34.975.000
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan bagi Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus yang
2.08.07.2.02 1.050.000
Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Pendampingan Anak yang Memerlukan
2.08.07.2.02.02 1.050.000
Perlindungan Khusus Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.861.272.000
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
2.09.3.27.0.00.09.00 2.861.272.000
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
2.09.3.27.0.00.09.00 2.861.272.000
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA
2.09.02 EKONOMI UNTUKKEDAULATAN dan 2.043.500.000
KEMANDIRIAN PANGAN
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh
2.09.02.2.01 Pendukung Kemandirian Pangan sesuai 2.043.500.000
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.09.02.2.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan 2.043.500.000
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN
2.09.03 787.075.000
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokokatau
Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan
2.09.03.2.01 41.550.000
Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca
2.09.03.2.01.01 7.250.000
Bahan Makanan
2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 16.600.000
2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 17.700.000
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan
2.09.03.2.02 25.000.000
Pangan Kabupaten/Kota
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah
2.09.03.2.02.03 25.000.000
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi
2.09.03.2.04 Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka 720.525.000
Kecukupan Gizi
Pemberdayaan Masyarakat dalam
2.09.03.2.04.02 Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis 690.000.000
Sumber Daya Lokal
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan
2.09.03.2.04.03 30.525.000
Evaluasi Konsumsi per Kapita perTahun
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN
2.09.04 14.450.000
PANGAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 404
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan
2.09.04.2.01 14.450.000
Pangan Kecamatan
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta
2.09.04.2.01.01 14.450.000
Ketahanan dan Kerentanan Pangan
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 16.247.000
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan
2.09.05.2.01 16.247.000
Segar Daerah Kabupaten/Kota
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal
2.09.05.2.01.02 16.247.000
Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.10 4.400.000
PERTANAHAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
1.04.2.10.0.00.01.0000 4.400.000
PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
1.04.2.10.0.00.01.0000 4.400.000
PERMUKIMAN
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
2.10.04 4.400.000
GARAPAN
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam
2.10.04.2.01 4.400.000
Daerah Kabupaten/Kota
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
2.10.04.2.01.02 4.400.000
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.11 8.951.219.682
LINGKUNGAN HIDUP
2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 8.951.219.682
2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 8.951.219.682
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.11.01 5.668.688.707
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
2.11.01.2.01 40.325.240
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
2.11.01.2.01.01 25.250.400
Daerah
2.11.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.374.840
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
2.11.01.2.01.06 7.700.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.311.643.856
2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.280.400.056
Pelaksanaan Penatausahaan dan
2.11.01.2.02.03 4.000.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.11.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 27.243.800
2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.600.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi
2.11.01.2.05.03 15.600.000
Kepegawaian
2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 121.735.430
2.11.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.937.000
2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.000.000
2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.701.030
2.11.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 42.738.400
2.11.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 350.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
2.11.01.2.06.09 32.009.000
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
2.11.01.2.07 16.000.000
Urusan Pemerintah Daerah
2.11.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.11.01.2.08 91.471.094
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
2.11.01.2.08.02 56.071.094
dan Listrik
2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 35.400.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
2.11.01.2.09 71.913.087
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
2.11.01.2.09.01 22.207.687
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 405
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
2.11.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 45.305.400
Dinas Operasional atau Lapangan
2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.400.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
2.11.03 86.928.280
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan
2.11.03.2.01 76.603.280
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
2.11.03.2.01.01 59.603.280
Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara,
dan Laut
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
2.11.03.2.01.02 Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi 17.000.000
dan Adaptasi Perubahan Iklim
Penanggulangan Pencemaran dan/atau
2.11.03.2.02 10.325.000
Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran
2.11.03.2.02.01 dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada 10.325.000
Masyarakat
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN
2.11.04 40.047.700
HAYATI (KEHATI)
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
2.11.04.2.01 40.047.700
Kabupaten/Kota
2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 40.047.700
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,
2.11.08 PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN 48.600.000
HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan
Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga
2.11.08.2.01 48.600.000
Kemasyarakatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan
2.11.08.2.01.02 39.100.000
Hidup
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye
2.11.08.2.01.03 9.500.000
Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN
2.11.09 17.175.000
HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
2.11.09.2.01 17.175.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia
2.11.09.2.01.01 17.175.000
Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3.089.779.995
2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 3.089.779.995
Pengurangan Sampah dengan Melakukan
2.11.11.2.01.02 Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan 84.915.000
Kembali
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
2.11.11.2.01.03 2.954.376.895
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan
2.11.11.2.01.07 50.488.100
Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 4.802.821.214
PENCATATAN SI PI L
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
2.12.0.00.0.00.01.00 4.802.821.214
SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
2.12.0.00.0.00.01.00 4.802.821.214
SIPIL

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 406
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.12.01 4.618.334.164
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
2.12.01.2.01 20.355.000
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
2.12.01.2.01.01 Daerah 12.180.000
2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
2.12.01.2.01.06 4.175.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.239.517.746
2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.210.407.746
Pelaksanaan Penatausahaan dan
2.12.01.2.02.03 25.050.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.12.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4.060.000
2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 64.875.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut
2.12.01.2.05.02 25.500.000
Kelengkapannya
Pendataan dan Pengolahan Administrasi
2.12.01.2.05.03 23.075.000
Kepegawaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi
2.12.01.2.05.04 16.300.000
Kepegawaian
2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 465.608.343
Penyediaan Komponen Instalasi
2.12.01.2.06.01 997.389
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 166.331.430
2.12.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 500.000
2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 38.675.000
2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.000.000
2.12.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 74.722.480
2.12.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
2.12.01.2.06.09 170.382.044
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
2.12.01.2.07 130.000.000
Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau
2.12.01.2.07.02 50.000.000
Lapangan
2.12.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 80.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.12.01.2.08 550.381.800
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
2.12.01.2.08.02 100.381.800
dan Listrik
2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 450.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
2.12.01.2.09 147.596.275
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
2.12.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 44.850.750
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
2.12.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 74.995.525
Dinas Operasional atau Lapangan
2.12.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.000.000
2.12.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 5.750.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
2.12.01.2.09.09 10.000.000
Bangunan Lainnya
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 133.055.800
2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 133.055.800
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan
2.12.02.2.01.02 128.145.800
Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan
2.12.02.2.01.07 4.910.000
Peristiwa Kependudukan
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SI PI L 12.089.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 407
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 7.010.000
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan
2.12.03.2.01.01 7.010.000
Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 5.079.000
2.12.03.2.02.08 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil 5.079.000
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI
2.12.04 39.342.250
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi
2.12.04.2.03 39.342.250
Administrasi Kependudukan
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi
2.12.04.2.03.03 9.342.250
Administrasi Kependudukan
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data
2.12.04.2.03.04 30.000.000
Kependudukan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.13 3.991.832.010
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
2.13.0.00.0.00.01.0000 3.991.832.010
DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
2.13.0.00.0.00.01.0000 3.991.832.010
DESA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.13.01 2.766.707.210
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
2.13.01.2.01 37.720.000
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
2.13.01.2.01.01 12.494.800
Daerah
2.13.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 13.610.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
2.13.01.2.01.06 11.615.200
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.166.195.868
2.13.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.130.959.468
Pelaksanaan Penatausahaan dan
2.13.01.2.02.03 24.587.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.13.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 10.649.400
Administrasi Barang Milik Daerah pada
2.13.01.2.03 12.591.000
Perangkat Daerah
2.13.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12.591.000
2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 33.110.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi
2.13.01.2.05.03 12.135.000
Kepegawaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi
2.13.01.2.05.04 20.975.000
Kepegawaian
2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 366.143.650
Penyediaan Komponen Instalasi
2.13.01.2.06.01 1.505.500
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.13.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.840.000
2.13.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.100.000
2.13.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 106.136.150
2.13.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.995.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
2.13.01.2.06.09 212.567.000
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
2.13.01.2.07 20.850.000
Urusan Pemerintah Daerah
2.13.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.850.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.13.01.2.08 82.316.652
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
2.13.01.2.08.02 55.316.652
dan Listrik
2.13.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 27.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
2.13.01.2.09 47.780.040
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
2.13.01.2.09.01 41.740.040
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 408
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.13.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.040.000
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2.13.04 1.035.975.600
DESA
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
2.13.04.2.01 1.035.975.600
Administrasi Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi
2.13.04.2.01.01 900.000.000
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan
2.13.04.2.01.03 34.610.800
Pembangunan Desa
2.13.04.2.01.04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 57.081.600
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur
2.13.04.2.01.05 10.755.200
Pemerintah Desa
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan
2.13.04.2.01.08 20.142.800
Lembaga Kerja Sama antar Desa
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan
2.13.04.2.01.09 13.385.200
Pemberhentian Kepala Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA
2.13.05 KEMASYARAKATAN, LEMBAGA AD AT DAN 189.149.200
MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang
Bergerakdi Bidang Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.13.05.2.01 189.149.200
serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat
yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang
Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
2.13.05.2.01.03 Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga 47.299.200
Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Adat
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan
2.13.05.2.01.06 15.000.000
Teknologi Tepat Guna
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman,
2.13.05.2.01.08 7.763.400
Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam
2.13.05.2.01.09 Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan 119.086.600
Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 3.755.141.500
BERENCANA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
2.08.2.14.0.00.02.00 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 3.755.141.500
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
2.08.2.14.0.00.02.00 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 3.755.141.500
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 142.664.400
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Daerah Provinsi dengan
2.14.02.2.01 4.944.600
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam
rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak
Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis
2.14.02.2.01.13 4.944.600
Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan
kepada Pemangku Kepentingan
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
2.14.02.2.02 137.719.800
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 39.319.800
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian
2.14.02.2.02.13 98.400.000
Lapangan dan Pelayanan KB
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA
2.14.03 1.841.175.300
BERENCANA (KB)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 409
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi
2.14.03.2.01 dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan 588.815.000
KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders
2.14.03.2.01.01 4.375.000
dan Mitra Kerja
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
2.14.03.2.01.02 25.000.000
Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media
2.14.03.2.01.04 Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar 70.640.000
Ruang
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program
KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan
2.14.03.2.01.06 124.800.000
(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes),
dan Mini Lokakarya (Minilok)
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai
2.14.03.2.01.07 324.000.000
Penyuluhan KKBPK
2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK 40.000.000
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas
2.14.03.2.02 339.544.600
Lapangan KB (PKB/PLKB)
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan,
Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan
2.14.03.2.02.03 Program KKBPK untuk Petugas Keluarga 3.544.600
Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga
Berencana(PKB/PLKB)
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat
2.14.03.2.02.04 336.000.000
Pedesaan (IMP)
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan
2.14.03.2.03 Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan 685.565.700
Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat
Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
2.14.03.2.03.01 8.100.000
ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode
2.14.03.2.03.03 228.700.300
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat
2.14.03.2.03.05 Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang 17.078.400
Pelayanan KB
2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 373.837.000
2.14.03.2.03.07 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB 49.450.000
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan
2.14.03.2.03.08 Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan 8.400.000
Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta
Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
2.14.03.2.04 227.250.000
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan
dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Penguatan Peran Serta Organisasi
Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam
2.14.03.2.04.01 3.000.000
Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di
2.14.03.2.04.03 224.250.000
Kampung KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
2.14.04 1.771.301.800
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui
2.14.04.2.01 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan 1.771.301.800
Keluarga
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,
2.14.04.2.01.02 717.000.000
PPPKS, PIK-Rdan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola
2.14.04.2.01.03 33.281.800
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 410
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
BKR, BKL, PPPKS, PIK-Rdan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan
Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan
2.14.04.2.01.05 1.021.020.000
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-Rdan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.15 7.250.127.146
PERHUBUNGAN
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 7.250.127.146
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 7.250.127.146
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.15.01 5.294.950.346
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
2.15.01.2.01 42.960.000
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
2.15.01.2.01.01 11.800.000
Daerah
2.15.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 11.110.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan
2.15.01.2.01.03 5.300.000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
2.15.01.2.01.06 14.750.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.616.576.422
2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.574.126.422
Pelaksanaan Penatausahaan dan
2.15.01.2.02.03 5.000.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.15.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 37.450.000
2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 120.950.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi
2.15.01.2.05.03 60.900.000
Kepegawaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi
2.15.01.2.05.04 10.050.000
Kepegawaian
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
2.15.01.2.05.11 50.000.000
Perundang-Undangan
2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 243.710.000
Penyediaan Komponen Instalasi
2.15.01.2.06.01 4.666.700
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.189.000
2.15.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 665.000
2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.100.000
2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.500.000
2.15.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 58.614.300
2.15.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
2.15.01.2.06.09 133.975.000
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
2.15.01.2.07 29.880.000
Urusan Pemerintah Daerah
2.15.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.880.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.15.01.2.08 92.066.189
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
2.15.01.2.08.02 41.666.189
dan Listrik
2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 50.400.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
2.15.01.2.09 148.807.735
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
2.15.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 31.828.665
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
2.15.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 94.999.070
Dinas Operasional atau Lapangan
2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.980.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 411
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS
2.15.02 1.955.176.800
DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
2.15.02.2.02 884.162.200
Kabupaten/Kota
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan
2.15.02.2.02.01 272.406.400
Kabupaten/Kota
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
2.15.02.2.02.02 169.700.000
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 415.255.800
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan
2.15.02.2.02.04 26.800.000
Jalan
2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 26.350.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas
2.15.02.2.03.04 26.350.000
Utama dan Pendukung)
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan
2.15.02.2.04 330.851.000
Pembangunan Fasilitas Parkir
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan
2.15.02.2.04.02 330.851.000
Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 52.950.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian
2.15.02.2.05.01 20.400.000
Berkala Kendaraan Bermotor
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala
2.15.02.2.05.04 32.550.000
Kendaraan Bermotor
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu
2.15.02.2.06 485.879.800
Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2.15.02.2.06.01 425.625.000
untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan
2.15.02.2.06.02 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka 38.400.000
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen
2.15.02.2.06.03 dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan 21.854.800
Kabupaten/Kota
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
2.15.02.2.07 135.935.800
(Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.07.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin 100.000.000
2.15.02.2.07.02 Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin 30.000.000
2.15.02.2.07.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin 5.935.800
2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 17.880.000
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan
Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan
2.15.02.2.08.04 17.880.000
Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor
Kabupaten/Kota
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa
2.15.02.2.09 Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota 10.000.000
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan
Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang
2.15.02.2.09.02 10.000.000
dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan
Orang dalam Trayek Lintas Daerah
2.15.02.2.14 11.168.000
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan
2.15.02.2.14.02 11.168.000
Orang dalam Trayek Kewenangan
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.16 6.137.460.917
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6.137.460.917

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 412
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6.137.460.917
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.16.01 3.938.768.811
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
2.16.01.2.01 24.720.000
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
2.16.01.2.01.01 1.650.000
Daerah
2.16.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 9.620.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan
2.16.01.2.01.03 2.400.000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
2.16.01.2.01.06 11.050.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.438.729.311
2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.422.719.311
Pelaksanaan Penatausahaan dan
2.16.01.2.02.03 4.300.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.16.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 11.710.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada
2.16.01.2.03 700.000
Perangkat Daerah
2.16.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 700.000
2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 37.550.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi
2.16.01.2.05.03 8.750.000
Kepegawaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi
2.16.01.2.05.04 28.800.000
Kepegawaian
2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 259.604.750
Penyediaan Komponen Instalasi
2.16.01.2.06.01 1.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.16.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.000.000
2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.000.000
2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.305.000
2.16.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 38.844.750
2.16.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.600.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
2.16.01.2.06.09 165.855.000
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
2.16.01.2.07 39.390.000
Urusan Pemerintah Daerah
2.16.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 600.000
2.16.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 38.790.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.16.01.2.08 27.160.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
2.16.01.2.08.02 19.360.000
dan Listrik
2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.800.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
2.16.01.2.09 110.914.750
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
2.16.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 31.307.750
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
2.16.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 30.147.000
Dinas Operasional atau Lapangan
2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 49.460.000
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN
2.16.02 1.025.810.000
KOMUNIKASI PUBLIK
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2.16.02.2.01 1.025.810.000
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.02.2.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 5.500.000
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media
2.16.02.2.01.04 19.750.000
Komunikasi Publik
2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik 12.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 413
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
2.16.02.2.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 5.250.000
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi
2.16.02.2.01.10 17.110.000
Publik
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media
2.16.02.2.01.12 966.200.000
dan Kemitraan Komunitas
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI
2.16.03 1.172.882.106
INFORMATIKA
Pengelolaan Nama Domain yang Telah
Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub
2.16.03.2.01 343.382.106
Domain di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain
2.16.03.2.01.02 dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan 103.982.106
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra
2.16.03.2.01.03 239.400.000
Pemerintah Daerah
Pengelolaan E-government di Lingkup
2.16.03.2.02 829.500.000
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya
2.16.03.2.02.10 Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah 797.500.000
Daerah
Pengelolaan Government Chief Information Officer
2.16.03.2.02.11 32.000.000
(GCIO)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,
2.17 6.536.414.713
USAHA KECIL, DAN MEN ENG AH
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
2.17.3.31.3.30.07.0000 6.536.414.713
KOPERASI DAN UKM
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
2.17.3.31.3.30.07.0000 6.536.414.713
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.17.01 6.081.127.735
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
2.17.01.2.01 33.630.000
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
2.17.01.2.01.01 8.250.000
Daerah
2.17.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 9.360.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
2.17.01.2.01.06 16.020.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.289.911.443
2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.265.871.443
Pelaksanaan Penatausahaan dan
2.17.01.2.02.03 10.500.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.17.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 13.540.000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan
2.17.01.2.04 21.373.828
Perangkat Daerah
2.17.01.2.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 21.373.828
2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 104.966.625
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut
2.17.01.2.05.02 62.016.625
Kelengkapannya
Pendataan dan Pengolahan Administrasi
2.17.01.2.05.03 18.750.000
Kepegawaian
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
2.17.01.2.05.11 24.200.000
Perundang-Undangan
2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 406.055.014
Penyediaan Komponen Instalasi
2.17.01.2.06.01 997.208
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.290.000
2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.290.000
2.17.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 90.294.600
2.17.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.400.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
2.17.01.2.06.09 226.783.206
Konsultasi SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 414
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
2.17.01.2.07 24.800.000
Urusan Pemerintah Daerah
2.17.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 7.000.000
2.17.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.800.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.17.01.2.08 131.138.100
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
2.17.01.2.08.02 89.738.100
dan Listrik
2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 41.400.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
2.17.01.2.09 69.252.725
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
2.17.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 46.370.000
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
2.17.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 7.442.725
Dinas Operasional atau Lapangan
2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.440.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
2.17.01.2.09.09 10.000.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
2.17.03 7.250.000
KOPERASI
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi,
Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
2.17.03.2.01 7.250.000
Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam
Daerah Kabupaten/ Kota
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian,
2.17.03.2.01.01 Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi 7.250.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP
2.17.04 7.250.000
KOPERASI
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang
2.17.04.2.01 7.250.000
Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP
2.17.04.2.01.01 7.250.000
Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN
2.17.05 404.200.000
PERKOPERASIAN
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi
2.17.05.2.01 Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam 117.156.000
Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan
2.17.05.2.01.01 Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi 117.156.000
SDM Koperasi
Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam
2.17.05.2.02 287.044.000
Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM
2.17.05.2.02.01 287.044.000
serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 36.586.978
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi
2.17.08.2.01 36.586.978
Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil
2.17.08.2.01.01 dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, 36.586.978
Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.18 701.566.000
PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
2.18.3.32.2.07.22.00 TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN 701.566.000
TRANSMIGRASI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
2.18.3.32.2.07.22.00 TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN 701.566.000
TRANSMIGRASI

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 415
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 286.090.000
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara
Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman
2.18.04.2.01 286.090.000
Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan
Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan
2.18.04.2.01.01 208.090.000
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan
2.18.04.2.01.02 46.800.000
dan Non Perizinan Penanaman Modal
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan
2.18.04.2.01.03 Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan 31.200.000
Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN
2.18.05 355.476.000
PENANAMAN MODAL
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
2.18.05.2.01 yang Menjadi Kewenangan Daerah 355.476.000
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
2.18.05.2.01.03 355.476.000
Pelaksanaan Penanaman Modal
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM
2.18.06 60.000.000
INFORMASI PENANAMAN MODAL
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan
2.18.06.2.01 Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat 60.000.000
Daerah Kabupaten/Kota
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data
dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan
2.18.06.2.01.01 60.000.000
Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.19 5.473.675.447
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN
2.19.3.26.0.00.02.0000 5.473.675.447
OLAHRAGA
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN
2.19.3.26.0.00.02.0000 5.473.675.447
OLAHRAGA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.19.01 4.899.452.919
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
2.19.01.2.01 32.399.400
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
2.19.01.2.01.01 9.779.400
Daerah
2.19.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 8.320.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
2.19.01.2.01.06 14.300.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.438.605.185
2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.374.293.385
Pelaksanaan Penatausahaan dan
2.19.01.2.02.03 27.670.600
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.19.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 23.921.200
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
2.19.01.2.02.05 7.400.000
Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
2.19.01.2.02.07 5.320.000
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada
2.19.01.2.03 8.880.000
Perangkat Daerah
2.19.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 8.880.000
2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 47.480.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi
2.19.01.2.05.03 23.800.000
Kepegawaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi
2.19.01.2.05.04 23.680.000
Kepegawaian
2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 174.298.175

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 416
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Penyediaan Komponen Instalasi
2.19.01.2.06.01 2.998.875
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.19.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.700.000
2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.938.800
2.19.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 39.447.500
2.19.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.510.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
2.19.01.2.06.09 99.703.000
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.19.01.2.08 112.742.226
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
2.19.01.2.08.02 97.142.226
dan Listrik
2.19.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.600.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
2.19.01.2.09 85.047.933
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
2.19.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 75.547.933
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.19.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.500.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA
2.19.02 429.513.700
SAING KEPEMUDAAN
Penyadaran, Pemberdayaan, dan
Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan
2.19.02.2.01 Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, 429.513.700
Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan
2.19.02.2.01.09 429.513.700
Pengibar Bendera
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA
2.19.03 129.108.828
SAING KEOLAHRAGAAN
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
2.19.03.2.01 Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang 40.408.828
Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
2.19.03.2.01.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga 40.408.828
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat
2.19.03.2.02 54.900.000
Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event
2.19.03.2.02.01 30.200.000
dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam
2.19.03.2.02.03 24.700.000
Penyelenggaraan Kejuaraan
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
2.19.03.2.03 24.050.000
Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
2.19.03.2.03.01 Seleksi Atlet Daerah 21.550.000
Pemberian Penghargaan Olahraga
2.19.03.2.03.04 2.500.000
Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
2.19.03.2.05 9.750.000
Rekreasi
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan
2.19.03.2.05.03 9.750.000
Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
2.19.04 15.600.000
KEPRAMUKAAN
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi
2.19.04.2.01 15.600.000
Kepramukaan
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat
2.19.04.2.01.05 15.600.000
Daerah
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 138.500.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 138.500.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 138.500.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK
2.20.02 138.500.000
SEKTORAL

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 417
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup
2.20.02.2.01 138.500.000
Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,
2.20.02.2.01.01 Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data 138.500.000
Statistik Sektoral
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.21 48.300.000
PERSANDIAN
2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 48.300.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 48.300.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN
2.21.02 48.300.000
UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
Penyelenggaraan Persandian untuk
2.21.02.2.01 Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah 21.350.000
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan
2.21.02.2.01.03 Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan 21.350.000
Non Elektronik
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi
2.21.02.2.02 26.950.000
Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi
2.21.02.2.02.01 26.950.000
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.22 408.500.000
KEBUDAYAAN
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 408.500.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 408.500.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN
2.22.03 17.400.000
TRADISIONAL
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat
2.22.03.2.01 17.400.000
Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga
2.22.03.2.01.03 17.400.000
Kesenian Tradisional
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN
2.22.05 391.100.000
CAGAR BUDAYA
Penetapan Cagar Budaya Peringkat
2.22.05.2.01 69.200.000
Kabupaten/Kota
2.22.05.2.01.02 Penetapan Cagar Budaya 69.200.000
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat
2.22.05.2.02 321.900.000
Kabupaten/Kota
2.22.05.2.02.02 Pengembangan Cagar Budaya 321.900.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.23 5.247.097.746
PERPUSTAKAAN
2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 5.247.097.746
2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 5.247.097.746
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.23.01 4.987.216.050
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
2.23.01.2.01 93.000.000
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
2.23.01.2.01.01 31.700.000
Daerah
2.23.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 28.900.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
2.23.01.2.01.06 32.400.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.024.773.357
2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.992.173.357
Pelaksanaan Penatausahaan dan
2.23.01.2.02.03 10.500.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.23.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 22.100.000
2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 35.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut
2.23.01.2.05.02 30.500.000
Kelengkapannya
Pendataan dan Pengolahan Administrasi
2.23.01.2.05.03 4.500.000
Kepegawaian

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 418
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 429.595.360
Penyediaan Komponen Instalasi
2.23.01.2.06.01 5.744.160
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.23.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 35.340.500
2.23.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 47.200.000
2.23.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.342.000
2.23.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 76.546.500
2.23.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.800.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
2.23.01.2.06.09 247.622.200
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
2.23.01.2.07 140.060.000
Urusan Pemerintah Daerah
2.23.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 60.700.000
2.23.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 79.360.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.23.01.2.08 163.612.078
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
2.23.01.2.08.02 68.812.078
dan Listrik
2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 94.800.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
2.23.01.2.09 101.175.255
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
2.23.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 38.802.680
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
2.23.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 44.449.825
Dinas Operasional atau Lapangan
2.23.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.500.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
2.23.01.2.09.09 9.422.750
Bangunan Lainnya
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 253.721.696
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah
2.23.02.2.01 128.818.600
Kabupaten/Kota
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah
2.23.02.2.01.02 13.330.000
Kabupaten/Kota
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan
2.23.02.2.01.03 2.980.000
Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan
Pendidikan Dasardi Seluruh Wilayah
2.23.02.2.01.04 22.244.600
Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional
Perpustakaan
Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat
2.23.02.2.01.05 13.400.000
Kabupaten/Kota
2.23.02.2.01.08 Pengembangan Bahan Pustaka 66.250.000
2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 5.614.000
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan,
2.23.02.2.01.10 Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat 5.000.000
Daerah Kabupaten/Kota
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah
2.23.02.2.02 124.903.096
Kabupaten/Kota
Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan
2.23.02.2.02.01 Pendidikan Dasardan Pendidikan Khusus serta 38.635.000
Masyarakat
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar
2.23.02.2.02.03 46.699.200
Membaca
2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 23.302.896
Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah
2.23.02.2.02.05 16.266.000
Kabupaten/Kota
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL
2.23.03 6.160.000
DAN NASKAH KU NO
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah
2.23.03.2.01 6.160.000
Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 419
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
2.23.03.2.01.01 Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan 2.660.000
Pendaftaran Naskah Kuno
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan
2.23.03.2.01.02 Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat 3.500.000
untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 78.043.600
2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 78.043.600
2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 78.043.600
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 69.946.550
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah
2.24.02.2.01 16.629.450
Kabupaten/Kota
2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 14.494.350
2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 2.135.100
Pengelolaan Arsip Statis Daerah
2.24.02.2.02 35.241.600
Kabupaten/Kota
Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik
2.24.02.2.02.01 25.250.000
Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip
2.24.02.2.02.02 9.991.600
Statis
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi
2.24.02.2.03 18.075.500
Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan
2.24.02.2.03.01 Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.950.000
Melalui JI KN
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan
2.24.02.2.03.02 15.125.500
Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
2.24.03 8.097.050
PENYELAMATAN ARSIP
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah
2.24.03.2.01 Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki 8.097.050
Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan
2.24.03.2.01.01 Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di 2.997.200
Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki
2.24.03.2.01.02 5.099.850
Retensi di Bawah 10 Tahun
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN
3.25 6.281.185.800
DAN PERIKANAN
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN
3.25.3.27.0.00.07.00 6.281.185.800
DAN PERIKANAN
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN
3.25.3.27.0.00.07.00 6.281.185.800
DAN PERIKANAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
3.25.01 5.871.140.900
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
3.25.01.2.01 15.290.000
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
3.25.01.2.01.01 4.740.000
Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
3.25.01.2.01.06 10.550.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.429.595.363
3.25.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.397.905.363
3.25.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 31.690.000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan
3.25.01.2.04 133.764
Perangkat Daerah
3.25.01.2.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 133.764
3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 177.446.040
Penyediaan Komponen Instalasi
3.25.01.2.06.01 523.800
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.25.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.329.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 420
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
3.25.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.250.000
3.25.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.320.000
3.25.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 19.019.440
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
3.25.01.2.06.09 140.003.800
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
3.25.01.2.07 13.525.000
Urusan Pemerintah Daerah
3.25.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.525.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
3.25.01.2.08 123.821.024
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
3.25.01.2.08.02 69.221.024
dan Listrik
3.25.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 54.600.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
3.25.01.2.09 111.329.709
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
3.25.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 45.751.648
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
3.25.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 38.130.846
Dinas Operasional atau Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
3.25.01.2.09.03 14.537.215
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
3.25.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.050.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
3.25.01.2.09.09 9.860.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN
3.25.03 99.109.500
TANGKAP
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah
Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan
3.25.03.2.01 78.997.000
Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3.25.03.2.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 78.997.000
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah
3.25.03.2.02 20.112.500
Kabupaten/Kota
3.25.03.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 20.112.500
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN
3.25.04 272.573.000
BUDIDAYA
3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 272.573.000
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan
3.25.04.2.02.01 272.573.000
Kecil
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
3.25.06 38.362.400
HASIL PERIKANAN
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan
3.25.06.2.01 Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan 16.137.400
Kecil
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran
3.25.06.2.01.01 dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) 16.137.400
Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil
3.25.06.2.02 Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan 22.225.000
Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan
Persyaratan atau Standar pada Usaha
3.25.06.2.02.01 22.225.000
Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan
Kecil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3.26 554.358.748
PARIWISATA
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN
2.19.3.26.0.00.02.0000 554.358.748
OLAHRAGA
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN
2.19.3.26.0.00.02.0000 554.358.748
OLAHRAGA
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK 478.002.748

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 421
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
DESTINASI PARIWISATA
Pengelolaan Destinasi Pariwisata
3.26.02.2.03 478.002.748
Kabupaten/Kota
Pengembangan Destinasi Pariwisata
3.26.02.2.03.03 424.002.748
Kabupaten/Kota
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
3.26.02.2.03.04 dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi 10.000.000
Pariwisata Kabupaten/Kota
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi
3.26.02.2.03.05 44.000.000
Pariwisata Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI
KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN
3.26.04 40.400.000
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang
Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang
3.26.04.2.01 40.400.000
Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi
Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota
3.26.04.2.01.01 40.400.000
Kreatif
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
3.26.05 35.956.000
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi
3.26.05.2.02 35.956.000
Kreatif
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan
3.26.05.2.02.01 35.956.000
Ekonomi Kreatif
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 33.216.353.915
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
2.09.3.27.0.00.09.00 32.733.085.180
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
2.09.3.27.0.00.09.00 32.733.085.180
PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
3.27.01 16.294.668.876
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
3.27.01.2.01 21.800.000
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
3.27.01.2.01.01 7.400.000
Daerah
3.27.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.200.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan
3.27.01.2.01.03 4.700.000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
3.27.01.2.01.06 5.500.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.210.374.997
3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.172.979.997
Pelaksanaan Penatausahaan dan
3.27.01.2.02.03 34.000.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.27.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3.395.000
3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 534.267.179
3.27.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.000.000
3.27.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000
3.27.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 70.705.200
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
3.27.01.2.06.09 450.561.979
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
3.27.01.2.08 298.667.700
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
3.27.01.2.08.02 147.467.700
dan Listrik
3.27.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 151.200.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
3.27.01.2.09 229.559.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
3.27.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 33.624.000
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 422
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
3.27.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 195.935.000
Dinas Operasional atau Lapangan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN
3.27.02 7.033.729.504
SARANA PERTANIAN
3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 6.793.603.296
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung
3.27.02.2.01.01 Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi 1.096.993.296
dan Spesifik Lokasi
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung
3.27.02.2.01.02 5.696.610.000
Pertanian
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG)
3.27.02.2.02 Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme 240.126.208
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG
3.27.02.2.02.01 42.556.208
Hewan/Tanaman
3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 197.570.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN
3.27.03 6.584.750.000
PRASARANA PERTANIAN
3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 54.450.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana
3.27.03.2.01.03 54.450.000
Pendukung Pertanian Lainnya
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 6.530.300.000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan
3.27.03.2.02.01 2.891.100.000
Jaringan Irigasi Usaha Tani
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan
3.27.03.2.02.03 2.349.700.000
Jalan Usaha Tani
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan
3.27.03.2.02.08 Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana 1.289.500.000
Pendukungnya
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
3.27.05 46.175.000
PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana
3.27.05.2.01 46.175.000
Pertanian Kabupaten/Kota
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
3.27.05.2.01.01 (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan 46.175.000
Perkebunan
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 2.773.761.800
3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 2.773.761.800
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan
3.27.07.2.01.01 637.400.000
Pertanian di Kecamatan dan Desa
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di
3.27.07.2.01.02 114.600.000
Kecamatan dan Desa
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan
3.27.07.2.01.03 424.500.000
Prasarana Penyuluhan Pertanian
3.27.07.2.01.04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani 21.750.000
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah
3.27.07.2.01.05 1.575.511.800
Lapang KelompokTani Tingkat Kabupaten/Kota
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN
3.25.3.27.0.00.07.00 483.268.735
DAN PERIKANAN
DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN
3.25.3.27.0.00.07.00 483.268.735
DAN PERIKANAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN
3.27.02 252.381.100
SARANA PERTANIAN
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit
3.27.02.2.03 Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta 252.381.100
Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan
3.27.02.2.03.01 252.381.100
Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN
3.27.03 125.373.635
PRASARANA PERTANIAN
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 125.373.635
3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan 125.373.635

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 423
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Prasarana Pertanian Lainnya
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN
3.27.04 HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 105.514.000
VETERINER
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan
3.27.04.2.01 Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan 97.904.000
Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
3.27.04.2.01.01 97.904.000
Hewan dan Zoonosis
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis
3.27.04.2.04 7.610.000
Kesehatan Masyarakat Veteriner
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk
3.27.04.2.04.02 7.610.000
Hewan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3.30 814.794.000
PERDAGANGAN
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
2.17.3.31.3.30.07.0000 814.794.000
KOPERASI DAN UKM
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
2.17.3.31.3.30.07.0000 814.794.000
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
3.30.03 681.150.000
DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana
3.30.03.2.01 665.100.000
Distribusi Perdagangan
3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 75.000.000
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi
3.30.03.2.01.02 590.100.000
Perdagangan
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana
3.30.03.2.02 Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah 16.050.000
Kerjanya
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana
3.30.03.2.02.01 16.050.000
Distribusi Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG
3.30.04 41.900.000
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
Pengendalian Harga, dan Stok Barang
3.30.04.2.02 Kebutuhan Pokokdan Barang Penting di 6.900.000
Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat
3.30.04.2.02.02 6.900.000
yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi
Perdagangan
Pengawasan Pupukdan Pestisida Bersubsidi di
3.30.04.2.03 35.000.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan
3.30.04.2.03.03 35.000.000
Pupukdan Pestisida Bersubsidi
PROGRAM STANDARDISASI DAN
3.30.06 67.210.000
PERLINDUNGAN KONSUMEN
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,
3.30.06.2.01 67.210.000
Tera Ulang, dan Pengawasan
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera
3.30.06.2.01.01 35.700.000
Ulang
3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 25.250.000
3.30.06.2.01.03 Penyidikan Metrologi Legal 6.260.000
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN
3.30.07 24.534.000
PRODUK DALAM NEGERI
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan
3.30.07.2.01 24.534.000
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam
3.30.07.2.01.01 15.964.000
Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi
3.30.07.2.01.03 8.570.000
Perdagangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3.31 157.586.600
PERINDUSTRIAN
2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, 157.586.600

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 424
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
KOPERASI DAN UKM
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
2.17.3.31.3.30.07.0000 157.586.600
KOPERASI DAN UKM
PROGRAM PERENCANAAN DAN
3.31.02 141.184.600
PEMBANGUNAN INDUSTRI
Penyusunan dan Evaluasi Rencana
3.31.02.2.01 141.184.600
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri
3.31.02.2.01.01 100.000.000
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
3.31.02.2.01.05 Pemberdayaan Industri dan Peran Serta 8.584.600
Masyarakat
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana
3.31.02.2.01.06 32.600.000
Pembangunan Industri
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA
3.31.03 7.600.000
INDUSTRI
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin
Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha
3.31.03.2.01 Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan 7.600.000
Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI,
IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
3.31.03.2.01.01 7.600.000
yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
3.31.04 8.802.000
INDUSTRI NASIONAL
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi
3.31.04.2.01 Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI 8.802.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis
Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data
3.31.04.2.01.01 8.802.000
Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem
Informasi Industri Nasional (SIINas)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3.32 31.200.000
TRANSMIGRASI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
2.18.3.32.2.07.22.00 TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN 31.200.000
TRANSMIGRASI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
2.18.3.32.2.07.22.00 TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN 31.200.000
TRANSMIGRASI
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN
3.32.04 31.200.000
TRANSMIGRASI
Pengembangan Satuan Permukiman pada
3.32.04.2.01 31.200.000
Tahap Kemandirian
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan
3.32.04.2.01.02 Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan 31.200.000
Pemukiman
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 21.287.426.000
4.01.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DAERAH 21.287.426.000
4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Pemerintahan 190.180.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
4.01.01 91.185.000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 630.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
4.01.01.2.02.03 630.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.220.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
4.01.01.2.05.11 5.220.000
Perundang-Undangan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 425
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 85.335.000
4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.665.000
4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.100.000
4.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 12.032.400
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
4.01.01.2.06.09 56.537.600
Konsultasi SKPD
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
4.01.02 98.995.000
KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 86.755.000
4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan 23.020.000
4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 14.520.000
4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 49.215.000
4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 12.240.000
4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 9.190.000
4.01.02.2.04.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 3.050.000
4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Hukum 441.255.510
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
4.01.01 166.458.910
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 47.834.010
4.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 47.834.010
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 118.624.900
4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.495.000
4.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 10.775.900
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
4.01.01.2.06.09 88.354.000
Konsultasi SKPD
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
4.01.02 274.796.600
KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 274.796.600
4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 66.954.600
4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 122.465.200
Pendokumentasian Produk Hukum dan
4.01.02.2.03.03 85.376.800
Pengelolaan Informasi Hukum
4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Organisasi 243.384.800
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
4.01.01 243.384.800
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 750.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
4.01.01.2.02.03 750.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 66.532.000
4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.000.000
4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.200.000
4.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 10.904.400
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
4.01.01.2.06.09 47.427.600
Konsultasi SKPD
4.01.01.2.13 Penataan Organisasi 176.102.800
4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 76.040.000
4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publikdan Tata Laksana 49.960.400
4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 34.051.200
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja
4.01.01.2.13.05 16.051.200
Pemerintah Daerah
4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 194.637.965
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
4.01.01 62.416.950
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 500.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
4.01.01.2.02.03 500.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.480.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
4.01.01.2.05.11 5.480.000
Perundang-Undangan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 426
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 56.436.950
4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.890.000
4.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 9.335.750
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
4.01.01.2.06.09 38.211.200
Konsultasi SKPD
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
4.01.03 132.221.015
PEMBANGUNAN
4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 57.620.000
4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 53.720.000
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro
4.01.03.2.01.03 3.900.000
Kecil
4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 74.601.015
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan
4.01.03.2.04.01 71.751.015
Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan
4.01.03.2.04.02 2.850.000
Pertambangan dan Lingkungan Hidup
4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Pengadaan Barang/Jasa 422.725.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
4.01.01 248.320.500
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 300.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
4.01.01.2.02.03 300.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 114.006.600
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
4.01.01.2.05.11 114.006.600
Perundang-Undangan
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 134.013.900
4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.975.000
4.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 25.341.100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
4.01.01.2.06.09 57.697.800
Konsultasi SKPD
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
4.01.03 174.404.500
PEMBANGUNAN
4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 174.404.500
4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 122.380.000
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
4.01.03.2.03.02 21.124.500
Elektronik
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan
4.01.03.2.03.03 30.900.000
Jasa
4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Kesejahteraan Rakyat 1.422.579.800
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
4.01.01 87.850.800
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.400.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
4.01.01.2.02.03 5.400.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 82.450.800
4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.450.000
4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.131.800
4.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 9.980.200
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
4.01.01.2.06.09 56.888.800
Konsultasi SKPD
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
4.01.02 1.334.729.000
KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 1.334.729.000
4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 947.825.000
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian
4.01.02.2.02.02 324.429.000
Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian
4.01.02.2.02.03 62.475.000
Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Umum dan Protokol 7.049.914.381
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
4.01.01 7.049.914.381
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 427
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.000.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
4.01.01.2.02.03 5.000.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 38.860.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi
4.01.01.2.05.03 32.400.000
Kepegawaian
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
4.01.01.2.05.11 6.460.000
Perundang-Undangan
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 639.086.099
Penyediaan Komponen Instalasi
4.01.01.2.06.01 23.710.609
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 36.170.000
4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.490.600
4.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 61.095.850
4.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 395.161.040
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
4.01.01.2.06.09 104.458.000
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
4.01.01.2.07 11.360.000
Urusan Pemerintah Daerah
4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 6.000.000
4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.360.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
4.01.01.2.08 2.419.586.100
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
4.01.01.2.08.02 648.059.300
dan Listrik
4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.771.526.800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
4.01.01.2.09 1.030.154.500
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
4.01.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 485.757.000
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
4.01.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 416.810.000
Dinas Operasional atau Lapangan
4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.612.500
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
4.01.01.2.09.09 117.975.000
Bangunan Lainnya
Administrasi Keuangan dan Operasional
4.01.01.2.11 1.289.694.547
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah
4.01.01.2.11.01 392.984.372
dan Wakil Kepala Daerah
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut
4.01.01.2.11.02 Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 55.000.000
Daerah
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah
4.01.01.2.11.03 50.000.000
dan Wakil Kepala Daerah
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala
4.01.01.2.11.04 791.710.175
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat
4.01.01.2.12 635.623.135
Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala
4.01.01.2.12.01 359.868.250
Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil
4.01.01.2.12.02 260.004.885
Kepala Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga
4.01.01.2.12.03 15.750.000
Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi
4.01.01.2.14 980.550.000
Pimpinan
4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan 39.500.000
4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 941.050.000
4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Perencanaan dan Keuangan 11.191.674.094
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 11.191.674.094

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 428
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
4.01.01.2.01 61.290.000
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
4.01.01.2.01.01 8.365.000
Daerah
4.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 14.755.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan
4.01.01.2.01.03 15.420.000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
4.01.01.2.01.06 22.750.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.811.237.394
4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.695.443.394
Pelaksanaan Penatausahaan dan
4.01.01.2.02.03 86.950.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 28.844.000
4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.700.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
4.01.01.2.05.11 10.700.000
Perundang-Undangan
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 308.446.700
4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.750.000
4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.250.000
4.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 63.294.900
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
4.01.01.2.06.09 219.151.800
Konsultasi SKPD
4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Administrasi Pembangunan 131.074.450
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
4.01.01 77.816.450
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 600.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
4.01.01.2.02.03 600.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.480.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
4.01.01.2.05.11 5.480.000
Perundang-Undangan
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 71.736.450
4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.750.000
4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.845.600
4.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 9.954.050
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
4.01.01.2.06.09 50.186.800
Konsultasi SKPD
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
4.01.03 53.258.000
PEMBANGUNAN
4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 53.258.000
Pengendalian dan Evaluasi Program
4.01.03.2.02.02 53.258.000
Pembangunan
4.02 SEKRETARIAT DPRD 29.390.623.850
4.02.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DPRD 29.390.623.850
4.02.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DPRD 29.390.623.850
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
4.02.01 21.254.138.850
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
4.02.01.2.01 56.920.000
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
4.02.01.2.01.01 15.700.000
Daerah
4.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 13.890.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan
4.02.01.2.01.03 13.890.000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
4.02.01.2.01.06 13.440.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.360.201.252
4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.210.026.252
4.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan 131.575.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 429
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4.02.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 14.400.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
4.02.01.2.02.07 4.200.000
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada
4.02.01.2.03 30.700.000
Perangkat Daerah
4.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 30.700.000
4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 92.010.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut
4.02.01.2.05.02 1.500.000
Kelengkapannya
Pendataan dan Pengolahan Administrasi
4.02.01.2.05.03 6.050.000
Kepegawaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi
4.02.01.2.05.04 7.510.000
Kepegawaian
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
4.02.01.2.05.05 7.700.000
Pegawai
4.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 5.250.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
4.02.01.2.05.11 64.000.000
Perundang-Undangan
4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.037.756.300
Penyediaan Komponen Instalasi
4.02.01.2.06.01 81.836.300
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.404.000
4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 72.200.000
4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.870.000
4.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 173.423.500
4.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 464.896.700
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
4.02.01.2.06.09 151.125.800
Konsultasi SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
4.02.01.2.06.11 69.000.000
Berbasis Elektronik pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
4.02.01.2.07 234.200.000
Urusan Pemerintah Daerah
4.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 5.000.000
4.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.200.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan
4.02.01.2.07.09 200.000.000
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
4.02.01.2.08 2.178.628.622
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
4.02.01.2.08.02 466.228.622
dan Listrik
4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.712.400.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
4.02.01.2.09 522.630.040
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
4.02.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 312.195.040
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.170.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
4.02.01.2.09.09 186.265.000
Bangunan Lainnya
4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 12.233.092.636
4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 11.949.667.636
4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 245.925.000
4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 37.500.000
4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD 1.508.000.000
4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 28.000.000
4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 1.480.000.000
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS
4.02.02 8.136.485.000
DAN FUNGSI DPRD
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan
4.02.02.2.01 686.984.000
DPRD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 430
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Penyusunan dan Pembahasan Program
4.02.02.2.01.01 136.984.000
Pembentukan Peraturan Daerah
4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 412.000.000
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan
4.02.02.2.01.04 138.000.000
Naskah Akademik
4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 52.480.000
4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS 6.910.000
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan
4.02.02.2.02.02 6.910.000
PPAS
4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD 12.100.000
4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan 12.100.000
4.02.02.2.02.05 Pembahasan Laporan Semester 5.160.000
4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 9.300.000
4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 18.120.000
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang
4.02.02.2.03.01 1.470.000
Pemerintahan dan Hukum
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang
4.02.02.2.03.02 1.470.000
Infrastruktur
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang
4.02.02.2.03.03 1.470.000
Kesejahteraan Rakyat
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang
4.02.02.2.03.04 1.470.000
Perekonomian
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang
4.02.02.2.03.05 1.470.000
Sumber Daya Alam
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
4.02.02.2.03.06 Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa 1.470.000
Keuangan
4.02.02.2.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 4.470.000
Pembahasan Laporan Keterangan
4.02.02.2.03.08 4.830.000
Pertanggungjawaban Kepala Daerah
4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 1.159.387.000
4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD 600.000.000
4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 366.000.000
4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 60.000.000
4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 120.000.000
4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD 13.387.000
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi
4.02.02.2.05 2.003.276.000
Masyarakat
4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 19.820.000
4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses 1.983.456.000
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 4.216.238.000
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas
4.02.02.2.08.01 3.960.156.000
DPRD
4.02.02.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 3.700.000
4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 252.382.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.01 PERENCANAAN 5.940.600.060
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
5.01.5.05.0.00.02.0000 5.940.600.060
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
5.01.5.05.0.00.02.0000 5.940.600.060
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5.01.01 5.287.934.060
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
5.01.01.2.01 53.613.094
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
5.01.01.2.01.01 12.712.500
Daerah
5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 18.675.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan
5.01.01.2.01.03 3.975.000
RKA-SKPD
5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 18.250.594

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 431
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.318.471.297
5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.298.361.297
Pelaksanaan Penatausahaan dan
5.01.01.2.02.03 5.500.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 14.610.000
5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 13.360.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
5.01.01.2.05.11 13.360.000
Perundang-Undangan
5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 396.723.450
Penyediaan Komponen Instalasi
5.01.01.2.06.01 4.007.800
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.420.000
5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.450.000
5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.500.000
5.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 55.013.650
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
5.01.01.2.06.09 224.332.000
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
5.01.01.2.07 14.349.000
Urusan Pemerintah Daerah
5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.349.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
5.01.01.2.08 421.515.394
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
5.01.01.2.08.02 150.115.394
dan Listrik
5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 271.400.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
5.01.01.2.09 69.901.825
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
5.01.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 41.821.825
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.330.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
5.01.01.2.09.09 18.750.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN
5.01.02 395.258.000
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 355.043.000
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan
5.01.02.2.01.02 Pembangunan Daerah dengan Dokumen 58.886.000
Kebijakan Lainnya
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat
5.01.02.2.01.04 26.640.000
Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 88.287.000
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen
5.01.02.2.01.07 Perencanaan Pembangunan Daerah 181.230.000
Kabupaten/Kota
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan
5.01.02.2.02 Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan 12.800.000
Daerah
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi
5.01.02.2.02.02 12.800.000
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang
5.01.02.2.03 27.415.000
Perencanaan Pembangunan Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan
5.01.02.2.03.03 27.415.000
Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI
5.01.03 257.408.000
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan
5.01.03.2.01 132.973.000
dan Pembangunan Manusia
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
5.01.03.2.01.02 Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 6.600.000
Pemerintahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 432
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5.01.03.2.01.03 3.650.000
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Pemerintahan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
5.01.03.2.01.04 Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 28.330.000
Bidang Pemerintahan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
5.01.03.2.01.05 Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan 3.200.000
Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
5.01.03.2.01.06 Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 4.850.000
Pembangunan Manusia
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5.01.03.2.01.07 3.065.000
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
5.01.03.2.01.08 Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 83.278.000
Bidang Pembangunan Manusia
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian
5.01.03.2.02 40.055.000
dan SDA (Sumber Daya Alam)
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
5.01.03.2.02.01 Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 3.350.000
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
5.01.03.2.02.02 Pembangunan Perangkat Daerah Biclang 4.250.000
Perekonomian
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5.01.03.2.02.03 3.115.000
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
5.01.03.2.02.04 Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 29.340.000
Bidang Perekonomian
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur
5.01.03.2.03 84.380.000
dan Kewilayahan
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
5.01.03.2.03.02 Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 8.900.000
Infrastruktur
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5.01.03.2.03.03 2.710.000
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Infrastruktur
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
5.01.03.2.03.04 Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 72.770.000
Bidang Infrastruktur
5.02 KEUANGAN 143.182.452.000
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
5.02.0.00.0.00.01.0000 143.182.452.000
PENDAPATAN DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
5.02.0.00.0.00.01.0000 142.923.816.600
PENDAPATAN DAERAH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5.02.01 19.777.622.291
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
5.02.01.2.01 61.930.000
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
5.02.01.2.01.01 8.920.000
Daerah
5.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 18.475.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan
5.02.01.2.01.03 20.375.000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
5.02.01.2.01.06 14.160.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.311.810.854

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 433
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.154.347.854
Pelaksanaan Penatausahaan dan
5.02.01.2.02.03 144.000.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5.02.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 13.463.000
5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 75.550.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi
5.02.01.2.05.03 39.200.000
Kepegawaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi
5.02.01.2.05.04 10.250.000
Kepegawaian
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
5.02.01.2.05.11 26.100.000
Perundang-Undangan
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.175.827.890
Penyediaan Komponen Instalasi
5.02.01.2.06.01 27.676.250
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000
5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 205.420.000
5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 324.332.500
5.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 170.000.000
5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.352.940
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
5.02.01.2.06.09 411.046.200
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
5.02.01.2.07 167.400.000
Urusan Pemerintah Daerah
5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 18.000.000
5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 149.400.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
5.02.01.2.08 7.805.869.220
Pemerintahan Daerah
5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
5.02.01.2.08.02 7.276.069.220
dan Listrik
5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 519.800.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
5.02.01.2.09 179.234.327
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
5.02.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 38.629.845
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
5.02.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 99.829.482
Dinas Operasional atau Lapangan
5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19.050.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
5.02.01.2.09.09 21.725.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN
5.02.02 121.136.235.559
DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran
5.02.02.2.01 1.422.000.000
Daerah
5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 72.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan
5.02.02.2.01.02 88.000.000
Perubahan PPAS
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-
5.02.02.2.01.03 31.200.000
SKPD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifi kasi
5.02.02.2.01.04 31.800.000
Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifi kasi DPA-
5.02.02.2.01.05 21.300.000
SKPD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifi kasi
5.02.02.2.01.06 21.300.000
Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah
5.02.02.2.01.07 tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah 581.500.000
tentang Penjabaran APBD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah
5.02.02.2.01.08 554.500.000
tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 434
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta
5.02.02.2.01.09 20.400.000
Kebijakan Bidang Anggaran
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan
5.02.02.2.02 192.540.000
Daerah
5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 17.340.000
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
5.02.02.2.02.02 10.850.000
Tahun Sebelumnya
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan
5.02.02.2.02.03 21.850.000
Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 21.150.000
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,
5.02.02.2.02.05 Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan 53.900.000
Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,
5.02.02.2.02.07 Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan 43.250.000
Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran
5.02.02.2.02.09 Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas 24.200.000
SP2D dengan Instansi Terkait
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan
5.02.02.2.03 342.105.000
Pelaporan Keuangan Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan
5.02.02.2.03.01 41.950.000
dan Pengeluaran Kas Daerah
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban,
5.02.02.2.03.02 Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, 43.550.000
Pendapatan-LO dan Beban
Koordinasi Penyusunan Laporan
5.02.02.2.03.03 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 34.265.000
Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan
5.02.02.2.03.04 85.900.000
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan
5.02.02.2.03.05 66.200.000
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap
5.02.02.2.03.06 LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban 12.920.000
Pelaksanaan APBD
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian
5.02.02.2.03.07 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan 57.320.000
Kerugian Daerah
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan
5.02.02.2.04 119.179.590.559
Keuangan Daerah
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan
5.02.02.2.04.03 261.618.300
Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan
5.02.02.2.04.04 Pembayaran Cicilan Pokokdan Bunga Pinjaman 8.753.605.027
Pemerintah Daerah
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan
5.02.02.2.04.08 103.056.818.700
Keuangan
5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 4.511.556.134
5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 2.595.992.398
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK
5.02.03 884.340.000
DAERAH
5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 884.340.000
5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga 175.790.000
5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 27.600.000
5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah 392.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 435
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah 108.100.000
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,
5.02.03.2.01.10 Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan 124.600.000
Penghapusan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 56.250.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN
5.02.04 1.125.618.750
DAERAH
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.125.618.750
5.02.04.2.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 10.175.000
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta
5.02.04.2.01.02 76.775.000
Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak
5.02.04.2.01.03 23.670.000
Daerah
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis
5.02.04.2.01.06 274.700.000
Data Pajak Daerah
5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah 657.673.750
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan
5.02.04.2.01.13 73.825.000
Pajak Daerah
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak
5.02.04.2.01.14 8.800.000
Daerah dan Retribusi Daerah
5.02.0.00.0.00.01.0001 UPTD Wilayah Kecamatan Lalabata 40.668.800
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5.02.01 27.658.800
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 27.658.800
5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.240.000
5.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 10.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
5.02.01.2.06.09 15.418.800
Konsultasi SKPD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN
5.02.04 13.010.000
DAERAH
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 13.010.000
5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah 13.010.000
5.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Wilayah Kecamatan Donri-Donri 28.653.800
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5.02.01 20.643.800
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 20.643.800
5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.515.000
5.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 10.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
5.02.01.2.06.09 9.128.800
Konsultasi SKPD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN
5.02.04 8.010.000
DAERAH
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 8.010.000
5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah 8.010.000
5.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Wilayah Kecamatan Liliriaja 33.783.800
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5.02.01 22.173.800
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 22.173.800
5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.515.000
5.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 10.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
5.02.01.2.06.09 10.658.800
Konsultasi SKPD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN
5.02.04 11.610.000
DAERAH
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 11.610.000
5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah 11.610.000
5.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Wilayah Kecamatan Lilirilau 37.553.800
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5.02.01 24.043.800
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 24.043.800

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 436
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.515.000
5.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 10.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
5.02.01.2.06.09 12.528.800
Konsultasi SKPD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN
5.02.04 13.510.000
DAERAH
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 13.510.000
5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah 13.510.000
5.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Wilayah Kecamatan Marioriawa 29.323.800
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5.02.01 20.813.800
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 20.813.800
5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.515.000
5.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 10.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
5.02.01.2.06.09 9.298.800
Konsultasi SKPD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN
5.02.04 8.510.000
DAERAH
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 8.510.000
5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah 8.510.000
5.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD Wilayah Kecamatan Marioriwawo 36.223.800
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5.02.01 24.213.800
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 24.213.800
5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.515.000
5.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 10.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
5.02.01.2.06.09 12.698.800
Konsultasi SKPD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN
5.02.04 12.010.000
DAERAH
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 12.010.000
5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah 12.010.000
5.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Wilayah Kecamatan Ganra 27.813.800
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5.02.01 20.303.800
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 20.303.800
5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.515.000
5.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 10.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
5.02.01.2.06.09 8.788.800
Konsultasi SKPD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN
5.02.04 7.510.000
DAERAH
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 7.510.000
5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah 7.510.000
5.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD Wilayah Kecamatan Citta 24.613.800
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5.02.01 18.603.800
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 18.603.800
5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.515.000
5.02.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 10.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
5.02.01.2.06.09 7.088.800
Konsultasi SKPD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN
5.02.04 6.010.000
DAERAH
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 6.010.000
5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah 6.010.000
5.03 KEPEGAWAIAN 5.960.709.736
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
5.03.5.04.0.00.01.0000 5.960.709.736
SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 5.960.709.736

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 437
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
SUMBER DAYA MANUSIA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5.03.01 5.341.627.336
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
5.03.01.2.01 46.026.200
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
5.03.01.2.01.01 17.049.800
Daerah
5.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.594.800
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan
5.03.01.2.01.03 4.419.800
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
5.03.01.2.01.06 19.961.800
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.230.000.362
5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.193.510.709
Pelaksanaan Penatausahaan dan
5.03.01.2.02.03 17.850.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5.03.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 18.639.653
Administrasi Barang Milik Daerah pada
5.03.01.2.03 10.849.800
Perangkat Daerah
5.03.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.849.800
5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 13.853.600
Pendataan dan Pengolahan Administrasi
5.03.01.2.05.03 11.855.000
Kepegawaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi
5.03.01.2.05.04 1.998.600
Kepegawaian
5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 683.342.467
Penyediaan Komponen Instalasi
5.03.01.2.06.01 5.062.137
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.776.580
5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100.250.000
5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 48.950.000
5.03.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 120.935.750
5.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
5.03.01.2.06.09 392.368.000
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
5.03.01.2.07 79.030.000
Urusan Pemerintah Daerah
5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 79.030.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
5.03.01.2.08 212.284.622
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
5.03.01.2.08.02 169.084.622
dan Listrik
5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 43.200.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
5.03.01.2.09 66.240.285
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
5.03.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 39.820.285
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
5.03.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 9.000.000
Dinas Operasional atau Lapangan
5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.570.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
5.03.01.2.09.09 2.850.000
Bangunan Lainnya
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 619.082.400
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
5.03.02.2.01 128.905.600
Kepegawaian ASN
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan
5.03.02.2.01.03 9.574.600
PPPK
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi
5.03.02.2.01.06 22.659.400
Pemberhentian
5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 49.122.200

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 438
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian 47.549.400
5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN 105.172.600
5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN 60.048.000
5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 45.124.600
5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 309.465.000
5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center 250.000
5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 175.649.800
Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan
5.03.02.2.03.12 115.132.200
Fungsional ASN
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan
5.03.02.2.03.14 18.433.000
Fungsional
5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 75.539.200
Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi
5.03.02.2.04.01 3.249.800
Kinerja Aparatur
5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 66.724.800
5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN 5.564.600
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.246.450.200
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
5.03.5.04.0.00.01.0000 1.246.450.200
SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
5.03.5.04.0.00.01.0000 1.246.450.200
SUMBER DAYA MANUSIA
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
5.04.02 1.246.450.200
MANUSIA
5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 181.035.000
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi
Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan
5.04.02.2.01.03 Administrasi Penyelenggara Urusan 171.810.400
Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi,
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti,
5.04.02.2.01.04 dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi 9.224.600
Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan
5.04.02.2.02 1.065.415.200
Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi
Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,
5.04.02.2.02.07 1.063.390.000
Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan
Prajabatan
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi,
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan
Kelembagaan dan Tenaga Pengembang
5.04.02.2.02.08 2.025.200
Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan
Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi
Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,
Kepemimpinan, dan Prajabatan
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 110.001.000
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
5.01.5.05.0.00.02.0000 110.001.000
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
5.01.5.05.0.00.02.0000 110.001.000
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.02 110.001.000
DAERAH
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi
5.05.02.2.03 57.475.000
dan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian,
5.05.02.2.03.04 57.475.000
Perkebunan dan Pangan
5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 52.526.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 439
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode
5.05.02.2.04.03 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 52.526.000
Bersifat Inovatif
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
6.01 INSPEKTORAT DAERAH 9.602.532.887
6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT DAERAH 9.602.532.887
6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT DAERAH 9.602.532.887
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
6.01.01 7.724.296.987
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
6.01.01.2.01 8.025.000
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
6.01.01.2.01.01 1.250.000
Daerah
6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.250.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan
6.01.01.2.01.03 1.250.000
RKA-SKPD
6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.250.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-
6.01.01.2.01.05 1.250.000
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
6.01.01.2.01.06 1.775.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.900.829.912
6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.892.879.912
Pelaksanaan Penatausahaan dan
6.01.01.2.02.03 6.500.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
6.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.450.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada
6.01.01.2.03 1.625.000
Perangkat Daerah
6.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.625.000
6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 376.988.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi
6.01.01.2.05.03 38.000.000
Kepegawaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi
6.01.01.2.05.04 2.450.000
Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan
6.01.01.2.05.09 299.998.000
Tugas dan Fungsi
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
6.01.01.2.05.11 36.540.000
Perundang-Undangan
6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 251.858.750
Penyediaan Komponen Instalasi
6.01.01.2.06.01 1.900.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 55.200.000
6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.225.000
6.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 70.536.450
6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.415.300
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
6.01.01.2.06.09 111.582.000
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
6.01.01.2.07 20.392.000
Urusan Pemerintah Daerah
6.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 20.392.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
6.01.01.2.08 84.800.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
6.01.01.2.08.02 50.000.000
dan Listrik
6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 34.800.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
6.01.01.2.09 79.778.325
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
6.01.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 67.708.325
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.070.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 440
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.485.944.400
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.138.947.000
6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 17.925.000
6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 335.555.000
6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja 277.600.000
6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan 68.100.000
6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa 287.085.000
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil
6.01.02.2.01.07 Pemeriksaan BPK Rl dan Tindak Lanjut Hasil 152.682.000
Pemeriksaan APIP
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan
6.01.02.2.02 346.997.400
Tertentu
Penanganan Penyelesaian Kerugian
6.01.02.2.02.01 52.032.400
Negara/Daerah
6.01.02.2.02.02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 294.965.000
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,
6.01.03 392.291.500
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
6.01.03.2.01 87.591.000
Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
6.01.03.2.01.01 59.356.000
Pengawasan
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi
6.01.03.2.01.02 28.235.000
Pengawasan
6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi 304.700.500
Pendampingan dan Asistensi Urusan
6.01.03.2.02.01 28.165.000
Pemerintahan Daerah
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan
6.01.03.2.02.02 50.695.000
Penilaian Reformasi Birokrasi
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifi
6.01.03.2.02.03 197.675.500
kasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi
6.01.03.2.02.04 28.165.000
Penegakan Integritas
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN 61.481.982.251
7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN LILIRILAU 9.406.678.440
7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN LILIRILAU 5.050.678.440
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.01 4.932.328.440
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
7.01.01.2.01 32.150.000
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
7.01.01.2.01.01 9.700.000
Daerah
7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 19.950.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
7.01.01.2.01.06 2.500.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.251.447.730
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.245.097.730
Pelaksanaan Penatausahaan dan
7.01.01.2.02.03 3.000.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3.350.000
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 48.200.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
7.01.01.2.05.11 48.200.000
Perundang-Undangan
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 249.620.580
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.01.2.06.01 2.257.070
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.050.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.310.000
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 55.847.510
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.500.000
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 109.656.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 441
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.07 158.446.630
Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 25.338.630
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 104.558.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
7.01.01.2.07.10 28.550.000
atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.01.2.08 101.526.900
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
7.01.01.2.08.02 49.326.900
dan Listrik
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 52.200.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.09 90.936.600
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
7.01.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 50.716.600
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.470.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
7.01.01.2.09.10 28.750.000
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.02 81.200.000
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.02.2.01 50.000.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan
7.01.02.2.01.01 Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah 50.000.000
dan Instansi Vertikal Terkait
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
7.01.02.2.04 31.200.000
Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait
7.01.02.2.04.01 7.800.000
dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait
7.01.02.2.04.02 23.400.000
dengan Nonperizinan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03 10.400.000
DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 10.400.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan
7.01.03.2.01.03 10.400.000
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
7.01.04 19.000.000
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.04.2.01 19.000.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik
7.01.04.2.01.01 Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan 19.000.000
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
7.01.06 7.750.000
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7.01.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 7.750.000
Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan
7.01.06.2.01.03 7.750.000
Pendayagunaan Aset Desa
7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Ujung 1.089.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.01 120.000.000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.000.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
7.01.01.2.02.03 2.000.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 45.214.960
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.01.2.06.01 665.560
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.000.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.401.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 442
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 17.755.200
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 500.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
7.01.01.2.06.09 12.893.200
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.07 7.280.000
Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.280.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.01.2.08 47.222.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
7.01.01.2.08.02 10.022.000
dan Listrik
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 37.200.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.09 18.283.040
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
7.01.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 9.188.040
Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.290.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
7.01.01.2.09.09 2.805.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03 969.000.000
DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 969.000.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 756.825.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 212.175.000
7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Cabbeng 1.089.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.01 120.000.000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.260.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
7.01.01.2.02.03 1.260.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 44.836.500
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.01.2.06.01 652.600
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.800.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.100.000
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 17.464.300
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
7.01.01.2.06.09 5.819.600
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.07 9.360.000
Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
7.01.01.2.07.10 9.360.000
atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.01.2.08 50.227.740
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
7.01.01.2.08.02 12.427.740
dan Listrik
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 37.800.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.09 14.315.760
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
7.01.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 8.075.760
Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.400.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
7.01.01.2.09.09 3.840.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03 969.000.000
DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 969.000.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 661.650.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 443
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 307.350.000
7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Pajalesang 1.089.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.01 120.000.000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.270.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
7.01.01.2.02.03 1.270.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 35.923.220
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.01.2.06.01 703.370
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.600.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.101.000
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 10.249.650
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.030.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
7.01.01.2.06.09 3.239.200
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.07 16.200.000
Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.200.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.01.2.08 52.627.740
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
7.01.01.2.08.02 12.427.740
dan Listrik
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 40.200.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.09 13.979.040
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
7.01.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 8.774.040
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.400.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
7.01.01.2.09.09 2.805.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03 969.000.000
DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 969.000.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 747.975.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 221.025.000
7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Macanre 1.089.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.01 120.000.000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.270.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
7.01.01.2.02.03 1.270.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 35.781.220
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.01.2.06.01 661.170
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.350.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.050.200
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 10.480.650
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
7.01.01.2.06.09 3.239.200
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.07 15.900.000
Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.900.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.01.2.08 53.069.740
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
7.01.01.2.08.02 12.869.740
dan Listrik
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 40.200.000
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 13.979.040

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 444
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
7.01.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 8.774.040
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.400.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
7.01.01.2.09.09 2.805.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03 969.000.000
DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 969.000.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 609.180.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 359.820.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN CITTA 2.719.063.747
7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN CITTA 2.719.063.747
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.01 2.521.483.747
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
7.01.01.2.01 38.579.521
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
7.01.01.2.01.01 11.255.921
Daerah
7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.931.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan
7.01.01.2.01.03 3.931.000
RKA-SKPD
7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 8.731.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-
7.01.01.2.01.05 8.731.000
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
7.01.01.2.01.06 1.999.600
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.747.611.465
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.726.291.465
Pelaksanaan Penatausahaan dan
7.01.01.2.02.03 7.000.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 14.320.000
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 64.393.750
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut
7.01.01.2.05.02 17.393.750
Kelengkapannya
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
7.01.01.2.05.11 47.000.000
Perundang-Undangan
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 255.323.304
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.01.2.06.01 11.298.424
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.000.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.964.400
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 73.318.080
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
7.01.01.2.06.09 56.742.400
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.07 206.050.000
Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau
7.01.01.2.07.01 30.000.000
Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 22.450.000
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 93.600.000
7.01.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 30.000.000
7.01.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 30.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.01.2.08 90.341.582
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
7.01.01.2.08.02 52.109.582
dan Listrik

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 445
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 38.232.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.09 119.184.125
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
7.01.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 70.184.125
Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 4.000.000
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
7.01.01.2.09.09 15.000.000
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
7.01.01.2.09.10 10.000.000
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
7.01.01.2.09.11 Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 10.000.000
Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.02 120.920.000
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.02.2.01 50.000.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan
7.01.02.2.01.01 Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah 50.000.000
dan Instansi Vertikal Terkait
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
7.01.02.2.04 70.920.000
Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait
7.01.02.2.04.01 25.000.000
dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait
7.01.02.2.04.02 45.920.000
dengan Nonperizinan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03 31.660.000
DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 31.660.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan
7.01.03.2.01.03 31.660.000
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
7.01.04 25.000.000
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.04.2.01 25.000.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik
7.01.04.2.01.01 Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan 25.000.000
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
7.01.06 20.000.000
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7.01.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 20.000.000
Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan
7.01.06.2.01.03 20.000.000
Pendayagunaan Aset Desa
7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GANRA 3.154.153.567
7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GANRA 3.154.153.567
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.01 3.036.213.567
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
7.01.01.2.01 22.441.000
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
7.01.01.2.01.01 13.450.000
Daerah
7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.410.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
7.01.01.2.01.06 5.581.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.068.757.157
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.057.957.157
Pelaksanaan Penatausahaan dan
7.01.01.2.02.03 10.800.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 446
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
7.01.01.2.05.11 20.000.000
Perundang-Undangan
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 202.633.450
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.01.2.06.01 4.094.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.595.000
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.823.250
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.850.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.912.600
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 29.613.600
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 20.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
7.01.01.2.06.09 80.745.000
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.07 341.580.700
Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau
7.01.01.2.07.01 120.000.000
Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 28.350.000
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 193.230.700
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.01.2.08 57.524.280
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
7.01.01.2.08.02 29.324.280
dan Listrik
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 28.200.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.09 323.276.980
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
7.01.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 47.276.980
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
7.01.01.2.09.09 256.000.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.02 78.800.000
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.02.2.01 50.000.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan
7.01.02.2.01.01 Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah 50.000.000
dan Instansi Vertikal Terkait
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
7.01.02.2.04 28.800.000
Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait
7.01.02.2.04.01 21.600.000
dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait
7.01.02.2.04.02 7.200.000
dengan Nonperizinan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03 15.550.000
DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 15.550.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan
7.01.03.2.01.03 15.550.000
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
7.01.04 14.640.000
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.04.2.01 14.640.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik
7.01.04.2.01.01 Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan 14.640.000
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
7.01.06 8.950.000
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7.01.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 8.950.000
Desa

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 447
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan
7.01.06.2.01.03 8.950.000
Pendayagunaan Aset Desa
7.01.0.00.0.00.04.00 KECAMATAN DONRI-DONRI 3.168.913.000
7.01.0.00.0.00.04.00 KECAMATAN DONRI-DONRI 3.168.913.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.01 2.968.414.000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
7.01.01.2.01 20.500.000
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
7.01.01.2.01.01 11.500.000
Daerah
7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan
7.01.01.2.01.03 2.000.000
RKA-SKPD
7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-
7.01.01.2.01.05 2.000.000
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
7.01.01.2.01.06 1.000.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.196.719.000
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.174.344.600
Pelaksanaan Penatausahaan dan
7.01.01.2.02.03 9.800.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12.574.400
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 41.491.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut
7.01.01.2.05.02 13.600.000
Kelengkapannya
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
7.01.01.2.05.11 27.891.000
Perundang-Undangan
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 295.113.400
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.01.2.06.01 3.409.600
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.821.000
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 16.319.000
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 51.900.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.375.000
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 53.927.800
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 11.155.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
7.01.01.2.06.09 109.206.000
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.07 236.455.000
Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau
7.01.01.2.07.01 30.000.000
Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 6.000.000
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 176.050.000
7.01.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 24.405.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.01.2.08 66.465.800
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
7.01.01.2.08.02 28.065.800
dan Listrik
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 38.400.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.09 111.669.800
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
7.01.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 79.059.800
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.610.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
7.01.01.2.09.09 22.000.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.02 96.700.000
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 448
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.02.2.01 50.000.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan
7.01.02.2.01.01 Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah 50.000.000
dan Instansi Vertikal Terkait
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
7.01.02.2.04 46.700.000
Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait
7.01.02.2.04.01 15.000.000
dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait
7.01.02.2.04.02 31.700.000
dengan Nonperizinan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03 39.799.000
DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 39.799.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan
7.01.03.2.01.03 39.799.000
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
7.01.04 25.000.000
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.04.2.01 25.000.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik
7.01.04.2.01.01 Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan 25.000.000
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
7.01.06 39.000.000
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7.01.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 39.000.000
Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan
7.01.06.2.01.03 39.000.000
Pendayagunaan Aset Desa
7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN MARIORIAWA 11.285.821.218
7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN MARIORIAWA 5.840.821.793
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.01 5.714.901.793
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
7.01.01.2.01 25.270.600
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
7.01.01.2.01.01 2.080.000
Daerah
7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 17.950.600
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan
7.01.01.2.01.03 1.260.000
RKA-SKPD
7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.050.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-
7.01.01.2.01.05 1.050.000
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
7.01.01.2.01.06 1.880.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.065.023.230
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.053.443.230
Pelaksanaan Penatausahaan dan
7.01.01.2.02.03 1.950.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 9.630.000
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 41.047.800
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut
7.01.01.2.05.02 7.200.000
Kelengkapannya
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
7.01.01.2.05.11 33.847.800
Perundang-Undangan
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 268.053.490
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.01.2.06.01 13.068.800
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.177.000
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 66.525.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.700.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 449
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 61.275.690
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 31.075.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
7.01.01.2.06.09 75.232.000
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.07 77.340.000
Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 77.340.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.01.2.08 142.174.623
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
7.01.01.2.08.02 92.974.623
dan Listrik
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 49.200.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.09 95.992.050
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
7.01.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 59.127.050
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.240.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
7.01.01.2.09.09 20.625.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.02 86.000.000
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.02.2.01 50.000.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan
7.01.02.2.01.01 Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah 50.000.000
dan Instansi Vertikal Terkait
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
7.01.02.2.04 36.000.000
Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait
7.01.02.2.04.01 7.200.000
dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait
7.01.02.2.04.02 28.800.000
dengan Nonperizinan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03 16.120.000
DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 16.120.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan
7.01.03.2.01.03 16.120.000
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
7.01.04 15.600.000
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.04.2.01 15.600.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik
7.01.04.2.01.01 Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan 15.600.000
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
7.01.06 8.200.000
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7.01.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 8.200.000
Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan
7.01.06.2.01.03 8.200.000
Pendayagunaan Aset Desa
7.01.0.00.0.00.05.0001 Kelurahan Batu-Batu 1.088.999.919
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.01 119.999.919
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.170.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
7.01.01.2.02.03 1.170.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 65.746.574
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.01.2.06.01 1.854.450
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.760.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 450
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.651.800
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 17.292.324
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.300.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
7.01.01.2.06.09 22.888.000
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.07 1.799.550
Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.799.550
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.01.2.08 37.075.795
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
7.01.01.2.08.02 13.675.795
dan Listrik
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 23.400.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.09 14.208.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
7.01.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 6.552.000
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.820.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
7.01.01.2.09.09 836.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03 969.000.000
DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 969.000.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 756.540.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 212.460.000
7.01.0.00.0.00.05.0002 Kelurahan Kaca 1.089.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.01 120.000.000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 590.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
7.01.01.2.02.03 590.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 58.107.758
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.01.2.06.01 751.950
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.865.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.402.200
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 14.980.208
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
7.01.01.2.06.09 21.108.400
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.07 13.760.000
Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.760.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.01.2.08 32.038.202
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
7.01.01.2.08.02 9.838.202
dan Listrik
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 22.200.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.09 15.504.040
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
7.01.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 12.605.040
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 600.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
7.01.01.2.09.09 2.299.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03 969.000.000
DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 969.000.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 783.036.700

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 451
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 185.963.300
7.01.0.00.0.00.05.0003 Kelurahan Attangsalo 1.088.999.940
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.01 119.999.940
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.020.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
7.01.01.2.02.03 1.020.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 59.691.185
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.01.2.06.01 494.675
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.390.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.311.200
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 15.181.910
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.575.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
7.01.01.2.06.09 19.738.400
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.07 5.250.000
Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 5.250.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.01.2.08 45.228.455
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
7.01.01.2.08.02 9.828.455
dan Listrik
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 35.400.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.09 8.810.300
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
7.01.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 6.747.300
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 600.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
7.01.01.2.09.09 1.463.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03 969.000.000
DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 969.000.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 752.260.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 216.740.000
7.01.0.00.0.00.05.0004 Kelurahan Manorangsalo 1.088.999.816
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.01 119.999.816
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 900.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
7.01.01.2.02.03 900.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 58.070.136
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.01.2.06.01 990.800
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.400.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.062.000
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 15.478.536
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
7.01.01.2.06.09 19.138.800
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.07 17.800.000
Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.800.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.01.2.08 30.284.640
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
7.01.01.2.08.02 8.084.640
dan Listrik
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 22.200.000
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 12.945.040

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 452
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
7.01.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 9.001.040
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 600.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
7.01.01.2.09.09 3.344.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03 969.000.000
DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 969.000.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 668.412.200
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 300.587.800
7.01.0.00.0.00.05.0005 Kelurahan Limpomajang 1.088.999.750
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.01 119.999.750
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.110.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
7.01.01.2.02.03 1.110.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 67.888.490
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.01.2.06.01 995.300
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23.275.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.214.600
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 14.130.590
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.875.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
7.01.01.2.06.09 23.398.000
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.07 5.000.000
Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.01.2.08 38.729.500
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
7.01.01.2.08.02 16.529.500
dan Listrik
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 22.200.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.09 7.271.760
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
7.01.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 7.271.760
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03 969.000.000
DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 969.000.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 796.000.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 173.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN LILIRIAJA 8.575.364.782
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN LILIRIAJA 5.308.364.782
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.01 5.133.264.782
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
7.01.01.2.01 45.642.600
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
7.01.01.2.01.01 10.744.600
Daerah
7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.144.600
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan
7.01.01.2.01.03 3.424.200
RKA-SKPD
7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.424.200
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-
7.01.01.2.01.05 3.680.000
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
7.01.01.2.01.06 12.225.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 453
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.398.807.238
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.384.107.238
Pelaksanaan Penatausahaan dan
7.01.01.2.02.03 4.600.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 10.100.000
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 75.160.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut
7.01.01.2.05.02 37.400.000
Kelengkapannya
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
7.01.01.2.05.11 37.760.000
Perundang-Undangan
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 246.394.422
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.01.2.06.01 7.658.422
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.604.500
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 32.800.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.796.400
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 50.389.900
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 11.720.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
7.01.01.2.06.09 104.425.200
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.07 150.300.000
Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 125.300.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
7.01.01.2.07.10 25.000.000
atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.01.2.08 128.659.662
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
7.01.01.2.08.02 50.059.662
dan Listrik
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 78.600.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.09 88.300.860
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
7.01.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 45.000.000
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.910.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
7.01.01.2.09.09 31.390.860
Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.02 107.300.000
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.02.2.01 50.000.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan
7.01.02.2.01.01 Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah 50.000.000
dan Instansi Vertikal Terkait
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
7.01.02.2.04 57.300.000
Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait
7.01.02.2.04.01 26.100.000
dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait
7.01.02.2.04.02 31.200.000
dengan Nonperizinan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03 22.800.000
DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 22.800.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan
7.01.03.2.01.03 22.800.000
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
7.01.04 25.000.000
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.04.2.01 25.000.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik
7.01.04.2.01.01 25.000.000
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 454
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
7.01.06 20.000.000
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7.01.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 20.000.000
Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan
7.01.06.2.01.03 20.000.000
Pendayagunaan Aset Desa
7.01.0.00.0.00.06.0001 Kelurahan Appanang 1.089.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.01 120.000.000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 500.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
7.01.01.2.02.03 500.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 38.098.305
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.01.2.06.01 866.805
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.800.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.239.400
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 12.412.900
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
7.01.01.2.06.09 5.779.200
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.07 7.320.000
Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.320.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.01.2.08 60.649.615
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
7.01.01.2.08.02 6.049.615
dan Listrik
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 54.600.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.09 13.432.080
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
7.01.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 6.792.080
Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.890.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
7.01.01.2.09.09 4.750.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03 969.000.000
DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 969.000.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 751.460.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 217.540.000
7.01.0.00.0.00.06.0002 Kelurahan Galung 1.089.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.01 120.000.000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 300.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
7.01.01.2.02.03 300.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 42.195.210
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.01.2.06.01 974.560
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.600.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.511.000
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 11.389.650
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
7.01.01.2.06.09 2.720.000
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.07 11.500.000
Urusan Pemerintah Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 455
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.500.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.01.2.08 53.663.790
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
7.01.01.2.08.02 8.063.790
dan Listrik
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 45.600.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.09 12.341.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
7.01.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 5.601.000
Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.710.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
7.01.01.2.09.09 3.030.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03 969.000.000
DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 969.000.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 841.700.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 127.300.000
7.01.0.00.0.00.06.0003 Kelurahan JennaE 1.089.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.01 120.000.000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 600.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
7.01.01.2.02.03 600.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 39.444.563
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.01.2.06.01 500.213
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.360.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.203.200
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 10.821.150
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.780.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
7.01.01.2.06.09 5.780.000
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.07 21.750.000
Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 2.100.000
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19.650.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.01.2.08 45.876.037
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
7.01.01.2.08.02 6.876.037
dan Listrik
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 39.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.09 12.329.400
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
7.01.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 6.809.400
Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.490.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
7.01.01.2.09.09 3.030.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03 969.000.000
DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 969.000.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 760.400.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 208.600.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN LALABATA 16.180.155.374
7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN LALABATA 8.557.155.374
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.01 8.418.115.374
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 15.980.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 456
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
7.01.01.2.01.01 1.000.000
Daerah
7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.980.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
7.01.01.2.01.06 4.000.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.809.471.345
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.781.891.345
Pelaksanaan Penatausahaan dan
7.01.01.2.02.03 16.800.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
7.01.01.2.02.07 10.780.000
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 34.200.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
7.01.01.2.05.11 34.200.000
Perundang-Undangan
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 265.842.420
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.01.2.06.01 14.613.920
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 31.575.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.000.000
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 76.978.500
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 24.500.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
7.01.01.2.06.09 110.175.000
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.07 119.747.000
Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 119.747.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.01.2.08 99.070.252
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
7.01.01.2.08.02 50.470.252
dan Listrik
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.600.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.09 73.804.357
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
7.01.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 44.384.357
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19.420.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
7.01.01.2.09.09 10.000.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.02 92.500.000
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.02.2.01 57.800.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan
7.01.02.2.01.01 Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah 57.800.000
dan Instansi Vertikal Terkait
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
7.01.02.2.04 34.700.000
Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait
7.01.02.2.04.01 19.100.000
dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait
7.01.02.2.04.02 15.600.000
dengan Nonperizinan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03 21.340.000
DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 21.340.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan
7.01.03.2.01.03 21.340.000
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
7.01.04 12.000.000
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.04.2.01 12.000.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 457
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik
7.01.04.2.01.01 Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan 12.000.000
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
7.01.06 13.200.000
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7.01.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 13.200.000
Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan
7.01.06.2.01.03 13.200.000
Pendayagunaan Aset Desa
7.01.0.00.0.00.07.0001 Kelurahan Lalabata Rilau 1.089.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.01 120.000.000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.050.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
7.01.01.2.02.03 1.050.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 45.158.480
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.050.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.930.000
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 17.550.080
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.300.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
7.01.01.2.06.09 7.328.400
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.07 15.050.000
Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.050.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.01.2.08 50.456.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
7.01.01.2.08.02 14.456.000
dan Listrik
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 36.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.09 8.285.520
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
7.01.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 2.995.520
Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.900.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
7.01.01.2.09.09 3.390.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03 969.000.000
DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 969.000.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 650.325.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 318.675.000
7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Ompo 1.089.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.01 120.000.000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.650.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
7.01.01.2.02.03 1.650.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 58.311.700
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.650.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.996.000
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 10.197.300
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
7.01.01.2.06.09 14.468.400
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.07 3.200.000
Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.200.000
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 47.343.500

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 458
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
7.01.01.2.08.02 11.943.500
dan Listrik
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 35.400.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.09 9.494.800
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
7.01.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 2.934.800
Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.110.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
7.01.01.2.09.09 3.450.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03 969.000.000
DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 969.000.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 766.480.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 202.520.000
7.01.0.00.0.00.07.0003 Kelurahan Botto 1.089.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.01 120.000.000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.050.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
7.01.01.2.02.03 1.050.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 40.131.000
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.125.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.180.000
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 14.337.600
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.500.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
7.01.01.2.06.09 6.988.400
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.01.2.08 68.259.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
7.01.01.2.08.02 8.859.000
dan Listrik
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 59.400.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.09 10.560.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
7.01.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 5.060.000
Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.500.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
7.01.01.2.09.09 3.000.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03 969.000.000
DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 969.000.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 743.405.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 225.595.000
7.01.0.00.0.00.07.0004 Kelurahan Lemba 1.089.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.01 120.000.000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 510.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
7.01.01.2.02.03 510.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 37.950.800
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.01.2.06.01 287.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.950.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.215.000
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 9.700.400
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.900.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 459
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
7.01.01.2.06.09 10.898.400
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.07 5.600.000
Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 5.600.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.01.2.08 64.233.200
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
7.01.01.2.08.02 14.433.200
dan Listrik
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 49.800.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.09 11.706.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
7.01.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 3.036.000
Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
7.01.01.2.09.09 3.670.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03 969.000.000
DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 969.000.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 693.725.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 275.275.000
7.01.0.00.0.00.07.0005 Kelurahan Bila 1.089.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.01 120.000.000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 830.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
7.01.01.2.02.03 830.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 39.472.600
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.500.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.127.000
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 12.127.200
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.200.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
7.01.01.2.06.09 8.518.400
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.07 10.500.000
Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.500.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.01.2.08 63.489.400
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
7.01.01.2.08.02 8.289.400
dan Listrik
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 55.200.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.09 5.708.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
7.01.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 1.518.000
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.190.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
7.01.01.2.09.09 1.000.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03 969.000.000
DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 969.000.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 637.655.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 331.345.000
7.01.0.00.0.00.07.0006 Kelurahan Lapajung 1.089.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.01 120.000.000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 460
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Pelaksanaan Penatausahaan dan
7.01.01.2.02.03 1.000.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 45.843.100
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.170.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.710.000
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 17.103.900
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.200.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
7.01.01.2.06.09 7.659.200
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.07 1.170.000
Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.170.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.01.2.08 64.274.100
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
7.01.01.2.08.02 12.074.100
dan Listrik
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 52.200.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.09 7.712.800
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
7.01.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 1.922.800
Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.500.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
7.01.01.2.09.09 3.290.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03 969.000.000
DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 969.000.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 716.215.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 252.785.000
7.01.0.00.0.00.07.0007 Kelurahan Salokaraja 1.089.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.01 120.000.000
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.200.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
7.01.01.2.02.03 1.200.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 49.976.250
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.700.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.520.000
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 15.927.050
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.600.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
7.01.01.2.06.09 11.229.200
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.07 4.000.000
Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.01.2.08 54.611.750
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
7.01.01.2.08.02 3.611.750
dan Listrik
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 51.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.09 10.212.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
7.01.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 3.542.000
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.010.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
7.01.01.2.09.09 3.660.000
Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03 969.000.000
DESA DAN KELURAHAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 461
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 969.000.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 812.760.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 156.240.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MARIORIWAWO 6.991.832.123
7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MARIORIWAWO 4.756.691.142
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.01 4.584.291.142
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
7.01.01.2.01 24.500.000
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
7.01.01.2.01.01 900.000
Daerah
7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 9.600.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan
7.01.01.2.01.03 1.500.000
RKA-SKPD
7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-
7.01.01.2.01.05 1.500.000
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
7.01.01.2.01.06 9.500.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.891.451.482
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.877.451.482
Pelaksanaan Penatausahaan dan
7.01.01.2.02.03 3.000.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 11.000.000
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 94.133.125
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut
7.01.01.2.05.02 19.133.125
Kelengkapannya
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
7.01.01.2.05.11 75.000.000
Perundang-Undangan
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 254.793.000
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.01.2.06.01 5.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.000.000
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 32.250.000
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 61.000.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.100.000
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 41.468.000
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12.800.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
7.01.01.2.06.09 76.175.000
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.07 207.900.000
Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau
7.01.01.2.07.01 50.000.000
Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 16.500.000
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 111.400.000
7.01.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 30.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.01.2.08 53.013.535
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
7.01.01.2.08.02 47.013.535
dan Listrik
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.09 58.500.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
7.01.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 31.700.000
Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 2.400.000
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.400.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
7.01.01.2.09.09 20.000.000
Bangunan Lainnya

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 462
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.02 98.000.000
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.02.2.01 50.000.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan
7.01.02.2.01.01 Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah 50.000.000
dan Instansi Vertikal Terkait
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
7.01.02.2.04 48.000.000
Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait
7.01.02.2.04.01 24.000.000
dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait
7.01.02.2.04.02 24.000.000
dengan Nonperizinan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03 32.800.000
DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 32.800.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan
7.01.03.2.01.03 32.800.000
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
7.01.04 21.600.000
KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.04.2.01 21.600.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik
7.01.04.2.01.01 Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan 21.600.000
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
7.01.06 20.000.000
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
7.01.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 20.000.000
Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan
7.01.06.2.01.03 20.000.000
Pendayagunaan Aset Desa
7.01.0.00.0.00.08.0001 Kelurahan TettikenraraE 1.092.222.861
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.01 162.082.861
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 600.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
7.01.01.2.02.03 600.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 138.549.200
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 33.780.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.700.000
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 56.819.200
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.750.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
7.01.01.2.06.09 33.500.000
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.01.2.08 16.533.661
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
7.01.01.2.08.02 10.533.661
dan Listrik
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.09 6.400.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
7.01.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 4.000.000
Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.400.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03 930.140.000
DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 930.140.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 731.000.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 199.140.000
7.01.0.00.0.00.08.0002 Kelurahan Labessi 1.142.918.120

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 463
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.01 155.368.120
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 500.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
7.01.01.2.02.03 500.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 130.377.800
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.030.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.700.000
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 58.147.800
7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
7.01.01.2.06.09 33.500.000
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.01.2.08 17.690.320
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
7.01.01.2.08.02 11.690.320
dan Listrik
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
7.01.01.2.09 6.800.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
7.01.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 5.000.000
Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.800.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.01.03 987.550.000
DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 987.550.000
7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 848.000.000
7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 139.550.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.775.257.238
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.775.257.238
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.775.257.238
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
8.01.01 4.127.306.626
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
8.01.01.2.01 24.500.000
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
8.01.01.2.01.01 10.500.000
Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
8.01.01.2.01.06 14.000.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.394.468.290
8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.358.168.290
Pelaksanaan Penatausahaan dan
8.01.01.2.02.03 8.000.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
8.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 28.300.000
8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 366.546.336
Penyediaan Komponen Instalasi
8.01.01.2.06.01 4.999.100
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 44.400.000
8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 43.586.800
8.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 70.826.546
8.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.009.690
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
8.01.01.2.06.09 192.724.200
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
8.01.01.2.07 181.120.000
Urusan Pemerintah Daerah
8.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 12.000.000
8.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 169.120.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
8.01.01.2.08 94.800.000
Pemerintahan Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 464
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
8.01.01.2.08.02 33.000.000
dan Listrik
8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 61.800.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
8.01.01.2.09 65.872.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
8.01.01.2.09.01 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 61.052.000
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
8.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.820.000
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA
8.01.02 103.800.000
DAN KARAKTER KEBANGSAAN
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan
8.01.02.2.01 Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan 103.800.000
Karakter Kebangsaan
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
8.01.02.2.01.03 22.200.000
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
8.01.02.2.01.04 81.600.000
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI
POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
8.01.03 MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN 2.742.450.612
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA
POLITIK
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
8.01.03.2.01 Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, 2.742.450.612
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
8.01.03.2.01.03 Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, 2.224.200.000
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
8.01.03.2.01.04 Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, 514.050.612
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
8.01.03.2.01.05 Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan 4.200.000
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
di Daerah
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
8.01.04 PENGAWASAN ORGANISASI 20.500.000
KEMASYARAKATAN
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan
8.01.04.2.01 Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan 20.500.000
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran
8.01.04.2.01.03 Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan 16.300.000
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 465
Plafon Anggaran
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Ket
Sementara
1 2 3 4
Ormas Asing di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
8.01.04.2.01.05 4.200.000
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
8.01.05 573.200.000
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan
8.01.05.2.01 Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, 573.200.000
Sosial dan Budaya
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
8.01.05.2.01.03 Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 29.600.000
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
8.01.05.2.01.04 Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 535.200.000
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
8.01.05.2.01.05 dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan 8.400.000
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN
8.01.06 NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN 1.208.000.000
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan
8.01.06.2.01 Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan 1.208.000.000
Penanganan Konflik Sosial
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
8.01.06.2.01.03 116.400.000
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
8.01.06.2.01.04 1.029.200.000
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
8.01.06.2.01.05 Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan 62.400.000
Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik
di Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 466
4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa,
Bunga,Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

Plafon anggaran sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi,


Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan
Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 dilihat pada Tabel
berikut.

Tabel 4.2
Plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga,
Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja
Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023

No Uraian Plafon Anggaran Sementara


1 2 3
1 Belanja Pegawai 526.344.880.244
2 Belanja Barang dan Jasa 302.300.728.065
3 Belanja Bunga 8.753.605.027
4 Belanja Hibah 6.776.650.612
5 BELANJA MODAL 233.034.330.075
Belanja Modal Tanah 175.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53.160.976.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 76.991.961.119
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 102.350.142.956
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 356.250.000
6 Belanja Tidak Terduga 4.511.556.134
7 Belanja Bagi Hasil 2.595.992.398
8 Belanja Bantuan Keuangan 103.056.818.700
TOTAL 1.187.374.561.255

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 467
BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Penyertaan modal untuk tahun anggaran 2023 diasumsikan nihil.


Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi terhadap penyertaan modal
agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada
beberapa hal yang perlu dipertimbangakan dalam melakukan penyertaan
modal antara lain deviden yang diperoleh sebagai salah satu sumber
pendapatan daerah. Demikian pula dengan sisi manfaat yang diperoleh
masyarakat dari aktivitas perusahaan daerah terutama yang bersentuhan
langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2023

Pendapatan dan Penerimaan Target Tahun Anggaran


Kode Dasar Hukum
Pembiayaan Daerah Berkenaan

6 PEMBIAYAAN

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0

Pembiayaan Netto 0

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 468
BAB VI
PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Soppeng


Tahun Anggaran 2023 telah disusun dengan berpedoman Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
PPAS yang telah disepakati dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang
ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD,
yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, dan selanjutnya
menjadi acuan dalam penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
Dokumen PPAS Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2023 ini diharapkan
dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam
mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional.
Dengan demikian diharapkan masyarakat Soppeng dapat merasakan
manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan
tersebut.
Jika dalam proses pembahasan Ranperda APBD tahun anggaran 2023
menjadi Perda APBD tahun anggaran 2023 terdapat kondisi yang
menyebabkan perubahan pada PPAS ini, maka dapat dilakukan
penyempurnaan sepanjang disepakati bersama Kepala Daerah dan
Pimpinan DPRD Kabupaten Soppeng.

BUPATI SOPPENG

H. A. KASWADI RAZAK, SE

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kab. Soppeng T.A. 2023 469

Anda mungkin juga menyukai