VISI RPJMD
MISI 2
TUJUAN 1
Sasaran 1
TUJUAN
RENSTRA
Meningkatkan kualitas layanan perhubungan darat
SASARAN
PROGRAM 1
2024
NO PROGRAM
SUB
KEGIATAN ANGGARAN
KEGIATAN
TOTAL 13 21 21.560.210.960
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024
No Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.805.000.000,00
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1)Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.000.000,00
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2)Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.750.000.000,00
3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3)Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 200.000.000,00
4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
4)Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 400.000.000,00
5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5)Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 350.000.000,00
6)Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000.000,00
6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7)Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.300.000.000,00
7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8)Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.100.000.000,00
9)Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 300.000.000,00
10)Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 150.000.000,00
II PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 9.755.102.960,00
8 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
11)Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.000.000.000,00
12)Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.500.000.000,00
13)Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 1.960.000.000,00
9 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
14)Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 200.000.000,00
10 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
15)Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten /Kota 1.200.000.000,00
11 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
16)Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 200.000.000,00
17)Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 340.000.000,00
12 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
18)Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 768.210.960,00
19)Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 820.000.000,00
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor
20) 167.000.000,00
Kabupaten/Kota
13 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
21)Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.600.000.000,00
TOTAL PAGU 21.560.210.960,00
PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024
1. Rehabiliasi Halte
2. Pelayanan Bus Sekolah dan Wisata Gratis
PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2023