Anda di halaman 1dari 29

SUB POKOK BAHASAN 2.

2
PERAN LKD(LPMD) DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
TUJUAN SETELAH PEMBAHASAN PESERTA DAPAT
1. Menjelaskan pentingnya LKD (LPMD) terlibat
dalam penyusunan perencanaan pembanguan desa
2. Menjelaskan metode P3MD dalam perencanaan
Pembangunan desa
3. Menjelaskan mekanisme penyusunan perencanaan
pembanguan desa

@ 45 MENIT = 225 MENIT


WAKTU 5 JP
KONTRIBUSI LKD DI DESA

MENYUSUN
PERENCANAAN MENYUSUN MENYUSUN
PEMBANGUNA RPJMDES RKPDES
N DESA
ALUR PENYUSUNAN RPJMDES DENGAN METODE P3MD

FORM F1 Daftar gagasan


DAFTAR
MASALAH Dusun/Kelompok
SKETSA DAN
POTENSI
DESA DARI
SKETSA
DESA
Rekapitulsai Rencana
F4 F5 F6 F7 Kegiatan Pembangunan Desa

FORM F2
DAFTAR
PENGELOM- PENENTUAN PENENTUAN Rancangan RPJM Desa
MASALAH PENGKAJIAN
KALENDER DAN POKAN PERINGKAT
TINDAKAN
PERINGKAT
MUSIM MASALAH MASALAH TINDAKAN
POTENSI PEMECAHAN
DARI MASALAH
KALENDE R
MUSIM
RPJM Desa

FORM F3
DAFTAR
MASALAH RKP Desa
DAN
BAGAN
POTENSI
KELEMBA DARI
GAAN BAGAN
KELEMBA
DU-RKP Desa
GAAN
DAFTAR MASALAH DAN POTENSI

PERUMUSAN MASALAH

FORMULIR PERINGKAT MASALAH

KAJIAN DESA KAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN


MASALAH

PERINGKAT TINDAKAN
ALAT KAJIAN DESA DLM RANGKA
MENYUSUN RPJMDES :

BAGAN
KALENDER
SKETSA DESA KELEMBAGAA
MUSIM
N
FORMAT CONTOH SKETSA DESA
SKETSA DESA SOROSUTAN
FORMULIR DAFTAR MASALAH DAN POTENSI SKETSA DESA ( F1 )
No. Masalah Potensi
1 2 3
FORMULIR 1 (F.1)
DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI SKETSA DESA SOROSUTAN

NO. MASALAH POTENSI

1 2 3
1 MCK masyarakat masih belum  Batu
berfungsi dengan baik  Pasir
 Tenaga gotong royong
2 Anak balita belum mendapat  LKMD dan PKK.
pendidikan PAUD dan TK  Kader-kader di desa.

3 Jalan desa sering terjadi banjir karena  Batu


pembangunan siring & gorong-gorong  Pasir
serta jembatan & tanggul penahan air  Tenaga gotong royong
belum ada
4 Lahan sawah, perkebunan & perikanan  Lahan tidur
msh banyak belum dimanfaatkan  Petani

5 Masih banyak rumah yang belum layak  Batu dan Pasir


huni  Kayu dan Bambu
 Tenaga Gotong Royong
FORMAT CONTOH KALENDER MUSIM
KALENDER MUSIM DESA SOROSUTAN

Hujan Pancaroba Kemarau


Masalah/
Keadaan/
Kegiatan Sept Okt Nov Des Jan Peb Mar Apr Mei Juni Juli Agst.

Masa tanam ** *** *** *


Masa panen ** *** **** *
Banjir ** *** ***
Kesehatan
- Penyakit malari ** *** ***
-Penyakit diare * ** *** *** *** ****
- Penyakit campak * ** ***
Kekurangan pangan ** **** *****

Kekurangan air ** ** *****


FORMULIR DAFTAR MASALAH DAN POTENSI KALENDER MUSIM ( F2 )
No. Masalah Potensi
1 2 3
FORMULIR 2 (F.2) DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER
MUSIM DESA SIDOMAKMUR

No. Masalah Potensi


1 2 3

1. Pada musim hujan banyak masyarakat -Gotong royong


terserang penyakit

2. Di musim kemarau kekurangan air bersih -Sungai


-Mata air di luar desa
-Batu, pasir
-Biaya dari swadaya

3. sebagian besar rumah penduduk tergenang - Selokan/parit


air 1 m pada musim hujan - Batu, pasir
- Gotong royong masyarakat
CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN
BAGAN KELEMBAGAAN DESA SOROSUTAN

KPD Krg
♀♂
Kelompok Taruna
Tani ♀♂
♀♂
LKMD
♀♂
Masykat.
Simpan
Pinjam PKK
♀♂ RT ♀

PEMDES
♀♂

Puskesmas
♀♂

KUD
♀♂
FORMULIR DAFTAR MASALAH DAN POTENSI BAGAN KELEMBAGAAN ( F3 )
No. Masalah Potensi
1 2 3
FORMULIR 3 (F.3)
DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN
DESA SOROSUTAN
Lembaga Masalah Potensi
1 2 3
Pemerintahan Kepala desa & perangkat - Lembaga
Desa desa belum mendpt - Pengurus lengkap
tunjangan
Pemerintahan Biaya operasional -Lembaga
Desa Pemerintahan desa msh - Pengurus lengkap
rendah
BPD Anggota BPD belum ada -Pengurus lengkap
tunjangan operasional - Tenaga potensial ada
BPD
RT /RW Belum ada intensif RT - Pengurus lengkap
RW - Tenaga potensial ada

Pemerintahan Aparatur desa blm dapat - Pengurus lengkap


Desa menyusun peraturan - Tenaga potensial ada
desa
FORMULIR 4 PENGELOMPOKKAN MASALAH
NO BIDANG MASALAH POTENSI

1 2 3 4
1 Jalan sepanjang 100 m di RT Pasir, batu, tenaga kerja,
01 RW 02 rusak berat swadaya masyarakat

2. Pada musim kemarau Sumber mata air, pasir, batu,


penduduk di desa Kapuas tenaga kerja, swadaya
kekurangan air bersih masyarakat
3
Pengurus LPM desa Kapuas Generasi muda, tokoh
tidak aktif masyarakat, ADD, Regulasi
(Permendagri No. 5 Tahun
2007)
Formulir 5. Penentuan Prioritas masalah

No. Masalah KRITERIA Jlh Pe ring


Nilai kat

Dirasa Sangat Sering Menghambat Dukungan


kan Parah terjadi peningkatan potensi utk
orang pendapatan memecah kan
banyak masalah
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Jalan Desa di 4 5 3 3 3 18 2
wilayah RT 07
sepanjang 1500
m rusak berat

Di tiga dusun
2
pada musim
kemarau 5 5 4 3 5 22 1
kekurangan air
bersih

Kegiatan
3 Kelompok Tani di 2 2 4 3 5 16 3
dusun
Demangan
macet
F 6. PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

NO MASALAH PENYEBAB POTENSI ALTERNATIF TINDAKAN


TINDAKAN YANG LAYAK
PEMECAHAN
MASALAH
1 2 3 4 5 6
F 7. PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN
NO TINDAKAN KRITERIA JUMLAH PERINGKAT
YANG NILAI TINDAKAN
LAYAK PEMENUHAN DUKUNGAN DUKUNGAN
KEBUTUHAN PENINGKATAN POTENSI
ORANG PENDAPATAN
BANYAK MASYARAKAT
1 2 3 4 5 6 7
DOKUMEN
PERENCANAAN
DAN ANGGARAN
DESA
RPJMDE DU-
SI RKPDES APBDES
RKPDES
FORMULIR RPJMDES
No Bidang/Jenis Kegiatan Lokasi Prakiran Volume Sasaran/Manfaat
(RT/RW/Dusun)

Bidang Sub Bidang Jenis kegiatan

a b c d e f g H
1 Penyelenggaraan A Belanja Kades & 1.Penghasilan tetap & tunjangan kepala Desa / Sido makmur Kepala Desa 1 org Meningkatkan kesejahteraan
Pemerintahan Desa Perangkat Desa Aparatur desa /tahun Kepala Desa & aparatur Desa
Aparatur 8 org
2. Honorium staf Desa /tahun Meningkatkan Kesejah. Staf
Staf 3 org/thn Meningkatkan kesejahteraan
3. Honor petugas penarik PBB petugas
1 org/thn

B Intensif RT/RW 1. Intensif RT Sido makmur 12 RT /Tahun Meningkatkan kesejahteraan RT


Meningkatkan kesehteraan RW
2. Intensif RW 2 RW/Tahun

c Tunj.dan 1. Tunj. Anggota BPD Sido makmur 7 org/thn Meningkatkan kesejahteraan


operasional BPD anggota BPD
Program dapat terlaksana
2. Rapat rutin BPD 4kali/thn Terpilihnya anggota BPD baru

3. Biaya pemilihan anggota BPD 1kali/thn Tertib Apembukuan


4. Pencetakan Adm.BPD
1kali/thn Adm.perkantoran lancar
5. ATK BPD Pemdes berjalan dengan baik
6. Biaya rapat Paripurna BPD 2kali/thn Peningkatan kinerja Pemdes
Meningkatkan kapasitas SDM
7. Biaya Monev dan LPPD 1 jt/thn
Terserapnya Asmara
8. Biaya Diklat BPD
1 kali/thn Meningkatkan disiplin
9. Biaya jaring asmara 7 org/thn
Meningkatkan pengetahuan BPD
1 kali/thn
10. Biaya seragam BPD
1kali/thn
Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Prakiraan Pola Pelaksanaan
Pembiayaan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Jml (Rp) Sumber Swakelola Kerjasama Kerjasama
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Antar Desa Pihak Ketiga

i j k l m n o p q r S

V V V V V V 63.000.000,/ APBDesa - - -
th
V V V V V V 9.000.000,-/th APBDesa

V V V V V V 3.000.000,-/th
APBDes

V V V V V V 43.200.000, APBDesa - - -
v v v v v v 10.800.000, APBDesa

V V V V V V 21.000.000, APBDesa

V V V V V V 1.000.000,- APBDesa

V V V V V V 2.000.000,- APBDesa

V V V V V V 1.000.000,- APBDes

2.000.000,- APBDes
V V V V V V

V V V V V V 2.000.000,- APBDes

1.000.000,- APBDes
V V V V V V
3.500.000,- APBDes
V V V V V V
2.500.000,- APBDes
V V V V V V
3.500.000,- APBDes
V V V V V V
360.000,- APBDes
V V V V V V
RANCANGAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) TAHUN ......

Desa :
Kec :...................
Kab :..................
Prov :.................
No Bidang/Jenis Kegiatan Lokasi Prakiran Volume Sasaran/Manfaat
(RT/RW/Dusun
)
Bidang Sub Bidang Jenis kegiatan

a b c d e f g H
1 Penyelenggaraan A Belanja Kades & 1.Penghasilan tetap & tunjangan kepala Sido Kepala Desa 1 org Meningkatkan kesejahteraan
Pemerintahan Desa Perangkat Desa Desa / Aparatur desa makmur /tahun Kepala Desa & aparatur Desa
Aparatur 8 org
2. Honorium staf Desa /tahun Meningkatkan Kesejah. Staf
Staf 3 org/thn Meningkatkan kesejahteraan
3. Honor petugas penarik PBB petugas
1 org/thn

B Intensif RT/RW 1. Intensif RT Sido 12 RT /Tahun Meningkatkan kesejahteraan


makmur RT
2. Intensif RW 2 RW/Tahun Meningkatkan kesehteraan
RW
c Tunj.dan 1. Tunj. Anggota BPD Sido 7 org/thn Meningkatkan kesejahteraan
operasional BPD makmur anggota BPD
Program dapat terlaksana
2. Rapat rutin BPD 4kali/thn Terpilihnya anggota BPD baru

3. Biaya pemilihan anggota BPD 1kali/thn Tertib Apembukuan


4. Pencetakan Adm.BPD
1kali/thn Adm.perkantoran lancar
5. ATK BPD Pemdes berjalan dengan baik
6. Biaya rapat Paripurna BPD 2kali/thn Peningkatan kinerja Pemdes
Meningkatkan kapasitas SDM
7. Biaya Monev dan LPPD 1 jt/thn
Terserapnya Asmara
8. Biaya Diklat BPD
1 kali/thn Meningkatkan disiplin
9. Biaya jaring asmara 7 org/thn
Meningkatkan pengetahuan
1 kali/thn BPD
10. Biaya seragam BPD
1kali/thn
Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Prakiraan Pola Pelaksanaan
Pembiayaan

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Jml (Rp) Sumber Swakelola Kerjasama Kerjasama
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Antar Desa Pihak Ketiga

i j k l m n o p q r S

v v v v v v 63.000.000,/th APBDesa - - -
9.000.000,-/th
APBDesa
3.000.000,-/th

APBDes

v v v v v v 43.200.000, APBDesa - - -
10.800.000, APBDesa

v v v v v v 21.000.000, APBDesa

1.000.000,- APBDesa

2.000.000,- APBDesa

1.000.000,- APBDes

2.000.000,- APBDes

2.000.000,- APBDes

1.000.000,- APBDes

3.500.000,- APBDes

2.500.000,- APBDes

3.500.000,- APBDes

360.000,- APBDes
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKP-DESA)

No Bidang/jenis kegiatan Biaya dan Sumber


Pembiayaan
Lokasi Vol Sasaran/manfaat Waktu
Bidang Jenis Kegiatan Pelaksana jlh (Rp) Sumber
an

a b c d e f g h i j

1 Penyelenggaraan a 1.Penghasilan tetap & tunjangan kepala Sidomakmur Kepala Desa 1 org /thn Meningkatkan kesejahteraan 2015 63 jt APB
Pemerintahan Desa Desa / Aparatur desa Aparatur 8 org/thn Kades & aparatur Desa Des
Meningkatkan Kesejah. Staf
6 jt
Staf 3 org/thn Meningkatkan kesejahteraan
2. Honorium staf Desa 1 org/thn petugas 3 jt
3. Honor petugas penarik PBB
Meningkatkan kesej.RT
12 RT /Tahun
Meningkatkan kesej. RW 43,2 jt
4.Intensif RT 2 RW/Tahun
10,8 jt
5.Intensif RW
Meningkatkan kesejaht.
anggota BPD 21.Jt
6.Tunj. Anggota 7 org/thn Program dpt terlaksana
BPD Terpilihnya ang BPD baru 1. jt
7. Rapat rutin BPD 4kali/thn Tertib Apembukuan 2.jt
8.Biaya pemilihan anggota BPD 1kali/thn Adm.perkantoran lancar 1. jt
9. Pencetakan Adm.BPD 1kali/thn Pemdes berjalan dengan baik 2.jt
10. ATK BPD 2kali/thn Peningkatan kinerja Pemdes 2.jt
11. Biaya rapat Paripurna BPD 1 jt/thn Meningkatkan kapasitas SDM
Terserapnya Asmara 1. jt
12.Biaya Monev dan RPPD 1 kali/thn Meningkatkan disiplin
Meningkatkan pengetahuan 3,5 jt
13. Biaya Diklat BPD 7 org/thn BPD
2,5 jt
14. Biaya jaring asmara 1 kali/thn 3,5 jt
15. Biaya seragam BPD 1kali/thn 360 rb
16. Biaya media masa 12 kali/thn
a b c d e f g h i j

b 17. ATK Pemdes Sidomakm 12kali/thn Lancarnya roda Pemdes 2015 4 jt APBDesa
18. Perlengkapan dan peralatan ur 12kali/thn Lancarnya roda Pemdes 36 jt
kantor
19. Pemeliharaan gedung kantor 2 kali/Thn Dapat digunakan sesuai 15 jt
dan balai desa fungsinya
20. Pemeliharaan perlengkapan 12kali/thn Kelancaran pelaksanaan 12 jt
dan perangkat kantor tugas
4kali/thn Menemu kenali 6 jt
21. Musyawarah Desa permasalahan solusi nya
3 jt
Terjalin nya komunikasi
2kali/thn
22. Rapat Rutin Koordinasi pelaksanaan
6kali/thn 6 jt
23. Perjalanan Dinas tugas
2 jt
Mengetahui
6kali/thn pengembangan program
24. Monev
Meningkatkan disiplin 2 jt
1kali/thn Berjalan nya organisasi 3 jt
25. Pakaian dinas Kades dan
Aparatur Desa secara lancar

12kali/thn Komunikasi Lancar


26. Bayar Listrik
12kali/thn Mendapatkan informasi 2.4 jt
27.Bayar Telepon
terbaru
12kali/thn Mendapatkan informasi 2.4 jt
28. Bayar jasa internet
terbaru
12kali/thn Data terdokumentasi 1.44 jt
29. Langganan Koran
12kali/thn Surat sampai tepat pada 6 jt
30. Cetak Adm.Kantor waktu nya
12kali/thn
31. Jasa pengantar surat

12kali/thn Kelancaran transportasi 6 jt


32. Perawatan kendaraan
inventaris
1kali/thn Lingkungan bersih kerja
33.Pembelian alat kebersihan nyaman
34.Jasa penjaga kantor 1 org/thn 2.5 jt
Keamanan terjamin
35.Peny.Monografi/Profil Desa 1kali/thn 6 jt
Tersaji nya data secara
36. Penyusunan laporan 1kali/thn 6 jt
lengkap
2 jt
Tersajinya LPPD

Jumlah kegiatan 36
FORM DU - RKPDESA

No Bidang / Jenis Kegiatan Prakiraan Prakiraan Biaya


Sasaran/Manfaat Waktu
Lokasi Volume Pelaksanaan

Bidang Jenis Kegiatan


Jumlah (Rp.)

1.Penghasilan tetap & tunjangan Sidomakmur Kepala Desa 1 org /thn Meningkatkan kesejahteraan Kades & Jan – Des 2015 63 jt
1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepala Desa / Aparatur desa Aparatur 8 org/thn aparatur Desa

2. Honorium staf Desa


3. Honor petugas penarik PBB Meningkatkan Kesejah. Staf 6 jt
Staf 3 org/thn
3 jt
1 org/thn Meningkatkan kesejahteraan petugas
4.Intensif RT
5.Intensif RW Meningkatkan kesej.RT 43,2 jt
Meningkatkan kesej. RW 10,8 jt
12 RT /Tahun
6.Tunj. Anggota 2 RW/Tahun
Meningkatkan kesejaht. anggota BPD 21.Jt
BPD
Program dpt terlaksana
7. Rapat rutin BPD 7 org/thn
Terpilihnya ang BPD baru 1. jt
8.Biaya pemilihan anggota BPD
4kali/thn 2.Jt
9. Pencetakan Adm.BPD
1kali/thn Tertib Apembukuan
10. ATK BPD
Adm.perkantoran lancar 1. jt
11. Biaya rapat Paripurna BPD
1kali/thn Pemdes berjalan dengan baik 2.jt
2kali/thn 2.jt
12.Biaya Monev dan RPPD
1 jt/thn Peningkatan kinerja Pemdes

13. Biaya Diklat BPD 1. jt


1 kali/thn Meningkatkan kapasitas SDM

14. Biaya jaring asmara 3,5 jt


7 org/thn
15. Biaya seragam BPD
Terserapnya Asmara
16. Biaya media masa
Meningkatkan disiplin 2,5 jt
1 kali/thn Meningkatkan pengetahuan BPD 3,5 jt
1kali/thn
360 rb
12 kali/thn
MATUR
SUWUN TANK
YOU

Anda mungkin juga menyukai