NO
UNIT ANGGARAN (RP) KERJA/PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
REALISASI (RP)
1,397,320,000
1,384,145,125
42,000,000
41,995,600
60,000,000
59,162,000
78,820,000
77,995,000
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
83,000,000
82,976,900
46,000,000
45,767,000
1,027,500,000
1,016,248,925
60,000,000
59,999,700
Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
87,000,000
86,348,825
PERSENTASE
KELUARAN (OUTPUT)
HASIL (OUTCOME)
PERMASALAHAN/ KETERANGAN
99.06% Meningkatnya Terlaksananya pemahaman para 99.99% pembinaan UKM dan pelaku KUKM dan prakoperasi tersedianya data KUKM Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan dan tersedianya data sosial kemasyarakatan
Terlaksananya pembinaan Karang 98.60% Taruna, LPM, dan Kelompok Olah Raga
Terlaksananya rehabilitasi 6 Kantor 98.95% RW, pembuatan Sumur Resapan dan Blumbak Terlaksananya pembinaan dan 99.97% penataan PKL dan penataan Pasar Tumpah
Tersedianya data kependudukan dan Terlaksananya monografi kecamatan 99.49% pembinaan RT, RW, dan meningkatnya dan aparatur pemahaman para pengurus RT/RW Terlaksananya perbaikan jalan, kantor LPM, rumah 98.91% kumuh dan pembuatan Sumur Resapan 100.00%
Terlaksananya pendataan PKL sebanyak 753 PKL, pembinaan Linmas Meningkatnya 99.25% dan Satwankar, ketentraman dan sosialisasi perda K3, ketertiban lingkungan serta penertiban PKL dan bangunan liar di 5 kelurahan
URUSAN
Otda