URUSAN PENDIDIKAN
JUMLAH REALISASI
ANGGARAN KEUANGAN %
No KEGIATAN
SESUAI DPPA
(Rp)
(Rp)
Program ini telah disusun dan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran Rp.
754,500,000.00 dengan realisasi keuangan Rp. 609,712,284.00 atau 80,81%. Hal ini dapat
dijabarkan sebagai berikut:
a) Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Rp. 300.000.000,- dari APBD Kabupaten
Siak dengan Realisasi Keuangan Rp. 299.541.000,- dengan capaian realisasi anggaran
99,85%, yang berdampak terawatnya gedung kantor;
b) Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional Rp. 331.500.000,- dari APBD
Kabupaten Siak dengan Realisasi Keuangan Rp. 227.406.284,- dengan capaian realisasi
anggaran 68,60%, yang berdampak kendaraan dinas awet dan tahan lama;
c) Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor Rp. 123.000.000,- dari APBD Kabupaten
Siak dengan Realisasi Keuangan Rp. 82.765.000,- dengan capaian realisasi anggaran
terealisasi 67,29%, yang berdampak terpenuhinya sarana pendukung layanan
pendidikan.
Pencapaian Kinerja keuangan atas program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini:
JUMLAH REALISASI
ANGGARAN KEUANGAN %
N0 KEGIATAN
SESUAI DPPA
(Rp)
(Rp)
Program Peningkatan Sarana dan
02 754,500,000.00 609,712,284.00 80.81
Prasarana Aparatur
1 02.22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 300,000,000.00 299,541,000.00 99.85
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 331,500,000.00
2 02.24 227,406,284.00 68.60
dinas/operasional
3 02.30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 123,000,000.00 82,765,000.00 67.29
Program ini telah disusun dan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran Rp.
2,033,650,900.00 dengan realisasi keuangan Rp. 1,843,988,900.00 atau 90,67%. Hal ini
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a) Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 734.000.000,- dari
APBD Kabupaten Siak dengan Realisasi Keuangan Rp. 734.000.000,- dengan capaian
realisasi anggaran 100%;
b) Terlaksananya Pembangunan Gedung Sekolah Rp. 1.199.250.000,- dari APBD
Kabupaten Siak dengan Realisasi Keuangan Rp. 1.036.140.900 dengan capaian realisasi
anggaran 86,40%;
c) Pengadaan meubelir sekolah Rp. 100.000.000 Dari APBD Kabupaten Siak dengan
sekolah realisasi keuangan Rp.73.448.000 dengan capaian realisasi anggaran 73,45%;
Pencapaian Kinerja keuangan atas Program Pendidikan Anak Usia Dini dapat diuraikan
lebih lanjut pada tabel dibawah ini:
JUMLAH REALISASI
ANGGARAN KEUANGAN %
N0 KEGIATAN
SESUAI DPPA
(Rp)
(Rp)
15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2,033,650,000.00 1,843,988,900.00 90.67
Program ini telah disusun dan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kegiatan dengan anggaran Rp.
138,290,000.00 dengan realisasi keuangan Rp. 134.881.000.00 atau 97,53 %. Hal ini dapat
dijabarkan sebagai berikut:
a) Penyelenggaraan akreditasi Paud Rp.37.330.000 dari APBD Kabupaten Siak dengan
realisasi Keuangan Rp. 34.480.000 dengan capaian realisasi anggaran 92,37% yang
berdampak semakin meningkatnya mutu pelayanan pendidikan anak usia dini;
b) Peningkatan mutu pembelajaran Paud Rp.100.960.000 dari APBD Kabupaten Siak
dengan realisasi keuangan Rp.100.401.000 dengan persentase sebesar 99,45% yang
berdampak semakin meningkatnya Mutu pendidikan anak usia dini;
Pencapaian Kinerja keuangan atas Program Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidikan
Anak Usia Dini dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini:
JUMLAH REALISASI
ANGGARAN KEUANGAN %
N0 KEGIATAN
SESUAI DPPA
(Rp)
(Rp)
Program Peningkatan Mutu dan Layanan
16 138,290,000.00 134,881,000.00 97.53
Pendidikan Anak Usia Dini
1 16.03 Penyelenggaraan akreditasi Paud 37,330,000.00 34,480,000.00 92.37
Program ini telah disusun dan dilaksanakan sebanyak 3 (Tiga) kegiatan dengan anggaran
Rp.264,880,000.00 dengan realisasi keuangan Rp.164.630.000.00 atau 62,15 %. Hal ini
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a) Penyelenggaraan Paket A setara SD Rp. 70.950.000 dari APBD Kabupaten Siak dengan
realisasi keuangan Rp. 36.500.000 dengan persentase sebesar 51,59% yang berdampak
semakin meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat Setara SD;
b) Penyelenggaraan Paket B setara SMP Rp. 95.470.000 dari APBD Kabupaten Siak
dengan realisasi keuangan Rp. 36.500.000 dengan persentase sebesar 63,03% yang
berdampak semakin meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat Setara SMP;
c) Penyelenggaraan Paket C setara SMA Rp. 98.460.000 dari APBD Kabupaten Siak
dengan realisasi keuangan Rp. 67.860.000 dengan persentase sebesar 68,92% yang
berdampak semakin meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat Setara SMA;
Pencapaian Kinerja keuangan atas Program Pendidikan Masyarakat dapat diuraikan
lebih lanjut pada tabel dibawah ini
JUMLAH REALISASI
ANGGARAN KEUANGAN %
N0 KEGIATAN
SESUAI DPPA
(Rp)
(Rp)
17 Program Pendidikan Masyarakat 264,880,000.00 164,630,000.00 62.15
Program ini telah disusun dan dilaksanakan sebanyak 7 (Tujuh) kegiatan dengan anggaran
Rp.92,407,209,153.00 dengan realisasi keuangan Rp.73,885,990,466.00 atau 79,96 %. Hal
ini dapat dijabarkan sebagai berikut:
a) Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah dasar (SD sederajat) Rp. 6.982.610.000,- dari
APBD Kabupaten Siak dengan Realisasi Keuangan Rp. 4.430.123.844,- terealisasi Rp.
63,45%, terpenuhinya jumlah sekolah dasar negeri yang mendapatkan biaya operasional
sekolah (SD sederajat);
b) Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP sederajat) Rp.
3.954.980.000,- dari APBD Kabupaten Siak dengan Realisasi Keuangan Rp.
3.390.111.868,- terealisasi Rp. 85,72%, terpenuhinya jumlah Sekolah Menengah
Pertama Negeri yang mendapatkan biaya operasional sekolah (SMP sederajat);
c) Peningkatan Sarana/prasarana Pendidikan Sekolah dasar (SD sederajat) Rp.
140.028232.575.,- dari APBD Kabupaten Siak dengan Realisasi Keuangan Rp.
12.656.429.750,- terealisasi 90,22%, terpenuhinya jumlah dan jenis sarana/prasarana
sekolah dasar negeri yang mendapatkan biaya operasional sekolah (SD sederajat);
d) Peningkatan Sarana/prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP sederajat)
Rp.9.495.092.000,- dari APBD Kabupaten Siak dengan Realisasi Keuangan Rp.
8.627.861.608.,- terealisasi 91,15%, terpenuhinya jumlah dan jenis sarana/prasarana
Menengah Pertama negeri yang mendapatkan biaya operasional sekolah (SMP
sederajat);
e) Pelaksanaan Pengadaan Tanah Sekolah Menengah Pertama dengan realisasi keuangan
Rp.68.000.000 dari APBD Kabupaten Siak dengan realisasi keuangan 50.301.000
Terealisasi dengan Persentase 73,97% yang berdampak semakin terpenuhinya Pelayanan
pendidikan sekolah menengah;
f) Penyelenggaraan Dana BOS Pendidikan Sekolah dasar (SD sederajat) Rp.
38.865.077.617,- dari APBD Kabupaten Siak dengan Realisasi Keuangan Rp.
31.013.760.000,- terealisasi Rp. 79,80%, terpenuhinya siswa SD yang memperoleh dana
BOS untuk sekolah dasar negeri (SD sederajat);
g) Penyelenggaraan Dana BOS Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP sederajat)
Rp.19.043.216.961,- dari APBD Kabupaten Siak dengan Realisasi Keuangan Rp.
13.717.402.396,- terealisasi Rp. 72,03%, terpenuhinya siswa SMP yang memperoleh
dana BOS untuk sekolah Menengah Pertama (SMP sederajat).
Pencapaian Kinerja keuangan atas Program Pendidikan Dasar dapat diuraikan lebih
lanjut pada tabel dibawah ini
JUMLAH REALISASI
ANGGARAN KEUANGAN %
N0 KEGIATAN
SESUAI DPPA
(Rp)
(Rp)
18 Program Pendidikan Dasar 92,407,209,153.00 73,885,990,466.00 79.96
Program ini telah disusun dan dilaksanakan sebanyak 6 (Enam) kegiatan dengan anggaran
Rp.1,728,290,865.00 dengan realisasi keuangan Rp.1,610,280,865.00 atau 93,17 %. Hal ini
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a) Pengadaan naskah,pendistribusian,pencetak LJK UNAS SD/MI,dan pemantauan
UASBN SD/MI Rp.431.349.325,- dari APBD Kabupaten Siak dengan Realisasi
Keuangan Rp.423.039.325,- terealisasi Rp. 93,17%, terpenuhinya naskah soal dan LJK
ujian siswa SD/MI;
b) Pengadaan naskah,pendistribusian,pencetak LJK UNAS SMP,dan pemantauan UASBN
SMP Rp. 481.987.340,- dari APBD Kabupaten Siak dengan Realisasi Keuangan Rp.
480.567.340,- terealisasi 99.71%, terpenuhinya naskah soal dan LJK ujian siswa SMP;
c) Pembinaan minat ,bakat dan kreativitas Siswa SD Rp.283.537.000 Dari APBD Dengan
realisasi Keuangan Sebesar 269.737.000 dengan persentase 95,13% yang berdampak
semakin meningkatnya minat,bakat dan kreativitas siswa tingkat pendidikan dasar;
d) Pembinaan minat ,bakat dan kreativitas Siswa SD Rp.457.462.200 Dari APBD Dengan
realisasi Keuangan Sebesar 373.752.200 dengan persentase 81,70% yang berdampak
semakin meningkatnya minat,bakat dan kreativitas siswa tingkat Pendidikan Menengah;
e) Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah SD Rp.36.565.000 dari APBD Kabupaten Siak
dengan Realisasi keuangan Rp.32.475.000 dengan persentase 88,81 % yang berdampak
semakin meningkatnya mutu pendidikan sekolah dasar;
f) Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah SMP Rp.37.390.000 dari APBD Kabupaten Siak
dengan Realisasi keuangan Rp.30.710.000 dengan persentase 82,13 % yang berdampak
semakin meningkatnya mutu pendidikan sekolah Menengah Pertama.
Pencapaian Kinerja keuangan atas Program Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidikan
Dasar dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini
JUMLAH REALISASI
ANGGARAN KEUANGAN %
N0 KEGIATAN
SESUAI DPPA
(Rp)
(Rp)
Program Peningkatan Mutu dan Layanan
19 1,728,290,865.00 1,610,280,865.00 93.17
Pendidikan Dasar
Penggadaan Naskah, Pendistribusian,
1 19.01 Pencetak LJK UNAS SD/MI, dan 431,349,325.00 423,039,325.00 98.07
Pemantauan UASBN SD/MI
Penggadaan Naskah, Pendistribusian,
2 19.02 Pencetak LJK UNAS SMP/MTs, dan 481,987,340.00 480,567,340.00 99.71
Pemantauan UN/US SMP/MTs
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas
3 19.05 283,537,000.00 269,737,000.00 95.13
siswa SD
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas
4 19.06 457,462,200.00 373,752,200.00 81.70
siswa SMP
5 19.09 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah SD 36,565,000.00 32,475,000.00 88.81
Pencapaian Kinerja keuangan atas Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini
JUMLAH REALISASI
ANGGARAN KEUANGAN %
N0 KEGIATAN
SESUAI DPPA
(Rp)
(Rp)
Program Peningkatan Mutu Pendidik
20 50,989,230,000.00 49,465,736,804.00 97.01
dan Tenaga Kependidikan
Pembinaan Musyawarah Guru Mata
1 20.02 524,140,000.00 474,680,000.00 90.56
Pelajaran (MGMP) bagi Guru SMP/MTs
2 20.09 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 82,100,000.00 55,800,000.00 67.97
JUMLAH REALISASI
ANGGARAN KEUANGAN %
N0 KEGIATAN
SESUAI DPPA
(Rp)
(Rp)
Program Manajemen Layanan
21 17,889,297,000.00 15,312,926,009.00 85.60
Pendidikan
Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan
1 21.01 443,660,000.00 244,632,309.00 55.14
di bidang pendidikan
Beasiswa bagi siswa dan mahasiswa
2 21.03 16,450,350,000.00 14,209,140,000.00 86.38
berprestasi asal Kabupaten Siak
3 21.07 Penunjang dana BOS 65,020,000.00 48,970,000.00 75.32
Program ini telah disusun dan dilaksanakan sebanyak 1 (Satu) kegiatan dengan anggaran
Rp.3,433,600,000.00 dengan realisasi keuangan Rp.3,224,328,000.00 atau 93,91 %. Hal ini
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a) Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Rp.3.433.600.000 dari APBD Kabupaten Siak
dengan realisasi Keuangan Rp.3.224.328.000.dengan persentase 93,91 % yang
berdampak semakin terpenuhinya buku buku untuk siswa tingkat menengah.
Pencapaian Kinerja keuangan atas Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga
kependidikan dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini.
JUMLAH REALISASI
ANGGARAN KEUANGAN %
N0 KEGIATAN
SESUAI DPPA
(Rp)
(Rp)
24 Program Pendidikan Menengah 3,433,600,000.00 93.91
3,224,328,000.00
1 24.02 Pengadaan buku - buku dan alat tulis siswa 3,433,600,000.00 93.91
3,224,328,000.00
URUSAN KEBUDAYAAN
JUMLAH REALISASI
ANGGARAN KEUANGAN %
N0 KEGIATAN
SESUAI DPPA
(Rp)
(Rp)
15 Program Pengembangan Nilai Budaya 1,164,916,900.00 1,020,959,521.00 87.64
Pemberian penghargaan dan kerjasama
1 15.04 32,210,000.00 21,760,000.00 67.56
dibidang budaya
2 15.05 Pembinaan nilai- nilai budaya untuk siswa 153,249,300.00 136,344,121.00 88.97
Program ini telah disusun dan dilaksanakan sebanyak 3 (Tiga) kegiatan dengan anggaran
Rp. 464,030,000.00 dengan realisasi keuangan Rp.374,340,000.00 atau 80,67 %. Hal ini
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a) Terpenuhinya Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah
purbakala,museum dan peninggalan bawah air Rp.305.830.000 Dari APBD Kabupaten
Siak dengan realisasi keuangan Rp.224.940.000 dengan persentase 73,55%da
Terpenuhinya Pelestarian Fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
Rp.88.200.000 dari APBD Kabupaten Siak dengan realisasi keuangan Rp.80.100.000
dengan persentase 90,82%;
b) Pengelolaan/perlindungan benda-benda cagar budaya Rp.70.000.00 dari APBD
Kabupaten Siak dengan realisasi keuangan Rp.69.300.000 di persentasekan 99,00%
yang berdampak terkelolanya benda benda cagar budaya.
JUMLAH REALISASI
ANGGARAN KEUANGAN %
N0 KEGIATAN
SESUAI DPPA
(Rp)
(Rp)
16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 464,030,000.00 374,340,000.00 80.67
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian
1 16.01 peninggalaan sejarah purbakala, museum dan 305,830,000.00 224,940,000.00 73.55
peninggalan bawah air
Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka
2 16.03 88,200,000.00 80,100,000.00 90.82
termasuk naskah kuno
Pengelolaa/Pelindungan benda - benda cagar
3 16.06 70,000,000.00 69,300,000.00 99.00
budaya
JUMLAH REALISASI
ANGGARAN KEUANGAN %
N0 KEGIATAN
SESUAI DPPA
(Rp)
(Rp)
17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 277,740,000.00 270,158,200.00 97.27
Pengembangan kesenian dan kebudayaan
1 17.01 177,740,000.00 170,958,200.00 96.18
daerah
2 17.04 Pelaksanaan festival budaya daerah 100,000,000.00 99,200,000.00 99.20
KESESUAIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Urusan wajib pendidikan dan urusan kebudayaan pada APBD Kabupaten Siak tahun anggaran 2018
tetap menjadi prioritas. Hal ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia Kabupaten Siak sebagaimana yang tertuang disalah satu azam
pembangunan Kabupaten Siak. Pada tahun anggaran 2018, alokasi anggaran untuk urusan wajib
pendidikan adalah sebesar Rp. 525,669,052,170.00 - realisasi Rp. 493,077,955,822.00 atau 93,80%
sementara itu khusus untuk belanja langsung pada urusan wajib budaya adalah sebesar Rp
1,906,686,900 ,- realisasi sebesar Rp.1,665,457,721.00 ,- atau 87,34, %.Adapun rincian program
dan kegiatan urusan wajib pendidikan dan kebudayaan dapat dilihat dari uraian diatas.
RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya
berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMN. Demikian juga dengan penyusunan
RENSTRA. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berpedoman pada RPJMD yang telah disusun.
didalam RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat 12 program dan 120 kegiatan yang
pelaksananya telah dipetakan dan dilaksanakan setiap tahun dengan mempertimbangkan sasaran-
sasaran yang akan dicapai. Dengan demikian terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan
mengingat strategi pelaksanaan program yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan seluruh
kegiatan yang tertera di Rencana Strategis,diantaranya:
Target pencapaian sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka perluasan akses dan pemerataan
pendidikan disamping peningkatan mutu pendidikan di prioritaskan pada pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal (SPM). Oleh karena itu secara bertahap setiap tahun Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Siak melalui program Pendidikan Dasar berusaha memenuhi SPM. Dengan
kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana pendidikan Sekolah Dasar dan peningkatan Sarana dan
Prasarana Sekolah Menengah Pertama serta Pendidkan Anak Usia Dini. Adapun kegiatan
peningkatan Sarana dan Prasarana dimaksud, meliputai:
- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB);
- Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB);
- Pembangunan WC;
- Pembangunan Ruang Perpustakaan;
- Pembangunan Ruang Laboratorium;
- Pembangunan Ruang Majelis Guru;
- Pembangunan Ruang Pembelajaran lainnya (RPL);
- Rehabilitasi ringan sedang dan berat wc, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, majelis
guru,dan RPL;
- Pengadaan meubilier (kursi dan meja siswa,kursi dan meja guru).
Secara umum pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana baik untuk jenjang SD SMP, maupun
PAUD menuju pada Standart Pelayanan Minimal pendidikan.
PERMASALAHAN DAN SOLUSI
HAL LAINNYA
Adapun Hal lain yang perlu diperhatikan yakni memaksimalkan sistem informasi yang berbasis
terkomputerisasi, hal tersebut tidaklah lain untuk meningkatkan pelayanan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Siak terhadap masyarakat.