Anda di halaman 1dari 14

UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

URUSAN PENDIDIKAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Program ini telah disusun dan dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kegiatan dengan
anggaran Rp. 5,066,517,650.00 dengan realisasi keuangan Rp. 4,320,130,829.00 atau 85%.
Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut:
a) Penyediaan jasa surat menyurat dengan total Anggaran Rp. 18.750.000,- dari APBD
Kabupaten Siak dengan Realisasi Keuangan Rp. 18.546.000,- dengan capaian realisasi
anggaran. 98,91% , yang berdampak pelayanan berjalan dengan baik;
b) Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik Rp. 982.150.000,- dari APBD
Kabupaten Siak dengan Realisasi Keuangan Rp. 692.774.664,- dengan capaian realisasi
anggaran 70,54%, yang berdampak terpenuhinya jasa komunikasi; sumber daya air dan
listrik;
c) Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp. 553.381.400,- dari APBD Kabupaten Siak
dengan Realisasi Keuangan Rp. 551.555.000,- dengan capaian realisasi anggaran.
99,67% yang berdampak terpenuhinya jasa kebersihan kantor;
d) Penyediaan alat tulis kantor Rp. 160.404.000,- dari APBD Kabupaten Siak dengan
Realisasi Keuangan Rp. 156.260.750,- dengan capaian realisasi anggaran 97,42% yang
berdampak meningkatnya mutu pelayanan administrasi perkantoran;
e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 210.360.000,- dari APBD Kabupaten
Siak dengan Realisasi Keuangan Rp. 199.296.400,- dengan capaian realisasi anggaran
94,74%, yang berdampak penyediaan barang cetakan dan penggandaan berjalan dengan
baik;
f) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Rp. 43.802.250,-
dari APBD Kabupaten Siak dengan Realisasi Keuangan Rp. 43.767.500,- dengan
capaian realisasi anggaran 99,92%, yang berdampak pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat dapat lebih optimal;
g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp. 47.280.000,- dari
APBD Kabupaten Siak dengan Realisasi Keuangan Rp. 26.620.000,- dengan capaian
realisasi anggaran 56,30%, yang berdampak meningkatnya mutu pelayanan;
h) Penyediaan Makanan dan minuman Rp. 19.500.000 dari APBD Kabupaten Siak dengan
realisasi keuangan 14.000.000 , dengan capaian realisasi anggaran 71,79 % ,yang
berdampak terpenuhinya kebutuhan pelayanan makan dan minum didalam ruang lingkup
Dinas pendidikan dan Kebudayaan;
i) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp. 625.880.000,- dari APBD
Kabupaten Siak dengan Realisasi Keuangan Rp. 380.010.515,- dengan capaian realisasi
anggaran 60,72%, yang berdampak pelayanan terhadap masyarakat berjalan dengan
baik;
j) Penyediaan jasa keamanan kantor Rp. 331.200.000,- dari APBD Kabupaten Siak dengan
Realisasi Keuangan Rp. 308.400.000,- dengan capaian realisasi anggaran 93,12%, yang
berdampak terjaganya keamanan kantor;
k) Penyediaan jasa administrasi kantor Rp. 1.971.000.000,- dari APBD Kabupaten Siak
dengan Realisasi Keuangan Rp. 1.878.750.000,- dengan capaian realisasi anggaran
95,32%, yang berdampak semakin baiknya pelayanan administrasi perkantoran;
l) Kunjungan kerja,Pertemuan dan peninjauan lapangan dalam daerah Rp. 102.810.000,-
dari APBD Kabupaten Siak dengan Realisasi Keuangan Rp. 50.150.000,- dengan
capaian realisasi anggaran 48,78%, yang berdampak pelayanan terhadap masyarakat
berjalan dengan baik.
Pencapaian Kinerja keuangan atas Program Pelayanan Administrasi perkantoran dapat
diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini

JUMLAH REALISASI
ANGGARAN KEUANGAN %
No KEGIATAN
SESUAI DPPA
(Rp)
(Rp)

Program Pelayanan Administrasi


01. 5,066,517,650.00 4,320,130,829.00 85.27
Perkantoran
1 01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18,750,000.00 18,546,000.00 98.91
Penyediaan Jasa
2 01.02 Komunikasi;sumber daya air dan 982,150,000.00 692,774,664.00 70.54
listrik
3 01.08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor 553,381,400.00 551,555,000.00 99.67

4 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 160,404,000.00 156,260,750.00 97.42


Penyediaan barang cetakan dan
5 01.11 210,360,000.00 199,296,400.00 94.74
penggandaan
Penyediaan Komponen instalasi
6 01.12 43,802,250.00 43,767,500.00 99.92
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan
7 01.15 47,280,000.00 26,620,000.00 56.30
peraturan perundang- undangan
8 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 19,500,000.00 14,000,000.00 71.79
Rapat-rapat koordinasi dan
9 01.18 625,880,000.00 380,010,515.00 60.72
konsultasi ke luar daerah
10 01.19 Penyediaan jasa keamanan Kantor 331,200,000.00 308,400,000.00 93.12

11 01.20 Penyediaan Jasa administrasi kantor 1,971,000,000.00 1,878,750,000.00 95.32


Kunjungan Kerja, pertemuan dan
12 01.22 102,810,000.00 50,150,000.00 48.78
peninjauan lapangan dalam daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini telah disusun dan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran Rp.
754,500,000.00 dengan realisasi keuangan Rp. 609,712,284.00 atau 80,81%. Hal ini dapat
dijabarkan sebagai berikut:
a) Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Rp. 300.000.000,- dari APBD Kabupaten
Siak dengan Realisasi Keuangan Rp. 299.541.000,- dengan capaian realisasi anggaran
99,85%, yang berdampak terawatnya gedung kantor;
b) Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional Rp. 331.500.000,- dari APBD
Kabupaten Siak dengan Realisasi Keuangan Rp. 227.406.284,- dengan capaian realisasi
anggaran 68,60%, yang berdampak kendaraan dinas awet dan tahan lama;
c) Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor Rp. 123.000.000,- dari APBD Kabupaten
Siak dengan Realisasi Keuangan Rp. 82.765.000,- dengan capaian realisasi anggaran
terealisasi 67,29%, yang berdampak terpenuhinya sarana pendukung layanan
pendidikan.
Pencapaian Kinerja keuangan atas program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini:

JUMLAH REALISASI
ANGGARAN KEUANGAN %
N0 KEGIATAN
SESUAI DPPA
(Rp)
(Rp)
Program Peningkatan Sarana dan
02 754,500,000.00 609,712,284.00 80.81
Prasarana Aparatur
1 02.22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 300,000,000.00 299,541,000.00 99.85
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 331,500,000.00
2 02.24 227,406,284.00 68.60
dinas/operasional
3 02.30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 123,000,000.00 82,765,000.00 67.29

3. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program ini telah disusun dan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran Rp.
2,033,650,900.00 dengan realisasi keuangan Rp. 1,843,988,900.00 atau 90,67%. Hal ini
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a) Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Rp. 734.000.000,- dari
APBD Kabupaten Siak dengan Realisasi Keuangan Rp. 734.000.000,- dengan capaian
realisasi anggaran 100%;
b) Terlaksananya Pembangunan Gedung Sekolah Rp. 1.199.250.000,- dari APBD
Kabupaten Siak dengan Realisasi Keuangan Rp. 1.036.140.900 dengan capaian realisasi
anggaran 86,40%;
c) Pengadaan meubelir sekolah Rp. 100.000.000 Dari APBD Kabupaten Siak dengan
sekolah realisasi keuangan Rp.73.448.000 dengan capaian realisasi anggaran 73,45%;

Pencapaian Kinerja keuangan atas Program Pendidikan Anak Usia Dini dapat diuraikan
lebih lanjut pada tabel dibawah ini:

JUMLAH REALISASI
ANGGARAN KEUANGAN %
N0 KEGIATAN
SESUAI DPPA
(Rp)
(Rp)
15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2,033,650,000.00 1,843,988,900.00 90.67

1 15.02 Pembangunan Gedung Sekolah 1,199,250,000.00 1,036,140,900.00 86.40

2 15.05 Pengadaan mebeulair sekolah 100,000,000.00 73,448,000.00 73.45

3 15.06 Penyelenggaraan BOP PAUD (DAK) 734,400,000.00 734,400,000.00 100


4. Program Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

Program ini telah disusun dan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kegiatan dengan anggaran Rp.
138,290,000.00 dengan realisasi keuangan Rp. 134.881.000.00 atau 97,53 %. Hal ini dapat
dijabarkan sebagai berikut:
a) Penyelenggaraan akreditasi Paud Rp.37.330.000 dari APBD Kabupaten Siak dengan
realisasi Keuangan Rp. 34.480.000 dengan capaian realisasi anggaran 92,37% yang
berdampak semakin meningkatnya mutu pelayanan pendidikan anak usia dini;
b) Peningkatan mutu pembelajaran Paud Rp.100.960.000 dari APBD Kabupaten Siak
dengan realisasi keuangan Rp.100.401.000 dengan persentase sebesar 99,45% yang
berdampak semakin meningkatnya Mutu pendidikan anak usia dini;

Pencapaian Kinerja keuangan atas Program Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidikan
Anak Usia Dini dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini:

JUMLAH REALISASI
ANGGARAN KEUANGAN %
N0 KEGIATAN
SESUAI DPPA
(Rp)
(Rp)
Program Peningkatan Mutu dan Layanan
16 138,290,000.00 134,881,000.00 97.53
Pendidikan Anak Usia Dini
1 16.03 Penyelenggaraan akreditasi Paud 37,330,000.00 34,480,000.00 92.37

2 16.04 Peningkatan mutu pembelajaran Paud 100,960,000.00 100,401,000.00 99.45

5. Program Pendidikan Masyarakat

Program ini telah disusun dan dilaksanakan sebanyak 3 (Tiga) kegiatan dengan anggaran
Rp.264,880,000.00 dengan realisasi keuangan Rp.164.630.000.00 atau 62,15 %. Hal ini
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a) Penyelenggaraan Paket A setara SD Rp. 70.950.000 dari APBD Kabupaten Siak dengan
realisasi keuangan Rp. 36.500.000 dengan persentase sebesar 51,59% yang berdampak
semakin meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat Setara SD;
b) Penyelenggaraan Paket B setara SMP Rp. 95.470.000 dari APBD Kabupaten Siak
dengan realisasi keuangan Rp. 36.500.000 dengan persentase sebesar 63,03% yang
berdampak semakin meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat Setara SMP;
c) Penyelenggaraan Paket C setara SMA Rp. 98.460.000 dari APBD Kabupaten Siak
dengan realisasi keuangan Rp. 67.860.000 dengan persentase sebesar 68,92% yang
berdampak semakin meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat Setara SMA;
Pencapaian Kinerja keuangan atas Program Pendidikan Masyarakat dapat diuraikan
lebih lanjut pada tabel dibawah ini

JUMLAH REALISASI
ANGGARAN KEUANGAN %
N0 KEGIATAN
SESUAI DPPA
(Rp)
(Rp)
17 Program Pendidikan Masyarakat 264,880,000.00 164,630,000.00 62.15

1 17.01 Penyelenggaraan Paket A setara SD 70,950,000.00 36,600,000.00 51.59

2 17.02 Penyelenggaraan Paket B setara SMP 95,470,000.00 60,170,000.00 63.03

3 17.03 Penyelenggaraan Paket C setara SMA 98,460,000.00 67,860,000.00 68.92

6. Program Pendidikan Dasar

Program ini telah disusun dan dilaksanakan sebanyak 7 (Tujuh) kegiatan dengan anggaran
Rp.92,407,209,153.00 dengan realisasi keuangan Rp.73,885,990,466.00 atau 79,96 %. Hal
ini dapat dijabarkan sebagai berikut:
a) Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah dasar (SD sederajat) Rp. 6.982.610.000,- dari
APBD Kabupaten Siak dengan Realisasi Keuangan Rp. 4.430.123.844,- terealisasi Rp.
63,45%, terpenuhinya jumlah sekolah dasar negeri yang mendapatkan biaya operasional
sekolah (SD sederajat);
b) Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP sederajat) Rp.
3.954.980.000,- dari APBD Kabupaten Siak dengan Realisasi Keuangan Rp.
3.390.111.868,- terealisasi Rp. 85,72%, terpenuhinya jumlah Sekolah Menengah
Pertama Negeri yang mendapatkan biaya operasional sekolah (SMP sederajat);
c) Peningkatan Sarana/prasarana Pendidikan Sekolah dasar (SD sederajat) Rp.
140.028232.575.,- dari APBD Kabupaten Siak dengan Realisasi Keuangan Rp.
12.656.429.750,- terealisasi 90,22%, terpenuhinya jumlah dan jenis sarana/prasarana
sekolah dasar negeri yang mendapatkan biaya operasional sekolah (SD sederajat);
d) Peningkatan Sarana/prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP sederajat)
Rp.9.495.092.000,- dari APBD Kabupaten Siak dengan Realisasi Keuangan Rp.
8.627.861.608.,- terealisasi 91,15%, terpenuhinya jumlah dan jenis sarana/prasarana
Menengah Pertama negeri yang mendapatkan biaya operasional sekolah (SMP
sederajat);
e) Pelaksanaan Pengadaan Tanah Sekolah Menengah Pertama dengan realisasi keuangan
Rp.68.000.000 dari APBD Kabupaten Siak dengan realisasi keuangan 50.301.000
Terealisasi dengan Persentase 73,97% yang berdampak semakin terpenuhinya Pelayanan
pendidikan sekolah menengah;
f) Penyelenggaraan Dana BOS Pendidikan Sekolah dasar (SD sederajat) Rp.
38.865.077.617,- dari APBD Kabupaten Siak dengan Realisasi Keuangan Rp.
31.013.760.000,- terealisasi Rp. 79,80%, terpenuhinya siswa SD yang memperoleh dana
BOS untuk sekolah dasar negeri (SD sederajat);
g) Penyelenggaraan Dana BOS Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP sederajat)
Rp.19.043.216.961,- dari APBD Kabupaten Siak dengan Realisasi Keuangan Rp.
13.717.402.396,- terealisasi Rp. 72,03%, terpenuhinya siswa SMP yang memperoleh
dana BOS untuk sekolah Menengah Pertama (SMP sederajat).

Pencapaian Kinerja keuangan atas Program Pendidikan Dasar dapat diuraikan lebih
lanjut pada tabel dibawah ini

JUMLAH REALISASI
ANGGARAN KEUANGAN %
N0 KEGIATAN
SESUAI DPPA
(Rp)
(Rp)
18 Program Pendidikan Dasar 92,407,209,153.00 73,885,990,466.00 79.96

Penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar


1 18.05 6,982,610,000.00 4,430,123,844.00 63.45
(SD Sederajat)
Penyelenggaraan pendidikan Sekolah
2 18.06 3,954,980,000.00 3,390,111,868.00 85.72
Menengah Pertama (SMP Sederajat)
Peningkatan sarana prasarana pendidikan
3 18.07 14,028,232,575.00 12,656,429,750.00 90.22
Sekolah Dasar (SD sederajat)
Peningkatan sarana prasarana pendidikan
4 18.08 Sekolah Menengah Pertama (SMP 9,465,092,000.00 8,627,861,608.00 91.15
sederajat)
Pelaksanaan Pengadaan Tanah Sekolah
5 18.10 68,000,000.00 50,301,000.00 73.97
Menengah Pertama
Penyelenggaraan Dana Bantuan
6 18.13 38,865,077,617.00 31,013,760,000.00 79.80
Operasional Sekolah (BOS) SD
Penyelenggaraan Dana Bantuan
7 18.14 19,043,216,961.00 13,717,402,396.00 72.03
Operasioanal Sekolah (BOS) SMP

7. Program Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidikan Dasar

Program ini telah disusun dan dilaksanakan sebanyak 6 (Enam) kegiatan dengan anggaran
Rp.1,728,290,865.00 dengan realisasi keuangan Rp.1,610,280,865.00 atau 93,17 %. Hal ini
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a) Pengadaan naskah,pendistribusian,pencetak LJK UNAS SD/MI,dan pemantauan
UASBN SD/MI Rp.431.349.325,- dari APBD Kabupaten Siak dengan Realisasi
Keuangan Rp.423.039.325,- terealisasi Rp. 93,17%, terpenuhinya naskah soal dan LJK
ujian siswa SD/MI;
b) Pengadaan naskah,pendistribusian,pencetak LJK UNAS SMP,dan pemantauan UASBN
SMP Rp. 481.987.340,- dari APBD Kabupaten Siak dengan Realisasi Keuangan Rp.
480.567.340,- terealisasi 99.71%, terpenuhinya naskah soal dan LJK ujian siswa SMP;
c) Pembinaan minat ,bakat dan kreativitas Siswa SD Rp.283.537.000 Dari APBD Dengan
realisasi Keuangan Sebesar 269.737.000 dengan persentase 95,13% yang berdampak
semakin meningkatnya minat,bakat dan kreativitas siswa tingkat pendidikan dasar;
d) Pembinaan minat ,bakat dan kreativitas Siswa SD Rp.457.462.200 Dari APBD Dengan
realisasi Keuangan Sebesar 373.752.200 dengan persentase 81,70% yang berdampak
semakin meningkatnya minat,bakat dan kreativitas siswa tingkat Pendidikan Menengah;
e) Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah SD Rp.36.565.000 dari APBD Kabupaten Siak
dengan Realisasi keuangan Rp.32.475.000 dengan persentase 88,81 % yang berdampak
semakin meningkatnya mutu pendidikan sekolah dasar;
f) Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah SMP Rp.37.390.000 dari APBD Kabupaten Siak
dengan Realisasi keuangan Rp.30.710.000 dengan persentase 82,13 % yang berdampak
semakin meningkatnya mutu pendidikan sekolah Menengah Pertama.

Pencapaian Kinerja keuangan atas Program Peningkatan Mutu dan Layanan Pendidikan
Dasar dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini

JUMLAH REALISASI
ANGGARAN KEUANGAN %
N0 KEGIATAN
SESUAI DPPA
(Rp)
(Rp)
Program Peningkatan Mutu dan Layanan
19 1,728,290,865.00 1,610,280,865.00 93.17
Pendidikan Dasar
Penggadaan Naskah, Pendistribusian,
1 19.01 Pencetak LJK UNAS SD/MI, dan 431,349,325.00 423,039,325.00 98.07
Pemantauan UASBN SD/MI
Penggadaan Naskah, Pendistribusian,
2 19.02 Pencetak LJK UNAS SMP/MTs, dan 481,987,340.00 480,567,340.00 99.71
Pemantauan UN/US SMP/MTs
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas
3 19.05 283,537,000.00 269,737,000.00 95.13
siswa SD
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas
4 19.06 457,462,200.00 373,752,200.00 81.70
siswa SMP
5 19.09 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah SD 36,565,000.00 32,475,000.00 88.81

6 19.10 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah SMP 37,390,000.00 30,710,000.00 82.13

8. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan


Program ini telah disusun dan dilaksanakan sebanyak 6 (Enam) kegiatan dengan anggaran
Rp.50,989,230,000.00 dengan realisasi keuangan Rp.49,465,736,804.00 atau 97,01 %. Hal
ini dapat dijabarkan sebagai berikut:
a) Pembinaan Musyawarah Guru Mata pelajaran ( MGMP ) Bagi Guru SMP/MTs
Rp.524.140,000 Dari APBD dengan realisasi Keuangan sebesar 474.680.000 dengan
persentase 90,56 % yang berdampak terpenuhinya kualitas Guru guru mata pelajaran di
Kabupaten Siak;
b) Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Rp. 82.100.000,- dari APBD Kabupaten Siak dengan
Realisasi Keuangan Rp. 55.800.000,- terealisasi Rp. 67,97%, yang berdampak
terpenuhinya sertifikasi guru yang bersertifikat;
c) Penilaian angka kredit guru Rp. 94.620.000,- dari APBD Kabupaten Siak dengan
Realisasi Keuangan Rp. 73.750.000,- terealisasi dengan persentase 77,94 %, yang
berdampak terpenuhinya aspek penilaian terhadap prestasi kerja guru;
d) Pengembangan system penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
Rp.449.040.000 Dari APBD dengan realisasi keuangan sebesar 395.347.400. dengan
persentase 88,04 % yang berdampak semakin terjamin dan terlindungi profesi pendidik;
e) Terpenuhinya Pendidikan Pelatihan Calon Kepala Sekolah Rp.540.930.000 Dari APBD
dengan realisasi keuangan Rp.378.684.404 dengan persentase 70,01% ;
f) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan Rp.49.298.400.000 Dari
APBD dengan Realisasi Keuangan Sebesar 48.087.475.000 yang berdampak semakin
terpenuhinya kesejahteraan Guru dan tenaga kependidikan dengan persentase 97,54%
yang berdampak semakin sejahteranya guru yang ada di Kabupaten Siak.

Pencapaian Kinerja keuangan atas Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini

JUMLAH REALISASI
ANGGARAN KEUANGAN %
N0 KEGIATAN
SESUAI DPPA
(Rp)
(Rp)
Program Peningkatan Mutu Pendidik
20 50,989,230,000.00 49,465,736,804.00 97.01
dan Tenaga Kependidikan
Pembinaan Musyawarah Guru Mata
1 20.02 524,140,000.00 474,680,000.00 90.56
Pelajaran (MGMP) bagi Guru SMP/MTs
2 20.09 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 82,100,000.00 55,800,000.00 67.97

3 20.10 Penilaian Angka Kredit Guru 94,620,000.00 73,750,000.00 77.94


Pengembangan sistem penghargaan dan
4 20.15 449,040,000.00 395,347,400.00 88.04
perlindungan terhadap profesi pendidik
Pendidikan dan pelatihan Calon Kepala 540,930,000.00
5 20.17 378,684,404.00 70.01
Sekolah
Peningkatan Kesejahteraan Guru dan
6 20.25 49,298,400,000.00 48,087,475,000.00 97.54
Tenaga Kependidikan

9. Program Manajemen Layanan Pendidikan


Program ini telah disusun dan dilaksanakan sebanyak 3 (Tiga) kegiatan dengan anggaran
Rp. 17,889,297,000.00 dengan realisasi keuangan Rp.15,312,926,009.00 atau 85,60 %. Hal
ini dapat dijabarkan sebagai berikut:
a) Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang penddikan Rp. 443.660.000,- dari
APBD Kabupaten Siak dengan Realisasi Keuangan Rp. 244.632.309,- terealisasi Rp.
55,14 %, yang berdampak terpenuhinya kesempatan masyarakat Siak untuk berkuliah di
universitas ternama;
b) Penunjang Dana BOS Rp.65.020.000 dari APBD Kabupaten Siak dengan realisasi
Keuangan Rp.48.970.000 dengan persentase 75,32% yang berdampak semakin
terpenuhinya akses layanan pendidikan;
c) Dukungan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi asal Kabupaten Siak Rp.
16,450.350.000,- dari APBD Kabupaten Siak dengan Realisasi Keuangan Rp.
14.209.140.000,- terealisasi Rp. 86,34 %, yang berdampak terlaksananya kegiatan
dukungan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi di lingkungan Kabupaten
Siak;
d) Penyusunan DED sekolah dengan anggaran Rp. 930,267,000.00 dengan realisasi
keuangan Rp. 810,183,700.00 dengan persentase 87,09%.
Pencapaian Kinerja keuangan atas Program Manajemen Layanan Pendidikan dapat
diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini

JUMLAH REALISASI
ANGGARAN KEUANGAN %
N0 KEGIATAN
SESUAI DPPA
(Rp)
(Rp)
Program Manajemen Layanan
21 17,889,297,000.00 15,312,926,009.00 85.60
Pendidikan
Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan
1 21.01 443,660,000.00 244,632,309.00 55.14
di bidang pendidikan
Beasiswa bagi siswa dan mahasiswa
2 21.03 16,450,350,000.00 14,209,140,000.00 86.38
berprestasi asal Kabupaten Siak
3 21.07 Penunjang dana BOS 65,020,000.00 48,970,000.00 75.32

4 21.09 Penyusunan DED Sekolah 930,267,000.00 810,183,700.00 87.09

10. Program Pendidikan Menengah

Program ini telah disusun dan dilaksanakan sebanyak 1 (Satu) kegiatan dengan anggaran
Rp.3,433,600,000.00 dengan realisasi keuangan Rp.3,224,328,000.00 atau 93,91 %. Hal ini
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a) Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Rp.3.433.600.000 dari APBD Kabupaten Siak
dengan realisasi Keuangan Rp.3.224.328.000.dengan persentase 93,91 % yang
berdampak semakin terpenuhinya buku buku untuk siswa tingkat menengah.

Pencapaian Kinerja keuangan atas Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga
kependidikan dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini.

JUMLAH REALISASI
ANGGARAN KEUANGAN %
N0 KEGIATAN
SESUAI DPPA
(Rp)
(Rp)
24 Program Pendidikan Menengah 3,433,600,000.00 93.91
3,224,328,000.00

1 24.02 Pengadaan buku - buku dan alat tulis siswa 3,433,600,000.00 93.91
3,224,328,000.00
URUSAN KEBUDAYAAN

1. Program Pengembangan Nilai Budaya


Program ini telah disusun dan dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan dengan anggaran
Rp.1,164,916,900.00 dengan realisasi keuangan Rp.1,020,959,521.00 00 atau 87,64 %. Hal
ini dapat dijabarkan sebagai berikut:
a) Pemberian Penghargaan dan kerjasama Bidang Budaya Rp.32.210.000 dari APBD
Kabupaten Siak dengan Realisasi Keuangan Rp.21.760.000 dengan persentase 67,56 %
yang berdampak terlaksananya kegiatan pemberian dukungan penghargaan dan
kerjasama bidang budaya;
b) Pembinaan nilai nilai Budaya untuk siswa Rp.153.249.300 dari APBD Kabupaten Siak
dengan realisasi keuangan Rp. 136.344.121 dengan persentase 88,97 % yang berdampak
terlaksananya kegiatan pembinaan nilai- nilai budaya untuk siswa melalui pemutaran
bioskop keliling;
c) Pemberdayaan bahasa dan sastra Indonesia Rp.115.952.600 dari APBD Kabupaten Siak
dengan realisasi keuangan Rp.107.393.000 dengan persentase 92,62 % yang berdampak
tersedianya buku cerita rakyat untuk guru jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah;
d) Pengadaan alat Kesenian Tradisional Rp.863.505.000 dari APBD Kabupaten Siak
dengan realisasi keuangan Rp.755.462.400 Persentase 87,49 % yang berdampak
terpenuhinya alat kesenian tradisional Kabupaten Siak.

Pencapaian Kinerja keuangan atas Program Pengembangan Nilai Budaya dapat


diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini.

JUMLAH REALISASI
ANGGARAN KEUANGAN %
N0 KEGIATAN
SESUAI DPPA
(Rp)
(Rp)
15 Program Pengembangan Nilai Budaya 1,164,916,900.00 1,020,959,521.00 87.64
Pemberian penghargaan dan kerjasama
1 15.04 32,210,000.00 21,760,000.00 67.56
dibidang budaya
2 15.05 Pembinaan nilai- nilai budaya untuk siswa 153,249,300.00 136,344,121.00 88.97

3 15.06 Pemberdayaan bahasa dan sastra daerah 115,952,600.00 107,393,000.00 92.62

4 15.07 Pengadaan alat kesenian tradisional 863,505,000.00 755,462,400.00 87.49

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program ini telah disusun dan dilaksanakan sebanyak 3 (Tiga) kegiatan dengan anggaran
Rp. 464,030,000.00 dengan realisasi keuangan Rp.374,340,000.00 atau 80,67 %. Hal ini
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a) Terpenuhinya Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah
purbakala,museum dan peninggalan bawah air Rp.305.830.000 Dari APBD Kabupaten
Siak dengan realisasi keuangan Rp.224.940.000 dengan persentase 73,55%da
Terpenuhinya Pelestarian Fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno
Rp.88.200.000 dari APBD Kabupaten Siak dengan realisasi keuangan Rp.80.100.000
dengan persentase 90,82%;
b) Pengelolaan/perlindungan benda-benda cagar budaya Rp.70.000.00 dari APBD
Kabupaten Siak dengan realisasi keuangan Rp.69.300.000 di persentasekan 99,00%
yang berdampak terkelolanya benda benda cagar budaya.

Pencapaian Kinerja keuangan atas Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dapat


diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini.

JUMLAH REALISASI
ANGGARAN KEUANGAN %
N0 KEGIATAN
SESUAI DPPA
(Rp)
(Rp)
16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 464,030,000.00 374,340,000.00 80.67
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian
1 16.01 peninggalaan sejarah purbakala, museum dan 305,830,000.00 224,940,000.00 73.55
peninggalan bawah air
Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka
2 16.03 88,200,000.00 80,100,000.00 90.82
termasuk naskah kuno
Pengelolaa/Pelindungan benda - benda cagar
3 16.06 70,000,000.00 69,300,000.00 99.00
budaya

3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya


Program ini telah disusun dan dilaksanakan sebanyak 2 (Dua) kegiatan dengan anggaran
Rp. 464,030,000.00 dengan realisasi keuangan Rp.374,340,000.00 atau 80,67 %. Hal ini
dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan daerah Rp.277,740,000.00 dari APBD


Kabupaten Siak dengan realisasi Keuangan Rp.270,158,200.00 dengan persentase
97,27% yang berdampak terselenggaranya kegiatan pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah;
b) Pelaksanaan Festival Budaya Daerah Rp.100.000.000 dari APBD Kabupaten Siak
dengan realisasi keuangan Rp.99.200.000 dengan persentase 99,20 % yang berdampak
terselenggaranya festival budaya.
Pencapaian kinerja keuangan atas Program Pengelolaan Keragaman Budaya dapat
diuraikan lebih lanjut pada tabel dibawah ini.

JUMLAH REALISASI
ANGGARAN KEUANGAN %
N0 KEGIATAN
SESUAI DPPA
(Rp)
(Rp)
17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 277,740,000.00 270,158,200.00 97.27
Pengembangan kesenian dan kebudayaan
1 17.01 177,740,000.00 170,958,200.00 96.18
daerah
2 17.04 Pelaksanaan festival budaya daerah 100,000,000.00 99,200,000.00 99.20
 KESESUAIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Urusan wajib pendidikan dan urusan kebudayaan pada APBD Kabupaten Siak tahun anggaran 2018
tetap menjadi prioritas. Hal ini merupakan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia Kabupaten Siak sebagaimana yang tertuang disalah satu azam
pembangunan Kabupaten Siak. Pada tahun anggaran 2018, alokasi anggaran untuk urusan wajib
pendidikan adalah sebesar Rp. 525,669,052,170.00 - realisasi Rp. 493,077,955,822.00 atau 93,80%
sementara itu khusus untuk belanja langsung pada urusan wajib budaya adalah sebesar Rp
1,906,686,900 ,- realisasi sebesar Rp.1,665,457,721.00 ,- atau 87,34, %.Adapun rincian program
dan kegiatan urusan wajib pendidikan dan kebudayaan dapat dilihat dari uraian diatas.

RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya
berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMN. Demikian juga dengan penyusunan
RENSTRA. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berpedoman pada RPJMD yang telah disusun.
didalam RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat 12 program dan 120 kegiatan yang
pelaksananya telah dipetakan dan dilaksanakan setiap tahun dengan mempertimbangkan sasaran-
sasaran yang akan dicapai. Dengan demikian terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan
mengingat strategi pelaksanaan program yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan seluruh
kegiatan yang tertera di Rencana Strategis,diantaranya:

1. Monotoring Pelaporan Standar Pelayanan Minimal


2. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
3. Pembinaan PAUD Terpadu Pembina Holistik integratif

 KONDISI SARANA DAN PRASARANA

Target pencapaian sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka perluasan akses dan pemerataan
pendidikan disamping peningkatan mutu pendidikan di prioritaskan pada pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal (SPM). Oleh karena itu secara bertahap setiap tahun Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Siak melalui program Pendidikan Dasar berusaha memenuhi SPM. Dengan
kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana pendidikan Sekolah Dasar dan peningkatan Sarana dan
Prasarana Sekolah Menengah Pertama serta Pendidkan Anak Usia Dini. Adapun kegiatan
peningkatan Sarana dan Prasarana dimaksud, meliputai:
- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB);
- Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB);
- Pembangunan WC;
- Pembangunan Ruang Perpustakaan;
- Pembangunan Ruang Laboratorium;
- Pembangunan Ruang Majelis Guru;
- Pembangunan Ruang Pembelajaran lainnya (RPL);
- Rehabilitasi ringan sedang dan berat wc, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, majelis
guru,dan RPL;
- Pengadaan meubilier (kursi dan meja siswa,kursi dan meja guru).
Secara umum pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana baik untuk jenjang SD SMP, maupun
PAUD menuju pada Standart Pelayanan Minimal pendidikan.
 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran


Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Siak adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Penyerapan anggaran pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja tidak
optimal. Banyak kegiatan kementerian khususnya yang berlokasi di Jakarta dibiayai oleh
penyelenggara kegiatan, sementara itu banyak juga kegiatan dinas yang tidak dibiayai
KLD/I yang berlokasi diluar maupun di Jakarta yang harus dibiayai sendiri oleh dinas
sementara DPA tidak bisa mengakomodir hal tersebut.
Solusi :
Perencanaan yang berbasis orang / quota untuk mengakomodir rapat koordinasi dan
kunjungan kerja baik dan dalam daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Ketersediaan kendaraan dinas yang sangat terbatas sementara jangkauan operasi dinas
pendidikan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Siak. Hal ini sangat membatasi ruang gerak
sehingga pencapaian kinerja menjadi terganggu. Pada saat ini dari seluruh kendaraan dinas
roda empat tidak ada satu pun diperuntukkan khusus bagi operasional, kendaraan dinas yang
ada hanya diperuntukkan bagi Kepala Bidang yang jenis dan kelayakannya tidak dapat
digunakan untuk operasional. Yang demikian pun tidak semua kepala bidang yang
difasilitasi kendaran dinas.
Tidak tersedianya suatu tim kerja dan sistem IT yang terintegrasi mengingat pengelolaan
dan pengolahan data pendidikan yang meliputi hampir 779 satuan pendidikan harus
disiapkan terutama masalah SPJ dan perencanaan.
Solusi :
Tersedianya kendaraan dinas untuk menjangkau wilayah operasional dinas pendidikan.
3. Program Pendidikan Masyarakat
Tidak adanya program yang khusus bagi Pendidikan Keaksaraan sehingga peningkatan
Angka Melek Huruf tidak optimal bahkan cendrung stagnan dikarenakan sosialisasi dan
edukasi pendidikan keaksaraan terhadap masyarakat yang tidak terlaksana. Dengan target
Angka Melek Huruf sebesar 99,80% pada tahun 2018 baru bisa terpenuhi sebesar 99,68%.
Solusi :
Perlu adanya kegiatan yang menyasar langsung kepada peningkatan pendidikan non formal
dan informal baik berupa fisik (sarana prasarana, kelembagaan melalui pendirian sanggar
kegiatan belajar) maupun non fisik (pembelajaran, pamong, penilik, dll). Dan perlu Adanya
program yang khusus bagi Pendidikan Keaksaraan sehingga peningkatan Angka Melek
Huruf.
4. Program Pendidikan Dasar
Masih tingginya angka putus sekolah tingkat Pendidikan Dasar yang ditargetkan pada tahun
2018 sebesar 0,4 % dengan realisasi sebesar 0,17% yang secara umum dapat disampaikan
belum terpenuhinya target yang dicanangkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Siak.
Solusi :
Perlu adanya Kelompok kerja yang melibatkan seluruh unsur yang terkait kedalam
penanganan permasalahan Anak Putus Sekolah.
5. Program Peningkatan mutu dan Layanan pendidikan Dasar
Masih rendahnya capaian nilai UN tingkat pendidikan dasar dengan target rata-rata nilai
kelulusan sebesar 79,00 hanya bisa dicapai dengan rata-rata 68,47 tahun 2018. Sementara itu
untuk Sekolah Menengah Pertama dengan target rata-rata nilai ujian 63,75 dengan capaian
sebesar 48,38 pada tahun 2018
Solusi :
Perlu pemetaan hasil evaluasi belajar siswa secara berkala dan melakukan bedah kisi-kisi
UN/UNAS melalui KKG dan MGMP serta melakukan bimbingan Profesional guru dan
siswa dalam persiapan menghadapi UN/UNAS.

6. Program Pengelolaan Keragaman Budaya


Rendahnya capaian event kebudayaan
Solusinya:
Perlunya Pemetaan kegiatan event kebudayaan sehingga bisa menjadi event budaya tahunan.
Dengan target sebanyak 5 event Budaya pada tahun 2018 hanya bisa dilaksanakan 1 event
budaya.

HAL LAINNYA

Adapun Hal lain yang perlu diperhatikan yakni memaksimalkan sistem informasi yang berbasis
terkomputerisasi, hal tersebut tidaklah lain untuk meningkatkan pelayanan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Siak terhadap masyarakat.

Siak Sri Indrapura, Januari 2019


KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

H. LUKMAN, S.Sos., M.Pd.


NIP. 19620412 198309 1 001

Anda mungkin juga menyukai