Anda di halaman 1dari 5

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GAYAMSARI
Jln. Slamet Riyadi no 4A Telp. (024) 6711855
KodePos 50161 Semarang
Email: puskesmasgayamsari@gmail.com

KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL


MTBS

I. PENDAHULUAN
Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan Kota yang bertanggungjawab
menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas juga
merupakan pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Dalam hal ini puskesmas
menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan
berkesinambungan dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan
masyarakat.
Audit merupakan suatu proses pengumpulan data,penilaian ataupun pengevaluasian
yang dilakukan untuk menilai sesuatu apakah telah sesuai dengan kriteria yang
mendasarinya. Audit terdiri dari beberapa macam seperti audit keuangan, audit
kepegawain,audit operasional,audit sarana dan prasarana puskesmas.
Puskesmas melaksanakan audit internal sepanjang tahun. Hal ini dilakukan dengan
kesepakatan bersama. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan
upaya perbaikan yang berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih
baik

II. LATAR BELAKANG

Puskesmas sebagai Unit pelayanan Kesehatan terdepan dan terdekat dengan


masyarakat,mengemban misi untuk memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang
bermutu bagi masyarakat. Untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas
Gayamsari perlu di lakukan adanya Audit Internal UKP di dalam pelayanan masyarakat di
wilayah kerja Puskesmas Gayamsari. Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk
menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit
internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GAYAMSARI
Jln. Slamet Riyadi no 4A Telp. (024) 6711855
KodePos 50161 Semarang
Email: puskesmasgayamsari@gmail.com

III. TUJUAN
a. TUJUAN UMUM
Audit Internal Puskesmas bertujuan memantapkan dan meningkatkan jangkauan serta
mutu pelayanan di Puskesmas Gayamsari secara efektif dan efisien. Dengan memberikan
pelayanan yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas
Gayamsari. Melakukan penilaian terhadap kesesuaian proses pelayanan, dan capaian
kinerja pelayanan KIA

b. TUJUAN KHUSUS
1.Melakukan penilaian capaian kinerja MTBS Puskesmas..
2.Melakukan penilaian kesesuaian proses pelaksanaan pemeriksaan anak batuk / sukar
bernafas.
3.Melakukan penilaian kesesuaian proses pelaksanaan tindik telinga pada bayi / balita.

IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN :


a. Lingkup audit:
1. Cakupan Program MTBS
2. Pelaksanaan pemeriksaam anak batuk / sukar bernafas.
b. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan:
1. Audit di Puskesmas:
a). Melakukan audit terhadap capaian program MTBS
b). Melakukan audit terhadap proses Pelaksanaan pemeriksaam anak batuk /
sukar bernafas dan tindik telinga pada bayi / balita

V. CARA MELAKUKAN KEGIATAN :


a. Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal:
1. Target cakupan pelayanan MTBS Puskesmas
2. Prosedur (SOP) pelaksanaan pemeriksaan anak batuk / sukar bernafas dan
tindik telinga pada bayi/ balita oleh bidan di puskesmas

b. Metoda untuk melakukan audit internal:


PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GAYAMSARI
Jln. Slamet Riyadi no 4A Telp. (024) 6711855
KodePos 50161 Semarang
Email: puskesmasgayamsari@gmail.com

1. Observasi dan melihat dokumen bukti pelaksanaan


c. Instrumen Audit: (terlampir)

VI. SASARAN (OBJEK) AUDIT :


a. Terlaksananya audit terhadap Capaian kinerja pelayananMTBS Puskesmas
b. pemeriksaan anak batuk / sukar bernafas dan tindik telinga pada bayi/ balita oleh
bidan di puskesmas

VII. WAKTU DAN TEMPAT

Hari :
Tanggal :
Tempat : Puskesmas Gayamsari jl. Slamet Riyadi no 4A

VIII. DANA

Sumber dana pelaksanaankegiatan : -

Semarang, 2018
Kepala Puskesmas Gayamsari

Heri Wibowo, SKM, M.Kes


NIP. 19701118199203100
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GAYAMSARI
Jln. Slamet Riyadi no 4A Telp. (024) 6711855
KodePos 50161 Semarang
Email: puskesmasgayamsari@gmail.com

LAPORAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

I. LATAR BELAKANG
Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan Kota yang bertanggungjawab
menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.Puskesmas juga
merupakan pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Dalam hal ini puskesmas
menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan
berkesinambungan dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan
masyarakat.
Audit Internal menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan mutu pelayanan
puskesmas dalam melaksanakan kegiatan di dalam masyarakat. Mutu pelayanan merupakan
tolak ukur kemampuan puskesmas dalam melaksanakan kegiatan di dalam masyarakat.

II. TUJUAN AUDIT


Melakukan penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan program dan pelayanan MTBS
dengan capaian program MTBS dan standar kriteria akreditasi SOP yang ada di ruang
MTBS.

III. LINGKUP AUDIT:


a.Cakupan Program MTBS : Cakupan program MTBS Puskesmas
b.Pelaksanaan pemeriksaan anak batuk / sukar bernafas dan tindik telinga pada bayi/ balita

IV. OBJEK AUDIT:


a. Terlaksananya audit terhadap Capaian kinerja pelayanan MTBS Puskesmas
b. Terlaksananya audit terhadap Pelaksanaan pemeriksaan anak batuk / sukar bernafas dan
tindik telinga pada bayi/ balita oleh Bidan Puskesmas .
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GAYAMSARI
Jln. Slamet Riyadi no 4A Telp. (024) 6711855
KodePos 50161 Semarang
Email: puskesmasgayamsari@gmail.com

V. KINERJA PROGRAM KIA DAN PROSES PELAKSANAAN PELAYANAN KIA


Terlampir.
VI. JADUAL DAN ALOKASI WAKTU
Hari :
Tanggal :
Tempat : Puskesmas Gayamsari jl. Slamet Riyadi no 4A
VII. KRITERIA AUDIT:
a.Target cakupan pelayanan MTBS Puskesmas
b.Prosedur (SOP) pemeriksaan anak batuk / sukar bernafas dan tindik telinga pada bayi/
balita
VIII. PROSES AUDIT:
a. Melakukan wawancara dengan pemegang program KIA dan melihat dokumen bukti
pelayanan.
IX. Hasil dan analisis tindak lanjut (Temuan dan rencana tindak lanjut audit)

X. Rekomendasi dan waktu penyelesaian tindak lanjut

Semarang,
Pelaksana

Anda mungkin juga menyukai