PUSKESMAS
UPT PUSKESMAS GONDANG
TAHUN 2018
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa, karena atas
Rahmat dan Hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan Panduan MONITORING
UPAYA/KEGIATAN PUSKESMAS UPT Puskesmas Gondang. Buku ini kami
susun sebagai salah satu upaya untuk memberikan acuan dan kemudahan dalam
melaksanakan persiapan akreditasi untuk memberikan acuan dan kemudan dalam
melaksanakan persiapan akreditasi baik oleh pedamping maupun pelaksana
akreditasi puskesmas.
Akreditasi mempersyaratkan adanya pembuktian pelaksana seluruh
kegiatan pelayanan melalui dokumentasi dan penelusuran, karena pada
prinsipnya akreditasi, seluruh kegiatan harus ditulis dan apa yang tertulis harus
dikerjakan dengan sesuai. Dengan tersusunya Panduan MONITORING
UPAYA/KEGIATAN PUSKESMAS UPT Puskesmas Gondang, diharapkan dapat
bermanfaat khususnya bagi Tim UPT Puskesmas Gondang sebagai acuan dalam
menyusun dokumen pada Kinerja UPT Puskesmas Gondang.
Kami mengucapkan kata trerima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu menyelesaikan penyusunan Panduan MONITORING
UPAYA/KEGIATAN PUSKESMAS UPT Puskesmas Gondang kami menyadari
bahwa dalam penyusunan panduan MONITORING UPAYA/KEGIATAN
PUSKESMAS UPT Puskesmas Gondang masih banyak memerlukan masukan
dari berbagai pihak. Oleh karena itu berbagai saran yang membangun diperlukan
demi perbaikan . Semoga dengan disusunnya Panduan MONITORING
UPAYA/KEGIATAN PUSKESMAS UPT Puskesmas Gondang ini dapat
mempermudah dalam meMONITORING UPAYA/KEGIATAN PUSKESMAS UPT
Puskesmas Gondang.
Mojokerto, 08-03-2018
KEPALA UPT PUSKESMAS GONDANG
2
DAFTAR ISI
3
BAB I
DEFINISI
4
BAB II
RUANG LINGKUP
5
BAB III
TATA LAKSANA
6
BAB IV
DOKUMENTASI
1. SOP-SOP:
a. Rapat mingguan,
b. Laporan bulanan
c. lokakarya mini bulanan
d. supervise terencana
e. supervise incidental
f. audit internal
2. Undangan, daftar hadir, dan notulen baik rapat mingguan maupun
lokakarya mini bulanan, bukti pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi
rapat
3. Form-form laporan bulanan
4. Bukti-bukti pelaksanaan supervise dan tindak lanjutnya
5. Rencana audit internal, form-form instrument audit, bukti pelaksanaan
audit dan tindak lanjutnya
7
PENUTUP