Anda di halaman 1dari 3

LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi

Jenjang : Sarjana (S1)


Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Program studi : Ilmu Hubungan International
Ketua Program Studi : Zulkhair Burhan, S.Ip,.MA.
Ketua Auditor : Ifa Safira, S.Pd., M.Pd.
Anggota Auditor : Ilham Yahya, ST., M.SP

Tahun : 2021

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI


L E M B A G A P E N J A M I N A N M U T U
Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. 1 Lt. 1, Makassar-Sulawesi Selatan 90231
Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 156, Faks. 0411 424 568
http://www.universitasbosowa.ac.id, Email: bpmi@universitasbosowa.ac.id

I. PENDAHULUAN

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Program Studi Ilmu Hubungan International


Alamat Jl. Urip Sumoharjo Km. 4

Kaprodi Zulkhair Burhan, S.Ip,.MA. Telp. :


Tanggal Audit 26 Februari 2021
Ketua Auditor Ifa Safira, S.Pd., M.Pd.
Tanda Tangan Tanda Tangan
Ketua Auditor Kaprodi:

II. TEMUAN POSITIF – TP

RPS sudah memuat beberapa hal terkait tugas terstruktur dan tugas Mandiri
Mahasiswa, seluruh dosen telah menyiapkan RPS sebelum melaksanakan
pembelajaran. Sebagian besar materi pembelajaran sudah sesuai dengan RPS dan
semua dosen mengajar sesuai dengan bidang ilmu serta dosen yang meneliti
melakukan desiminasi terkait hasil penelitiannya.

III. RINGKASAN TEMUAN AUDIT

Kategori Temuan (beri


tanda v yang sesuai ) Nomor
No Deskripsi / Uraian Temuan
OB KTS KTS PTK*
Mi Ma
Pendidikan
1 Penetapkan rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing √ 23
skripsi berjumlah ±8 mahasiswa/dosen
2 Pelaksanaan kegiatan perkuliahan tidak sesuai jadwal (jumlah √ 34
dan waktu) yang telah ditentukan di SISMIK

Penelitian

3 Program Studi belum memiliki penelitian dosen yang √ 4


mendapatkan HaKI

4 Prodi belum mewajibkan setiap dosen memiliki 1 penelitian √ 7


dengan biaya luar negeri

Pengabdian Kepada Msyarakat


5 Mahasiswa yang terlibat dalam Pengabdian kepada √ 4
Masyarakat (PkM) dosen dari jumlah mahasiswa per angkatan
per Program Studi belum memenuhi standar minimal
OB: Observasi; KTS Mi: Ketidaksesuaian Minor; KTS Ma: Ketidaksesuaian Mayor
*PTK: Permintaan Tindakan Koreksi (Form 3)
L E M B A G A P E N J A M I N A N M U T U
Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. 1 Lt. 1, Makassar-Sulawesi Selatan 90231
Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 156, Faks. 0411 424 568
http://www.universitasbosowa.ac.id, Email: bpmi@universitasbosowa.ac.id

IV. KESIMPULAN AUDIT

Setelah dilakukan kunjungan ke Prodi dalam rangka Audit mutu internal, maka tim
audit menyimpulkan sebagai barikut.

1. Sistem dokumentasi sudah mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu


Internal, namun masih ada dokumen yang belum dibuat dan diadakan seperti
laporan penelitian yang dilanjutkan kedalam bentuk pengabdian masyarakat.

2. Seluruh Program Studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal


dengan baik, namun untuk pelaksanaan penelitian dan PkM dosen belum
digunakan untuk pengembangan prodi, dan belum ada penelitian dosen yang
dilanjutkan kepada PkM.

3. Program studi telah siap menghadapi akreditasi dengan segera melakukan


pengadaan dokumen dan perbaikan proses yang belum sesuai.

4. Temuan pada periode audit ini adalah Mayor dan Minor terdapat 5 temuan
dengan Penjelasan pada butir 23 yaitu penetapkan rata-rata mahasiswa per dosen
pembimbing skripsi berjumlah ±8 mahasiswa/dosen. Penjelasan butir 34 yaitu
Pelaksanaan kegiatan perkuliahan tidak sesuai jadwal (jumlah dan waktu) yang
telah ditentukan di SISMIK.

5. Penjelasan pada butir 4 yaitu Program Studi belum memiliki penelitian dosen
yang mendapatkan HaKI. Penjelasan pada butir 7 Prodi belum mewajibkan
setiap dosen memiliki 1 penelitian dengan biaya luar negeri. Penjelasan butir 4
yaitu Mahasiswa yang terlibat dalam Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
dosen dari jumlah mahasiswa per angkatan per Program Studi belum memenuhi
standar minimal.

6. Fakultas menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Sistem Penjaminan


Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan stakeholder, namun dibutuhkan
beberapa penyempurnaan lagi dikemudian hari terkait kompetensi tendik, kaitan
penelitian dan pengabdian serta kegunaannya.

V. LAMPIRAN AUDIT:

1. Form 1
2. Form 2
3. Form 3
4. Daftar Hadir Pembukaan dan Penutupan

Anda mungkin juga menyukai