Anda di halaman 1dari 32

PENGGUNAAN DANA BOS

Import
Nomor Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Penjelasan
Status
Column
1 A B C D

1 1.1 Pengembangan perpustakaan 1.1.1 Membeli buku teks pelajaran untuk peserta
didik dan pegangan guru, untuk mengganti
yang rusak atau mencukupi kekurangan jumlah
1.1.2 Langganan publikasi berkala
1.1.3 Akses informasi online
1.1.4 Pemeliharaan buku/ koleksi perpustakaan
1.1.5 Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan
1.1.6 Pengembangan database perpustakaan
1.1.7 Pemeliharaan perabot perpustakaan
1.1.8 Pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan

2 2.1 Kegiatan dalam rangka 2.1.1 Administrasi pendaftaran Termasuk untuk ATK dan konsumsi panitia
penerimaan peserta 2.1.2 Penggandaan formulir Dapodik pada saat proses pendaftaran.
didik baru 2.1.3 Pendaftaran ulang
2.1.4 Biaya pemasukan, validasi, pemutakhiran data
dan pengiriman data pokok pendidikan
2.1.5 Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan
2.1.6 Penyusunan RKS/ RKAS berdasarkan hasil
evaluasi diri sekolah
2.1.7 Kegiatan lain yang terkait dengan penerimaan
peserta didik baru

3 3.1 Kegiatan pembelajaran dan 3.1.1 PAKEM (SD) Termasuk untuk:


ekstra kurikuler peserta didik 3.1.2 Pembelajaran Kontekstual (SMP) • Honor jam mengajar tambahan di luar jam
3.1.3 Pengembangan pendidikan karakter pelajaran dan di luar kewajiban jam
3.1.4 Pembelajaran remedial mengajar dan biaya transportasinya
3.1.5 Pembelajaran pengayaan (termasuk di SMPT)
3.1.6 Pemantapan persiapan ujian • Biaya transportasi dan akomodasi peserta
3.1.7 Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, didik/guru dalam rangka mengikuti lomba,
pramuka dan palang merah remaja,
3.1.8 Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) • Fotocopy,
3.1.9 Pendidikan Lingkungan Hidup
3.1.10 Pembiayaan lomba-lomba yang tidak dibiayai • Membeli alat olah raga, alat kesenian dan
dari dana pemerintah/pemda biaya pendaftaran mengikuti lomba

4 4.1 Kegiatan Ulangan dan Ujian 4.1.1 Ulangan harian, Termasuk untuk:
4.1.2 Ulangan tengah semester, • Fotocopy/penggandaan soal
4.1.3 Ulangan akhir semester/Ulangan Kenaikan • Pembuatan laporan pelaksanaan hasil
Kelas ujian untuk disampaikan ke orang tua
4.1.4 Ujian sekolah • Biaya transport pengawas ujian di luar
sekolah tempat mengajar yang tidak
dibiayai oleh pemerintah/pemda

5 5.1 Pembelian bahan-bahan 5.1.1 Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas,
habis pakai bahan praktikum, buku induk peserta didik,
buku inventaris
5.1.2 Minuman dan makanan ringan untuk
kebutuhan sehari-hari sekolah
5.1.3 Pengadaan suku cadang alat kantor
5.1.4 Alat-alat kebersihan sekolah

6 6.1 Langganan daya dan jasa 6.1.1 Listrik, air, dan telepon, internet (fixed/ • Penggunaan internet dengan mobile
mobile modem) baik dengan cara modem dapat dilakukan untuk maksimal
berlangganan maupun prabayar pembelian voucher sebesar
6.1.2 Pembiayaan penggunaan internet termasuk Rp. 250.000/bulan
untuk pemasangan baru
6.1.3 Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih
cocok di daerah tertentu misalnya panel
surya, jika di sekolah tidak ada jaringan listrik

7 7.1 Perawatan sekolah/rehab 7.1.1 Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan • Kamar mandi dan WC peserta didik harus
ringan dan sanitasi sekolah pintu dan jendela dijamin berfungsi dengan baik.
7.1.2 Perbaikan mebeler
7.1.3 Perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan
WC) dan saluran air hujan
7.1.4 Perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan
fasilitas sekolah lainnya

8 8.1 Pembayaran honorarium 8.1.1 Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM) • Batas maksimum dana BOS untuk
bulanan guru honorer dan 8.1.2 Pegawai administrasi (termasuk administrasi membayar honor bulanan guru/tenaga
tenaga kependidikan honorer. BOS untuk SD) kependidikan honorer di sekolah negeri
8.1.3 Pegawai perpustakaan sebesar 15 % dari total dana Bos yang
8.1.4 Penjaga Sekolah diterima.
8.1.5 Satpam • Pengangkatan guru dan tenaga
8.1.6 Pegawai kebersihan kependidikan honorer harus
memperoleh persetujuan Dinas
Pendidikan Kab/Kota dengan
dengan mempertimbangkan prinsip
pemerataan dan penyebaran guru dan
tenaga kependidikan di kab/kota.

9 9.1 Pengembangan Profesi 9.1.1 KKG/MGMP • Khusus untuk sekolah yang memperoleh
9.1.2 KKKS/MKKS hibah/block grant pengembangan KKG/
9.1.3 Menghadiri seminar yang terkait langsung MGMP atau sejenisnya pada tahun
dengan peningkatan mutu pendidik dan anggaran yang sama hanya diperbolehkan
ditugaskan oleh sekolah menggunakan dana BOS untuk biaya
transport kegiatan apabila tidak disediakan
oleh hibah/block grant tersebut.
• Fotocopy
• Biaya pendaftaran dan akomodasi seminar

10 10.1 Membantu peserta didik 10.1.1 Membantu peserta didik miskin yang • Jika dilakukan pembelian alat transportasi,
miskin yang belum menghadapi masalah biaya transport maka barang tersebut harus dicatat sebagai
menerima bantuan program dari dan ke sekolah inventaris sekolah
lain seperti KIP 10.1.2 Membeli alat transportasi sederhana bagi
peserta didik miskin (misalnya sepeda,
perahu penyeberangan, dll)
10.1.3 Membantu membeli seragam, sepatu dan
alat tulis

11 11.1 Pembiayaan pengelolaan 11.1.1 Alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer,
BOS CD, dan flash disk)
11.1.2 Penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi
bendahara dalam penyusunan laporan BOS
dan biaya transportasi dalam rangka
mengambil dana BOS di Bank/PT Pos

12 12.1 Pembelian dan perawatan 12.1.1 Membeli desktop/ work station • Printer 1 unit/tahun
perangkat komputer 12.1.2 Membeli printer atau printer plus scanner • Desktop/worksatation maksimum 4 unit bagi
12.1.3 Membeli laptop SD dan 7 unit bagi SMP untuk digunakan
12.1.4 Membeli proyektor dalam proses pembelajaran
• Proyektor maksimum 2 unit dengan harga
tiap unit maksimal Rp. 5 juta dan dibeli di
toko resmi
• Peralatan di atas harus dicatat sebagai
inventaris sekolah

13 13.1 Biaya lainnya jika seluruh 13.1.1 Peralatan pendidikan yang mendukung • Penggunaan dana untuk komponen ini harus
komponen 1 s.d 12 telah kurikulum 2013 dilakukan melalui rapat dengan dewan guru
terpenuhi pendanaannya 13.1.2 Mesin ketik dan Komite Sekolah
dari BOS 13.1.3 Peralatan UKS
13.1.4 Pembelian meja dan kursi peserta didik jika
meja dan kursi yang ada sudah rusak berat
Formulir BOS-K1
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)


TAHUN AJARAN ………………..
Nama Sekolah :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

No. Urut No. Kode Uraian Jumlah No. Kode Uraian Jumlah

1 2 3 4 34 6 7 8 9 10
I 1 SISA TAHUN LALU Program Sekolah
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 47,032,250
II 2 PENDAPATAN RUTIN 2 Pengembangan Standar Isi 19,900,000
3 Pengembangan Standar Proses 132,690,450
III 3 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 4 Pengembangan Pendidik dan Tenaga 125,075,000
3.1 BOS Pusat x - Kependidikan
3.2 BOS Provinsi - x - - 5 Pengembangan Sarana dan Prasarana 67,535,000
3.3 BOS Kabupaten - x - - Sekolah
6 Pengembangan Standar Pengelolaan 16,050,000
IV 4 BANTUAN 7 Pengembangan Standar Pembiayaan 143,600,000
4.1 Dana Dekonsentrasi 8 Pengembangan dan Implementasi 85,117,300
4.2 Dana Tugas Pembantuan Sistem Penilaian
4.3 Dana Alokasi Khusus
4.4 Lain-lain (bantuan luar negeri/hibah)*

V 5 SUMBER PENDAPATAN LAINNYA


5.1
5.2
Jumlah - Jumlah 637,000,000

Garut, ………, ……………………………………… 20 ……….


Mengetahui Menyetujui
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara/Penanggung Jawab Kegiatan

…………………………………………………. …………………………………………………… ………………………………………………………..


NIP. …………………………………………… NIP. ……………………………………………….
(637,000,000)
RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN AJARAN ………………..
Nama Sekolah : Formuli
Kecamatan : Diisi oleh
Kabupaten/Kota : Dikirim ke Tim Mana
Provinsi :
Triwulan :
Sumber Dana : BOS

Jumlah Triw
No. Urut No. Kode Uraian
(dalam Rp) I
1 2 3 4 5
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 47,032,250 36,447,250
2 Pengembangan standar isi 19,900,000 7,225,000
3 Pengembangan standar proses 132,690,450 35,500,000
4 Pengembangan pendidik dan tenaga 125,075,000 16,000,000
kependidikan
5 Pengembangan sarana dan prasarana 67,535,000 6,000,000
sekolah
6 Pengembangan standar pengelolaan 16,050,000 3,962,500
7 Pengembangan standar pembiayaan 143,600,000 35,850,000
8 Pengembangan dan implementasi 85,117,300 18,031,250
sistem penilaian
159,016,000
637,000,000

Mengetahui Menyetujui
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah

…………………………………………… ……………………………………………………
NIP. ……………………………………………
H (RKAS)

Formulir BOS-K2
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS KabKota

Triwulan
II III IV
6 7 8
10,585,000 47,032,250
6,200,000 6,475,000 19,900,000
35,000,000 35,000,000 27,190,450 132,690,450
25,500,000 33,500,000 50,075,000 125,075,000

23,500,000 25,000,000 13,035,000 67,535,000

3,900,000 3,262,500 4,925,000 16,050,000


35,850,000 35,850,000 36,050,000 143,600,000
18,581,250 20,631,250 27,873,550 85,117,300

159,116,250 159,718,750 159,149,000


637,000,000
Garut, ………, …………………………… 20 ……….

Bendahara/Penanggung Jawab Kegiatan

……………………………………………………
NIP. ……………………………………………
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN
TAHUN AJARAN ………………..
PERIODE TANGGAL : Januari s/d Juni 2016 ( Triwulan ke I dan II )
Nama Sekolah :
Kecamatan : Formulir BOS-K7
Kabupaten/Kota : Diisi oleh Sekolah
Provinsi : Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

Penggunaan dana per sumber dana


Import No.
Uraian Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Sumber Pendapatan
Status Kode Jumlah Rutin
Pusat Provinsi Kab/Kota Lain Lainnya
1 A B C D E F G H I J
A Penerimaan terdiri dari :
1 Saldo Awal
2 Pendapatan Rutin
3 Bantuan Operasional Sekolah
4 Bantuan Lain
5 Sumber Pendapatan Lainnya
Total Penerimaan
B Penggunaan Dana
I Program Sekolah
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 47,032,250 47,032,250
1.1 Penyusunan KKM 1,950,000 1,950,000
1.2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 825,000 825,000
1.3 Tambahan Jam Pelajaran /Pengayaan Kls 9 21,480,000 21,480,000
1.4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah/Kecamatan 1,359,200 1,359,200
1.5 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/Kota 1,566,600 1,566,600
1.6 Pelaksanaan Ujian Praktik 7,100,000 7,100,000
1.7 Pelaksanaan Ujian Sekolah 3,966,450 3,966,450
1.8 Pelaksanaan Ujian Nasional 8,785,000 8,785,000

2 Pengembangan standar isi 19,900,000 19,900,000


2.1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 100,000 100,000
2.2 Penyusunan Program Tahunan 1,025,000 1,025,000
2.3 Penyusunan Program Semester 2,050,000 2,050,000
2.4 Penyusunan Silabus2 4,100,000 4,100,000
2.5 Penyusunan RPP 12,300,000 12,300,000
2.6 Penyusunan Program BP/BK 100,000 100,000
2.7 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA 75,000 75,000
2.8 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa - -
2.9 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer 75,000 75,000
2.10 Penyusunan Program Pengelolaan Perpustakaan 75,000 75,000

3 Pengembangan standar proses 132,690,450 132,690,450


3.1 Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar 22,350,000 22,350,000
3.2 Program Kesiswaan : 12,793,450 12,793,450
3.3 Program Ekstrakurikuler 97,547,000 97,547,000

4 Pengembangan pendidik dan tenaga Kependidikan 125,075,000 125,075,000


4.1 Pembinaan Guru di Gugus/MGMP 101,225,000 101,225,000
4.2 Pembinaan Tenaga Kependidikan 23,850,000 23,850,000

5 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 67,535,000 67,535,000


5.1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/ 8,500,000 8,500,000
Inventaris Sekolah
5.2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung : 48,000,000 48,000,000
5.3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair : 11,035,000 11,035,000

6 Pengembangan standar pengelolaan 16,050,000 16,050,000


6.1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah 1,500,000 1,500,000
6.2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran 3,100,000 3,100,000
6.3 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 4,450,000 4,450,000
6.4 Kegiatan Hubungan Masyarakat 7,000,000 7,000,000

7 Pengembangan standar pembiayaan 143,600,000 143,600,000


7.1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa 143,600,000 143,600,000

8 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 85,117,300 85,117,300


8.1 Pelaksanaan penilaian 29,217,300 29,217,300
8.2 Tindak lanjut hasil Penilaian 37,375,000 37,375,000
8.3 Inovasi Model Penilaian 18,525,000 18,525,000

Total Penggunaan Dana 637,000,000 637,000,000


C SISA DANA = A - B

Garut, ………., …………………………………… 20………..


Mengetahui
Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara

………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………….


NIP. …………………………………………………. NIP. ……………………………………………

159,250,000
Formulir BOS-K7
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS
PERIODE TANGGAL : …………………………………………..
Tahun Anggaran 2016
Nama Sekolah :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Pembelian Pembyrn honorarium Membantu Pembiayaan Pembelian Biaya lainnya
Pengembangan Langganan Perawatan Pengembangan
No. Urut Program Kegiatan penerimaan pembelajaran ulangan bahan blnan gr honorer dan siswa pengelolaan perangkat jika komp.1-12
perpustakaan daya dan jasa sekolah profesi guru
siswa baru & eskul siswa & ujian habis pakai tenga kepend. honorer miskin BOS komputer telah terpenuhi
1.1 Pengembangan Kompetensi 44,632,250 2,400,000
Lulusan
1.2 Pengembangan standar isi - 19,900,000
1.3 Pengembangan standar proses 10,893,450 97,547,000 24,250,000
1.4 Pengembangan pendidik dan 125,075,000
tenaga kependidikan
1.5 Pengembangan sarana dan 1,500,000 - - 3,535,000 54,000,000 8,500,000
prasarana sekolah
1.6 Pengembangan standar pengelolaan - - 13,050,000 - 3,000,000 - - - - - -
1.7 Pengembangan standar pembiayaan 3,600,000 16,800,000 97,200,000 24,000,000 2,000,000
1.8 Pengembangan dan implementasi - - 66,592,300 - - - - 18,525,000 - - - -
sistem penilaian

Garut, …….., …………………………………. 20 ………


Mengetahui
Kepala Sekolah Bendahara/Penanggungjawab Kegiatan

……………………………………………………………… ……………………………………………………
NIP. ……………………………………………………….. NIP. ……………………………………………..
Formulir BOS-K7
Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota
SASI PENGGUNAAN DANA BOS
: …………………………………………..
Anggaran 2016

Jumlah

47,032,250

19,900,000
132,690,450
125,075,000

67,535,000

16,050,000
143,600,000
85,117,300

637,000,000

Garut, …….., …………………………………. 20 ………


Rencana Kerja Dan Anggaran Sekolah
Tahun Anggaran 2016
Nama Sekolah :
Formulir BOS-K-7
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Tahun Pelajaran 2016 /2017


No. Urut No. Kode Uraian Program dan Kegiatan
Volume Satuan Harga Satuan Jumlah Biaya

1 2 3 4 Column5 6 Column7 8 Column910 11 12 13 14

B Penggunaan Dana
I Program Sekolah 637,000,000
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 47,032,250
24,255,000
1.1 Penyusunan KKM 13 x 3 x 2 78 mp/tk/keg 25,000 1,950,000
1.2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 33 x 1 33 gr/keg 25,000 825,000
1.3 Tambahan Jam Pelajaran /Pengayaan Kls 9 179 x 4 x 6 4296 sis/mp/keg 5,000 21,480,000
1.4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah/Kecamatan 1,359,200
1.4.1 Kisi-Kisi dan naskah soal 4 x 1 4 mp/keg 25,000 100,000
1.4.2 Penggandaan naskah, LJK, Berita Acara, Daftar Hadir 179 x 4 x 8 x 1 5728 sis/mp/lb/keg 150 859,200
1.4.3 ATK Kegiatan 1 1 paket 400,000 400,000
1.5 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/Kota 1,566,600
1.5.1 Kisi-Kisi dan naskah soal 4 x 1 4 mp/keg 25,000 100,000
1.5.2 Penggandaan naskah, LJK, Berita Acara, Daftar Hadir 179 x 4 x 9 x 1 6444 sis/mp/lb/keg 150 966,600
1.5.3 ATK Kegiatan 1 1 paket 500,000 500,000
1.6 Pelaksanaan Ujian Praktik 7,100,000
1.6.1 Kisi-Kisi dan naskah soal 8 x 1 8 mp/keg 25,000 200,000
1.6.2 Pelaksanaan kegiatan 8 x 8 x 4 256 mp/gr/hr 25,000 6,400,000
1.6.3 ATK Kegiatan 1 1 paket 500,000 500,000
1.7 Pelaksanaan Ujian Sekolah 3,966,450
1.7.1 Kisi-Kisi dan naskah soal 13 x 1 13 mp/keg 25,000 325,000
1.7.2 Penggandaan naskah, LJK, Berita Acara, Daftar Hadir 179 x 13 x 9 x 1 20943 sis/mp/lb/keg 150 3,141,450
1.7.3 ATK Kegiatan 1 1 paket 500,000 500,000
1.8 Pelaksanaan Ujian Nasional 8,785,000
1.8.1 Transport Pengawasan Silang 14 x 2 x 4 112 rg/org/hr 50,000 5,600,000
1.8.2 Penulisan dan Penandatanganan SKHUN dan Ijazah 179 179 lbr 15,000 2,685,000
1.8.3 ATK Kegiatan 1 1 paket 500,000 500,000
2 Pengembangan standar isi 19,900,000
2.1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 2 x 2 4 gr/keg 25,000 100,000
2.2 Penyusunan Program Tahunan 41 x 1 41 gr/keg 25,000 1,025,000
2.3 Penyusunan Program Semester 41 x 2 82 gr/keg 25,000 2,050,000
2.4 Penyusunan Silabus 41 x 2 x 2 164 gr/hr/keg 25,000 4,100,000
2.5 Penyusunan RPP 41 x 4 x 3 492 gr/hr/keg 25,000 12,300,000
2.6 Penyusunan Program BP/BK 4 x 1 4 gr/keg 25,000 100,000
2.7 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA 3 x 1 3 gr/keg 25,000 75,000
2.8 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa 0 x 0 0 gr/keg - -
2.9 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer 3 x 1 3 gr/keg 25,000 75,000
2.10 Penyusunan Program Pengelolaan Perpustakaan 3 x 1 3 gr/keg 25,000 75,000

3 Pengembangan standar proses 132,690,450


3.1 Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar 22,350,000
3.1.1Pengadaan Sarana Penunjang KBM (ATK KBM) 4 4 triwulan 1,200,000 4,800,000
3.1.2Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mapel termasuk OR) 13 x 3 39 mp/tk 450,000 17,550,000
3.2 Program Kesiswaan : 12,793,450
3.2.1 Penyusunan Program Kesiswaan 2 x 10 20 gr/sis 25,000 500,000
3.2.2 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 9,119,450
• Administrasi pendaftaran/ATK 1 1 paket 565,450 565,450
• Penggandaan formulir Dapodik 244 x 30 7320 sis/lbr 150 1,098,000
• Kegiatan MOPD 244 x 4 976 sis/hr 6,000 5,856,000
• Pendaftaran ulang 8 x 5 40 gr/hr 25,000 1,000,000
• Pendaftaran keluar (SMA/SMK/MA) 6 x 2 12 gr/keg 50,000 600,000
3.2.3 Biaya pemasukan, validasi, pemutakhiran data dan pengiriman 637 637 sis 2,000 1,274,000
data pokok pendidikan
3.2.4 Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan 2 2 bh 350,000 700,000
3.2.5 Penyusunan RKS/ RKAS berdasarkan hasil EDS 6 x 2 x 4 48 tim/keg/hr 25,000 1,200,000
3.3 Program Ekstrakurikuler 97,547,000
3.3.1 Penyusunan Program Ekstrakurikuler 10 x 2 20 mp/gr 25,000 500,000
3.3.2 Pelaksanaan Ekstrakuriler 70,293,000
• Kepramukaan 637 637 sis 24,000 15,288,000
• Keagamaan 637 637 sis 12,000 7,644,000
• Olah raga 60 60 sis 150,000 9,000,000
• Paskibra 40 40 sis 48,000 1,920,000
• PMR 60 60 sis 24,000 1,440,000
• UKS 637 637 sis 18,000 11,466,000
• Komputer 782 782 sis 18,000 14,076,000
• Kesenian 60 60 sis 50,000 3,000,000
• Pesantren Kilat 637 637 sis 7,000 4,459,000
• Hari Besar Keagamaan dan Nasional 4 4 keg 500,000 2,000,000
3.3.3 Lomba-lomba 26,754,000
• Lomba OSN 637 637 sis 9,000 5,733,000
• Lomba O2SN 637 637 sis 9,000 5,733,000
• Lomba FLS2N 637 637 sis 9,000 5,733,000
• Lomba Olympiade/MIPA 637 637 sis 9,000 5,733,000
• Lomba akademik lainnya 637 637 sis 6,000 3,822,000

4 Pengembangan pendidik dan tenaga Kependidikan 125,075,000


4.1 Pembinaan Guru di Gugus/MGMP 101,225,000
4.1.1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas/Mata Pelajaran
• Pembuatan Media Pembelajaran 41 41 gr 50,000 2,050,000
• Workshop peningkatan kompetensi bidang studi sesuai dengan 41 x 3 x 1 123 gr/hr/keg 25,000 3,075,000
tugas guru tiap mapel
- Atk Kegiatan 1 1 pkt 400,000 400,000
- Narasumber 2 2 org 350,000 700,000
• Workshop peningkatan kompetensi perencanaan pembelajaran 41 x 3 x 1 123 gr/hr/keg 25,000 3,075,000
bagi semua guru mapel
- Atk Kegiatan 1 1 pkt 400,000 400,000
- Narasumber 2 2 org 350,000 700,000
• Workshop peningkatan kompetensi pelaksanaan pembelajaran 41 x 3 x 1 123 gr/hr/keg 25,000 3,075,000
bagi semua guru mapel
- Atk Kegiatan 1 1 pkt 400,000 400,000
- Narasumber 2 2 org 350,000 700,000
• Workshop peningkatan kompetensi mengevaluasi pembelajaran 41 x 3 x 1 123 gr/hr/keg 25,000 3,075,000
bagi semua guru mapel
- Atk Kegiatan 1 1 pkt 400,000 400,000
- Narasumber 2 2 org 350,000 700,000
• Workshop peningkatan kompetensi pemanfaatan TIK dalam 41 x 3 x 1 123 gr/hr/keg 25,000 3,075,000
manajemen sekolah
- Atk Kegiatan 1 1 pkt 400,000 400,000
- Narasumber 2 2 org 350,000 700,000
• Penyelenggaraan Guru Berprestasi 1 1 keg 1,000,000 1,000,000
• Penyelenggaraan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 41 x 3 x 2 246 gr/hr/keg 25,000 6,150,000
• Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Guru (PKG) 41 x 3 x 2 246 gr/hr/keg 25,000 6,150,000
• MGMP sekolah 41 x 13 x 4 2132 gr/mp/bl 25,000 53,300,000
• MGMP Kabupaten 13 x 3 x 6 234 mp/gr/keg 50,000 11,700,000
4.2 Pembinaan Tenaga Kependidikan 23,850,000
4.2.1 Penyelenggaraan Kursus ICT 10 x 3 x 2 60 tas/hr/keg 25,000 1,500,000
- Atk Kegiatan 1 1 pkt 250,000 250,000
- Narasumber 2 2 org 250,000 500,000
4.2.2 Penyusunan Program Ketatausahaan 2 2 tas 25,000 50,000
4.2.3 Updating data siswa, guru dan Karyawan 4 x 50 x 4 x 6 4800 opr/pgw/tri/hr 2,000 9,600,000
4.2.4 Penyusunan Laporan 6 x 3 18 tas/opr/jns 25,000 450,000
4.2.5 Pengelolaan Inventaris Barang/Aset 4 x 4 x 4 64 tas/tri/hr 25,000 1,600,000
4.2.6 Workshop peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan sekolah 2 x 6 x 2 24 bend/hr/keg 25,000 600,000
- Atk Kegiatan 1 1 pkt 250,000 250,000
- Narasumber 2 2 org 250,000 500,000
4.2.7 Workshop peningkatan kompetensi bidang administrasi sekolah, 6 x 6 x 2 72 tas/hr/keg 25,000 1,800,000
laboran, dan layanan khusus sekolah
- Atk Kegiatan 1 1 pkt 250,000 250,000
- Narasumber 2 2 org 250,000 500,000
4.2.8 Workshop peningkatan kompetensi pemanfaatan TIK dalam 10 x 6 x 2 120 opr/hr/keg 25,000 3,000,000
administrasi sekolah/perpustakaan, laboratorium, dan lainnya
- Atk Kegiatan 1 1 pkt 250,000 250,000
- Narasumber 2 2 org 250,000 500,000
4.2.9 Workshop peningkatan kompetensi bidang tugas sesuai tupoksinya 10 x 3 x 2 60 gr/hr/keg 25,000 1,500,000
untuk pustakawan, laboran, tenaga layanan khusus, dll
- Atk Kegiatan 1 1 pkt 250,000 250,000
- Narasumber 2 2 org 250,000 500,000

5 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 67,535,000


5.1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris skl 8,500,000
5.1.1 Mesin Tik 0 0 bh - -
5.1.2 Stensil/ Mesin Pengganda 0 0 bh - -
5.1.3 LCD 0 0 bh - -
5.1.4 Komputer 1 1 unit 2,500,000 2,500,000
5.1.5 Scaner/printer 1 1 bh 6,000,000 6,000,000
5.2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung : 48,000,000
5.2.1 Ruang kelas 3 3 rg 3,500,000 10,500,000
5.2.2 Ruang laboratorium 0 0 rg - -
5.2.3 Ruang Kepala Sekolah 1 1 rg 6,000,000 6,000,000
5.2.4 Ruang Guru 1 1 rg 5,000,000 5,000,000
5.2.5 Ruang Tata Usaha 1 1 rg 4,000,000 4,000,000
5.2.6 Ruang BP/BK 0 0 rg - -
5.2.7 Instalasi air dan listrik 2 2 ttk/jaringan 1,000,000 2,000,000
5.2.8 Kamar mandi/wc guru/karyawan 2 2 rg 2,500,000 5,000,000
5.2.9 Kamar mandi/wc Peserta Didik 4 4 rg 2,000,000 8,000,000
5.2.10 Perbaikan Pagar Sekolah (tahap 1) 0 0 m² 550,000 -
5.2.11 Pemeliharaan Lingkungan/penghijauan Sekolah 3 3 blok 2,500,000 7,500,000
5.3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair : 11,035,000
5.3.1 Meja Kursi Murid 1 1 unit 6,000,000 6,000,000
5.3.2 Meja Kursi guru 0 0 set - -
5.3.3 Pengadaan Buku Pegangan Guru 41 41 bh/mcm 35,000 1,435,000
5.3.4.Pengadaan Papan Pengumuman 0 0 bh - -
5.3.6 Pengadaan Meubelair Ruang UKS 0 0 set - -
5.3.7 Pengadaan Meubelair Ruang Laboratorium IPA 0 0 set - -
5.3.8 Pengadaan Meubelair Ruang Komputer 0 0 set - -
5.3.9 Peralatan K3 28 28 kls 75,000 2,100,000
5.3.10 Pengadaan Buku Referensi Perpustakaan 100 100 eks 15,000 1,500,000
5.3.11 Lainnya
6 Pengembangan standar pengelolaan 16,050,000
6.1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah 1,500,000
6.1.1Penyusunan Visi dan Misi 6 x 4 24 tim/hr 25,000 600,000
6.1.2Penyusunan Profil Sekolah /EDS 6 x 6 36 tim/hr 25,000 900,000
6.1.3Akreditasi Sekolah 0 0 keg - -
6.2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran 3,100,000
6.2.1Penyusunan Program Ketatausahaan 2 x 2 4 tim/hr 25,000 100,000
6.2.2Pengadaan sarana Pendukung Perkantoran 2 2 pkt 1,500,000 3,000,000
6.3 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 4,450,000
6.3.1 Penyusunan Program Supervisi, Monev 6 x 4 24 tim/hr 25,000 600,000
6.3.2 Supervisi Akademik 41 x 2 82 gr/keg 25,000 2,050,000
6.3.3 Supervisi Non-Akademik 10 x 2 20 gr/keg 25,000 500,000
6.3.4 Supervisi Ekskul 10 x 2 20 gr/keg 25,000 500,000
6.3.5 Supervisi Perpustakaan 3 x 2 6 gr/keg 25,000 150,000
6.3.6 Supervisi Laboratorium 3 x 2 6 gr/keg 25,000 150,000
6.3.7 Supervisi Administrasi Tata Usaha 10 x 2 20 gr/keg 25,000 500,000
6.4 Kegiatan Hubungan Masyarakat 7,000,000
6.4.1 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 2 2 pkt 1,000,000 2,000,000
6.4.2 Penyusunan Leaflet 0 0 keg 500,000 -
6.4.3 Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan / rapat dinas 50 x 4 200 gr+tu/keg 25,000 5,000,000

7 Pengembangan standar pembiayaan 143,600,000


7.1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa
7.1.1Konsumsi Guru / Pegawai 6 6 bln 500,000 3,000,000
7.1.2Konsumsi Tamu 6 6 bln 100,000 600,000
7.1.3Honor Guru Tidak Tetap 9 x 20 x 12 2160 gr/jam/bln 20,000 43,200,000
7.1.4Honor Pegawai/Tas 4 x 12 48 org/bln 750,000 36,000,000
7.1.5Honor Satpam dan Penjaga 2 x 12 24 org/bln 750,000 18,000,000
7.1.6Honor Pengelola BOS 1 X 4 4 org/triw 500,000 2,000,000
7.1.7 Bantuan siswa miskin 60 60 sis 400,000 24,000,000
7.1.8 Pembayaran rek listrik 12 12 bln 600,000 7,200,000
7.1.9 Pembayaran rek telepon 12 12 bln 500,000 6,000,000
7.1.10 Pembayaran rek PAM 0 0 bln - -
7.1.11 Langganan Koran/Majalah 4 x 12 48 bln 75,000 3,600,000

8 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 85,117,300


8.1 Pelaksanaan penilaian 29,217,300
8.1.1 Ulangan Harian 637 x 13 x 2 x 2 33124 sis/mp/keg/lb 150 4,968,600
8.1.2 Ulangan Tengah Semester 637 x 13 x 2 x 4 66248 sis/mp/keg/lb 150 9,937,200
- Atk Kegiatan 1 1 pkt 500,000 500,000
8.1.3 Ulangan Akhir Semester 637 x 13 x 1 x 6 49686 sis/mp/keg/lb 150 7,452,900
- Atk Kegiatan 1 1 pkt 500,000 500,000
8.1.4 Ulangan Kenaikan Kelas 458 x 13 x 1 x 6 35724 sis/mp/keg/lb 150 5,358,600
- Atk Kegiatan 1 1 pkt 500,000 500,000
8.2 Tindak lanjut hasil Penilaian 37,375,000
8.2.1 Analisis 23 x 13 x 2 598 kl/mapel/keg 25,000 14,950,000
8.2.2 Remedial 23 x 13 x 2 598 kl/mapel/keg 25,000 14,950,000
8.2.3 Pengayaan 23 x 13 x 1 299 kl/mapel/keg 25,000 7,475,000
8.3 Inovasi Model Penilaian 18,525,000
8.3.1 Workshop 41 x 3 x 2 246 gr/hr/keg 25,000 6,150,000
- Atk Kegiatan 1 1 pkt 350,000 350,000
- Narasumber 2 2 org 350,000 700,000
8.3.2 IHT 41 x 3 x 2 246 gr/hr/keg 25,000 6,150,000
- Atk Kegiatan 1 1 pkt 350,000 350,000
- Narasumber 2 2 org 350,000 700,000
8.3.3 Pelatihan 41 x 3 x 1 123 gr/hr/keg 25,000 3,075,000
- Atk Kegiatan 1 1 pkt 350,000 350,000
- Narasumber 2 2 org 350,000 700,000
0 637,000,000
PER
Nama Sekolah :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Import No.
Uraian Kegiatan Jumlah
Status Kode
1 A B C
A Penerimaan terdiri dari :
1 Saldo Awal
3 Bantuan Operasional Sekolah
B Penggunaan Dana
1 Saldo akhir bulan -

I Program Sekolah
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 47,032,250
1.1 Penyusunan KKM 1,950,000
1.2 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 825,000
1.3 Tambahan Jam Pelajaran /Pengayaan Kls 9 21,480,000
1.4 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Sekolah/Kecamatan 1,359,200
1.5 Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kabupaten/Kota 1,566,600
1.6 Pelaksanaan Ujian Praktik 7,100,000
1.7 Pelaksanaan Ujian Sekolah 3,966,450
1.8 Pelaksanaan Ujian Nasional 8,785,000

2 Pengembangan standar isi 19,900,000


2.1 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 100,000
2.2 Penyusunan Program Tahunan 1,025,000
2.3 Penyusunan Program Semester 2,050,000
2.4 Penyusunan Silabus2 4,100,000
2.5 Penyusunan RPP 12,300,000
2.6 Penyusunan Program BP/BK 100,000
2.7 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium IPA 75,000
2.8 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Bahasa -
2.9 Penyusunan Program Pengelolaan Laboratorium Komputer 75,000
2.10 Penyusunan Program Pengelolaan Perpustakaan 75,000

3 Pengembangan standar proses 132,690,450


3.1 Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar 22,350,000
3.2 Program Kesiswaan : 12,793,450
3.3 Program Ekstrakurikuler 97,547,000
4 Pengembangan pendidik dan tenaga Kependidikan 125,075,000
4.1 Pembinaan Guru di Gugus/MGMP 101,225,000
4.2 Pembinaan Tenaga Kependidikan 23,850,000

5 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 67,535,000


5.1 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/ 8,500,000
Inventaris Sekolah
5.2 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung : 48,000,000
5.3 Pengadaan dan Perawatan Meubelair : 11,035,000

6 Pengembangan standar pengelolaan 16,050,000


6.1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah 1,500,000
6.2 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran 3,100,000
6.3 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi 4,450,000
6.4 Kegiatan Hubungan Masyarakat 7,000,000

7 Pengembangan standar pembiayaan 143,600,000


7.1 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa 143,600,000

8 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 85,117,300


8.1 Pelaksanaan penilaian 29,217,300
8.2 Tindak lanjut hasil Penilaian 37,375,000
8.3 Inovasi Model Penilaian 18,525,000

Total Penggunaan Dana 637,000,000


C SISA DANA = A - B

Mengetahui
Komite Sekolah Kepala Sekolah

………………………………………………………. ………………………………………………………….
NIP. ………………………………………………….

782,000,000

(145,000,000)
REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP TRIWULAN
TAHUN AJARAN 2016 - 2017
PERIODE TANGGAL : Januari s/d Juni 2016 ( Triwulan ke I dan II )

Jan Peb Mart Apr Mei Jun

D E F G H I
-
- (53,003,750) (105,872,950) (159,016,000) (212,082,250) (265,407,250)
- - - - - -
53,003,750 52,869,200 53,143,050 53,066,250 53,325,000 52,725,000
(53,003,750) (105,872,950) (159,016,000) (212,082,250) (265,407,250) (318,132,250)
- -
- -
- -
975,000 975,000
- 825,000 -
7,160,000 7,160,000 7,160,000
1,359,200 -
- 1,566,600
- 7,100,000
- 3,966,450
- 8,785,000 -
- -
- -
50,000 50,000
- 1,025,000
1,025,000 1,025,000
2,050,000 -
4,100,000 4,100,000 -
- -
- -
- - - -
- -
- -
- -
- -
5,500,000 5,000,000 -
- -
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
- -
- -
12,500,000 8,500,000 1,000,000 11,000,000
3,500,000 5,000,000
- -
- -
1,000,000 4,000,000 2,000,000
- -
5,000,000 10,000,000
- 7,500,000
- -
- -
- 750,000
250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
1,112,500 1,000,000 -
700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
- -
- -
11,950,000 11,950,000 11,950,000 11,950,000 11,950,000 11,950,000
- -
- -
2,950,000 2,950,000 2,950,000 3,000,000
7,500,000 8,000,000
4,631,250 4,631,250 -
- -
53,003,750 52,869,200 53,143,050 53,066,250 53,325,000 52,725,000
- -

Garut, ………., …………………………………… 20………..

Bendahara

………………………………………………. …………………………………………………….
………………………………………………. NIP. ……………………………………………

65,166,666.67
Jul Agust Sept Okt Nop Des

J K L M N O
- -
(318,132,250) (371,151,000) (424,551,000) (477,851,000) (530,607,250) (584,020,250)
- - - - - -
53,018,750 53,400,000 53,300,000 52,756,250 53,413,000 52,979,750
(371,151,000) (424,551,000) (477,851,000) (530,607,250) (584,020,250) (637,000,000)
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- -
- -
- -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

- -

2,050,000 - - - -
4,100,000
100,000 - - - -
75,000 - - - -
- - - - - -
75,000 - - - -
75,000 - - - -
- - - - - -
- - - - - -
5,000,000 - 3,500,000 3,350,000
9,000,000 - - - 3,793,450
5,000,000 6,000,000 10,000,000 10,000,000 6,547,000
- - - - - -
- - - - - -
12,000,000 12,000,000 10,000,000 15,325,000 18,900,000
5,000,000 4,500,000 2,500,000 3,266,000 84,000
- - - - - -
- - - - - -
1,500,000
- - - - - -
5,000,000 15,000,000 2,000,000 5,000,000 5,000,000 1,000,000
- - 3,000,000 535,000
- - - - - -
- - - - - -
- - 750,000
250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 350,000
1,112,500 - 1,225,000 -
700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
- - - - - -
- - - - - -
11,950,000 11,950,000 11,950,000 11,950,000 11,950,000 12,150,000
- - - - - -
- - - - - -
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,367,300
- - 7,000,000 7,375,000 7,500,000
4,631,250 - 4,631,250 -
- - - - - -
53,018,750 53,400,000 53,300,000 52,756,250 53,413,000 52,979,750
- - - - - -
22,350,000
12,793,450
97,547,000 -
101,225,000 -
23,850,000 -

8,500,000 -

48,000,000 -
11,035,000 -

-
3,100,000
4,450,000 -
7,000,000

143,600,000
12,350,000

29,217,300 -
37,375,000 -

2,367,300

Anda mungkin juga menyukai