Anda di halaman 1dari 34

MISI 6

Mewujudkan Manado kota yang sehat melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih “Sehat Sejahtera” dengan lingkungan kota y
POHON KINERJA
PD : DINAS KESEHATAN KOTA MANADO TUJUAN MISI 6
Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap layanan kesehatan dan sosial yang lebih berkualitas, dan mewujudkan lingkungan kota yang asri, bersih dan sehat

TUJUAN DINAS KESEHATAN


Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Manado Melalui Pelayanan Kesehatan Agar Tercipta Kota Yang Sehat dan Sejahtera

OUTCOME OUTC0ME

Meningkatnya Status Gizi dan pelayanan kesehatan Ibu, Meningkatnya Aksesbilitas Pelayanan Kesehatan Serta
bayi, balita dan remaja Layanan Rujukan

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA

Menurunnya : - Cakupan RS Terhadap Pelayanan Dasar Masyarakat


- Angka Kematian Bayi (target RPJMN = 24) - % Penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan
- Prevalensi balita Gizi Buruk (target RPJMD = 0,01) - % Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap
- Angka Kematian ibu (Target RPJMN = 306)

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Keluarga Meningkatnya Pelayanan Jaminan Kesehatan


Meningkatnya Pembinaan Gizi Masyarakat
Nasional Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Meningkatnya Kualitas Mutu pelayanan
kesehatan Kesehatan

Intermediate Outcame Intermed Outcame


Intermed Outcame Intermed Outcame Intermed Outcame
% pelayanan kesehatan bayi % balita kekurangan gizi yang mendapat PMT
% Puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis Rasio Ketersediaan RS (target RPJMD = 0,003)
tenaga kesehatan
% pelayanan kesehatan balita % Balita gizi buruk yang mendapat perawatan
Persentase Penduduk (Termasuk seluruh % PKM yang terintegrasi dengan SIK
penduduk miskin) yang membutuhkan % Ketersediaan tenaga kesehatan yang cukup
Cakupan Kunjungan ibu hamil K4 Jaminan Kesehatan % sarana kesehatan yang terakreditasi
di Puskesmas
% bayi usia 0-6 bulan mendapat ASi Ekslusif
Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang
ditangani Persentase produk alkes dan PKRT (perbekalan
% Ibu hamil yang mendapat tablet tambah kesehatan rumah tangga)di peredaran yang memenuhi
syarat
Penjaringan Kesehatan SD kls 1, Kls VII dan darah (TTD) 90 tablet
Kls IX Terpenuhinya kebutuhan obat di Puskesmas
Prevalensi anemia pada ibu hamil Anggaran Tahun 2020 Rp. 23.220.000.000 Anggaran Tahun 2020 Rp. 350.000.000

Anggaran Tahun 2020 Rp. 400.000.000


Anggaran Tahun 2020 Rp. 122.982.656.661
Anggaran Tahun 2020 Rp. 500.000.000 (sumber anggaran lainnya = DAK)

Output Proses Output Proses Output Proses Output Proses


Masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan Terlaksananya Pembangunan RS daerah tipe C
Output Proses Output Proses Cakupan balita kekurangan gizi yang mendapatkan
PMT yaitu 110.000 jiwa dengan premi per orang Rp. % tenaga kesehatan (Nakes) yang bersertifikat
23.000 Tersedianya PKM yang terakreditasi
Cakupan Kunjungan Bayi yang Cakupan Persalinan yang
dilayani ditolong Nakes Cakupan Bumil KEK mendapat Makanan Tambahan Tersedianya RS Rujukan yang memiliki
pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar
Cakupan Kunjungan balita yang Cakupan ibu hamil dengan Cakupan Kel pemberdayaan masyarakat untuk
dilayani Kunjungan lengkap Tersedianya PKM yang menggunakan aplikasi SIK
pencapaian keluarga sadar gizi e-healt

Input Input Input Input


Input Input
Pemberian makanan tambahan (PMT), Pembangunan RS daerah,
Monitoring dan evaluasi laporan Monitoring dan evaluasi laporan melaksanakan penyuluhan dan monitoring serta Masyarakat yang terintegrasi dengan JKN Tersedianya peserta pelatihan 30 org penambahan/renovasi PKM dan pustu dan
evaluasi laporan Update data website
Pemberian makanan tambahan (PMT), Pembangunan RS daerah,
Monitoring dan evaluasi laporan Monitoring dan evaluasi laporan melaksanakan penyuluhan dan monitoring serta Masyarakat yang terintegrasi dengan JKN Tersedianya peserta pelatihan 30 org penambahan/renovasi PKM dan pustu dan
evaluasi laporan Update data website
INDIKATOR KINERJA
MISI 6
untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih “Sehat Sejahtera” dengan lingkungan kota yang bersih dan indah

- Angka Kematian Bayi (target RPJMN = 24)


TUJUAN MISI 6 - Prevalensi Balita Gizi Buruk (target RPJMD = 0,01)
n sosial yang lebih berkualitas, dan mewujudkan lingkungan kota yang asri, bersih dan sehat - Angka Kematian ibu (Target RPJMN = 306)
- Persentase Penduduk miskin yang memiliki jaminan
kesehatan (target Kota = 95%)
- Angka Usia Harapan Hidup (UHH) (target = 71,40
UJUAN DINAS KESEHATAN
nado Melalui Pelayanan Kesehatan Agar Tercipta Kota Yang Sehat dan Sejahtera

OUTCOME OUTCOME

Meningkatnya kesadaran dan kemandirian masyarakat Meningkatnya keamanan pangan di


dalam menjalani pola hidup sehat dan berkembangnya masyarakat
upaya kesehatan berbasis masyarakat

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA

- Angka Usia Harapan Hidup (UHH) (target= 71,40)


- Menurunnya Angka Kesakitan - Persentase produk makanan produksi industri
rumah tangga yang memenuhi syarat

Menurunnya angka kesakitan, kematian dan Meningkatnya Promosi Kesehatan dan Meningkatkan pengawasan sertifikasi layak
Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat kecacatan akibat penyakit menular Meningkatnya pengembangan lingkungan sehat
Meningkatnya Kualitas hidup lansia
Pemberdayaan Masyarakat edar produk olahaan makanan dan minuman

Intermed Outcame Intermed Outcame Intermed Outcame Intermed Outcame Intermed Outcame Intermediate Outcame

Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Persentase kasus DBD Cakupan Kelurahan siaga aktif Persentase layanan Kesehatan Lansia % produk makanan produksi industri rumah
% Kelurahan yang menerapkan sanitasi total
berbasis masyarakat (STBM) tangga yang memenuhi syarat

Prevalensi Tekanan darah tinggi % pelayanan kesehatan orang dengan TB


Rasio Posyandu Per Satuan Balita
Anggaran Tahun 2020 Rp. 100.000.000
% cakupan layanan kesehatan ODHA Anggaran Tahun 2020 Rp. 600.000.000
Prevalensi merokok penduduk usia ≤ 18 tahun Persentase keluarga yang menerima dan
memahami PHBS Anggaran Tahun 2020 Rp. 350.000.000
Prevalensi obesitas pada penduduk usia ≤ 18
tahun
Anggaran Tahun 2020 Rp. 2.471.079.646
(ada anggaran alkes untuk penyakit menular&tdk Anggaran Tahun 2020 Rp. 350.000.000
menular dgn sumber dana Dak)

Anggaran Tahun 2020 Rp. 42.219.309.775


(sumber anggaran lainnya = DAK dan APBN )

Output Proses Output Proses Output Proses Output Proses Output Proses Output Proses
titik penyemprotan fogging sarang nyamuk Terbentuknya kelurahan yang melaksanakan Cakupan Media Promosi kesehatan yang Cakupan rumah tangga yang mendapat pengawasan
Menurunya angka penyakit tidak menular (PTM) Cakupan PKM Peduli Lansia yang dilayani dan pengendalian keamanan dan kesehatan
sanitasi total berbasis masyarakat dikembangkan
% kasus KLB yang ditangani makanan hasil produksi
Cakupan Pelayanan kesehatan pddk miskin di PKM
dan jaringannya Terbentuknya Usaha Kesehatan Keluarga di wilayah Tersedianya Rumah tangga yang ber PHBS
Cakupan Imunisasi dasar lengkap kerja PKM
Tersedianya jaminan persalinan di Puskesmas % Kecamatan yang melaksanakan Germas

Input Input Input Input Input Input

Pengelolaan dana JKN dan BOK dengan dana Monitoring dan evaluasi pengendalian Penyuluhan dan monitoring serta mencetak
DAK dan APBN penyakit Monitoring dan evaluasi serta penyuluhan brosur Monotoring dan Evaluasi Laporan Monotoring dan Evaluasi Laporan
Pengelolaan dana JKN dan BOK dengan dana Monitoring dan evaluasi pengendalian Penyuluhan dan monitoring serta mencetak
DAK dan APBN penyakit Monitoring dan evaluasi serta penyuluhan brosur Monotoring dan Evaluasi Laporan Monotoring dan Evaluasi Laporan
Urusan/Bidang Urusan
Anggaran Tahun 2019
Kode Pemerintahan Daerah dan
(perubahan)
Program/Kegiatan
-1 -2 -3
Program Peningkatan pelayanan
1 2 1 1 29 Kesehatan Anak Balita 79,090,500

penyuluhan Kesehatan Anak


1 2 1 1 29 1 55,095,500
Balita

Penjaringan kesehatan anak SD


1 2 1 1 29 8 23,995,000
dan remaja
program peningkatan kesehatan
1 2 1 1 38 ibu dan anak 51,470,000

1 2 1 1 38 1 Penyuluhan Kesehatan Ibu dan 51,470,000


Reproduksi
TOTAL 130,560,500
Rencana Tahun 2020
(tahun rencana)

-4

200,000,000

100,000,000

100,000,000

200,000,000

Pohon Kinerja
200,000,000

400,000,000
Urusan/Bidang Urusan
Kode Pemerintahan Daerah dan Anggaran Tahun 2019 Rencana Tahun 2020 (tahun
(perubahan) rencana)
Program/Kegiatan
-1 -2 -3 -4

1 2 1 1 20 Program Perbaikan Gizi 378,610,000 500,000,000


Masyarakat

Pemberian Tambahan
1 2 1 1 20 2 238,185,000 300,000,000
Makanan dan Vitamin

Pemberdayaan masyarakat
1 2 1 1 20 4 untuk pencapaian Keluarga 140,425,000 200,000,000
Sadar Gizi

TOTAL 378,610,000 500,000,000


Pohon Kinerja
Urusan/Bidang Urusan
Kode Pemerintahan Daerah dan Anggaran Tahun 2019 Rencana Tahun 2020 (tahun
(perubahan) rencana)
Program/Kegiatan
-1 -2 -3 -4
Program Kemitraan
1 2 1 1 28 Peningkatan Pelayanan 24,698,877,536 23,220,000,000
Kesehatan

Kemitraan Asuransi
1 2 1 1 28 1 24,698,877,536 23,220,000,000
Kesehatan Masyarakat

TOTAL 24,698,877,536 23,220,000,000


Pohon Kinerja
Urusan/Bidang Urusan
Kode Pemerintahan Daerah dan Anggaran Tahun 2019 Rencana Tahun 2020 (tahun
(perubahan) rencana)
Program/Kegiatan
-1 -2 -3 -4

Program Peningkatan
1 2 1 1 35 76,451,000 350,000,000
Kapasitas tenaga kesehatan

Peningkatan Pendidikan
1 2 1 1 35 6 Jabatan Fungsional Tenaga 76,451,000 350,000,000
Kesehatan
TOTAL 76,451,000 350,000,000
Pohon Kinerja
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran Tahun 2019
Daerah dan Program/Kegiatan (perubahan)

-1 -2 -3

1 2 1 1 15 Program Obat dan Perbekalan 40,057,000


Kesehatan

1 2 1 1 15 7 Pelayanan Alat Kesehatan 40,057,000

1 2 1 1 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 72,610,000

1 2 1 1 16 59 Pelayanan Kefarmasian 72,610,000

Pengawasan Obat dan Makanan ( dak


non fisik )

1 2 1 1 36 Program peningkatan kualitas mutu 166,913,920,873


pelayanan kesehatan

Pelaksanaan Kesehatan dan P3K 55,475,000


Pengadaan Mebeleur Puskesmas dan 714,144,200
Puskesmas Pembantu
Akreditasi Sarana Kesehatan (DAK Non
639,180,000
Fisik)
Pengembangan , Pemeliharaan dan
Operasional Sistem Informasi Kesehatan 350,000,000
(SIK) e-healt
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
58,740,000
Rujukan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 79,180,000
dan Tradisional
Penyusunan Profil Kesehatan 27,010,000

Pengadaan Peningkatan sarana dan


Prasaranan Puskesmas dan jaringannya 10,468,944,000
(DAK Reguler)
Peningkatan Fasilitas Pelayanan
34,620,000
Kesehatan

Pembangunan Pustu di pasar Buha

Pembangunan pustu di pasar bahu kayu


bulan

Rehabilitasi Pustu Tuna (PKM Kombos)

Pembangunan Rumah Sakit Ibu Anak


Pengadaan Alat Kesehatan dan Sarana
Penunjang Rumah Sakit Ibu Anak

Pengadaan Alat kesehatan RS Daerah 30,000,000,000


(Pinjaman daerah)

Pembangunan RSUD bangunan rawat


inap, emergency, lab, radiologi dan lain- 90,823,250,000
lain Lanjutan (Pinjaman daerah)

Pembebasan Lahan RSUD


Biaya Konsul Pembebasan Lahan
Penyediaan biaya operasional RSUD RSKD
Kota Manado
Pembangunan/Penambahan Ruangan
Puskesmas Pembantu Malalyang I (DEBT
SWAP)

Pembangunan/Penambahan Ruangan
Puskesmas Pembantu Siladen (DEBT
SWAP)

Pembangunan/Penambahan Ruangan
Puskesmas Pembantu Taas (DEBT SWAP)

Pembangunan/Penambahan Ruangan
Puskesmas Pembantu Malendeng (DEBT
SWAP)
Pembangunan Gedung Baru Dinas
Kesehatan
Pengadaan alat kesehatan dan sarana
31,771,000,000
penunjang poliklinik
Pembangunan/penambahan ruangan 200,000,000
pustu paniki II (Debt swap)

Pembangunan/penambahan ruangan
poskedes paniki II (Debt swap) 200,000,000

Pembangunan/penambahan ruangan
200,000,000
pustu GPI (Debt swap)
Rehabilitas puskesmas bailang (SHT DAK
309,918,673
dasar 2018)
Pembangunan penambahan ruangan
pustu kairagi II (debt swap) 147,456,000

Pembangunan penambahan ruangan


pustu kairagi I (debt swap) 61,875,000

Pembangunan penambahan ruangan


23,128,000
pustu tingkulu (debt swap)
study kelayakan RSKD 100,000,000
Master plan RSKD 100,000,000
Pembangunan/penambahan ruangan 350,000,000
pustu liang (Debt swap)
Pembangunan/penambahan ruangan 200,000,000
pustu pandu (Debt swap)
TOTAL 167,026,587,873
Rencana Tahun 2020 (tahun
rencana)

-4

200,000,000

200,000,000

547,615,000

300,000,000

247,615,000

122,235,041,661

250,000,000

200,000,000

854,899,000

300,000,000

100,000,000

100,000,000

150,000,000

7,230,142,661

200,000,000

200,000,000

200,000,000

150,000,000

5,000,000,000
1,000,000,000

30,000,000,000

70,000,000,000

2,400,000,000
100,000,000

2,000,000,000

1,000,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000
Pohon Kinerja

122,982,656,661
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran Tahun 2019
Daerah dan Program/Kegiatan (perubahan)

-1 -2 -3

1 2 1 1 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 42,356,805,095

Forum Kota Sehat 350,000,000

Penyediaan biaya operasional dan 6,832,465,804


pemeliharaan
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN
520,000,000
Puskesmas Tongkaina
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN
902,039,608
Puskesmas Wawonasa
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Tikala Baru 1,818,850,208

Pengelolaan Dana Kapitasi JKN


1,850,000,000
Puskesmas Tuminting
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN 566,400,000
Puskesmas Sario
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN
1,044,000,000
Puskesmas Minanga

Pengelolaan Dana Kapitasi JKN


Puskesmas Paniki Bawah 1,920,000,000

Pengelolaan Dana Kapitasi JKN 1,331,919,600


Puskesmas Wenang
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN
960,000,000
Puskesmas Bailang
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN
1,574,321,664
Puskesmas Ranotana Weru
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN
825,564,000
Puskesmas Bengkol
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN
1,652,615,552
Puskesmas Bahu
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN
1,350,000,000
Puskesmas Teling Atas
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN
1,667,326,800
Puskesmas Ranomuut
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN
1,280,244,680
Puskesmas Kombos
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN 136,747,871
Puskesmas Bunaken Kepulauan
Bantuan Operasional Kesehatan BOK)
574,210,000
Puskesmas Paniki Bawah (DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kesehatan BOK)


500,800,000
Puskesmas Minanga (DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kesehatan BOK)


606,600,000
Puskesmas Tikala Baru (DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kesehatan BOK)


599,500,000
Puskesmas Wenang (DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kesehatan BOK)


379,897,800
Puskesmas Bailang (DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kesehatan BOK)


Puskesmas Kombos (DAK Non Fisik) 581,800,000

Bantuan Operasional Kesehatan BOK)


575,118,000
Puskesmas Wawonasa (DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kesehatan BOK)


Puskesmas Bunaken Kepulauan (DAK Non 507,600,000
Fisik)

Bantuan Operasional Kesehatan BOK)


500,750,000
Puskesmas Bengkol (DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kesehatan BOK)


541,810,000
Puskesmas Sario (DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kesehatan BOK)


547,410,000
Puskesmas Teling Atas (DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kesehatan BOK)


Puskesmas Ranotana Weru (DAK Non 588,269,000
Fisik)

Bantuan Operasional Kesehatan BOK)


574,210,000
Puskesmas Ranomuut (DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kesehatan BOK)


579,000,000
Puskesmas Bahu (DAK Non Fisik)

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)


389,415,200
Puskesmas Tongkaina (DAK Non Fisik)
Bantuan Operasional Kesehatan 9BOK)
647,610,000
Puskesmas Tumimnting (DAK Non Fisik)

Dukungan Manajemen Bantuan


Operasional Kesehatan dan Jampersal 1,124,000,000
(DAK NON FISIK)
Bantuan operasional Kesehatan UKM
Sekunder (DAK NON FISIK)
Pelaksanaan Jaminan Persalinan (DAK 1,403,000,000
Non Fisik)
Peningkatan Kesehatan Penduduk Miskin
61,922,000
dan Jaringannya
Jantung sehat Kota Manado 500,000,000

Penyelenggaraan Pencegahan dan


168,520,000
Penanggulangan Penyakit tidak menular

Dukungan manajemen BOK dan BOK PKM


3,822,867,308
(sisa dak dana bok 2018)
TOTAL 42,356,805,095
Rencana Tahun 2020 (tahun
rencana)

-4

42,219,309,775

350,000,000

8,500,000,000

720,000,000

1,102,039,608

2,018,850,000

2,050,000,000

766,400,000

1,244,000,000

2,120,000,000

1,531,919,600

1,160,000,000

1,974,321,664

1,025,564,000

1,852,615,552

1,550,000,000

1,867,326,800

1,480,244,680

436,747,871
549,210,000

525,800,000

500,800,000

574,500,000

404,897,800

556,800,000

450,118,000

507,600,000

425,000,000

516,810,000

522,410,000

563,269,000

549,210,000

554,000,000

375,000,000
589,768,200

44,029,000

836,648,000

623,410,000

100,000,000

400,000,000

300,000,000

Pohon Kinerja

42,219,309,775
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran Tahun 2019
Daerah dan Program/Kegiatan (perubahan)

-1 -2 -3
Program Pencegahan dan
1 2 1 1 22 3,063,960,498
Penanggulangan Penyakit Menular

1 2 1 1 22 1 Penyemprotan/Foging sarang nyamuk 210,000,000


1 2 1 1 22 3 Pengadaan Vaksin Penyakit Menular 100,000,000
Pelayanan Pencegahan dan
1 2 1 1 22 5 121,820,000
Penanggulangan Penyakit Menular
Pencegahan Penularan Penyakit
1 2 1 1 22 6 Endemik/Epidemik 62,392,500

1 2 1 1 22 8 Peningkatan Imunisasi 67,811,000

Peningkatan Survellance Epidemiologi


1 2 1 1 22 9 dan Penanggulangan Wabah 43,270,000

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Calon


1 2 1 1 22 15 64,005,000
Jama'ah Haji
1 2 1 1 22 17 Penanggulangan krisis kesehatan 82,936,000

Pengadaan Alat Kesehatan Penyakit


1 2 1 1 22 18 Menular dan Penyakit Tidak Menular 2,311,725,998
(DAK Fisik)
TOTAL 3,063,960,498
Rencana Tahun 2020 (tahun
rencana)

-4

2,471,079,645

210,000,000
200,000,000

250,000,000

250,000,000

200,000,000

200,000,000

100,000,000

100,000,000

961,079,645
Pohon Kinerja

2,471,079,645
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran Tahun 2019
Daerah dan Program/Kegiatan (perubahan)

-1 -2 -3
Program Pengembangan Lingkungan
1 2 1 1 21 3,817,680,000
Sehat
Pemantapan dan Penyelenggaraan
1 2 1 1 21 1 3,650,000,000
Lingkungan Sehat
Peningkatan Kesehatan Kerja dan
1 2 1 1 21 4 34,780,000
Olahraga
Pengawasan Sanitasi Lingkungan Berbasis
1 2 1 1 21 6 Masyarakat 132,900,000

Pengadaan dokumen pengelolaan


1 2 1 1 21 7 lingkungan hidup/analisis lingkungan 70,000,000
puskesmas paniki bawah
TOTAL 3,817,680,000
Rencana Tahun 2020 (tahun
rencana)

-4

600,000,000

400,000,000

50,000,000

150,000,000

Pohon Kinerja

600,000,000
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran Tahun 2019
Daerah dan Program/Kegiatan (perubahan)

-1 -2 -3
Program Promosi Kesehatan dan
1 2 1 1 19 292,050,000
Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan Media Promosi dan


1 2 1 1 19 1 235,484,000
Informasi Sadar Hidup Sehat

1 2 1 1 19 2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 56,566,000

TOTAL 292,050,000
Rencana Tahun 2020 (tahun
rencana)

-4

350,000,000

250,000,000

100,000,000 Pohon Kinerja

350,000,000
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran Tahun 2019
Daerah dan Program/Kegiatan (perubahan)

-1 -2 -3
Program Promosi Kesehatan dan
1 2 1 1 30 49,038,000
Pemberdayaan Masyarakat

Pelayanan pemeliharaan Kesehatan


1 2 1 1 30 1 49,038,000
Lansia
TOTAL 49,038,000
Rencana Tahun 2020 (tahun
rencana)

-4

100,000,000

100,000,000 Pohon Kinerja

100,000,000
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran Tahun 2019
Daerah dan Program/Kegiatan (perubahan)

-1 -2 -3
program pengawasan keamanan dan
1 2 1 1 37 108,668,000
kesehatan PIRT

Pengawasan Keamanan dan Kesehatan


1 2 1 1 37 1 108,668,000
Makanan Hasil Industri
TOTAL 108,668,000
Rencana Tahun 2020 (tahun
rencana)

-4

350,000,000

350,000,000 Pohon Kinerja

350,000,000

Anda mungkin juga menyukai