Mewujudkan Manado kota yang sehat melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih “Sehat Sejahtera” dengan lingkungan kota y
POHON KINERJA
PD : DINAS KESEHATAN KOTA MANADO TUJUAN MISI 6
Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap layanan kesehatan dan sosial yang lebih berkualitas, dan mewujudkan lingkungan kota yang asri, bersih dan sehat
OUTCOME OUTC0ME
Meningkatnya Status Gizi dan pelayanan kesehatan Ibu, Meningkatnya Aksesbilitas Pelayanan Kesehatan Serta
bayi, balita dan remaja Layanan Rujukan
OUTCOME OUTCOME
Menurunnya angka kesakitan, kematian dan Meningkatnya Promosi Kesehatan dan Meningkatkan pengawasan sertifikasi layak
Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat kecacatan akibat penyakit menular Meningkatnya pengembangan lingkungan sehat
Meningkatnya Kualitas hidup lansia
Pemberdayaan Masyarakat edar produk olahaan makanan dan minuman
Intermed Outcame Intermed Outcame Intermed Outcame Intermed Outcame Intermed Outcame Intermediate Outcame
Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Persentase kasus DBD Cakupan Kelurahan siaga aktif Persentase layanan Kesehatan Lansia % produk makanan produksi industri rumah
% Kelurahan yang menerapkan sanitasi total
berbasis masyarakat (STBM) tangga yang memenuhi syarat
Output Proses Output Proses Output Proses Output Proses Output Proses Output Proses
titik penyemprotan fogging sarang nyamuk Terbentuknya kelurahan yang melaksanakan Cakupan Media Promosi kesehatan yang Cakupan rumah tangga yang mendapat pengawasan
Menurunya angka penyakit tidak menular (PTM) Cakupan PKM Peduli Lansia yang dilayani dan pengendalian keamanan dan kesehatan
sanitasi total berbasis masyarakat dikembangkan
% kasus KLB yang ditangani makanan hasil produksi
Cakupan Pelayanan kesehatan pddk miskin di PKM
dan jaringannya Terbentuknya Usaha Kesehatan Keluarga di wilayah Tersedianya Rumah tangga yang ber PHBS
Cakupan Imunisasi dasar lengkap kerja PKM
Tersedianya jaminan persalinan di Puskesmas % Kecamatan yang melaksanakan Germas
Pengelolaan dana JKN dan BOK dengan dana Monitoring dan evaluasi pengendalian Penyuluhan dan monitoring serta mencetak
DAK dan APBN penyakit Monitoring dan evaluasi serta penyuluhan brosur Monotoring dan Evaluasi Laporan Monotoring dan Evaluasi Laporan
Pengelolaan dana JKN dan BOK dengan dana Monitoring dan evaluasi pengendalian Penyuluhan dan monitoring serta mencetak
DAK dan APBN penyakit Monitoring dan evaluasi serta penyuluhan brosur Monotoring dan Evaluasi Laporan Monotoring dan Evaluasi Laporan
Urusan/Bidang Urusan
Anggaran Tahun 2019
Kode Pemerintahan Daerah dan
(perubahan)
Program/Kegiatan
-1 -2 -3
Program Peningkatan pelayanan
1 2 1 1 29 Kesehatan Anak Balita 79,090,500
-4
200,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
Pohon Kinerja
200,000,000
400,000,000
Urusan/Bidang Urusan
Kode Pemerintahan Daerah dan Anggaran Tahun 2019 Rencana Tahun 2020 (tahun
(perubahan) rencana)
Program/Kegiatan
-1 -2 -3 -4
Pemberian Tambahan
1 2 1 1 20 2 238,185,000 300,000,000
Makanan dan Vitamin
Pemberdayaan masyarakat
1 2 1 1 20 4 untuk pencapaian Keluarga 140,425,000 200,000,000
Sadar Gizi
Kemitraan Asuransi
1 2 1 1 28 1 24,698,877,536 23,220,000,000
Kesehatan Masyarakat
Program Peningkatan
1 2 1 1 35 76,451,000 350,000,000
Kapasitas tenaga kesehatan
Peningkatan Pendidikan
1 2 1 1 35 6 Jabatan Fungsional Tenaga 76,451,000 350,000,000
Kesehatan
TOTAL 76,451,000 350,000,000
Pohon Kinerja
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran Tahun 2019
Daerah dan Program/Kegiatan (perubahan)
-1 -2 -3
Pembangunan/Penambahan Ruangan
Puskesmas Pembantu Siladen (DEBT
SWAP)
Pembangunan/Penambahan Ruangan
Puskesmas Pembantu Taas (DEBT SWAP)
Pembangunan/Penambahan Ruangan
Puskesmas Pembantu Malendeng (DEBT
SWAP)
Pembangunan Gedung Baru Dinas
Kesehatan
Pengadaan alat kesehatan dan sarana
31,771,000,000
penunjang poliklinik
Pembangunan/penambahan ruangan 200,000,000
pustu paniki II (Debt swap)
Pembangunan/penambahan ruangan
poskedes paniki II (Debt swap) 200,000,000
Pembangunan/penambahan ruangan
200,000,000
pustu GPI (Debt swap)
Rehabilitas puskesmas bailang (SHT DAK
309,918,673
dasar 2018)
Pembangunan penambahan ruangan
pustu kairagi II (debt swap) 147,456,000
-4
200,000,000
200,000,000
547,615,000
300,000,000
247,615,000
122,235,041,661
250,000,000
200,000,000
854,899,000
300,000,000
100,000,000
100,000,000
150,000,000
7,230,142,661
200,000,000
200,000,000
200,000,000
150,000,000
5,000,000,000
1,000,000,000
30,000,000,000
70,000,000,000
2,400,000,000
100,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
Pohon Kinerja
122,982,656,661
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran Tahun 2019
Daerah dan Program/Kegiatan (perubahan)
-1 -2 -3
-4
42,219,309,775
350,000,000
8,500,000,000
720,000,000
1,102,039,608
2,018,850,000
2,050,000,000
766,400,000
1,244,000,000
2,120,000,000
1,531,919,600
1,160,000,000
1,974,321,664
1,025,564,000
1,852,615,552
1,550,000,000
1,867,326,800
1,480,244,680
436,747,871
549,210,000
525,800,000
500,800,000
574,500,000
404,897,800
556,800,000
450,118,000
507,600,000
425,000,000
516,810,000
522,410,000
563,269,000
549,210,000
554,000,000
375,000,000
589,768,200
44,029,000
836,648,000
623,410,000
100,000,000
400,000,000
300,000,000
Pohon Kinerja
42,219,309,775
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran Tahun 2019
Daerah dan Program/Kegiatan (perubahan)
-1 -2 -3
Program Pencegahan dan
1 2 1 1 22 3,063,960,498
Penanggulangan Penyakit Menular
-4
2,471,079,645
210,000,000
200,000,000
250,000,000
250,000,000
200,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
961,079,645
Pohon Kinerja
2,471,079,645
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran Tahun 2019
Daerah dan Program/Kegiatan (perubahan)
-1 -2 -3
Program Pengembangan Lingkungan
1 2 1 1 21 3,817,680,000
Sehat
Pemantapan dan Penyelenggaraan
1 2 1 1 21 1 3,650,000,000
Lingkungan Sehat
Peningkatan Kesehatan Kerja dan
1 2 1 1 21 4 34,780,000
Olahraga
Pengawasan Sanitasi Lingkungan Berbasis
1 2 1 1 21 6 Masyarakat 132,900,000
-4
600,000,000
400,000,000
50,000,000
150,000,000
Pohon Kinerja
600,000,000
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran Tahun 2019
Daerah dan Program/Kegiatan (perubahan)
-1 -2 -3
Program Promosi Kesehatan dan
1 2 1 1 19 292,050,000
Pemberdayaan Masyarakat
TOTAL 292,050,000
Rencana Tahun 2020 (tahun
rencana)
-4
350,000,000
250,000,000
350,000,000
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran Tahun 2019
Daerah dan Program/Kegiatan (perubahan)
-1 -2 -3
Program Promosi Kesehatan dan
1 2 1 1 30 49,038,000
Pemberdayaan Masyarakat
-4
100,000,000
100,000,000
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Anggaran Tahun 2019
Daerah dan Program/Kegiatan (perubahan)
-1 -2 -3
program pengawasan keamanan dan
1 2 1 1 37 108,668,000
kesehatan PIRT
-4
350,000,000
350,000,000