Anda di halaman 1dari 17

RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK) UKM PENGEMBANGAN

UPTD PUSKESMAS REJOTANGAN TAHUN 2018

UPAYA TARGET PENANGGUNG KEBUTUHAN WAKTU INDIKATOR SUMBER


NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN MITRA KERJA KEBUTUHAN ANGGARAN
KESEHATAN SASARAN JAWAB SUMBER DAYA PELAKSANAAN KINERJA PEMBIAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 PELAYANAN 1. Pembinaan Posyandu Meningkatkan kegiatan 7 Posyandu Lansia 100% Pelaksana Perawat/bidan TP PKK, Kader Maret sd 7 py 10 kl 1 org 70 75,000 5,250,000 100 % X jumlah BOK
KESEHATAN lansia posyandu lansia, Target Pelayanan Lansia wilayah Lansia Desember pelayanan
LANSIA tercapai posyandu lansia

2. Kunjungan rumah pra Pemantauan Pra Lansia dan 2.175 orang 12 kasus Pelaksana Perawat/bidan TP PKK, Kader April, Juni, 12 kss 1 hr 2 org 24 75,000 1,800,000 BOK
lansia dan lansia risti Lansia Resti Pelayanan Lansia wilayah Lansia Agustus, Oktober

3. Blangko skrening Pemantauan Pra Lansia dan 5.131 orang 57% Pelaksana Perawat/bidan Toko ATK/Foto Januari 3,000 kl 1 kl 2 lbr 6,000 300 1,800,000 BOK
kesehatan lansia Lansia Resti Pelayanan Lansia wilayah Copy

JUMLAH 8,850,000

Mengetahui Tulungagung, Januari 2018


Kepala UPTD Puskesmas Rejotangan Pelaksana Pelayanan Lansia

SULIASIH, S.K.M DHIAN PURWANDARI, A.Md.Keb


NIP. NIP. 19750818 199903 2 005 NIP. 19741028 200501 2 008
RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK) UKM PENGEMBANGAN
UPTD PUSKESMAS REJOTANGAN TAHUN 2018

UPAYA TARGET PENANGGUNG KEBUTUHAN WAKTU INDIKATOR SUMBER


NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN MITRA KERJA KEBUTUHAN ANGGARAN
KESEHATAN SASARAN JAWAB SUMBER DAYA PELAKSANAAN KINERJA PEMBIAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 PERAWATAN 1. Validasi Sasaran Memvalidasi sasaran 6 Desa/ Kelurahan 100% Pelaksana Perawat/bidan Januari 6 ds 1 hr 1 org 6 75,000 450,000 Data Sasaran BOK
KESEHATAN Perkesmas Perkesmas Pelayanan wilayah terpenuhi
MASYARAKAT Perkesmas
2. Kunjungan rumah 6 Desa/ Kelurahan 48 kasus Pelaksana Perawat/bidan Perangkat Desa, Maret sd Oktober 12 kss 1 hr 2 org 24 75,000 1,800,000 Target 60% BOK
keluarga rawan Pelayanan wilayah Keluarga, Toko
Perkesmas ATK/Foto Copy

12 kss 1 hr 6 lbr 72 300 21,600 BOK

JUMLAH 2,271,600

Mengetahui Tulungagung, Januari 2018


Kepala UPTD Puskesmas Rejotangan Pelaksana Pelayanan Perkesmas

SULIASIH, S.K.M SUGENG RIYANTO, S.Kep.Ns


NIP. NIP. 19750818 199903 2 005 NIP. 19870206 201001 1 008
RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK) UKM PENGEMBANGAN
UPTD PUSKESMAS REJOTANGAN TAHUN 2018

UPAYA TARGET PENANGGUNG KEBUTUHAN WAKTU INDIKATOR SUMBER


NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN MITRA KERJA KEBUTUHAN ANGGARAN
KESEHATAN SASARAN JAWAB SUMBER DAYA PELAKSANAAN KINERJA PEMBIAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 PELAYANAN 1. Pendataan Penyehat Mendapatkan data Hattra Hattra 6 desa/kel Pelaksana Perawat Toko ATK/Foto Januari, Pebruari 6 ds 1 hr 1 org 6 75,000 450,000 Target 100% BOK
KESEHATAN Tradisional yang terbaru Pelayanan Hattra Copy jumlah penyehat
TRADISIONAL tradisional yang
KOMPLEMENTER didata

6 ds 1 hr 5 lbr 1 300 9,000 BOK

2. Kunjungan ke Penyehat Meningkatkan pembinaan ke Hattra 30%x50=33 (6 Pelaksana Perawat Toko ATK/Foto Maret, April, Mei 6 ds 1 hr 2 org 12 75,000 900,000 Target 30% BOK
Tradisional Penyehat Tradisional desa/kel) Pelayanan Hattra Copy penyehat
tradisionl yang
dibina
6 ds 1 hr 5 lbr 1 300 9,000 BOK

3. Penyuluhan ke penyehat Meningkatkan pengetahuan Hattra 25 Hattra Pelaksana Perawat Hattra, Toko Maret 1 kl 1 hr 30 org 30 37,500 1,125,000 Jumlah peserta BOK
tradisional bagi Penyehat Tradisional Pelayanan Hattra ATK/Foto Copy, Penyuluhan
Warung
Makan/Kue

1 kl 1 hr 25 org 25 50,000 1,250,000 BOK

1 kl 1 hr 2 org 2 150,000 300,000 BOK

JUMLAH 4,043,000
48,900,000

Mengetahui Tulungagung, Januari 2018


Kepala UPTD Puskesmas Rejotangan Pelaksana Pelayanan Hattra

SULIASIH, S.K.M ERTIK KURNIANA, A.Md.Kep


NIP. NIP. 19750818 199903 2 005 NIP. -
RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK) UKM PENGEMBANGAN
UPTD PUSKESMAS REJOTANGAN TAHUN 2018

UPAYA TARGET PENANGGUNG KEBUTUHAN WAKTU INDIKATOR SUMBER


NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN MITRA KERJA KEBUTUHAN ANGGARAN
KESEHATAN SASARAN JAWAB SUMBER DAYA PELAKSANAAN KINERJA PEMBIAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 PELAYANAN 1. Penjaringan kesehatan Deteksi dini kasus kesehatan Siswa SD/MI 27 sekolah Pelaksana Perawat Guru sekolah Juni, Juli 17 kl 1 hr 2 org 34 75,000 2,550,000 Target 65% BOK
KESEHATAN indra di Sekolah Indera di sekolah SD/MI 1x Pelayanan Indera
INDERA setahun

2. Penjaringan kesehatan Meningkatkan pengetahuan 7 Posyadu Lansia 3 kali setahun Pelaksana Perawat Kader lansia Maret , Agustus , 21 kl 1 hr 2 org 42 75,000 3,150,000 100% kegiatan BOK
indera di posyandu lansia masyarakat terhadap indera Pelayanan Indera Oktober terlaksana
penglihatan dan telinga

3. Penyuluhan kesehatan Meningkatkan pengetahuan Siswa SD/MI 1 kali setahun Pelaksana Perawat Guru sekolah Pebruari, Maret, 24 kl 1 hr 2 org 48 75,000 3,600,000 Target 90% BOK
indera ke sekolah siswa dan penjaringan bagi Pelayanan Indera April
siswa yang sakit indera (mata
dan telinga)

4. Kunjungan Resti Katarak / Untuk memantau kesehatan 12 orang 1 kali Pelaksana Perawat Toko ATK/Foto April 14 kl 1 hr 2 org 28 75,000 2,100,000 100% px post op BOK
Post Op Katarak pasien Pelayanan Indera Copy, Keluarga katarak tidak
mengalami
komplikasi

5. Pertemuan kader Meningkatkan pengetahuan 7 Posyadu Lansia 3 KADER/ Pelaksana Perawat Kader lansia, Juni 1 kl 1 hr 26 org 26 37,500 975,000 BOK
Posyandu lansia ttg deteksi kader ttg deteksi dini katarak Posyadu Lansia Pelayanan Indera Toko ATK/Foto
dini katarak Copy, Warung
Makan/Kue

7 kl 1 hr 3 org 21 50,000 1,050,000 BOK

1 kl 1 hr 2 org 2 150,000 300,000 BOK

6. Penertiban pencatatan Data lebih valid Petugas Semua petugas Pelaksana Bidan desa/perawat Toko ATK/Foto Juni 6 kl 1 hr 1 org 6 75,000 450,000 Pencatatan dan BOK
dan pelaporan serta rujukan kesehatan Pustu, Pustu, Polindes Pelayanan Indera desa, Pelaksana di Copy pelaporan
kasus Indera Polindes dan Ponkesdes, per Umum, KIA, Ranap, sesuai dengan
Ponkesdes unit puskesmas UGD Juknis

7. Tranportasi petugas dalam Deteksi dini kasus – kasus Siswa SD/MI 6 sekolah SD/MI Pelaksana Guru sekolah Juli, Agustus 6 kl 1 hr 2 org 12 75,000 900,000 Kasus penyakit BOK
rangka skrining kasus kesehatan telinga di sekolah 1x setahun Pelayanan Indera telinga
penyakit telinga terdeteksi dan
tercatat di buku
regester

JUMLAH 15,075,000
48,900,000

Mengetahui Tulungagung, Januari 2018


Kepala UPTD Puskesmas Rejotangan Pelaksana Pelayanan Indera

SULIASIH, S.K.M EPI LESTARI, A.Md.Kep


NIP. NIP. 19750818 199903 2 005 NIP. 19790212 200801 2 026
RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK) UKM PENGEMBANGAN
UPTD PUSKESMAS REJOTANGAN TAHUN 2018

UPAYA TARGET PENANGGUNG KEBUTUHAN WAKTU INDIKATOR SUMBER


NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN MITRA KERJA KEBUTUHAN ANGGARAN
KESEHATAN SASARAN JAWAB SUMBER DAYA PELAKSANAAN KINERJA PEMBIAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 PELAYANAN 1. Penyuluhan kesehatan Pembekalan sebelum CJH 33 orang 33 CJH Pelaksana Perawat Perangkat Desa, Maret 1 kl 1 hr 2 org 2 150,000 300,000 100% BOK
KESEHATAN HAJI bagi calon jamaah haji berangkat masa tunggu dan Pelayanan Haji CJH, Toko
sepulang dari Haji ATK/Foto Copy,
Warung
Makan/Kue

1 kl 1 hr 35 org 35 50,000 1,750,000 BOK

1 kl 1 hr 40 org 40 37,500 1,500,000 BOK

1 kl 1 kl 35 lbr 35 300 10,500 BOK

2. Pemantauan CJH Resiko Pembinaan dalam masa 3 Desa/ Kelurahan 100% Pelaksana Perawat Perangkat Desa, Mei 3 kl 1 hr 2 org 6 75,000 450,000 Target 100% BOK
Tinggi tunggu dan keberangkatan Pelayanan Haji CJH
3. Pemantauan K3JH Pasca Mengetahui ada tidaknya 33 Jamaah 100% Pelaksana Perawat Perangkat Desa, September 14 kl 1 hr 2 org 28 75,000 2,100,000 Target 100% BOK
Kepulangan Haji penularan flu babi dari tanah Pelayanan Haji CJH
suci

JUMLAH 6,110,500
48,900,000

Mengetahui Tulungagung, Januari 2018 59465600


Kepala UPTD Puskesmas Rejotangan Pelaksana Pelayanan Haji

SULIASIH, S.K.M ENDANG SRIANI, AMK


NIP. NIP. 19750818 199903 2 005 NIP. 19781227 200604 2 014
RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK) UKM PENGEMBANGAN
UPTD PUSKESMAS REJOTANGAN TAHUN 2018

UPAYA TARGET PENANGGUNG KEBUTUHAN WAKTU INDIKATOR SUMBER


NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN MITRA KERJA KEBUTUHAN ANGGARAN
KESEHATAN SASARAN JAWAB SUMBER DAYA PELAKSANAAN KINERJA PEMBIAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6 PELAYANAN 1. Sosialisasi Tentang Memberikan pemahaman Kader,pernkat,tok 1x/tahun Pelaksana Perawat Narasumber Maret 1 kl 1 hr 2 org 2 150,000 300,000 Target 25 % BOK
KESEHATAN JIWA Pembentukan Posyandu masyarakat tetang posyandu oh masy Pelayanan kabupaten, Toko kelompok
Jiwa kesehatan Jiwa Kesehatan Jiwa ATK/Foto Copy, masyarakat
Warung
Makan/Kue
6 ds 1 hr 5 org 30 50,000 1,500,000 BOK

1 kl 1 hr 35 org 35 37,500 1,312,500 BOK

2. Pembinaan ke keluarga Untuk memantau Pasien dan 6 kali / tahun Pelaksana Perawat Perangkat desa, Pebruari, April, 6 ds 1 hr 2 org 12 75,000 900,000 Target 25 % BOK
ODGJ perkembangan dan kondisi Keluarga Pelayanan kader, toma, toga Juni, Agustus, pasien jiwa
penderita gangguan jiwa Kesehatan Jiwa Oktober,
Desember

4. Sosialisasi dan Menambah wawasan atau Petugas 100% Pelaksana Perawat Narasumber Maret 1 kl 1 hr 40 org 40 50,000 2,000,000 BOK
penyuluhan kesehatan jiwa pengetahuan masyarakat kesehatan yang Pelayanan kabupaten,
pada lintas program dan tentang kesehatan jiwa dan ada di desa Kesehatan Jiwa linsek, linprog,
lintas sektor gangguan jiwa (bidan, kader Toko ATK/Foto
kesehatan) Copy, Warung
Makan/Kue

1 kl 1 hr 35 org 35 50,000 1,750,000 BOK

JUMLAH 7,762,500

Mengetahui Tulungagung, Januari 2018


Kepala UPTD Puskesmas Rejotangan Pelaksana Pelayanan Kesehatan Jiwa

SULIASIH, S.K.M ROY KRISTIONO


NIP. NIP. 19750818 199903 2 005 NIP. 19771218 200501 1 006
RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK) UKM PENGEMBANGAN
UPTD PUSKESMAS REJOTANGAN TAHUN 2018

UPAYA TARGET PENANGGUNG KEBUTUHAN WAKTU INDIKATOR SUMBER


NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN MITRA KERJA KEBUTUHAN ANGGARAN
KESEHATAN SASARAN JAWAB SUMBER DAYA PELAKSANAAN KINERJA PEMBIAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7 PELAYANAN 1. Pertemuan Sosialisasi Pos Terbentuknya POS UKK Desa 1 Desa Pelaksana Perawat Perangkat Desa, April 1 kl 1 hr 2 org 2 75,000 150,000 BOK
UPAYA UKK Pelayanan UKK Toko ATK/Foto
KESEHATAN Copy, Warung
KERJA Makan/Kue
1 kl 1 hr 1 org 1 150,000 150,000 BOK

1 kl 1 hr 20 org 20 50,000 1,000,000 BOK

1 kl 1 hr 25 org 25 37,500 937,500 BOK

2. Monitoring dan Evaluasi Mengevaluasi POS UKK Desa 1 Desa Pelaksana Perawat Pos UKK Juni 2 kl 1 hr 2 org 4 75,000 300,000 BOK
pos UKK Pelayanan UKK
3. Pendataan Sasaran pos Mengetahui Jumlah sasaran Desa 6 Desa Pelaksana Perawat Pos UKK Januari sd Maret 6 kl 1 hr 2 org 12 75,000 900,000 BOK
UKK di wilayah kerja Pelayanan UKK
4. Pemeriksaan Tempat Membina Tempat Kerja Tempat Kerja dan 6 Desa Pelaksana Perawat Pos UKK April sd Juni 6 kl 1 hr 2 org 12 75,000 900,000 BOK
Kerja dan Pekerja Pekerja Pelayanan UKK

JUMLAH 4,337,500

Mengetahui Tulungagung, Januari 2018


Kepala UPTD Puskesmas Rejotangan Pelaksana Pelayanan UKK

SULIASIH, S.K.M LULUK FITRIATUN KHASANAH, A.Md.Kep


NIP. NIP. 19750818 199903 2 005 NIP.
RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK) UKM PENGEMBANGAN
UPTD PUSKESMAS REJOTANGAN TAHUN 2018

UPAYA TARGET PENANGGUNG KEBUTUHAN WAKTU INDIKATOR SUMBER


NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN MITRA KERJA KEBUTUHAN ANGGARAN
KESEHATAN SASARAN JAWAB SUMBER DAYA PELAKSANAAN KINERJA PEMBIAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8 PELAYANAN 1. Pembinaan kesehatan gigi Meningkatkan kesehatan gigi Balita, Bumil 41 posy Pelaksana Perawat Kader Posyandu Pebruari 16 kl 1 hr 1 org 16 75,000 1,200,000 Target 40% BOK
UPAYA di Posyandu / UKGMD pada kelompok rawan (bumil, Pelayanan Balita
KESEHATAN GIGI balita) Kesehatan Gigi dan
DAN MULUT Mulut
MASYARAKAT
2. Pembinaan dan Meningkatkan pengetahuan Sekolah TK 43 TK / Tahun Pelaksana Perawat Guru sekolah Pebruari, April, 17 kl 1 hr 1 org 17 75,000 1,275,000 Target 40% BOK
pemeriksaan kesehatan gigi kesehatan gigi anak TK Pelayanan Juni, Agustus
di TK/paud Kesehatan Gigi dan
Mulut
3. Pembinaan dan Meningkatkan pengetahuan Murid SD/MI Kelas 27 Sekolah Pelaksana Perawat Guru sekolah September 27 kl 1 hr 1 org 27 75,000 2,025,000 Target 100% BOK
Pemeriksaan Kesehatan gigi kesehatan gigi anak sekolah 1 Pelayanan
pada anak SD/MI Kelas 1 Kesehatan Gigi dan
Mulut

JUMLAH 4,500,000
48,900,000

Mengetahui Tulungagung, Januari 2018 59465600


Kepala UPTD Puskesmas Rejotangan Pelaksana Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

SULIASIH, S.K.M TRIPRIYO MARMONO


NIP. NIP. 19750818 199903 2 005 NIP. 19610207 198112 1 007
RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK) UKM PENGEMBANGAN
UPTD PUSKESMAS REJOTANGAN TAHUN 2018

UPAYA TARGET PENANGGUNG KEBUTUHAN WAKTU INDIKATOR SUMBER


NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN MITRA KERJA KEBUTUHAN ANGGARAN
KESEHATAN SASARAN JAWAB SUMBER DAYA PELAKSANAAN KINERJA PEMBIAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 PELAYANAN 1. Pembinaan ke Menentukan tingkat Guru sekolah 3 Kali Pelaksana Perawat Guru sekolah, Juni 3 kl 1 hr 2 org 6 75,000 450,000 Target 30% BOK
UPAYA kelompok/klub olah raga kesegaran jasmani krlompok Pelayanan Toko ATK/Foto
KESEHATAN masyarakat, Target tercapai Kesehatan Olah Copy, Warung
OLAH RAGA Raga Makan/Kue
3 kl 1 hr 40 org 120 12,500 1,500,000 BOK

27 skl 1 kl 5 lbr 135 300 40,500 BOK

2. Pemeriksaan kebugaran Menentukan tingkat Murid SD kelas 5 2 kali Pelaksana Perawat Guru sekolah, Juli 1 kl 1 hr 2 org 2 50,000 100,000 Target 25% BOK
jasmani anak sekolah SD kesegaran jasmani anak dan 6 kelas 5 : 30 Pelayanan Toko ATK/Foto
Kelas 5 dan 6 sekolah, Target tercapai kelas 6 : 27 Kesehatan Olah Copy, Warung
Raga Makan/Kue
1 kl 1 hr 2 org 2 75,000 150,000 BOK

1 kl 1 hr 62 org 62 12,500 775,000 BOK

3. Pemeriksaan kebugaran Mengetahui tingkat kekuatan CJH 40 Orang Pelaksana Perawat Perangkat Desa, Januari 1 kl 1 hr 40 org 40 50,000 2,000,000 Target 60% BOK
CJH paru dan jantung Pelayanan CJH, Toko
Kesehatan Olah ATK/Foto Copy,
Raga Warung
Makan/Kue
1 kl 1 hr 40 org 40 37,500 1,500,000 BOK

JUMLAH 6,515,500
48,900,000

Mengetahui 59465600
Kepala UPTD Puskesmas Rejotangan Tulungagung, Januari 2018
Pelaksana Pelayanan Kesehatan Olah Raga

SULIASIH, S.K.M SITI SUSANA NINGRUM, A.Md.Kep


NIP. NIP. 19750818 199903 2 005 NIP.
RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK) UKM PENGEMBANGAN
UPTD PUSKESMAS REJOTANGAN TAHUN 2018

UPAYA TARGET PENANGGUNG KEBUTUHAN WAKTU INDIKATOR SUMBER


NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN MITRA KERJA KEBUTUHAN ANGGARAN
KESEHATAN SASARAN JAWAB SUMBER DAYA PELAKSANAAN KINERJA PEMBIAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 PELAYANAN 1. Pembinaan Posyandu Meningkatkan kegiatan 7 Posyandu 100% Pelaksana Perawat/bidan TP PKK, Kader Maret sd 7 py 10 kl 1 org 70 75,000 5,250,000 100 % X jumlah BOK
KESEHATAN lansia posyandu lansia, Target Lansia Pelayanan Lansia wilayah Lansia Desember pelayanan
LANSIA tercapai posyandu lansia

2. Kunjungan rumah pra Pemantauan Pra Lansia dan 2.175 orang 12 kasus Pelaksana Perawat/bidan TP PKK, Kader April, Juni, 12 kss 1 hr 2 org 24 75,000 1,800,000 BOK
lansia dan lansia risti Lansia Resti Pelayanan Lansia wilayah Lansia Agustus, Oktober

3. Blangko skrening Pemantauan Pra Lansia dan 5.131 orang 57% Pelaksana Perawat/bidan Toko ATK/Foto Januari 3,000 kl 1 kl 2 lbr 6,000 300 1,800,000 BOK
kesehatan lansia Lansia Resti Pelayanan Lansia wilayah Copy

2 PERAWATAN 1. Validasi Sasaran Memvalidasi sasaran 6 Desa/ 100% Pelaksana Perawat/bidan Januari 6 ds 1 hr 1 org 6 75,000 450,000 Data Sasaran BOK
KESEHATAN Perkesmas Perkesmas Kelurahan Pelayanan wilayah terpenuhi
MASYARAKAT Perkesmas
2. Kunjungan rumah 6 Desa/ 48 kasus Pelaksana Perawat/bidan Perangkat Desa, Maret sd Oktober 12 kss 1 hr 2 org 24 75,000 1,800,000 Target 60% BOK
keluarga rawan Kelurahan Pelayanan wilayah Keluarga, Toko
Perkesmas ATK/Foto Copy

12 kss 1 hr 6 lbr 72 300 21,600 BOK

3 PELAYANAN 1. Pendataan Penyehat Mendapatkan data Hattra Hattra 6 desa/kel Pelaksana Perawat Toko ATK/Foto Januari, Pebruari 6 ds 1 hr 1 org 6 75,000 450,000 Target 100% BOK
KESEHATAN Tradisional yang terbaru Pelayanan Battra Copy jumlah penyehat
TRADISIONAL tradisional yang
KOMPLEMENTER didata

6 ds 1 hr 5 lbr 1 300 9,000 BOK

2. Kunjungan ke Penyehat Meningkatkan pembinaan ke Hattra 30%x50=33 (6 Pelaksana Perawat Toko ATK/Foto Maret, April, Mei 6 ds 1 hr 2 org 12 75,000 900,000 Target 30% BOK
Tradisional Penyehat Tradisional desa/kel) Pelayanan Battra Copy penyehat
tradisionl yang
dibina
6 ds 1 hr 5 lbr 1 300 9,000 BOK

3. Penyuluhan ke penyehat Meningkatkan pengetahuan Hattra 25 Hattra Pelaksana Perawat Hattra, Toko Maret 1 kl 1 hr 30 org 30 37,500 1,125,000 Jumlah peserta BOK
tradisional bagi Penyehat Tradisional Pelayanan Battra ATK/Foto Copy, Penyuluhan
Warung
Makan/Kue

1 kl 1 hr 25 org 25 50,000 1,250,000 BOK

1 kl 1 hr 2 org 2 150,000 300,000 BOK

4 PELAYANAN 1. Penjaringan kesehatan Deteksi dini kasus kesehatan Siswa SD/MI 27 sekolah Pelaksana Perawat Guru sekolah Juni, Juli 17 kl 1 hr 2 org 34 75,000 2,550,000 Target 65% BOK
KESEHATAN indra di Sekolah Indera di sekolah SD/MI 1x Pelayanan Indera
INDERA setahun

2. Penjaringan kesehatan Meningkatkan pengetahuan 7 Posyadu Lansia 3 kali setahun Pelaksana Perawat Kader lansia Maret , Agustus , 21 kl 1 hr 2 org 42 75,000 3,150,000 100% kegiatan BOK
indera di posyandu lansia masyarakat terhadap indera Pelayanan Indera Oktober terlaksana
penglihatan dan telinga
UPAYA TARGET PENANGGUNG KEBUTUHAN WAKTU INDIKATOR SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN MITRA KERJA KEBUTUHAN ANGGARAN
KESEHATAN SASARAN JAWAB SUMBER DAYA PELAKSANAAN KINERJA PEMBIAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3. Penyuluhan kesehatan Meningkatkan pengetahuan Siswa SD/MI 1 kali setahun Pelaksana Perawat Guru sekolah Pebruari, Maret, 24 kl 1 hr 2 org 48 75,000 3,600,000 Target 90% BOK
indera ke sekolah siswa dan penjaringan bagi Pelayanan Indera April
siswa yang sakit indera
(mata dan telinga)

4. Kunjungan Resti Katarak / Untuk memantau kesehatan 12 orang 1 kali Pelaksana Perawat Toko ATK/Foto April 14 kl 1 hr 2 org 28 75,000 2,100,000 100% px post op BOK
Post Op Katarak pasien Pelayanan Indera Copy, Keluarga katarak tidak
mengalami
komplikasi

5. Pertemuan kader Meningkatkan pengetahuan 7 Posyadu Lansia 3 KADER/ Pelaksana Perawat Kader lansia, Toko Juni 1 kl 1 hr 26 org 26 37,500 975,000 BOK
Posyandu lansia ttg deteksi kader ttg deteksi dini katarak Posyadu Lansia Pelayanan Indera ATK/Foto Copy,
dini katarak Warung
Makan/Kue

7 kl 1 hr 3 org 21 50,000 1,050,000 BOK

1 kl 1 hr 2 org 2 150,000 300,000 BOK

6. Penertiban pencatatan Data lebih valid Petugas Semua petugas Pelaksana Bidan desa/perawat Toko ATK/Foto Juni 6 kl 1 hr 1 org 6 75,000 450,000 Pencatatan dan BOK
dan pelaporan serta rujukan kesehatan Pustu, Pustu, Polindes Pelayanan Indera desa, Pelaksana di Copy pelaporan
kasus Indera Polindes dan Ponkesdes, per Umum, KIA, Ranap, sesuai dengan
Ponkesdes unit puskesmas UGD Juknis

7. Tranportasi petugas dalam Deteksi dini kasus – kasus Siswa SD/MI 6 sekolah SD/MI Pelaksana Guru sekolah Juli, Agustus 6 kl 1 hr 2 org 12 75,000 900,000 Kasus penyakit BOK
rangka skrining kasus kesehatan telinga di sekolah 1x setahun Pelayanan Indera telinga
penyakit telinga terdeteksi dan
tercatat di buku
regester

5 PELAYANAN 1. Penyuluhan kesehatan Pembekalan sebelum CJH 33 orang 33 CJH Pelaksana Perawat Perangkat Desa, Maret 1 kl 1 hr 2 org 2 150,000 300,000 100% BOK
KESEHATAN HAJI bagi calon jamaah haji berangkat masa tunggu dan Pelayanan Haji CJH, Toko
sepulang dari Haji ATK/Foto Copy,
Warung
Makan/Kue

1 kl 1 hr 35 org 35 50,000 1,750,000 BOK

1 kl 1 hr 40 org 40 37,500 1,500,000 BOK

1 kl 1 kl 35 lbr 35 300 10,500 BOK

2. Pemantauan CJH Resiko Pembinaan dalam masa 3 Desa/ 100% Pelaksana Perawat Perangkat Desa, Mei 3 kl 1 hr 2 org 6 75,000 450,000 Target 100% BOK
Tinggi tunggu dan keberangkatan Kelurahan Pelayanan Haji CJH

3. Pemantauan K3JH Pasca Mengetahui ada tidaknya 33 Jamaah 100% Pelaksana Perawat Perangkat Desa, September 14 kl 1 hr 2 org 28 75,000 2,100,000 Target 100% BOK
Kepulangan Haji penularan flu babi dari tanah Pelayanan Haji CJH
suci

6 PELAYANAN 1. Sosialisasi Tentang Memberikan pemahaman Kader,pernkat,tok 1x/tahun Pelaksana Perawat Narasumber Maret 1 kl 1 hr 2 org 2 150,000 300,000 Target 25 % BOK
KESEHATAN JIWA Pembentukan Posyandu masyarakat tetang posyandu oh masy Pelayanan kabupaten, Toko kelompok
Jiwa kesehatan Jiwa Kesehatan Jiwa ATK/Foto Copy, masyarakat
Warung
Makan/Kue

6 ds 1 hr 5 org 30 50,000 1,500,000 BOK

1 kl 1 hr 35 org 35 37,500 1,312,500 BOK


UPAYA TARGET PENANGGUNG KEBUTUHAN WAKTU INDIKATOR SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN MITRA KERJA KEBUTUHAN ANGGARAN
KESEHATAN SASARAN JAWAB SUMBER DAYA PELAKSANAAN KINERJA PEMBIAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2. Pembinaan ke keluarga Untuk memantau Pasien dan 6 kali / tahun Pelaksana Perawat Perangkat desa, Pebruari, April, 6 ds 1 hr 2 org 12 75,000 900,000 Target 25 % BOK
ODGJ perkembangan dan kondisi Keluarga Pelayanan kader, toma, toga Juni, Agustus, pasien jiwa
penderita gangguan jiwa Kesehatan Jiwa Oktober,
Desember

4. Sosialisasi dan Menambah wawasan atau Petugas 100% Pelaksana Perawat Narasumber Maret 1 kl 1 hr 40 org 40 50,000 2,000,000 BOK
penyuluhan kesehatan jiwa pengetahuan masyarakat kesehatan yang Pelayanan kabupaten, linsek,
pada lintas program dan tentang kesehatan jiwa dan ada di desa Kesehatan Jiwa linprog, Toko
lintas sektor gangguan jiwa (bidan, kader ATK/Foto Copy,
kesehatan) Warung
Makan/Kue
1 kl 1 hr 35 org 35 50,000 1,750,000 BOK

7 PELAYANAN 1. Pertemuan Sosialisasi Pos Terbentuknya POS UKK Desa 1 Desa Pelaksana Perawat Perangkat Desa, April 1 kl 1 hr 2 org 2 75,000 150,000 BOK
UPAYA UKK Pelayanan UKK Toko ATK/Foto
KESEHATAN Copy, Warung
KERJA Makan/Kue

1 kl 1 hr 1 org 1 150,000 150,000 BOK

1 kl 1 hr 20 org 20 50,000 1,000,000 BOK

1 kl 1 hr 25 org 25 37,500 937,500 BOK

2. Monitoring dan Evaluasi Mengevaluasi POS UKK Desa 1 Desa Pelaksana Perawat Pos UKK Juni 2 kl 1 hr 2 org 4 75,000 300,000 BOK
pos UKK Pelayanan UKK

3. Pendataan Sasaran pos Mengetahui Jumlah sasaran Desa 6 Desa Pelaksana Perawat Pos UKK Januari sd Maret 6 kl 1 hr 2 org 12 75,000 900,000 BOK
UKK di wilayah kerja Pelayanan UKK

4. Pemeriksaan Tempat Membina Tempat Kerja Tempat Kerja dan 6 Desa Pelaksana Perawat Pos UKK April sd Juni 6 kl 1 hr 2 org 12 75,000 900,000 BOK
Kerja dan Pekerja Pekerja Pelayanan UKK

8 PELAYANAN 1. Pembinaan kesehatan gigi Meningkatkan kesehatan gigi Balita, Bumil 41 posy Pelaksana Perawat Kader Posyandu Pebruari 16 kl 1 hr 1 org 16 75,000 1,200,000 Target 40% BOK
UPAYA di Posyandu / UKGMD pada kelompok rawan Pelayanan Balita
KESEHATAN GIGI (bumil, balita) Kesehatan Gigi dan
DAN MULUT Mulut
MASYARAKAT

2. Pembinaan dan Meningkatkan pengetahuan Sekolah TK 43 TK / Tahun Pelaksana Perawat Guru sekolah Pebruari, April, 17 kl 1 hr 1 org 17 75,000 1,275,000 Target 40% BOK
pemeriksaan kesehatan gigi kesehatan gigi anak TK Pelayanan Juni, Agustus
di TK/paud Kesehatan Gigi dan
Mulut
3. Pembinaan dan Meningkatkan pengetahuan Murid SD/MI 27 Sekolah Pelaksana Perawat Guru sekolah September 27 kl 1 hr 1 org 27 75,000 2,025,000 Target 100% BOK
Pemeriksaan Kesehatan gigi kesehatan gigi anak sekolah Kelas 1 Pelayanan
pada anak SD/MI Kelas 1 Kesehatan Gigi dan
Mulut

9 PELAYANAN 1. Pembinaan ke Menentukan tingkat Guru sekolah 3 Kali Pelaksana Perawat Guru sekolah, Toko Juni 3 kl 1 hr 2 org 6 75,000 450,000 Target 30% BOK
UPAYA kelompok/klub olah raga kesegaran jasmani krlompok Pelayanan Olah ATK/Foto Copy,
KESEHATAN masyarakat, Target tercapai Raga Warung
OLAH RAGA Makan/Kue

3 kl 1 hr 40 org 120 12,500 1,500,000 BOK


UPAYA TARGET PENANGGUNG KEBUTUHAN WAKTU INDIKATOR SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN MITRA KERJA KEBUTUHAN ANGGARAN
KESEHATAN SASARAN JAWAB SUMBER DAYA PELAKSANAAN KINERJA PEMBIAYAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
27 skl 1 kl 5 lbr 135 300 40,500 BOK

2. Pemeriksaan kebugaran Menentukan tingkat Murid SD kelas 5 2 kali Pelaksana Perawat Guru sekolah, Toko Juli 1 kl 1 hr 2 org 2 50,000 100,000 Target 25% BOK
jasmani anak sekolah SD kesegaran jasmani anak dan 6 kelas 5 : 30 Pelayanan Olah ATK/Foto Copy,
Kelas 5 dan 6 sekolah, Target tercapai kelas 6 : 27 Raga Warung
Makan/Kue
1 kl 1 hr 2 org 2 75,000 150,000 BOK

1 kl 1 hr 62 org 62 12,500 775,000 BOK

3. Pemeriksaan kebugaran Mengetahui tingkat kekuatan CJH 40 Orang Pelaksana Perawat Perangkat Desa, Januari 1 kl 1 hr 40 org 40 50,000 2,000,000 Target 60% BOK
CJH paru dan jantung Pelayanan Olah CJH, Toko
Raga ATK/Foto Copy,
Warung
Makan/Kue
1 kl 1 hr 40 org 40 37,500 1,500,000 BOK

JUMLAH 59,465,600
48,900,000

Mengetahui 59465600
Kepala UPTD Puskesmas Rejotangan Penanggung Jawab UKM Pengembangan

SULIASIH, S.K.M ROY KRISTIONO


NIP. NIP. 19750818 199903 2 005 NIP. 19771218 200501 1 006
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) UKM PENGEMBANGAN
UPTD PUSKESMAS REJOTANGAN TAHUN 2018

TARGET RINCIAN LOKASI


NO UPAYA KESEHATAN KEGIATAN TUJUAN SASARAN PENANGGUNG JAWAB VOLUME KEGIATAN JADUAL BIAYA
SASARAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 PELAYANAN 1. Pembinaan Posyandu Meningkatkan kegiatan 7 Posyandu Lansia 1 Pelaksana Pelayanan 7 py 10 kl 1 org 70 75,000 5,250,000 Maret sd Transport petugas Desa BOK
KESEHATAN LANSIA lansia posyandu lansia, Target Lansia Desember
tercapai

2. Kunjungan rumah pra Pemantauan Pra Lansia 2.175 orang 12 kasus Pelaksana Pelayanan 12 kss 1 hr 2 org 24 75,000 1,800,000 April, Juni, Transport petugas Desa BOK
lansia dan lansia risti dan Lansia Resti Lansia Agustus, Oktober

3. Blangko skrening Pemantauan Pra Lansia 5.131 orang 57% Pelaksana Pelayanan 3,000 kl 1 kl 2 lbr 6,000 300 1,800,000 Januari Foto copy Puskesmas BOK
kesehatan lansia dan Lansia Resti Lansia
8,850,000 8850000

2 PERAWATAN 1. Validasi Sasaran Memvalidasi sasaran 6 Desa/ Kelurahan 1 Pelaksana Pelayanan 6 ds 1 hr 1 org 6 75,000 450,000 Januari Transport petugas Puskesmas BOK
KESEHATAN Perkesmas Perkesmas Perkesmas
MASYARAKAT

2. Kunjungan rumah 0 6 Desa/ Kelurahan 48 kasus Pelaksana Pelayanan 12 kss 1 hr 2 org 24 75,000 1,800,000 Maret sd Oktober Transport petugas Desa BOK
keluarga rawan Perkesmas

2,250,000 2250000 12 kss 0 hr 6 lbr - 300 -

3 PELAYANAN 1. Pendataan Penyehat Mendapatkan data Hattra Hattra 6 desa/kel Pelaksana Pelayanan 6 ds 1 hr 1 org 6 75,000 450,000 Januari, Pebruari Transport petugas Desa BOK
KESEHATAN Tradisional yang terbaru Battra
TRADISIONAL
KOMPLEMENTER

4,025,000 4025000 6 ds 0 hr 5 lbr - 300 -

2. Kunjungan ke Penyehat Meningkatkan pembinaan Hattra 30%x50=33 (6 Pelaksana Pelayanan 6 ds 1 hr 2 org 12 75,000 900,000 Maret, April, Mei Transport petugas Desa BOK
Tradisional ke Penyehat Tradisional desa/kel) Battra

6 ds 0 hr 5 lbr - 300 -

3. Penyuluhan ke penyehat Meningkatkan pengetahuan Hattra 25 Hattra Pelaksana Pelayanan 1 kl 1 hr 30 org 30 37,500 1,125,000 Maret Konsumsi Puskesmas BOK
tradisional bagi Penyehat Tradisional Battra

1 kl 1 hr 25 org 25 50,000 1,250,000 Pengganti Transport Puskesmas BOK

1 kl 1 hr 2 org 2 150,000 300,000 Narasumber Puskesmas BOK


Kabupaten

4 PELAYANAN 1. Penjaringan kesehatan Deteksi dini kasus Siswa SD/MI 27 sekolah SD/MI Pelaksana Pelayanan 17 kl 1 hr 2 org 34 75,000 2,550,000 Juni, Juli Transport petugas Sekolah BOK
KESEHATAN INDERA indra di Sekolah kesehatan Indera di sekolah 1x setahun Indera
TARGET RINCIAN LOKASI
NO UPAYA KESEHATAN KEGIATAN TUJUAN SASARAN PENANGGUNG JAWAB VOLUME KEGIATAN JADUAL BIAYA
SASARAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2. Penjaringan kesehatan Meningkatkan pengetahuan 7 Posyadu Lansia 3 kali setahun Pelaksana Pelayanan 21 kl 1 hr 2 org 42 75,000 3,150,000 Maret , Agustus , Transport petugas Desa BOK
indera di posyandu lansia masyarakat terhadap indera Indera Oktober
penglihatan dan telinga

3. Penyuluhan kesehatan Meningkatkan pengetahuan Siswa SD/MI 1 kali setahun Pelaksana Pelayanan 24 kl 1 hr 2 org 48 75,000 3,600,000 Pebruari, Maret, Transport petugas Sekolah BOK
indera ke sekolah siswa dan penjaringan bagi Indera April
siswa yang sakit indera
(mata dan telinga)

4. Kunjungan Resti Katarak Untuk memantau kesehatan 12 orang 1 kali Pelaksana Pelayanan 14 kl 1 hr 2 org 28 75,000 2,100,000 April Transport petugas Desa BOK
/ Post Op Katarak pasien Indera

5. Pertemuan kader Meningkatkan pengetahuan 7 Posyadu Lansia 3 KADER/ Pelaksana Pelayanan 1 kl 1 hr 26 org 26 37,500 975,000 Juni Konsumsi Puskesmas BOK
Posyandu lansia ttg deteksi kader ttg deteksi dini Posyadu Lansia Indera
dini katarak katarak

13,725,000 13725000 7 kl 1 hr 3 org 21 50,000 1,050,000 Pengganti Transport Puskesmas BOK

1 kl 1 hr 2 org 2 150,000 300,000 Narasumber Puskesmas BOK


Kabupaten

6. Penertiban pencatatan Data lebih valid Petugas kesehatan Semua petugas Pelaksana Pelayanan 17 kl 0 hr 2 org - 75,000 - Juni Transport petugas Desa BOK
dan pelaporan serta rujukan Pustu, Polindes Pustu, Polindes Indera
kasus Indera dan Ponkesdes Ponkesdes, per
unit puskesmas

7. Tranportasi petugas Deteksi dini kasus – kasus Siswa SD/MI 6 sekolah SD/MI Pelaksana Pelayanan 21 kl 0 hr 2 org - 75,000 - Juli, Agustus Transport petugas Desa BOK
dalam rangka skrining kesehatan telinga di sekolah 1x setahun Indera
kasus penyakit telinga

5 UPAYA KESEHATAN 1. Penyuluhan kesehatan Pembekalan sebelum CJH 33 orang 33 CJH Pelaksana Pelayanan Haji 1 kl 0 hr 2 org - 150,000 - Maret Konsumsi Puskesmas BOK
HAJI bagi calon jamaah haji berangkat masa tunggu dan
sepulang dari Haji

3,600,000 3600000 1 kl 0 hr 35 org - 50,000 -

1 kl 1 hr 40 org 40 37,500 1,500,000

1 kl 0 kl 35 lbr - 300 -

2. Pemantauan CJH Resiko Pembinaan dalam masa 3 Desa/ Kelurahan 1 Pelaksana Pelayanan Haji 3 kl - hr 2 org - 75,000 - Mei Transport petugas Desa BOK
Tinggi tunggu dan keberangkatan

3. Pemantauan K3JH Pasca Mengetahui ada tidaknya 33 Jamaah 1 Pelaksana Pelayanan Haji 14 kl 1 hr 2 org 28 75,000 2,100,000 September Transport petugas Desa BOK
Kepulangan Haji penularan flu babi dari
tanah suci
TARGET RINCIAN LOKASI
NO UPAYA KESEHATAN KEGIATAN TUJUAN SASARAN PENANGGUNG JAWAB VOLUME KEGIATAN JADUAL BIAYA
SASARAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 PELAYANAN 1. Sosialisasi Tentang Memberikan pemahaman Kader,pernkat,toko 1x/tahun Pelaksana Pelayanan 1 kl 1 hr 2 org 2 150,000 300,000 Maret Narasumber Puskesmas BOK
KESEHATAN JIWA Pembentukan Posyandu masyarakat tetang h masy Kesehatan Jiwa Kabupaten
Jiwa posyandu kesehatan Jiwa

4,012,500 4012500 6 ds 1 hr 5 org 30 50,000 1,500,000 0% Pengganti Transport Puskesmas BOK

1 kl 1 hr 35 org 35 37,500 1,312,500 0% Konsumsi Puskesmas BOK

2. Pembinaan ke keluarga Untuk memantau Pasien dan 6 kali / tahun Pelaksana Pelayanan 6 ds 1 hr 2 org 12 75,000 900,000 Pebruari, April, Transport petugas Desa BOK
ODGJ perkembangan dan kondisi Keluarga Kesehatan Jiwa Juni, Agustus,
penderita gangguan jiwa Oktober,
Desember

1 ds 0 hr 3 org - 50,000 - Maret

7 PELAYANAN UPAYA 1. Pertemuan Sosialisasi Terbentuknya POS UKK Desa 1 Desa Pelaksana Pelayanan 1 kl 1 hr 2 org 2 75,000 150,000 April Transport petugas Desa BOK
KESEHATAN KERJA Pos UKK UKK

4,337,500 4337500 0 0 0 1 kl 1 hr 1 org 1 150,000 150,000 Narasumber BOK


Kabupaten

0 0 0 0 0 1 kl 1 hr 20 org 20 50,000 1,000,000 Pengganti Transport BOK

0 0 0 0 0 1 kl 1 hr 25 org 25 37,500 937,500 Konsumsi BOK

2. Monitoring dan Evaluasi Mengevaluasi POS UKK Desa 1 Desa Pelaksana Pelayanan 2 kl 1 hr 2 org 4 75,000 300,000 Juni Transport petugas Desa BOK
pos UKK UKK

3. Pendataan Sasaran pos Mengetahui Jumlah sasaran Desa 6 Desa Pelaksana Pelayanan 6 kl 1 hr 2 org 12 75,000 900,000 Januari sd Maret Transport petugas Desa BOK
UKK di wilayah kerja UKK

4. Pemeriksaan Tempat Membina Tempat Kerja Tempat Kerja dan 6 Desa Pelaksana Pelayanan 6 kl 1 hr 2 org 12 75,000 900,000 April sd Juni Transport petugas Desa BOK
Kerja dan Pekerja Pekerja UKK

8 PELAYANAN UPAYA 1. Pembinaan kesehatan Meningkatkan kesehatan Balita, Bumil 41 posy Pelaksana Pelayanan 16 kl 1 hr 1 org 16 75,000 1,200,000 Pebruari Transport petugas Desa BOK
KESEHATAN GIGI DAN gigi di Posyandu / UKGMD gigi pada kelompok rawan Kesehatan Gigi dan Mulut
MULUT MASYARAKAT (bumil, balita)

2. Pembinaan dan Meningkatkan pengetahuan Sekolah TK 43 TK / Tahun Pelaksana Pelayanan 17 kl 1 hr 1 org 17 75,000 1,275,000 Pebruari, April, Transport petugas Sekolah BOK
pemeriksaan kesehatan gigi kesehatan gigi anak TK Kesehatan Gigi dan Mulut Juni, Agustus
di TK/paud

3. Pembinaan dan Meningkatkan pengetahuan Murid SD/MI Kelas 27 Sekolah Pelaksana Pelayanan 27 kl 1 hr 1 org 27 75,000 2,025,000 September Transport petugas Sekolah BOK
Pemeriksaan Kesehatan kesehatan gigi anak sekolah 1 Kesehatan Gigi dan Mulut
gigi pada anak SD/MI Kelas
1

4,500,000 4500000
TARGET RINCIAN LOKASI
NO UPAYA KESEHATAN KEGIATAN TUJUAN SASARAN PENANGGUNG JAWAB VOLUME KEGIATAN JADUAL BIAYA
SASARAN PELAKSANAAN PELAKSANAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9 PELAYANAN UPAYA 1. Pembinaan ke Menentukan tingkat Guru sekolah 3 Kali Pelaksana Pelayanan 3 kl 1 hr 2 org 6 75,000 450,000 Juni Transport petugas Sekolah BOK
KESEHATAN OLAH kelompok/klub olah raga kesegaran jasmani Olah Raga
RAGA krlompok masyarakat,
Target tercapai

3,600,000 3600000 3 kl 1 hr 40 org 120 12,500 1,500,000 Konsumsi Sekolah BOK

27 skl 0 kl 5 lbr - 300 - Transport petugas Sekolah BOK

2. Pemeriksaan kebugaran Menentukan tingkat Murid SD kelas 5 2 kali Pelaksana Pelayanan 1 kl 0 hr 2 org - 50,000 - Juli Konsumsi Puskesmas BOK
jasmani anak sekolah SD kesegaran jasmani anak dan 6 kelas 5 : 30 Olah Raga
Kelas 5 dan 6 sekolah, Target tercapai kelas 6 : 27

1 kl 1 hr 2 org 2 75,000 150,000 Transport petugas

1 kl 0 hr 62 org - 12,500 - Konsumsi

3. Pemeriksaan kebugaran Mengetahui tingkat CJH 40 Orang Pelaksana Pelayanan 1 kl 0 hr 40 org - 50,000 - Januari Pengganti Transport Puskesmas BOK
CJH kekuatan paru dan jantung Olah Raga

1 kl 1 hr 40 org 40 37,500 1,500,000 Konsumsi

48,900,000
JUMLAH

48,900,000

48,900,000 48900000
Kepala UPTD Puskesmas Rejotangan

SULIASIH, S.K.M
NIP. NIP. 19750818 199903 2 005

Anda mungkin juga menyukai