Anda di halaman 1dari 10

FORM MONITORING CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN KABUPATEN TANGGAMUS

SEMESTER I ( TW 1 )
TAHUN 2022
PUSKESMAS AIR NANINGAN

No Jenis Layanan Data sasaran Data Capaian %

1 Pelayanan Ibu Hamil 606 178 29.37294


2 Pelayanan Ibu Bersalin 578 130 22.49135
3 Pelayanan Bayi Baru Lahir 552 130 23.55072
4 Pelayanan Balita 2,690 501 18.62454
5 Pelayanan usia Pendidikan Dasar 4,118 - 0
6 Pelayanan Usia Produktif 21,503 79 0.367391
7 Pelayanan Usia Lanjut 4,012 1,651 41.15155
8 Pelayanan Penderita Hipertensi 6,698 41 0.612123
9 Pelayanan Penderita DM 204 - 0
10 Pelayanan Penderita ODGJ Berat 57 14 24.5614
11 Pelayanan Penderita Terduga TBC 570 97 17.01754
12 Pelayanan orang dengan Resiko HIV 717 134 18.68898

Catatan : Data capaian dan realisasi anggaran kumulatif sd Triwulan ini


Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran %

72,185,000 - 0
25,525,000 - 0
41,850,000 - 0
248,104,400 - 0
191,150,000 - 0
105,830,000 - 0
115,484,000 - 0
16,840,000 - 0
16,840,000 - 0
65,640,000 - 0
44,080,000 - 0
10,440,000 - 0
FORM MONITORING CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN KABUPATEN TANGGAMUS
SEMESTER I ( TW 2 )
TAHUN 2022
PUSKESMAS AIR NANINGAN

No Jenis Layanan Data sasaran Data Capaian %

1 Pelayanan Ibu Hamil 606 0


2 Pelayanan Ibu Bersalin 578 0
3 Pelayanan Bayi Baru Lahir 552 0
4 Pelayanan Balita 2,690 0
5 Pelayanan usia Pendidikan Dasar 4,118 0
6 Pelayanan Usia Produktif 21,503 0
7 Pelayanan Usia Lanjut 4,012 0
8 Pelayanan Penderita Hipertensi 6,698 0
9 Pelayanan Penderita DM 204 0
10 Pelayanan Penderita ODGJ Berat 57 0
11 Pelayanan Penderita Terduga TBC 570 0
12 Pelayanan orang dengan Resiko HIV 717 0

Catatan : Data capaian dan realisasi anggaran kumulatif sd Triwulan ini


Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran %

72,185,000 15,140,000 20.97389


25,525,000 - 0
41,850,000 140,000 0.334528
248,104,400 30,414,400 12.25871
191,150,000 12,140,000 6.351033
105,830,000 23,845,000 22.53142
115,484,000 21,844,000 18.91517
16,840,000 6,080,000 36.10451
16,840,000 6,080,000 36.10451
65,640,000 8,500,000 12.94942
44,080,000 1,520,000 3.448276
10,440,000 1,520,000 14.55939
FORM MONITORING CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN KABUPATEN TANGGAMUS
SEMESTER 2 ( TW 3 )
TAHUN 2022
PUSKESMAS AIR NANINGAN

No Jenis Layanan Data sasaran Data Capaian %

1 Pelayanan Ibu Hamil 606 0


2 Pelayanan Ibu Bersalin 578 0
3 Pelayanan Bayi Baru Lahir 552 0
4 Pelayanan Balita 2,690 0
5 Pelayanan usia Pendidikan Dasar 4,118 0
6 Pelayanan Usia Produktif 21,503 0
7 Pelayanan Usia Lanjut 4,012 0
8 Pelayanan Penderita Hipertensi 6,698 0
9 Pelayanan Penderita DM 204 0
10 Pelayanan Penderita ODGJ Berat 57 0
11 Pelayanan Penderita Terduga TBC 570 0
12 Pelayanan orang dengan Resiko HIV 717 0

Catatan : Data capaian dan realisasi anggaran kumulatif sd Triwulan ini


Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran %

72,185,000 0
25,525,000 0
41,850,000 0
248,104,400 0
191,150,000 0
105,830,000 0
115,484,000 0
16,840,000 0
16,840,000 0
65,640,000 0
44,080,000 0
10,440,000 - 0
FORM MONITORING CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN KABUPATEN TANGGAMUS
SEMESTER 2 ( TW 4 )
TAHUN 2022
PUSKESMAS AIR NANINGAN

No Jenis Layanan Data sasaran Data Capaian % Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran %

1 Pelayanan Ibu Hamil 606 0 72,185,000 0


2 Pelayanan Ibu Bersalin 578 0 25,525,000 0
3 Pelayanan Bayi Baru Lahir 552 0 41,850,000 0
4 Pelayanan Balita 2,690 0 248,104,400 0
5 Pelayanan usia Pendidikan Dasar 4,118 0 191,150,000 0
6 Pelayanan Usia Produktif 21,503 0 105,830,000 0
7 Pelayanan Usia Lanjut 4,012 0 115,484,000 0
8 Pelayanan Penderita Hipertensi 6,698 0 16,840,000 0
9 Pelayanan Penderita DM 204 0 16,840,000 0
10 Pelayanan Penderita ODGJ Berat 57 0 65,640,000 0
11 Pelayanan Penderita Terduga TBC 570 0 44,080,000 0
12 Pelayanan orang dengan Resiko HIV 717 0 10,440,000 0

Catatan : Data capaian dan realisasi anggaran kumulatif sd Triwulan ini


FORM MONITORING CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN KABUPATEN TANGGAMUS
SEMESTER 1
TAHUN 2022
PUSKESMAS AIR NANINGAN

Data Data Capaian Realisasi Anggaran


No Jenis Layanan Alokasi Anggaran
sasaran
tw 1 tw 2 Jumlah % tw 1 tw 2 Jumlah %
1 Pelayanan Ibu Hamil 606 178 128 306 50.50 Rp 72,185,000 - Rp 15,140,000.00 Rp 15,140,000.00 20.97
2 Pelayanan Ibu Bersalin 578 130 159 289 50.00 Rp 25,525,000 - Rp - Rp - -
3 Pelayanan Bayi Baru Lahir 552 130 160 290 52.54 Rp 41,850,000 - Rp 140,000.00 Rp 140,000.00 0.33
4 Pelayanan Balita 2,690 501 583 1,084 40.30 Rp 248,104,400 - Rp 30,414,400.00 Rp 30,414,400.00 12.26
5 Pelayanan usia Pendidikan Dasar 4,118 - - - - Rp 191,150,000 - Rp 12,140,000.00 Rp 12,140,000.00 6.35
6 Pelayanan Usia Produktif 21,503 241 217 458 2.13 Rp 105,830,000 - Rp 23,845,000.00 Rp 23,845,000.00 22.53
7 Pelayanan Usia Lanjut 4,012 1,651 2,884 4,535 113.04 Rp 115,484,000 - Rp 21,844,000.00 Rp 21,844,000.00 18.92
8 Pelayanan Penderita Hipertensi 6,698 315 336 651 9.72 Rp 16,840,000 - Rp 6,080,000.00 Rp 6,080,000.00 36.10
9 Pelayanan Penderita DM 204 37 32 69 33.82 Rp 16,840,000 - Rp 6,080,000.00 Rp 6,080,000.00 36.10
10 Pelayanan Penderita ODGJ Berat 57 14 12 26 45.61 Rp 65,640,000 - Rp 8,500,000.00 Rp 8,500,000.00 12.95
11 Pelayanan Penderita Terduga TBC 570 97 22 119 20.88 Rp 44,080,000 - Rp 1,520,000.00 Rp 1,520,000.00 3.45
12 Pelayanan orang dengan Resiko HIV 717 134 84 218 30.40 Rp 10,440,000 - Rp 1,520,000.00 Rp 1,520,000.00 14.56

Catatan : Data capaian dan realisasi anggaran kumulatif sd Triwulan ini


FORM MONITORING CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN KABUPATEN TANGGAMUS
SEMESTER 1 + 2
TAHUN 2022
PUSKESMAS AIR NANINGAN

Data Data Capaian Alokasi


No Jenis Layanan
sasaran Anggaran
tw 1 tw 2 tw 3 tw 4 Jumlah %
1 Pelayanan Ibu Hamil 606 178 128 306 50.50 72,185,000
2 Pelayanan Ibu Bersalin 578 130 159 289 50.00 25,525,000
3 Pelayanan Bayi Baru Lahir 552 130 160 290 52.54 41,850,000
4 Pelayanan Balita 2,690 501 583 1,084 40.30 248,104,400
5 Pelayanan usia Pendidikan Dasar 4,118 - - - - 191,150,000
6 Pelayanan Usia Produktif 21,503 79 217 296 1.38 105,830,000
7 Pelayanan Usia Lanjut 4,012 1,651 2,884 4,535 113.04 115,484,000
8 Pelayanan Penderita Hipertensi 6,698 41 336 377 5.63 16,840,000
9 Pelayanan Penderita DM 204 - 32 32 15.69 16,840,000
10 Pelayanan Penderita ODGJ Berat 57 14 12 26 45.61 65,640,000
11 Pelayanan Penderita Terduga TBC 570 97 22 119 20.88 44,080,000
12 Pelayanan orang dengan Resiko HIV 717 134 84 218 30.40 10,440,000

Catatan : Data capaian dan realisasi anggaran kumulatif sd Triwulan ini


Realisasi Anggaran
tw 1 tw 2 tw 3 tw 4 Jumlah %
- 15,140,000 15,140,000 20.97389
- - - 0
- 140,000 140,000 0.334528
- 30,414,400 30,414,400 12.25871
- 12,140,000 12,140,000 6.351033
- 23,845,000 23,845,000 22.53142
- 21,844,000 21,844,000 18.91517
- 6,080,000 6,080,000 36.10451
- 6,080,000 6,080,000 36.10451
- 8,500,000 8,500,000 12.94942
- 1,520,000 1,520,000 3.448276
- 1,520,000 1,520,000 14.55939

Anda mungkin juga menyukai