Anda di halaman 1dari 16

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS


DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022
PUSKESMAS KEBONAGUNG

PAGU INDIKATIF : 987.255.000

No. KOMPONEN RINCIAN MENU KEGIATAN KOMPONEN PEMBIAYAAN URAIAN KOMPONEN SATUAN RINCIAN HARGA SUB TOTAL JUMLAH 863,848,125
KODE REKENING DETAIL SATUAN TOTAL
Jumlah Total Kebutuhan Anggaran -
UKM ESENSIAL : 87,5 % 863,848,125
1. Upaya Penurunan AKI-AKB 217,348,125
a. Surveilans Kesehatan Ibu dan Bayi Pengelolaan Uang Transport Kegiatan Dalam Daerah Orang/Hari 750,000
Pelayanan Kesehatan
Ibu dan Bayi
1. Orientasi kader dlm pelacakan kematian
wanita usia subur
2. Pelaksanaan otopsi verbal kematian
maternal neonatal (transportasi)
3. Pendataan dan pemetaan sasaran bumil, 1,02,02,2,02,03 Pengelolaan Transport Petugas Pendataan dan Orang/Hari 1 or x 10 ds x 1 bl x 75,000 750,000
bersalin, nifas dan bayi Pelayanan Kesehatan pemetaan sasaran bumil,bersalin,nifas
Bayi Baru Lahir dan bayi

4.
Pelacakan kasus hipotiroid kongenital 0
5.
Orientasi e-kohort 0
6.
Rapat koordinasi validasi dan evaluasi data 0
PWS KIA
b. Gerakan Perempuan Pekerja Sehat 0 6,600,000
Produktif (GP2SP)
1. Fasilitasi dan Pembinaan kegiatan GP2SP 1,02,02,2,02,18 Pengelolaan Transport Petugas Fasilitasi dan Orang/Hari 4 or x 2 kl x 11 bl x 75,000 6,600,000
Pelayanan Promosi Pembinaan kegiatan GP2SP
Kesehatan

c. Peningkatan Mutu Layanan lbu dan Bayi 0 7,950,000


Baru Lahir di Puskesmas dan Rumah Sakit
1. Penyeliaan fasilitatif Pustu dan bidan desa 1,02,02,2,02,18 Pengelolaan Transport Petugas Penyeliaan fasilitatif Orang/Hari 3 or x 2 kl x 14 pkd x 75,000 6,300,000
Pelayanan Promosi Pustu dan Bidan Desa
Kesehatan

2. Pelaksanaan penyeliaan fasilitatif KIA bagi 0


Puskesmas dan PMB
3. Transport pengiriman sampel SHK dari 1,02,02,2,02,03 Pengelolaan Transport Petugas Pengiriman Sampel Orang/Hari 1 or x 2 kl x 11 bl x 75,000 1,650,000
FKTP ke jasa pengiriman Pelayanan Kesehatan SHK dari FKTP ke jasa pengiriman
Bayi Baru Lahir

d. Peningkatan pemberdayaan masyarakat 0 6,928,125


melalui UKBM dalam upaya penurunan AKI
AKB terintegrasi dengan upaya perbaikan
gizi masyarakat
1 Pembinaan Posyandu, Poskestren, 1,02,02,2,02,18 Pengelolaan Transport Petugas Pembinaan Posyandu Orang/Hari 2 or x 3 ds x 6 bl x 75,000 2,700,000
Posyandu remaja, Pos UKK, Poskestren Pelayanan Promosi
dan UKBM Iainnya Kesehatan
No. KOMPONEN RINCIAN MENU KEGIATAN KOMPONEN PEMBIAYAAN URAIAN KOMPONEN SATUAN RINCIAN HARGA SUB TOTAL JUMLAH 863,848,125
KODE REKENING DETAIL SATUAN TOTAL
2 Pembinaan Posyandu, Poskestren, 1,02,02,2,02,18 Pengelolaan Transport Petugas Pembinaan Posketren Orang/Hari 2 or x 14 pos x 2 KL x 75,000 4,200,000
Posyandu remaja, Pos UKK, Poskestren Pelayanan Promosi
dan UKBM Iainnya Kesehatan
3 Pembinaan Posyandu, Poskestren, Pengelolaan cetak 1 or x 1 pos x 1 KL x 28,125 28,125
Posyandu remaja, Pos UKK, Poskestren Pelayanan Promosi
dan UKBM Iainnya Kesehatan
e. Pemeriksaan Kesehatan, Pemberian Tablet 0 56,520,000
Tambah Darah, Edukasi Gizi Seimbang, dan
Pendidikan Kespro Pada Anak Usia Sekolah
dan Remaja
1. Pembinaan Penerapan Protokol Kesehatan 1,02,02,2,02,18 Pengelolaan Transport Petugas Pembinaan Orang/Hari 4 or x 3 sklh x 6 bl x 75,000 5,400,000
di satuan Pendidikan Pelayanan Promosi Penerapan Protokol Kesehatan di Sekolah
Kesehatan
2. Penguatan UKS/M dan TP UKS/M 0

3. Koordinasi Pelayanan Kesehatan Peduli 0


Remaja
4. Pengembangan dan Pelaksanaan 1,02,02,2,02,18 Pengelolaan Transport Petugas Pengembangan dan Orang/Hari 3 or x 7 ds x 6 bl x 75,000 9,450,000
Posyandu Remaja Pelayanan Promosi Pelaksanaan Posyandu Remaja
Kesehatan
5 Pengembangan dan Pelaksanaan 1,02,02,2,02,18 Pengelolaan Konsumsi Pengembangan dan Orang/Hari 40 or x 7 sklh x 6 bl x 15,000 25,200,000
Posyandu Remaja Pelayanan Promosi Pelaksanaan Posyandu Remaja
Kesehatan

6 Pendidikan Kesehatan Reproduksi pada 1,02,02,2,02,18 Pengelolaan Transport Petugas pendidikan kesehatan Orang/Hari 3 or x 3 pon x 2 kl x 75,000 1,350,000
Remaja Pelayanan Promosi reproduksi Remaja pes
Kesehatan
7 Pendidikan Kesehatan Reproduksi pada 1,02,02,2,02,18 Pengelolaan Konsumsi pendidikan kesehatan Orang/Hari 40 or x 3 pon x 2 kl x 53,000 12,720,000
Remaja Pelayanan Promosi reproduksi Remaja pes
Kesehatan
8 Pembinaan Pemeriksaan Kesehatan Anak 0
usia sekolah dan Remaja
9 Pendampingan dan evaluasi Pelaksanaan 0
Pemberian TTD pada Remaja Putri

10 Pembinaan Kader Kesehatan Remaja 0


f. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi 0
Calon Pengantin, Pasangan Usia Subur
(PUS)
1. Pertemuaan koordinasi dengan 0
KUA/Lembaga Agama di Puskemas
2. Pemberian materi kesehatan pada 1,02,02,2,02,01 Pelayanan kesehatan Transport penyuluhan kesehatan calon Orang/Hari 2 or x 16 kl x 1 th x 75,000 2,400,000
bimbingan perkawinan atau konseling ibu hamil pengantin
pranikah di KUA atau lembaga agama
3. Penyuluhan dan pelayanan KB di 0
Posyandu/Posbindu PTM
4. Pelayanan kesehatan bagi PUS Penguatan 0
jejaring perlindungan korban Kekerasan
terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A)
No. KOMPONEN RINCIAN MENU KEGIATAN KOMPONEN PEMBIAYAAN URAIAN KOMPONEN SATUAN RINCIAN HARGA SUB TOTAL JUMLAH 863,848,125
KODE REKENING DETAIL SATUAN TOTAL
5.Edukasi pencegahan KtP/A, pencegahan 0
praktik P2GP, pencegahan infertilitas dan
pentingnya pelayanan kesehatan
reproduksi bagi penyandang disabilitas
g. Program Perencanaan dan Pencegahan 0
Kompliikasi Terintegrasi Desa Siaga
1. Orientasi P4K bagi bidan, kepala 0
desa/kelurahan, kader, tokoh masyarakat
desa, dll
2. Pertemuan Koordinasi penguatan P4K 0
Pembentukan forum peduli KIA dalam
mendukung P4K
3. Transport calon pendonor darah 0
h. Pelaksanaan Kelas lbu (Kelas lbu Hamil, 0 11,550,000
Kelas lbu Balita)
1. Penyelenggaraan kelas ibu secara 1,02,02,2,02,01 Pengelolaan Transport Petugas Puskesmas Orang/Hari 1 or x 14 kl x 11 bln x 75,000 11,550,000
online/offline Pelayanan Kesehatan Pelaksanaan kelas ibu hamil
Ibu Hamil
i. Pendampingan ibu hamil, ibu nifas, dan 0 127,050,000
bayi (termasuk pemantauan faktor
risiko/komplikasi), oleh
kader/mahasiswa/fasilitator/tenaga Iainnya
1 Kunjungan rumah bagi ibu hamil, ibu nifas, 1,02,02,2,02,01 Pengelolaan Transport Petugas Puskesmas Orang/Hari 1 or x 14 ds x 11 bln x 75,000 11,550,000
neonatus dan bayi oleh Pelayanan Kesehatan Pemantauan bumil normal/ANC
Kader/Mahasiswa/Fasilitator/Tenaga lainnya Ibu Hamil

2 Kunjungan rumah bagi ibu hamil, ibu nifas, 1,02,02,2,02,01 Pengelolaan Transport Petugas Puskesmas Orang/Hari 1 or x 14 ds x 11 bln x 75,000 11,550,000
neonatus dan bayi oleh Pelayanan Kesehatan Pemantauan bumil risiko tinggi/BIKOR
Kader/Mahasiswa/Fasilitator/Tenaga lainnya Ibu Hamil

3 Kunjungan rumah bagi ibu hamil, ibu nifas, 1,02,02,2,02,01 Pengelolaan Transport Petugas Puskesmas Orang/Hari 1 or x 14 ds x 11 bln x 75,000 11,550,000
neonatus dan bayi oleh Pelayanan Kesehatan Pemantauan bumil risiko tinggi/DANSA
Kader/Mahasiswa/Fasilitator/Tenaga lainnya Ibu Hamil

4 Kunjungan rumah bagi ibu hamil, ibu nifas, 1,02,02,2,02,02 Pengelolaan Transport Petugas Puskesmas Orang/Hari 1 or x 14 ds x 11 bln x 75,000 11,550,000
neonatus dan bayi oleh Pelayanan Kesehatan Pelaksanaan Pemantauan kesehatan ibu
Kader/Mahasiswa/Fasilitator/Tenaga lainnya Ibu Bersalin nifas/dansa

5 Kunjungan rumah bagi ibu hamil, ibu nifas, 1,02,02,2,02,02 Pengelolaan Transport Petugas Puskesmas Orang/Hari 1 or x 14 ds x 11 bln x 75,000 11,550,000
neonatus dan bayi oleh Pelayanan Kesehatan Pelaksanaan Pemantauan kesehatan ibu
Kader/Mahasiswa/Fasilitator/Tenaga lainnya Ibu Bersalin nifas RESTI/dansa

6 Kunjungan rumah bagi ibu hamil, ibu nifas, 1,02,02,2,02,02 Pengelolaan Transport Petugas Puskesmas Orang/Hari 1 or x 14 ds x 11 bln x 75,000 11,550,000
neonatus dan bayi oleh Pelayanan Kesehatan Pelaksanaan Pemantauan kesehatan ibu
Kader/Mahasiswa/Fasilitator/Tenaga lainnya Ibu Bersalin nifas resti/BIKOR

7 Kunjungan rumah bagi ibu hamil, ibu nifas, 1,02,02,2,02,03 Pengelolaan Transport Petugas puskesmas Orang/Hari 1 or x 14 ds x 11 bln x 75,000 11,550,000
neonatus dan bayi oleh Pelayanan Kesehatan Pemantauan kesehatan neonatus
Kader/Mahasiswa/Fasilitator/Tenaga lainnya Bayi Baru Lahir termasuk Neonatus Resti/DANSA

8 Kunjungan rumah bagi ibu hamil, ibu nifas, 1,02,02,2,02,03 Pengelolaan Transport Petugas puskesmas Orang/Hari 1 or x 14 ds x 11 bln x 75,000 11,550,000
neonatus dan bayi oleh Pelayanan Kesehatan Pemantauan kesehatan neonatus
Kader/Mahasiswa/Fasilitator/Tenaga lainnya Bayi Baru Lahir termasuk Neonatus NORMAL/DANSA
No. KOMPONEN RINCIAN MENU KEGIATAN KOMPONEN PEMBIAYAAN URAIAN KOMPONEN SATUAN RINCIAN HARGA SUB TOTAL JUMLAH 863,848,125
KODE REKENING DETAIL SATUAN TOTAL
9 Kunjungan rumah bagi ibu hamil, ibu nifas, 1,02,02,2,02,03 Pengelolaan Transport Petugas puskesmas Orang/Hari 1 or x 14 ds x 11 bln x 75,000 11,550,000
neonatus dan bayi oleh Pelayanan Kesehatan Pemantauan kesehatan neonatus
Kader/Mahasiswa/Fasilitator/Tenaga lainnya Bayi Baru Lahir termasuk Neonatus Resti/BIPUS

10 Kunjungan rumah bagi ibu hamil, ibu nifas, 1,02,02,2,02,03 Pengelolaan Transport Petugas puskesmas Orang/Hari 1 or x 14 ds x 11 bln x 75,000 11,550,000
neonatus dan bayi oleh Pelayanan Kesehatan Pemantauan kesehatan BAYI termasuk
Kader/Mahasiswa/Fasilitator/Tenaga lainnya Bayi Baru Lahir BAYI Resti/BIPUS

11 Kunjungan rumah bagi ibu hamil, ibu nifas, 1,02,02,2,02,03 Pengelolaan Transport Petugas puskesmas Orang/Hari 1 or x 14 ds x 11 bln x 75,000 11,550,000
neonatus dan bayi oleh Pelayanan Kesehatan Pemantauan kesehatan BAYI termasuk
Kader/Mahasiswa/Fasilitator/Tenaga lainnya Bayi Baru Lahir BAYI Resti/DANSA

b. Kunjungan lapangan untuk pembinaan 0


maupun monev (termasuk Pelayanan
Kunjungan Antenatal dan Kunjungan
Neonatal Lengkap)
0
2. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat 0 91,310,000
a. Surveilans Gizi 0 4,200,000
1. Pendampingan pemantauan pertumbuhan 0
di posyandu
2. Pertemuan analisis pemantauan 0
pertumbuhan
3. Pertemuan advokasi LP/LS terkait kegiatan 0
pemantauan pertumbuhan
4. Peningkatan cakupan pelayanan melalui 0
kunjungan rumah dalam rangka konfirmasi
balita risiko gangguan pertumbuhan
maupun status gizi (termasuk balita yang
tidak datang timbang)

5. Pelacakan dan Pendampingan intervensi 0


gizi pada bumil KEK, balita yang memiliki
gangguan pertumbuhan/bermasalah status
gizinya
6. Edukasi/penyuluhan kepada masyarakat 0
pentingnya pemantauan pertumbuhan dan
peningkatan ketahanan gizi
7. Kunjungan ke shelter penampungan pada 0
daerah bencana dalam rangka penilaian
cepat status gizi
8. Pendataan dan pemutakhiran sasaran 1,02,02,2,02,15 Pengelolaan Transport Petugas dalam rangka Orang/Hari 2 or x 14 ds x 2 kl x 75,000 4,200,000
program kesehatan terintegrasi dalam Pelayanan Kesehatan Pendataan dan pemutakhiran sasaran
upaya perbaikan gizi masyarakat Gizi Masyarakat terutama melalui e-PPGBM

9.Pelacakan dan pendampingan penduduk 0


dengan risiko masalah gizi
10. Peningkatan cakupan pelayanan melalui 0
kunjungan rumah, sweeping balita yang
tidak datang ke Posyandu
b. Pendidikan Gizi melalui peningkatan 0 19,520,000
konsumsi Gizi Pada lbu Hamil dan Balita
No. KOMPONEN RINCIAN MENU KEGIATAN KOMPONEN PEMBIAYAAN URAIAN KOMPONEN SATUAN RINCIAN HARGA SUB TOTAL JUMLAH 863,848,125
KODE REKENING DETAIL SATUAN TOTAL
1. Kegiatan edukasi pada ibu hamil dan balita 1,02,02,2,02,15 Pengelolaan tranpot petugas puskesmas dalam 4 or x 1 kl x 1 kl x 75,000 300,000
(ke masyarakat), konseling PMBA, ASI Pelayanan Kesehatan rangka konseling pemberian makan pada
eksklusif, Gizi seimbang Gizi Masyarakat bayida anak (PMBN)

tranpot peserta puskesmas dalam rangka 28 or x 1 kl x 1 kl x 75,000 2,100,000


konseling pemberian makan pada bayida
anak (PMBN)
konsumsi dalam rangka konseling 40 or x 1 kl x 1 kl x 53,000 2,120,000
pemberian makan pada bayida anak
(PMBN)
2. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan 1,02,02,2,02,15 Pengelolaan Transpot petugas pembagian PMT balita 3 or x 10 ds x 4 kl x 75,000 9,000,000
Bumil KEK dan balita kurus berbahan baku Pelayanan Kesehatan kurus dan bumik KEK ke desa
lokal Gizi Masyarakat

Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan 0


Bumil KEK dan balita kurus berbahan baku
lokal
3. Pemberian Vitamin A, Pemberian tablet 1,02,02,2,02,15 Pengelolaan Transport Pendampingan dan evaluasi Orang/Hari 2 or x 2 sklh x 6 kl x 75,000 1,800,000
tambah darah ibu hamil, termasuk Pelayanan Kesehatan Pelaksanaan Pemberian TTD pada /pon
pengawasan minum TTD Gizi Masyarakat Remaja Putri pes

Pemberian Vitamin A, Pemberian tablet 1,02,02,2,02,15 Pengelolaan Transport Petugas dalam Rangka Orang/Hari 2 or x 14 ds x 2 kl x 75,000 4,200,000
tambah darah ibu hamil, termasuk Pelayanan Kesehatan Distribusi Vitamin A
pengawasan minum TTD Gizi Masyarakat
c. Konvergensi LP/LS dalam upaya percepatan 0 8,960,000
perbaikan gizi masyarakat
1. Pemberdayaan Masyarakat, kader, tokoh 1,02,02,2,02,15 Pengelolaan Transport Petugas Pemberdayaan Orang/Hari 5 or x 1 tK x 2 kl x 75,000 750,000
masyarakat, tokoh agama dalam upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam upaya percepatan dan
percepatan perbaikan gizi masyarakat di Gizi Masyarakat perbaikan gizi masyarakat di tingkat PA
tingkat kecamatan kecamatan UD
2 Pemberdayaan Masyarakat, kader, tokoh 1,02,02,2,02,15 Pengelolaan Konsumsi Pemberdayaan Masyarakat Orang/Hari 35 dos x 1 keg x 2 kl x 53,000 3,710,000
masyarakat, tokoh agama dalam upaya Pelayanan Kesehatan dalam upaya percepatan perbaikan gizi
percepatan perbaikan gizi masyarakat di Gizi Masyarakat masyarakat di tingkat kecamatan
tingkat kecamatan
3 Pemberdayaan Masyarakat, kader, tokoh 1,02,02,2,02,15 Pengelolaan Transport Peserta Pemberdayaan Orang/Hari 30 or x 1 keg x 2 kl x 75,000 4,500,000
masyarakat, tokoh agama dalam upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam upaya percepatan
percepatan perbaikan gizi masyarakat di Gizi Masyarakat perbaikan gizi masyarakat di tingkat
tingkat kecamatan kecamatan
d. Pemantauan Tumbuh Kembang Balita 0 38,850,000
1. Penimbangan rutin balita, dan pemantauan 1,02,02,2,02,04 Pengelolaan Transport Petugas Penimbangan rutin Orang/Hari 1 or x 28 th x 11 pos x 75,000 23,100,000
tumbuh kembang Pelayanan Kesehatan balita, dan pemantauan tumbuh
Balita kembang/kader
2. Pendampingan pemantauan tumbuh 0
kembang balita
3. Pelaksanaan stimulasi, deteksi, dan 1,02,02,2,02,04 Pengelolaan Transport Petugas Pelaksanaan Orang/Hari 1 or x 14 TK x 11 kl x 75,000 11,550,000
intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) Pelayanan Kesehatan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini dan
di posyandu, PAUD, TK Balita tumbuh kembang (SDIDTK) di posyandu, PA
PAUD, TK UD
4. Pelaksanaan Bulan Penimbangan 1,02,02,2,02,15 Pengelolaan Transport Petugas dalam Pelaksanaan Orang/Hari 2 or x 14 ds x 2 kl x 75,000 4,200,000
Pelayanan Kesehatan Bulan Penimbangan Serentak
Gizi Masyarakat
No. KOMPONEN RINCIAN MENU KEGIATAN KOMPONEN PEMBIAYAAN URAIAN KOMPONEN SATUAN RINCIAN HARGA SUB TOTAL JUMLAH 863,848,125
KODE REKENING DETAIL SATUAN TOTAL
e. Pemeriksaan dan Pengawasan Kualitas Air 0 39,300,000
dan Sanitasi Dasar
1. lnspeksi kesehatan lingkungan untuk 0
sarana air minum dan sarana sanitasi dasar
2. Pengambilan data sanitasi dan air tingkat 0
rumah tangga
3. Orientasi STBM, PKAM bagi natural leader 1,02,02,2,02,17 Pengelolaan Transport Pemicuan 5 pilar STBM Orang/Hari 3 or x 7 ds x 2 kl x 75,000 3,150,000
dan pemangku kepentingan lainnya Pelayanan Kesehatan
Lingkungan
4 Orientasi STBM, PKAM bagi natural leader 1,02,02,2,02,17 Pengelolaan Transport identifikasi masalah dan Orang/Hari 2 or x 14 ds x 4 kl x 75,000 8,400,000
dan pemangku kepentingan lainnya Pelayanan Kesehatan analisa situasi perilaku kesehatan
Lingkungan

5 Orientasi STBM, PKAM bagi natural leader 1,02,02,2,02,17 Pengelolaan Transport pesewrta monitoring pasca Orang/Hari 20 or x 2 ds x 1 kl x 75,000 3,000,000
dan pemangku kepentingan lainnya Pelayanan Kesehatan pemicuanpembuatan dan update peta
Lingkungan sanitasi dan buku kader

6 Orientasi STBM, PKAM bagi natural leader 1,02,02,2,02,17 Pengelolaan konsumsi monitoring pasca pemicuan Orang/Hari 25 or x 2 ds x 1 kl x 75,000 3,750,000
dan pemangku kepentingan lainnya Pelayanan Kesehatan pembuatan dan update peta sanitasi dan
Lingkungan buku kader

7 Orientasi STBM, PKAM bagi natural leader 1,02,02,2,02,17 Pengelolaan Transport Kampanye 5 pilar STBM Orang/Hari 2 or x 14 ds x 4 kl x 75,000 8,400,000
dan pemangku kepentingan lainnya Pelayanan Kesehatan
Lingkungan

8 Orientasi STBM, PKAM bagi natural leader 1,02,02,2,02,17 Pengelolaan Transport Kampanye higiene sanitasi Orang/Hari 2 or x 14 ds x 4 kl x 75,000 8,400,000
dan pemangku kepentingan lainnya Pelayanan Kesehatan sekolah
Lingkungan

9 Pengambilan sampel dalam rangka 0


surveilans kualitas air minum
10 Pemeriksaan kualitas air minum 1,02,02,2,02,17 Pengelolaan Transport survelance kwalitas air Orang/Hari 1 or x 14 ds x 4 kl x 75,000 4,200,000
(pengambilan sampel dan pengujian Pelayanan Kesehatan
sampel) Lingkungan

11 Pengawasan eksternal penyelenggaraan 0


air minum aman
0
3. Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 0 90,700,000
a. Penggerakkan Gerakan Masyarakat Hidup 0 21,165,000
Sehat
1. Kegiatan penggerakkan tokoh masyarakat, 1,02,02,2,02,16 Pengelolaan Transport Petugas Gerakan Masyarakat Orang/Hari 5 or x 1 keg x 1 kl x 75,000 375,000
tokoh agama, kader, fasilitator desa, Pelayanan Kesehatan Hidup Sehat Tingkat kecamatan
kelompok masyarakat lainnya untuk Kerja dan Olahraga
melakukan kegiatan Germas

2 Kegiatan penggerakkan tokoh masyarakat, 1,02,02,2,02,16 Pengelolaan Transport Peserta Gerakan Masyarakat Orang/Hari 50 or x 1 keg x 3 kl x 75,000 11,250,000
tokoh agama, kader, fasilitator desa, Pelayanan Kesehatan Hidup Sehat Tingkat kecamatan
kelompok masyarakat lainnya untuk Kerja dan Olahraga
melakukan kegiatan Germas

3 Kegiatan penggerakkan tokoh masyarakat, 1,02,02,2,02,16 Pengelolaan Konsumsi Gerakan Masyarakat Hidup Orang/Hari 60 or x 1 keg x 3 kl x 53,000 9,540,000
tokoh agama, kader, fasilitator desa, Pelayanan Kesehatan Sehat Tingkat kecamatan
kelompok masyarakat lainnya untuk Kerja dan Olahraga
melakukan kegiatan Germas
No. KOMPONEN RINCIAN MENU KEGIATAN KOMPONEN PEMBIAYAAN URAIAN KOMPONEN SATUAN RINCIAN HARGA SUB TOTAL JUMLAH 863,848,125
KODE REKENING DETAIL SATUAN TOTAL
b. Pelaksanaan Germas, Aktifitas Fisik, 0 62,550,000
Pemeriksaan Kesehatan Berkala, dan
Edukasi Gizi Seimbang di tingkat Kab/Kota
Pelaksanaaan kegiatan Germas lingkup
Kab/kota:
1. Pemeriksaan kesehatan berkala 1,02,02,2,02,16 Pengelolaan Konsumsi Pelaksanaan pemeriksaan Orang/Hari 60 or x 1 keg x 10 kl x 53,000 31,800,000
(pemeriksaan kebugaran jasmani, Pelayanan Kesehatan Kebugaran bagi petugas Puskesmas
pengukuran TB dan BB, pengukuran Kerja dan Olahraga
obesitas)
2 Pemeriksaan kesehatan berkala 1,02,02,2,02,16 Pengelolaan Konsumsi ROCKPOT Kebugaran bagi Orang/Hari 75 or x 1 keg x 2 kl x 53,000 7,950,000
(pemeriksaan kebugaran jasmani, Pelayanan Kesehatan petugas Puskesmas
pengukuran TB dan BB, pengukuran Kerja dan Olahraga
obesitas)
3 Pemeriksaan kesehatan berkala 1,02,02,2,02,05 Pengelolaan Transport Petugas Rocksport peserta Orang/Hari 2 or x 2 sklh x 2 kl x 75,000 600,000
(pemeriksaan kebugaran jasmani, Pelayanan Kesehatan didik
pengukuran TB dan BB, pengukuran pada Usia Pendidikan
obesitas) Dasar
4 Pemeriksaan kesehatan berkala 1,02,02,2,02,05 Pengelolaan Konsumsi Rocksport peserta didik Orang/Hari 40 dos x 2 sklh x 2 kl x 15,000 2,400,000
(pemeriksaan kebugaran jasmani, Pelayanan Kesehatan
pengukuran TB dan BB, pengukuran pada Usia Pendidikan
obesitas) Dasar
5 Pemeriksaan kesehatan berkala 1,02,02,2,02,05 Pengelolaan Transport Petugas puskesmas Orang/Hari 2 or x 29 sklh x 2 kl x 75,000 8,700,000
(pemeriksaan kebugaran jasmani, Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan berkala peserta didik
pengukuran TB dan BB, pengukuran pada Usia Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
obesitas) Dasar
6 Pemeriksaan kesehatan berkala 1,02,02,2,02,05 Pengelolaan Transport Petugas puskesmas Orang/Hari 2 or x 13 sklh x 2 kl x 75,000 3,900,000
(pemeriksaan kebugaran jasmani, Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan berkala peserta didik
pengukuran TB dan BB, pengukuran Kerja dan Olahraga (SMP/SMA)
obesitas)
7 Aktifikas fisik (senam rutin, senam hamil, 1,02,02,2,02,05 Pengelolaan Transport guru senam Orang/Hari 2 or x 48 sklh x 1 thn x 75,000 7,200,000
senam lansia, kelompok komorbid, dll) Pelayanan Kesehatan
Kerja dan Olahraga

8 Edukasi gizi seimbang (makan buah dan 0


sayur) di semua łatanan (sekolah/UKS,
ibadah, kantor pemerintahan/non
pemerintahan, melibatkan organisasi
profesi, ormas, forum pemuda, serta
mendukung peningkatan peran UKBM
Posbindu Posyandu Lansia, Posyandu
Remaja, Dasa Wisma, Karang Taruna, Pos
UKK, dll

c. Kampanye lokal dalam mendukung 0


pelaksanaan Germas
1. Penyebarluasan informasi melalui media 0
spesifik lokal/tradisional
d. Upaya Kesehatan Olahraga 0 6,985,000
1. Pembinaan kesehatan olahraga pada 1,02,02,2,02,16 Pengelolaan Transport petugas dalam rangka Orang/Hari 5 or x 1 kl x 2 bln x 75,000 750,000
kelompok masyarakat (Kelompok olahraga, Pelayanan Kesehatan Pelaksanaan kegiatan rockpot pada
ASN tingkat kecamatan, anak sekolah, dan Kerja dan Olahraga jamaah haji
Jemaah Haji)
No. KOMPONEN RINCIAN MENU KEGIATAN KOMPONEN PEMBIAYAAN URAIAN KOMPONEN SATUAN RINCIAN HARGA SUB TOTAL JUMLAH 863,848,125
KODE REKENING DETAIL SATUAN TOTAL
2. Pembinaan kesehatan olahraga pada 1,02,02,2,02,16 Pengelolaan Konsumsi dalam rangka Pelaksanaan Orang/Hari 40 or x 1 kl x 2 bln x 15,000 1,200,000
kelompok masyarakat (Kelompok olahraga, Pelayanan Kesehatan kegiatan rockpot pada jamaah haji
ASN tingkat kecamatan, anak sekolah, dan Kerja dan Olahraga
Jemaah Haji)
3 Pengukuran kebugaran jasmani pada 1,02,02,2,02,16 Pengelolaan Transport Petugas Kunjungan Rumah Orang/Hari 2 or x 14 ds x 1 kl x 75,000 2,100,000
kelompok masyarakat tertentu (calon Pelayanan Kesehatan pasca Haji
jemaah haji, anak sekolah dan ASN) Kerja dan Olahraga

4 Pengukuran kebugaran jasmani pada 1,02,02,2,02,16 Pengelolaan Konsumsi dalam rangka pemeriksaan Orang/Hari 10 or x 1 kl x 2 bln x 53,000 1,060,000
kelompok masyarakat tertentu (calon Pelayanan Kesehatan jamah haji
jemaah haji, anak sekolah dan ASN) Kerja dan Olahraga

5 Pengukuran kebugaran jasmani pada 1,02,02,2,02,16 Pengelolaan Perjalanan Dinas pengawalan dengan Orang/Hari 5 or x 1 kl x 1 bln x 375,000 1,875,000
kelompok masyarakat tertentu (calon Pelayanan Kesehatan ambulance pada jemaah haji ke
jemaah haji, anak sekolah dan ASN) Kerja dan Olahraga Embarkasi / dari Debarkasi Donohudan

0
4. Upaya Deteksi Dini, Preventif, dan Respons Penyakit 0 388,885,000
0 388,885,000
1. Surveilans Kejadian lkutan Paska lmunisasi 0
(KlPl) pelaksanaan imunisasi
2. Validasi sasaran, hasil cakupan imunisasi dan 0
Rapid Convinience Assessment (RCA)
3. Veriflkasi rumor dugaan KLB 0
4. Verifikasi Sinyal dan Respon cepat Sistem 0
Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)
5. Pengambilan dan Pengiriman spesimen 0
penyakit berpotensi KLB ke laboratorium
kesehatan daerah atau laboratorium rujukan
pemerintah di Kab/Kota
6. Pelacakan kasus Kronis atau kasus ikutan atau 0
hasil reaksi minum obat pada Pemberian Obat
Pencegah Masal (POPM)
7. Penyelidikan Epidemiologi (PE) penyakit 1,02,02,2,02,25 Pelayanan Kesehatan Transport petugas Dalam Penyelidikan Orang/Hari 1 or x 14 ds x 7 kl x 75,000 7,350,000
potensi KLB dan penanggulangan KLB Penyakit Menular dan Epidemiologi (PE) penyakit Potensial KLB
Tidak Menular dan Penanggulangan KLB

8. Analisa hasil Penyelidikan Epidemiologi (PE) 0


dan diseminasi informasi di wilayah kerja
Puskesmas
9. Pelacakan kontak kasus KLB 0
10. Pelaksanaan surveilans migrasi malaria 0
11. Surveilans Penyakit Tidak Menular (PTM) dan 1,02,02,2,02,25 Pelayanan Kesehatan Transport Skrinning dan Pendataan usia Orang/Hari 2 or x 14 ds x 6 kl x 75,000 12,600,000
penyakit berpotensi KLB termasuk Penyakit Penyakit Menular dan Produktif
lnfeksi Emerging (PlE) di masyarakat Tidak Menular

12. Surveilans penyakit pada situasi khusus dan 0


bencana
13. Survei anak sekolah dalam rangka pencegahan 1,02,02,2,02,25 Pengelolaan Transport Petugas Dalam Usaha Orang/Hari 2 or x 29 sd x 1 kl x 75,000 4,350,000
dan pengendalian penyakit Pelayanan Kesehatan Kesehatan Gigi Anak sekolah
pada Usia Pendidikan
Dasar
No. KOMPONEN RINCIAN MENU KEGIATAN KOMPONEN PEMBIAYAAN URAIAN KOMPONEN SATUAN RINCIAN HARGA SUB TOTAL JUMLAH 863,848,125
KODE REKENING DETAIL SATUAN TOTAL
Survei anak sekolah dalam rangka pencegahan 1,02,02,2,02,25 Pelayanan Kesehatan penyuluhan dan pembagian masker untuk 4 org x 27 kls x 2 kl x 75,000 16,200,000
dan pengendalian penyakit Penyakit Menular dan anak SD,SMP,SMA
Tidak Menular
14 Surveilans binatang pembawa penyakit serta 0
pengiriman spesimen untuk konfirmasi

15 Belanja Alat Pelindung Diri (APD) untuk 0


surveilans dalam rangka Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit terutama untuk
penyelidikan epidemiologi dan pelacakan kontak

16 Validasi sasaran, hasil cakupan GME, Depresi, 0


ODGJ Berat, Penyalahgunaan Napza dan
Bunuh Diri
17 Deteksi dini kasus HIV/AIDS, TBC, Hepatitis, 1,02,02,2,02,01 Pengelolaan Transport petugas Pusk kegiatan Deteksi Orang/Hari 3 or x 7 ds x 6 bln x 75,000 9,450,000
Malaria dan penyakit menular lainnya pada lbu Pelayanan Kesehatan Dini HIV pada Bumil
hamil dan kelompok berisiko Ibu Hamil
Deteksi dini kasus HIV/AIDS, TBC, Hepatitis, 1,02,02,2,02,11 Pengelolaan Transport petugas Pusk kegiatan Deteksi Orang/Hari 3 or x 7 ds x 6 bln x 75,000 9,450,000
Malaria dan penyakit menular lainnya pada lbu Pelayanan Kesehatan Dini HIV penderita TB paru
hamil dan kelompok berisiko penderita TB paru
Deteksi dini kasus HIV/AIDS, TBC, Hepatitis, 1,02,02,2,02,01 Pengelolaan Transport petugas Pusk kegiatan Deteksi Orang/Hari 3 or x 8 kf x 2 bln x 75,000 3,600,000
Malaria dan penyakit menular lainnya pada lbu Pelayanan Kesehatan Dini HIV pada pekerja malam
hamil dan kelompok berisiko pada pekerja malam
18 Deteksi dini faKor risiko PTM di posbindu PTM 1,02,02,2,02,25 Pelayanan Kesehatan Transport Petugas puskesmas Orang/Hari 5 or x 10 ds x 11 kl x 75,000 41,250,000
dan Posyandu lansia Penyakit Menular dan melaksanakan Pendampingan penderita
Tidak Menular PTM

Deteksi dini faKor risiko PTM di posbindu PTM 1,02,02,2,02,07 Pengelolaan Transport Petugas puskesmas Pelayanan Orang/Hari 1 or x 14 ds x 11 kl x 75,000 11,550,000
dan Posyandu lansia Pelayanan Kesehatan lanjut usia Posyandu Lansia
pada Usia Lanjut

Deteksi dini faKor risiko PTM di posbindu PTM 1,02,02,2,02,07 Pengelolaan Transport Petugas puskesmas Pelayanan Orang/Hari 1 or x 14 ds x 11 kl x 75,000 11,550,000
dan Posyandu lansia Pelayanan Kesehatan lanjut usia Posyandu Lansia resti
pada Usia Lanjut

19 Penemuan kasus PD3l, kasus kontak TB dan 1,02,02,2,02,25 Pelayanan Kesehatan Transport petugas Pusk kegiatan Orang/Hari 2 or x 7 ds x 6 kl x 75,000 6,300,000
kasus mangkir, kasus kontak kusta serta orang Penyakit Menular dan penemuan kasus kusta secara dini
dengan gangguan jiwa serta penyakit lainnya Tidak Menular
Penemuan kasus PD3l, kasus kontak TB dan 1,02,02,2,02,11 Pengelolaan Transport petugas Pusk kegiatan Orang/Hari 2 or x 5 ds x 6 kl x 75,000 4,500,000
kasus mangkir, kasus kontak kusta serta orang Pelayanan Kesehatan penemuan kasus TB secara dini
dengan gangguan jiwa serta penyakit lainnya Orang Terduga
Tuberkolosis
Penemuan kasus PD3l, kasus kontak TB dan 1,02,02,2,02,11 Pengelolaan Transport petugas Pusk kegiatan Orang/Hari 2 or x 5 ds x 6 kl x 75,000 4,500,000
kasus mangkir, kasus kontak kusta serta orang Pelayanan Kesehatan Pelacakan penderita mangkir TB
dengan gangguan jiwa serta penyakit lainnya Orang Terduga
Tuberkolosis
20 Kunjungan ulang kasus Acute Flaccyd 1,02,02,2,02,05 pengeloalaan Transport kunjungan ulang AFP Orang/Hari 2 or x 6 kl x 1 thn x 75,000 900,000
Paralysis (AFP) pelayanan kesehatan
21 Konseling dan deteksi dini masalah kesehatan 1,02,02,2,02,10 penyakit menular dan
Pengelolaan Transport Petugas Puskesmas Orang/Hari 2 or x 5 ds x 6 kl x 75,000 4,500,000
jiwa dan napza Pelayanan Kesehatan Pendampingan penderita gangguan jiwa
Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat
No. KOMPONEN RINCIAN MENU KEGIATAN KOMPONEN PEMBIAYAAN URAIAN KOMPONEN SATUAN RINCIAN HARGA SUB TOTAL JUMLAH 863,848,125
KODE REKENING DETAIL SATUAN TOTAL
22 Pelaksanaan pelayanan imunisasi baik 1,02,02,2,02,03 Pengelolaan Transport petugas dalam rangka Orang/Hari 1 or x 14 ds x 11 bln x 75,000 11,550,000
imunisasi rutin, pengenalan antigen baru, Pelayanan Kesehatan Imunisasi dasar pada bayi / jurim
imunisasi tambahan, maupun kegiatan pada balita
defaulter tracking
Pelaksanaan pelayanan imunisasi baik 1,02,02,2,02,03 Pengelolaan Transport petugas dalam rangka Orang/Hari 1 or x 14 ds x 56 pos x 75,000 58,800,000
imunisasi rutin, pengenalan antigen baru, Pelayanan Kesehatan Imunisasi dasar pada bayi / dansa
imunisasi tambahan, maupun kegiatan pada balita
defaulter tracking
23 Sosialisasi pelaksanaan imunisasi rutin kepada 1,02,02,2,02,05 Pengelolaan Transport Petugas dalam rangka Orang/Hari 2 or x 29 SD x 1 kl x 75,000 4,350,000
orangtua dan Bulan lmunisasi Anak Sekolah Pelayanan Kesehatan pendataan sasaran BIAS
(BIAS) kepada guru dan wali murid pada Usia Pendidikan
Dasar
Sosialisasi pelaksanaan imunisasi rutin kepada 1,02,02,2,02,05 Pengelolaan Transport Peserta dalam rangka Orang/Hari 30 or x 1 th x 1 kl x 75,000 2,250,000
orangtua dan Bulan lmunisasi Anak Sekolah Pelayanan Kesehatan sosialisasi BIAS pada guru
(BIAS) kepada guru dan wali murid pada Usia Pendidikan
Dasar
Sosialisasi pelaksanaan imunisasi rutin kepada 1,02,02,2,02,05 Pengelolaan Konsumsi Peserta dalam rangka Orang/Hari 40 dos x 1 th x 1 kl x 53,000 2,120,000
orangtua dan Bulan lmunisasi Anak Sekolah Pelayanan Kesehatan sosialisasi BIAS pada guru
(BIAS) kepada guru dan wali murid pada Usia Pendidikan
Dasar
Sosialisasi pelaksanaan imunisasi rutin kepada 1,02,02,2,02,05 Pengelolaan Transport petugas dalam rangka Bulan Orang/Hari 4 or x 29 SD x 2 kl x 75,000 17,400,000
orangtua dan Bulan lmunisasi Anak Sekolah Pelayanan Kesehatan Imunisasi Anak Sekolah
(BIAS) kepada guru dan wali murid pada Usia Pendidikan
24 Pemberian Obat Pencegah Masal (POPM) 1,02,02,2,02,25 Dasar
Pelayanan Kesehatan Transport Petugas puskesmas Orang/Hari 2 or x 14 ds x 2 kl x 75,000 4,200,000
untuk pencegahan penyakit Penyakit Menular dan melaksanakan pemberian obat Cacing ke
Tidak Menular desa

25 Advokasi/sosialisasi/lokakarya/rapat koordinasi 1,02,02,2,02,25 Pelayanan Kesehatan Transport Rapat koordinasi Lintas Sektor Orang/Hari 30 or x 1 keg x 2 kl x 75,000 4,500,000
Lintas Sektor (LS)/ Lintas Program (LP) terkait Penyakit Menular dan (LS)/ Lintas Program (LP) terkait
pencegahan dan pengendalian penyakit Tidak Menular pencegahan dan pengendalian penyakit

Advokasi/sosialisasi/lokakarya/rapat koordinasi 1,02,02,2,02,25 Pelayanan Kesehatan Konsumsi Rapat koordinasi Lintas Sektor Orang/Hari 40 or x 1 keg x 2 kl x 53,000 4,240,000
Lintas Sektor (LS)/ Lintas Program (LP) terkait Penyakit Menular dan (LS)/ Lintas Program (LP) terkait
pencegahan dan pengendalian penyakit Tidak Menular pencegahan dan pengendalian penyakit

Penemuan kasus PD3l, kasus kontak TB dan 1,02,02,2,02,11 Pengelolaan Transport petugas follow up tatalaksana Orang/Hari 2 org x 4 desa x 6 kl x 75,000 3,600,000
kasus mangkir, kasus kontak kusta serta orang Pelayanan Kesehatan dan pencegahan kasus TB
dengan gangguan jiwa serta penyakit lainnya Orang Terduga
Tuberkolosis
26 Penyediaan bahan media Komunikasi, 0
lnformasi dan Edukasi (KlE)
27 Pendataan sasaran POPM 1,02,02,2,02,25 Pelayanan Kesehatan Trasportr petugas pkm pendataan sasaran Orang/Hari 1 org x 14 desa x 1 kl x 75,000 1,050,000
Penyakit Menular dan POPM
Tidak Menular
28 Pengambilan obat POPM ke Dinas Kesehatan 0
Kab/Kota
29 Sweeping untuk meningkatkan cakupan POPM, 1,02,02,2,02,05 pengelolaan Transport sweping BIAS Orang/Hari 2 org x 29 sd x 2 kl x 75,000 8,700,000
imunisasi dan penyakit menular lainnya pelayanan kesehatan
pendidikan dasar
30 Pengendalian vektor nyamuk (Pemberantasan 0
Sarang Nyamuk, larvasidasi, fogging, lndoor
Residual Spraying (lRS), modifikasi lingkungan)
No. KOMPONEN RINCIAN MENU KEGIATAN KOMPONEN PEMBIAYAAN URAIAN KOMPONEN SATUAN RINCIAN HARGA SUB TOTAL JUMLAH 863,848,125
KODE REKENING DETAIL SATUAN TOTAL
31 Pemantauan jentik secara berkala 1,02,02,2,02,25 Pelayanan Kesehatan transport peserta penyuluhan jentik Orang/Hari 42 org x 1 kl x 1 kl x 75,000 3,150,000
Penyakit Menular dan berkala
Tidak Menular

1,02,02,2,02,25 Pelayanan Kesehatan transport petugas penyuluhan jentik Orang/Hari 4 org x 1 kl x 1 kl x 75,000 300,000
Penyakit Menular dan berkala
Tidak Menular

1,02,02,2,02,25 Pelayanan Kesehatan Konsumsi penyuluhan jentik berkala 50 dos x 1 kl x 1 kl x 53,000 2,650,000
Penyakit Menular dan
Tidak Menular

32 Survei habitat jentik dan nyamuk dewasa 0


33 Distribusi kelambu ke kelompok sasaran di desa 0

34 Monitoring penggunaan kelambu malaria 0


35 Pengawasan standar baku mutu pengendalian 0
vektor dan binatang pembawa penyakit

36 Evaluasi pengendaian vektor dan binatang 0


pembawa penyakit
37 Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 0
untuk Desa Tanpa Asap Rokok
38 Pelatihan petugas konseling Upaya Berhenti 0
Merokok (UBM) di Puskesmas bagi kader
kesehatan masyarakat
39 Monitoring, bimbingan teknis pelaksanaan 1,02,02,2,03,01 Bimbingan Teknis dan Transport petugas Puskesmas Orang/Hari 4 or x 14 kl x 2 kl x 75,000 8,400,000
kegiatan pos pembinaan terpadu (Posbindu) Supervisi monitoring/pengawasan pelaksanaan
penyakit tidak menular oleh petugas Puskesmas Pengembangan dan posbindu
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat
(UKBM)
40 Pengendalian faktor risiko lainnya yang dapat 0
menimbulkan penyakit pada situasi KLB, situasi
khusus dan bencana
41 Pelaksanaan Dukungan Kesehatan Jiwa dan 0
Psikososial pada Bencana
42 Pendampingan penderita penyakit menular 0
menahun dan penyakit tidak menular
43 Validasi data laporan hasil POPM dan 0
manajemen kasus filariasis
44 Kunjungan rumah untuk 0
tatalaksana/manajemen kasus filariasis
45 Follow up tatalaksana dan pencegahan cacat 0
kasus kusta dan penyakit menular lainnya serta
gangguan jiwa
46 Pendampingan rujukan kasus gangguan jiwa 0
dan napza
47 Pembentukan dan pengaktifan, serta 1,02,02,2,02,22 pengelolaan Transport deteksi dini maslah emosi dan Orang/Hari 3 or x 29 kl x 1 kl x 75,000 6,525,000
pembinaan kader kesehatan program P2P pelayanan kesehatan perilaku anak sekolah
serta masalah kesehatan iiwa dan Napza jiwa
No. KOMPONEN RINCIAN MENU KEGIATAN KOMPONEN PEMBIAYAAN URAIAN KOMPONEN SATUAN RINCIAN HARGA SUB TOTAL JUMLAH 863,848,125
KODE REKENING DETAIL SATUAN TOTAL
1,02,02,2,02,22 pengelolaan Transport deteksi dini penyalahgunaan Orang/Hari 2 or x 8 kl x 1 kl x 75,000 1,200,000
pelayanan kesehatan narkoba pada remaja
jiwa
48 Orientasi/ pembekalan/ peningkatan kapasitas 1,02,02,2,03,01 Bimbingan Teknis dan Transport petugas pkm Orientasi/ Orang/Hari 4 or x 14 kl x 1 kl x 75,000 4,200,000
SDM bagi kader kesehatan untuk peningkatan Supervisi pembekalan/ peningkatan kapasitas SDM
P2P Pengembangan dan bagi kader kesehatan untuk peningkatan
Pelaksanaan Upaya P2P
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat
(UKBM)

Orientasi/ pembekalan/ peningkatan kapasitas 1,02,02,2,03,01 Bimbingan Teknis dan Transport peserta pkm Orientasi/ Orang/Hari 10 or x 14 kl x 1 kl x 75,000 10,500,000
SDM bagi kader kesehatan untuk peningkatan Supervisi pembekalan/ peningkatan kapasitas SDM
P2P Pengembangan dan bagi kader kesehatan untuk peningkatan
Pelaksanaan Upaya P2P
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat
(UKBM)
Orientasi/ pembekalan/ peningkatan kapasitas 1,02,02,2,03,01 Bimbingan Teknis dan Konsumsi Orientasi/ pembekalan/ Orang/Hari 20 dos x 14 ds x 1 kl x 53,000 14,840,000
SDM bagi kader kesehatan untuk peningkatan Supervisi peningkatan kapasitas SDM bagi kader
P2P Pengembangan dan kesehatan untuk peningkatan P2P
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat
(UKBM)
Orientasi/ pembekalan/ peningkatan kapasitas 1,02,02,2,03,01 cetak form PE 1 th 0
SDM bagi kader kesehatan untuk peningkatan
P2P
49

50 Monitoring dan bimbingan teknis kader 1,02,02,2,03,01 Bimbingan Teknis dan Transport Petugas Orang/Hari 4 or x 14 ds x 1 kl x 75,000 4,200,000
kesehatan oleh petugas Puskesmas Supervisi Penyegaran/refreshing, orientasi tenaga
Pengembangan dan kesehatan/kader kesehatan dalam upaya
Pelaksanaan Upaya kesehatan secara terpadu termasuk
Kesehatan Bersumber komunikasi perubahan perilaku
Daya Masyarakat
(UKBM)

Monitoring dan bimbingan teknis kader 1,02,02,2,03,01 Bimbingan Teknis dan Transport Peserta Orang/Hari 10 or x 14 ds x 1 kl x 75,000 10,500,000
kesehatan oleh petugas Puskesmas Supervisi Penyegaran/refreshing, orientasi tenaga
Pengembangan dan kesehatan/kader kesehatan dalam upaya
Pelaksanaan Upaya kesehatan secara terpadu termasuk
Kesehatan Bersumber komunikasi perubahan perilaku
Daya Masyarakat
(UKBM)
Monitoring dan bimbingan teknis kader 1,02,02,2,03,01 Bimbingan Teknis dan Konsumsi Peserta Orang/Hari 20 or x 14 ds x 1 kl x 53,000 14,840,000
kesehatan oleh petugas Puskesmas Supervisi Penyegaran/refreshing, orientasi tenaga
Pengembangan dan kesehatan/kader kesehatan dalam upaya
Pelaksanaan Upaya kesehatan secara terpadu termasuk
Kesehatan Bersumber komunikasi perubahan perilaku
Daya Masyarakat
(UKBM)
No. KOMPONEN RINCIAN MENU KEGIATAN KOMPONEN PEMBIAYAAN URAIAN KOMPONEN SATUAN RINCIAN HARGA SUB TOTAL JUMLAH 863,848,125
KODE REKENING DETAIL SATUAN TOTAL
Monitoring dan bimbingan teknis kader 1,02,02,2,03,01 Bimbingan Teknis dan Transport peserta pergerakanmasyarakat Orang/Hari 40 or x 1 ds x 1 kl x 75,000 3,000,000
kesehatan oleh petugas Puskesmas Supervisi untuk mendukung UKM esensial dan
Pengembangan dan pengembangan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat
(UKBM)
1,02,02,2,03,01 Konsumsi pergerakanmasyarakat untuk 60 or x 1 ds x 1 kl x 53,000 3,180,000
mendukung UKM esensial dan
pengembangan

Monitoring dan bimbingan teknis kader 1,02,02,2,03,01 Bimbingan Teknis dan Transport Petugas Survei mawas diri, Orang/Hari 5 or x 14 ds x 1 hr x 75,000 5,250,000
kesehatan oleh petugas Puskesmas Supervisi musyawarah masyarakat desa
Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat
(UKBM)
Monitoring dan bimbingan teknis kader 1,02,02,2,03,01 Bimbingan Teknis dan Transport Peserta Survei mawas diri, Orang/Hari 10 or x 14 ds x 1 kl x 75,000 10,500,000
kesehatan oleh petugas Puskesmas Supervisi musyawarah masyarakat desa
Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat
(UKBM)
Monitoring dan bimbingan teknis kader 1,02,02,2,03,01 Bimbingan Teknis dan Konsumsi Petugas Survei mawas diri, Orang/Hari 20 or x 14 ds x 1 kl x 53,000 14,840,000
kesehatan oleh petugas Puskesmas Supervisi musyawarah masyarakat desa
Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat
(UKBM)
51 Koordinasi terpadu lintas program/lintas sektor 0
tentang pencegahan dan pengendalian
penyakit tingkat Puskesmas
0
5. STBM Desa/ Kelurahan Prioritas 0
a. Pelaksanaan STBM Desa/Kelurahan 0
Prioritas
1. Pemicuan 5 pilar STBM 0
2. ldentifikasi Masalah dan Analisis Situasi 0
Perilaku Kesehatan
3. Monitoring paska pemicuan pembuatan 0
dan update peta sanitasi dan buku kader
4. Kampanye 5 pilar STBM 0
5. Kampanye Higiene Sanitasi Sekolah 0
6. Surveilans Kualitas Air 0
7. Verifikasi desa stop buang air besar 0
sembarangan (SBS)
0
6. Dukungan Operasional UKM Tim Nusantara 0
1. Dukungan Operasional UKM Tim Nusantara 0
No. KOMPONEN RINCIAN MENU KEGIATAN KOMPONEN PEMBIAYAAN URAIAN KOMPONEN SATUAN RINCIAN HARGA SUB TOTAL JUMLAH 863,848,125
KODE REKENING DETAIL SATUAN TOTAL
0
7. Penyediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja 0 26,880,000
1. Penyediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja 1,02,02,2,02,02Pemenuhan Honorarium Tenaga Promosi Kesehatan 1 or x 1 kl x 12 bln x 2,240,000 26,880,000 26,880,000
Kebutuhan Sumber
Daya Manusia 0
8. Akselerasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) 0 21,525,000
1. Pelaksanaan kunjungan keluarga dan 0 21,525,000
intervensi awal dalam rangka deteksi dini dan
pengelolaan masalah kesehatan terintegrasi
melalui pendekatan keluarga
2. Pelaksanaan intervensi lanjut termasuk 1,02,02,2,02,23 Pengelolaan upaya Transport Petugas Monitoring dan Orang/Hari 1 or x 2 KL x 49 KK x 75,000 7,350,000
Perkesmas dalam rangka intervensi hasil PIS- kesehatan kusus Intervensi awal Pelaksanaan
PK Terintegerasi (PIS PK)

3 Pelaksanaan intervensi lanjut termasuk 1,02,02,2,02,23 Pengelolaan upaya Transport Petugas Monitoring dan 3 or x 3 KL x 21 KK x 75,000 14,175,000
Perkesmas dalam rangka intervensi hasil PIS- kesehatan kusus Intervensi awal Pelaksanaan
PK Terintegerasi (PIS PK)

9. Fungsi Manajemen Puskesmas (P1,P2, P3) 0 27,200,000


0 27,200,000
Lokakarya mini dalam rangka Penguatan 1,02,02,2,02,23 Pengelolaan upaya konsumsi pelaksnaan lokakarya mini Orang/Hari 40 or x 1 TH x 4 bln x 53,000 8,480,000
Perencanaan (P1), Penggerakan Pelaksanaan kesehatan kusus tribulanan lintas sektor/LS
(P2), Pengawasan Pengendalian dan Penilaian
(P3) Kinerja Puskesmas serta kegiatan
koordinasi lintas sektor lainnya
Lokakarya mini dalam rangka Penguatan 1,02,02,2,02,23 Pengelolaan upaya Transport pelaksnaan lokakarya mini Orang/Hari 20 or x 1 TH x 4 bln x 75,000 6,000,000
Perencanaan (P1), Penggerakan Pelaksanaan kesehatan kusus tribulanan lintas sektor/LS
(P2), Pengawasan Pengendalian dan Penilaian
(P3) Kinerja Puskesmas serta kegiatan
koordinasi lintas sektor lainnya
1. Lokakarya mini dalam rangka Penguatan 1,02,02,2,02,23 Pengelolaan upaya konsumsi pelaksnaan lokakarya mini Orang/Hari 20 or x 1 TH x 12 bln x 53,000 12,720,000
Perencanaan (P1), Penggerakan Pelaksanaan kesehatan kusus lintas program/LP
(P2), Pengawasan Pengendalian dan Penilaian
(P3) Kinerja Puskesmas serta kegiatan
koordinasi lintas sektor lainnya

10. Upaya Kesehatan Lanjut Usia


1. Pelatihan Caregiver Informal oleh Puskesmas

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)


BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022
PUSKESMAS KEBONAGUNG

PAGU INDIKATIF : 987.255.000


No. KOMPONEN RINCIAN MENU KEGIATAN KOMPONEN PEMBIAYAAN URAIAN KOMPONEN SATUAN RINCIAN HARGA SUB TOTAL JUMLAH
KODE REKENING DETAIL SATUAN TOTAL
Jumlah Total Kebutuhan Anggaran
COVID-19 : 5 % 96,450,000
No. KOMPONEN RINCIAN MENU KEGIATAN KOMPONEN PEMBIAYAAN URAIAN KOMPONEN SATUAN RINCIAN HARGA SUB TOTAL JUMLAH 863,848,125
KODE REKENING DETAIL SATUAN TOTAL
1. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 (COVID-19) 96,450,000
1. Pelacakan kontak dan Pemantauan harian 1,02,02,2,02,13 Pengelolaan Transport Petugas Pelacakan kontak dan Orang/Hari 4 or x 20 kasus x 12 kl x 75,000 72,000,000
selama karantina dan/ atau isolasi oleh tracer Pelayanan Kesehatan Pemantauan harian selama karantina
dan/atau petuqas Puskesmas bagi Penduduk pada dan/ atau isolasi oleh tracer dan/atau
Kondisi Kejadian Luar petugas
Biasa (KLB)

1,02,02,2,02,13 Pengelolaan Transport petrugas Penyelidikan Epidemologi 280 4 or x 10 ks x 7 kl x 75,000 21,000,000


Pelayanan Kesehatan /PE
bagi Penduduk pada
Kondisi Kejadian Luar
Biasa (KLB)

1,02,02,2,02,13 Pengelolaan Transport Petugas Pengiriman spesimen 46 1 or x 46 ks x 1 th x 75,000 3,450,000


Pelayanan Kesehatan
bagi Penduduk pada
Kondisi Kejadian Luar
Biasa (KLB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)


BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2022
PUSKESMAS KEBONAGUNG

PAGU INDIKATIF : 987.255.000


No. KOMPONEN RINCIAN MENU KEGIATAN KOMPONEN PEMBIAYAAN URAIAN KOMPONEN SATUAN RINCIAN HARGA SUB TOTAL JUMLAH
KODE REKENING DETAIL SATUAN TOTAL
Jumlah Total Kebutuhan Anggaran
INSENTIF UKM 85% 22,913,344 26,956,875
1. 1 1,800,000 22,913,344

transport penjaringan anak sekolah /SMP OH 3 oh x 8 smp x 1 kl x 75,000

transport penjaringan anak sekolah /SMA


OH
3 x 5
smp x 1 kl x 75,000 1,125,000

tranport peserta rapat koordinasi lintas sektor


OH 32 0h x 1 kl x 1 kl x 75,000
2,400,000
lomba seklah sehat
konsumsi makan peserta rapat koordinasi
OH 35 dos x 1 kl x 1 thn x 38,000
1,330,000
lintas sektor lomba seklah sehat
konsumsi snack peserta rapat koordinasi
OH 35 dos x 1 kl x 1 thn x 20,000
700,000
lintas sektor lomba seklah sehat
Transport pembinaan sekolah sehat OH 2 oh x 2 sd x 6 kl x 75,000 1,800,000
transport petugas pelaksanaan BIAN OH 3 oh x 35 pos x 1 kl x 75,000 7,875,000
Transport pemantauan balita resiko tinggi oleh
OH 1 0h x 15 kss x 1 x 75,000
1,125,000
Bipus
Transport petugas deteksi dini TBC pada anak
OH 2 oh x 30 skl x 1 x 75,000
4,500,000
sekolah
Cetak - 1 lbr x 1 kl x 258,344 258,344

INSENTIF UKM 15% 4,043,531 -


Transport penyusunan usulan kegiatan 5 oh x 4 bln x x 75,000 1,500,000
program untuk bulan berikutnya yang di danai OH
BOK
No. KOMPONEN RINCIAN MENU KEGIATAN KOMPONEN PEMBIAYAAN URAIAN KOMPONEN SATUAN RINCIAN HARGA SUB TOTAL JUMLAH 863,848,125
KODE REKENING DETAIL SATUAN TOTAL
Transport penyusunan laporan penggunaan 8 oh x 4 bln x x 75,000 2,400,000
OH
dana BOK
cetak OH 1 lb x 1 kl x 143,531 143,531

Plt Kepala Puskesmas Kebonagung


Kuasa Pengguna Anggaran

dr. SITI NURHAYATI


Penata
NIP. 19710408 200604 2 012

Anda mungkin juga menyukai