Anda di halaman 1dari 24

PLAN OF ACTION

UPAYA PROGRAM UKK


TAHUN 2018

UPTD PUSKESMAS TANJUNGHARJO


DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BOJONEGORO
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridhoNya
sehingga kami dapat menyelesaikan Plan Of Action ( POA ) program UKK di
Puskesmas Tanjungharjo ini dengan baik dan lancar sebagai langkah awal
pelaksanaan kegiatan program UKK Puskesmas Tanjungharjo di tahun 2017.

Program Kerja Tahunan UKK ini kami susun berdasarkan pencapaian kegiatan
tahun 2016, sarana dan prasarana, serta sumber daya yang ada di wilayah Puskesmas
Tanjungharjo. Dimana dari hasil kegiatan tersebut masih diperlukan perbaikan-
perbaikan dan peningkatan kinerja yang akan dilakukan pada kegiatan tahun 2018.

Kami menyadari POA Program UKK tahun 2018 ini masih banyak kekurangan.
Sumbang saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk
perbaikan pada tahun-tahun mendatang.

Mengetahui Tanjungharjo, Februari 2018


Kepala UPTD Puskesmas Penanggung jawab program
Tanjungharjo UKK Puskesmas Tanjungharjo

dr. FIFIN ERLIANA


NURIL ANSORI
NIP. 1969 0429 200312 2 001

i
DAFTAR ISI

Halaman Judul........................................................................................................ i
Kata Pengantar....................................................................................................... ii
Daftar Isi.................................................................................................................. iii
BAB I Pendahuluan................................................................................................. 1
A. Latar Belakang.................................................................................... 1
B. Tujuan.................................................................................................. 1
C. Ruang Lingkup.................................................................................... 1
BAB II Analisa Situasi............................................................................................. 2
A. Keadaan Umum................................................................................... 2
B. Sarana dan Prasarana Penunjang...................................................... 3
BAB III Hasil Pencapaian Kegiatan........................................................................ 13
BAB IV Analisa Permasalahan............................................................................... 14
A.Identifikasi Masalah................................................................................ 14
B.Prioritas Masalah.................................................................................... 15
C. Identifikasi Penyebab Masalah.............................................................. 15
Diagram Fish Bone ............................................................................... 16
D. Identifikasi dan Penetapan Pemecahan Masalah................................. 17
BAB V Rencana Usulan Kegiatan........................................................................ 18
BAB VI Rencana Pelaksanaan Kegiatan................................................................ 19
BAB VII P e n u t u p............................................................................................... 20

LAMPIRAN

ii
3

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan jaman sarana kesehatan lingkungan dan


masyarakat harus bisa jadi pendukung telah terciptanya lingkungan yang
sehat.sehingga tercipta SDM yang bernar dan bisa dihandalkan dan Pembangunan
kesehatan merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat
untuk hidup sehat sehingga terwujud derajat kesehatan yang optimal.Keberhasilan
pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber
daya manusia (SDM)..
Maka kegiatan UKK ini jadi peran penting untuk menciptakan kesadaran
masyarakat PEKERJA dalam ber PHBS.
Dalam tata kelolaPuskesmas perencanaan ini dikenal dengan istilah Plan of
Action (POA) yang mengesankan bentuk perencanaan tradisional karena focus pada
perencanaan hilirn yaitu kegiatan-kegiatan.Dalam perkembangannya POA semakin
sarat dengan pola perencanan strategi.Ditambah kondisi lingkungan makro yang
mensyaratkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Penilaian Kinerja Puskesmas
( PKP ) dan Indikator mutu yang harus dicapai puskesmas, sehingga penyusunan
perencanaan haruslah mampu mengarahkan agar hasil kinerja puskesmas
nantinyadapat memenuhi SPM, PKP, dan capaian indikator mutu tersebut.

B. TUJUAN
1. Umum
a. Agar Pelaksana Program UKK Puskesmas Tanjungharjo dapat
melaksanakan kegiatan dengan efisien dan efektif sesuai dengan tujuan
yang telah di tetapkan
b. Agar Kepala Puskesmas dan Pelaksana Program UKK dapat melaksanakan
pemantauan dan penilaian kegiatan secara benar dan terarah

2. Khusus :
a. Meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan program
4

B. Ruang Lingkup
Puskesmas Tanjungharjo mewilayahi 12 desa dengan total jumlah KK dan
mempunyai sasaran program sebagai berikut.
Sasaran program Promosi kesehatan (UKK)adalah :
a. Kader UKK ( pekerja ,pemilik perusahaan , masyarakat lingkungan
pekerja, petugas kesehatan)
5

BAB II
ANALISA SITUASI

A. DATA UMUM
1. Letak
Wilayah kerja Puskesmas Tanjungharjo merupakan salah satu kecamatan
yang terletak kurang lebih 12 km dari kota Bojonegoro, dengan batas batas
sebagai berikut:
 Sebelah Utara : Kecamatan Kota Bojonegoro
 Sebelah Selatan : Kecamatan Dander
 Sebelah Timur : Kecamatan Kota Bojonegoro, Kecamatan
Dander
 Sebelah Barat : Wilayah Kerja Puskesmas Kapas
2. Luas Wilayah Kerja
Wkt
Desa Jarak ke Tempuh Jum Jumla
Luas
Kelurahan/ Desa Gondok Puskesma ke lah h Jumla
No Wilayah
Desa Tertinggal Endemi s Puskes RT/ Ruma h KK
(Ha)
k (Km) mas RW h
(mnt)
1 Bangilan 0 0 149,43 1 10 10/2 566 690

2 Bendo 0 0 557.233 3 20 24/2 494 938

3 Kalianyar 0 0 108,3 2 10 11/2 418 414

4 Kumpulrejo 0 0 146,475 3 20 5/1 102 301

5 Ngampel 0 0 1.137,215 3 20 7/1 363 516

6 Pdmentoyo 0 0 170.735 0,5 5 4/1 136 350

7 Sambiroto 0 0 248 3 20 17/2 611 749

8 Sembung 0 0 123,595 1 10 10/2 462 438


155
9 Tanjungharjo 0 0 594,14 0,5 5 21/ 3 1751
2
10 Tapelan 0 0 218 0,5 5 13/2 427 507

11 Tikusan 0 0 76 2 15 10/2 430 375


107
12 Wedi 0 0 383,489 1 10 21/2 1132
9

3. Kondisi Sosial Ekonomi


6

Sebagian besar masyarakat penduduk di Kecamatan Tanjungharjo


bergerak di sektor pertanian. Semakin bagus kondisi perekonomian suatu
daerah semakin tinggi pula derajat kesehatan masyarakatnya.
4. Transportasi
Secara umum wilayah kerja Puskesmas Tanjungharjo dapat dijangkau dengan
kendaraan roda dua maupun roda empat.

5. Data sekolah dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan


Jumlah Sekolah Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan
N Kelurahan/ SMP
o Desa T SMA/ Pust Polind Poskesd Ponkesd
SD/MI / Pontren
K MA u es es es
MTs
1 Bangilan 2 2 0 0 0 0 1 0 2

2 Bendo 3 2 2 1 1 1 0 0 2

3 Kalianyar 1 1 0 0 0 1 0 0 1

4 Kumpulrejo 1 1 0 0 0 0 0 1 0

5 Ngampel 1 1 0 0 0 0 0 1 0

6 Pdmentoyo 1 1 0 0 0 0 1 0 0

7 Sambiroto 2 1 0 1 0 0 0 1 2

8 Sembung 1 1 0 0 0 0 1 0 1

9 Tanjungharjo 5 4 1 1 0 0 0 0 3

10 Tapelan 1 1 0 0 0 0 0 1 0

11 Tikusan 1 1 1 1 0 0 1 0 1

12 Wedi 2 2 0 0 0 0 0 1 1

6. Sumber Daya
a. Ketenagaan
1) Ketenagaan Puskesmas Induk (Rawat Jalan, Rawat Inap, dan
Poned)
7

Jumlah
Jumlah Status Keter
Jenis Ketenagaan minimal Kekuranga
NO yang ada Kepegawaia a
(kompetensinya) yang di n
sekarang n ngan
persyaratkan

1 Dokter ( S I Kedokteran) 1 1 0 PNS

Dokter gigi ( S I
2 Kedokteran 1 1 0 PNS
gigi)

Perawat (S I, D III 1 PNS, 1


3 4 2 2
Keperawatan) PTT daerah

Bidan ( D IV, D III


4 4 3 1 3 PNS
Kebidanan)

Tenaga Kesehatan
5 Masyarakat ( S I, D III 1 0 1
Kesehatan masyarakat)
Tenaga Kesehatan
Lingkungan ( S I, D III, D
6 1 0 1
I
Kesehatan Lingkungan)
Ahli Teknologi
Laboratorium Klinik ( D
7 1 0 1
IV, D III Analis
Kesehatan)
Tenaga Gizi ( S I, D IV, D
8 III 1 0 1
Gizi)
Tenaga Kefarmasian
9 ( SI, 1 0 1
DIII, SAA Farmasi)
Tenaga administrasi (D
III
10 3 3 0 3 PNS
Rekamedik dan
Informatika)

11 Pekarya/ PCPP 1 0 1

Honorer
12 Tenaga kebersihan 1 1 0
Puskesmas

Tenaga Keamanan / Juru


13 1 0 1
parker

Jumlah 21 11 10

2) Ketenagaan Puskesmas Pembantu, Ponkesdes, dan Polindes


8

Jumlah Jumlah
Status
Jenis Ketenagaan / minimal yang yang ada Kekura
No Kepegawa Keterangan
kompetensinya di sekaran ngan
ian
persyaratkan g
Puskesmas
Pembantu
1 Bendo
Perawat 1 1 0 PNS
Bidan 1 1 0 PNS
Administrasi 1 0 1
2 Kalianyar
Perawat 1 1 0 PNS
Bidan 1 1 0 PNS
Administrasi 1 0 1
Ponkesdes
3 Ngampel
PTT
Perawat 1 1 0
daerah
PTT
Bidan 1 1 0
daerah
Administrasi 1 0 1
4 Sambiroto
PTT
Perawat 1 1 0
daerah
PTT
Bidan 1 1 0
daerah
Administrasi 1 0 1
5 Kumpulrejo
PTT
Perawat 1 1 0
daerah
Bidan 1 1 0 PTT pusat
Administrasi 1 0 1
6 Tapelan
PTT
Perawat 1 1 0
daerah
Bidan 1 1 0 PNS
Administrasi 1 0 1
7 Wedi
PTT
Perawat 1 1 0
daerah
Bidan 1 1 0 PNS
Administrasi 1 0 1
Polindes
8 Bangilan
Bidan 1 1 0 PNS
Administrasi 1 0 1
9 Padangmentoyo
Bidan 1 1 0 PTT pusat
Administrasi 1 0 1
10 Sembung
Bidan 1 1 0 PTT pusat
Administrasi 1 0 1
11 Tikusan
Bidan 1 1 0 PNS
9

Administrasi 1 0 1
Jumlah 29 18 11

b. Sumber pembiayaan

SUMBER BIAYA JUMLAH KETERANGAN


JKN 733.080.000
JAMPERSAL 153.378.300
BOK 211.685.934
APBD Kabupaten Bojonegoro 3.856.289
JKN Non Kapitasi 54.825.000

b. Sarana dan Prasarana


Kondisi
N Jumla
Jenis Sarana / Prasarana Rusak Rusak Rusak
o h
Ringan Sedang Berat
I Sarana Kesehatan
1. Puskesmas Pembantu 2 0 0 0
2. Polindes 4 0 0 0
3. Ponkesdes 5 3 0 0
4. Rumah Dinas Dokter 1 0 1 0
5. Rumah Dinas Bidan 0 0 0 0
6. Ambulance 1 0 0 0
7. Sepeda Motor 15 13 1 1

II Sarana Penunjang
1. Komputer 5 1 0 1
2. Mesin TIK 0 0 0 0
3. Telepon 1 0 0 0
1. Laptop  1 0 0 0
5.Printer  5 1 0 0

7. Peran Serta Masyarakat

N Jenis Sarana / Prasarana Jumlah Kondisi


10

Rusak Rusak
o Rusak Berat
Ringan Sedang
I Sarana Kesehatan
1. Puskesmas Pembantu 2 0 0 0
2. Polindes 4 0 0 0
3. Ponkesdes 5 3 0 0
4. Rumah Dinas Dokter 1 0 1 0
5. Rumah Dinas Bidan 0 0 0 0
6. Ambulance 1 0 0 0
7. Sepeda Motor 15 13 1 1

II Sarana Penunjang
1. Komputer 5 1 0 1
2. Mesin TIK 0 0 0 0
3. Telepon 1 0 0 0
2. Laptop 1 0 0 0
5.Printer 5 1 0 0

a. Data Posyandu

Juml Tokoh
Kelurahan Jumlah Kader Dukun Bayi
N ah Masyarakat Ketera
/
o Posy Dilat Dilati Dilati Akti ngan
Desa Aktif % Aktif % %
andu ih h h f
1 Bangilan 2 10 10 100 0 0 0 0 0 0
2 Bendo 3 15 15 100 0 0 0 0 0 0
3 Kalianyar 1 5 5 100 0 0 0 0 0 0
4 Kumpulrejo 1 5 5 100 0 0 0 0 0 0
5 Ngampel 1 5 5 100 0 0 0 0 0 0
6 Pdmentoyo 1 5 5 100 0 0 0 0 0 0
7 Sambiroto 3 15 15 100 0 0 0 0 0 0
8 Sembung 2 10 10 100 0 0 0 0 0 0
9 Tjharjo 3 15 15 100 0 0 0 0 0 0
10 Tapelan 1 5 5 100 0 0 0 0 0 0
11 Tikusan 1 5 5 100 0 0 0 0 0 0
12 Wedi 3 15 15 100 0 0 0 0 0 0

No
Kel / desa Jumlah Penduduk Sasaran Program
.
11

Perem KK Bayi Batit Balita Bumi


Laki2 PUS Bulin
puan Miskin 0-1 a 1-3 3-5 l
1 Bangilan 1285 1276 1162 35 70 141 511 39 37

2 Bendo 1880 1867 2466 51 102 207 798 57 54

3 Kalianyar 915 908 549 25 50 101 370 28 26

4 Kumpulrejo 479 477 566 13 26 53 221 14 14

5 Ngampel 852 846 483 23 46 94 337 26 24

6 Pdmentoyo 540 536 205 15 29 59 288 16 16

7 Sambiroto 1433 1421 680 39 78 158 535 43 41

8 Sembung 718 712 598 19 39 79 350 22 21

9 Tjharjo 2906 2886 1774 78 157 320 1201 87 84

10 Tapelan 829 821 659 22 45 91 356 25 24

11 Tikusan 789 782 230 21 43 87 354 24 23

12 Wedi 2066 2046 2504 55 112 227 764 62 59

Jumlah 14692 14578 11876 395 795 1616 6085 442 422

Sasaran Program
Anak usia Sekolah Usia Produktif
N SM Pen
Kel / Desa SD/ SMP/ Pengu
o. A/ siun
MI/ MTs/ Petan Buruh saha Lain Pete
MA PNS an
Kela Kelas i Tani Indust Lain rnak
Kela PNS
s1 1 ri RT
s1 /TNI
1 Bangilan 178 160 28 295 58 0 5
2 Bendo 1052 356 4 58 44 0 9
3 Kalianyar 317 62 6 86 27 0 6
4 Kumpulrejo 256 43 1 28 4 1 2
5 Ngampel 95 22 2 878 11 9 8
6 Pdmentoyo 473 42 0 24 6 0 2
7 Sambiroto 217 211 5 1095 19 9 11
8 Sembung 900 358 2 33 27 1 8
9 Tjharjo 1142 457 36 362 56 2 16
10 Tapelan 256 158 4 32 11 0 6
11 Tikusan 72 30 4 21 104 0 35
12 Wedi 798 35 5 32 37 2 16
Jumlah 2268 1934 97 2944 404 24 124

No Kel / Desa Sasaran Program


12

Usila Sasaran Gakin


.
Laki-laki Perempuan
Laki-laki Perempuan Jml Jml
5-19 th 5-34 th
1 Bangilan 94 91 185 0 0 0

2 Bendo 108 116 224 0 0 0

3 Kalianyar 50 53 1-3 0 0 0

4 Kumpulrejo 40 45 85 0 0 0

5 Ngampel 86 89 175 0 0 0

6 Pdmentoyo 50 54 104 0 0 0

7 Sambiroto 98 104 202 0 0 0

8 Sembung 56 64 120 0 0 0

9 Tjharjo 130 120 250 0 0 0

10 Tapelan 93 91 184 0 0 0

11 Tikusan 52 56 108 0 0 0

12 Wedi 140 146 286 0 0 0

Jumlah 997 1029 2026 0 0 0

9. Data Sekolah
Jumlah Siswa Jumlah
Nama Jumlah Kader Guru
No Perempua Sekolah Ket
Sekolah Laki-laki sekolah UKS/Dokcil UKS
n UKS

1 TK 432 456 21 0 0 0

2 SD/MI 1238 1223 20 20 0 20

3 SLTP/MTs 124 133 3 3 0 3

4 SLTA/MA 198 220 2 2 0 2

5 PT 0 0 0 0 0 0

10..Data Kesehatan Lingkungan


Jumlah Rumah TPM TTU
No
Kel / Desa Diperiks Rumah Diperi Memenuhi Diperik Memenuh
. % % %
a Sehat ksa syarat sa i Syarat
1 Bangilan 166 159 95,7 4 2 50 1 1 100

2 Bendo 494 470 95,1 8 4 50 3 2 66,6


13

3 Kalianyar 418 398 95,2 3 1 33,3 1 1 100

4 Kumpulrejo 102 97 95,1 1 1 100 1 1 100

5 Ngampel 363 346 95,3 3 2 66,6 1 1 100

6 Pdmentoyo 136 130 95,5 1 1 100 1 1 100

7 Sambiroto 611 528 95,2 2 1 50 1 1 100

8 Sembung 462 440 95,2 1 1 100 1 1 100

9 Tjharjo 1751 1668 95,2 4 2 50 3 2 66,6

10 Tapelan 427 407 95,3 1 1 100 1 1 100

11 Tikusan 430 410 95,3 4 2 50 1 1 100

12 Wedi 1132 1078 95,2 2 1 50 1 1 100

Jumlah 6492 6185 95,2 34 19 55,8 16 14 87,5

Jamban
TPA SAB SPAL
Keluarga Sehat
Keluarg
Rum
Keluarg % a %
No. Kel / Desa Meme ah
a dari Pemaka dari
Diperiksa nuhi % dg %
Pemaka Targ i targe
Syarat SPA
i AB et jamban t
L
sehat
1 Bangilan 0 0 0 2562 100 2271 88,64 169 24,49
2 Bendo 0 0 0 3745 100 2422 64,7 485 51,32
3 Kalianyar 0 0 0 1826 100 1826 100 403 89,2
4 Kumpulrejo 0 0 0 963 100 963 100 102 37,5
5 Ngampel 0 0 0 1701 100 1701 100 352 82,24
6 Pdmentoyo 0 0 0 1014 100 821 80,97 138 43,53
7 Sambiroto 0 0 0 2855 100 2855 100 591 79,75
8 Sembung 0 0 0 1435 100 1354 94,36 300 68,18
9 Tjharjo 0 0 0 5785 100 5118 88,47 1389 83,27
10 Tapelan 0 0 0 1616 100 1616 100 330 81,08

11 Tikusan 0 0 0 1576 100 1576 100 400 97,56

12 Wedi 0 0 0 4109 100 4109 100 967 89,7

Jumlah 0 0 0 29187 100 26632 91,25 5626 71,66

B. DATA KHUSUS
1. Status Kesehatan
a. Data Kematian
14

Jenis
Kelompok Usia
Kelamin
N Penyebab Jumla
Usia
o Kematian Bayi Balit Lansi h
Lk Pr Sekola PUS
0-1 a a
h
1 BBLR 1 3 4 0 0 0 0 4

2 Asfiksia 0 2 2 0 0 0 0 2

3 Kel. Bawaan 1 2 3 0 0 0 0 3

4 Ikterus 0 1 1 0 0 0 0 1

Jumlah 2 8 10 0 0 0 0 10

b. Kunjungan Kesakitan

Jumlah Kunjungan
Desa/ Jumlah
No Laki-laki Perempuan
Kelurahan Total
Baru Lama Baru Lama Baru Lama
1 Bangilan 146 371 176 431 322 802 1124
2 Bendo 164 924 228 967 392 1891 2283
3 Kalianyar 166 498 176 537 342 1035 1377
4 Kumpulrejo 58 287 66 281 124 568 692
5 Ngampel 191 998 217 1090 408 2088 2496
6 Pdmentoyo 72 306 84 358 156 664 820
7 Sambiroto 186 889 235 1182 421 2071 2492
8 Sembung 141 424 187 588 328 1012 1340
9 Tjharjo 442 9983 432 10958 874 20941 21815
10 Tapelan 101 356 105 410 206 766 972
11 Tikusan 167 504 199 522 366 1026 1392
12 Wedi 162 518 225 643 387 1161 1548

C . Pola Penyakit / 10 Penyakit terbesar


Jumlah
N
Nama Penyakit Laki- Total Keterangan
o Perempuan
laki
1 Ispa 824 1164 1988
15

2 Dispepsia 698 708 1406


3 Gastro atritis 623 692 1315
4 Faringitis 498 562 1060
5 Miyalgia 486 618 1104
6 Alergi 416 494 910
7 Hipertensi 387 508 895
8 Shefalgia 402 484 886
9 Gastritis 297 314 611
10 Diare 279 315 594

2. Kejadian Luar Biasa


No Jenis KLB Lokasi Jumlah Kasus Meninggal Tindak Lanjut
1 Diare NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
2 DBD NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
3 Campak NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
4 Polio NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
5 Rabies NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL
BAB III
ANALISA PERMASALAHAN

I. IDENTIFIKASI MASALAH
TARGET 2017 HASIL
PENCAPAIAN TH KESENJANGAN
PROGR JENIS KEGIATAN
NO 2017
AM
Angk Ket
Angka % Angka % %
a
1 BINA 1.Jumlah Pekerja 2. 4. 5. 7. 8. 9.
KESEHA Formal yang 1685 3. 100 1685 6. 100 - -
TAN mendapat pelayanan
kesehatan
KERJA

II.PRIORITAS MASALAH
Dari hasil Penilaian Kinerja Puskesmas ditemukan 1 masalah / kegiatan yang
belum tercapai. Oleh karena itu prioritas Program Bina Kesehatan Kerja adalah :
Jumlah Pekerja Formal yang mendapat pelayanan kesehatan belum memenuhi
target

III. RUMUSAN MASALAH


Ditemukan 1 masalah yaitu Jumlah Pekerja Formal yang mendapat pelayanan
kesehatan belum memenuhi target.

12
13
14

IV. AKAR PENYABAB MASALAH DIAGRAM FISH BONE

MANUSIA LINGKUNGAN

Pemilik
perusahaan kurang Sasaran Terbagi
kooperatif menjadi 2 tempat

Jumlah Pekerja Formal yang mendapat


pelayanan kesehatan

Koordinasi dengan Kurangnya


perusahaan kurang Tidak ada sarana prasana
intens masalah pemeriksaan

DANA SARANA

METODE
14

Dari uraian diagram Fishbone diatas, maka Penyabab masalah pada program Bina
Kesehatan Kerja di tahun 2016 sebagai berikut ;
1. Pemilik perusahaan kurang kooperatif
2. Sasaran terbagi menjadi 2 tempat
3. Koordinasi dengan perusahaan kurang intens
4. Kurangnya sarana prasarana pemeriksaan

V. IDENTIFIKASI DAN PEMECAHAN MASALAH


SKOR
NO MASALAH PEMECAHAN MASALAH NILAI RANK
C A R L
1. Bina Kesehatan 1. Sosialisasi ke 5 5 5 5 625 I
Kerja Perusahaan
tentang 4 5 5 5 500 II
kesehatan
kerja
2. Pemantauan
dan pembinaan
4 4 4 5 320 IV
kesehatan
kerja ke
perusahaan
lebih 4 4 5 5 400 III
ditingkatkan
3. Pengajuan
sarana
prasarana
( Peralatan
pemeriksaan )
kesehatan
kerja
4. Koordinasi
dengan
perusahaan
untuk
mengumpulkan
sasaran dalam
1 tempat
TABEL PEMECAHAN MASALAH

NO Prioritas Penyebab Alternatif Pemecahan Ket


masalah masalah pemecahan masalah terpilih
masalah

Jumlah Pemilik Sosialisasi ke Sosialisasi ke


Pekerja perusahaan Perusahaan Perusahaan
Formal yang kurang tentang tentang
mendapat kooperatif kesehatan kerja kesehatan kerja
pelayanan
Sasaran Pemantauan Pemantauan
kesehatan
terbagi dan pembinaan dan pembinaan
menjadi 2 kesehatan kerja kesehatan kerja
tempat ke perusahaan ke perusahaan
Koordinasi lebih lebih
dengan ditingkatkan ditingkatkan
perusahaan Pengajuan Koordinasi
kurang intens sarana dengan
Kurangnya prasarana perusahaan
sarana ( Peralatan untuk
prasarana pemeriksaan ) mengumpulkan
pemeriksaan kesehatan kerja sasaran dalam 1
Koordinasi tempat
dengan
perusahaan
untuk
mengumpulkan
sasaran dalam 1
tempat

15
BAB V

RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK)


Kebutuhan sumberdaya Sumber
Indikator
Upaya pembiay
No keberhasilan
Kesehat Kegiatan Tujuan Sasaran Target Dana Alat Tenaga aan
.
an
Uraian
1. UKK a. Membe 1. Meningkatkan Pekerja Cakupan Transport 2 LCD NAKES 1. Petugas BOK
rikan pegetahuan akan intervensi petugas @ Materi dapat
kunjungan Rp200.000 penyuluhan
penyul upaya kesehatan petugas mengunjun
uhan kerja keinstitusi gi institusi
UKK dapat UKK sesuai
maksimal target

15
B A B VI
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK)
Upa
Jadwal (bulan)
ya Rincian Lokasi Tenaga
Volume Jumlah
No Kes Kegiatan Sasaran Target Pelaksana Pelaks Pelaksa
kegiatan 1 Biaya
ehat an anaan na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
0
an
1. UKK a. Mem Pekerja Cakupan 2x1x1x Transport Institusi Pemega x x x x
berikan intervensi 200.000 keinstitusi UKK ng
kunjungan UKK dalam program
pembinaan petugas rangka dan
dan keinstitusi penyuluha NAKES
pemantau UKK dapat n di
an maksimal institusi
kesehatan UKK
kerja

16
BAB VII
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Dari hasil pembahasan di depan, prioritas utama dari masalah yang harus di
atasi adalah masalah masih tingginya angka kasus kesling yang belum tertangani.
Disamping masalah lain yang tidak kalah pentingnya untuk di atasi juga, sehingga
dengan alternative pemecahan masalah yang telah di uraikan, dapat pula di
harapkan masalah lain dari masing-masing kegiatan dapat di atasi.

B. S A R A N
Demi teratasinya masalah dari program Perkesmas dengan melihat penyebab
ang utama sangat di harapkan adanya kerjasama dan peninjauan kembali dari
sector dan program terkait agar semua kegiatan program Perkesmas dapat
mencapai target sesuai dengan yang telah di tetapkan.

18

Anda mungkin juga menyukai