Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridhoNya
sehingga kami dapat menyelesaikan Plan Of Action ( POA ) program UKK di
Puskesmas Tanjungharjo ini dengan baik dan lancar sebagai langkah awal
pelaksanaan kegiatan program UKK Puskesmas Tanjungharjo di tahun 2017.
Program Kerja Tahunan UKK ini kami susun berdasarkan pencapaian kegiatan
tahun 2016, sarana dan prasarana, serta sumber daya yang ada di wilayah Puskesmas
Tanjungharjo. Dimana dari hasil kegiatan tersebut masih diperlukan perbaikan-
perbaikan dan peningkatan kinerja yang akan dilakukan pada kegiatan tahun 2018.
Kami menyadari POA Program UKK tahun 2018 ini masih banyak kekurangan.
Sumbang saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk
perbaikan pada tahun-tahun mendatang.
i
DAFTAR ISI
Halaman Judul........................................................................................................ i
Kata Pengantar....................................................................................................... ii
Daftar Isi.................................................................................................................. iii
BAB I Pendahuluan................................................................................................. 1
A. Latar Belakang.................................................................................... 1
B. Tujuan.................................................................................................. 1
C. Ruang Lingkup.................................................................................... 1
BAB II Analisa Situasi............................................................................................. 2
A. Keadaan Umum................................................................................... 2
B. Sarana dan Prasarana Penunjang...................................................... 3
BAB III Hasil Pencapaian Kegiatan........................................................................ 13
BAB IV Analisa Permasalahan............................................................................... 14
A.Identifikasi Masalah................................................................................ 14
B.Prioritas Masalah.................................................................................... 15
C. Identifikasi Penyebab Masalah.............................................................. 15
Diagram Fish Bone ............................................................................... 16
D. Identifikasi dan Penetapan Pemecahan Masalah................................. 17
BAB V Rencana Usulan Kegiatan........................................................................ 18
BAB VI Rencana Pelaksanaan Kegiatan................................................................ 19
BAB VII P e n u t u p............................................................................................... 20
LAMPIRAN
ii
3
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. TUJUAN
1. Umum
a. Agar Pelaksana Program UKK Puskesmas Tanjungharjo dapat
melaksanakan kegiatan dengan efisien dan efektif sesuai dengan tujuan
yang telah di tetapkan
b. Agar Kepala Puskesmas dan Pelaksana Program UKK dapat melaksanakan
pemantauan dan penilaian kegiatan secara benar dan terarah
2. Khusus :
a. Meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan program
4
B. Ruang Lingkup
Puskesmas Tanjungharjo mewilayahi 12 desa dengan total jumlah KK dan
mempunyai sasaran program sebagai berikut.
Sasaran program Promosi kesehatan (UKK)adalah :
a. Kader UKK ( pekerja ,pemilik perusahaan , masyarakat lingkungan
pekerja, petugas kesehatan)
5
BAB II
ANALISA SITUASI
A. DATA UMUM
1. Letak
Wilayah kerja Puskesmas Tanjungharjo merupakan salah satu kecamatan
yang terletak kurang lebih 12 km dari kota Bojonegoro, dengan batas batas
sebagai berikut:
Sebelah Utara : Kecamatan Kota Bojonegoro
Sebelah Selatan : Kecamatan Dander
Sebelah Timur : Kecamatan Kota Bojonegoro, Kecamatan
Dander
Sebelah Barat : Wilayah Kerja Puskesmas Kapas
2. Luas Wilayah Kerja
Wkt
Desa Jarak ke Tempuh Jum Jumla
Luas
Kelurahan/ Desa Gondok Puskesma ke lah h Jumla
No Wilayah
Desa Tertinggal Endemi s Puskes RT/ Ruma h KK
(Ha)
k (Km) mas RW h
(mnt)
1 Bangilan 0 0 149,43 1 10 10/2 566 690
2 Bendo 3 2 2 1 1 1 0 0 2
3 Kalianyar 1 1 0 0 0 1 0 0 1
4 Kumpulrejo 1 1 0 0 0 0 0 1 0
5 Ngampel 1 1 0 0 0 0 0 1 0
6 Pdmentoyo 1 1 0 0 0 0 1 0 0
7 Sambiroto 2 1 0 1 0 0 0 1 2
8 Sembung 1 1 0 0 0 0 1 0 1
9 Tanjungharjo 5 4 1 1 0 0 0 0 3
10 Tapelan 1 1 0 0 0 0 0 1 0
11 Tikusan 1 1 1 1 0 0 1 0 1
12 Wedi 2 2 0 0 0 0 0 1 1
6. Sumber Daya
a. Ketenagaan
1) Ketenagaan Puskesmas Induk (Rawat Jalan, Rawat Inap, dan
Poned)
7
Jumlah
Jumlah Status Keter
Jenis Ketenagaan minimal Kekuranga
NO yang ada Kepegawaia a
(kompetensinya) yang di n
sekarang n ngan
persyaratkan
Dokter gigi ( S I
2 Kedokteran 1 1 0 PNS
gigi)
Tenaga Kesehatan
5 Masyarakat ( S I, D III 1 0 1
Kesehatan masyarakat)
Tenaga Kesehatan
Lingkungan ( S I, D III, D
6 1 0 1
I
Kesehatan Lingkungan)
Ahli Teknologi
Laboratorium Klinik ( D
7 1 0 1
IV, D III Analis
Kesehatan)
Tenaga Gizi ( S I, D IV, D
8 III 1 0 1
Gizi)
Tenaga Kefarmasian
9 ( SI, 1 0 1
DIII, SAA Farmasi)
Tenaga administrasi (D
III
10 3 3 0 3 PNS
Rekamedik dan
Informatika)
11 Pekarya/ PCPP 1 0 1
Honorer
12 Tenaga kebersihan 1 1 0
Puskesmas
Jumlah 21 11 10
Jumlah Jumlah
Status
Jenis Ketenagaan / minimal yang yang ada Kekura
No Kepegawa Keterangan
kompetensinya di sekaran ngan
ian
persyaratkan g
Puskesmas
Pembantu
1 Bendo
Perawat 1 1 0 PNS
Bidan 1 1 0 PNS
Administrasi 1 0 1
2 Kalianyar
Perawat 1 1 0 PNS
Bidan 1 1 0 PNS
Administrasi 1 0 1
Ponkesdes
3 Ngampel
PTT
Perawat 1 1 0
daerah
PTT
Bidan 1 1 0
daerah
Administrasi 1 0 1
4 Sambiroto
PTT
Perawat 1 1 0
daerah
PTT
Bidan 1 1 0
daerah
Administrasi 1 0 1
5 Kumpulrejo
PTT
Perawat 1 1 0
daerah
Bidan 1 1 0 PTT pusat
Administrasi 1 0 1
6 Tapelan
PTT
Perawat 1 1 0
daerah
Bidan 1 1 0 PNS
Administrasi 1 0 1
7 Wedi
PTT
Perawat 1 1 0
daerah
Bidan 1 1 0 PNS
Administrasi 1 0 1
Polindes
8 Bangilan
Bidan 1 1 0 PNS
Administrasi 1 0 1
9 Padangmentoyo
Bidan 1 1 0 PTT pusat
Administrasi 1 0 1
10 Sembung
Bidan 1 1 0 PTT pusat
Administrasi 1 0 1
11 Tikusan
Bidan 1 1 0 PNS
9
Administrasi 1 0 1
Jumlah 29 18 11
b. Sumber pembiayaan
II Sarana Penunjang
1. Komputer 5 1 0 1
2. Mesin TIK 0 0 0 0
3. Telepon 1 0 0 0
1. Laptop 1 0 0 0
5.Printer 5 1 0 0
Rusak Rusak
o Rusak Berat
Ringan Sedang
I Sarana Kesehatan
1. Puskesmas Pembantu 2 0 0 0
2. Polindes 4 0 0 0
3. Ponkesdes 5 3 0 0
4. Rumah Dinas Dokter 1 0 1 0
5. Rumah Dinas Bidan 0 0 0 0
6. Ambulance 1 0 0 0
7. Sepeda Motor 15 13 1 1
II Sarana Penunjang
1. Komputer 5 1 0 1
2. Mesin TIK 0 0 0 0
3. Telepon 1 0 0 0
2. Laptop 1 0 0 0
5.Printer 5 1 0 0
a. Data Posyandu
Juml Tokoh
Kelurahan Jumlah Kader Dukun Bayi
N ah Masyarakat Ketera
/
o Posy Dilat Dilati Dilati Akti ngan
Desa Aktif % Aktif % %
andu ih h h f
1 Bangilan 2 10 10 100 0 0 0 0 0 0
2 Bendo 3 15 15 100 0 0 0 0 0 0
3 Kalianyar 1 5 5 100 0 0 0 0 0 0
4 Kumpulrejo 1 5 5 100 0 0 0 0 0 0
5 Ngampel 1 5 5 100 0 0 0 0 0 0
6 Pdmentoyo 1 5 5 100 0 0 0 0 0 0
7 Sambiroto 3 15 15 100 0 0 0 0 0 0
8 Sembung 2 10 10 100 0 0 0 0 0 0
9 Tjharjo 3 15 15 100 0 0 0 0 0 0
10 Tapelan 1 5 5 100 0 0 0 0 0 0
11 Tikusan 1 5 5 100 0 0 0 0 0 0
12 Wedi 3 15 15 100 0 0 0 0 0 0
No
Kel / desa Jumlah Penduduk Sasaran Program
.
11
Jumlah 14692 14578 11876 395 795 1616 6085 442 422
Sasaran Program
Anak usia Sekolah Usia Produktif
N SM Pen
Kel / Desa SD/ SMP/ Pengu
o. A/ siun
MI/ MTs/ Petan Buruh saha Lain Pete
MA PNS an
Kela Kelas i Tani Indust Lain rnak
Kela PNS
s1 1 ri RT
s1 /TNI
1 Bangilan 178 160 28 295 58 0 5
2 Bendo 1052 356 4 58 44 0 9
3 Kalianyar 317 62 6 86 27 0 6
4 Kumpulrejo 256 43 1 28 4 1 2
5 Ngampel 95 22 2 878 11 9 8
6 Pdmentoyo 473 42 0 24 6 0 2
7 Sambiroto 217 211 5 1095 19 9 11
8 Sembung 900 358 2 33 27 1 8
9 Tjharjo 1142 457 36 362 56 2 16
10 Tapelan 256 158 4 32 11 0 6
11 Tikusan 72 30 4 21 104 0 35
12 Wedi 798 35 5 32 37 2 16
Jumlah 2268 1934 97 2944 404 24 124
3 Kalianyar 50 53 1-3 0 0 0
4 Kumpulrejo 40 45 85 0 0 0
5 Ngampel 86 89 175 0 0 0
6 Pdmentoyo 50 54 104 0 0 0
8 Sembung 56 64 120 0 0 0
10 Tapelan 93 91 184 0 0 0
11 Tikusan 52 56 108 0 0 0
9. Data Sekolah
Jumlah Siswa Jumlah
Nama Jumlah Kader Guru
No Perempua Sekolah Ket
Sekolah Laki-laki sekolah UKS/Dokcil UKS
n UKS
1 TK 432 456 21 0 0 0
5 PT 0 0 0 0 0 0
Jamban
TPA SAB SPAL
Keluarga Sehat
Keluarg
Rum
Keluarg % a %
No. Kel / Desa Meme ah
a dari Pemaka dari
Diperiksa nuhi % dg %
Pemaka Targ i targe
Syarat SPA
i AB et jamban t
L
sehat
1 Bangilan 0 0 0 2562 100 2271 88,64 169 24,49
2 Bendo 0 0 0 3745 100 2422 64,7 485 51,32
3 Kalianyar 0 0 0 1826 100 1826 100 403 89,2
4 Kumpulrejo 0 0 0 963 100 963 100 102 37,5
5 Ngampel 0 0 0 1701 100 1701 100 352 82,24
6 Pdmentoyo 0 0 0 1014 100 821 80,97 138 43,53
7 Sambiroto 0 0 0 2855 100 2855 100 591 79,75
8 Sembung 0 0 0 1435 100 1354 94,36 300 68,18
9 Tjharjo 0 0 0 5785 100 5118 88,47 1389 83,27
10 Tapelan 0 0 0 1616 100 1616 100 330 81,08
B. DATA KHUSUS
1. Status Kesehatan
a. Data Kematian
14
Jenis
Kelompok Usia
Kelamin
N Penyebab Jumla
Usia
o Kematian Bayi Balit Lansi h
Lk Pr Sekola PUS
0-1 a a
h
1 BBLR 1 3 4 0 0 0 0 4
2 Asfiksia 0 2 2 0 0 0 0 2
3 Kel. Bawaan 1 2 3 0 0 0 0 3
4 Ikterus 0 1 1 0 0 0 0 1
Jumlah 2 8 10 0 0 0 0 10
b. Kunjungan Kesakitan
Jumlah Kunjungan
Desa/ Jumlah
No Laki-laki Perempuan
Kelurahan Total
Baru Lama Baru Lama Baru Lama
1 Bangilan 146 371 176 431 322 802 1124
2 Bendo 164 924 228 967 392 1891 2283
3 Kalianyar 166 498 176 537 342 1035 1377
4 Kumpulrejo 58 287 66 281 124 568 692
5 Ngampel 191 998 217 1090 408 2088 2496
6 Pdmentoyo 72 306 84 358 156 664 820
7 Sambiroto 186 889 235 1182 421 2071 2492
8 Sembung 141 424 187 588 328 1012 1340
9 Tjharjo 442 9983 432 10958 874 20941 21815
10 Tapelan 101 356 105 410 206 766 972
11 Tikusan 167 504 199 522 366 1026 1392
12 Wedi 162 518 225 643 387 1161 1548
I. IDENTIFIKASI MASALAH
TARGET 2017 HASIL
PENCAPAIAN TH KESENJANGAN
PROGR JENIS KEGIATAN
NO 2017
AM
Angk Ket
Angka % Angka % %
a
1 BINA 1.Jumlah Pekerja 2. 4. 5. 7. 8. 9.
KESEHA Formal yang 1685 3. 100 1685 6. 100 - -
TAN mendapat pelayanan
kesehatan
KERJA
II.PRIORITAS MASALAH
Dari hasil Penilaian Kinerja Puskesmas ditemukan 1 masalah / kegiatan yang
belum tercapai. Oleh karena itu prioritas Program Bina Kesehatan Kerja adalah :
Jumlah Pekerja Formal yang mendapat pelayanan kesehatan belum memenuhi
target
12
13
14
MANUSIA LINGKUNGAN
Pemilik
perusahaan kurang Sasaran Terbagi
kooperatif menjadi 2 tempat
DANA SARANA
METODE
14
Dari uraian diagram Fishbone diatas, maka Penyabab masalah pada program Bina
Kesehatan Kerja di tahun 2016 sebagai berikut ;
1. Pemilik perusahaan kurang kooperatif
2. Sasaran terbagi menjadi 2 tempat
3. Koordinasi dengan perusahaan kurang intens
4. Kurangnya sarana prasarana pemeriksaan
15
BAB V
15
B A B VI
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK)
Upa
Jadwal (bulan)
ya Rincian Lokasi Tenaga
Volume Jumlah
No Kes Kegiatan Sasaran Target Pelaksana Pelaks Pelaksa
kegiatan 1 Biaya
ehat an anaan na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
0
an
1. UKK a. Mem Pekerja Cakupan 2x1x1x Transport Institusi Pemega x x x x
berikan intervensi 200.000 keinstitusi UKK ng
kunjungan UKK dalam program
pembinaan petugas rangka dan
dan keinstitusi penyuluha NAKES
pemantau UKK dapat n di
an maksimal institusi
kesehatan UKK
kerja
16
BAB VII
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dari hasil pembahasan di depan, prioritas utama dari masalah yang harus di
atasi adalah masalah masih tingginya angka kasus kesling yang belum tertangani.
Disamping masalah lain yang tidak kalah pentingnya untuk di atasi juga, sehingga
dengan alternative pemecahan masalah yang telah di uraikan, dapat pula di
harapkan masalah lain dari masing-masing kegiatan dapat di atasi.
B. S A R A N
Demi teratasinya masalah dari program Perkesmas dengan melihat penyebab
ang utama sangat di harapkan adanya kerjasama dan peninjauan kembali dari
sector dan program terkait agar semua kegiatan program Perkesmas dapat
mencapai target sesuai dengan yang telah di tetapkan.
18