Kepada Yth.
Kepala Puskesmas BLUD
Se-Kabupaten Ponorogo
di Ponorogo
Perihal : Penawaran Jasa Audit Independent terhadap Laporan Keuangan Puskesmas BLUD Tahun
Buku 2022 di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
Dengan Hormat,
KAP HADIONO DAN REKAN dengan ini mengajukan penawaran jasa general audit atas laporan
keuangan Puskesmas BLUD di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo untuk tahun buku
2022. Sebagai informasi tambahan bahwa general audit 2021 merupakan kelanjutan dari audit
kantor kami untuk tahun buku 2021.
Lingkup Pekerjaan
Kami akan mengaudit laporan keuangan puskesmas tahun buku 2022, yang meliputi Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional,
Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan Atas Laporan Keuangan, dengan
tujuan untuk mengungkapkan pendapat kami (opini audit) mengenai apakah Laporan Keuangan
menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha Puskesmas
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Laporan yang Dihasilkan
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
3. Kami akan memberikan penjelasan tambahan berupa Management Letter yang berisi
mengenai temuan dan rekomendasi jika kami mengidentifikasi masalah yang cukup signifikan
untuk dibawa ke perhatian Puskemas. Semua temuan dan rekomendasi akan dibahas sebelum
menyelesaikan laporan. Komentar manajemen akan dipertimbangkan dalam penyusunan
laporan. Laporan akan disampaikan masing-masing dalam 6 (enam) eksemplar dalam Bahasa
Indonesia.
Kami akan mulai pekerjaan lapangan secara bersama untuk Puskesmas BLUD Se-Kabupaten
Ponorogo setelah adanya Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang kami siapkan. Jangka Waktu
Pekerjaan Audit akan kami selesaikan antara 40-60 hari kerja.
Tanggung Jawab Manajemen
Penugasan kami akan dilaksanakan dengan dasar bahwa manajemen Puskesmas BLUD
mengetahui dan memahami bahwa mereka mempunyai tanggung jawab:
a) Untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintah;
b) Untuk pengendalian intern sebagaimana yang dianggap perlu oleh manajemen untuk dapat
melakukan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari salah saji yang material, baik
yang disebabkan oleh kecurangan maupun kekeliruan; dan
c) Untuk menyediakan kepada kami: 1) akses, secara tepat waktu, terhadap semua informasi
yang mana manajemen mengetahui bahwa informasi tersebut adalah relevan untuk
penyusunan laporan keuangan seperti catatan-catatan, dokumentasi dan lainnya; 2)
informasi tambahan yang akan kami minta dari manajemen untuk tujuan penugasan ini;
dan 3) akses yang tidak dibatasi kepada personel di dalam Puskemas yang kami anggap
perlu.
Fee Audit
Fee Audit yang kami tentukan berdasarkan hari kerja yang diperkirakan dibutuhkan oleh staff
kami untuk menyelesaikan tugas untuk scope Puskesmas BLUD Se-Kabupaten Ponorogo secara
bersamaan (tidak terpisah-pisah). Tingkat standar dari staf yang bekerja di tugas bervariasi sesuai
dengan tingkat pengalaman. Besarnya fee audit untuk Puskesmas BLUD Se-Kabupaten Ponorogo
di tentukan berdasarkan omset masing-masing Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:
Nilai fee tersebut sudah termasuk PPh 23 sebesar 2 %, tidak termasuk PPN sebesar 11%.
Susunan Tim
Susunan tim yang akan melaksanakan kegiatan audit ini terdiri dari seorang Partner in Charge
yang menjadi penanggung jawab kegiatan ini dan dibantu oleh:
- Seorang Supervisor
- Seorang Senior
- Seorang Staff
Penutup
Demikian penawaran ini kami sampaikan, apabila penawaran ini disetujui mohon kiranya kami
dapat segera di informasikan kepada pihak kami.
Atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan, kami sampaikan banyak terima kasih.