Dalam rangka optimalisasi pengelolaan anggaran Subbagian Umum dan TI, berikut kami
sampaikan usulan perubahan anggaran, dengan rincian sebagai berikut:
Selisih
Mata Anggaran Nama Kegiatan Anggaran Semula Anggaran Menjadi
Lebih/(Kurang)
Layanan Perkantoran
1043.EBA.994.002.E
Bidang Umum dan Tl
Belanja biaya
523111 1.163.944.000,00 1.108.944.000,00 (55.000.000,00)
pemeliharaan gedung dan
bangunan
Belanja Langganan daya dan
522111 564.000.000,00 569.000.000,00 5.000.000,00
Jasa
Layanan Perkantoran
1043.EBA.994.002.A
Bidang TU Kalan
Belanja Perjalanan Dinas
524111 394.878.000,00 444.878.000,00 50.000.000,00
Biasa
Jumlah 2.122.822.000,00 2.122.822.000,00 .
1. Sisa alokasi anggaran yang tersedia untuk pembayaran tagihan listrik dari Belanja
Langganan Daya dan Jasa belum mencukupi dikarenakan terdapat peningkatan tagihan listrik PLN
di bulan Desember 2022 sebesar Rp52.731.206,00, sehingga untuk memenuhi kebutuhan anggaran
tersebut diusulkan untuk dilakukan penambahan sebesar RpS.000.000,00 dari kegiatan Belanja
Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.
2. Sisa alokasi anggaran untuk kegiatan Belanja Perjalanan Biasa (ON) akhir tahun kegiatan
Subbag Umum dan Tl BPK Perwakilan Gorontalo belum mencukupi dikarenakan terdapat
kegiatan diantaranya seperti, koordinasi dengan Biro TI terkait pengelolaan server, koordinasi dan
konsultasi terkait penyusunan LBMN Semester II TA2022 dan koordinasi terkait kegiatan
pengamanan libur Natal dan Tahun Baru. Untuk menutupi kebutuhan tersebut diusulkan
pergeseran anggaran sebesar Rp50.000.000,00 dari kegiatan Belanja Biaya Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan.
198207182003121002
Tembusan Yth.: