dr. Wiji Hartono PUSKESMAS NIP.19730512 201001 1 012 BALEENDAH
Manajemen Resiko adalah upaya mengidentifikasi dan mengelompokkan risiko
1. Pengertian (grading) dan mengendalikan / mengelola risiko tersebut baik secara proaktif risiko yangmungkin terjadi maupun reaktif terhadap insiden yang sudah terjadi agar memberikan dampak negative seminimal mungkin bagi keselamatan pasien dan mutu di Puskesmas
2. Tujuan Sebagai acuan dalam manajemen risiko Puskesmas
SK Kepala Puskesmas Baleendah Nomor : P/440/453/SK/I/2022/PKM-BE Tentang 3. Kebijakan Penerapan Manajemen Resiko 1) Permenkes RI Nomor Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien 4. Referensi 2) Permenkes 25 Tahun 2019 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Terintegrasi di Lingkungan Kementrian Kesehatan
1) Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab program/
5. Prosedur /Langkah- pelayanan, melakukan identifikasi kegiatan program/ pelayanan yang langkah kemungkinan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan 2) Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab program/ pelayanan melakukan identifikasi dampak negatif dari setiap kegiatan program/ pelayanan 3) Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab program/ pelayanan melakukan analisis penyebab terjadinya dampak negatif tersebut 4) Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab program/ pelayanan Tim mutu menyusun rencana tindak lanjut penanganan dampak negatif 5) Penanggung jawab beserta pelaksana program/ pelayanan melakukan tindak lanjut penanganan dampak negatif 6) Tim mutu, sesuai dengan tupoksinya, melakukan verifikasi atas upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab beserta pelaksana program/ pelayanan 7) Tim mutu melakukan evaluasi atas upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab beserta pelaksana program/ pelayanan 8) Tim manajemen risiko menyusun rencana tindak lanjut berikutnya
6. Diagram Alir (jika - dibutuhkan) 7. Unit Terkair 1) Tim mutu 2) Tim manajemen risiko 3) Penanggung jawab dan pelaksana program 4) Penanggung jawab dan pelaksana pelayanan
8. Dokumen Laporan hasil dari tim manajemen risiko
Terkait
9. Rekaman Tanggal mulai
Historis No Yang diubah Isi Perubahan diberlakukan Perubahan