Anda di halaman 1dari 2

PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO

No. Dokumen : Mutu/SOP/001/01/2022


No. Revisi :
SOP Tanggal Terbit : 07-01-2022
Halaman : 1/2

Tanda Tangan Kepala Puskesmas


dr. Wiji Hartono
PUSKESMAS
NIP.19730512 201001 1 012
BALEENDAH

Manajemen Resiko adalah upaya mengidentifikasi dan mengelompokkan risiko


1. Pengertian
(grading) dan mengendalikan / mengelola risiko tersebut baik secara proaktif risiko
yangmungkin terjadi maupun reaktif terhadap insiden yang sudah terjadi agar
memberikan dampak negative seminimal mungkin bagi keselamatan pasien dan
mutu di Puskesmas

2. Tujuan Sebagai acuan dalam manajemen risiko Puskesmas


SK Kepala Puskesmas Baleendah Nomor : P/440/453/SK/I/2022/PKM-BE Tentang
3. Kebijakan
Penerapan Manajemen Resiko
1) Permenkes RI Nomor Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien
4. Referensi
2) Permenkes 25 Tahun 2019 Tentang Penerapan Manajemen Resiko
Terintegrasi di Lingkungan Kementrian Kesehatan

1) Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab program/


5. Prosedur
/Langkah- pelayanan, melakukan identifikasi kegiatan program/ pelayanan yang
langkah
kemungkinan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan
2) Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab program/ pelayanan
melakukan identifikasi dampak negatif dari setiap kegiatan program/ pelayanan
3) Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab program/ pelayanan
melakukan analisis penyebab terjadinya dampak negatif tersebut
4) Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab program/ pelayanan
Tim mutu menyusun rencana tindak lanjut penanganan dampak negatif
5) Penanggung jawab beserta pelaksana program/ pelayanan melakukan tindak
lanjut penanganan dampak negatif
6) Tim mutu, sesuai dengan tupoksinya, melakukan verifikasi atas upaya tindak
lanjut yang dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab beserta
pelaksana program/ pelayanan
7) Tim mutu melakukan evaluasi atas upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh
masing-masing penanggung jawab beserta pelaksana program/ pelayanan
8) Tim manajemen risiko menyusun rencana tindak lanjut berikutnya

6. Diagram Alir
(jika -
dibutuhkan)
7. Unit Terkair 1) Tim mutu
2) Tim manajemen risiko
3) Penanggung jawab dan pelaksana program
4) Penanggung jawab dan pelaksana pelayanan

8. Dokumen Laporan hasil dari tim manajemen risiko


Terkait

9. Rekaman Tanggal mulai


Historis No Yang diubah Isi Perubahan
diberlakukan
Perubahan

Anda mungkin juga menyukai