Anda di halaman 1dari 3

PENERAPAN MANAJEMEN

RESIKO
No.Dokumen :
No. Revisi :
SOP Tanggal Terbit :
Halaman : 1/2

UPTD
PUSKESMAS
MANGGARI Tedi Arisandi, SKM
NIP. 19770601 200003 1 003

1. Pengertian Manajemen Resiko adalah upaya mengidentifikasi dan mengelompokkan


risiko (grading) dan mengendalikan / mengelola risiko tersebut baik secara
proaktif risiko yangmungkin terjadi maupun reaktif terhadap insiden yang
sudah terjadi agar memberikan dampak negative seminimal mungkin bagi
keselamatan pasien dan mutu di Puskesmas

2. Tujuan Sebagai acuan dalam manajemen risiko Puskesmas


Keputusan Kepala Puskesmas No. KP. / /SK/PKM MGR/ /2022 Tentang
3. Kebijakan
Penerapan Manajemen Resiko
1) Permenkes RI Nomor Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien
4. Referensi
2) Permenkes 25 Tahun 2019 Tentang Penerapan Manajemen
ResikoTerintegrasi di Lingkungan Kementrian Kesehatan

5. Prosedur 1) Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab program/


/ pelayanan, melakukan identifikasi kegiatan program/ pelayanan yang
Langkah
- kemungkinan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan
langkah 2) Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab program/
pelayanan melakukan identifikasi dampak negatif dari setiap kegiatan
program/ pelayanan
3) Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab program/
pelayanan melakukan analisis penyebab terjadinya dampak negatif
tersebut
4) Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab program/
pelayananTim mutu menyusun rencana tindak lanjut penanganan dampak
negatif
5) Penanggung jawab beserta pelaksana program/ pelayanan melakukan
tindak lanjut penanganan dampak negatif
6) Tim mutu, sesuai dengan tupoksinya, melakukan verifikasi atas upaya
tindak lanjut yang dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab
beserta pelaksana program/ pelayanan
7) Tim mutu melakukan evaluasi atas upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh
masing- masing penanggung jawab beserta pelaksana program/
pelayanan
8) Tim manajemen risiko menyusun rencana tindak lanjut berikutnya
6. Diagram Alir
-
(jika dibutuhkan)

1) Tim mutu
7. Unit Terkait
2) Tim manajemen risiko
3) Penanggung jawab dan pelaksana program
4) Penanggung jawab dan pelaksana pelayanan

8. Dokumen Laporan hasil dari tim manajemen risiko


Terkait

9. Rekaman
Historis
Perubahan

Tanggal mulai
No Yang diubah Isi Perubahan
diberlakukan

Anda mungkin juga menyukai