Anda di halaman 1dari 3

MANAJEMEN RESIKO

No.Dokumen :

SOP No. Revisi :


Tanggal Terbit :
Halaman :
UPTD Puskesmas Kepala Puskesmas Sumber Wringin
Sumber Wringin Tanda tangan :

dr. Agoes Soetanto


NIP. 19670822 200604 1 003
Manajemen Resiko adalah upaya mengidentifikasi dan
1. Pengertian mengelompokkan risiko (grading) dan mengendalikan / mengelola risiko
tersebut baik secara proaktif risiko yangmungkin terjadi maupun reaktif
terhadap insiden yang sudah terjadi agar memberikan dampak negative
seminimal mungkin bagi keselamatan pasien dan mutu di Puskesmas

Sebagai acuan dalam manajemen risiko Puskesmas


2. Tujuan

Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Sumberwringin Kabupaten


3. Kebijakan Bondowoso
No …..Tentang Penerapan Manajemen Resiko Di Puskesmas Sumber
Wringin
4. Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018
tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitaas Pelayanan
Kesehatan.
5. Langkah- 1. Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab
langkah program/ pelayanan, melakukan identifikasi kegiatan program/
pelayanan yang kemungkinan memberikan dampak negatif
terhadap lingkungan
2. Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab
program/ pelayanan melakukan identifikasi dampak negatif dari
setiap kegiatan program/ pelayanan
3. Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab
program/ pelayanan melakukan analisis penyebab terjadinya
dampak negatif tersebut
4. Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab
program/ pelayanan Tim mutu menyusun rencana tindak lanjut
penanganan dampak negatif
5. Penanggung jawab beserta pelaksana program/ pelayanan
melakukan tindak lanjut penanganan dampak negatif

6. Tim mutu, sesuai dengan tupoksinya, melakukan verifikasi atas


upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh masing-masing
penanggung jawab beserta pelaksana program/ pelayanan

7. Tim mutu melakukan evaluasi atas upaya tindak lanjut yang


dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab beserta
pelaksana program/ pelayanan

8. Tim manajemen risiko menyusun rencana tindak lanjut


berikutnya
Terlampir
6. Bagan Alir

7. Hal-hal yang
perlu
diperhatikan
8. Unit Terkait 1. Tim mutu
2. Tim manajemen risiko
3. Penanggung jawab dan pelaksana program
4. Penanggung jawab dan pelaksana pelayanan

9. Dokumen Laporan hasil dari tim manajemen risiko


Terkait
10. Rekaman
Historis No Yang Isi Perubahan Tanggal mulai
perubahan diubah diberlakukan

Anda mungkin juga menyukai