Anda di halaman 1dari 3

MANAJEMEN RESIKO

No. Dokumen :

No. Revisi :0
SOP
Tanggal Terbit : 2019

Halaman : 1/3

PUSKESMAS
Disahkan Oleh YUNITRI
LOSARI
Kepala Puskesmas RENANINGTYAS
Losari,

1. Pengertian Manajemen Resiko adalah upaya mengidentifikasi dan


mengelompokkan risiko (grading) dan mengendalikan /
mengelola risiko tersebut baik secara proaktif risiko yangmungkin
terjadi maupun reaktif terhadap insiden yang sudah terjadi agar
memberikan dampak negative seminimal mungkin bagi
keselamatan pasien dan mutu di Puskesmas
2. Tujuan Sebagai acuan dalam manajemen risiko Puskesmas
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Nomor Tentang
Penerapan Manajemen Resiko Di Puskesmas Losari
4. Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018

tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitaas


Pelayanan Kesehatan.

5. Prosedur
a. Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab
program/ pelayanan, melakukan identifikasi kegiatan program/
pelayanan yang kemungkinan memberikan dampak negatif
terhadap lingkungan
b. Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab
program/ pelayanan melakukan identifikasi dampak negatif dari
setiap kegiatan program/ pelayanan
c. Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab

program/ pelayanan melakukan analisis penyebab terjadinya


dampak negatif tersebut

d. Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab


program/ pelayanan Tim mutu menyusun rencana tindak lanjut
penanganan dampak negatif
e. Penanggung jawab beserta pelaksana program/ pelayanan

melakukan tindak lanjut penanganan dampak negatif


f. Tim mutu, sesuai dengan tupoksinya, melakukan verifikasi atas

upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh masing-masing


penanggung jawab beserta pelaksana program/ pelayanan
g. Tim mutu melakukan evaluasi atas upaya tindak lanjut yang
dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab beserta
pelaksana program/ pelayanan
h. Tim manajemen risiko menyusun rencana tindak lanjut
berikutnya
6. Unit terkait a. Tim mutu
b. Tim manajemen risiko
c. Penanggung jawab dan pelaksana program
d. Penanggung jawab dan pelaksana pelayanan

7. Diagram Alir Terlampir

8. Dokumen terkait Laporan hasil dari tim manajemen risiko

9.
Rekaman No Yang dirubah Isi Perubahan Tgl.mulai
historis diberlakukan
perubahan

Anda mungkin juga menyukai