Anda di halaman 1dari 2

MANAJEMEN RISIKO

No. Dokumen :

No. Revisi :
SOP
Tanggal Terbit :

Halaman : 1/3

PUSKESMAS
DARMA

1.Pengertian Manajemen Resiko adalah upaya mengidentifikasi dan


mengelompokkan risiko (grading) dan mengendalikan /
mengelola risiko tersebut baik secara proaktif risiko yang
mungkin terjadi maupun reaktif terhadap insiden yang sudah
terjadi agar memberikan dampak negatif seminimal mungkin
bagi keselamatan pasien dan mutu di Puskesmas
2.Tujuan Sebagai acuan dalam manajemen risiko Puskesmas
3.Kebijakan SK Kepala Puskesmas Nomor Tentang
Penerapan Manajemen Resiko Di Puskesmas Darma
4.Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52
Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di
Fasilitaas Pelayanan Kesehatan.

5.Prosedur a. Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung


jawab program/ pelayanan, melakukan identifikasi
kegiatan program/ pelayanan yang kemungkinan
memberikan dampak negatif terhadap lingkungan
b. Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung
jawab program/ pelayanan melakukan identifikasi dampak
negatif dari setiap kegiatan program/ pelayanan
c. Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung
jawab program/ pelayanan melakukan analisis penyebab
terjadinya dampak negatif tersebut
d. Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung
jawab program/ pelayanan Tim mutu menyusun rencana
tindak lanjut penanganan dampak negatif
e. Penanggung jawab beserta pelaksana program/
pelayanan melakukan tindak lanjut penanganan dampak
negatif
f. Tim mutu, sesuai dengan tupoksinya, melakukan
verifikasi atas upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh
masing-masing penanggung jawab beserta pelaksana
program/ pelayanan
g. Tim mutu melakukan evaluasi atas upaya tindak lanjut
yang dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab
beserta pelaksana program/ pelayanan
h. Tim manajemen risiko menyusun rencana tindak lanjut
berikutnya
6. Unit terkait a. Tim mutu
b. Tim manajemen risiko
c. Penanggung jawab dan pelaksana program
d. Penanggung jawab dan pelaksana pelayanan
7.Diagram Alir Terlampir

8.Dokumen a. Laporan hasil dari tim manajemen risiko


terkait
9. Rekaman No Yang Isi Perubahan Tgl. mulai
historis dirubah diberlakukan
perubahan

Anda mungkin juga menyukai