Anda di halaman 1dari 2

MANAJEMEN RISIKO

No. Dokumen :
No Revisi :
SOP Tanggal Terbit : 02 Mei 2017
Halaman : 1/2
UPT PUSKESMAS dr. Hj. Sonny Sondari, M.Kes
RIUNG BANDUNG NIP. 19630418 198903 2 007

1. Pengertian Upaya yang logis dan sistematis dalam mengendalikan risiko, dan
terdiri dari tahapan : persiapan/ penetapan konteks, identifikasi,
analisis, evaluasi dan pengendalian risiko, komunikasi dan
partisipasi, serta pemantau dan telaah ulang.

2. Tujuan Untuk meminimalkan risiko K3 yang ada di fasyankes guna


mencegah terjadinya PAK dan KAK pada SDM fasyankes dan insiden
pada pasien, pendamping dan pengunjung.

3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Riung Bandung Nomor


....../SK/KAPUS/I/2017 tentang ...........

4. Referensi Pedoman Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja di


Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Direktorat Kesehatan Kerja dan
Olahraga, Direktorat Kementrian Kesehatan RI.2016

5. Prosedur/Langkah- 1. Menetapkan pelaksana manajemen risiko beserta uraian


langkah
tugasnya. Manajemen risiko dilakukan dengan melibatkan
setiap unit atau instalasi.
2. Menetapkan anggaran pelaksanaan manajemen risiko.
3. Menetapkan ruang lingkup, metode, dan instrument penilaian
risiko. Dalam menetapkan pelaksanaan manajemen risiko K3
meliputi kegiatan rutin, non-rutin, dan kedaruratan.
4. Melatih pelaksana tentang langkah-langkah manajemen risiko,
termasuk cara mengisi formulir yang digunakan dalam
manajemen risiko.
5. Menentukan waktu pelaksanaan

6. Hal-hal yang perlu


-
diperhatikan

7. Unit terkait

8. Dokumen terkait

9. Rekaman historis No Yang dirubah Isi Perubahan Tgl mulai diberlakukan


perubahan
MANAJEMEN RISIKO

No. Dokumen :

DAFTAR No. Revisi : 00


UPT PUSKESMAS
TILIK Tanggal Terbit : 02 Mei 2017
RIUNG BANDUNG
Halaman : 1/1

Tidak
No Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
1. Apakah Sudah menetapkan pelaksana manajemen risiko
beserta uraian tugasnya?
2. Apakah Sudah menetapkan anggaran pelaksanaan
manajemen risiko?
3. Apakah Sudah menetapkan ruang lingkup, metode, dan
instrument penilaian risiko?
4. Apakah Sudah melatih pelaksana tentang langkah-
langkah manajemen risiko, termasuk cara
mengisi formulir yang digunakan dalam
manajemen risiko.
5. Apakah Sudah menentukan waktu pelaksanaan
TOTAL

Ketua Audit Internal

(........................................)

Anda mungkin juga menyukai