Anda di halaman 1dari 2

MANAJEMEN RISIKO

No. Dokumen :
No. Revisi :
SOP Tanggal Terbit :

Halaman :

Tanda tangan :
UPTD Puskesmas dr.Mustofa
Randudongkal NIP.
.......................................

1. Pengertian Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan kontinu meliputi
identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, informasi komunikasi,
pemantauan, dan pelaporan risiko, termasuk berbagai strategi yang
dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya.
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah program manajemen risiko
dan tindak lanjut program manajemen risiko
3. Kebijakan SK Kepala UPTD Puskesmas Randudongkal nomor:
4. Referensi a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2017 tentang Keselamatan Pasien.
b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi
Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
5. Prosedur
Langkah-langkah 1. Petugas menentukan penetapan konteks diunit pelayanan dalam
bentuk register risiko yang terus dikomunikasikan dan
dikonsultasikan kepihak unit pelayanan. Tim Mutu dan Kepala
UPTD Puskesmas Randudongkal setiap setahun sekali
2. Petugas melakukan penilaian Risiko dengan tahapan identifikasi
risiko, analisis Risiko, dan evaluasi risiko.
a. Identifikasi Risiko meliputi kegiatan:
1). Mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses
terjadinya peristiwa Risiko yang dapat menghalangi,
menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan dan
sasaran unit kerja di lingkungan Kementerian; dan
2). Mendokumentasikan proses identifikasi Risiko
dalam sebuah daftar Risiko.
b. Analisis Risiko meliputi kegiatan:
1). Mengukur tingkat probabilitas terjadinya risiko
2). Mengukur tingkat besaran dampak jika risiko terjadi
3). Menghitung tingkat/ level risiko yaitu perkalian probabilitas
dengan dampak di matriks
4). Membuat peringkat risiko (sangat rendah, rendah, sedang,
tinggi atau sangat tinggi).
5). Mengisikan hasil Langkah ke dalam formulir analisis risiko
c. Evaluasi Risiko:membandingkan hasil Analisa risiko dengan
kriteria risiko untuk menentukan prioritas penanganannya
3. Petugas menangani Risiko sesuai dengan prioritasnya
4. Petugas memonitoring dan reviu

6. Bagan Alir

7. Unit Terkait 1. Tim Keselamatan Pasien


2. Semua Unit Pelayanan
8. Dokumen Terkait 1. Register Risiko
9. Rekam Historis
Perubahan

No Yang Diubah Isi Perubahan Tanggal mulai


diberlakukan

Anda mungkin juga menyukai