Anda di halaman 1dari 3

 

MANAJEMEN RESIKO
 No. Dokumen :

 No. Revisi :0
SOP
Tanggal Terbit : 2019

Halaman : 1/3

PUSKESMAS Disahkan Oleh YUNITRI


LOSARI Kepala Puskesmas Losari, RENANINGTYAS

1.   Pengertian Manajemen Resiko adalah upaya mengidentifikasi dan


mengelompokkan risiko (grading) dan mengendalikan /
mengelola risiko tersebut baik secara proaktif risiko yangmungkin
terjadi maupun reaktif terhadap insiden yang sudah terjadi agar
memberikan dampak negative seminimal mungkin bagi
keselamatan pasien dan mutu di Puskesmas
2.   Tujuan Sebagai acuan dalam manajemen risiko Puskesmas 
3.   Kebijakan SK Kepala Puskesmas Nomor Tentang Penerapan
Manajemen Resiko Di Puskesmas Losari
4.   Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018

tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitaas Pelayanan


Kesehatan.

5.  
Prosedur a.  Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab
 program/ pelayanan, melakukan identifikasi kegiatan program/
 pelayanan yang kemungkinan memberikan dampak negatif
terhadap lingkungan
 b.  Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab
 program/ pelayanan melakukan identifikasi dampak negatif dari
setiap kegiatan program/ pelayanan
c.   Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab

 program/ pelayanan melakukan analisis penyebab terjadinya


dampak negatif tersebut

d.   Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab


 program/ pelayanan Tim mutu menyusun rencana tindak lanjut
 penanganan dampak negatif
e.   Penanggung jawab beserta pelaksana program/ pelayanan

melakukan tindak lanjut penanganan dampak negatif


f.   Tim mutu, sesuai dengan tupoksinya, melakukan verifikasi atas

upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh masing-masing


 penanggung jawab beserta pelaksana program/ pelayanan
g. Tim mutu melakukan evaluasi atas upaya tindak lanjut yang
dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab beserta
 pelaksana program/ pelayanan 
h.   Tim manajemen risiko menyusun rencana tindak lanjut

 berikutnya
6. Unit terkait a.  Tim mutu
 b.  Tim manajemen risiko
c.  Penanggung jawab dan pelaksana program
d.  Penanggung jawab dan pelaksana pelayanan

7.   Diagram Alir Terlampir

8.   Dokumen terkait Laporan hasil dari tim manajemen risiko

9.  
Rekama  No Yang dirubah Isi Perubahan Tgl.mulai
n historis diberlakukan
 perubahan
 

Anda mungkin juga menyukai