Anda di halaman 1dari 2

PENERAPAN MANAJEMEN

RESIKO
No. Dokumen
No. Revisi
SOP
Tanggal Terbit
Halaman
UPTD PUSKESMAS
Tanda Tangan Ka.Puskesmas IWAN SETIAWAN, S.Kep, M.Si
CIGALONTANG
NIP. 19690115 198912 1 001
Manajemen Resiko adalah upaya mengidentifikasi dan
mengelompokkan risiko (grading) dan mengendalikan /
mengelola risiko tersebut baik secara proaktif risiko yang
1.Pengertian
mungkin terjadi maupun reaktif terhadap insiden yang sudah
terjadi agar memberikan dampak negative seminimal mungkin
bagi keselamatan pasien dan mutu di Puskesmas
Sebagai acuan dalam manajemen risiko Puskesmas
2.Tujuan

Keputusan Kepala Puskesmas Nomor Tentang


3.Kebijakan
Penerapan Manajemen Risiko Puskesmas
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun

4.Referensi 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitaas


Pelayanan Kesehatan

5.Alat dan bahan

6.Prosedur/langkah- a.Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab


langkah
program/ pelayanan, melakukan identifikasi kegiatan program/
pelayanan yang kemungkinan memberikan dampak negatif
terhadap lingkungan
b.Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab
program/ pelayanan melakukan identifikasi dampak negatif
dari. setiap kegiatan program/ pelayanan
c.Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung
jawab program/ pelayanan melakukan analisis penyebab
terjadinya dampak negatif tersebut
d.Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab
program/ pelayanan Tim mutu menyusun rencana tindak
lanjut penanganan dampak negative
e.Penanggung jawab beserta pelaksana program/ pelayanan
melakukan tindak lanjut penanganan dampak negative
f.Tim mutu, sesuai dengan tupoksinya, melakukan verifikasi atas
upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh masing-masing
penanggung jawab beserta pelaksana program/ pelayanan
g.Tim mutu melakukan evaluasi atas upaya tindak lanjut yang
dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab beserta
pelaksana program/ pelayanan
h.Tim manajemen risiko menyusun rencana tindak lanjut
berikutnya

7.Diagram Alir

a. Tim mutu
b. Tim manajemen risiko
8.Unit Terkait
c. Penanggung jawab dan pelaksana program
d. Penanggung jawab dan pelaksana pelayanan
Laporan hasil dari tim manajemen risiko
7. Dokumen Terkait

No Yang Diubah Isi Perubahan Tanggal Mulai


9.Rekam Historis
Diberlakukan
Perubahan

Anda mungkin juga menyukai