Anda di halaman 1dari 3

PELAKSANAAN MANAJEMEN RESIKO

No Dokumen :SOP/095 /PKM-CMP/2023


No Revisi :
SOP Tanggal Terbit : 02/1/2023
Halaman :1 /3
Puskesmas Satelit IRMA, S.ST
Campaloga 197708072006042025

1. Pengertian Manajemen resiko merupakan organisasi yang dapat menerapkan


metode pengendalian resiko apapun sejauh metode tersebut mampu
mengidentifikasi, mengevaluasi, memilih prioritas dan mengendalikan
risiko dengan melakukan pendekatan jangka pendek dan jangka
panjang
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah Manajemen resiko

3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Satelit Campaloga Nomor :70


/SK/PKM-CMP /2023 tentang Penyelenggaraan Manajemen Resiko
Puskesmas Satelit Campaloga.

4. Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2019


Tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Di Lingkungan
Kementerian Kesehatan
5. Alat dan Bahan 1. ATK
2.Printer
6 . Langkah- a. Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab
Langkah program/ pelayanan, melakukan identifikasi kegiatan program/
pelayanan yang kemungkinan memberikan dampak negatif
terhadap lingkungan/pelayanan.

b. Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab


program/pelayanan melakukan identifikasi dampak negatif dari
setiap kegiatan program/ pelayanan.

c. Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab


program/ pelayanan melakukan analisis penyebab terjadinya
dampak negatif tersebut.

d. Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab


program/ pelayanan Tim mutu menyusun rencana tindak lanjut
penanganan dampak negatif.

e. Penanggung jawab beserta pelaksana program/ pelayanan


melakukan tindak lanjut penanganan dampak negatif.

f. Tim mutu, sesuai dengan tupoksinya, melakukan verifikasi


atas upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh masing-masing
penanggung jawab beserta pelaksana program/ pelayanan.

g. Tim mutu melakukan evaluasi atas upaya tindak lanjut


yang dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab beserta
pelaksana program/ pelayanan.

h. Tim manajemen risiko menyusun rencana tindak lanjut berikutnya.


7. Unit terkait a. Tim mutu
b. Tim manajemen risiko
c. Penanggung jawab dan pelaksana program.
Penanggung jawab dan pelaksana pelayanan

6. Dokumen Laporan hasil dari tim manajemen risiko


Terkait
7. Bagan Alir

Menyusun profil resiko

Menyusun rencana
penanganan resiko

Melakukan penanganan
resiko

Membuat FMEA

Pelaporan Risiko

Anda mungkin juga menyukai