Anda di halaman 1dari 4

MANAJEMEN RESIKO

No.Dokumen : /SOP/2023
No.Revisi :
SOP Tanggal Terbit: Januari 2023
Halaman : 1/2

PUSKESMAS dr. LILI FAUJIAH SINAGA


NIP. 19811101 201001 2 008
KOTO GASIB

1.Pengertian Manajemen resiko adalah upaya mengidentifikasi dan


mengelompokkan risiko (grading) dan mengendalikan / mengelola
risiko tersebut baik secara proaktif risiko yang mungkin terjadi maupun
reaktif terhadap insiden yang sudah terjadi agar memberikan dampak
negative seminimal mungkin bagi keselamatan pasien dan mutu di
Puskesmas
2.Tujuan Sebagai acuan dalam manajemen risiko Puskesmas
3.Kebijakan SK kepala puskesmas Koto Gasib Nomor 24 Tahun 2023 tentang
penerapan manajemen resiko di puskesmas Koto Gasib
4.Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang
Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Di Lingkungan Kementerian
Kesehatan
5. Alat dan ATK
Bahan
6. langkah – a. Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab
langkah program/ program/ pelayanan, pelayanan, melakukan melakukan
identifikasi identifikasi kegiatan kegiatan program/ program/
pelayanan pelayanan yang kemungkinan kemungkinan
memberikan memberikan dampak negatif negatif terhadap
lingkungan
b. Tim manajemen manajemen risiko bersama bersama dengan
penanggung penanggung jawab program/ pelayanan melakukan
identifikasi dampak program/ pelayanan melakukan identifikasi
dampak negatif dari setiap kegiatan program/ pelayanan
c. Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab
program/ program/ pelayanan pelayanan melakukan melakukan
analisis analisis penyebab penyebab terjadinya terjadinya dampak
negatif tersebut
d. Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab
program/ program/ pelayanan pelayanan Tim mutu Tim mutu
menyusun menyusun rencana rencana tindak lanjut penanganan
dampak negatif
e. Penanggung jawab beserta pelaksana program/ pelayanan
melakukan tindak lanjut penanganan dampak negatif
f. Tim mutu sesuai dengan tupoksinya melakukan verifikasi atas
upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh masing-masing
penanggung jawab beserta pelaksana program/ pelayanan
g. Tim mutu melakukan evaluasi atas upaya tindak lanjut yang
dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab beserta
pelaksana program/ pelayanan
h. Tim manajemen risiko menyusun rencana tindak lanjut berikutnya
7. Unit terkait - Kepala Puskesmas
- PJ mutu
- PJ PMKP
8. Dokumen Indeks Nasional Mutu
terkait

9. Rekaman histori Perubahan

No Halaman Yang dirubah Perubahan DiberlakukanTgl.


MANAJEMEN RESIKO
No. Dokumen : 56/SOP/2022
DAFTAR No.Revisi :
TILIK Tanggal Terbit : Januari 2022
Halaman :1

PUSKESMAS dr. LILI FAUJIAH SINAGA


NIP. 19811101 201001 2 008
KOTO GASIB

NO URAIAN KEGIATAN Ya Tidak Tidak Belaku


Apakah :
1 Tim manajemen risiko bersama dengan
penanggung jawab program/ program/
pelayanan, pelayanan, melakukan melakukan
identifikasi identifikasi kegiatan kegiatan
program/ program/ pelayanan pelayanan yang
kemungkinan kemungkinan memberikan
memberikan dampak negatif negatif terhadap
lingkungan ?
2 Tim manajemen manajemen risiko bersama
bersama dengan penanggung penanggung
jawab program/ pelayanan melakukan
identifikasi dampak program/ pelayanan
melakukan identifikasi dampak negatif dari
setiap kegiatan program/ pelayanan ?
3 Tim manajemen risiko bersama dengan
penanggung jawab program/ program/
pelayanan pelayanan melakukan melakukan
analisis analisis penyebab penyebab terjadinya
terjadinya dampak negatif tersebut ?
4 Tim manajemen risiko bersama dengan
penanggung jawab program/ program/
pelayanan pelayanan Tim mutu Tim mutu
menyusun menyusun rencana rencana tindak
lanjut penanganan dampak negatif ?
5 Penanggung jawab beserta pelaksana program/
pelayanan melakukan tindak lanjut penanganan
dampak negatif ?
6 Tim mutu, sesuai dengan tupoksinya melakukan
verifikasi atas upaya tindak lanjut yang dilakukan
oleh masing-masing penanggung jawab beserta
pelaksana program/ pelayanan ?
7 Tim mutu melakukan evaluasi atas upaya tindak
lanjut yang dilakukan oleh masing-masing
penanggung jawab beserta pelaksana program/
pelayanan ?

Koto Gasib., …………….........2022


Pelaksana / Auditor

dr. Dian Rukma


NIP. 19870101 201403 1 005

Anda mungkin juga menyukai