No.Dokumen : /SOP/2023 No.Revisi : SOP Tanggal Terbit: Januari 2023 Halaman : 1/2
PUSKESMAS dr. LILI FAUJIAH SINAGA
NIP. 19811101 201001 2 008 KOTO GASIB
1.Pengertian Manajemen resiko adalah upaya mengidentifikasi dan
mengelompokkan risiko (grading) dan mengendalikan / mengelola risiko tersebut baik secara proaktif risiko yang mungkin terjadi maupun reaktif terhadap insiden yang sudah terjadi agar memberikan dampak negative seminimal mungkin bagi keselamatan pasien dan mutu di Puskesmas 2.Tujuan Sebagai acuan dalam manajemen risiko Puskesmas 3.Kebijakan SK kepala puskesmas Koto Gasib Nomor 24 Tahun 2023 tentang penerapan manajemen resiko di puskesmas Koto Gasib 4.Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan 5. Alat dan ATK Bahan 6. langkah – a. Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab langkah program/ program/ pelayanan, pelayanan, melakukan melakukan identifikasi identifikasi kegiatan kegiatan program/ program/ pelayanan pelayanan yang kemungkinan kemungkinan memberikan memberikan dampak negatif negatif terhadap lingkungan b. Tim manajemen manajemen risiko bersama bersama dengan penanggung penanggung jawab program/ pelayanan melakukan identifikasi dampak program/ pelayanan melakukan identifikasi dampak negatif dari setiap kegiatan program/ pelayanan c. Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab program/ program/ pelayanan pelayanan melakukan melakukan analisis analisis penyebab penyebab terjadinya terjadinya dampak negatif tersebut d. Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab program/ program/ pelayanan pelayanan Tim mutu Tim mutu menyusun menyusun rencana rencana tindak lanjut penanganan dampak negatif e. Penanggung jawab beserta pelaksana program/ pelayanan melakukan tindak lanjut penanganan dampak negatif f. Tim mutu sesuai dengan tupoksinya melakukan verifikasi atas upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab beserta pelaksana program/ pelayanan g. Tim mutu melakukan evaluasi atas upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab beserta pelaksana program/ pelayanan h. Tim manajemen risiko menyusun rencana tindak lanjut berikutnya 7. Unit terkait - Kepala Puskesmas - PJ mutu - PJ PMKP 8. Dokumen Indeks Nasional Mutu terkait
9. Rekaman histori Perubahan
No Halaman Yang dirubah Perubahan DiberlakukanTgl.
MANAJEMEN RESIKO No. Dokumen : 56/SOP/2022 DAFTAR No.Revisi : TILIK Tanggal Terbit : Januari 2022 Halaman :1
PUSKESMAS dr. LILI FAUJIAH SINAGA
NIP. 19811101 201001 2 008 KOTO GASIB
NO URAIAN KEGIATAN Ya Tidak Tidak Belaku
Apakah : 1 Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab program/ program/ pelayanan, pelayanan, melakukan melakukan identifikasi identifikasi kegiatan kegiatan program/ program/ pelayanan pelayanan yang kemungkinan kemungkinan memberikan memberikan dampak negatif negatif terhadap lingkungan ? 2 Tim manajemen manajemen risiko bersama bersama dengan penanggung penanggung jawab program/ pelayanan melakukan identifikasi dampak program/ pelayanan melakukan identifikasi dampak negatif dari setiap kegiatan program/ pelayanan ? 3 Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab program/ program/ pelayanan pelayanan melakukan melakukan analisis analisis penyebab penyebab terjadinya terjadinya dampak negatif tersebut ? 4 Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab program/ program/ pelayanan pelayanan Tim mutu Tim mutu menyusun menyusun rencana rencana tindak lanjut penanganan dampak negatif ? 5 Penanggung jawab beserta pelaksana program/ pelayanan melakukan tindak lanjut penanganan dampak negatif ? 6 Tim mutu, sesuai dengan tupoksinya melakukan verifikasi atas upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab beserta pelaksana program/ pelayanan ? 7 Tim mutu melakukan evaluasi atas upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab beserta pelaksana program/ pelayanan ?