Anda di halaman 1dari 1

MANAJEMEN RESIKO

No.Dokumen :
No. Revisi :
SOP TanggalTerbit : Januari 2023
Halaman :

UPT PUSKESMAS WERIANA MBALOTO


TAMBAYOLI NIP.19711229 199103 2 003

1.Pengertian Manajemen Resiko adalah upaya mengidentifikasi dan


mengelompokkan risiko (grading) dan mengendalikan /
mengelola risiko tersebut baik secara proaktif risiko
yangmungkin terjadi maupun reaktif terhadap insiden yang
sudah terjadi agar memberikan dampak negative
seminimal mungkin bagi keselamatan pasien dan mutu di
Puskesmas
2.Tujuan Sebagai acuan dalam manajemen risiko Puskesmas

3.Kebijakan SK Kepala Puskesmas Nomor /SK/PKM-TBY/2023


Tentang Penerapan Manajemen Resiko

4.Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor


52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
di Fasilitaas Pelayanan Kesehatan.

5.Prosedur/ Langkah- a. Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung


jawab program/ pelayanan, melakukan identifikasi
langkah kegiatan program/ pelayanan yang kemungkinan
memberikan dampak negatif terhadap lingkungan
b. Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung
jawab program/ pelayanan melakukan identifikasi
dampak negatif dari setiap kegiatan program/
pelayanan
c. Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung
jawab program/ pelayanan melakukan analisis
penyebab terjadinya dampak negatif tersebut
d. Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung
jawab program/ pelayanan Tim mutu menyusun
rencana tindak lanjut penanganan dampak negatif
e. Penanggung jawab beserta pelaksana program/
pelayanan melakukan tindak lanjut penanganan
dampak negatif
f. Tim mutu, sesuai dengan tupoksinya, melakukan
verifikasi atas upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh
masing-masing penanggung jawab beserta pelaksana
program/ pelayanan
g. Tim mutu melakukan evaluasi atas upaya tindak lanjut
yang dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab
beserta pelaksana program/ pelayanan
h. Tim manajemen risiko menyusun rencana tindak lanjut
berikutnya
6. Diagram Alir

7.Hal-hal yang perlu


diperhatikan
8.Unit terkait a. Tim mutu
b. Tim manajemen risiko
c. Penanggung jawab dan pelaksana program
d. Penanggung jawab dan pelaksana pelayanan
9. Dokumen terkait a. Laporan hasil dari tim manajemen risiko

10. Rekaman Historis Tanggal mulai


Perubahan No Yang diubah Isi Perubahan
diberlakukan

Anda mungkin juga menyukai