Anda di halaman 1dari 2

MANAJEMEN RISIKO

No.Dokumen:440/ADM.V.SOP/
001/2023
No. Revisi: 00
SOP
Tgl Terbit: 04 Januari 2023

Halaman : 1/2

UPTD PUSKESMAS dr.LAILA RAHMADHANI S


KEMUNINGSARI KIDUL NIP. 19830705 201101 2 020

1. Pengertian Manajemen Risiko adalahupaya mengidentifikasi dari


mengelompokkan risiko (grading) dan mengendalikan /
mengelola risiko tersebut baik secara proaktif risiko yang mungkin
terjadi maupun reaktif terhadap insiden yang sudah terjadi agar
memberikan dampak negatif seminimal mungkin bagi
keselamatan psien dan mutu puskesmas.
2. Tujuan Sebagai acuan dalam manajemen risiko puskesmas.
3. Kebijakan BerdasarkanSuratKeputusanKepala Puskesmas Kemuningsari
Kidul Nomor440/ADM.V.SK/001/311.27/2023 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Puskesmas.
4. Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52
Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
5. Alat dan Bahan 1. ATK
2. Form Identifikasi
6. Proses 1. Tim Manajemen risiko bersamaan dengan penanggung jawab
program/pelayanan melakukan identifikasi kegiatan program
/pelayanan yang kemungkinan memberikan dampak negatif
terhadap lingkungan.
2. Tim Manajemen Risiko bersama dengan penanggung jawab
program / pelayanan melakukan identifikasi dampak negatif
dari setiap kegiatan program / pelayanan.
3. Tim Manajemen Risiko bersamaan dengan penanggung jawab
program / pelayanan melakukan analisis penyebab terjadinya
dampak negatif tersebut.
4. Tim Manajemen Risiko bersama dengan penanggung jawab
program/pelayanan tim mutu menyusun rencana tindak lanjut
penanganan dampak negatif .
MANAJEMEN RISIKO

No.Dokumen :440/ADM.V.SOP/001/2023
UPTD PUSKESMAS
No.Revisi : 00
KEMUNINGSARI KIDUL SOP
TanggalTerbit : 04 Januari 2023

Halaman : 2/2
5. Penanggung jawab beserta pelaksanan prgram/pelayanan
melakukan tindak lanjut penanganan dampak negatif.
6. Tim mutu sesuai dengan tupoksinya melakukan verifikasi atas
upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh masing-masing
penanggung jawab beserta pelaksana program pelayanan.
7. Tim mutu melakukan evaluasi atas upaya tindak lanjut yang
dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab beserta
pelaksanaprogram.

7.Bagan Alir -

8.Unit terkait 1. Tim mutu


2. Tim Manajemen Risiko
3. Penanggung jawab pelaksana program
4. Penanggung jawab pelaksana pelayanan

9.Dokumen terkait 1. Identifikasi risiko


2. FMEA

10. Rekaman Historis Perubahan


No Yang Di Ubah Isi Perubahan Tanggal mulai di berlakukan

Anda mungkin juga menyukai