Anda di halaman 1dari 97

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang maha Esa atas karunia dan
petunjuk Nya sehingga laporan pelaksanaan tugas tahun 2017 Dinas Pemberdayaan
dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini dapat
tersusun.

Laporan ini menggambarkan pencapaian kegiatan di Dinas Pemberdayaan


Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
baik dari sisi anggaran maupun realisasi kegiatannya.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pelaku kegiatan di Dinas


Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana yang telah berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan
kegiatan dengan baik.

Tentu saja laporan ini banyak kekurangan oleh karena itu saran, masukan sangat kami
harapkan demi menyempurnakan laporan ini.

Sleman, Desember 2017


Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

dr. MAFILINDATI NURAINI, M.Kes


Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630828 198903 2 008

i
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Maksud dan Tujuan Laporan 1
1. Maksud 1
2. Tujuan 1
B. Visi, Misi, Instansi dan Tantangan yang Masih Dihadapi 1
1. Visi 1
2. Misi 1
3. Tantangan 2
C. Ringkasan Organisasi 3
1. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi 3
2. Sumber Daya Manusia 11
3. Sarana Prasarana 13
4. Anggaran dan Realisasi 14
BAB II PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI 24
A. Urusan Wajib 24
1. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 24
Perlindungan Anak
a. Program dan Kegiatan 24
b. Capaian Kegiatan 25
2. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 28
a. Program dan Kegiatan 28
b. Capaian Kegiatan 29
c. Data Capaian SPM 35
3. Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informasi 36
a. Program dan Kegiatan 36
b. Capaian Kegiatan 36
c. Data Capaian SPM 37
4. Urusan Statistik 37
a. Program dan Kegiatan 37
b. Capaian Kegiatan 37
5. Urusan Kearsipan 38
a. Program dan Kegiatan 38
b. Capaian Kegiatan 38
6. Urusan Sekretariat Daerah 38
a. Program dan Kegiatan 38
b. Capaian Kegiatan 38
7. Urusan Inspektorat 38
a. Program dan Kegiatan 38
b. Capaian Kegiatan 39
8. Urusan Keuangan 39
a. Program dan Kegiatan 39
b. Capaian Kegiatan 39
Pengukuran Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan 40
BAB III. PRESTASI TAHUN 2017 80
BAB IV. PENUTUP 82
LAMPIRAN

ii
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN


1. Maksud
Laporan pelaksanaan tugas tahunan tahun 2017 ini merupakan suatu
sarana informasi yang memuat perkembangan kinerja dari Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana dalam kurun waktu satu tahun di tahun 2017.
2. Tujuan
Tujuan disusunnya laporan ini adalah sebagai salah satu bahan data
untuk meningkatkan kinerja organisasi dan aparat agar lebih berdaya guna dan
berhasil guna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

B. VISI, MISI INSTANSI DAN TANTANGAN YANG MASIH DIHADAPI


1. Visi
Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman visi
Kabupaten Sleman yaitu sebagai berikut :
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SLEMAN YANG LEBIH SEJAHTERA,
MANDIRI, BERBUDAYA DAN TERINTEGRASIKANNYA SISTEM
E-GOVERNMENT MENUJU SMART REGENCY PADA TAHUN 2021”

Misi

Uraian misi yang sesuai dengan Tugas dan Pokok Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik melalui peningkatan


kualitas birokrasi yang responsive dan penerapan e-govt yang
terintegrasi dalam memberikan pelayanan masyarakat;

2) Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas


dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat;

3) Meningkatkan Kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang


proporsional.

1
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

2. Tantangan
Dalam menjalankan ketugasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama
tahun 2017 masih menghadapi tantangan-tantangan antara lain sebagai
berikut :
a. Upaya mempertahankan capaian TFR dan capaian CPR akan berpengaruh
terhadap laju pertumbuhan penduduk dan jumlah pertambahan penduduk.
b. Upaya meningkatkan kesertaan KB menurut Mix Kontrasepsi dan MKJP
(Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) setiap saat
c. Upaya menurunkan Unmet Need ke 5%
d. Upaya meningkatkan KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) bagi remaja dan
peningkatan penyediaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi bagi Pasangan Usia Subur
e. Upaya meningkatkan sosialisasi tentang peran pria peduli KB
f. Upaya memadukan program Bina Keluarga Balita (BKB), Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) dan Posyandu
g. Upaya mendayagunakan PPKBD dan sub PPKBD sampai tingkat RT
h. Upaya meningkatkan jumlah bantuan modal bagi keluarga miskin dan
meningkatkan ketrampilan/ pengetahuan tentang sistem pengelolaan
manajemen usaha
i. Meningkatkan tingkat keberdayaan perempuan di bidang pendidikan,
kesehatan dan politik
j. Menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
k. Menyadarkan masyarakat tentang arti penting hak perempuan dan anak
dalam rumah tangga
l. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya
pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan
pembangunan masih kurang
m. Diperlukan koordinasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai
dengan evaluasi
n. Pemetaan masalah yang berbasis pada data pilah yang relevan dan up to
date
o. Masyarakat yang semakin kritis sehingga butuh profesionalisme pelayanan

2
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

C. RINGKASAN ORGANISASI
1. Uraian Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi
Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 72 Tahun 2016, Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintaan
bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membatu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan di bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana.
Didalam melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
b. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berenca;
c. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintaan
bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;
e. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya dan atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut diatas didukung oleh empat


bidang dan sekretariat yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi
sebagai berikut :
a. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, urusan
kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, dan
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

3
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Mempunyai fungsi :
1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana;
2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan.
3) Pelaksanaan Urusan Umum.
4) Pelaksanaan Urusan Kepegawaian.
5) Pelaksanaan Urusan Keuangan.
6) Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.
7) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
8) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja secretariat
dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Subbagian yang ada di sekretariat antara lain:


1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan
bahan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
Mempunyai fungsi :
a) Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian.
b) Penyiapan baan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan
umum dan urusan kepegawaian.
c) Pengelolaan persuratan dan kearsipan, kepustakaan, dokumentasi,
informasi, perlengkapan, dan rumah tangga Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
d) Penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan
pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan
pegawai serta tata usaa kepegawaian Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana; dan
e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian
Umum dan Kepegawaian.

4
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

2) Subbagian keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan


urusan keuangan.
Mempunyai fungsi :
a) Penyusunan rencana kerja subbagian keuangan.
b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan.
c) Pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan
penyusunan laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, dan
d) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rancana kerja
subbagian keuangan.
3) Subbagian perencanaan dan evaluasi mempunyai tugas menyiapkan
bahan pelaksana urusan perencanaan dan evaluasi.
Mempunyai fungsi :
a) Penyusunan rencana kerja subbagian perencanaan dan evaluasi.
b) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perencanaan dan
evaluasi.
c) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan
rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
anak; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
d) Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja
Sekretariat dan pelaksanaan kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Pengenalian Penduduk dan Keluarga
Berencana; dan
e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian
Perencanaan dan Evaluasi.

b. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan


Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas
tugas membina dan melaksanakan peningkatan kualitas hidup perempuan
dan perlindungan hak perempuan.
Mempunyai fungsi :
1) Penyusunan rencana kerja bidang pemberdayaan perempuan.
2) Perumusan kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup perempuan;
3) Pelaksanaan dan pembinaan peningkatan kualitas hidup perempuan.
4) Pelaksanaan dan pembinaan pengarusutamaan,kesetaraan dan keadilan
gender

5
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang


Pemberdayaan Perempuan.

Seksi yang ada di Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan


antara lain:
1) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas
menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan kualitas hidup
perempuan.
Mempunyai fungsi :
a) Penyusunan rencana kerja Seksi Peningkatan Kualitas Hidup
Perempuan.
b) Perumusan kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup perempuan.
c) Pelaksanaan dan pembinaan pengarusutamaan, kesetaraan, dan
keadilan gender.
d) Pelaksanaan dan pembinaan penguatan partisipasi lembaga dan
partisipasi masyarakat; dan
e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi
Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

2) Seksi Perlindungan Hak Perempuan mempunyai tugas menyiapakan


bahan pelaksanaan dan pembinaan perlindungan hak perempuan.
Mempunyai fungsi :
a) Penyusunan rencana kerja seksi Perlindungan hak Perempuan.
b) Perumusan kebijakan teknis perlindungan hak perempuan.
c) Pelaksanaan dan pembinaan perlindungan hak perempuan.
d) Pelaksanaan, pembinaan, dan advokasi perencanaan penganggaran
responsif gender; dan
e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi
Perlindungan Hak Perempuan

c. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak


Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membina
perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.
Mempunyai fungsi :
1) Penyusunan rencana kerja bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak
Anak.

6
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

2) Perumusan kebijakan teknis perlindungan anak dan pemenuhan hak


anak.
3) Pelaksanaan dan pembinaan perlindungan anak.
4) Pelaksanaan dan pembinaan perlindungan dan pemenuhan hak anak,
dan
5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

Seksi ada di bawa Bidang Perlindungandan Pemenuhan Hak Anak adalah :


1) Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas Menyiapakan bahan
pelaksanaan dan pembinaan perrlindungan anak.
Mempunyai fungsi :
a) Penyusunan rencana kerja seksi Perlindungan Anak.
b) Perumusan kebijakan teknis perlindungan anak.
c) Pelaksanaan dan pembinaan perlindungan anak.
d) Pelaksanaan, Pembinaan, dan pendampingan anak yang memerlukan
perlindungan khusus.
e) Pengelolaan dan pembinaan sistem informasi gender dan anak; dan
f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi
Perlindungan Anak.

2) Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas menyiapakan bahan


pelaksanaan dan pembinaan pemenuan hak anak.
Mempunyai fungsi :
a) Penyusunan rencana kerja Seksi Pemenuhan Hak Anak.
b) Perumusan kebijakan teknis pemenuhan hak anak.
c) Pelaksanaan dan pembinaan pemenuhan hak anak; dan
d) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi
Pemenuhan Hak Anak.

d. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan
tugas membina pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Mempunyai fungsi :
1) Penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana.

7
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

2) Perumusan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan keluarga


berencana.
3) Pelaksanaan dan pembinaan pengendalian penduduk.
4) Pelaksanaan dan pembinaan advokasi, komunikasi, informasi dan
edukasi.
5) Pembinaan dan penggerakan keluarga berencana;dan
6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Seksi yang ada di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


adalah :
1) Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan
Edukasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan
pembinaan pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi dan
edukasi.
Mempunyai fungsi :
a) Penyusunan rencana kerja Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi,
Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
b) Perumusan Kebijakan teknis pengendalian penduduk, advokasi,
komunikasi, informasi dan edukasi.
c) Pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.
d) Pembinaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi.
e) Pelaksanaan pendataan dan pengelolaan sistem informasi keluarga
f) Pemantauan dan evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk
dan keluarga berencana; dan
g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi
Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan
Edukasi.

2) Seksi Pembinaan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan


baan pelaksanaan dan pembinaan penggerakan keluarga berencana.
Mempunyai fungsi :
a) Penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan Pembinaan Keluarga
Berencana;
b) Perumusan kebijakan teknis pembinaan keluarga berencana;
c) Pembinaan dan penggerakan keluarga berencana;

8
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

d) Pengelolaan alat obat kontrasepsi dan sarana prasarana Keluarga


Berencana;
e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi
Pembinaan Keluarga Berencana;

e. Bidang Ketahanan dan Kesejateraan Keluarga


Bidang Ketahanan dan Kesejateraan Keluarga.
Mempunyai fungsi :
1) Penyusunan rencana kerja bidang Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga.
2) Perumusan kebijakan teknis pembinaan ketahanan keluarga dan
kesejateraan keluarga.
3) Pembinaan ketahanan keluarga.
4) Pemberdayan keluarga sejahtera,
5) Pelaksaaan dan Pembinaan Peningkatan kemitraan; dan
6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang Ketahanan
dan Kesejahteraan Keluarga.

Seksi yang ada di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga antara


lain:
1) Seksi Bina Ketahanan Keluarga
Mempunyai fungsi :
a) Penyusunan rencana kerja seksi Bina Ketahaan Keluarga;
b) Perumusan Kebijakan teknis pembinaan ketahanan keluarga;
c) Pelaksanaan dan pembinaan bina keluarga balita dan anak, bina
ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan;
d) Pelaksanaan dan pembinaan pusat informasi konseling remaja dan
mahasiswa; dan
e) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Bina
Ketahanan Keluarga

2) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejatera dan Peningkatan Kemitraan


Mempunyai fungsi :
a) Penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejatera
dan Peningkatan Kemitraan;
b) Perumusan kebijakan teknis Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejatera
dan Peningkatan Kemitraan;

9
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

c) Pemberdayaan ekonomi keluarga sejatera;


d) Pelaksanaaan penguatan kemitraan lembaga dan peran serta
masyarakat.
e) Pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana; dan
f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seeksi
Pemberdayaan Keluarga Sejatera dan Peningkatan Kemitraan.

f. Unit Pelaksana Teknis


Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga
Berencana.

g. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas Pemberdayaan sesuai dengan keahlian. Jenis dan jumlah
jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

Susunan Organisasi
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembantukan dan Susunan
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana terdiri dari Sekretariat, Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan
Perempuan, Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bidang Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga.
Sedangkan struktur organisasi yang diberlakukan adalah berdasar
Peraturan Bupati Sleman Nomor 72 Tahun 2016 terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat terdiri dari :
1) Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
2) Subbagian Keuangan,
3) Subbag Perencanaan dan evaluasi.
c. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan terdiri dari :
1) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, dan

10
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

2) Seksi Perlindungan Hak Perempuan.


d. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak terdiri dari :
1) Seksi Perlindungan Anak, dan
2) Seksi Pemenuhan Hak Anak.
e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :
1) Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan
Edukasi
2) Seksi Pembinaan Keluarga Berencana
f. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :
1) Seksi Bina Ketahanan Keluarga, dan
2) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejatera dan Peningkatan Kemitraan.
g. Unit Pelaksana Teknis
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sumberdaya Manusia
a. Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menurut golongan adalah
sebagai berikut:

Golongan
No Unit Kerja Jumlah
IV III II I
1 Kepala 1 1
2 Sekretariat 3 12 2 1 18
3 Bidang
a. Pemberdayaan 1 3 1 - 5
Perempuan
b. Perlindungan dan 1 5 - - 6
Pemenuhan hak Anak
c. Pengendalian 2 4 - - 6
Penduduk dan KB
d. Ketahanan dan 2 4 - - 6
Kesejahteraan Keluarga
4 UPT. P2TP2A - 3 - - 3
5 Pejabat Fungsional
Fungsional Penyuluh KB 16 37 - - 53
JUMLAH 25 68 3 1 97

11
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

b. Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,


Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menurut tingkat
pendidikan adalah sebagai berikut :

Golongan
No Unit Kerja Jumlah
S2 S1 D.III SLTA SLTP SD
1 Kepala 1 1
2 Sekretariat 1 6 3 5 - 1 17
3 Bidang
a. Pemberdayaan 2 1 - 2 - - 5
Perempuan
b. Perlindungan 3 2 - 1 - - 6
dan
Pemenuhan
hak Anak
c. Pengendalian 2 1 - 3 - - 6
Penduduk dan
KB
d. Ketahanan dan 1 4 - 1 - - 6
Kesejahteraan
Keluarga
4 UPT. P2TP2A - 3 - - - - 3
5 Pejabat
fungsional
Penyuluh KB 3 31 6 13 - - 53
Jumlah 97

c. Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,


Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan jabatan
adalah sebagai berikut :
No Eselon Jumlah Presentase
1 II.B 1 1%
2 III.A 1 1%
3 III.B 4 4,1 %
4 IV.A 12 12,37%
5 IV.B 1 1%
6 Fungsional 52 53,60%
7 Staf 25 25,77%
JUMLAH 97 100 %

12
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

d. Jumlah pejabat fungsional sebanyak 52 orang, yaitu Penyuluh Keluarga


Berencana (PKB).

3. Sarana dan Prasarana


Sarana dan Prasarana kerja penunjang pelaksanaan tugas yang tersedia
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman meliputi:

SALDO AWAL MUTASI SALDO AKHIR


NO URAIAN BER- BER-
PER 31-12-2016 s/d 31-12- 2017
TAMBAH KURANG
1 2 3 4 5 6

Persediaan Bahan Pakai Habis 687.501.025


- Persediaan Bahan Pakai Habis
ATK -
ASET TETAP
TANAH
GEDUNG DAN BANGUNAN
Bangunan Gedung 1.560.745.790
Bangunan Monumen
JALAN IRIGASI DAN
JARINGAN
Jalan dan Jembatan
Bangunan Air/Irigasi
Instalasi
Jaringan
PERALATAN DAN MESIN
Alat-alat Besar
Alat-alat Angkutan 2.292.559.000
Alat-alat Bengkel dan alat ukur
Alat-alat Pertanian/Peternakan
Alat-alat Kantor dan Rumah
Tangga 1.615.059.159
Alat-alat Kantor dan Rumah
Tangga Lainnya
Alat-alat Studio dan Komunikasi 5.000.000
Alat-alat Kedokteran
Alat-alat Laboratorium
Alat-alat Keamanan
ASET TETAP LAINNYA
Buku Perpustakaan 10.581.400
Barang bercorak
Kesenian/Kebudayaan
Hewan Ternak dan Tumbuhan
13
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

SALDO AWAL MUTASI SALDO AKHIR


NO URAIAN BER- BER-
PER 31-12-2016 s/d 31-12- 2017
TAMBAH KURANG
KONTRUKSI DALAM
PENGERJAAN
Jumlah Aset Tetap
ASET LAINNYA
Piutang Angsuran dan
Penjualan Aktiva Tetap
Sistim Informasi
Aktiva Lain-lain 75.552.830
Built Operating Transfer ( BOT )
Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH 6.243.999.204 6.243.999.204

4. Anggaran dan Realisasi


Rincian anggaran dan realisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun
2017 adalah sebagai berikut :

ANGGARAN (%)
NO URAIAN REALISASI (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN


DAN PERLINDUNGAN ANAK,
16.824.980.655 15.952.151.567 94,81
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

A Belanja Tidak Langsung 6.863.318.000 6.630.714.506 96,61

Belanja Pegawai 6.863.318.000 6.630.714.506 96,61

B Belanja Langsung 9.961.662.655 9.321.437.061 93,67

Urusan Wajib Pemerintahan


Bidang Pemberdayaan
9.961.662.655 9.321.437.061 93,67
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan 513.456.800 503.401.000 98,04
Perempuan
Perumusan Kebijakan Peningkatan
Kualitas Hidup Perempuan di
1. 61.231.800 59.364.690 96,95
Bidang Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
a. Belanja Pegawai 24.251.000 22.478.000
b. Belanja Barang dan Jasa 36.980.800 36.886.690
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -

14
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

ANGGARAN (%)
NO URAIAN REALISASI (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
KIE tentang Kesetaraan Gender,
2 Pemberdayaan Perempuan dan 283.064.000 275.293.390 97,25
Perlindungan Anak
a. Belanja Pegawai 36.095.000 34.445.000
b. Belanja Barang dan Jasa 246.969.000 240.818.390
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
3 P2WKSS 169.161.000 168.743.000 99,75
a. Belanja Pegawai 49.356.000 49.320.000
b. Belanja Barang dan Jasa 119.805.000 119.423.000
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan 1.688.937.200 1.621.258.380 95,99
Gender dan Anak
Pengembangan Materi dan
Pelaksanaan KIE tentang tentang
4. 417.249.000 412.533.000 98,87
Kesetaraan dan Keadilan Gender
(KKG)
a. Belanja Pegawai 52.796.000 52.616.000

b. Belanja Barang dan Jasa 364.453.000 359.917.000

c. Belanja Pemeliharaan - - -

d. Belanja Modal - - -
Penguatan Kelembagaan
5. Pengarusutamaan Gender dan 258.988.500 251.2226.040 97,00
Anak
a. Belanja Pegawai 41.553.500 34.821.500

b. Belanja Barang dan Jasa 217.435.000 216.404.540

c. Belanja Pemeliharaan - -

d. Belanja Modal - -

6. Evaluasi Pelaksanaan PUG 124.304.000 124.215.200 99,53

a. Belanja Pegawai 37.521.000 37.510.000

b. Belanja Barang dan Jasa 86.783.000 86.705.200

c. Belanja Pemeliharaan - -

d. Belanja Modal - -
Pengembangan Sistem Informasi
7. 97.265.000 96.540.000 99,25
Gender dan Anak
a. Belanja Pegawai 7.340.000 7.316.000

b. Belanja Barang dan Jasa 89.925.000 89.2224.000

c. Belanja Pemeliharaan - -

d. Belanja Modal - -

15
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

ANGGARAN (%)
NO URAIAN REALISASI (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
Penyelenggaraan Pusat Pelayanan
8 terpadu Pemberdayaan 592.697.200 538.342.740 90,83
Perempuan (P2TP2)
a. Belanja Pegawai 197.582.000 186.832.000

b. Belanja Barang dan Jasa 395.115.200 351.510.740

c. Belanja Pemeliharaan - -

d. Belanja Modal - -
Pembinaan Pengarusutamaan
9 86.688.500 86.656.400 99,96
Gender dan Anak
a. Belanja Pegawai 28.723.500 28.709.500

b. Belanja Barang dan Jasa 57.965.000 57.946.900

c. Belanja Pemeliharaan - -

d. Belanja Modal - -

10 Advokasi PUG bagi Perempuan 111.745.000 111.745.000 100

a. Belanja Pegawai 34.770.000 34.770.000

b. Belanja Barang dan Jasa 76.975.000 76.975.000

c. Belanja Pemeliharaan - -

d. Belanja Modal - -
Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan 265.639.900 259.099.400 97,54
Perempuan
Pelaksanaan Kebijakan
11. Perlindungan Perempuan di 48.595.500 48.580.000 99,97
Daerah
a. Belanja Pegawai 9.760.500 9.745.000

b. Belanja Barang dan Jasa 38.835.000 38.835.000

c. Belanja Pemeliharaan - -

d. Belanja Modal - -

12. Pencatatan dan Pelaporan KDRT 49.930.400 48.116.400 96,37

a. Belanja Pegawai 22.284.000 21.438.000

b. Belanja Barang dan Jasa 27.646.400 26.678.400

c. Belanja Pemeliharaan - -

d. Belanja Modal - -
Upaya Perlindungan Perempuan
13. 167.114.000 162.403.000 97,18
terhadap tindak Kekerasan
a. Belanja Pegawai 9.234.000 9.228.000

b. Belanja Barang dan Jasa 157.880.000 153.175.000

16
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

ANGGARAN (%)
NO URAIAN REALISASI (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

c. Belanja Pemeliharaan - -

d. Belanja Modal - -
Program Peningkatan Peran
Serta dan Kesetaraan Gender 402.356.900 394.460.740 98,64
dalam Pembangunan
14. Pembinaan Organisasi Perempuan 172.735.000 172.218.400 99,70

a. Belanja Pegawai 18.915.000 18.915.000

b. Belanja Barang dan Jasa 153.820.000 153.303.400

c. Belanja Pemeliharaan - -

d. Belanja Modal - -
Pendidikan dan Pelatihan
15. Peningkatan Peran Serta dan 141.865.900 134.633.940 94,90
Kesetaraaan Gender
a. Belanja Pegawai 68.584.100 62.318.000

b. Belanja Barang dan Jasa 73.281.800 72.315.940

c. Belanja Pemeliharaan - -

d. Belanja Modal - -
Pelatian Manajemen Usaha bagi
16. Perempuan dalam Mengelola 87.756.000 87.608.400 99,83
Usaha
a. Belanja Pegawai 16.146.000 16.065.000

b. Belanja Barang dan Jasa 71.610.000 71.543.400

c. Belanja Pemeliharaan - -

d. Belanja Modal - -

Urusan Pemerintahan Bidang


Pengendalian Penduduk dan 6.612.764.580 6.117.241.361 92,51
Keluarga berencana
Program Pelayanan Administrasi
879.265.580 850.244.120 97,66
Perkantoran
Penyediaan Jasa Administrasi
17. 45.450.000 44.250.000 97,36
Keuangan
a. Belanja Pegawai 45.450.000 44.250.000 97,36

b. Belanja Barang dan Jasa - -

c. Belanja Pemeliharaan - -

d. Belanja Modal - -
Penyediaan makan dan minum
18. 75.199.000 73.114.000 97,23
rapat
a. Belanja Pegawai - -

b. Belanja Barang dan Jasa 75.199.000 73.114.000 97,23

c. Belanja Pemeliharaan - -

17
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

ANGGARAN (%)
NO URAIAN REALISASI (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

d. Belanja Modal - -
Rapat-rapat koordinasi dan
19. 186.796.000 185.756.426 99,44
konsultasi
a. Belanja Pegawai - -
b. Belanja Barang dan Jasa 186.796.000 185.756.426- 99,44
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Penyediaan Bahan dan Jasa
20. 170.000.000 168.411.900 99,07
Administrasi Perkantoran
a. Belanja Pegawai 2.255.000 2.191.000
b. Belanja Barang dan Jasa 167.745.000 166.220.900
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
21. Penyediaan Jasa Langganan 103.390.000 90.131.794 87,18
a. Belanja Pegawai - -

b. Belanja Barang dan Jasa 103.390.000 90.131.794

c. Belanja Pemeliharaan - -

d. Belanja Modal - -
Penyediaan Jasa Keamanan dan
22. 298.430.580 288.580.000 96,70
Kebersian Kantor
a. Belanja Pegawai 21.654.000 20.004.000
b. Belanja Barang dan Jasa 276.776.580 268.576.000
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Program Peningkatan Sarana
833.586.000 667.889.471 80,12
dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
23. 80.000.000 79.674.000
kantor dan rumah dinas
a. Belanja Pegawai 16.200.000 16.152.000-
b. Belanja Barang dan Jasa 63.800.000 63.522.000
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Pemeliharaan rutin/berkala
24. 673.586.000 513.849.871 76,29
kendaraan dinas / oprasional
a. Belanja Pegawai 673.586.000 513.849.871 76,29

b. Belanja Barang dan Jasa - -

c. Belanja Pemeliharaan - -

d. Belanja Modal - -
Pemeliharaan rutin / berkala
25. perlengkakpan dan peralatan 80.000.000 74.365.600 92,96
gedung kantor dan rumah dinas
a. Belanja Pegawai - -

b. Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 74.365.600

18
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

ANGGARAN (%)
NO URAIAN REALISASI (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

c. Belanja Pemeliharaan - -

d. Belanja Modal - -
Pemeliharaan rutin/berkala
26 perlengkapan dan peralatan 80.000.000 74.365.600 92,96
gedung kantor dan rumah dinas
a. Belanja Pegawai - -
b. Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 74.365.600 92,96

c. Barang Pemeliharaan - -

d. Belanja Modal - -
Program peningkatan kapasitas
50.708.500 50.304.000
sumber daya aparatur
Bimbingan teknis workshop,
27. 7.300.000 7.300.000 100
seminar, lokakarya
a. Belanja Pegawai - -
b. Belanja Barang dan Jasa 7.300.000 7.300.000
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
28. Pengelolaan kepegawaian 43.408.500 43.004.000 99,07
a. Belanja Pegawai 27.823.500 27.820.500
b. Belanja Barang dan Jasa 15.585.000 15.183.500
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Program Peningkatan
pengembangan sistem
112.952.300 110.559.190 97,88
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Laporan capaian
29. Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja 29.069.500 28.778.000 99,00
SKPD
a. Belanja Pegawai 12.847.500 12.595.000
b. Belanja Barang dan Jasa 16.195.000 16.183.000
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Penyusunan Perencanaan Kerja
30. 52.029.800 50.096.190 96,28
SKPD
a. Belanja Pegawai 33.329.000 31.679.000
b. Belanja Barang dan Jasa 18.700.800 18.417.190
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Penyusunan Pengendalian dan
31. 31.853.000 31.685.500 99,47
Evaluasi Perencanaan SKPD
a. Belanja Pegawai 21.573.000 21.405.000
b. Belanja Barang dan Jasa 10.280.000 10.280.000
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Program Keluarga Berencana 2.420.847.000 2.277.951.500. 94,10
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat
32. 137.894.500 137.567.500 99,76
Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

19
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

ANGGARAN (%)
NO URAIAN REALISASI (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

a. Belanja Pegawai 11.839.500 11.839.500


b. Belanja Barang dan Jasa 126.055.000 125.728.000
c. Belanja Pemeliharaan
d. Belanja Modal
33. Pelayanan KIE 133.346.500 126.304.000 94,72
a. Belanja Pegawai 16.362.000 15.780.000
b. Belanja Barang dan Jasa 116.984.500 110.524.000
c. Belanja Pemeliharaan - -

d. Belanja Modal

34. Promosi Pelayanan Khiba 59.258.000 58.558.000 98,82


a. Belanja Pegawai 3.078.000 3.078.000
b. Belanja Barang dan Jasa 56.180.000 55.480.000
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
35. Pembinaan Keluarga Berencana 135.401.300 131.322.650 96,99
a. Belanja Pegawai 28.035.500 26.204.000
b. Belanja Barang dan Jasa 107.365.800 105.118.650
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Peningkatan Sarana dan
36. 1.737.367.700 1.616.435.350 93,04
Prasarana KB
a. Belanja Pegawai 34.480.000 34.480.000
b. Belanja Barang dan Jasa 519.736.000 440.958.350
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal 1.183.151.700 1.140.997.000
Pelayanan KB – KR dan
37. 171.498.000 165.908.000 96,74
Pengembangan Jaringan Kerja
a. Belanja Pegawai 11.907.700 11.907.000
b. Belanja Barang dan Jasa 159.591.000 154.00.100
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Pelayanan dan Pembinaan
38. 46.081.000 41.856.000 90,83
Kelompok KB Pria
a. Belanja Pegawai 12.051.000 12.051.000
b. Belanja Barang dan Jasa 34.030.000 29.805.000
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Program Kesehatan Reproduksi
190.474.500 184.835.500 97,04
Remaja
Advokasi dan KIE tentang Kesetan
39. 40.183.500 38.962.500 96,96
Reproduksi Remaja (KRR)
a. Belanja Pegawai 7.101.000 6.780.000
b. Belanja Barang dan Jasa 33.082.500 32.182.500
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -

20
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

ANGGARAN (%)
NO URAIAN REALISASI (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
Memperkuat dukunagan dan
40. 150.291.000 145.873.000 97,06
Partisipasi Masyarakat
a. Belanja Pegawai 43.578.000 42.360.000
b. Belanja Barang dan Jasa 106.713.000 103.513.000
c. Belanja Pemeliharaan - -

d. Belanja Modal - -
Program Pelayanan Kontrasepsi 78.714.800 76.801.190 97,57
41. Pelayanan KB Medis Operasi 78.714.800 76.801.190 97,57

a. Belanja Pegawai 48.536.000 46.886.000


b. Belanja Barang dan Jasa 30.178.800 29.917.190
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Program Pembinaan Peran Serta
Masyarakat dalam Pelayanan 1.369.213.400 1.299.248.990 94,89
KB/KR yang Mandiri
42 Pembinaan BKS 324.080.500 317.053.900 97,83
a. Belanja Pegawai 34.461.500 32.792.000
b. Belanja Barang dan Jasa 289.619.000 284.261.900
c. Belanja Pemeliharaan
d. Belanja Modal
Penyelenggaraan kelompok
43. 666.149.500 611.415.690 91,78
masyarakat peduli KB
a. Belanja Pegawai 57.141.500 55.490.000
b. Belanja Barang dan Jasa 609.008.000 555.925.690
c. Belanja Pemeliharaan
d. Belanja Modal
Evaluasi Keluarga Berencana –
44. 378.983.400 370.779.400 97,84
Keluarga Sejatera (KB-KS)
a. Belanja Pegawai 13.405.500 13.405.500
b. Belanja Barang dan Jasa 365.577.900 357.373.900
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Program Pengembangan Pusat
Pelayanan Informasi dan 314.877.500 284.511.900 90,36
Konseling KRR
Pendirian Pusat Pelayanan
45. 314.877.500 284.511.900 90,36
Informasi dan Konseling (KKR)
a. Belanja Pegawai 47.115.000 45.945.000
b. Belanja Barang dan Jasa 267.762.500 238.566.900
c. Belanja Pemeliharaan - -

d. Belanja Modal - -
Program Peningkatan
Penanggulangan Narkoba, PMS 102.263.500 98.429.000 96,25
termasuk HIV/AIDS
Penyuluhan Penanggulangan
46. 102.263.500 98.429.000 96,25
Narkoba,PMS termasuk HIV/ AIDS

21
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

ANGGARAN (%)
NO URAIAN REALISASI (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

a. Belanja Pegawai 12.028.500 12.028.300

b. Belanja Barang dan Jasa 90.235.000 86.400.500

c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Program Penyiapan Tenaga
Pendamping Kelompok Bina 173.617.500 164.701.000 94,86
Keluarga
Pelatihan tenaga pendamping
47. kelompok bina keluarga di 173.617.500 164.701.000 94,86
kecamatan
a. Belanja Pegawai 9.652.500 9.645.000

b. Belanja Barang dan Jasa 163.965.000 155.056.000

c. Belanja Pemeliharaan - -

d. Belanja Modal - -
Program Pengembangan Model
Oprasional BKB-Posyandu- 86.244.000 51.763.500 60,02
PADU
Pengkajian pengembangan model
48. 86.244.000 51.763.500 60,02
oprasional BKB-Posyandu-PADU
a. Belanja Pegawai 8.829.000 8.820.000

b. Belanja Barang dan Jasa 77.415.000 42.943.500

c. Belanja Pemeliharaan - -

d. Belanja Modal - -
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasidan Media 20.018.500 20.005.000 99,93
Massa
49. Pengelolaan Website 20.018.500 20.005.000 99,93
a. Belanja Pegawai 17.833.500 17.820.000
b. Belanja Barang dan Jasa 2.185.000 2.185.000
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Program Fasilitasi Peningkatan
SDM bidang Komunikasi dan 19.434.500 14.421.000 74,20
Informasi
Pelatihan SDM dalam bidang
50. 19.434.500 14.421.000 74,20
komunikasi dan informasi
a. Belanja Pegawai 5.089.500 5.076.000

b. Belanja Barang dan Jasa 14.345.000 9.345.000


c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Urusan Statistik

Program Pengembangan
196.223.000 193.603.000 98,67
Data/Informasi /Statistik Daerah
51. Updating dan Validasi data KB 196.223.000 193.603.900 98,67
a. Belanja Pegawai 30.213.000 30.135.000
22
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

ANGGARAN (%)
NO URAIAN REALISASI (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5

b. Belanja Barang dan Jasa 166.010.000 163.468.900


c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Urusan Kearsipan 54.102.800 49.022.650 90,61
Program Penyelamatan dan
Pelestarian dokumen / arsip 54.102.800 49.022.650 90,61
daerah
52. Pengelolaan Dokumen SKPD 54.102.800 49.022.650 90,61

a. Belanja Pegawai 39.578.000 35.807.000

b. Belanja Barang dan Jasa 12.074.800 10.765.650

c. Belanja Pemeliharaan - -

d. Belanja Modal - -
Program peningkatan kualitas
96.914.000 68.168.000 70,34
pelayanan publik
53. Penyelenggaraan Pameran 96.914.000 68.168.000 70,34
a. Belanja Pegawai 11.367.000 11.040.000
b. Belanja Barang dan Jasa 85.547.000 57.728.000
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Urusan Inspektorat 14.993.475 14.934.800 99,61
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
14.993.475 14.934.800 99,61
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KD
Penguatan Pelaksanaan Reformasi
54 14.993.475 14.934.800 99,61
birokrasi
a. Belanja Pegawai 9.688.500 9.665.000
b. Belanja Barang dan Jasa 5.304.975 5.269.800
c. Belanja Pemeliharaan - -

d. Belanja Modal - -

Urusan Keuangan 76.821.000 65.820.750 85,68


Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan 76.821.000 65.820.750 85,68
keuangan dan kekayaan Daerah
Penatausahaan keuangan dan
55 76.821.000 65.820.750 85,68
Aset SKPD
a. Belanja Pegawai 24.111.000 23.369.250

b. Belanja Barang dan Jasa 52.710.000 42.451.500

c. Belanja Pemeliharaan - -

d. Belanja Modal - -

Jumlah 16.824.980.655 15.952.151.567 94,81

23
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

BAB II
PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI

A. URUSAN WAJIB
1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Program dan Kegiatan
1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Kegiatan :
a) Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup peremuan di bidang ilmu
pengetauan dan teknologi.
b) KIE tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak.
c) P2WKSS
2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
a) Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan
keadilan gender (KKG).
b) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
c) Evaluasi PUG.
d) Pengembangan sistem informasi gender dan anak.
e) Penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan
anak (P2TP2A).
f) Pembinaan pengarusutaamaan gender dan anak.
g) Advokasi PUG bagi perempuan.
3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
a) Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah.
b) Pencatatan dan pelaporan KDRT.
c) Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.
4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
a) Pembinaan organisasi perempuan.
b) Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender.
c) Pelatihan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha.

24
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

b. Capaian Kegiatan
Pen-
Output
Program Kegiatan capaian
Kegiatan
Fisik
Program Keserasian 1. Perumusan kebijakan - Pembuatan forum 100%
Kebijakan Peningkatan peningkatan kualitas peningkatan
Kualitas Anak dan hidup peremuan di informasi perempuan.
Perempuan bidang ilmu (1 kabupaten)
pengetauan dan
teknologi - Bimtek peningkatan
kualitas hidup
perempuan dibidang
ilmu pengetahuan
dan tekhnologi (35
org)
2. KIE tentang - Sosialisasi 100%
kesetaraan gender, pencegahan bulying,
pemberdayaan pencegahan
perempuan dan kekerasan seksual,
perlindungan anak dan program sekolah
ramah anak (17
sekolah)
- Sosialisasi
puskesmas ramah
anak ( 1 kali)
- Sosialisasi program
desa ramah anak
dan PATBM ( 25 kali)
3. P2WKSS - Sosialisasi, pembina- 100%
an dan evalusi (3
kecamatan, 4desa)
Program Penguatan 1. Pengembangan materi - Pengembangan 100%
Kelembagaan dan pelaksanaan KIE gugus tugas KLA
Pengarusutamaan tentang kesetaraan - Pengembanan
Gender dan Anak dan keadilan gender kecamatan layak
(KKG anak
- Pengembangan
sekolah ramah anak
(34 sekolah)
- Pelatihan konvensi
hak anak (KHA)100
orang
- Profil kabupaten
layak anak (30 buku)
- Pelatihan child
protect policy / CPP
(kebijakan
perlindungan anak di
sekolah) 100 orang
- Gugus tugas
pornografi ( 1 gugus
tugas)
- Sistem peradilan
pidana anak (SPPA)
terpadu (1 SK bupati)

2. Penguatan - Penguatan 100%


kelembagaan kelembagaan forum
pengarusutamaan anak ( 1 kabupaten)
gender dan anak
25
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Pen-
Output
Program Kegiatan capaian
Kegiatan
Fisik
- Pelaksanaan temu
hati anak sleman (
100 orang)
- Pelatihan konvensi
hak anak ( 40 anak)
- Penyelenggaraan
hari anak nasional
kabupaten ( 600
anak)

3. Evaluasi PUG - Revitalisasi PUG (17 100%


kecamatan)
- Evaluasi PUG ( 1
kabupaten)
- Pengembangan
kapasitas tim PUG (
1 kabupaten)
4. Pengembangan - Profil anak 100%
Informasi gender dan kecamatan layak
anak anak (17 kecamatan)
- Profil anak desa
ramah anak ( 17
desa)
- Juknis desa ramah
anak + juknis PATBM
(1 juknis)
- Juknis sekolah ramah
anak ( 1 juknis)
5. Penyelenggaraan - Penyelenggaraan 100%
pusat pelayanan kegiatan UPT
terpadu P2TP2A (kabupaten
pemberdayaan 1 kali, 17 kecamatan
perempuan dan anak 1 kali)
(P2TP2A) - Temu forum
penanganan korban
kekerasan
perempuan dan anak
(FPK2A) dan gugus
tugas trafficking (2
kali)
- Sosialisasi lewat
media (1 kali)
- Home visit (30 kali)
- Pemulanan korban (
10 kali)
- Case confrence (840
orang)
- Survailance 1SO
9001 ; 2015
(UPTP2TP2A
kabupaten)
6. Pembinaan - Evaluasi kecamatan 100%
pengarusutamaan layak anak ( 17
gender dan anak kecamatan)
- Evaluasi sekolah
ramah anak ( 17
sekolah)
26
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Pen-
Output
Program Kegiatan capaian
Kegiatan
Fisik
7. Advokasi PUG bagi - FGD PUG ( 100%
perempuan Penguatan focal
point PUG) ( 3 kali)
- Sosialisasi upaya
percepatan PUG
(Peraturan dan
pedoman tentang
PUG) ( 2 kali)
- Gugus tugas tindak
pidana perdagangan
orang (1 tingkat
kabupaten)
Program Peningkatan 1. Pelaksanaan kebijakan - Pelatihan 100%
Kualitas Hidup dan perlindungan di daerah musrenbang bagi
Perlindungan perempuan ( 40
Perempuan orang)
- Pelatihan politik bagi
perempuan (40
orang)
2. Pencatatan dan - Pembekalan tekns 100%
Pelaporan KDRT pencatatan dan
pelaporan (1 kali)
- Validasi data KDRT (
Kab (3 kali)
- Pelatihan aplikasi
pencatatan
pelaporan KDRRT. (
Kab(3 kali )
3. Upaya perlindungan - Psikoedukasi 6 kl ( 100%
perempuan terhadap 55 org)
tindak kekerasan - Pelatihan komunikasi
efektif 1 kali ( 25 org)
- Pembekalan teknis
pendampingan
korban kekerasan 1
kl ( 110 org)
- Pelatihan Paralegal 1
kl ( 45 org)
Program Peningkatan 1. Pembinaan organisasi - Pembinaan lembaga 100%
Peranserta dan perempuan organisasi
Kesetaraan Gender perempuan (
dalam Pembangunan termasuk dharma
wanita) 1 kali
- Peringatan hari
kartini ( 1 kali)
- Peringatan hari ibu (
1 kali)
2. Pendidikan dan - Anggaran responsif 100%
pelatihan peningkatan gender ( 1
peran serta dan kabupaten)
kesetaraan gender - Bimtek responsif
gender (86 org)
3. Pelatihan manajemen - Pembinaan,
usaha bagi perempuan pelatihan, monev (15
dalam mengelola desa prima)
usaha

27
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


a. Program dan Kegiatan
1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan jasa administrasi keuangan
b) Penyediaan makan dan minum rapat
c) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
d) Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran
e) Penyediaan jasa langganan
f) Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor
2). Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
a) Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor dan rumah dinas.
b) Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/oprasional.
c) Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan dan peralatan gedung.
3). Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a) Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya
b) Pengelolaan kepegawaian
4). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
b) Penyusunan perencanaan kerja SKPD
c) Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD
5) Program Keluarga Berencana
a) Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
b) Pelayanan KIE
c) Promosi pelayanan KHIBA
d) Pembinaan keluarga berencana
e) Peningkatan sarana dan prasarana program KB
f) Pelayanan KB-KR dan pengembangan jaringan kerja
g) Pelayanan dan pembinaan kelompok KB Pria
6) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
a) Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)
b) Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
7) Program Pelayanan Kontrasepsi
a) Pelayanan KB medis operasi

28
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

8) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR


yang Mandiri
a) Pembinaan BKS
b) Penyelenggaraan kelompok masyarakat peduli KB
c) Evaluasi Keluarga berencana – keluarga sejahtera (KB-KS)
9) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
a) Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
10) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
a) Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
11) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
a) Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
12) Program Pengembangan Model Opresional BKB – Posyandu - PADU
a) Pengkajian pengembangan model oprasional BKB – Posyandu – PADU

b. Capaian Kegiatan
Pen
Output
Program Kegiatan capaian
Kegiatan
Fisik
Program Pelayanan 1. Penyediaan jasa - Pembayaran pengelola 100 %
Administrasi administrasi keuangan anggaran / bendahara dan
Perkantoran pengelola barang ( 12 org,
12 bl)
- Pembayaran honor
verifikator dan PPK ( 2 or,
3 bln)
2 . Penyediaan makan - Snack rapat dinas PPPA, 100%
dan minum rapat PP dan KB ( 985 op)
- Snack rapat UPT P2TP2A
(262 op)
- Makan rapat dinas PPPA,
PP, dan KB ( 740 op)
- Makan rapat UPT P2TP2A
( 80 op)
- Snack tamu dinas PPPA,
PP, dan KB (782 op)
- Snack tamu UPT P2TP2A (
120 op)
- Makan tamu dinas PPPA,
PP, dan KB (702 op)
- Makan tamu UPT P2TP2A
( 80 op)
3. Rapat-rapat koordinasi - Perjalanan dinas dalam 100%
dan konsultasi daerah ( 12 kali)
- Perjalanan dinas luar
daerah ( 10 kali)
4. Penyediaan bahan dan - Surat masuk Dinas PPPA, 100%
jasa administrasi PP DAN KB ( 2100 lbr)
perkantoran - Surat masuk UPT P2TP2A
( 185 lbr)
- Surat keluar Dinas PPPA,
PP DAN KB (3500 lbr)
- Surat keluar UPT P2TP2A
( 375 lbr)

29
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Pen
Output
Program Kegiatan capaian
Kegiatan
Fisik
- ATK Dinas PPPA, PP DAN
KB ( 60 mcm )
- ATK UPT P2TP2A ( 20
mcm)
- Materai, perangko Dinas
PPPA, PP DAN KB ( 1800
lbr)
- Materai, perangko UPT
P2TP2A ( 355 lbr)
- Cetak dan jilid Dinas
PPPA, PP DAN KB ( 15
mcm)
- Cetak dan jilid UPT
P2TP2A ( 8 mcm)
- Penggandaan Dinas
PPPA, PP DAN KB (
68.116 lbr)
- Penggandaan UPT
P2TP2A ( 22.500 lbr)
- Peralatan listrik Dinas
PPPA, PP DAN KB ( 14
mcm)
- Peralatan listrik UPT
P2TP2A ( 12 mcm)
- Peralatan kerja ( 6 mcm)
4. Penyediaan jasa - Pembayaran langganan 100%
langganan listik,telpon, air , dan
media, wifi dinas PPP PP
dan KB ( 12 bln)
- Pembayaran langganan
listik,telpon, air , dan
media, wifi UPTP2TP2A (
12 bln)
5. Penyediaan jasa - Pelayanan kebersihan, 100%
keamanan dan pengemudi ( 5 orang)
kebersihan kantor - Pelayanan keamanan
kantor ( 5 org)
Program 1. Pemeliharaan rutin - Pemeliharaan gedung dan 100%
Peningkatan Sarana berkala gedung kantor taman kantor Dinas
Prasarana Aparatur dan rumah dinas. P3AP2KB (1 dinas)
- Pemeliharaan gedung dan
taman kantor UPT P2TP2A
( 1 UPT)
2. Pemeliharaan rutin - Pemeliharaan kendaraan 100%
berkala kendaraan roda 2 (84 unit, roda 2)
dinas/oprasional. - Pemeliharaan kendaraan
roda4 (10 unit mobil)
- Pembelian BBM ( 62.206
ltr)
3. Pemeliharaan rutin - Pemeliharaan 100%
berkala perlengkapan perlengkapan dan
dan peralatan gedung peralatan kantor Dinas
P3AP2KB (1 dinas)
- Pemeliharaan
perlengkapan dan
peralatan kantor UPT
P2TP2A ( 1 upt)
Program Kapasitas 1. Bimbingan teknis - Peserta yang mengikuti 100%
Sumber Daya workshop, seminar, Bimtek, Workshop,
Aparatur lokakarya Seminar, Lokakarya ( 14
org)

30
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Pen
Output
Program Kegiatan capaian
Kegiatan
Fisik
2. Pengelolaan - Buku Penjagaan Kenaikan 100%
Kepegawaian Gaji Berkala (1 dok)
- Buku Penjagaan Kenaikan
Pangkat (1 dok)
- Laporan Penyusunan SKP
(1 dok)
- Laporan Usulan Kenaikan
Pangkat (1 dok)
- Laporan Usulan Gaji
Berkala (1 dok)
- Laporan Rekapan Absensi
Pegawai (1 dok)
- Laporan Penyelesaian Ijin
Cuti (1 dok)
- Laporan Penilaian Angka
Kredit ( 1 dok)

Program 1. Penyusunan laporan - Lap realisasi Fisik 100%


Peningkatan capaian kinerja dan keuangan tahun berjalan (
Pengembangan iktisar realisasi kinerja RFK Bulanan) 12 dokumen
Sistem Pelaporan SKPD - Laporan Tahunan ( 1
Capaian Kinerja dan dokumen)
Keuangan - Lakip ( 1 dokumen)
- Laporan capaian indikator
kinerja sasaran per
triwulan dalam e Sakip
tahun berjalan ( 4
dokumen)
2. Penyusunan - Dokumen Renja Tahun 100%
perencanaan kerja n+1 (1 dokumen)
SKPD - Dokumen Perubahan
Renja Tahun n ( 1
dokumen)
- Rencana Kerja Tahunan
Tahun n+1 ( 1 dokumen)
- Dokumen Perjanjian
Kinerja tahun n (1
dokumen)
- RKA Tahun n+1 ( 1
dokumen)
- RKA Perubahan Tahun n
(1 dokumen)
- DPA Perubahan Tahun n
(1 dokumen)
- DPA (1 dokumen)
3. Penyusunan - Dokumen Pengendalian 100%
pengendalian dan dan Evaluasi terhadap
evaluasi perencanaan kebijakan Renja SKPD (
SKPD Form G9) ( 1 dokumen)
- Dokumen Pengendalian
dan Evaluasi terhadap
pelaksanaan Renja SKPD (
Form H4) ( 4 dokumen)
- Dokumen Pengendalian
dan Evaluasi terhadap
Renja SKPD ( Form I 5) ( 4
dokumen)
- Dokumen evaluasi
terhadap hasil Renstra
SKPD ( Form I 4) ( 1
dokumen)

31
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Pen
Output
Program Kegiatan capaian
Kegiatan
Fisik
Program Keluarga 1. Penyediaan pelayanan - Sosialisasi Pelayanan KB 100%
Berencana KB dan alat bagi keluarga miskin (70
kontrasepsi bagi org)
keluarga miskin - Penjaringan peserta KB
baksos ( 595 org)
- Bakti Sosial Pelayanan KB
( 700 org)
- IKM Pelayanan KB (1
dokumen)
2. Pelayanan KIE - Sarana dan Prasarana KIE 100%
( videotron 1 kl, rakom 2 kl)
- KIE Media elektronik :
Videotron, Siaran Radio
Komunitas, Pembuatan
Spot Radio, Siar Spot,
Siaran TV, Siaran Radio
(pembuatan spot radio 1 kl,
Siar Spot radio 12 kl, siar
radio 1 kl )
- KIE Media Cetak: Leaflet,
Stiker, Brosur ( 1 kl)
- KIE Media Luar Ruangan :
Spanduk, Umbul-umbul,
Rontek, Baleho (spanduk3
kl, Umbul umbul
1kl,Rontek, Baleho 1 kl )
3. Promosi pelayanan - Sosialisasi KB pasca 100%
KHIBA persalinan dan pasca
keguguran ( 72 org)
- Penjaringan KB pasca
persalinan dan pasca
keguguran ( 225 org)
- Pelayanan Papmear ( 120
org)
4. Pembinaan keluarga - Bimbingan lengkap 100%
berencana petugas lapangan (Binkap)
( kab 16 kl, kec 2 kl)
- Pembekalan bagi calon
manten (caten) ( 2 kl)
- Konsolidasi dan koordinasi
Program KB dengan
Institusi KB / kader dan
PKB ( 1 kl)
5. Peningkatan sarana - Pembangunan balai 100%
dan prasarana penyuluh KB( 4 unit)
program KB - Sarana prasarana balai
penyuluh KB ( 4 paket)
- BOKB ( Bantuan oprasional
keluarga berencana) Balai
Penyuluh ( 8 balai)
- BOKB ( bantuan oprasional
keluarga berencana)
distribusi alokon ke faskes
(34 faskes)
- Integrasi program KKBPK
dan lintas sektor di
kampung KB ( 17 kali)
6. Pelayanan KB-KR dan - Rapat pembinaan 100%
pengembangan pelayanan KB bagi lintas
jaringan kerja sektor ( 68 org)
- Rapat Koordinasi klinik KB
( 100 org)

32
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Pen
Output
Program Kegiatan capaian
Kegiatan
Fisik
- Rakor Trikomponen ( 1.100
org)
- Rakor BPS/BPM ( 30 org)
- Evaluasi bidan praktek
mandiri ( 50 org)
- Evaluasi pelayanan KB
MKJP Kategori puskesmas
( 50 org)
- Rakor pelayanan KB-KR (
170 org)
7. Pelayanan dan - Rapat koordinasi forum 100%
pembinaan kelompok motivator Kb Pria ( 40 org,
KB Pria 4 kl tk,kab)
- Pembinaan kelompok KB
Pria ( 50 org, 1 kali)
- Orientasi motivator KB Pria
( 65 org, 2 kali)
Program Kesehatan 1. Advokasi dan KIE - Pembinaan/ Lomba pada 100%
Reproduksi Remaja tentang kesehatan Mitra Penyuluhan/KIE
(KRR) reproduksi remaja tentang Program KKBPK
(KRR) ( mitra 90 org)
2. Memperkuat dukungan - Partisipasi kegiatan mitra 100%
dan partisipasi kerja dalam program KKB
masyarakat ( 1 kabupaten)
- Rekomendasi tentang
Pengembangan
Kependudukan dan KB
(dari partisipasi kegiatan
mitra kerja dalam Program
Kependudukan dan KB ) (
1dokumen)
Program Pelayanan 1. Pelayanan KB medis - Penjaringan peserta KB 100%
Kontrasepsi operasi MOP dan MOW ( 40 org)
- Rakord peningkatan
partisipasi pria dalam
ber_KB MOP melalui
forum motivator KB pria tk.
Kecamatan ( 289 org)
Program 1. Pembinaan BKS - Sosialisasi 8 fungsi 100%
Pembinaan keluarga ( 40 org)
Peran - Pembinaan keluarga
Serta sejahtera( 120 org)
Masyarakat - Orientasi BKB ( 60 org)
dalam - Sosialisasi dan
Pelayanan pembentukan PIK-R jalur
KB/KR masyarakat ( 17 lokasi)
yang - Workshop BKS ( 10 org)
Mandiri - Pencanangan Kampung
KB (17 lokasi)
2. Penyelenggaraan - Pelaksanan Hari Keluarga 100%
kelompok masyarakat Tingkat Kabupaten ( 1 kali)
peduli KB - Pelaksanaan Bhakti TNI -
KB Kesehatan( 1 kali)
- Rakor Paguyuban IMP
dab PKB tingkat
Kabupaten ( 4 kali)
- Orientasi Kader IMP ( 2
kali)
- Pelaksanaan Kesatuan
Gerak PKK ( 1 kali)
- Menghadiri Puncak Hari
Keluarga Nasional ( 1 kali)

33
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Pen
Output
Program Kegiatan capaian
Kegiatan
Fisik
UPPKS
- Pembinaan UPPKS ( 75
org)
- Ekspose / pameran
UPPKS ( 9 kali)
- Verifikasi dana penguatan
modal ( 150 kelompok)
- Pelatihan UPPKS (210 org)
Kampung KB
- Sosialisasi pembentukan
kampung KB (Kec.
Sleman) 1 lokasi
3. Evaluasi Keluarga - Pelaksanaan lomba dalam 100%
berencana – keluarga rangka Hari Keluarga (8
sejahtera (KB-KS) kali)
- Pembinaan IMP di wilayah
Moyudan dan Minggir
dengan sosialisasi KKBPK
( 2 kecamatan)
Program Pendirian pusat - Pembentukan Kelompok 100%
Pengembangan pelayanan informasi dan PIK R di sekolah ( 17
Pusat Pelayanan konseling KRR PIKR)
Informasi dan - Pembentukan kelompok
Konseling KRR PIK R mahasiswa di PT (2
PIK Mahasiswa)
- Pembentukan kelompok
forum PIK R dan PIK
mahasiswa ( 1 kelompok)
- Pembinaan tentang KRR,
penundaan usia nikah,
pelatihan bagi pendidik
sebaya dan konselor
sebaya ( 170 org)
- Jambore PIK-R tingkat
kecamatan (Kec. Gamping)
( kelompok PIK R)
- Sosialisasi PIK-R (Kec.
Sleman) ( 5 desa)
- Sosialisasi pola asuh anak
dan parenting (kecakapan
ke orang tua) kec. Turi (60
org)
Program Penyuluhan - Orientasi desa sadar 100%
Peningkatan penanggulangan HIV/AIDS ( 2 desa)
Penanggulangan narkoba, PMS termasuk
Narkoba, PMS HIV/AIDS
termasuk HIV/AIDS
Program Penyiapan Pelatihan tenaga - Pelatihan Keterpaduan 100%
Tenaga Pendamping pendamping kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)
Kelompok Bina bina keluarga di (90 org)
Keluarga kecamatan - Pelatihan Keterpaduan
Bina Keluarga Lansia
(BKL) (68 org)
- Pelatihan BKS Tingkat
Kabupaten (68 org)
- Forum BKS Tingkat
Kecamatan (88 org)
Program Pengkajian - Profil Bina keluarga 100%
Pengembangan pengembangan model Sejahtera (1 dokumen (20
Model Opresional oprasional BKB – buku )
BKB – Posyandu - Posyandu – PADU
PADU

34
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

c. Data Capaian SPM


Capaian
NO Jenis Pelayanan Indikator Nilai (%)
(%)
1 Penanganan pengaduan / 1. Cakupan perempuan dan anak 100 100
laporan korban kekerasan korban kekerasan yang
terhadap perempuan dan mendapatkan penanganan
anak pengaduan oleh petugas terlatih
di dalam unit pelayanan terpadu
1a. Cakupan ketersediaan 100 100
petugas di unit pelayanan terpadu
yang memiliki kemampuan untuk
menindaklanjuti pengaduan /
laporan
2 Pelayanan kesehatan bagi 2. Cakupan perempuan dan anak 100 100
perempuan dan anak korban korban kekerasan yang
kekerasan mendapatkan layanan kesehatan
oleh tenaga kesehatan terlatih di
puskesmas mampu tatalaksana
KtP/A dan PPT / PKT di RS
2a. Cakupan puskesmas mampu 100 1250
tatalaksana kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak
2b. Cakupan RSU vertical / 100 100
RSUD/ RS Swasta/ RS Polri yang
melaksanakan pelayanan terpadu
2c. Cakupan tenaga kesehatan 100 1250
terlatih tentang tatalaksana kasus
korban kekerasan terhadap
perempuan dan anak
2d. Cakupan tenaga kesehatan 100 100
terlatih tentang tatalaksana kasus
korban kekerasan
3 Rehabilitasi sosial bagi 3. Cakupan layanan rehabilitasi 100 133
perempuan dan anak korban sosial yang diberikan oleh
kekerasan petugas rehabilitasi sosial terlatih
bagi perempuan dan anak korban
kekerasan di dalam unit
pelayanan terpadu
3a. Cakupan petugas rehabilitasi 100 100
sosial yang terlatih
4. Cakupan layanan bimbingan 100 133
rohani yang diberikan oleh
petugas bimbingan rohani terlatih
bagi perempuan dan anak korban
kekerasan di dalam unit
pelayanan terpadu
4a. Cakupan petugas bimbingan 100 133
rohani terlatih dalam melakukan
bimbingan rohani
4 Penegakan dan bantuan 5. Cakupan penegakan hukum 0
hukum bagi perempuan dan dari tingkat penyidikan sampai
anak korban kekerasan dengan putusan pengadilan atas
kasus – kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak
5a. Cakupan penyelesaian 19 19
penanganan kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak di
tingkat kepolisian
5b. Cakupan ketersediaan unit 100 100
pelayanan perempuan
5c. Cakupan ketersediaan sarana 100 100
dan prasarana UPPA
5d. Cakupan ketersediaan polisi 100 100
yang terlatih dalam memberikan
layanan yang sensitive gender
35
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Capaian
NO Jenis Pelayanan Indikator Nilai (%)
(%)
5e. Cakupan ketersediaan jaksa 100 13
yang terlatih dalam penuntutan
kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak
5f. Cakupan ketersediaan hakim 100 100
yang terlatih dalam menangani
perkara kekerasan terhadap
perempuan dan anak
6. Cakupan perempuan dan anak 100 200
korban kekerasan yang
mendapatkan layanan bantuan
hukum
6.a. Cakupan ketersediaan 100 100
petugas pendamping hokum atau
advokat yang mempunyai
kemampuan pendampingan pada
saksi dan / atau korban
kekerasan terhadap perempuan
dan anak
5 Pemulangan dan reintegrasi 7. Cakupan layanan pemulangan 0 0
sosial bagi perempuan dan bagi perempuan dan anak korban
anak korban kekerasan kekerasan
8. Cakupan layanan reintegrasi 100 100
sosial bagi perempuan dan anak
korban kekerasan
8a. Cakupan ketersediaan 16 16 -
petugas terlatih untuk melakukan
reintegrasi sosial

3. Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informasi


a. Program dan Kegiatan
1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
a) Pengelolaan website
2) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
a). Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

b. Capaian Kegiatan
Pen
Output
Program Kegiatan capaian
Kegiatan
Fisik
Program Pengelolaan website - Pengelolaan sistem dan 100%
Pengembangan Updating Informasi di
Komunikasi, Informasi website (1 dinas)
dan Media Massa - Pengelolaan sistem dan
Updating Informasi di
website (17 kecamatan
(PKB))
Program Fasilitasi Pelatihan SDM dalam - Penyelenggaraan 90%
Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan pelatihan SDM dalam
Bidang Komunikasi dan Informasi bidang komunikasi dan
Informasi informasi (30 orang)
- Penyelenggaraan
pelatihan SDM dalam
bidang komunikasi dan
informasi (3 jenis)

36
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

c. Data Capaian SPM


Capai-
NO Jenis Pelayanan Indikator Nilai (%)
an (%)
1 Komunikasi informasi 1. Cakupan Pasangan Usia Subur 0,41 561
dan edukasi keluarga yang isterinya dibawah usia 20 tahun
berencana dan keluarga (3,5%)
sejahtera (KIE KB dan
KS)
2. Cakupan sasaran pasangan usia 73,03 120
subur menjadi peserta KB aktif (65%)
3. Cakupan pasangan usia subur yang 12 63
ingin ber KB tidak terpenuhi
(unmetneed) 5%
4. Cakupan anggota Bina Keluarga 86,4 125
Balita (BKB) ber KB (70%)
5. Cakupan PUS peserta KB Anggota 86 99,31
Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber
KB (87%)
6. Ratio petugas lapangan keluarga 1 petugas 100
berencana / penyuluh keluarga 2 desa
berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di
( jumlah
setiap 2 (dua) desa/ kelurahan
=53 PKB)
di 86 Desa
2 Penyediaan alat dan obat 8. Cakupan penyediaan alat dan obat 30 100
kontrasepsi kontrasepsi untuk memenuhi
permintaan masyarakat 30% setiap
tahun
3 Penyediaan informasi Cakupan penyediaan informasi data 100 100
data mikro mikro keluarga di setiap desa /
kelurahan 100% setiap tahun

4. Urusan Statistik
a. Program dan Kegiatan
1). Program Pengembangan Data/Informasi /Statik Daerah
Kegiatan :
a). Updating dan Validasi Data KB
b. Capaian Kegiatan
Pen
Output
Program Kegiatan capaian
Kegiatan
Fisik
Program Pengembangan Updating dan - Updating pendataan 100%
Data/Informasi /Statik Validasi Data KB keluarga (kabupaten
Daerah sleman, desa 86)
- Software pengembangan
pendataan keluarga (1
dokumen)
- Software rekapitulasi
statistik rutin (1 paket)

37
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

5. Urusan Kearsipan
a. Program dan Kegiatan
1). Program Perbaikan Sistem Administrasi Pengelolaan Dokumentasi Kegiatan
dan Data Pemerintah Kabupaten
Kegiatan :
a). Pengelolaan dokumen SKPD

b. Capaian Kegiatan
Pen
Output
Program Kegiatan capaian
Kegiatan
Fisik
Program Perbaikan Sistem Pengelolaan - Pengelolaan arsip aktif 100%
Administrasi Pengelolaan dokumen SKPD dan in aktif (12 bulan)
Dokumentasi Kegiatan dan - Updating database buku
Data Pemerintah dan dokumen
Kabupaten perpustakaan ( 12 bulan)

6. Urusan Sekretariat Daerah


a. Program dan Kegiatan
1). Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kegiatan :
a). Penyelenggaraan Pameran

b. Capaian Kegiatan
Pencapaia
Output
Program Kegiatan n
Kegiatan
Fisik
Program Peningkatan Penyelenggaraan Penyelenggaraan pameran 90%
Kualitas Pelayanan Publik Pameran tingkat kabupaten, provinsi (
2 kali ( kab.provinsi)

7. Urusan Inspektorat
a. Program dan Kegiatan
1). Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Kegiatan :
a). Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi

38
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

b. Capaian Kegiatan
Pen
Output
Program Kegiatan capaian
Kegiatan
Fisik
Program Peningkatan Penguatan - Laporan pemantauan 100%
Sistem Pengawasan pelaksanaan dan monev pelaksanaan
Internal dan Pengendalian reformasi birokrasi standar pelayanan (SP)
Pelaksanaan Kebijakan dalam SOP ( 1
KDH dokumen)
- Dokumen SP dan SOP (
3 SOP)
- Laporan pelaksanaan
Perbub no. 44 tahun
2015 tentang road map
reformasi ( 1 dokumen)

8. Urusan Keuangan
a. Program dan Kegiatan
1). Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah
Kegiatan :
a). Penatausahaan keuangan dan aset SKPD

b. Capaian Kegiatan
Pen
Output
Program Kegiatan capaian
Kegiatan
Fisik
Program Peningkatan dan Penatausahaan - Dokumen laporan 100%
Pengembangan keuangan semester 1 dan
keuangan dan
Pengelolaan Keuangan dan semester 2 (2 dokumen)
aset SKPD
Kekayaan Daerah - Dokumen laporan aset /
barang milik daerah
semester 1dan 2

39
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.02.1. Program
keserasian
kebijakan
peningkatan
kualitas Anak dan
Perempuan
1.02.02.1.02.02.01.15.001 Perumusan Masukan :
kebijakan - Dana Rp. 61.231.800,00 59.364.690,00 96,95
peningkatan
kualitas hidup Keluaran :
perempuan di 1. Pembuatan Forum Peningkatan
kab 1,00 1,00 100,00
bidang ilmu Informasi Perempuan
pengetahuan dan 2. Bimtek peningkatan kualitas
teknologi hidup perempuan di bidang ilmu org 35,00 35,00 100,00
pengetahuan dan teknologi
Hasil :

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00


40
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.02.1.02.02.01.15.004 KIE tentang Masukan :
kesetaraan - Dana Rp. 283.064.000,00 275.293.390,00 97,25
gender,
pemberdayaan Keluaran :
perempuan dan 1. Sosialisasi pencegahan
perlindungan bulliying, pencegahan kekerasan
sekolah 17,00 17,00 100,00
anak seksual, dan program sekolah
ramah anak
2. Sosialisasi Puskesmas Ramah
kali 1,00 1,00 100,00
Anak
3. Sosialisasi Program Desa
kali 25,00 25,00 100,00
Ramah Anak dan PATBM
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
1.02.02.1.02.02.01.15.005 P2WKSS Masukan :
- Dana Rp. 169.161.000,00 168.743.000,00 99,75
Keluaran :
1. Sosialisasi pembinaan dan
kecamatan 3,00 3,00 100,00
evaluasi
2. Sosialisasi pembinaan dan
desa 4,00 4,00 100,00
evaluasi
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
41
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 98,04
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00

1.02.02.1. Program
Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
1.02.02.1.02.02.01.16.004 Pengembangan Masukan :
materi dan - Dana Rp. 417.249.000,00 412.533.000,00 98,87
pelaksanaan KIE
tentang Keluaran :
kesetaraan dan 1. Pengembangan gugus tugas
Kabupaten 1,00 1,00 100,00
keadilan gender Kab. Layak anak
(KKG) 2. Pengembangan kec layak anak Kecamatan 17,00 17,00 100,00
3. Pengembangan sekolah ramah
sekolah 34,00 34,00 100,00
anak
4. Pelatihan Hak Konvensi Anak
org 100,00 100,00 100,00
(KHA)
5. Pelatihan Child Protect Policy/
CPP (Kebijakan perlindungan org 100,00 100,00 100,00
anak di sekolah)
6. Profil Kabupaten layak anak dokumen 1,00 1,00 100,00 100,00

42
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
7. Profil Kabupaten layak anak buku 30,00 30,00 100,00
8. Sistem peradilan pidana anak
SK bupati 1,00 1,00 100,00
(SPPA) terpadu
Gugus
9. Gugus Tugas Pornografi 1,00 1,00 100,00
Tugas
Hasil :

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran


1.02.02.1.02.02.01.16.005 Penguatan Masukan :
kelembagaan - Dana Rp. 258.988.500,00 251.226.040,00 97,00
pengarusutamaan
gender dan anak Keluaran :
1. Penguatan kelembagaan forum
Kabupaten 1,00 1,00 100,00
anak
2. Pelaksanaan temu hati anak
orang 100,00 100,00 100,00
Sleman
3. Pelatihan konvensi hak Anak anak 40,00 40,00 100,00
4. Penyelenggaraan hari anak
anak 600,00 600,00 100,00
nasional kabupaten
Hasil :

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00


1.02.02.1.02.02.01.16.007 Evaluasi Masukan : 100,00
43
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
pelaksanaan PUG - Dana Rp. 124.304.000,00 124.215.200,00 99,93
Keluaran :
1. Revitalisasi PUG Kecamatan 17,00 17,00 100,00
2. Evaluasi PUG Kabupaten 1,00 1,00 100,00
3. Pengembangan kapasitas Tim
Kabupaten 1,00 1,00 100,00
PUG
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
1.02.02.1.02.02.01.16.008 Pengembangan Masukan :
sistem informasi - Dana Rp. 97.265.000,00 96.540.000,00 99,25
Gender dan Anak
Keluaran :
1. Profil anak kecamatan layak
kecamatan 17,00 17,00 100,00
anak
2. Profil anak desa ramah anak desa 17,00 17,00 100,00
3. juknis desa ramah anak +
juknis 1,00 1,00 100,00
juknis PATBM
4. juknis sekolah ramah anak juknis 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
1.02.02.1.02.02.01.16.012 Penyelenggaraan Masukan :
pusat pelayanan - Dana Rp. 592.697.200,00 538.342.740,00 90,83
44
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
terpadu Keluaran :
pemberdayaan 1. Penyelenggaraan keg UPT
perempuan dan kabupaten 1,00 1,00 100,00
P2TP2A
anak (P2TP2A)
2. Penyelenggaraan kegiatan
Kecamatan 17,00 17,00 100,00
UPT P2TP2A 100,00
3. Temu FPK2PA dan temu gugus
Kali 1,00 1,00 100,00
tugas traficking
4. Sosialisasi lewat media kali 1,00 1,00 100,00
5. Home Visit kali 30,00 30,00 100,00
6. Pemulangan korban kl 10,00 10,00 100,00
7. case conferrence orang 840,00 840,00 100,00
8. Surveilance ISO 9001:2015 UPT 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
1.02.02.1.02.02.01.16.014 Pembinaan Masukan :
pengarusutamaan - Dana Rp. 86.688.500,00 86.656.400,00 99,96
gender dan Anak
Keluaran :
1. Evaluasi Kec. Layak anak
kec 17,00 17,00 100,00

2. Evaluasi sekolah ramah anak sekolah 17,00 17,00 100,00


Hasil : 100,00

45
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
1.02.02.1.02.02.01.16.018 Advokasi PUG Masukan :
bagi perempuan - Dana Rp. 111.745.000,00 111.745.000,00 100,00
Keluaran :
1. FGD PUG (penguatan focal
kali 3,00 3,00 100,00
point PUG)
2. Sosialisasi Upaya percepatan
PUG (Pergub PUG tentang
pedoman pelaksanaan PUG kali 2,00 2,00 100,00
18/2011

3. Gugus tugas tindak pidana tingkat


1,00 1,00 100,00
perdagangan orang kabupaten
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 95,99
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00

1.02.02.1. Program
Peningkatan
Kualitas Hidup
dan Perlindungan
46
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
Perempuan
1.02.02.1.02.02.01.17.001 Pelaksanaan Masukan :
kebijakan - Dana Rp. 48.595.500,00 48.580.000,00 99,97
perlindungan
perempuan di Keluaran :
daerah 1. Pelatihan musrenbag bagi
org 40,00 40,00 100,00
perempuan
2. Pelatihan politik agi peempuan org 40,00 40,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
1.02.02.1.02.02.01.17.012 Pencatatan dan Masukan :
pelaporan KDRT - Dana Rp. 49.930.400,00 48.116.400,00 96,37
Keluaran :
1. Pembekalan teknis pencatatan
kali 1,00 1,00 100,00
dan pelaporan
2. Validasi Data KDRT kali 3,00 3,00 100,00
3. Pelatihan aplikasi pencatatan
kali 1,00 1,00 100,00
dan pelaporan KDRT
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
1.02.02.1.02.02.01.17.014 Upaya Masukan :
perlindungan - Dana Rp. 167.114.000,00 162.403.000,00 97,18 100,00
47
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
perempuan Keluaran :
terhadap tindak 1. Psikoedukasi kali 6,00 6,00 100,00
kekerasan
2. Pelatihan komunikati efektif kali 1,00 1,00 100,00
3. Pembekalan tekhnis
kali 1,00 1,00 100,00
pendampingan korban kekerasan
4. Pelatihan Paralegal kali 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 97,54
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00

1.02.02.1. Program
Peningkatan
peran serta dan
kesetaraan
gender dalam
pembangunan

1.02.02.1.02.02.01.18.001 Pembinaan Masukan :


organisasi - Dana Rp. 172.735.000,00 172.218.400,00 99,70
perempuan
Keluaran : 100,00

48
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Pembinaan lembaga organisasi
perempuan (termasuk dhama kali 1,00 1,00 100,00
wanita)
2. Peringatan hari kartini kali 1,00 1,00 100,00
3. Peringatan hari ibu kali 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
1.02.02.1.02.02.01.18.002 Pendidikan dan Masukan :
pelatihan - Dana Rp. 141.865.900,00 134.633.940,00 94,90
peningkatan
peran serta dan Keluaran :
kesetaraan jender 1. Bimtek PPRG orang 86,00 86,00 100,00
2. anggaran responsif gender kabupaten 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
1.02.02.1.02.02.01.18.007 Pelatihan Masukan :
manajemen - Dana Rp. 87.756.000,00 87.608.400,00 99,83
usaha bagi
perempuan dalam Keluaran :
mengelola usaha
1. Pembinaan, pelatihan, monev desa prima 15,00 15,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
49
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 98,04
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00

1.02.08.1. Program Keluarga


Berencana
1.02.08.1.02.02.01.15.001 Penyediaan Masukan :
Pelayanan KB - Dana Rp. 137.894.500,00 137.567.500,00 99,76
dan Alat
Kontrasepsi bagi Keluaran :
Keluarga Miskin 1. Sosialisasi pelayanan KB Bagi
orang 70,00 70,00 100,00
Keluarga Miskin
2. Penjaringan peserta KB Baksos orang 595,00 595,00 100,00
3. Bhakti Sosial Pelayanan KB orang 700,00 700,00 100,00
4. IKM Pelayanan KB dok 1,00 1,00 100,00
Hasil :

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00


1.02.08.1.02.02.01.15.002 Pelayanan KIE Masukan :
- Dana Rp. 133.346.500,00 126.304.000,00 94,72
Keluaran :
1. Pelayanan KIE lewat multi
Kali 1,00 1,00 100,00
media elektronik Videotron 100,00

50
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
2. Pelayanan KIE lewat multi
kali 2,00 2,00 100,00
media elektronik radio komunitas
3. Pelayanan KIE lewat multi
media elektronik pembuatan spot kali 1,00 1,00 100,00
radio
4. Pelayanan KIE lewat multi
kali 12,00 12,00 100,00
media elektronik siar spot radio
5. Pelayanan KIE lewat multi
kali 1,00 1,00 100,00
media elektronik siaran radio
6. KIE Media cetak : leaflet, stiker,
kali 1,00 1,00 100,00
brosur
7. Pelayanan KIE lewat media
kali 3,00 3,00 100,00
luar ruangan spanduk
8. Pelayanan KIE lewat media
luar ruangan umbul-umbul kali 1,00 1,00 100,00

9. Pelayanan KIE lewat media


luar ruangan rontek, baliho
kali 1,00 1,00 100,00

Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
1.02.08.1.02.02.01.15.004 Promosi Masukan : 100,00

51
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
Pelayanan Khiba - Dana Rp. 59.258.000,00 58.558.000,00 98,82
Keluaran :
1. Sosialisasi KB Pasca
orang 72,00 72,00 100,00
persalinan dan Pasca keguguran
2. Penjaringan KB pasca
orang 225,00 225,00 100,00
persalinan dan Pasca keguguran
3. Pelayanan papsmear org 120,00 120,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
1.02.08.1.02.02.01.15.005 Pembinaan Masukan :
Keluarga - Dana Rp. 135.401.300,00 131.322.650,00 96,99
Berencana
Keluaran :

1. Bimbingan lengkap (Binkap)


petugas lapangan KB tingkat kali 16,00 16,00 100,00
kabupaten
2. Bimbingan lengkap (Binkap)
petugas lapangan KB tingkat kali 2,00 2,00 100,00
Kecamatan
3. Pembekalan bagi Calon
kali 2,00 2,00 100,00
Manten (Caten)
4. Konsolidasi dan koordinasi kali 1,00 1,00 100,00 100,00

52
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
program KB dengan institusi
KB/Kader dan PKB
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
1.02.08.1.02.02.01.15.007 Peningkatan Masukan :
Sarana dan - Dana Rp. 1.737.367.700,00 1.616.435.350,00 93,04
prasarana KB
Keluaran :
1. Pembangunan Balai
unit 4,00 4,00 100,00
Penyuluhan KB
2. Sarana prasarana balai
paket 4,00 4,00 100,00
penyuluhan KB
3. BOKB (Bantuan operasional
KB) balai penyuluh balai 8,00 8,00 100,00

4. BOKB distribusi alokon ke


faskes 34,00 34,00 100,00
faskes
5. integrasi program KKBPK dan
kali 17,00 17,00 100,00
lintas sektor di kampung KB
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
1.02.08.1.02.02.01.15.014 Pelayanan KB-KR Masukan :
dan - Dana Rp. 171.498.000,00 165.908.000,00 96,74 100,00
53
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
pengembangan Keluaran :
Jaringan Kerja
1. Pembinaan pelayanan KB bagi
orang 68,00 68,00 100,00
lintas sektor
2. Rapat koordinasi Klinik KB orang 100,00 100,00 100,00
3. Rakor Trikomponen orang 1.100,00 1.100,00 100,00
4. Rakor BPS/BPM orang 30,00 30,00 100,00
5. Evaluasi Bidan Praktek Mandiri orang 50,00 50,00 100,00
6. Evaluasi pelayanan KB MKJP
orang 50,00 50,00 100,00
Kategori Puskesmas
7. Rakord pelayanan KB-KR
orang 170,00 170,00 100,00

Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
1.02.08.1.02.02.01.15.015 Pelayanan dan Masukan :
pembinaan - Dana Rp. 46.081.000,00 41.856.000,00 90,83
kelompok KB Pria
Keluaran :
1. Rakor forum motivator KB Pria orang 40,00 40,00 100,00
2. Rakor forum motivator KB Pria
kali 4,00 4,00 100,00
Tingkat Kabupaten
3. Pembinaan kelompok KB Pria orang 50,00 50,00 100,00 100,00

54
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
4. Pembinaan kelompok KB Pria kali 1,00 1,00 100,00
5. Orientasi motivator KB Pria orang 65,00 65,00 100,00
5. Orientasi motivator KB Pria kali 2,00 2,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 94,10
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00

Program
Kesehatan
1.02.08.1.
Reproduksi
Remaja
1.02.08.1.02.02.01.16.001 Advokasi dan KIE Masukan :
tentang - Dana Rp. 40.183.500,00 38.962.500,00 96,96
Kesehatan
Reproduksi Keluaran :
Remaja (KRR) 1. Pembinaan/lomba pada mitra
penyuluhan/KIE tentang program orang 90,00 90,00 100,00
KKBPK
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
1.02.08.1.02.02.01.16.002 Memperkuat Masukan : 100,00
55
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
dukungan dan - Dana Rp. 150.291.000,00 145.873.000,00 97,06
partisipasi Keluaran :
masyarakat
1. Partisipasi kegiatan mitra kerja
kabupaten 1,00 1,00 100,00
dalam program KKB
2. Rekomendasi tentang
pengembangan Kependudukan
dan KB (dari partisipasi kegiatan
mitra kerja dalam program dokumen 1,00 1,00 100,00
kependudukan dan KB

Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 97,04
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00

1.02.08.1. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.02.08.1.02.02.01.01.007 Penyediaan jasa Masukan :
administrasi - Dana Rp. 45.450.000,00 44.250.000,00 97,36
keuangan
Keluaran : 100,00
56
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Pembayaran pengelola
anggaran/bendahara dan orang 12,00 12,00 100,00
pengelola barang
2. Pembayaran pengelola
anggaran/bendahara dan Bulan 12,00 12,00 100,00
pengelola barang
3. Pembayaran honor Verifikator
orang 2,00 2,00 100,00
dan PPK
4. Pembayaran honor Verifikator
dan PPK
Bulan 3,00 3,00 100,00

Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
1.02.08.1.02.02.01.01.017 Penyediaan Masukan :
makanan dan - Dana Rp. 75.199.000,00 73.114.000,00 97,23
minuman rapat
Keluaran :
1. Snack rapat DP3AP2KB op 985,00 985,00 100,00
2. Snack rapat UPT P2TP2A op 262,00 262,00 100,00
3. makan rapat DP3AP2KB op 740,00 740,00 100,00
4. makan rapat UPT P2TP2A op 80,00 80,00 100,00
5. snack tamu DP3AP2KB op 782,00 782,00 100,00 100,00

57
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
6. snack tamu UPT P2TP2A op 120,00 120,00 100,00
7. makan tamu DP3AP2KB op 702,00 702,00 100,00
8. makan tamu UPT P2TP2A op 80,00 80,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
1.02.08.1.02.02.01.01.018 Rapat-rapat Masukan :
Koordinasi dan - Dana Rp. 186.796.000,00 185.756.426,00 99,44
konsultasi
Keluaran :
1. Perjalanan dinas dalam daerah
kali 12,00 12,00 100,00

2. Perjalanan dinas luar daerah kali 10,00 10,00 100,00


Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
1.02.08.1.02.02.01.01.020 Penyediaan Masukan :
bahan dan jasa - Dana Rp. 170.000.000,00 168.411.900,00 99,07
administrasi
perkantoran Keluaran :
1. Surat masuk Dinas P3PA P2KB lembar 2.100,00 2.168,00 103,24
2. Surat masuk UPT P2TP2A lembar 185,00 185,00 100,00
3. Surat keluar Dinas P3PA P2KB lembar 3.500,00 3.500,00 100,00
4. Surat keluar UPT P2TP2A lembar 375,00 375,00 100,00
5. ATK Dinas P3PAP2KB macam 60,00 60,00 100,00 100,18
58
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
6. ATK UPT P2TP2A macam 20,00 20,00 100,00
7. Materai; Perangko P3PA P2KB lembar 1.800,00 1.800,00 100,00
8. Materai; Perangko UPT
lembar 355,00 355,00 100,00
P2TP2A
9. Cetak dan Jilid P3PA P2KB macam 15,00 15,00 100,00
10. Cetak dan Jilid UPT P2TP2A macam 8,00 8,00 100,00
11. Penggandaan Dinas
lembar 66.410,00 66.410,00 100,00
P3PAP2KB
12. Penggandaan UPT P2TP2A lembar 20.000,00 20.000,00 100,00
13. Penggandaan DP3AP2KB lembar 94.867,00 94.867,00 100,00
14. Penggandaan lembar 2.300,00 2.300,00 100,00
15. Penggandaan UPT P2TP2A lembar 20.000,00 20.000,00 100,00
16. Peralatan Listrik Dinas macam 14,00 14,00 100,00
17. Peralatan P2TP2A macam 12,00 12,00 100,00
18. Peralatan kerja DP3AP2KB macam 6,00 6,00 100,00
Hasil :

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran


1.02.08.1.02.02.01.01.023 Penyediaan jasa Masukan :
langganan - Dana Rp. 103.390.000,00 90.131.794,00 87,18
Keluaran : 100,00
59
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Pembayaran langganan listrik,
telepon, air dan media, wifi PPPA
bulan 12,00 12,00 100,00
PP dan KB

2. Pembayaran langganan listrik,


telepon, air dan media, wifi UPT bulan 12,00 12,00 100,00
P2TP2A
Hasil :

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran


1.02.08.1.02.02.01.01.024 Penyediaan jasa Masukan :
keamanan dan - Dana Rp. 298.430.580,00 288.580.000,00 96,70
kebersihan kantor
Keluaran :
1. Pelayanan Kebersihan,
orang 5,00 5,00 100,00
pengemudi
2. Pelayanan Keamanan Kantor orang 5,00 5,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 96,70
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,03

1.02.08.1. Program
60
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
pelayanan
kontrasepsi
1.02.08.1.02.02.01.17.004 Pelayanan KB Masukan :
medis operasi - Dana Rp. 78.714.800,00 76.803.190,00 97,57
Keluaran :
1. Penjaringan peserta KB MOP
orang 40,00 40,00 100,00
dan MOW
2. Rakor peningkatan partisipasi
pria dalam ber KB MOP melalui
orang 289,00 289,00 100,00
forum motivator KB pria tk
kecamatan
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 97,57
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00

1.02.08.1. Program
pembinaan peran
serta masyarakat
dalam pelayanan
KB/KR yang
madiri
61
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.08.1.02.02.01.18.002 Pembinaan BKS Masukan :
- Dana Rp. 324.080.500,00 317.053.900,00 97,83
Keluaran :
1. Sosialisasi 8 fungsi keluarga orang 40,00 40,00 100,00
2. Pembinaan Keluarga sejahtera orang 120,00 120,00 100,00
3. Orientasi BKB orang 60,00 60,00 100,00
4. Sosialisassi dan Pemben-tukan
lokasi 17,00 17,00 100,00
PIK-R jalur Masyarakat
5. Workshop BKS Org 100,00 100,00 100,00
6. Pencanangan kampung KB lokasi 17,00 17,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
1.02.08.1.02.02.01.18.004 Penyelenggaraan Masukan :
kelompok - Dana Rp. 666.149.500,00 611.415.690,00 91,78
masyarakat peduli
KB Keluaran :
1. Pelaksanaan hari kel. Kab kali 1,00 1,00 100,00
2. Pelaksanaan Bhakti TNI- KB
kali 1,00 1,00 100,00
Kesehatan
3. Rakor pguyuban IMP dan PKB
kali 4,00 4,00 100,00
tingkat Kab
4. Orientasi Kader IMP kali 2,00 2,00 100,00 100,00
62
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
5. Pelaksanaan kesatuan gerak
kali 1,00 1,00 100,00
PKK
6. Menghadiri puncak hari
kali 1,00 1,00 100,00
keluarga Nasional
7. Pembinaan UPPKS orang 75,00 75,00 100,00
8. Ekspose/ pameran UPPKS Kali 9,00 9,00 100,00
9. Verifikasi dana penguatan
kelompok 150,00 150,00 100,00
modal
10. Pelatihan UPPKS orang 210,00 210,00 100,00
11. Sosialisasi Pembentukan
lok 1,00 1,00 100,00
Kampung KB (kec Sleman)
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
1.02.08.1.02.02.01.18.006 Evaluasi Keluarga Masukan :
Berencana- - Dana Rp. 378.983.400,00 370.779.400,00 97,84
Keluarga
Sejahtera (KB- Keluaran :
KS) 1. Pelaksanaan lomba dalam
kali 8,00 8,00 100,00
rangka Hari Keluarga
2. Pembinaan IMP di Wilayah
Moyudan dan Minggir dengan kecamatan 2,00 2,00 100,00
sosialisasi KKBPK
Hasil : 100,00
63
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 94,89
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00

1.02.08.1. Program
pengembangan
model operasional
BKB-Posyandu-
PADU
1.02.08.1.02.02.01.24.001 Pengkajian Masukan :
pengembangan - Dana Rp. 86.244.000,00 51.763.500,00 60,02
model operasional
BKB-Posyandu- Keluaran :
PADU 1. Profil Bina Keluarga Sejahtera dokumen 1,00 1,00 100,00
2. Profil Bina Keluarga Sejahtera buku 20,00 20,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 60,02
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00

1.02.08.1. Program
pengembangan
pusat pelayanan
64
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
informasi dan
konseling KRR

1.02.08.1.02.02.01.20.001 Pendirian pusat Masukan :


pelayanan - Dana Rp. 314.877.500,00 284.511.900,00 90,36
informasi dan
konseling KKR Keluaran :
1. Pembentukan kelompok PIK R
PIK R 17,00 17,00 100,00
di sekolah
2. Pembentukan kelompok PIK R PIK
2,00 2,00 100,00
mahasiswa di PT Mahasiswa
3. Pembentukan kelompok forum
kelompok 1,00 1,00 100,00
PIK R dan PIK Mahasiswa
4. Pembinaan tentang KRR,
penundaan usia nikah, pelatihan
orang 170,00 170,00 100,00
bagi pendidik sebaya dan
konselor sebaya
5. Jambore PIK -R tingkat
Desa 5,00 5,00 100,00
Kecamatan ( Kec. Gamping)
6. sosialisasi PIK-R . ( Kec.
desa 5,00 5,00 100,00
Sleman)
7. sosialisasi pola asuh anak dan
Parenting ( kecakapan ke orang orang 60,00 60,00 100,00
tua). kec. Turi 100,00

65
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 90,36
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00

Program
peningkatan
1.02.08.1.
kapasitas sumber
daya aparatur
1.02.08.1.02.02.01.05.003 Bimbingan teknis Masukan :
workshop, - Dana Rp. 7.300.000,00 7.300.000,00 100,00
seminar,
lokakarya Keluaran :
1. Peserta yang mengikuti bimtek,
orang 14,00 14,00 100,00
workshop, seminar, lokakarya
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
1.02.08.1.02.02.01.05.006 Pengelolaan Masukan :
kepegawaian - Dana Rp. 43.408.500,00 43.004.000,00 99,07
Keluaran :
1. Buku penjagaan kenaikan gaji
dok 1,00 1,00 100,00
berkala 100,00

66
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
2. Buku penjagaan kenaikan
dok 1,00 1,00 100,00
pangkat
3. Laporan penyusunan SKP dok 1,00 1,00 100,00
4. Laporan usulan kenaikan
dok 1,00 1,00 100,00
pangkat
5. Laporan usulan gaji berkala dok 1,00 1,00 100,00
6. Laporan rekapan absensi
dok 1,00 1,00 100,00
pegawai
7. Laporan penyelesaian ijin cuti dok 1,00 1,00 100,00
8. Lap. penilaian angka kredit dok 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 99,20
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00

Program
peningkatan
penanggulangan
1.02.08.1.
narkoba, PMS
termasuk HIV/
AIDS
1.02.08.1.02.02.01.21.001 Penyuluhan Masukan : 100,00

67
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
penanggulangan - Dana Rp. 102.263.500,00 98.429.000,00 96,25
narkoba, PMS Keluaran :
termasuk HIV/
AIDS 1. Orientasi desa sadar HIV/AIDS desa 2,00 2,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 96,25
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00

Program
peningkatan
pengembangan
1.02.08.1.
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
1.02.08.1.02.02.01.06.001 Penyusunan Masukan :
laporan capaian - Dana Rp. 29.069.500,00 28.778.000,00 99,00
kinerja dan
ikhtisar realisasi Keluaran :
kinerja SKPD 1. Laporan realisasi fisik dan
Keuangan tahun berjalan (RFK dok 12,00 12,00 100,00
Bulanan)
2. Laporan tahunan n-1 dok 1,00 1,00 100,00 100,00

68
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
3. Lakip n-1 dok 1,00 1,00 100,00
4. Laporan capaian indikator
kinerja sasaran per triwulan dalam dok 4,00 4,00 100,00
e-sakip tahun berjalan

Hasil :

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran


1.02.08.1.02.02.01.06.005 Penyusunan Masukan :
perencanaan - Dana Rp. 52.029.800,00 50.096.190,00 96,28
kerja SKPD
Keluaran :
1. Dokumen Renja tahun n+1 dok 1,00 1,00 100,00
2. Dokumen Perubahan Renja
dok 1,00 1,00 100,00
Tahun n
3. Rencana Kerja Tahunan Tahun
dok 1,00 1,00 100,00
n+1
4. Dok. perjanjian kinerja tahun n dok 1,00 1,00 100,00
5. RKA tahun n+1 dok 1,00 1,00 100,00
6. RKA Perubahan tahun n dok 1,00 1,00 100,00
7. DPA Perubahan tahun n dok 1,00 1,00 100,00
8. DPA dok 1,00 1,00 100,00
100,00
69
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
Hasil :

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran


1.02.08.1.02.02.01.06.013 Penyusunan Masukan :
pengendalian dan - Dana Rp. 31.853.000,00 31.685.000,00 99,47
evaluasi
perencanaan Keluaran :
SKPD 1. Dokumen pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan dok 1,00 1,00 100,00
Renja SKPD (Form G9)
2. Dokumen pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan dok 4,00 4,00 100,00
Renja SKPD (Form H4)
3. Dokumen pengendalian dan
evaluasi terhadap hasil Renja dok 4,00 4,00 100,00
SKPD (Form I5)
4. Dokumen evaluasi terhadap
hasil Renstra SKPD (Form I4) dok 1,00 1,00 100,00

Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 97,88
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00

70
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8

1.02.08.1. Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
1.02.08.1.02.02.01.02.022 Pemeliharaan Masukan :
rutin/berkala - Dana Rp. 80.000.000,00 79.674.000,00 99,59
gedung kantor
dan rumah dinas Keluaran :
1. pemeliharaan gedung dan
dinas 1,00 1,00 100,00
taman kantor dinas P3AP2KB
2. pemeliharaan gedung dan
UPT 1,00 1,00 100,00
taman kantor UPT P2TP2A
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
1.02.08.1.02.02.01.02.024 Pemeliharaan Masukan :
rutin/berkala - Dana Rp. 673.586.000,00 513.849.871,00 76,29
kendaraan
dinas/operasional Keluaran :
1. Pemeliharaan kendaraan roda
Unit 84,00 84,00 100,00
2 100,00

71
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
2. Pemeliharaan kendaraan roda
Unit 10,00 10,00 100,00
4
3. Pembelian BBM liter 62.206,00 62.206,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
1.02.08.1.02.02.01.02.031 Pemeliharaan Masukan :
rutin/berkala - Dana Rp. 80.000.000,00 74.365.600,00 92,96
perlengkapan dan
peralatan gedung Keluaran :
kantor dan rumah 1. Pemeliharaan perlengkapan
dinas dan peralatan kantor Dinas dinas 1,00 1,00 100,00
P3AP2KB
2. Pemel. perlengkapan dan
UPT 1,00 1,00 100,00
peralatan Kantor UPT P2TP2A
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 80,12
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00

Program
penyiapan tenaga
1.02.08.1.
pendamping
kelompok bina
72
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
keluarga
1.02.08.1.02.02.01.23.001 Pelatihan tenaga Masukan :
pendamping - Dana Rp. 173.617.500,00 164.701.000,00 94,86
kelompok bina
keluarga di Keluaran :
kecamatan 1. Pelatihan Keterpaduan Bina
orang 90,00 90,00 100,00
Keluarga Balita (BKB)
2. Pelatihan Keterpaduan Bina
orang 68,00 68,00 100,00
Keluarga Lansia (BKL)
3. Pelatihan BKS tingkat Kab orang 68,00 68,00 100,00
4. Forum BKS tingkat Kec orang 88,00 88,00 100,00
5. Workshop BKB orang 50,00 50,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 94,86
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00

Program fasilitasi
Peningkatan SDM
1.02.10.1. bidang
komunikasi dan
informasi
1.02.10.1.02.02.01.17.001 Pelatihan SDM Masukan : 83,33
73
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
dalam bidang - Dana Rp. 19.434.500,00 14.421.000,00 74,20
komunikasi dan Keluaran :
informasi
1. Penyelenggaraan pelatihan
orang 30,00 30,00 100,00
SDM dalam bidang kominfo
2. Penyelenggaraan pelatihan
SDM dalam bidang komunikasi jenis 3,00 2,00 66,67
dan informasi
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 74,20
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 83,33

Program
Pengembangan
1.02.10.1. Komunikasi,
Informasi dan
Media Massa
1.02.10.1.02.02.01.15.009 Pengelolaan Masukan :
Website - Dana Rp. 20.018.500,00 20.005.000,00 99,93
Keluaran :
1. Pengelolaan sistem & Updating
dinas 1,00 1,00 100,00
informasi di website 100,00

74
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
2. Pengelolaan sistem & Updating
kec 17,00 17,00 100,00
informasi di website
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 99,93
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00

Program
pengembangan
1.02.14.1.
data/ informasi /
statistik daerah
1.02.14.1.02.02.01.15.016 Updating dan Masukan :
Validasi data KB - Dana Rp. 196.223.000,00 193.603.900,00 98,67
Keluaran :
1. Updating pendataan keluarga desa 86,00 86,00 100,00
2. Software pengembangan
pendataan keluarga, rekapitulasi dokumen 1,00 1,00 100,00
statistik rutin
3. software rekapitulasi statistik
paket 1,00 1,00 100,00
rutin
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
75
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 98,67
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00

Program
penyelamatan
1.02.18.1. dan pelestarian
dokumen/arsip
daerah
1.02.18.1.02.02.01.16.006 Pengelolaan Masukan :
Dokumen SKPD - Dana Rp. 54.102.800,00 49.022.650,00 90,61
Keluaran :
1. Pengelolaan arsip aktif dan in
bulan 12,00 12,00 100,00
aktif
2. Updating database buku dan
bulan 12,00 12,00 100,00
dokumen perpustakaan
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 90,61
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00

76
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
Program
peningkatan
3.00.01.3.
kualitas
pelayanan publik
3.00.01.1.02.02.01.20.082 Penyelenggaraan Masukan :
Pameran - Dana Rp. 96.914.000,00 68.168.000,00 70,34
Keluaran :
1. Penyelenggaraan pameran
kali 2,00 2,00 100,00
tingkat kabupaten
2. Penyelenggaraan pameran
kali 2,00 1,00 50,00
tingkat provinsi
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 75,00
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 70,34
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 75,00

Program pening-
katan sistem
pengawasan
3.00.03.3. internal dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH
77
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
3.00.03.1.02.02.01.15.018 Penguatan Masukan :
pelaksanaan - Dana Rp. 14.993.475,00 14.934.800,00 99,61
reformasi
birokrasi Keluaran :
1. Laporan pemantauan dan
dok 1,00 1,00 100,00
monev pelaksanaan SP dan SOP
2. Dokumen SP dan SOP SOP 3,00 3,00 100,00
3. Laporan pelaksanaan PERBUP
NO. 44 tahun 2015 tentang Road dokumen 1,00 1,00 100,00
Map Reformasi Birokrasi
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 99,61
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00

Program
peningkatan dan
Pengembangan
3.00.05.3.
pengelolaan
keuangan dan
kekayaan daerah

78
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
3.00.05.1.02.02.01.15.097 Penatausahaan Masukan :
keuangan dan - Dana Rp. 76.821.000,00 65.820.750,00 85,68
aset SKPD
Keluaran :
1. Dokumen laporan keuangan
dok 2,00 2,00 100,00
semester I dan semester II
2. Dokumen laporan aset / BMD
dok 2,00 2,00 100,00
semester I dan semester II
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 85,68
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00

Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Instansi) 93,57


Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Instansi) 98,19

79
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

BAB III
PRESTASI TAHUN 2017

Prestasi yang diperoleh Dinas P3AP2KB di tahun 2017 antara lain sebagai berikut :
KATEGORI
NO BIDANG LOMBA
JUARA
1 Perlindungan Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Nasional
Anak dan
Pemenuhan Hak
Anak

2 Pemberdayaan P2WKSS ( Desa Tirtoadi, Mlati) Juara VI Tingkat


Perempuan DIY
Pelaksana Terbaik PUG PPPA( Kab. Tingkat DIY
Sleman)

3 UPT P2TP2A Sertifikasi ISO 90001 : 2015 Tingkat Nasional


4 Bidang Pelayanan KB MKJP Kategori Puskesmas Juara I Tingkat
Pengendalian (Puskesmas Depok II.) Kabupaten
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
Pelayanan KB MKJP Kategori Puskesmas Juara II Tingkat
(Puskesmas Pakem) Kabupaten
Pelayanan KB MKJP Kategori Puskesmas Juara III Tingkat
(Puskesmas Minggir) Kabupaten
Bidan Praktek Mandiri, ( Ms. Wahyuni, A. Juara I Tingkat
MdKeb) Kabupaten
Bidan Praktek Mandiri, ( Istri Juara II Tingkat
Yuliani,S.ST, MSc ) Kabupaten
Bidan Praktek Mandiri, ( CH Suhartati, Juara III Tingkat
A,Md.Keb) Kabupaten
Lomba Pidato Triad KRR, ( Risa Juara I Tingkat
Nurhayati) Kabupaten
Lomba Pidato Triad KRR, ( Kholimatul Juara II Tingkat
Inayah) Kabupaten
Lomba Pidato Triad KRR, ( Arneta Putri Juara III Tingkat
A.) Kabupaten

5 Bidang Lomba PIK R Jalur Masyarakat, (PIK-R Juara II Tingkat


Ketahanan dan Ketriman) Nasional, Tingkat
Kesejahteraan I Propinsi
Keluarga
Lomba PIK R Jalur Pendidikan , (PIK- Juara II
Risma Muhipa) Tingkat. DIY
Duta Genre (Bagus Irawan) Juara Tingkat
II DIY
Duta genre( Diasz Fahmi Zaky Susilo) Juara Tingkat I
DIY, Juara IV
Nasional

80
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

KATEGORI
NO BIDANG LOMBA
JUARA
KB lestari 10 tahun ( Sigit Suprono& Ika Juara III, Tingkat
Handayani ) Propinsi
KB lestari 15 tahun ( Suryadi & Ninuk Juara iV, Tingkat
Prihastuti) Propinsi
KB lestari 20 tahun ( Sugito & Sri Lestari) Juara III Tingkat
Propinsi
Kader IMP Juara IV
An. Nurhayati Tingkat DIY
Keluarga Harmonis dan Sejahtera Juara IV
An. Tulus Budi dan Haryati Tingkat DIY
Motivator KB Pria Juara V
An. Adi Nugrahawati,SMG Tingkat DIY
Kelompok PIK R Jalur Sekolah Juara I
(Kalpawidya) Tingkat DIY
Kelompok PIK -R Jalur Non Sekolah Juara I
(Semarak) Tingkat DIY
Kelompok UPPKS ( UPPKS Mandiri ) Juara I
Tingkat DIY
PKB / PLKB Juara II
An. Angelia Dewi Candra, S.Sos Tingkat DIY
Lansia Sehat / Tangguh (Syarbini) Juara II
Tingkat DIY
Kelompok BKB ( Permata Bunda) Juara II
Tingkat DIY
Kelompok BKR (BKR Boing) Juara IV
Tingkat DIY
Kelompok BKL (Taman Setia) Juara II
Tingkat DIY

81
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

BAB IV
PENUTUP

Capaian pelaksanaan kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan


Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, secara fisik
maupun keuangan secara umum cukup tinggi, namun memang masih ada beberapa
kegiatan yang capaiannya belum optimal. Tetapi dari semua lini di lingkungan Dinas
P3AP2KB telah berusaha semaksimal mungkin menunjukkan kinerja terbaiknya.
Oleh karena itu dengan laporan tahunan ini semoga dapat dimanfaatkan sebagai
wahana evaluasi maupun cermin bagi perbaikan kinerja bagi semua pelaku kegiatan di
masa yang akan datang.

82
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017

LAMPIRAN

83
Capaian Indikator Kinerja ( Indikator Program) tahun 2017
SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Realisasi
No urut Target Kinerja
Indikator Satuan Kinerja
Indikator 2017
2017
1 Persentase temuan hasil % 100 100
pemeriksaan yang ditindak
lanjuti

Data pendukung sesuai cara penghitungan :

- Realisasi Kinerja persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti =100 %

- Target Kinerja persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti 100 %

- Tingkat Capaian Kinerja, sehingga : (100/100 x 100%) = 100 %

Faktor Pendorong : Komitmen bersama untuk segera minindak lanjuti hasil temuan pemeriksaan

No urut Target Kinerja Realisasi


Indikator Satuan
Indikator 2017 Kinerja 2017
2 Nilai Predikat Lakip nilai A

Data pendukung sesuai cara penghitungan :

- Realisasi Kinerja LAKIP tahun 2017 ( belum ada data ), karena untuk tahun
2017 belum dinilai , tetapi untu tahun 2016 nilainya adalah AA

- Target Kinerja di tahun 2017 Nilai Lakip A, sehingga jika berdasar tahun 2016
dapat nilai AA , sehingga capainya 100 %

No urut Target Kinerja Realisasi


Indikator Satuan
Indikator 2017 Kinerja 2017
1 Indeks Kepuasan Masyarakat nilai 78,74 78,86
(IKM)
Data pendukung sesuai cara penghitungan :

- Realisasi Kinerja IKM = 78,86


- Target Kinerja IKM sebesar 78,74
- Tingkat Capaian Kinerja, sehingga : (78,86/78,74 x 100%) = 100 %

Faktor Pendorong : semakin kritisnya masyarakat sehingga butuh pelayanan yang baik

Faktor Penghambat : sarana prasarana yang terbatas


No urut Target Kinerja Realisasi
Indikator Satuan
Indikator 2017 Kinerja 2017
3 Persentase pelaporan capaian % 100 % 100 %
kinerja dan keuangan
dilaksanakan tepat waktu

Data pendukung sesuai cara penghitungan :


- Realisasi Kinerja persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan
dilaksanakan tepat waktu = 100 %
- Target Kinerja persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan
dilaksanakan tepat waktu = 100%
- Tingkat Capaian Kinerja, sehingga : ( 100/100 X 100 %) = 100 %

Faktor Pendorong keberhasilan : - Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai Alokasi


Jadwal Kegiatan
- Penyelesaian SPJ cepat , tepat dan benar sesuai
DPA
- Penyerapan uang persediaan optimal tidak banyak
menjadi sisa panjar sehingga pengajuan panjar
bulan berikutnya bisa maksimal
- Penyampaian laporan dilaksanakan sesuai
dengan waktu yang ditetapkan

Faktor Penghambat : Penyerahan SPJ dari Bidang kadang kadang tidak tepat waktu
sehingga mepengaruhi pengajuan pajar waktu berikutnya

No urut Target Kinerja Realisasi


Indikator Satuan
Indikator 2017 Kinerja 2017
4 Persentase pemenuhan % 100 % 100 %
layanan administrasi
perkantoran

Data pendukung sesuai cara penghitungan :

- Realisasi Kinerja persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran = 100%

- Target Kinerja persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran = 100 %


-
- Tingkat Capaian Kinerja, sehingga = ( 100 /100 x 100 % = 100% )

Faktor Pendorong keberhasilan : Kerjasama personil yang baik


Penyediaan layanan jasa administrasi perkantoran
terpenuhi sesuai kebutuhan

Faktor Penghambat : mekanisme pelayanan yang kadang tidak sesuai dengan


aturannya
No urut Target Kinerja Realisasi
Indikator Satuan
Indikator 2017 Kinerja 2017
5 Persentase sarana prasarana % 75 % 75 %
aparatur dalam kondisi baik

Data pendukung sesuai cara penghitungan :

- Realisasi Kinerja persentase sarana prasarana apatur dalam kondisi baik =75 %

- Target Kinerja persentase sarana prasarana aparatur dalam kndisi baik = 75%

- Tingkat Capaian Kinerja, sehingga : ( 75/75 x 100) = 100 %

Faktor Pendorong keberhasilan : Ketersediaan sarana prasarana aparatur yang


sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik

Faktor Penghambat : sarana prasarana yang belum mencukupi

Tindak Lanjut : Perencana pengadaan sarpras sesuai dengan kebutuhan

No urut Target Kinerja Realisasi


Indikator Satuan
Indikator 2017 Kinerja 2017
6 Persentase pengelolaan % 90 % 90 %
kepegawaian yang
dilaksanakan tepat waktu

Data pendukung sesuai cara penghitungan :

- Realisasi Kinerja persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan


tepat waktu = 90 %
- Target Kinerja persentase pengelolaan kepegawauan yang dilaksanakan tepat
waktu = 90 %

- Tingkat Capaian Kinerja, sehingga : ( 90/90 x100%) = 100 %

Faktor Pendorong keberhasilan : Kapasitas personil yang menangani pengelolaan


kepegawaian memadai
Kerja sama antar pejabat struktural, fungsional umum,
pejabat fungsional baik
Pengelolaan Kepegawaian dilaksanakan sesuai
dengan aturan dan pedoman yang berlaku

No urut Target Kinerja Realisasi


Indikator Satuan
Indikator 2017 Kinerja 2017
7 Angka prevalensi peserta KB % 79,25 % 75,23 %
aktif

Data pendukung sesuai cara penghitungan :

- Realisasi Kinerja persentase angka prevalensi KB aktif =75,23%

- Target Kinerja persentase angka prevalensi KB aktif =79,25 %

- Tingkat Capaian Kinerja, sehingga : ( 75,23 /79,25x 100 %) = 95 %


Faktor Pendorong keberhasilan : laporan Pengendalian lapangan dapat dilaksanakan
setiap bulan
Faktor penghambat : - Karena adanya Revisi difinisi operasional tentang Pasangan
Usia Subur(PUS) yang dulunya wanita selama masih Haids ,
sekarang wanita berusia 15 s/d 49 Tahun sehingga
mempengaruhi jumlah PUS.
-. Untuk peserta KB yang memakai PIL dan Kondom yang
membeli sendiri diapotik tidak tercata di kartu KB sehingga
akan mempengaruhi jumlah peserta
- Pelaporan dari Dusun yang sering terlambat

Tindak lanjut : Adanya perwakilan dusun yang membuat pelaporan

Pembinaan yang intensif dari PKB ke Kader Sub PPKBD dan PPKBD

No urut Target Kinerja Realisasi


Indikator Satuan
Indikator 2017 Kinerja 2017
1 Laju Pertumbuhan Penduduk % 1,95 1,16*

Data pendukung sesuai cara penghitungan :

- Realisasi Kinerja laju pertumbuhan Penduduk=1,16 % (data Tahun 2016,


Karena untuk Tahun 2017 belum ada data)

- Target Kinerja laju pertumbuhan penduduk =1,95 %

- Tingkat Capaian Kinerja, sehingga : (1,95/1,16 x 100%) = 168 %

Faktor Pendorong : mengendalikan pertumbuhan penduduk

Faktor Penghambat :pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi

Tindak lanjut :melakukan kegiatan pengendalian penduduk yang efektif

No urut Target Kinerja Realisasi


Indikator Satuan
Indikator 2017 Kinerja 2017
8 Total Fertility Rate (TFR) Angka per 2% 1,7 % *
1000
perempuan

Data pendukung sesuai cara penghitungan : 1,7 %


- Target Kinerja Total fertility Rate = 2 %
- Tingkat Capaian Kinerja, sehingga : ( 2 / 1,7 x 100 % ) = 117 %

Faktor Pendorong keberhasilan : Pemetaan Pasangan Usia Subur yang belum ber KB
Bakti sosial prioritas peserta KB baru
KIE yang Intensif

Faktor Penghambat: Ummet Need yang masih cukup tinggi

Tindak Lanjut : tingkatkan KIE baik perorangan maupun kelompok


No urut Target Kinerja Realisasi
Indikator Satuan
Indikator 2017 Kinerja 2017
9 Persentase usia nikah bagi % 1,4 % 0,41 % (
perempuan <20 tahun semakin kecil
semakin baik

Data pendukung sesuai cara penghitungan :

- Realisasi Kinerja Persentase Usia nikah bagi perempuan < 20 Tahun= 0,41 %
- Target Kinerja Persentase Usia nikah bagi perempuan < 20 tahun = 1,4 %
- Tingkat Capaian Kinerja, sehingga : ( 1,4 /0,6 x 100% = 233 % )

Faktor penghambat : kecenderungan pernikahan usia muda semakin bertambah

Tindak Lanjut : Meningkatkan Komunikasi,Informasi dan Edukasi

Target Kinerja Realisasi


No urut Indikator Satuan
2017 Kinerja 2017
Indikator
10 Jumlah petugas pembantu orang 86 86
KB Desa (PPKBD)

Data pendukung sesuai cara penghitungan :

- Realisasi Kinerja jumlah petugas pembantu KB Desa ( PPKBD) =86 orang


- Target Kinerja jumlah petugas pembantu KB Desa= 86 orang

- Tingkat Capaian Kinerja, sehingga : ( 86/86 x100%) = 100%

Faktor Pendorong keberhasilan : ada Kader PPKBD di setiap Desa

No urut Target Kinerja Realisasi


Indikator Satuan
Indikator 2017 Kinerja 2017
11 Persentase KB pria % 8,25 % 10,38%

Data pendukung sesuai cara penghitungan :

- Realisasi Kinerja persentse KB Pria =10,38 %


- Target Kinerja persentase KB Pria = 8,25 %

- Tingkat Capaian Kinerja, sehingga : ( 10,38 /8,25% x 100%) = 125 %

Faktor Pendorong keberhasilan : Pembinaan melalui kelompok KB Pria


Terbentuknya Forum Komunitas KB Pria

Faktor Penghambat: Kesadaran KB untuk pria asih rendah

Tindak Lanjut : Pembinaan dan Orientasi Motivator KB Pria


No urut Target Kinerja Realisasi
Indikator Satuan
Indikator 2017 Kinerja 2017
12 Persentase capaian KB % 80,02 % 66, 25 %
Mandiri

Data pendukung sesuai cara penghitungan :

- Realisasi Kinerja persentse KB Mandiri =66,25 %


- Target Kinerja persentase KB Mandiri = 80,02 %
- Tingkat Capaian Kinerja, sehingga :( 66,25/80,02 x 100 ) = 82,79 %

Faktor Pendorong keberhasilan : Didukung adanya fasilitas kesehatan yang memadai

Faktor Penghambat: di era Jaminan Kesehatan Nasional ( BPJS ) tidak bisa dilihat
secara langsung mana yang KB Mandiri atau tidak , hanya bisa dilihat dari tempat
pelayanan Fasilitas kesehatan swasta atau pemerintah

Tindak Lanjut : menyesuaikan indikator fasilitas kesehatan swasta (Mandiri), dan fasilitas
kesehatan pemerintah

No urut Target Kinerja Realisasi


Indikator Satuan
Indikator 2017 Kinerja 2017
13 Jumlah kelompok PIK-R ( 151 168
Pusat Informasi dan Konseling kelompok
Remaja)

Data pendukung sesuai cara penghitungan :

- Realisasi Kinerja kelompok PIK-R = 168 kelompok


- Target Kinerja kelompok PIK-R = 151 kelompok

- Tingkat Capaian Kinerja, sehingga : (168/151 x100%) = 111 %

Faktor Pendorong keberhasilan : Adanya forum PIK-R kabupaten dan Forum PIK-R
Kecamatan

Faktor Penghambat: Keanggotaan mudah berubah, PKB kurang dinamis dalam


mendampinginya

Tindak Lanjut : membentuk kelompok baru dan membina kelompok yang sudah terbentuk untuk
keberlangsungan kelompok

No urut Target Kinerja Realisasi


Indikator Satuan
Indikator 2017 Kinerja 2017
14 Jumlah kelompok Institusi 86 86
Masyarakat Pedesaan (IMP) kelompok
yang mendukung progam KB

Data pendukung sesuai cara penghitungan :

- Realisasi Kinerja kelompok Institusi masyarakat Perdesaan (IMP) = 86


kelompok
- Target Kinerja kelompok Institusi Masyarakt Perdesaan (IMP) = 86 kelompok

- Tingkat Capaian Kinerja, sehingga : ( 86 / 86 x100 %) = 100 %


Faktor Pendorong keberhasilan : Kepedulian masyarakat untuk membantu program KB
Meningkatnya pengetahuan IMP dalam Program KB
Pemerintah Desa mengakomodasi kegiatan

Faktor Penghambat: Kader IMP usianya banyak yang sudah usia lanjut

Tindak Lanjut : orientasi Kader IMP yang baru

No urut Target Kinerja Realisasi


Indikator Satuan
Indikator 2017 Kinerja 2017
15 Jumlah kelompok kerja 40 54
operasional pos pelayanan kelompok
terpadu ( posyandu Padu)
/BKB holistik Integratif

Data pendukung sesuai cara penghitungan :

- Realisasi Kinerja jumlah kelompok kerja pokjanal posyandu padu =54 kelompok
- Target Kinerja jumlah kelompok kerja pokjanal posyandu padu = 40 kelompok

- Tingkat Capaian Kinerja, sehingga : (54/40 x100%) = 135 %

Faktor Pendorong keberhasilan : sudah terbentuk kelompok kelompok BKB,PAUD dan


Penimbangan

Faktor Penghambat: Belum ada sinergitas program antar pengelola di Kabupaten

Tindak Lanjut : melakukan koordinasi lintas sektor

No urut Target Kinerja Realisasi


Indikator Satuan
Indikator 2017 Kinerja 2017
16 Jumlah Desa yang telah Desa 8 8
mendapat orientasi HIV AIDS

Data pendukung sesuai cara penghitungan :

- Realisasi Kinerja jumlah Desa yang telah mendapat orientasi HIV AIDS =8
Desa
- Target Kinerja jumlah Desa yang telah mendapat orientase HIV AIDS = 8
Desa
- Tingkat Capaian Kinerja, sehingga : ( 8 / 8 X 100%) = 100%

Faktor Pendorong keberhasilan :Partisipasi masyarakat dalam mensosialisasikan


penanggulangan HIV AIDS
Koordinasi lintas sektor berjalan baik

Faktor Penghambat: Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya


penanggulangan HIV AIDS
Tindak Lanjut : Pengembangan Desa yang mendapatkan orientasi HIV/AIDS

Memotivasi Desa agar menganggarkan untuk kegiatan penanggulangan HIV


AIDS
No urut Target Kinerja Realisasi
Indikator Satuan
Indikator 2017 Kinerja 2017
17 Persentase Pasangan Usia % 88,05 86,49 %
subur (PUS) anggota kelompok
Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga (UPPKS) yang ber KB

Data pendukung sesuai cara penghitungan :

- Realisasi Kinerja persentase pasangan Usia subur (PUS) anggota UPPKS


yang ber KB =86,49%
- Target Kinerja Persentase pasangan Usia subur (PUS) anggota UPPKS yang
ber KB= 88,05%

- Tingkat Capaian Kinerja, sehingga : ( 86,49/88 x100) = 98,28%

Faktor Penghambat: Pembinaan oleh pendamping


Koordinasi lintas sektor kurang berjalan baik

Tindak Lanjut: Monitoring dan evaluasi kelompok UPPKS

No urut Target Kinerja Realisasi


Indikator Satuan
Indikator 2017 Kinerja 2017
18 Layanan terhadap perempuan % 100 100
dan anak korban kekerasan

Data pendukung sesuai cara penghitungan :

- Realisasi Kinerja layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan


=100 %
- Target Kinerja layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan+
100 %

- Tingkat Capaian Kinerja, sehingga : ( 100/ 100 x100%) = 100%

Faktor Pendorong keberhasilan :


Adanya jejaring FPK2PA Kab, FPK2PA Kab Kec, Satgas PPPA Desa dan Kader
yang cukup baik dalam penanganan kasus
Adanya UPT P2TP2A sebagai lembaga Perangkat Daerah

Faktor Penghambat: Kompetensi SDM sesuai kapasitas yang dibutuhkan

Tindak Lanjut : Terbangunnya sinergitas pelaporan Kekerasan terhadap perempuan


dan anak secara online

Menguatkan lembaga mekanisme pengaduan kekerasan korban Perempuan


dan anak
No urut Target Kinerja Realisasi
Indikator Satuan
Indikator 2017 Kinerja 2017
19 Persentase pemenuhan Hak % 82 82
Anak

Data pendukung sesuai cara penghitungan :

- Realisasi Kinerja persentase pemenuhan hak anak =82 %

-Target Kinerja persentase pemenihan hak anak = 82 %

- Tingkat Capaian Kinerja, sehingga : (82/82 x100%) =100%

Faktor Pendorong keberhasilan : Komitmen SKPD teknis ( anggota yang tergabung


dalam gugus tugas Kabupaten Layak anak)

Faktor Penghambat: belum optimal kegiatan kareana minset pemangku kepentingan


belum sama
Terbatas personil dan anggaran untuk mencapai semua program kegiatan tentang
anak

Tindak Lanjut : Membuat fokus kegiatan percontohan agar bisa menjadi contoh wilayah
sekitarnya

Semakin banyak pemangku kepentigan bisa memahami tentang kovensi hak anak (KHA)

No urut Target Kinerja Realisasi


Indikator Satuan
Indikator 2017 Kinerja 2017
20 Persentase lembaga PUG aktif % 100 100

Data pendukung sesuai cara penghitungan :

- Realisasi Kinerja persentase lembaga PUG aktif=100 %


- Target Kinerja persentase lembaga PUG aktif = 100 %
- Tingkat Capaian Kinerja, sehingga : (100/100 x 100%) = 100 %

Faktor Pendorong keberhasilan : Sinergitas program kegiatan antar SKPD

Faktor Penghambat: kurangnya koordinasi focal poinnt di SKPD

Tindak Lanjut : mengefektifkan Tim Pokja PUG dan Focal Point di SKPD

No urut Target Kinerja Realisasi


Indikator Satuan
Indikator 2017 Kinerja 2017
21 Jumlah Desa lokasi Desa 28 28
peningkatan peran wanita
menuju keluarga sehat
sejahtera (P2WKSS)
Data pendukung sesuai cara penghitungan :
- Realisasi Kinerja Jumlah desa lokasi P2WKSS = 28 Desa

- Target Kinerja jumlah Desa lokasi P2WKSS = 28 Desa

- Tingkat Capaian Kinerja, sehingga : ( 28/28 x 100%) = 100%

Faktor Pendorong keberhasilan :adanya sinergitas program kegiatan antar SKPD


pendukung P2WKSS

Tindak lanjut : Pembinaan berlelanjutan di lokasi P2WKSS yang sudah terbentuk dan di
perkuat dengan dana Desa

No urut Target Kinerja Realisasi


Indikator Satuan
Indikator 2017 Kinerja 2017
22 Persentase penurunan kasus % 0,98 % 5,6 %
kekerasan terhadap
perempuan dan anak

Data pendukung sesuai cara penghitungan :


- Realisasi Kinerja penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
= ( penurunan kasus dari tahun 2016 sebesar 499 kasus menjadi 471 kasus
atau turun 28 kasus atau sebesar 5,6 % yaitu ( 28/499 x 100 %) = 5,6 %
- Target Kinerja penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak =
0,98 %
- Tingkat Capaian Kinerja, sehingga : (5,6/0,98 x100 % ) = 571 %

Faktor Pendorong keberhasilan :


Adanya jejaring FPK2PA Kab, FPK2PA Kab Kec, Satgas PPPA Desa dan
Kader yang cukup baik dalam penanganan kasus
Adanya UPT P2TP2A sebagai lembaga Perangkat Daerah

Faktor Penghambat: Kompetensi SDM sesuai kapasitas yang dibutuhkan dan


belum terpenuhinya SDM untuk konselor sesuai kebutuhan

Tindak Lanjut : Terbangunnya sinergitas pelaporan Kekerasan terhadap perempuan


dan anak secara online

Menguatkan lembaga mekanisme pengaduan kekerasan korban Perempuan dan anak

No urut Target Kinerja Realisasi


Indikator Satuan
Indikator 2017 Kinerja 2017
23 Persentase penerapan % 85% 85 %
Pengarusutamaan Gender di
SKPD

Data pendukung sesuai cara penghitungan :


- Realisasi Kinerja pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di SKPD sebesar
85%
- Target Kinerja Pelaksanaan Penggarusutamaam Gender di SKPD = 85 %
- Tingkat Capaian Kinerja, sehingga : (85/85 x100 % ) = 100 %

Faktor Pendorong keberhasilan :


Adanya Focal Point di Setiap SKPD

Faktor Penghambat: Komitmen SKPD yang belum optimal

Tindak Lanjut : sinergitas dan meningkatkan koordinasi


No urut Target Kinerja Realisasi
Indikator Satuan
Indikator 2017 Kinerja 2017
24 Skor Kabupaten Layak Anak nilai 600 650

Data pendukung sesuai cara penghitungan :


- Realisasi Kinerja Skor Kabupaten Layak Anak 650
- Target Kinerja Skor KLA =600
- Tingkat Capaian Kinerja, sehingga : (650/600x100 % ) = 108%

Faktor Pendorong keberhasilan :


Perlindungan dan Pemenuhan hak Anak menjadi amanah Undang-undang
yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat
untuk mewujutkan generasi yang berkualitas

Faktor Penghambat: Komitmen Lintas sektor masih perlu ditingkatkan

Tindak Lanjut : Koordinasi lintas sektor lebih ditingkatkan

Anda mungkin juga menyukai