Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang maha Esa atas karunia dan
petunjuk Nya sehingga laporan pelaksanaan tugas tahun 2017 Dinas Pemberdayaan
dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini dapat
tersusun.
Tentu saja laporan ini banyak kekurangan oleh karena itu saran, masukan sangat kami
harapkan demi menyempurnakan laporan ini.
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Maksud dan Tujuan Laporan 1
1. Maksud 1
2. Tujuan 1
B. Visi, Misi, Instansi dan Tantangan yang Masih Dihadapi 1
1. Visi 1
2. Misi 1
3. Tantangan 2
C. Ringkasan Organisasi 3
1. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi 3
2. Sumber Daya Manusia 11
3. Sarana Prasarana 13
4. Anggaran dan Realisasi 14
BAB II PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI 24
A. Urusan Wajib 24
1. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 24
Perlindungan Anak
a. Program dan Kegiatan 24
b. Capaian Kegiatan 25
2. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 28
a. Program dan Kegiatan 28
b. Capaian Kegiatan 29
c. Data Capaian SPM 35
3. Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informasi 36
a. Program dan Kegiatan 36
b. Capaian Kegiatan 36
c. Data Capaian SPM 37
4. Urusan Statistik 37
a. Program dan Kegiatan 37
b. Capaian Kegiatan 37
5. Urusan Kearsipan 38
a. Program dan Kegiatan 38
b. Capaian Kegiatan 38
6. Urusan Sekretariat Daerah 38
a. Program dan Kegiatan 38
b. Capaian Kegiatan 38
7. Urusan Inspektorat 38
a. Program dan Kegiatan 38
b. Capaian Kegiatan 39
8. Urusan Keuangan 39
a. Program dan Kegiatan 39
b. Capaian Kegiatan 39
Pengukuran Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan 40
BAB III. PRESTASI TAHUN 2017 80
BAB IV. PENUTUP 82
LAMPIRAN
ii
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
BAB I
PENDAHULUAN
Misi
Uraian misi yang sesuai dengan Tugas dan Pokok Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana adalah sebagai berikut :
1
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
2. Tantangan
Dalam menjalankan ketugasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama
tahun 2017 masih menghadapi tantangan-tantangan antara lain sebagai
berikut :
a. Upaya mempertahankan capaian TFR dan capaian CPR akan berpengaruh
terhadap laju pertumbuhan penduduk dan jumlah pertambahan penduduk.
b. Upaya meningkatkan kesertaan KB menurut Mix Kontrasepsi dan MKJP
(Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) setiap saat
c. Upaya menurunkan Unmet Need ke 5%
d. Upaya meningkatkan KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) bagi remaja dan
peningkatan penyediaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi bagi Pasangan Usia Subur
e. Upaya meningkatkan sosialisasi tentang peran pria peduli KB
f. Upaya memadukan program Bina Keluarga Balita (BKB), Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) dan Posyandu
g. Upaya mendayagunakan PPKBD dan sub PPKBD sampai tingkat RT
h. Upaya meningkatkan jumlah bantuan modal bagi keluarga miskin dan
meningkatkan ketrampilan/ pengetahuan tentang sistem pengelolaan
manajemen usaha
i. Meningkatkan tingkat keberdayaan perempuan di bidang pendidikan,
kesehatan dan politik
j. Menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
k. Menyadarkan masyarakat tentang arti penting hak perempuan dan anak
dalam rumah tangga
l. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya
pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan
pembangunan masih kurang
m. Diperlukan koordinasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai
dengan evaluasi
n. Pemetaan masalah yang berbasis pada data pilah yang relevan dan up to
date
o. Masyarakat yang semakin kritis sehingga butuh profesionalisme pelayanan
2
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
C. RINGKASAN ORGANISASI
1. Uraian Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi
Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 72 Tahun 2016, Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintaan
bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membatu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan di bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana.
Didalam melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
b. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berenca;
c. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintaan
bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;
e. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya dan atau sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
3
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Mempunyai fungsi :
1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana;
2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan.
3) Pelaksanaan Urusan Umum.
4) Pelaksanaan Urusan Kepegawaian.
5) Pelaksanaan Urusan Keuangan.
6) Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.
7) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
8) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja secretariat
dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
4
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
5
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
6
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
7
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
8
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
9
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Susunan Organisasi
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembantukan dan Susunan
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana terdiri dari Sekretariat, Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan
Perempuan, Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bidang Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga.
Sedangkan struktur organisasi yang diberlakukan adalah berdasar
Peraturan Bupati Sleman Nomor 72 Tahun 2016 terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat terdiri dari :
1) Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
2) Subbagian Keuangan,
3) Subbag Perencanaan dan evaluasi.
c. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan terdiri dari :
1) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, dan
10
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
2. Sumberdaya Manusia
a. Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menurut golongan adalah
sebagai berikut:
Golongan
No Unit Kerja Jumlah
IV III II I
1 Kepala 1 1
2 Sekretariat 3 12 2 1 18
3 Bidang
a. Pemberdayaan 1 3 1 - 5
Perempuan
b. Perlindungan dan 1 5 - - 6
Pemenuhan hak Anak
c. Pengendalian 2 4 - - 6
Penduduk dan KB
d. Ketahanan dan 2 4 - - 6
Kesejahteraan Keluarga
4 UPT. P2TP2A - 3 - - 3
5 Pejabat Fungsional
Fungsional Penyuluh KB 16 37 - - 53
JUMLAH 25 68 3 1 97
11
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Golongan
No Unit Kerja Jumlah
S2 S1 D.III SLTA SLTP SD
1 Kepala 1 1
2 Sekretariat 1 6 3 5 - 1 17
3 Bidang
a. Pemberdayaan 2 1 - 2 - - 5
Perempuan
b. Perlindungan 3 2 - 1 - - 6
dan
Pemenuhan
hak Anak
c. Pengendalian 2 1 - 3 - - 6
Penduduk dan
KB
d. Ketahanan dan 1 4 - 1 - - 6
Kesejahteraan
Keluarga
4 UPT. P2TP2A - 3 - - - - 3
5 Pejabat
fungsional
Penyuluh KB 3 31 6 13 - - 53
Jumlah 97
12
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
ANGGARAN (%)
NO URAIAN REALISASI (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
14
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
ANGGARAN (%)
NO URAIAN REALISASI (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
KIE tentang Kesetaraan Gender,
2 Pemberdayaan Perempuan dan 283.064.000 275.293.390 97,25
Perlindungan Anak
a. Belanja Pegawai 36.095.000 34.445.000
b. Belanja Barang dan Jasa 246.969.000 240.818.390
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
3 P2WKSS 169.161.000 168.743.000 99,75
a. Belanja Pegawai 49.356.000 49.320.000
b. Belanja Barang dan Jasa 119.805.000 119.423.000
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan 1.688.937.200 1.621.258.380 95,99
Gender dan Anak
Pengembangan Materi dan
Pelaksanaan KIE tentang tentang
4. 417.249.000 412.533.000 98,87
Kesetaraan dan Keadilan Gender
(KKG)
a. Belanja Pegawai 52.796.000 52.616.000
c. Belanja Pemeliharaan - - -
d. Belanja Modal - - -
Penguatan Kelembagaan
5. Pengarusutamaan Gender dan 258.988.500 251.2226.040 97,00
Anak
a. Belanja Pegawai 41.553.500 34.821.500
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Pengembangan Sistem Informasi
7. 97.265.000 96.540.000 99,25
Gender dan Anak
a. Belanja Pegawai 7.340.000 7.316.000
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
15
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
ANGGARAN (%)
NO URAIAN REALISASI (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
Penyelenggaraan Pusat Pelayanan
8 terpadu Pemberdayaan 592.697.200 538.342.740 90,83
Perempuan (P2TP2)
a. Belanja Pegawai 197.582.000 186.832.000
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Pembinaan Pengarusutamaan
9 86.688.500 86.656.400 99,96
Gender dan Anak
a. Belanja Pegawai 28.723.500 28.709.500
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan 265.639.900 259.099.400 97,54
Perempuan
Pelaksanaan Kebijakan
11. Perlindungan Perempuan di 48.595.500 48.580.000 99,97
Daerah
a. Belanja Pegawai 9.760.500 9.745.000
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Upaya Perlindungan Perempuan
13. 167.114.000 162.403.000 97,18
terhadap tindak Kekerasan
a. Belanja Pegawai 9.234.000 9.228.000
16
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
ANGGARAN (%)
NO URAIAN REALISASI (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Program Peningkatan Peran
Serta dan Kesetaraan Gender 402.356.900 394.460.740 98,64
dalam Pembangunan
14. Pembinaan Organisasi Perempuan 172.735.000 172.218.400 99,70
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Pendidikan dan Pelatihan
15. Peningkatan Peran Serta dan 141.865.900 134.633.940 94,90
Kesetaraaan Gender
a. Belanja Pegawai 68.584.100 62.318.000
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Pelatian Manajemen Usaha bagi
16. Perempuan dalam Mengelola 87.756.000 87.608.400 99,83
Usaha
a. Belanja Pegawai 16.146.000 16.065.000
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Penyediaan makan dan minum
18. 75.199.000 73.114.000 97,23
rapat
a. Belanja Pegawai - -
c. Belanja Pemeliharaan - -
17
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
ANGGARAN (%)
NO URAIAN REALISASI (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
d. Belanja Modal - -
Rapat-rapat koordinasi dan
19. 186.796.000 185.756.426 99,44
konsultasi
a. Belanja Pegawai - -
b. Belanja Barang dan Jasa 186.796.000 185.756.426- 99,44
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Penyediaan Bahan dan Jasa
20. 170.000.000 168.411.900 99,07
Administrasi Perkantoran
a. Belanja Pegawai 2.255.000 2.191.000
b. Belanja Barang dan Jasa 167.745.000 166.220.900
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
21. Penyediaan Jasa Langganan 103.390.000 90.131.794 87,18
a. Belanja Pegawai - -
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Penyediaan Jasa Keamanan dan
22. 298.430.580 288.580.000 96,70
Kebersian Kantor
a. Belanja Pegawai 21.654.000 20.004.000
b. Belanja Barang dan Jasa 276.776.580 268.576.000
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Program Peningkatan Sarana
833.586.000 667.889.471 80,12
dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
23. 80.000.000 79.674.000
kantor dan rumah dinas
a. Belanja Pegawai 16.200.000 16.152.000-
b. Belanja Barang dan Jasa 63.800.000 63.522.000
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Pemeliharaan rutin/berkala
24. 673.586.000 513.849.871 76,29
kendaraan dinas / oprasional
a. Belanja Pegawai 673.586.000 513.849.871 76,29
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Pemeliharaan rutin / berkala
25. perlengkakpan dan peralatan 80.000.000 74.365.600 92,96
gedung kantor dan rumah dinas
a. Belanja Pegawai - -
18
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
ANGGARAN (%)
NO URAIAN REALISASI (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Pemeliharaan rutin/berkala
26 perlengkapan dan peralatan 80.000.000 74.365.600 92,96
gedung kantor dan rumah dinas
a. Belanja Pegawai - -
b. Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 74.365.600 92,96
c. Barang Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Program peningkatan kapasitas
50.708.500 50.304.000
sumber daya aparatur
Bimbingan teknis workshop,
27. 7.300.000 7.300.000 100
seminar, lokakarya
a. Belanja Pegawai - -
b. Belanja Barang dan Jasa 7.300.000 7.300.000
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
28. Pengelolaan kepegawaian 43.408.500 43.004.000 99,07
a. Belanja Pegawai 27.823.500 27.820.500
b. Belanja Barang dan Jasa 15.585.000 15.183.500
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Program Peningkatan
pengembangan sistem
112.952.300 110.559.190 97,88
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Laporan capaian
29. Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja 29.069.500 28.778.000 99,00
SKPD
a. Belanja Pegawai 12.847.500 12.595.000
b. Belanja Barang dan Jasa 16.195.000 16.183.000
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Penyusunan Perencanaan Kerja
30. 52.029.800 50.096.190 96,28
SKPD
a. Belanja Pegawai 33.329.000 31.679.000
b. Belanja Barang dan Jasa 18.700.800 18.417.190
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Penyusunan Pengendalian dan
31. 31.853.000 31.685.500 99,47
Evaluasi Perencanaan SKPD
a. Belanja Pegawai 21.573.000 21.405.000
b. Belanja Barang dan Jasa 10.280.000 10.280.000
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Program Keluarga Berencana 2.420.847.000 2.277.951.500. 94,10
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat
32. 137.894.500 137.567.500 99,76
Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
19
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
ANGGARAN (%)
NO URAIAN REALISASI (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
d. Belanja Modal
20
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
ANGGARAN (%)
NO URAIAN REALISASI (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
Memperkuat dukunagan dan
40. 150.291.000 145.873.000 97,06
Partisipasi Masyarakat
a. Belanja Pegawai 43.578.000 42.360.000
b. Belanja Barang dan Jasa 106.713.000 103.513.000
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Program Pelayanan Kontrasepsi 78.714.800 76.801.190 97,57
41. Pelayanan KB Medis Operasi 78.714.800 76.801.190 97,57
d. Belanja Modal - -
Program Peningkatan
Penanggulangan Narkoba, PMS 102.263.500 98.429.000 96,25
termasuk HIV/AIDS
Penyuluhan Penanggulangan
46. 102.263.500 98.429.000 96,25
Narkoba,PMS termasuk HIV/ AIDS
21
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
ANGGARAN (%)
NO URAIAN REALISASI (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Program Penyiapan Tenaga
Pendamping Kelompok Bina 173.617.500 164.701.000 94,86
Keluarga
Pelatihan tenaga pendamping
47. kelompok bina keluarga di 173.617.500 164.701.000 94,86
kecamatan
a. Belanja Pegawai 9.652.500 9.645.000
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Program Pengembangan Model
Oprasional BKB-Posyandu- 86.244.000 51.763.500 60,02
PADU
Pengkajian pengembangan model
48. 86.244.000 51.763.500 60,02
oprasional BKB-Posyandu-PADU
a. Belanja Pegawai 8.829.000 8.820.000
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasidan Media 20.018.500 20.005.000 99,93
Massa
49. Pengelolaan Website 20.018.500 20.005.000 99,93
a. Belanja Pegawai 17.833.500 17.820.000
b. Belanja Barang dan Jasa 2.185.000 2.185.000
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Program Fasilitasi Peningkatan
SDM bidang Komunikasi dan 19.434.500 14.421.000 74,20
Informasi
Pelatihan SDM dalam bidang
50. 19.434.500 14.421.000 74,20
komunikasi dan informasi
a. Belanja Pegawai 5.089.500 5.076.000
Program Pengembangan
196.223.000 193.603.000 98,67
Data/Informasi /Statistik Daerah
51. Updating dan Validasi data KB 196.223.000 193.603.900 98,67
a. Belanja Pegawai 30.213.000 30.135.000
22
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
ANGGARAN (%)
NO URAIAN REALISASI (Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Program peningkatan kualitas
96.914.000 68.168.000 70,34
pelayanan publik
53. Penyelenggaraan Pameran 96.914.000 68.168.000 70,34
a. Belanja Pegawai 11.367.000 11.040.000
b. Belanja Barang dan Jasa 85.547.000 57.728.000
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
Urusan Inspektorat 14.993.475 14.934.800 99,61
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
14.993.475 14.934.800 99,61
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KD
Penguatan Pelaksanaan Reformasi
54 14.993.475 14.934.800 99,61
birokrasi
a. Belanja Pegawai 9.688.500 9.665.000
b. Belanja Barang dan Jasa 5.304.975 5.269.800
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
c. Belanja Pemeliharaan - -
d. Belanja Modal - -
23
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
BAB II
PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI
A. URUSAN WAJIB
1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Program dan Kegiatan
1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Kegiatan :
a) Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup peremuan di bidang ilmu
pengetauan dan teknologi.
b) KIE tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak.
c) P2WKSS
2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
a) Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan
keadilan gender (KKG).
b) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
c) Evaluasi PUG.
d) Pengembangan sistem informasi gender dan anak.
e) Penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan
anak (P2TP2A).
f) Pembinaan pengarusutaamaan gender dan anak.
g) Advokasi PUG bagi perempuan.
3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
a) Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah.
b) Pencatatan dan pelaporan KDRT.
c) Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.
4) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
a) Pembinaan organisasi perempuan.
b) Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender.
c) Pelatihan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha.
24
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
b. Capaian Kegiatan
Pen-
Output
Program Kegiatan capaian
Kegiatan
Fisik
Program Keserasian 1. Perumusan kebijakan - Pembuatan forum 100%
Kebijakan Peningkatan peningkatan kualitas peningkatan
Kualitas Anak dan hidup peremuan di informasi perempuan.
Perempuan bidang ilmu (1 kabupaten)
pengetauan dan
teknologi - Bimtek peningkatan
kualitas hidup
perempuan dibidang
ilmu pengetahuan
dan tekhnologi (35
org)
2. KIE tentang - Sosialisasi 100%
kesetaraan gender, pencegahan bulying,
pemberdayaan pencegahan
perempuan dan kekerasan seksual,
perlindungan anak dan program sekolah
ramah anak (17
sekolah)
- Sosialisasi
puskesmas ramah
anak ( 1 kali)
- Sosialisasi program
desa ramah anak
dan PATBM ( 25 kali)
3. P2WKSS - Sosialisasi, pembina- 100%
an dan evalusi (3
kecamatan, 4desa)
Program Penguatan 1. Pengembangan materi - Pengembangan 100%
Kelembagaan dan pelaksanaan KIE gugus tugas KLA
Pengarusutamaan tentang kesetaraan - Pengembanan
Gender dan Anak dan keadilan gender kecamatan layak
(KKG anak
- Pengembangan
sekolah ramah anak
(34 sekolah)
- Pelatihan konvensi
hak anak (KHA)100
orang
- Profil kabupaten
layak anak (30 buku)
- Pelatihan child
protect policy / CPP
(kebijakan
perlindungan anak di
sekolah) 100 orang
- Gugus tugas
pornografi ( 1 gugus
tugas)
- Sistem peradilan
pidana anak (SPPA)
terpadu (1 SK bupati)
Pen-
Output
Program Kegiatan capaian
Kegiatan
Fisik
- Pelaksanaan temu
hati anak sleman (
100 orang)
- Pelatihan konvensi
hak anak ( 40 anak)
- Penyelenggaraan
hari anak nasional
kabupaten ( 600
anak)
Pen-
Output
Program Kegiatan capaian
Kegiatan
Fisik
7. Advokasi PUG bagi - FGD PUG ( 100%
perempuan Penguatan focal
point PUG) ( 3 kali)
- Sosialisasi upaya
percepatan PUG
(Peraturan dan
pedoman tentang
PUG) ( 2 kali)
- Gugus tugas tindak
pidana perdagangan
orang (1 tingkat
kabupaten)
Program Peningkatan 1. Pelaksanaan kebijakan - Pelatihan 100%
Kualitas Hidup dan perlindungan di daerah musrenbang bagi
Perlindungan perempuan ( 40
Perempuan orang)
- Pelatihan politik bagi
perempuan (40
orang)
2. Pencatatan dan - Pembekalan tekns 100%
Pelaporan KDRT pencatatan dan
pelaporan (1 kali)
- Validasi data KDRT (
Kab (3 kali)
- Pelatihan aplikasi
pencatatan
pelaporan KDRRT. (
Kab(3 kali )
3. Upaya perlindungan - Psikoedukasi 6 kl ( 100%
perempuan terhadap 55 org)
tindak kekerasan - Pelatihan komunikasi
efektif 1 kali ( 25 org)
- Pembekalan teknis
pendampingan
korban kekerasan 1
kl ( 110 org)
- Pelatihan Paralegal 1
kl ( 45 org)
Program Peningkatan 1. Pembinaan organisasi - Pembinaan lembaga 100%
Peranserta dan perempuan organisasi
Kesetaraan Gender perempuan (
dalam Pembangunan termasuk dharma
wanita) 1 kali
- Peringatan hari
kartini ( 1 kali)
- Peringatan hari ibu (
1 kali)
2. Pendidikan dan - Anggaran responsif 100%
pelatihan peningkatan gender ( 1
peran serta dan kabupaten)
kesetaraan gender - Bimtek responsif
gender (86 org)
3. Pelatihan manajemen - Pembinaan,
usaha bagi perempuan pelatihan, monev (15
dalam mengelola desa prima)
usaha
27
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
28
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
b. Capaian Kegiatan
Pen
Output
Program Kegiatan capaian
Kegiatan
Fisik
Program Pelayanan 1. Penyediaan jasa - Pembayaran pengelola 100 %
Administrasi administrasi keuangan anggaran / bendahara dan
Perkantoran pengelola barang ( 12 org,
12 bl)
- Pembayaran honor
verifikator dan PPK ( 2 or,
3 bln)
2 . Penyediaan makan - Snack rapat dinas PPPA, 100%
dan minum rapat PP dan KB ( 985 op)
- Snack rapat UPT P2TP2A
(262 op)
- Makan rapat dinas PPPA,
PP, dan KB ( 740 op)
- Makan rapat UPT P2TP2A
( 80 op)
- Snack tamu dinas PPPA,
PP, dan KB (782 op)
- Snack tamu UPT P2TP2A (
120 op)
- Makan tamu dinas PPPA,
PP, dan KB (702 op)
- Makan tamu UPT P2TP2A
( 80 op)
3. Rapat-rapat koordinasi - Perjalanan dinas dalam 100%
dan konsultasi daerah ( 12 kali)
- Perjalanan dinas luar
daerah ( 10 kali)
4. Penyediaan bahan dan - Surat masuk Dinas PPPA, 100%
jasa administrasi PP DAN KB ( 2100 lbr)
perkantoran - Surat masuk UPT P2TP2A
( 185 lbr)
- Surat keluar Dinas PPPA,
PP DAN KB (3500 lbr)
- Surat keluar UPT P2TP2A
( 375 lbr)
29
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Pen
Output
Program Kegiatan capaian
Kegiatan
Fisik
- ATK Dinas PPPA, PP DAN
KB ( 60 mcm )
- ATK UPT P2TP2A ( 20
mcm)
- Materai, perangko Dinas
PPPA, PP DAN KB ( 1800
lbr)
- Materai, perangko UPT
P2TP2A ( 355 lbr)
- Cetak dan jilid Dinas
PPPA, PP DAN KB ( 15
mcm)
- Cetak dan jilid UPT
P2TP2A ( 8 mcm)
- Penggandaan Dinas
PPPA, PP DAN KB (
68.116 lbr)
- Penggandaan UPT
P2TP2A ( 22.500 lbr)
- Peralatan listrik Dinas
PPPA, PP DAN KB ( 14
mcm)
- Peralatan listrik UPT
P2TP2A ( 12 mcm)
- Peralatan kerja ( 6 mcm)
4. Penyediaan jasa - Pembayaran langganan 100%
langganan listik,telpon, air , dan
media, wifi dinas PPP PP
dan KB ( 12 bln)
- Pembayaran langganan
listik,telpon, air , dan
media, wifi UPTP2TP2A (
12 bln)
5. Penyediaan jasa - Pelayanan kebersihan, 100%
keamanan dan pengemudi ( 5 orang)
kebersihan kantor - Pelayanan keamanan
kantor ( 5 org)
Program 1. Pemeliharaan rutin - Pemeliharaan gedung dan 100%
Peningkatan Sarana berkala gedung kantor taman kantor Dinas
Prasarana Aparatur dan rumah dinas. P3AP2KB (1 dinas)
- Pemeliharaan gedung dan
taman kantor UPT P2TP2A
( 1 UPT)
2. Pemeliharaan rutin - Pemeliharaan kendaraan 100%
berkala kendaraan roda 2 (84 unit, roda 2)
dinas/oprasional. - Pemeliharaan kendaraan
roda4 (10 unit mobil)
- Pembelian BBM ( 62.206
ltr)
3. Pemeliharaan rutin - Pemeliharaan 100%
berkala perlengkapan perlengkapan dan
dan peralatan gedung peralatan kantor Dinas
P3AP2KB (1 dinas)
- Pemeliharaan
perlengkapan dan
peralatan kantor UPT
P2TP2A ( 1 upt)
Program Kapasitas 1. Bimbingan teknis - Peserta yang mengikuti 100%
Sumber Daya workshop, seminar, Bimtek, Workshop,
Aparatur lokakarya Seminar, Lokakarya ( 14
org)
30
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Pen
Output
Program Kegiatan capaian
Kegiatan
Fisik
2. Pengelolaan - Buku Penjagaan Kenaikan 100%
Kepegawaian Gaji Berkala (1 dok)
- Buku Penjagaan Kenaikan
Pangkat (1 dok)
- Laporan Penyusunan SKP
(1 dok)
- Laporan Usulan Kenaikan
Pangkat (1 dok)
- Laporan Usulan Gaji
Berkala (1 dok)
- Laporan Rekapan Absensi
Pegawai (1 dok)
- Laporan Penyelesaian Ijin
Cuti (1 dok)
- Laporan Penilaian Angka
Kredit ( 1 dok)
31
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Pen
Output
Program Kegiatan capaian
Kegiatan
Fisik
Program Keluarga 1. Penyediaan pelayanan - Sosialisasi Pelayanan KB 100%
Berencana KB dan alat bagi keluarga miskin (70
kontrasepsi bagi org)
keluarga miskin - Penjaringan peserta KB
baksos ( 595 org)
- Bakti Sosial Pelayanan KB
( 700 org)
- IKM Pelayanan KB (1
dokumen)
2. Pelayanan KIE - Sarana dan Prasarana KIE 100%
( videotron 1 kl, rakom 2 kl)
- KIE Media elektronik :
Videotron, Siaran Radio
Komunitas, Pembuatan
Spot Radio, Siar Spot,
Siaran TV, Siaran Radio
(pembuatan spot radio 1 kl,
Siar Spot radio 12 kl, siar
radio 1 kl )
- KIE Media Cetak: Leaflet,
Stiker, Brosur ( 1 kl)
- KIE Media Luar Ruangan :
Spanduk, Umbul-umbul,
Rontek, Baleho (spanduk3
kl, Umbul umbul
1kl,Rontek, Baleho 1 kl )
3. Promosi pelayanan - Sosialisasi KB pasca 100%
KHIBA persalinan dan pasca
keguguran ( 72 org)
- Penjaringan KB pasca
persalinan dan pasca
keguguran ( 225 org)
- Pelayanan Papmear ( 120
org)
4. Pembinaan keluarga - Bimbingan lengkap 100%
berencana petugas lapangan (Binkap)
( kab 16 kl, kec 2 kl)
- Pembekalan bagi calon
manten (caten) ( 2 kl)
- Konsolidasi dan koordinasi
Program KB dengan
Institusi KB / kader dan
PKB ( 1 kl)
5. Peningkatan sarana - Pembangunan balai 100%
dan prasarana penyuluh KB( 4 unit)
program KB - Sarana prasarana balai
penyuluh KB ( 4 paket)
- BOKB ( Bantuan oprasional
keluarga berencana) Balai
Penyuluh ( 8 balai)
- BOKB ( bantuan oprasional
keluarga berencana)
distribusi alokon ke faskes
(34 faskes)
- Integrasi program KKBPK
dan lintas sektor di
kampung KB ( 17 kali)
6. Pelayanan KB-KR dan - Rapat pembinaan 100%
pengembangan pelayanan KB bagi lintas
jaringan kerja sektor ( 68 org)
- Rapat Koordinasi klinik KB
( 100 org)
32
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Pen
Output
Program Kegiatan capaian
Kegiatan
Fisik
- Rakor Trikomponen ( 1.100
org)
- Rakor BPS/BPM ( 30 org)
- Evaluasi bidan praktek
mandiri ( 50 org)
- Evaluasi pelayanan KB
MKJP Kategori puskesmas
( 50 org)
- Rakor pelayanan KB-KR (
170 org)
7. Pelayanan dan - Rapat koordinasi forum 100%
pembinaan kelompok motivator Kb Pria ( 40 org,
KB Pria 4 kl tk,kab)
- Pembinaan kelompok KB
Pria ( 50 org, 1 kali)
- Orientasi motivator KB Pria
( 65 org, 2 kali)
Program Kesehatan 1. Advokasi dan KIE - Pembinaan/ Lomba pada 100%
Reproduksi Remaja tentang kesehatan Mitra Penyuluhan/KIE
(KRR) reproduksi remaja tentang Program KKBPK
(KRR) ( mitra 90 org)
2. Memperkuat dukungan - Partisipasi kegiatan mitra 100%
dan partisipasi kerja dalam program KKB
masyarakat ( 1 kabupaten)
- Rekomendasi tentang
Pengembangan
Kependudukan dan KB
(dari partisipasi kegiatan
mitra kerja dalam Program
Kependudukan dan KB ) (
1dokumen)
Program Pelayanan 1. Pelayanan KB medis - Penjaringan peserta KB 100%
Kontrasepsi operasi MOP dan MOW ( 40 org)
- Rakord peningkatan
partisipasi pria dalam
ber_KB MOP melalui
forum motivator KB pria tk.
Kecamatan ( 289 org)
Program 1. Pembinaan BKS - Sosialisasi 8 fungsi 100%
Pembinaan keluarga ( 40 org)
Peran - Pembinaan keluarga
Serta sejahtera( 120 org)
Masyarakat - Orientasi BKB ( 60 org)
dalam - Sosialisasi dan
Pelayanan pembentukan PIK-R jalur
KB/KR masyarakat ( 17 lokasi)
yang - Workshop BKS ( 10 org)
Mandiri - Pencanangan Kampung
KB (17 lokasi)
2. Penyelenggaraan - Pelaksanan Hari Keluarga 100%
kelompok masyarakat Tingkat Kabupaten ( 1 kali)
peduli KB - Pelaksanaan Bhakti TNI -
KB Kesehatan( 1 kali)
- Rakor Paguyuban IMP
dab PKB tingkat
Kabupaten ( 4 kali)
- Orientasi Kader IMP ( 2
kali)
- Pelaksanaan Kesatuan
Gerak PKK ( 1 kali)
- Menghadiri Puncak Hari
Keluarga Nasional ( 1 kali)
33
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Pen
Output
Program Kegiatan capaian
Kegiatan
Fisik
UPPKS
- Pembinaan UPPKS ( 75
org)
- Ekspose / pameran
UPPKS ( 9 kali)
- Verifikasi dana penguatan
modal ( 150 kelompok)
- Pelatihan UPPKS (210 org)
Kampung KB
- Sosialisasi pembentukan
kampung KB (Kec.
Sleman) 1 lokasi
3. Evaluasi Keluarga - Pelaksanaan lomba dalam 100%
berencana – keluarga rangka Hari Keluarga (8
sejahtera (KB-KS) kali)
- Pembinaan IMP di wilayah
Moyudan dan Minggir
dengan sosialisasi KKBPK
( 2 kecamatan)
Program Pendirian pusat - Pembentukan Kelompok 100%
Pengembangan pelayanan informasi dan PIK R di sekolah ( 17
Pusat Pelayanan konseling KRR PIKR)
Informasi dan - Pembentukan kelompok
Konseling KRR PIK R mahasiswa di PT (2
PIK Mahasiswa)
- Pembentukan kelompok
forum PIK R dan PIK
mahasiswa ( 1 kelompok)
- Pembinaan tentang KRR,
penundaan usia nikah,
pelatihan bagi pendidik
sebaya dan konselor
sebaya ( 170 org)
- Jambore PIK-R tingkat
kecamatan (Kec. Gamping)
( kelompok PIK R)
- Sosialisasi PIK-R (Kec.
Sleman) ( 5 desa)
- Sosialisasi pola asuh anak
dan parenting (kecakapan
ke orang tua) kec. Turi (60
org)
Program Penyuluhan - Orientasi desa sadar 100%
Peningkatan penanggulangan HIV/AIDS ( 2 desa)
Penanggulangan narkoba, PMS termasuk
Narkoba, PMS HIV/AIDS
termasuk HIV/AIDS
Program Penyiapan Pelatihan tenaga - Pelatihan Keterpaduan 100%
Tenaga Pendamping pendamping kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)
Kelompok Bina bina keluarga di (90 org)
Keluarga kecamatan - Pelatihan Keterpaduan
Bina Keluarga Lansia
(BKL) (68 org)
- Pelatihan BKS Tingkat
Kabupaten (68 org)
- Forum BKS Tingkat
Kecamatan (88 org)
Program Pengkajian - Profil Bina keluarga 100%
Pengembangan pengembangan model Sejahtera (1 dokumen (20
Model Opresional oprasional BKB – buku )
BKB – Posyandu - Posyandu – PADU
PADU
34
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Capaian
NO Jenis Pelayanan Indikator Nilai (%)
(%)
5e. Cakupan ketersediaan jaksa 100 13
yang terlatih dalam penuntutan
kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak
5f. Cakupan ketersediaan hakim 100 100
yang terlatih dalam menangani
perkara kekerasan terhadap
perempuan dan anak
6. Cakupan perempuan dan anak 100 200
korban kekerasan yang
mendapatkan layanan bantuan
hukum
6.a. Cakupan ketersediaan 100 100
petugas pendamping hokum atau
advokat yang mempunyai
kemampuan pendampingan pada
saksi dan / atau korban
kekerasan terhadap perempuan
dan anak
5 Pemulangan dan reintegrasi 7. Cakupan layanan pemulangan 0 0
sosial bagi perempuan dan bagi perempuan dan anak korban
anak korban kekerasan kekerasan
8. Cakupan layanan reintegrasi 100 100
sosial bagi perempuan dan anak
korban kekerasan
8a. Cakupan ketersediaan 16 16 -
petugas terlatih untuk melakukan
reintegrasi sosial
b. Capaian Kegiatan
Pen
Output
Program Kegiatan capaian
Kegiatan
Fisik
Program Pengelolaan website - Pengelolaan sistem dan 100%
Pengembangan Updating Informasi di
Komunikasi, Informasi website (1 dinas)
dan Media Massa - Pengelolaan sistem dan
Updating Informasi di
website (17 kecamatan
(PKB))
Program Fasilitasi Pelatihan SDM dalam - Penyelenggaraan 90%
Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan pelatihan SDM dalam
Bidang Komunikasi dan Informasi bidang komunikasi dan
Informasi informasi (30 orang)
- Penyelenggaraan
pelatihan SDM dalam
bidang komunikasi dan
informasi (3 jenis)
36
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
4. Urusan Statistik
a. Program dan Kegiatan
1). Program Pengembangan Data/Informasi /Statik Daerah
Kegiatan :
a). Updating dan Validasi Data KB
b. Capaian Kegiatan
Pen
Output
Program Kegiatan capaian
Kegiatan
Fisik
Program Pengembangan Updating dan - Updating pendataan 100%
Data/Informasi /Statik Validasi Data KB keluarga (kabupaten
Daerah sleman, desa 86)
- Software pengembangan
pendataan keluarga (1
dokumen)
- Software rekapitulasi
statistik rutin (1 paket)
37
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
5. Urusan Kearsipan
a. Program dan Kegiatan
1). Program Perbaikan Sistem Administrasi Pengelolaan Dokumentasi Kegiatan
dan Data Pemerintah Kabupaten
Kegiatan :
a). Pengelolaan dokumen SKPD
b. Capaian Kegiatan
Pen
Output
Program Kegiatan capaian
Kegiatan
Fisik
Program Perbaikan Sistem Pengelolaan - Pengelolaan arsip aktif 100%
Administrasi Pengelolaan dokumen SKPD dan in aktif (12 bulan)
Dokumentasi Kegiatan dan - Updating database buku
Data Pemerintah dan dokumen
Kabupaten perpustakaan ( 12 bulan)
b. Capaian Kegiatan
Pencapaia
Output
Program Kegiatan n
Kegiatan
Fisik
Program Peningkatan Penyelenggaraan Penyelenggaraan pameran 90%
Kualitas Pelayanan Publik Pameran tingkat kabupaten, provinsi (
2 kali ( kab.provinsi)
7. Urusan Inspektorat
a. Program dan Kegiatan
1). Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Kegiatan :
a). Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi
38
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
b. Capaian Kegiatan
Pen
Output
Program Kegiatan capaian
Kegiatan
Fisik
Program Peningkatan Penguatan - Laporan pemantauan 100%
Sistem Pengawasan pelaksanaan dan monev pelaksanaan
Internal dan Pengendalian reformasi birokrasi standar pelayanan (SP)
Pelaksanaan Kebijakan dalam SOP ( 1
KDH dokumen)
- Dokumen SP dan SOP (
3 SOP)
- Laporan pelaksanaan
Perbub no. 44 tahun
2015 tentang road map
reformasi ( 1 dokumen)
8. Urusan Keuangan
a. Program dan Kegiatan
1). Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah
Kegiatan :
a). Penatausahaan keuangan dan aset SKPD
b. Capaian Kegiatan
Pen
Output
Program Kegiatan capaian
Kegiatan
Fisik
Program Peningkatan dan Penatausahaan - Dokumen laporan 100%
Pengembangan keuangan semester 1 dan
keuangan dan
Pengelolaan Keuangan dan semester 2 (2 dokumen)
aset SKPD
Kekayaan Daerah - Dokumen laporan aset /
barang milik daerah
semester 1dan 2
39
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.02.1. Program
keserasian
kebijakan
peningkatan
kualitas Anak dan
Perempuan
1.02.02.1.02.02.01.15.001 Perumusan Masukan :
kebijakan - Dana Rp. 61.231.800,00 59.364.690,00 96,95
peningkatan
kualitas hidup Keluaran :
perempuan di 1. Pembuatan Forum Peningkatan
kab 1,00 1,00 100,00
bidang ilmu Informasi Perempuan
pengetahuan dan 2. Bimtek peningkatan kualitas
teknologi hidup perempuan di bidang ilmu org 35,00 35,00 100,00
pengetahuan dan teknologi
Hasil :
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.02.1.02.02.01.15.004 KIE tentang Masukan :
kesetaraan - Dana Rp. 283.064.000,00 275.293.390,00 97,25
gender,
pemberdayaan Keluaran :
perempuan dan 1. Sosialisasi pencegahan
perlindungan bulliying, pencegahan kekerasan
sekolah 17,00 17,00 100,00
anak seksual, dan program sekolah
ramah anak
2. Sosialisasi Puskesmas Ramah
kali 1,00 1,00 100,00
Anak
3. Sosialisasi Program Desa
kali 25,00 25,00 100,00
Ramah Anak dan PATBM
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
1.02.02.1.02.02.01.15.005 P2WKSS Masukan :
- Dana Rp. 169.161.000,00 168.743.000,00 99,75
Keluaran :
1. Sosialisasi pembinaan dan
kecamatan 3,00 3,00 100,00
evaluasi
2. Sosialisasi pembinaan dan
desa 4,00 4,00 100,00
evaluasi
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
41
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 98,04
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00
1.02.02.1. Program
Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
1.02.02.1.02.02.01.16.004 Pengembangan Masukan :
materi dan - Dana Rp. 417.249.000,00 412.533.000,00 98,87
pelaksanaan KIE
tentang Keluaran :
kesetaraan dan 1. Pengembangan gugus tugas
Kabupaten 1,00 1,00 100,00
keadilan gender Kab. Layak anak
(KKG) 2. Pengembangan kec layak anak Kecamatan 17,00 17,00 100,00
3. Pengembangan sekolah ramah
sekolah 34,00 34,00 100,00
anak
4. Pelatihan Hak Konvensi Anak
org 100,00 100,00 100,00
(KHA)
5. Pelatihan Child Protect Policy/
CPP (Kebijakan perlindungan org 100,00 100,00 100,00
anak di sekolah)
6. Profil Kabupaten layak anak dokumen 1,00 1,00 100,00 100,00
42
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
7. Profil Kabupaten layak anak buku 30,00 30,00 100,00
8. Sistem peradilan pidana anak
SK bupati 1,00 1,00 100,00
(SPPA) terpadu
Gugus
9. Gugus Tugas Pornografi 1,00 1,00 100,00
Tugas
Hasil :
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
pelaksanaan PUG - Dana Rp. 124.304.000,00 124.215.200,00 99,93
Keluaran :
1. Revitalisasi PUG Kecamatan 17,00 17,00 100,00
2. Evaluasi PUG Kabupaten 1,00 1,00 100,00
3. Pengembangan kapasitas Tim
Kabupaten 1,00 1,00 100,00
PUG
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
1.02.02.1.02.02.01.16.008 Pengembangan Masukan :
sistem informasi - Dana Rp. 97.265.000,00 96.540.000,00 99,25
Gender dan Anak
Keluaran :
1. Profil anak kecamatan layak
kecamatan 17,00 17,00 100,00
anak
2. Profil anak desa ramah anak desa 17,00 17,00 100,00
3. juknis desa ramah anak +
juknis 1,00 1,00 100,00
juknis PATBM
4. juknis sekolah ramah anak juknis 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
1.02.02.1.02.02.01.16.012 Penyelenggaraan Masukan :
pusat pelayanan - Dana Rp. 592.697.200,00 538.342.740,00 90,83
44
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
terpadu Keluaran :
pemberdayaan 1. Penyelenggaraan keg UPT
perempuan dan kabupaten 1,00 1,00 100,00
P2TP2A
anak (P2TP2A)
2. Penyelenggaraan kegiatan
Kecamatan 17,00 17,00 100,00
UPT P2TP2A 100,00
3. Temu FPK2PA dan temu gugus
Kali 1,00 1,00 100,00
tugas traficking
4. Sosialisasi lewat media kali 1,00 1,00 100,00
5. Home Visit kali 30,00 30,00 100,00
6. Pemulangan korban kl 10,00 10,00 100,00
7. case conferrence orang 840,00 840,00 100,00
8. Surveilance ISO 9001:2015 UPT 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
1.02.02.1.02.02.01.16.014 Pembinaan Masukan :
pengarusutamaan - Dana Rp. 86.688.500,00 86.656.400,00 99,96
gender dan Anak
Keluaran :
1. Evaluasi Kec. Layak anak
kec 17,00 17,00 100,00
45
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
1.02.02.1.02.02.01.16.018 Advokasi PUG Masukan :
bagi perempuan - Dana Rp. 111.745.000,00 111.745.000,00 100,00
Keluaran :
1. FGD PUG (penguatan focal
kali 3,00 3,00 100,00
point PUG)
2. Sosialisasi Upaya percepatan
PUG (Pergub PUG tentang
pedoman pelaksanaan PUG kali 2,00 2,00 100,00
18/2011
1.02.02.1. Program
Peningkatan
Kualitas Hidup
dan Perlindungan
46
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
Perempuan
1.02.02.1.02.02.01.17.001 Pelaksanaan Masukan :
kebijakan - Dana Rp. 48.595.500,00 48.580.000,00 99,97
perlindungan
perempuan di Keluaran :
daerah 1. Pelatihan musrenbag bagi
org 40,00 40,00 100,00
perempuan
2. Pelatihan politik agi peempuan org 40,00 40,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
1.02.02.1.02.02.01.17.012 Pencatatan dan Masukan :
pelaporan KDRT - Dana Rp. 49.930.400,00 48.116.400,00 96,37
Keluaran :
1. Pembekalan teknis pencatatan
kali 1,00 1,00 100,00
dan pelaporan
2. Validasi Data KDRT kali 3,00 3,00 100,00
3. Pelatihan aplikasi pencatatan
kali 1,00 1,00 100,00
dan pelaporan KDRT
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
1.02.02.1.02.02.01.17.014 Upaya Masukan :
perlindungan - Dana Rp. 167.114.000,00 162.403.000,00 97,18 100,00
47
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
perempuan Keluaran :
terhadap tindak 1. Psikoedukasi kali 6,00 6,00 100,00
kekerasan
2. Pelatihan komunikati efektif kali 1,00 1,00 100,00
3. Pembekalan tekhnis
kali 1,00 1,00 100,00
pendampingan korban kekerasan
4. Pelatihan Paralegal kali 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 97,54
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00
1.02.02.1. Program
Peningkatan
peran serta dan
kesetaraan
gender dalam
pembangunan
48
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Pembinaan lembaga organisasi
perempuan (termasuk dhama kali 1,00 1,00 100,00
wanita)
2. Peringatan hari kartini kali 1,00 1,00 100,00
3. Peringatan hari ibu kali 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
1.02.02.1.02.02.01.18.002 Pendidikan dan Masukan :
pelatihan - Dana Rp. 141.865.900,00 134.633.940,00 94,90
peningkatan
peran serta dan Keluaran :
kesetaraan jender 1. Bimtek PPRG orang 86,00 86,00 100,00
2. anggaran responsif gender kabupaten 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
1.02.02.1.02.02.01.18.007 Pelatihan Masukan :
manajemen - Dana Rp. 87.756.000,00 87.608.400,00 99,83
usaha bagi
perempuan dalam Keluaran :
mengelola usaha
1. Pembinaan, pelatihan, monev desa prima 15,00 15,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
49
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 98,04
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00
50
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
2. Pelayanan KIE lewat multi
kali 2,00 2,00 100,00
media elektronik radio komunitas
3. Pelayanan KIE lewat multi
media elektronik pembuatan spot kali 1,00 1,00 100,00
radio
4. Pelayanan KIE lewat multi
kali 12,00 12,00 100,00
media elektronik siar spot radio
5. Pelayanan KIE lewat multi
kali 1,00 1,00 100,00
media elektronik siaran radio
6. KIE Media cetak : leaflet, stiker,
kali 1,00 1,00 100,00
brosur
7. Pelayanan KIE lewat media
kali 3,00 3,00 100,00
luar ruangan spanduk
8. Pelayanan KIE lewat media
luar ruangan umbul-umbul kali 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
1.02.08.1.02.02.01.15.004 Promosi Masukan : 100,00
51
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
Pelayanan Khiba - Dana Rp. 59.258.000,00 58.558.000,00 98,82
Keluaran :
1. Sosialisasi KB Pasca
orang 72,00 72,00 100,00
persalinan dan Pasca keguguran
2. Penjaringan KB pasca
orang 225,00 225,00 100,00
persalinan dan Pasca keguguran
3. Pelayanan papsmear org 120,00 120,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
1.02.08.1.02.02.01.15.005 Pembinaan Masukan :
Keluarga - Dana Rp. 135.401.300,00 131.322.650,00 96,99
Berencana
Keluaran :
52
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
program KB dengan institusi
KB/Kader dan PKB
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
1.02.08.1.02.02.01.15.007 Peningkatan Masukan :
Sarana dan - Dana Rp. 1.737.367.700,00 1.616.435.350,00 93,04
prasarana KB
Keluaran :
1. Pembangunan Balai
unit 4,00 4,00 100,00
Penyuluhan KB
2. Sarana prasarana balai
paket 4,00 4,00 100,00
penyuluhan KB
3. BOKB (Bantuan operasional
KB) balai penyuluh balai 8,00 8,00 100,00
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
pengembangan Keluaran :
Jaringan Kerja
1. Pembinaan pelayanan KB bagi
orang 68,00 68,00 100,00
lintas sektor
2. Rapat koordinasi Klinik KB orang 100,00 100,00 100,00
3. Rakor Trikomponen orang 1.100,00 1.100,00 100,00
4. Rakor BPS/BPM orang 30,00 30,00 100,00
5. Evaluasi Bidan Praktek Mandiri orang 50,00 50,00 100,00
6. Evaluasi pelayanan KB MKJP
orang 50,00 50,00 100,00
Kategori Puskesmas
7. Rakord pelayanan KB-KR
orang 170,00 170,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
1.02.08.1.02.02.01.15.015 Pelayanan dan Masukan :
pembinaan - Dana Rp. 46.081.000,00 41.856.000,00 90,83
kelompok KB Pria
Keluaran :
1. Rakor forum motivator KB Pria orang 40,00 40,00 100,00
2. Rakor forum motivator KB Pria
kali 4,00 4,00 100,00
Tingkat Kabupaten
3. Pembinaan kelompok KB Pria orang 50,00 50,00 100,00 100,00
54
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
4. Pembinaan kelompok KB Pria kali 1,00 1,00 100,00
5. Orientasi motivator KB Pria orang 65,00 65,00 100,00
5. Orientasi motivator KB Pria kali 2,00 2,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 94,10
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00
Program
Kesehatan
1.02.08.1.
Reproduksi
Remaja
1.02.08.1.02.02.01.16.001 Advokasi dan KIE Masukan :
tentang - Dana Rp. 40.183.500,00 38.962.500,00 96,96
Kesehatan
Reproduksi Keluaran :
Remaja (KRR) 1. Pembinaan/lomba pada mitra
penyuluhan/KIE tentang program orang 90,00 90,00 100,00
KKBPK
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
1.02.08.1.02.02.01.16.002 Memperkuat Masukan : 100,00
55
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
dukungan dan - Dana Rp. 150.291.000,00 145.873.000,00 97,06
partisipasi Keluaran :
masyarakat
1. Partisipasi kegiatan mitra kerja
kabupaten 1,00 1,00 100,00
dalam program KKB
2. Rekomendasi tentang
pengembangan Kependudukan
dan KB (dari partisipasi kegiatan
mitra kerja dalam program dokumen 1,00 1,00 100,00
kependudukan dan KB
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 97,04
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00
1.02.08.1. Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.02.08.1.02.02.01.01.007 Penyediaan jasa Masukan :
administrasi - Dana Rp. 45.450.000,00 44.250.000,00 97,36
keuangan
Keluaran : 100,00
56
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Pembayaran pengelola
anggaran/bendahara dan orang 12,00 12,00 100,00
pengelola barang
2. Pembayaran pengelola
anggaran/bendahara dan Bulan 12,00 12,00 100,00
pengelola barang
3. Pembayaran honor Verifikator
orang 2,00 2,00 100,00
dan PPK
4. Pembayaran honor Verifikator
dan PPK
Bulan 3,00 3,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
1.02.08.1.02.02.01.01.017 Penyediaan Masukan :
makanan dan - Dana Rp. 75.199.000,00 73.114.000,00 97,23
minuman rapat
Keluaran :
1. Snack rapat DP3AP2KB op 985,00 985,00 100,00
2. Snack rapat UPT P2TP2A op 262,00 262,00 100,00
3. makan rapat DP3AP2KB op 740,00 740,00 100,00
4. makan rapat UPT P2TP2A op 80,00 80,00 100,00
5. snack tamu DP3AP2KB op 782,00 782,00 100,00 100,00
57
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
6. snack tamu UPT P2TP2A op 120,00 120,00 100,00
7. makan tamu DP3AP2KB op 702,00 702,00 100,00
8. makan tamu UPT P2TP2A op 80,00 80,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
1.02.08.1.02.02.01.01.018 Rapat-rapat Masukan :
Koordinasi dan - Dana Rp. 186.796.000,00 185.756.426,00 99,44
konsultasi
Keluaran :
1. Perjalanan dinas dalam daerah
kali 12,00 12,00 100,00
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
6. ATK UPT P2TP2A macam 20,00 20,00 100,00
7. Materai; Perangko P3PA P2KB lembar 1.800,00 1.800,00 100,00
8. Materai; Perangko UPT
lembar 355,00 355,00 100,00
P2TP2A
9. Cetak dan Jilid P3PA P2KB macam 15,00 15,00 100,00
10. Cetak dan Jilid UPT P2TP2A macam 8,00 8,00 100,00
11. Penggandaan Dinas
lembar 66.410,00 66.410,00 100,00
P3PAP2KB
12. Penggandaan UPT P2TP2A lembar 20.000,00 20.000,00 100,00
13. Penggandaan DP3AP2KB lembar 94.867,00 94.867,00 100,00
14. Penggandaan lembar 2.300,00 2.300,00 100,00
15. Penggandaan UPT P2TP2A lembar 20.000,00 20.000,00 100,00
16. Peralatan Listrik Dinas macam 14,00 14,00 100,00
17. Peralatan P2TP2A macam 12,00 12,00 100,00
18. Peralatan kerja DP3AP2KB macam 6,00 6,00 100,00
Hasil :
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Pembayaran langganan listrik,
telepon, air dan media, wifi PPPA
bulan 12,00 12,00 100,00
PP dan KB
1.02.08.1. Program
60
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
pelayanan
kontrasepsi
1.02.08.1.02.02.01.17.004 Pelayanan KB Masukan :
medis operasi - Dana Rp. 78.714.800,00 76.803.190,00 97,57
Keluaran :
1. Penjaringan peserta KB MOP
orang 40,00 40,00 100,00
dan MOW
2. Rakor peningkatan partisipasi
pria dalam ber KB MOP melalui
orang 289,00 289,00 100,00
forum motivator KB pria tk
kecamatan
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 97,57
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00
1.02.08.1. Program
pembinaan peran
serta masyarakat
dalam pelayanan
KB/KR yang
madiri
61
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.08.1.02.02.01.18.002 Pembinaan BKS Masukan :
- Dana Rp. 324.080.500,00 317.053.900,00 97,83
Keluaran :
1. Sosialisasi 8 fungsi keluarga orang 40,00 40,00 100,00
2. Pembinaan Keluarga sejahtera orang 120,00 120,00 100,00
3. Orientasi BKB orang 60,00 60,00 100,00
4. Sosialisassi dan Pemben-tukan
lokasi 17,00 17,00 100,00
PIK-R jalur Masyarakat
5. Workshop BKS Org 100,00 100,00 100,00
6. Pencanangan kampung KB lokasi 17,00 17,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
1.02.08.1.02.02.01.18.004 Penyelenggaraan Masukan :
kelompok - Dana Rp. 666.149.500,00 611.415.690,00 91,78
masyarakat peduli
KB Keluaran :
1. Pelaksanaan hari kel. Kab kali 1,00 1,00 100,00
2. Pelaksanaan Bhakti TNI- KB
kali 1,00 1,00 100,00
Kesehatan
3. Rakor pguyuban IMP dan PKB
kali 4,00 4,00 100,00
tingkat Kab
4. Orientasi Kader IMP kali 2,00 2,00 100,00 100,00
62
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
5. Pelaksanaan kesatuan gerak
kali 1,00 1,00 100,00
PKK
6. Menghadiri puncak hari
kali 1,00 1,00 100,00
keluarga Nasional
7. Pembinaan UPPKS orang 75,00 75,00 100,00
8. Ekspose/ pameran UPPKS Kali 9,00 9,00 100,00
9. Verifikasi dana penguatan
kelompok 150,00 150,00 100,00
modal
10. Pelatihan UPPKS orang 210,00 210,00 100,00
11. Sosialisasi Pembentukan
lok 1,00 1,00 100,00
Kampung KB (kec Sleman)
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
1.02.08.1.02.02.01.18.006 Evaluasi Keluarga Masukan :
Berencana- - Dana Rp. 378.983.400,00 370.779.400,00 97,84
Keluarga
Sejahtera (KB- Keluaran :
KS) 1. Pelaksanaan lomba dalam
kali 8,00 8,00 100,00
rangka Hari Keluarga
2. Pembinaan IMP di Wilayah
Moyudan dan Minggir dengan kecamatan 2,00 2,00 100,00
sosialisasi KKBPK
Hasil : 100,00
63
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 94,89
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00
1.02.08.1. Program
pengembangan
model operasional
BKB-Posyandu-
PADU
1.02.08.1.02.02.01.24.001 Pengkajian Masukan :
pengembangan - Dana Rp. 86.244.000,00 51.763.500,00 60,02
model operasional
BKB-Posyandu- Keluaran :
PADU 1. Profil Bina Keluarga Sejahtera dokumen 1,00 1,00 100,00
2. Profil Bina Keluarga Sejahtera buku 20,00 20,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 60,02
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00
1.02.08.1. Program
pengembangan
pusat pelayanan
64
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
informasi dan
konseling KRR
65
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 90,36
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00
Program
peningkatan
1.02.08.1.
kapasitas sumber
daya aparatur
1.02.08.1.02.02.01.05.003 Bimbingan teknis Masukan :
workshop, - Dana Rp. 7.300.000,00 7.300.000,00 100,00
seminar,
lokakarya Keluaran :
1. Peserta yang mengikuti bimtek,
orang 14,00 14,00 100,00
workshop, seminar, lokakarya
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
1.02.08.1.02.02.01.05.006 Pengelolaan Masukan :
kepegawaian - Dana Rp. 43.408.500,00 43.004.000,00 99,07
Keluaran :
1. Buku penjagaan kenaikan gaji
dok 1,00 1,00 100,00
berkala 100,00
66
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
2. Buku penjagaan kenaikan
dok 1,00 1,00 100,00
pangkat
3. Laporan penyusunan SKP dok 1,00 1,00 100,00
4. Laporan usulan kenaikan
dok 1,00 1,00 100,00
pangkat
5. Laporan usulan gaji berkala dok 1,00 1,00 100,00
6. Laporan rekapan absensi
dok 1,00 1,00 100,00
pegawai
7. Laporan penyelesaian ijin cuti dok 1,00 1,00 100,00
8. Lap. penilaian angka kredit dok 1,00 1,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 99,20
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00
Program
peningkatan
penanggulangan
1.02.08.1.
narkoba, PMS
termasuk HIV/
AIDS
1.02.08.1.02.02.01.21.001 Penyuluhan Masukan : 100,00
67
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
penanggulangan - Dana Rp. 102.263.500,00 98.429.000,00 96,25
narkoba, PMS Keluaran :
termasuk HIV/
AIDS 1. Orientasi desa sadar HIV/AIDS desa 2,00 2,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 96,25
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00
Program
peningkatan
pengembangan
1.02.08.1.
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
1.02.08.1.02.02.01.06.001 Penyusunan Masukan :
laporan capaian - Dana Rp. 29.069.500,00 28.778.000,00 99,00
kinerja dan
ikhtisar realisasi Keluaran :
kinerja SKPD 1. Laporan realisasi fisik dan
Keuangan tahun berjalan (RFK dok 12,00 12,00 100,00
Bulanan)
2. Laporan tahunan n-1 dok 1,00 1,00 100,00 100,00
68
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
3. Lakip n-1 dok 1,00 1,00 100,00
4. Laporan capaian indikator
kinerja sasaran per triwulan dalam dok 4,00 4,00 100,00
e-sakip tahun berjalan
Hasil :
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
Hasil :
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 97,88
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00
70
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.08.1. Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
1.02.08.1.02.02.01.02.022 Pemeliharaan Masukan :
rutin/berkala - Dana Rp. 80.000.000,00 79.674.000,00 99,59
gedung kantor
dan rumah dinas Keluaran :
1. pemeliharaan gedung dan
dinas 1,00 1,00 100,00
taman kantor dinas P3AP2KB
2. pemeliharaan gedung dan
UPT 1,00 1,00 100,00
taman kantor UPT P2TP2A
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
1.02.08.1.02.02.01.02.024 Pemeliharaan Masukan :
rutin/berkala - Dana Rp. 673.586.000,00 513.849.871,00 76,29
kendaraan
dinas/operasional Keluaran :
1. Pemeliharaan kendaraan roda
Unit 84,00 84,00 100,00
2 100,00
71
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
2. Pemeliharaan kendaraan roda
Unit 10,00 10,00 100,00
4
3. Pembelian BBM liter 62.206,00 62.206,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
1.02.08.1.02.02.01.02.031 Pemeliharaan Masukan :
rutin/berkala - Dana Rp. 80.000.000,00 74.365.600,00 92,96
perlengkapan dan
peralatan gedung Keluaran :
kantor dan rumah 1. Pemeliharaan perlengkapan
dinas dan peralatan kantor Dinas dinas 1,00 1,00 100,00
P3AP2KB
2. Pemel. perlengkapan dan
UPT 1,00 1,00 100,00
peralatan Kantor UPT P2TP2A
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 80,12
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00
Program
penyiapan tenaga
1.02.08.1.
pendamping
kelompok bina
72
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
keluarga
1.02.08.1.02.02.01.23.001 Pelatihan tenaga Masukan :
pendamping - Dana Rp. 173.617.500,00 164.701.000,00 94,86
kelompok bina
keluarga di Keluaran :
kecamatan 1. Pelatihan Keterpaduan Bina
orang 90,00 90,00 100,00
Keluarga Balita (BKB)
2. Pelatihan Keterpaduan Bina
orang 68,00 68,00 100,00
Keluarga Lansia (BKL)
3. Pelatihan BKS tingkat Kab orang 68,00 68,00 100,00
4. Forum BKS tingkat Kec orang 88,00 88,00 100,00
5. Workshop BKB orang 50,00 50,00 100,00
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 94,86
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00
Program fasilitasi
Peningkatan SDM
1.02.10.1. bidang
komunikasi dan
informasi
1.02.10.1.02.02.01.17.001 Pelatihan SDM Masukan : 83,33
73
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
dalam bidang - Dana Rp. 19.434.500,00 14.421.000,00 74,20
komunikasi dan Keluaran :
informasi
1. Penyelenggaraan pelatihan
orang 30,00 30,00 100,00
SDM dalam bidang kominfo
2. Penyelenggaraan pelatihan
SDM dalam bidang komunikasi jenis 3,00 2,00 66,67
dan informasi
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 74,20
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 83,33
Program
Pengembangan
1.02.10.1. Komunikasi,
Informasi dan
Media Massa
1.02.10.1.02.02.01.15.009 Pengelolaan Masukan :
Website - Dana Rp. 20.018.500,00 20.005.000,00 99,93
Keluaran :
1. Pengelolaan sistem & Updating
dinas 1,00 1,00 100,00
informasi di website 100,00
74
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
2. Pengelolaan sistem & Updating
kec 17,00 17,00 100,00
informasi di website
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 99,93
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00
Program
pengembangan
1.02.14.1.
data/ informasi /
statistik daerah
1.02.14.1.02.02.01.15.016 Updating dan Masukan :
Validasi data KB - Dana Rp. 196.223.000,00 193.603.900,00 98,67
Keluaran :
1. Updating pendataan keluarga desa 86,00 86,00 100,00
2. Software pengembangan
pendataan keluarga, rekapitulasi dokumen 1,00 1,00 100,00
statistik rutin
3. software rekapitulasi statistik
paket 1,00 1,00 100,00
rutin
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
75
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 98,67
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00
Program
penyelamatan
1.02.18.1. dan pelestarian
dokumen/arsip
daerah
1.02.18.1.02.02.01.16.006 Pengelolaan Masukan :
Dokumen SKPD - Dana Rp. 54.102.800,00 49.022.650,00 90,61
Keluaran :
1. Pengelolaan arsip aktif dan in
bulan 12,00 12,00 100,00
aktif
2. Updating database buku dan
bulan 12,00 12,00 100,00
dokumen perpustakaan
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 90,61
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00
76
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
Program
peningkatan
3.00.01.3.
kualitas
pelayanan publik
3.00.01.1.02.02.01.20.082 Penyelenggaraan Masukan :
Pameran - Dana Rp. 96.914.000,00 68.168.000,00 70,34
Keluaran :
1. Penyelenggaraan pameran
kali 2,00 2,00 100,00
tingkat kabupaten
2. Penyelenggaraan pameran
kali 2,00 1,00 50,00
tingkat provinsi
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 75,00
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 70,34
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 75,00
Program pening-
katan sistem
pengawasan
3.00.03.3. internal dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH
77
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
3.00.03.1.02.02.01.15.018 Penguatan Masukan :
pelaksanaan - Dana Rp. 14.993.475,00 14.934.800,00 99,61
reformasi
birokrasi Keluaran :
1. Laporan pemantauan dan
dok 1,00 1,00 100,00
monev pelaksanaan SP dan SOP
2. Dokumen SP dan SOP SOP 3,00 3,00 100,00
3. Laporan pelaksanaan PERBUP
NO. 44 tahun 2015 tentang Road dokumen 1,00 1,00 100,00
Map Reformasi Birokrasi
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 99,61
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00
Program
peningkatan dan
Pengembangan
3.00.05.3.
pengelolaan
keuangan dan
kekayaan daerah
78
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
Prosentase Nilai
Pencapaian Capaian
Kode Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Rencana Realisasi
Rencana Program/
Tk.Capaian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
3.00.05.1.02.02.01.15.097 Penatausahaan Masukan :
keuangan dan - Dana Rp. 76.821.000,00 65.820.750,00 85,68
aset SKPD
Keluaran :
1. Dokumen laporan keuangan
dok 2,00 2,00 100,00
semester I dan semester II
2. Dokumen laporan aset / BMD
dok 2,00 2,00 100,00
semester I dan semester II
Hasil :
Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Pencapaian Keluaran 100,00
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Masukan Dana (Program) 85,68
Rata-rata Tingkat Capaian Indikator Keluaran Kegiatan (Program) 100,00
79
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
BAB III
PRESTASI TAHUN 2017
Prestasi yang diperoleh Dinas P3AP2KB di tahun 2017 antara lain sebagai berikut :
KATEGORI
NO BIDANG LOMBA
JUARA
1 Perlindungan Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Nasional
Anak dan
Pemenuhan Hak
Anak
80
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
KATEGORI
NO BIDANG LOMBA
JUARA
KB lestari 10 tahun ( Sigit Suprono& Ika Juara III, Tingkat
Handayani ) Propinsi
KB lestari 15 tahun ( Suryadi & Ninuk Juara iV, Tingkat
Prihastuti) Propinsi
KB lestari 20 tahun ( Sugito & Sri Lestari) Juara III Tingkat
Propinsi
Kader IMP Juara IV
An. Nurhayati Tingkat DIY
Keluarga Harmonis dan Sejahtera Juara IV
An. Tulus Budi dan Haryati Tingkat DIY
Motivator KB Pria Juara V
An. Adi Nugrahawati,SMG Tingkat DIY
Kelompok PIK R Jalur Sekolah Juara I
(Kalpawidya) Tingkat DIY
Kelompok PIK -R Jalur Non Sekolah Juara I
(Semarak) Tingkat DIY
Kelompok UPPKS ( UPPKS Mandiri ) Juara I
Tingkat DIY
PKB / PLKB Juara II
An. Angelia Dewi Candra, S.Sos Tingkat DIY
Lansia Sehat / Tangguh (Syarbini) Juara II
Tingkat DIY
Kelompok BKB ( Permata Bunda) Juara II
Tingkat DIY
Kelompok BKR (BKR Boing) Juara IV
Tingkat DIY
Kelompok BKL (Taman Setia) Juara II
Tingkat DIY
81
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
BAB IV
PENUTUP
82
Laporan Tahunan Dinas P3AP2KB 2017
LAMPIRAN
83
Capaian Indikator Kinerja ( Indikator Program) tahun 2017
SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Realisasi
No urut Target Kinerja
Indikator Satuan Kinerja
Indikator 2017
2017
1 Persentase temuan hasil % 100 100
pemeriksaan yang ditindak
lanjuti
- Realisasi Kinerja persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti =100 %
- Target Kinerja persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti 100 %
Faktor Pendorong : Komitmen bersama untuk segera minindak lanjuti hasil temuan pemeriksaan
- Realisasi Kinerja LAKIP tahun 2017 ( belum ada data ), karena untuk tahun
2017 belum dinilai , tetapi untu tahun 2016 nilainya adalah AA
- Target Kinerja di tahun 2017 Nilai Lakip A, sehingga jika berdasar tahun 2016
dapat nilai AA , sehingga capainya 100 %
Faktor Pendorong : semakin kritisnya masyarakat sehingga butuh pelayanan yang baik
Faktor Penghambat : Penyerahan SPJ dari Bidang kadang kadang tidak tepat waktu
sehingga mepengaruhi pengajuan pajar waktu berikutnya
- Realisasi Kinerja persentase sarana prasarana apatur dalam kondisi baik =75 %
- Target Kinerja persentase sarana prasarana aparatur dalam kndisi baik = 75%
Pembinaan yang intensif dari PKB ke Kader Sub PPKBD dan PPKBD
Faktor Pendorong keberhasilan : Pemetaan Pasangan Usia Subur yang belum ber KB
Bakti sosial prioritas peserta KB baru
KIE yang Intensif
- Realisasi Kinerja Persentase Usia nikah bagi perempuan < 20 Tahun= 0,41 %
- Target Kinerja Persentase Usia nikah bagi perempuan < 20 tahun = 1,4 %
- Tingkat Capaian Kinerja, sehingga : ( 1,4 /0,6 x 100% = 233 % )
Faktor Penghambat: di era Jaminan Kesehatan Nasional ( BPJS ) tidak bisa dilihat
secara langsung mana yang KB Mandiri atau tidak , hanya bisa dilihat dari tempat
pelayanan Fasilitas kesehatan swasta atau pemerintah
Tindak Lanjut : menyesuaikan indikator fasilitas kesehatan swasta (Mandiri), dan fasilitas
kesehatan pemerintah
Faktor Pendorong keberhasilan : Adanya forum PIK-R kabupaten dan Forum PIK-R
Kecamatan
Tindak Lanjut : membentuk kelompok baru dan membina kelompok yang sudah terbentuk untuk
keberlangsungan kelompok
Faktor Penghambat: Kader IMP usianya banyak yang sudah usia lanjut
- Realisasi Kinerja jumlah kelompok kerja pokjanal posyandu padu =54 kelompok
- Target Kinerja jumlah kelompok kerja pokjanal posyandu padu = 40 kelompok
- Realisasi Kinerja jumlah Desa yang telah mendapat orientasi HIV AIDS =8
Desa
- Target Kinerja jumlah Desa yang telah mendapat orientase HIV AIDS = 8
Desa
- Tingkat Capaian Kinerja, sehingga : ( 8 / 8 X 100%) = 100%
Tindak Lanjut : Membuat fokus kegiatan percontohan agar bisa menjadi contoh wilayah
sekitarnya
Semakin banyak pemangku kepentigan bisa memahami tentang kovensi hak anak (KHA)
Tindak Lanjut : mengefektifkan Tim Pokja PUG dan Focal Point di SKPD
Tindak lanjut : Pembinaan berlelanjutan di lokasi P2WKSS yang sudah terbentuk dan di
perkuat dengan dana Desa