Anda di halaman 1dari 104

Keluarga

NO ALAMAT mengikuti
program
Keluarga
Berencana
(KB)
1 SUKOREJO RT 1 RW 1 8

2 SUKOREJO RT 2 RW 1 21

3 SEMEN RT 3 RW 1 3

4 SEMEN RT 4 RW 1 3

5 SEMEN RT 5 RW 1 1

6 KEDUNGHARJO RT 6 RW 1 17

7 KEDUNGHARJO RT 7 RW 1 13

8 KEDUNGHARJO RT 8 RW 1 3

9 KEDUNGHARJO RT 9 RW 1 1

10 JARAK RT 10 RW 2 14

11 JARAK RT 11 RW 2 13

12 JARAK RT 12 RW 2 13

13 LOSARI RT 13 RW 3 9
15 LOSARI RT 14 RW 3 13
16 LOSARI RT 15 RW 3 21
17 LOSARI RT 16 RW 3 11
18 LOSARI RT 17 RW 3 16
19 LOSARI RT 18 RW 3 18
20 LOSARI RT 19 RW 3 1
21 KEDUNGOMBO RT 20 RW 4 0
22 KEDUNGOMBO RT 21 RW 4 10
23 KEDUNGOMBO RT 22 RW 4 14
24 KEDUNGOMBO RT 23 RW 4 23
25 KEDUNGOMBO RT 24 RW 4 18
26 KEDUNGOMBO RT 25 RW 4 23
27 KEDUNGOMBO RT 26 RW 4 10
28 PUNUKAN RT 27 RW 4 11
29 PUNUKAN RT 28 RW 4 9
30 PUNUKAN RT 29 RW 4 9
31 PUNUKAN RT 30 RW 4 19
Σ Keluarga Bernilai "Y" 345
Total Keluarga - Σ Keluarga Bernilai "N"
% Cakupan RT. 30 / RW. 04 KELURAHAN KEDUNGHARJO 0
INDIKATOR
Penderita Penderita
Ibu melakukan Bayi Balita
Bayi mendapat tuberkulosis paru hipertensi
persalinan di mendapat mendapatkan
air susu ibu mendapatkan melakukan
fasilitas imunisasi pematauan
(ASI) eksklusif pengobatan sesuai pengobatan
kesehatan dasar lengkap pertumbuhan
standar secara teratur
1 0 1 3 0 4

0 0 0 3 1 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 3 0 0

0 1 0 6 2 3

1 1 2 5 1 8

0 0 0 0 0 0

0 1 2 12 1 1

0 0 0 3 2 2

0 1 1 5 0 2

0 0 0 0 0 0

0 0 0 3 0 1
0 0 0 3 0 0
0 0 0 5 1 1
0 1 1 3 1 3
0 1 1 5 0 5
1 0 0 4 0 2
1 0 0 1 0 1
0 1 1 3 0 0
0 1 1 4 0 0
0 0 0 2 0 4
0 4 4 7 0 1
0 3 2 6 0 0
1 0 1 8 1 2
0 2 2 6 0 0
0 2 2 6 0 0
0 2 2 3 0 0
0 2 2 3 0 0
0 0 0 4 0 1
5 23 25 116 10 41
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0 0 0 0 0 0
Keluarga
OR Penderita mempunya
Keluarga
gangguan jiwa Anggota i akses IKS
Keluarga sudah menjadi mempunya
mendapatkan keluarga tidak atau
anggota Jaminan i akses
pengobatan ada yang mengguna
Kesehatan Nasional (JKN) sarana air
dan tidak merokok kan
bersih
ditelantarkan jamban
0 31 42 67 sehat
67 0.167 TDK SEHAT

0 18 28 75 74 0.333 TDK SEHAT

0 6 3 13 13 0.333 TDK SEHAT

0 4 1 17 17 0.333 TDK SEHAT

0 46 9 47 45 0.333 TDK SEHAT

0 34 29 63 61 0.600 TDK SEHAT

0 12 11 32 32 0.600 TDK SEHAT

0 5 44 44 45 0.400 TDK SEHAT

1 37 20 66 66 0.400 TDK SEHAT

0 12 3 25 22 0.400 TDK SEHAT

0 8 4 42 36 0.400 TDK SEHAT

0 15 3 35 35 0.400 PRA SEHAT

0 11 3 40 40 0.750 PRA SEHAT


0 17 7 43 43 0.500 PRA SEHAT
0 23 18 64 65 0.500 PRA SEHAT
0 32 19 69 69 0.500 PRA SEHAT
0 28 6 68 68 0.500 PRA SEHAT
0 23 9 58 58 0.500 PRA SEHAT
0 13 18 40 40 0.500 PRA SEHAT
0 13 12 30 30 0.500 PRA SEHAT
0 9 14 36 35 0.571 PRA SEHAT
0 2 25 38 38 0.600 PRA SEHAT
0 22 28 68 68 0.600 PRA SEHAT
0 11 4 44 44
0 24 13 54 54 0.600 PRA SEHAT
0 24 7 35 31 0.600 PRA SEHAT
0 24 8 35 31 0.600 PRA SEHAT
0 5 5 19 19 0.600 PRA SEHAT
0 5 5 19 19 0.600 PRA SEHAT
0 9 7 40 38 0.600 PRA SEHAT
1 523 405 1326 1303 0
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! null
0 0 0 0 0 0
PENGHITUNGAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2017

PUSKESMAS : TAMBAKBOYO
KAB//KOTA : NGAWI

% Cakupan
Target Sub
Upaya Satuan Total Target
Tahun Pencapaian Variabel
No Keseh Kegiatan sasaran Sasaran Sasaran Rata2
2017 (T) (P) Riil (terhadap
atan (S) (ToS) (Tx S) Variabel
dalam % target
sasaran )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.1.UKM ESSENSIAL
2.1.1. Upaya Promosi Kesehatan
2.1.1.1 Pengkajian PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) 95.1%
1.Rumah Tangga yang
20% RT. 6294 1258.8 1027 16.32% 81.59%
dikaji
2.Institusi Pendidikan
50% Sekolah. 17 8.5 17 100.00% 125.00%
yang dikaji
3. Institusi Kesehatan
70% IK 5 3.5 2 40.00% 57.14%
yang dikaji

.4. Tempat-Tempat
40% TTU 32 12.8 32 100.00% 125.00%
Umum (TTU) yang dikaji

5. Tempat Tempat Kerja


50% TTK 3 1.5 3 100.00% 125.00%
yang dikaji

6. Pondok Pesantren yang


70% Ponpes 5 3.5 2 40.00% 57.14%
dikaji

2.1.1.1.2.Tatanan Sehat 96.22%

1.Rumah Tangga Sehat


yang memenuhi 10 56% RT 1027 575.12 1027 100.00% 125.00%
indikator PHBS
2. Institusi Pendidikan
yang memenuhi 7-8
68% sekolah 17 11.56 5 29.41% 43.25%
indikator PHBS
(klasifikasi IV)
% Cakupan
Target Sub
Upaya Satuan Total Target
Tahun Pencapaian Variabel
No Keseh Kegiatan sasaran Sasaran Sasaran Rata2
2017 (T) (P) Riil (terhadap
atan (S) (ToS) (Tx S) Variabel
dalam % target
sasaran )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.Institusi Kesehatan
yang memenuhi 6
100% IK 5 5 2 40.00% 40.00%
indikator PHBS
(klasifikasi IV)

4. TTU yang memenuhi 6


indikator PHBS 63% TTU 32 20.16 24 75.00% 119.05%
(klasifikasi IV)

5.Tempat Kerja yang


memenuhi 8-9/7-8
indikator PHBS Tempat- 48% TTK 3 1.44 3 100.00% 125.00%
Tempat Kerja (klasifikasi
IV)

6.Pondok Pesantren yang


memenuhi 16-18
indikator PHBS Pondok 28% Ponpes 2 0.56 2 100.00% 125.00%
Pesantren (Klasifikasi
IV)

2.1.1.3.Intervensi/ Penyuluhan 35.00%


1.Kegiatan intervensi
pada Kelompok Rumah 180 kali 1 180 60 6000.00% 33.33%
Tangga
2. Kegiatan intervensi
17 kali 2 34 17 850.00% 50.00%
pada Institusi Pendidikan
3. Kegiatan intervensi
6 kali 1 6 3 300.00% 50.00%
pada Institusi Kesehatan
4. Kegiatan intervensi
64 kali 1 64 32 3200.00% 50.00%
pada TTU
5. Kegiatan intervensi
6 kali 1 6 1 100.00% 16.67%
pada Tempat Kerja
6.Kegiatan intervensi
10 kali 1 10 1 100.00% 10.00%
pada Pondok Pesantren

2.1.1.4.Pengembangan UKBM 83.04%


% Cakupan
Target Sub
Upaya Satuan Total Target
Tahun Pencapaian Variabel
No Keseh Kegiatan sasaran Sasaran Sasaran Rata2
2017 (T) (P) Riil (terhadap
atan (S) (ToS) (Tx S) Variabel
dalam % target
sasaran )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Posyandu PURI
( Purnama Mandiri )

70% posyandu 30 21 13 43.33% 61.90%

2.Poskesdes beroperasi
dengan strata Madya, 96% poskesdes 3 2.88 3 100.00% 104.17%
Purnama dan Mandiri

2.1.1.5. Penyuluhan NAPZA ( Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) 125.00%

1. Penyuluhan Napza 23% penyuluhan 15 3.45 11 73.33% 125.00%

2.1.1.1.6 Pengembangan Desa Siaga Aktif 76.39%


1.Desa Siaga Aktif 96% Desa 3 2.88 3 100.00% 104.17%

2.Desa Siaga Aktif PURI


12% Desa 3 0.36 0 0.00% 0.00%
( Purnama Mandiri )

3.Pembinaan Desa Siaga


12% Desa 3 0.36 3 100.00% 125.00%
Aktif

2.1.1.7. Promosi Kesehatan 100.00%


1.Sekolah Pendidikan
Dasar yang mendapat 100% sekolah 17 17 17 100.00% 100.00%
Promosi kesehatan

2.Promosi kesehatan di
dalam gedung
Puskesmas dan 100% IK 36 36 36 100.00% 100.00%
jaringannya (Sasaran
masyarakat )
% Cakupan
Target Sub
Upaya Satuan Total Target
Tahun Pencapaian Variabel
No Keseh Kegiatan sasaran Sasaran Sasaran Rata2
2017 (T) (P) Riil (terhadap
atan (S) (ToS) (Tx S) Variabel
dalam % target
sasaran )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3..Promosi kesehatan
untuk pemberdayan
masyarakat di bidang 100% kali 36 36 36 100.00% 100.00%
kesehatan ( kegiatan di
luar gedung Puskesmas)

2.1.1.8 Program Pengembangan 114.58%


1. Pembinaan tingkat 90% poskestren 5 4.5 5 100.00% 111.11%
perkembangan Poskestren
2..Poskestren Aktif 28% poskestren 5 1.4 2 40.00% 125.00%
3. Pembinaan tingkat
perkembangan Pos UKK 90% pos UKK 1 0.9 1 100.00% 111.11%

4. Pembinaan tingkat
perkembangan Posbindu 90% posbindu 2 1.8 2 100.00% 111.11%
PTM

2.1.2.Upaya Kesehatan Lingkungan


2.1.2.1.Penyehatan Air 122.55%
1.Pengawasan Sarana Air
10% SAB 3834 383.4 902 23.53% 125.00%
Bersih ( SAB )
2.SAB yang memenuhi
83% SAB 383 317.89 701 183.03% 125.00%
syarat kesehatan
3.Rumah Tangga yang
memiliki akses terhadap 85% RT 3834 3258.9 3834 100.00% 117.65%
SAB

2.1.2.2.Penyehatan Makanan dan Minuman 125.00%


1.Pembinaan Tempat
Pengelolaan Makanan 50% TPM 12 6 12 100.00% 125.00%
( TPM )
2.TPM yang memenuhi
35% TPM 6 2.1 8 133.33% 125.00%
syarat kesehatan
% Cakupan
Target Sub
Upaya Satuan Total Target
Tahun Pencapaian Variabel
No Keseh Kegiatan sasaran Sasaran Sasaran Rata2
2017 (T) (P) Riil (terhadap
atan (S) (ToS) (Tx S) Variabel
dalam % target
sasaran )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.1.2.3.Penyehatan Perumahan dan Sanitasi Dasar 125.00%


1..Pembinaan sanitasi
20% rumah 5232 1046.4 1312 25.08% 125.00%
perumahan

2.Rumah yang memenuhi


71,5% rumah 1046 747.89 1027 98.18% 125.00%
syarat kesehatan

2.1.2.4.Pembinaan Tempat-Tempat Umum ( TTU ) 119.97%

1.Pembinaan sarana TTU 87% TTU 32 27.84 32 100.00% 114.94%

2.TTU yang memenuhi


59% TTU 27 15.93 24 88.89% 125.00%
syarat kesehatan

2.1.2.5.Yankesling (Klinik Sanitasi) 125.00%


1.Konseling Sanitasi 10% pasien PBL 20 2 20 100.00% 125.00%
2. Inspeksi Sanitasi PBL 20% sarana sanitasi 20 4 20 100.00% 125.00%
3.Intervensi terhadap
20% pasien PBL 83 16.6 83 100.00% 125.00%
pasien PBL yang di IS

2.1.2.6. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM ) = Pemberdayaan Masyarakat 117.13%


1.Rumah Tangga
memiliki Akses terhadap 83% desa 3 2.49 3 100.00% 120.48%
jamban sehat
2.Desa/kelurahan yang
50% desa 3 1.5 3 100.00% 125.00%
sudah ODF
3.Jamban Sehat 60% desa 3 1.8 3 100.00% 125.00%
4.Pelaksanaan Kegiatan
68% desa 3 2.04 2 66.67% 98.04%
STBM di Puskesmas

2.1.3Upaya Pelayanan Kesehatan Ibu , Anak dan Keluarga Berencana


2.1.3.1.Kesehatan Ibu 112.64%
1.Pelayanan kesehatan 89% bumil 246 218.94 242 98.37% 110.53%
untuk ibu hamil (K1)
2.Pelayanan kesehatan
89% bumil 246 218.94 242 98.37% 110.53%
untuk ibu hamil (K4)
3.Pelayanan Persalinan
oleh tenaga kesehatan 96% bulin 235 225.6 248 105.53% 109.93%
(Pn)
% Cakupan
Target Sub
Upaya Satuan Total Target
Tahun Pencapaian Variabel
No Keseh Kegiatan sasaran Sasaran Sasaran Rata2
2017 (T) (P) Riil (terhadap
atan (S) (ToS) (Tx S) Variabel
dalam % target
sasaran )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.Pelayanan Persalinan
oleh tenaga kesehatan di 96% bufas 235 225.6 248 105.53% 109.93%
fasilitas kesehatan
5.Pelayanan Nifas oleh
96% bufas 235 225.6 248 105.53% 109.93%
tenaga kesehatan (KF)
6.Penanganan komplikasi
80% bumil 49 39.2 60 122.45% 125.00%
kebidanan (PK)

2.1.3.2. Kesehatan Bayi 114.54%

1.Pelayanan Kesehatan
98% bayi 227 222.46 246 108.37% 110.58%
neonatus pertama ( KN1)

2.Pelayanan Kesehatan
Neonatus 0 - 28 hari (KN 96% bayi 227 217.92 243 107.05% 111.51%
lengkap)
3.Penanganan komplikasi
80% bayi 37 29.6 39 105.41% 125.00%
neonatus
4.Pelayanan kesehatan
96% bayi 227 217.92 242 106.61% 111.05%
bayi 29 hari - 11 bulan

2.1.3.3. Kesehatan Anak Balita dan Anak Prasekolah 107.20%


1. Pelayanan kesehatan
anak balita (12 - 59 84% anak balita 889 746.76 811 91.23% 108.60%
bulan)

2. Pelayanan kesehatan
84% balita 1116 937.44 1053 94.35% 112.33%
balita (0 - 59 bulan)
3.Pelayanan kesehatan
Anak pra sekolah (60 - 72 80% apras 221 176.8 178 80.54% 100.68%
bulan)

2.1.3.4. Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja 79.03%


1. Sekolah setingkat
SD/MI/SDLB yang
melaksanakan 100% sekolah 11 11 11 100.00% 100.00%
pemeriksaan penjaringan
kesehatan
% Cakupan
Target Sub
Upaya Satuan Total Target
Tahun Pencapaian Variabel
No Keseh Kegiatan sasaran Sasaran Sasaran Rata2
2017 (T) (P) Riil (terhadap
atan (S) (ToS) (Tx S) Variabel
dalam % target
sasaran )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2. Sekolah setingkat
SD/MI/SDLB yang
melaksanakan 90% sekolah 11 9.9 11 100.00% 111.11%
pemeriksaan penjaringan
kesehatan

3. Sekolah setingkat
SMA/MA/SMK/SMALB
yang melaksanakan 90% sekolah 2 1.8 0 0.00% 0.00%
pemeriksaan penjaringan
kesehatan

4.Murid kelas I setingkat


SD/MI/SDLB yang
100% anak 246 246 246 100.00% 100.00%
diperiksa penjaringan
kesehatan

5.Murid kelas VII


setingkat
SMP/MTs/SMPLB yang 90% anak 333 299.7 351 105.41% 117.12%
diperiksa penjaringan
kesehatan

6.Murid kelas X setingkat


SMA/MA/SMK/SMALB
90% anak 1 0.9 0 0.00% 0.00%
yang diperiksa
penjaringan kesehatan

7. Pelayanan kesehatan
67% anak 1964 1315.88 2595 132.13% 125.00%
remaja

2.1.3.5. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) 87.24%

1.KB aktif (Contraceptive


69% pus 2030 1400.7 2248 110.74% 125.00%
Prevalence Rate/ CPR)

2. Peserta KB baru 10% pus 290 29 256 88.28% 125.00%


% Cakupan
Target Sub
Upaya Satuan Total Target
Tahun Pencapaian Variabel
No Keseh Kegiatan sasaran Sasaran Sasaran Rata2
2017 (T) (P) Riil (terhadap
atan (S) (ToS) (Tx S) Variabel
dalam % target
sasaran )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3. Akseptor KB Drop Out < 10% pus 290 29 326 112.41% 0%

4. Peserta KB mengalami
< 3.50% pus 101 3.535 2 1.98% 100%
komplikasi

5. Peserta KB mengalami
< 12.50% pus 232 29 12 5.17% 100%
efek samping

6. PUS dengan 4 T ber


80% pus 294 235.2 11 3.74% 4.68%
KB
7. KB pasca persalinan 60% bufas 141 84.6 100 70.92% 118.20%
8. Ibu hamil yang
90% bumil 150 135 263 175.33% 125.00%
diperiksa HIV

2.1.4.Upaya Pelayanan Gizi


2.1.4.1.Pelayanan Gizi Masyarakat 118.43%
1. Pemberian kapsul
vitamin A dosis tinggi
85% bayi 226 192.1 238 105.31% 123.89%
pada bayi umur 6-11
bulan

2. Pemberian kapsul
vitamin A dosis tinggi
85% balita 890 756.5 874 98.20% 115.53%
pada balita umur 12-59
bulan 2 (dua) kali setahun

3. Pemberian 90 tablet
90% bumil 246 221.4 242 98.37% 109.30%
Besi pada ibu hamil
% Cakupan
Target Sub
Upaya Satuan Total Target
Tahun Pencapaian Variabel
No Keseh Kegiatan sasaran Sasaran Sasaran Rata2
2017 (T) (P) Riil (terhadap
atan (S) (ToS) (Tx S) Variabel
dalam % target
sasaran )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.Pemberian Tablet
Tambah Darah pada remaja
20% 490 98 490 100.00% 125.00%
Remaja Putri putri/ siswi

2.1.4.2. Penanggulangan Gangguan Gizi 114.22%


1.Pemberian PMT-P pada
85% balita 19 16.15 19 100.00% 117.65%
balita kurus
2. Ibu Hamil KEK yang
mendapat PMT- 65% bumil 48 31.2 48 100.00% 125.00%
Pemulihan
3..Cakupan balita gizi
buruk mendapat
perawatan sesuai standar
100% balita gibur 7 7 7 100.00% 100.00%
tatalaksana gizi buruk

2.1.4.3. Pemantauan Status Gizi 93.77%


1..Cakupan penimbangan
79% balita 1116 881.64 941 84.32% 106.73%
balita D/S
2.Balita naik berat
60% balita 941 564.6 424 45.06% 75.10%
badannya (N/D)
3.Balita Bawah Garis
1,9% balita 22 0.418 19 86.36% 125.00%
Merah (BGM)
4.Rumah Tangga
mengkonsumsi garam 90% siswa SD 66 59.4 22 33.33% 37.04%
beryodium
5.Ibu Hamil Kurang
Energi Kronis (KEK) 21,1 % bumil 53 11.183 48 90.57% 125.00%

2.1.5.Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit


2.1.5.1. Diare 106.25%
1. Cakupan pelayanan
100% balita 67 67 67 100.00% 100.00%
Diare balita
2. Proporsi penggunaan
oralit pada balita 100% balita 67 67 67 100.00% 100.00%
% Cakupan
Target Sub
Upaya Satuan Total Target
Tahun Pencapaian Variabel
No Keseh Kegiatan sasaran Sasaran Sasaran Rata2
2017 (T) (P) Riil (terhadap
atan (S) (ToS) (Tx S) Variabel
dalam % target
sasaran )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3. Proporsi penggunaan
Zinc 80% balita 67 53.6 67 100.00% 125.00%

4. Pelaksanaan kegiatan
Layanan Rehidrasi Oral 100% layanan 9 9 9 100.00% 100.00%
Aktif (LROA)

2.1.5.2. ISPA ( Infeksi Saluran Pernapasan Atas) 125.00%


Cakupan penemuan
penderita Pneumonia 80% balita 29 23.2 29 100.00% 125.00%
balita

2.1.5.3.Kusta 50.00%
1. Cakupan pemeriksaan
kontak dari kasus Kusta > 80% orang 2 1.6 0 0.00% 0.00%
baru
2. Kasus Kusta yang
dilakukan PFS secara > 90% orang 1 0.9 0 0.00% 0.00%
rutin
3. RFT penderita Kusta > 90% orang 1 0.9 0 0.00% 0.00%

4. Penderita baru pasca


pengobatan dengan score
> 97% orang 1 0.97 0 0.00% 0.00%
kecacatannya tidak
bertambah atau tetap

5. Proporsi kasus
< 5% kasus 1 0.05 0 0.00% 100%
defaulter Kusta

6. Proporsi tenaga
kesehatan Kusta > 90% orang 30 27 30 100.00% 100.00%
tersosialisasi
7. Proporsi kader
kesehatan Kusta > 90% orang 30 27 30 100.00% 100.00%
tersosialisasi
% Cakupan
Target Sub
Upaya Satuan Total Target
Tahun Pencapaian Variabel
No Keseh Kegiatan sasaran Sasaran Sasaran Rata2
2017 (T) (P) Riil (terhadap
atan (S) (ToS) (Tx S) Variabel
dalam % target
sasaran )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8. Proporsi SD/ MI telah
dilakukan screening 100% siswa 521 521 521 100.00% 100.00%
Kusta

2.1.5.4.Tuberculosis Bacillus (TB) Paru 87.04%


1.Cakupan semua kasus
TB yang diobati (Case
Detection Rate /CDR). 100% kasus 12 12 12 100.00% 100.00%

2.Angka Keberhasilan
pengobatan semua
kasus TB ( Success 90% kasus 12 10.8 8 66.67% 74.07%
Rate/SR)

2.1.5.5.Pencegahan dan Penanggulangan PMS dan HIV/AIDS 100.00%


1.Anak sekolah (SMP dan
SMA/sederajat) yang
100% siswa 982 982 982 100.00% 100.00%
sudah dijangkau
penyuluhan HIV/AIDS
2. Orang yang beresiko
terinfeksi HIV
mendapatkan 100% orang 330 330 330 100.00% 100.00%
pemeriksaan HIV

2.1.5.6. Demam Berdarah Dengue (DBD) 100.13%


1. Angka Bebas Jentik
> 95% rumah 65 61.75 62 95.38% 100.40%
(ABJ)
2. Penderita DBD
100% orang 8 8 8 100.00% 100.00%
ditangani
3.Cakupan PE kasus
100% kasus 8 8 8 100.00% 100.00%
DBD

2.1.5.7. Malaria 0.00%


1.Penderita Malaria yang
dilakukan pemeriksaan 100% kasus 1 1 0 0.00% 0.00%
SD
% Cakupan
Target Sub
Upaya Satuan Total Target
Tahun Pencapaian Variabel
No Keseh Kegiatan sasaran Sasaran Sasaran Rata2
2017 (T) (P) Riil (terhadap
atan (S) (ToS) (Tx S) Variabel
dalam % target
sasaran )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.Penderita positif
Malaria yang diobati 100% orang 1 1 0 0.00% 0.00%
sesuai standar (ACT)

3.Penderita positif
100% orang 1 1 0 0.00% 0.00%
Malaria yang di follow up

2.1.5.8. Pencegahan dan Penanggulangan Rabies 0.00%


1.Cuci luka terhadap
100% pasien 1 1 0 0.00% 0.00%
kasus gigitan HPR
2.Vaksinasi terhadap
kasus gigitan HPR yang 100% pasien 1 1 0 0.00% 0.00%
berindikasi

2.1.5.9. Pelayanan Imunisasi 78.14%


1.IDL (Imunisasi Dasar
92% bayi 227 208.84 242 106.61% 115.88%
Lengkap)
2. UCI desa > 93% desa 3 2.85 3 100.00% 100.00%
3.Imunisasi Lanjutan
Baduta ( usia 18 - 4 > 80% baduta 421 336.8 415 98.57% 100.00%
bulan)
4 Imunisasi DT pada anak
kelas 1 SD > 98% murid 291 285.18 285 97.94% 99.94%

5 Imunisasi Campak pada


anak kelas 1 SD > 98% murid 1 0.98 0 0.00% 0.00%

6. Imunisasi Td pada
anak SD kelas 2 dan 3 > 98% murid 279 273.42 278 99.64% 100.00%

7. Imunisasi TT5 pada


WUS (15-49 th) ≥ 85% WUS 4244 3607.4 1578 37.18% 43.74%

8.Imunisasi TT2 plus


bumil (15-49 th) ≥ 85% bumil 250 212.5 286 114.40% 100.00%

9 Pemantauan suhu
lemari es vaksin 100% hari 30 30 30 100.00% 100.00%

10.Ketersediaan catatan
stok vaksin 100% catatan 7 7 7 100.00% 100.00%
% Cakupan
Target Sub
Upaya Satuan Total Target
Tahun Pencapaian Variabel
No Keseh Kegiatan sasaran Sasaran Sasaran Rata2
2017 (T) (P) Riil (terhadap
atan (S) (ToS) (Tx S) Variabel
dalam % target
sasaran )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11. Laporan KIPI Zero
reporting / KIPI Non ≥ 90% laporan 1 0.9 0 0.00% 0.00%
serius

2.1.5.10.Pengamatan Penyakit (Surveillance Epidemiology) 37.50%


1. Laporan STP yang
≥ 80% laporan 1 0.8 0 0.00% 0.00%
tepat waktu
2.Kelengkapan laporan
≥ 90% laporan 1 0.9 0 0.00% 0.00%
STP

3.Laporan C1 tepat waktu ≥ 80% laporan 5 4 0 0.00% 0.00%

4.Kelengkapan laporan
≥ 90% laporan 5 4.5 5 100.00% 100.00%
C1
5.Laporan W2
(mingguan) yang tepat ≥ 80% laporan 52 41.6 50 96.15% 100.00%
waktu
6.Kelengkapan laporan
≥ 90% laporan 52 46.8 50 96.15% 100.00%
W2 (mingguan)

7.Grafik Trend Mingguan


100% grafik 1 1 0 0.00% 0.00%
Penyakit Potensial Wabah

8.Desa/ Kelurahan yang


mengalami KLB
ditanggulangi dalam 100% desa 1 1 0 0.00% 0.00%
waktu kurang dari 24
(dua puluh empat) jam

2.1.5.11.Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 51.06%


1. Desa/ Kelurahan yang
melaksanakan kegiatan 30% Desa 3 0.9 2 66.67% 125.00%
Posbindu PTM
2.Perempuan usia 30 – 59
tahun yang di deteksi dini
kanker cervix dan 30% Orang 2900 870 147 5.07% 16.90%
payudara .
% Cakupan
Target Sub
Upaya Satuan Total Target
Tahun Pencapaian Variabel
No Keseh Kegiatan sasaran Sasaran Sasaran Rata2
2017 (T) (P) Riil (terhadap
atan (S) (ToS) (Tx S) Variabel
dalam % target
sasaran )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.Sekolah yang ada di
wilayah Puskesmas 30% Sekolah 30 9 3 10.00% 33.33%
melaksanakan KTR
4.Penduduk usia lebih
dari 15 tahun yang
30% Orang 3859 1157.7 506 13.11% 43.71%
melakukan pemeriksaan
tekanan darah
5.Penduduk usia lebih
dari 15 tahun yang
melakukan pemeriksaan 30% Orang 3859 1157.7 506 13.11% 43.71%
gula darah

6.Obesitas/IMT pada
penduduk usia lebih dari
30% Orang 3859 1157.7 506 13.11% 43.71%
15 tahun yang melakukan
pemeriksaan IMT

Interprettasi rata2 program:


1. Baik bila nilai rata-
> 91%
rata
2. Cukup bila nilai rata-
81 - 90 %
rata
3. Rendah bila nilai rata-
< 80%
rata
Lampiran 10

Hambatan/ Rencana
Rata2 Analisa Permasala Tindak
PJ SEKSI
Program han Lanjut

12 13 14 15

90.7%
PROMKES
Sudah memenuhi
target
Sudah memenuhi
target sd = 12, smp =5
Sudah memenuhi
target
Sudah memenuhi
target

Sudah memenuhi
target
Pelaksanaan Terkendala Mengalihk
kegiatan belum dengan an jadwal
mancapai target jadwal lokasi kegiatan
sasaran ke waktu
lain

PROMKES
Sudah memenuhi
target

Pelaksanaan ada sekolah Sosialisasi


kegiatan belum yang belum tentang
mancapai target melaksanaka CTPS di
n CTPS sekolah
Hambatan/ Rencana
Rata2 Analisa Permasala Tindak
PJ SEKSI
Program han Lanjut

12 13 14 15
Sudah memenuhi
target

Pelaksanaan Sosialisasi
kegiatan belum tentang
mancapai target bahaya
gaya hidup merokok
merokok di TTU
(ponpes)

PROMKES

PROMKES
Hambatan/ Rencana
Rata2 Analisa Permasala Tindak
PJ SEKSI
Program han Lanjut

12 13 14 15
Pencapaian Jumlah Beberapa Mengadak
Posyandu Purnama Indikator an
& Mandiri belum untuk pelatihan
memenuhi target mencapai kader
Posyandu
Purnama &
Mandiri,
belum
dilaksanakan
di Posyandu
Sudah tercapai targe
- -

PROMKES
kegiatan belum
mencapai target - kurangnya media informasi poster/leaflet tentang Napza

PROMKES

PROMKES

sudah tercapai target

sudah tercapai target


Hambatan/ Rencana
Rata2 Analisa Permasala Tindak
PJ SEKSI
Program han Lanjut

12 13 14 15
Kegiatan Setiap
dari petugas bulan
lintas lintas
program program
tidak tercatat
melapork
& tidak
terlaporkan an hasil
ke kegiatan
pelaksana diluar
Promkes gedung
Puskesmas

PROMKES
sudah tercapai target
sudah tercapai target

sudah tercapai target

sudah tercapai target

122.44% KESLING

memenuhi target - -

memenuhi target

memenuhi target

memenuhi target

memenuhi target
Hambatan/ Rencana
Rata2 Analisa Permasala Tindak
PJ SEKSI
Program han Lanjut

12 13 14 15

memenuhi target

memenuhi target

memenuhi target

memenuhi target

memenuhi target
memenuhi target

memenuhi target

memenuhi target

memenuhi target
memenuhi target

memenuhi target

100.13% KIA-GIZI
KIA
Hambatan/ Rencana
Rata2 Analisa Permasala Tindak
PJ SEKSI
Program han Lanjut

12 13 14 15

KIA

KIA

KIA
Hambatan/ Rencana
Rata2 Analisa Permasala Tindak
PJ SEKSI
Program han Lanjut

12 13 14 15

KIA
Hambatan/ Rencana
Rata2 Analisa Permasala Tindak
PJ SEKSI
Program han Lanjut

12 13 14 15
Catatan untuk kinerja
Puskesmas:
<10% =
100%; 10 -15% =
75%; 16-
20%=50%; 21-
25%=25% >25% =
0%
Catatan untuk kinerja
Puskesmas:
< 3,5% =
100%; 3,5 - 4,5%
= 75%; >4,5-
7,5%=50%;
>7,5 -10%=25%
>10% = 0%
Catatan untuk kinerja
Puskesmas:
<12,5% =
100%; 12,5 -15%
= 75%; >15-
17,5%=50%;
>17,5-20%=25%
>20% = 0%

108.81% GIZI
GIZI
Hambatan/ Rencana
Rata2 Analisa Permasala Tindak
PJ SEKSI
Program han Lanjut

12 13 14 15

GIZI

GIZI

66.83% P2
P2
Hambatan/ Rencana
Rata2 Analisa Permasala Tindak
PJ SEKSI
Program han Lanjut

12 13 14 15

P2

P2

Catatan untuk kinerja


Puskesmas:
<5% =
100%; 5-
7,5% = 75%;
>7,5-10%=50%;
>10 -15%=25%
>15% = 0%
Hambatan/ Rencana
Rata2 Analisa Permasala Tindak
PJ SEKSI
Program han Lanjut

12 13 14 15

P2

P2

P2

P2
Hambatan/ Rencana
Rata2 Analisa Permasala Tindak
PJ SEKSI
Program han Lanjut

12 13 14 15

P2

SE IMUN
Hambatan/ Rencana
Rata2 Analisa Permasala Tindak
PJ SEKSI
Program han Lanjut

12 13 14 15

SE IMUN

PTM
Hambatan/ Rencana
Rata2 Analisa Permasala Tindak
PJ SEKSI
Program han Lanjut

12 13 14 15

sd = 11, tk = 14, smp KTR


= 5 sd = 3
IDENTIFIKASI MASALAH

NO MASALAH Target angka TARGET % CAPAIAN


pkpusk riil PKPUS
1 Pondok Pesantren (Ponpes) yang dikaji 3.5 70.0% 2 40%

Institusi Pendidikan yang memenuhi 7-8


2 indikator PHBS (klasifikasi IV) 5.6 70% 4 50%
Pondok Pesantren yang memenuhi 16-18
indikator PHBS Pondok Pesantren
3 (Klasifikasi IV) 1.05 30% 0 0%
Kegiatan intervensi pada Kelompok Rumah
4 Tangga 180 100% 40 40%
Kegiatan intervensi pada Institusi
5 Pendidikan 32 100% 16 50%

6 Pembinaan Desa/Kelurahan Siaga Aktif 12 100% 6 50.0%


Promosi kesehatan untuk program prioritas
di dalam gedung Puskesmas dan
7 jaringannya (sasaran masyarakat ) 60 100% 34 56.67%

No Indikator Kegiatan Masalah


1 ADA KESENJANGAN PENEMUAN KASUS DIARE SEBESAR 62,7%
2 MASIH ADA KESENJANGAN PENEMUAN KASUS PNEUMONIA SEBESAR 86, 7%
3 TIDAK DITEMUKAN PASIEN PENDERITA KUSTA BARU
4 ADA KESENJANGAN PENYULUHAN HIV SEBESAR 46%
5 ADA KESENJANGAN PENEMUAN PENDERITA TB SEBESAR 25%
6 Masih ada Desa yang belum UCI sebesar 33%
7
ENTIFIKASI MASALAH

GAB ANTARA
TARGET DAN
CAPAIAN

30.0%

20.0%

30.0%

60.0%

50.0%

50.0%

43.3%
PERUMUSAN MASALAH (4w 1H)

NO

6
PERUMUSAN MASALAH (4w 1H)
(How much, When, Where, Who, Why)
MASALAH

Kurangnya pencapaian Pondok Pesantren (Ponpes) yang dikaji PHBS di Puskesmas Tambakboyo
sebanyak 57,17 % dari yang ditargetkan di PKP tahun 2019 sebesar 70% dari bulan Januari
sampai Desember 2019
Kurangnya pencapaian klasifikasi IV pada tatanan institusi pendidikan di Puskesmas
Tambakboyo sebesar 50% dari yang ditargetkan di PKP sebesar 70% dari bulan Januari sampai
Desember 2019
Kurangnya pencapaian klasifikasi IV pada ponpes di Puskesmas Tambakboyo sebesar 0% dari
yang ditargetkan di PKP sebesar 30% dari bulan Januari sampai Desember 2019
Kurangnya frekuensi intervensi/penyuluhan PHBS pada kelompok rumah tangga di Puskesmas
Tambakboyo sebanyak 50 % dari yang ditargetkan di PKP tahun 2019 sebesar 100% dari bulan
Januari sampai Desember 2019

Kurangnya frekuensi pembinaan Desa/kelurahan siaga aktif di Puskesmas sebesar 50% dari yang
ditargetkan di PKP tahun 2019 sebesar 100% dari bulan Januari sampai Desember 2019
Kurangnya frekuensi Promosi kesehatan untuk program prioritas di dalam gedung Puskesmas
dan jaringannya di Puskesmas sebesar 56,67% dari yang ditargetkan di PKP tahun 2019 sebesar
100% dari bulan Januari sampai Desember 2019
No Masalah % U
1 2 3
1 Pondok Pesantren (Ponpes) yang dikaji 0.3 4 2 5
2 Institusi Pendidikan yang memenuhi 7-8 indikator PHBS (klasifikasi IV0.2 2 3 2
3 Pondok Pesantren yang memenuhi 16-18 indikator PHBS Pondok Pesant 0.3 2 3 3
4 Kegiatan intervensi pada Kelompok Rumah Tangga 0.6 3 4 3
5 Kegiatan intervensi pada Institusi Pendidikan 0.5 5 4 4
6 Pembinaan Desa/Kelurahan Siaga Aktif 0.5 4 5 4
Promosi kesehatan untuk program prioritas di dalam gedung
7 Puskesmas dan jaringannya (sasaran masyarakat ) 0.43 5 5 4

1 sulami
2 drg desi
3 purita
4 diah nia
5 ramija
6

No Masalah U S G

1 Ponpes yang dikaji PHBS setiap tahun 0.3 2.5 2.00 1.83
2 Institusi Pendidikan yang memenuhi 7-8 indikator PHBS (klasifikasi IV 0.2 2.833 2.00 2.17
3 Pondok Pesantren yang memenuhi 16-18 indikator PHBS Pondok Pesant 0.3 1.833 1.00 1.83
4 Kegiatan intervensi pada Kelompok Rumah Tangga 0.6 2.333 3.17 3.67
5 Kegiatan intervensi pada Institusi Pendidikan 0.5 3.5 3.83 3.33
6
7
TOTAL
U S G
4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4
2 2 2.5 3 2 2 3 2 2.00 4 3 2 1
5 5 2.833 2 3 3 2 2 2.00 3 2 4 2
2 1 1.833 2 1 1 1 1 1.00 3 1 1 3
2 2 2.333 5 3 4 4 3 3.17 5 4 3 5
4 4 3.5 4 5 5 5 4 3.83 2 5 5 4
3 4 3.333 4 4 3 2 4 2.83 3 3 3 2

3 3 3.333 5 4 4 3 4 3.3 2 3 2 4

TOTAL RANGKING

6.33 4
7.00 3
4.67 5
9.17 2
10.67 1
G TOTAL RANGKING
5 T
1 1.83 6.33 6
2 2.17 7.00 5
3 1.83 4.67 7
5 3.67 9.17 2
4 3.33 10.67 1
3 2.33 8.50 4

2 2.17 8.83 3
No Masalah
1 Institusi pendidikan klasifikasi IV indicator PHBS

2 Ponpes klasifikasi IV indicator PHBS

3 Kegiatan intervensi pd klp rumah tangga


4 PEmbinaan Desa/Kelurahan Siaga Aktif

5 Promkes di dalam gedung

PENYEBAB MASALAH TATANAN SEHAT PADA INSTITUSI PENDIDIKAN 38,6%


NO Penyebab Masalah
1 KURANGNYA DANA UNTUK BIAYA PENYULUHAN
2 KURANGNYA ANGGARAN UNTUK MENUNJANG KEG
3 FREKUENSI PEMBINAAN KE INSTITUSI PENDIDIKAN KURANG
4 KURANG PAHAM TENTANG PHBS INSTITUSI PENDIDIKAN
5 KURANGNYA KOORDINASI PUSK DENGAN LINSEK
6 SARANA (BANER) STRATA INSTITUSI BERPHBS BELUM ADA
7 TEKNIK PELAKSANAAN PEMBINAAN KURANG MEMADAI
8 SEKOLAH BERPHBS HANYA DI PROGRAM PUSKESMAS
Analisa Akar Masalah Ket
Motode : survey dengan kunjungan ke sekolah

Lingk : sekolah msh kurang mengerti tentang


indicator PHBS

Sarana : form PHBS institusi penddkan

Dana : belum diusulkan untuk pengkajian PHBS


institusi pendidikan

Man : tdk semua petugas memberikan


penyuluhan ttg PHBS

Motode : survey dengan kunjungan ke ponpes

Lingk : ponpes blm mengerti tentang indicator


PHBS

Sarana : form PHBS ponpes

Dana : belum diusulkan untuk pengkajian PHBS


ponpes

Man : tdk semua petugas memberikan


penyuluhan dan pembinaan ttg PHBS di ponpes

Motode : penyuluhan dengan ceramah


Lingk : masy belum paham pentingnya PHBS
Sarana : lembar balik ttg PHBS rumah tangga
terbatas
Dana : anggaran penyuluhan hanya 2 kali
setahun

Man : tdk semua petugas memberikan


penyuluhan dan pembinaan ttg PHBS di di
Posyandu
Motode : penyuluhan dengan ceramah,
diskusi/Tanya jawab blm aktif

Lingk : masy belum tahu adanya desa siaga aktif

Sarana : poskesdes masih bergabung dengan


polindes

Dana : anggaran pembinaan hanya sekali dalam


setahun

Man : petugas belum mengetahui keberadaan


dan kegiatan Desa siaga

Motode : hanya melalui ceramah

Lingk : belum adanya kegiatan penyuluhan dlm


gedung, penyuluhan hanya di program promkes

Sarana : hanya terbatas leaflet program

Dana : anggaran hanya terbatas di kegiatan


program

Man : hanya pelaksana program yang


melakukan kegiatan promkes

DA INSTITUSI PENDIDIKAN 38,6%


Penyebab Masalah
MONEY
MONEY
MAN
MAN
MACHINE
MATHERIAL
METODE
MACHINE
MENCARI AKAR PENYEBAB MASALAH
( DENGAN PENDEKATAN FISH BONE )
CAKUPAN Institusi
1. Masih pendidikan
tingginya klasifikasijiwa
penderita gangguan IV indicator PHBS
berat, diobati dan20%
tidak ditelantarkan sebesar 59,6% di Desa Blega pada tahun

MANUSIA MONEY METODE

petugas belum paham belum diusulkan untuk pengkajian PHBS institusi pendidikan
survey dengan ku
ttg PHBS institusi kesh
ke sekolah

Dana BOK, BLUD


tdk semua petugas memberikan
penyuluhan ttg PHBS
Rangkap Tugas
menggunakan form PHBS inst pendidikan

sekolah msh kurang mengerti tentang indicator PHBS form PHBS institusi penddkan dan
banner ttg PHBS kurang

Dukungan Linsek (sekolah)


kurang

MACHINE
MATHERIAL

MENCARI AKAR PENYEBAB MASALAH


( DENGAN PENDEKATAN FISH BONE )
Ponpes klasifikasi IV indicator PHBS

MANUSIA MONEY METODE

tdk semua petugas memberikan penyuluhan Teknik pelaksa


belum diusulkan untuk pengkajian PHBS ponpes survey deng
kunjungan ke p
dan pembinaan ttg PHBS di ponpes
Kurangnya anggaran untuk
menunjang kegiatan
Frekuensi pembinaan
ke ponpes kurang

Media penyuluhan kurang


ponpes blm mengerti tentang indicator PHBS

form PHBS ponpes


PHBS hanya di program PROMKES

MACHINE
MATHERIAL

MENCARI AKAR PENYEBAB MASALAH


( DENGAN PENDEKATAN FISH BONE )
Kegiatan intervensi pd klp rumah tangga 60%
MANUSIA MONEY METODE

penyuluhan d
ceramah tek
tdk semua petugas memberikan anggaran penyuluhan hanya 2 kali setahun pelaksana
penyuluhan dan pembinaan ttg PHBS di di Posyandu pembinaan ku
memada

Sekolah berPHBS hanya


program Puskesmas Kurangnya anggaran untuk
menunjang kegiatan

Frekuensi pembinaan
ke institusi klp rumah tangga ditingkatkan lembar balik ttg PHBS rumah tangga terbat
masy belum paham pentingnya PHBS

Sarana Banner institusi


berPHBS belum ada
MATHERIAL
MACHINE MATHERIAL

MENCARI AKAR PENYEBAB MASALAH


( DENGAN PENDEKATAN FISH BONE )
Promosi kesehatan untuk program prioritas di dalam gedung Puskesmas dan jaringannya (sasaran masyarakat ) 43
MANUSIA MONEY METODE

hanya mela
ceramah
hanya pelaksana program yang melakukan kegiatan promkes anggaran hanya terbatas di kegiatan program

Kurangnya anggaran untuk


menunjang kegiatan

belum adanya kegiatan penyuluhan dlm gedung


hanya terbatas leaflet program
penyuluhan hanya di program promkes

MACHINE MATHERIAL
an
engan kunjungan
e sekolah

Institusi
didikan
pendidikan
klasifikasi IV
indicator
PHBS 20%

k pelaksanaan
vey dengan
gan ke ponpes

Ponpes
klasifikasi IV
Ponpes
klasifikasi IV
indicator
PHBS 30%

uluhan dengan
amah teknik
elaksanaan
binaan kurang
memadai

Kegiatan
intervensi pd
klp rumah
tangga 60%

ga terbatas
kat ) 43%

nya melalui
ceramah

Promosi kesehatan
untuk program
prioritas di dalam
gedung
Puskesmas dan
jaringannya
(sasaran
masyarakat ) 43%
No Masalah
1 Institusi pendidikan klasifikasi IV indicator PHBS

2 Ponpes klasifikasi IV indicator PHBS

3 Kegiatan intervensi pd klp rumah tangga


4 PEmbinaan Desa/Kelurahan Siaga Aktif

5 Promkes di dalam gedung


PENYEBAB MASALAH TATANAN SEHAT PADA INSTITUSI PENDIDIKAN 38,6%

NO Penyebab Masalah
1 KURANGNYA DANA UNTUK BIAYA PENYULUHAN
2 KURANGNYA ANGGARAN UNTUK MENUNJANG KEG
3 FREKUENSI PEMBINAAN KE INSTITUSI PENDIDIKAN KURANG
4 KURANG PAHAM TENTANG PHBS INSTITUSI PENDIDIKAN
5 KURANGNYA KOORDINASI PUSK DENGAN LINSEK
6 SARANA (BANER) STRATA INSTITUSI BERPHBS BELUM ADA
7 TEKNIK PELAKSANAAN PEMBINAAN KURANG MEMADAI
8 SEKOLAH BERPHBS HANYA DI PROGRAM PUSKESMAS
Analisa Akar Masalah Pemecahan Masalah Ket
Motode : survey dengan kunjungan ke sekolah Motode : survey bersama dg
guru UKS
Lingk : sekolah msh kurang mengerti tentang Lingk : Sosialisasi tentang
indicator PHBS PHBS di sekolah

Sarana : form PHBS institusi penddkan Sarana : Olah data masih


manual
Dana : belum diusulkan untuk pengkajian PHBS Dana : diusulkan dana untuk
institusi pendidikan pengkajian PHBS institusi
pendidikan tahun 2021

Man : tdk semua petugas memberikan Man : mengupayakan semua


penyuluhan ttg PHBS petugas memberikan
penyuluhan ttg PHBS

Motode : survey dengan kunjungan ke ponpes Motode : survey dengan


Pembina desa ke ponpes

Lingk : ponpes blm mengerti tentang indicator Lingk : pembinaan dan


PHBS sosialisasi tentang PHBS di
ponpes

Sarana : form PHBS ponpes Sarana : olah data masih


manual

Dana : belum diusulkan untuk pengkajian PHBS Dana : mengusulkan dana


ponpes untuk pengkajian PHBS
ponpes tahun 2021

Man : tdk semua petugas memberikan Man : menjadwalkan semua


penyuluhan dan pembinaan ttg PHBS di ponpes petugas memberikan
penyuluhan dan pembinaan ttg
PHBS di ponpes

Motode : penyuluhan dengan ceramah Motode : penyuluhan dengan


ceramah, Tanya jwb
Lingk : masy belum paham pentingnya PHBS Lingk : masy belum paham
pentingnya PHBS
Sarana : lembar balik ttg PHBS rumah tangga Sarana : menambah media
terbatas penyuluhan
Dana : anggaran penyuluhan hanya 2 kali Dana : mengusulkan anggaran
setahun pembuatan media promosi dan
anggaran penyuluhan tentang
PHBS
Man : tdk semua petugas memberikan Man : mengupayakan semua
penyuluhan dan pembinaan ttg PHBS di di petugas memberikan
Posyandu penyuluhan dan pembinaan ttg
PHBS di di Posyandu

Motode : penyuluhan dengan ceramah, Motode : penyuluhan dengan


diskusi/Tanya jawab blm aktif ceramah, diskusi/Tanya jawab
secara langsung baik
administrasi maupun kegiatan

Lingk : masy belum tahu adanya desa siaga aktif Lingk : memberikan
tanggungjawab untuk
keterlibatan Pembina desa dan
pengurus setempat

Sarana : poskesdes masih bergabung dengan Sarana : mengusulkan tempat


polindes poskesdes terpisah dengan
polindes

Dana : anggaran pembinaan hanya sekali dalam Dana : mengusulkan anggaran


setahun sosialisasi dan pembinaan 2
kali dalam setahun tahun 2021

Man : petugas belum mengetahui keberadaan Man : merefresh kembali ke


dan kegiatan Desa siaga patugas tentang poskesdes
secara lengkap
Motode : hanya melalui ceramah Motode : ceramah dan Tanya
jawab antara petugas dg
masy/pengunjung

Lingk : belum adanya kegiatan penyuluhan dlm Lingk : mengupayakan


gedung, penyuluhan hanya di program promkes kegiatan penyuluhan di unit
pelayanan kepada masy
penyuluhan dlm gedung

Sarana : hanya terbatas leaflet program Sarana : memperbanyak


sarana penyuluhan

Dana : anggaran hanya terbatas di kegiatan Dana : mengusulkan anggaran


program pengadaan media penyuluhan
dalam gedung

Man : hanya pelaksana program yang Man : hanya pelaksana


melakukan kegiatan promkes program yang melakukan
kegiatan promkes
NDIDIKAN 38,6%

enyebab Masalah
MONEY
MONEY
MAN
MAN
MACHINE
MATHERIAL
METODE
MACHINE
RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN
TAHUN 2021

UPAYA TARGET
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN
KESEHATAN SASARAN
1 2 3 4 5 6
UPAYA PROMOSI KESEHATAN
A. PELAKSANAAN GERMAS
1. Audiensi/Advokasi Penguatan GERMAS Tk. Kecamatan
Pertemuan Lintas Sektor

- Konsumsi 25 org linsek linsek

2. PEMBENTUKAN FORUM GERMAS Tk. Kecamatan


Pembentukan Forum linsek linsek
Germas Tk kecmtan
- Konsumsi 25 org x 1 kl

3. Koordinasi Forum
GERMAS Tk. Kec

4. Pengembangan dan
Penggandaan Media
GERMAS
masy masy
- Leaflet 10 rim
- exbaner, spanduk 30 buah

5. Penggerakan Masyarakat Meningkatkan pengetahuan dan


di Tatanan Mendukung wawasan anggota SBH dalam
Kluster Aktifitas Fisik penyelenggaraan
pembangunan kesehatan
SBH 5 orang angota
SBH

aktif

6. Penggerakan Masyarakat
di Tatanan Mendukung
Kluster Edukasi dan
Perilaku Sehat

Anggota SBH 20 Anggota


SBH
7. Penggerakan Masyarakat
di Tatanan Mendukung
Kluster Deteksi Dini TOMA, Linsek,
Penyakit Untuk melihat perkembangan Kader 30 kader
- 30 org x 3 desa x 47000 dan mengetahui hambataan
kegiatan di Posyandu
- Transport petugas
3 org x 3 desa
- Banner

7. Pertemuan Koordinasi
Linsek TP Kader TP 20 kader
Untuk melihat perkembangan
- konsumsi dan mengetahui hambataan
kegiatan di Taman Posyandu
30 org x 1 kl x 33000
- Banner

7. Survey Mawas Diri Forum Masyarakt FMD


Untuk memberikan gambaran
- Transport petugas permasalahan kesehatan yang Desa
ada di wilayah kerja Puskesmas
4 org x 3 desa Tambakboyo
Banner

7. Musyawarah
Masyarakat Desa FMD FMD
Menyelesaikan masalah
- Transport petugas kesehatan yang ada di masing
– masing desa diwilayah kerja
4 org x 3 ds x 1kl puskesmas Tambakboyo

- Banner

9. Pembinaan Posyandu Posyandu 30 Posyandu


Kader Taman Posyandu
- transport petugas mendapatkan bimbingan dan
pembinaan tentang posyandu
dan pelaksanaannya;
5 org x 30 posy x 1 kl

11. Survey PHBS tatanan sekolah 17 institusi


institusi pendidikan Menentukan strata sehat pada
institusi kesehatan
- transport petugas
1 org x 17 sklh

KEMITRAAN
5. Pembinaan Desa Siaga Terwujudnya masyarakat desa Forum Desa 3 FMDesa
yang sehat serta peduli dan
- Konsumsi Sehat
tanggap terhadap
35 org x 3 desa x 33000 permasalahan kesehatan di
- Transport petugas wilayahnya
5 org x 3 desa

- Banner

6. Refreshing kader Pokja Merefresh kembali kegiatan


desa siaga yang ada di desa siaga Pokja Desa Forum
- Konsumsi Siaga Kecamatan
30 org x 1 kl x 33000
Merefresh kembali kegiatan
yang ada di desa siaga

- Banner

7. Pendampingan POSKESTREN
- Transport petugas Membimbing dan monitoring Santri, Pengasuh Poskestren
4 org x 1 Poskestren x 3 kl pelaksanaan kegiatan
Poskestren

8. Pertemuan Kader
Meningkatkan pengetahuan dan
Taman Posyandu Kader Taman Posyandu Kader
kinerja Kader Taman Posyandu
35 org x 33000 x 2 kl
Baner

RINI HANDAYANI UD, SKM


NIP: 19710191990032002
ANA USULAN KEGIATAN ( RUK )
OGRAM PROMOSI KESEHATAN
TAHUN 2021

PENANGGUNG KEBUTUHAN MITRA WAKTU KEBUTUHAN INDIKATOR SUMBER


JAWAB SUMBER DAYA KERJA PELAKSANAAN ANGGARAN KINERJA ANGGARAN
7 8 9 10 11 12 13
Rp 53,540,000

Fitria Eka S Linpro FKS peb Rp 1,175,000 BOK


linsek Rp 1,175,000

Fitria Eka S Linsek, Linpro FKS maret Rp 1,175,000 BOK


Rp 1,175,000

Rp 3,390,000 BOK
Rp 3,290,000

Rp 100,000

Fitria Eka Linsek Desa, Kab maret, april,mei Rp 9,000,000 BOK


Limpro Rp 6,000,000
Rp 3,000,000

Fitria Eka Bidan Desa, Program Desa, Kab juli Rp 550,000 BOK
Gizi Rp 250,000

Rp 300,000

Fitria Eka Lintas Program Sekolah Jan - Nop Rp 2,800,000 BOK


Rp 2,800,000
Fitria Eka Lintas sektor Desa Juli Rp 5,130,000
Rp 4,230,000

Rp 900,000
Rp 100,000

Fitria Eka Linpro, Linsek Puskesmas Juli Rp 1,255,000


Rp 1,155,000

Rp 100,000

Fitria eka Lintas Program Desa maret Rp 1,300,000


Rp 1,200,000

Rp 100,000

Fitria Eka Lintas Program, Desa april Rp 1,300,000 BOK


Lintas sektor Rp 1,200,000

Rp 100,000

Fitria Eka Lintas program Desa Jan-Des Rp 15,000,000 BOK


Rp 15,000,000

Fitria eka Linpro institusi maret Rp 1,700,000


Linsek

Rp 1,700,000

Fitria Eka Linpro Desa peb, jun, sept Rp 5,065,000 BOK


Linsek Rp 3,465,000

Rp 1,500,000

Rp 100,000

Ramija Lintas Sektor Desa Maret dan Oktober Rp 1,090,000 BOK


Kecamatan Rp 990,000
Rp 100,000

Rp 1,200,000
Fitria Eka Linpro
Linsek Pontren Maret - Juni -Sept 1200000

Rp 2,410,000
Fitria Eka Linpro, linsek Puskesmas Januari - Juni 2310000

100000

FITRIA EKA S, SKM


NIP. 19810504 200604 2 031
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TIAP BULAN
JAN FEBR MART APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT
14 15 16 17 18 19 20 21 22

35 OH 35 OH 35 OH 35 OH 35 OH 35 OH 35 OH 35 OH
1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000
100000
1pk

9 OH 9 OH 9 OH 9 OH 9 OH
900,000 900,000 900,000 900,000 900,000

70 OH
2,450,000

100000

12 OT
600,000

6 OT
1,140,000

12 OT
600,000

6 OT
1,140,000

20 OH 20 OH 20 OH 20 OH 20 OH 20 OH 20 OH 20 OH
700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
30 OH
3150000

900000
100000

30 OH
1050000
100000

12 OT
1,200,000

12 OT 32 OT
1,200,000 3,200,000

300,000
1 pkt
3 Posy 4 Posy 3 Posy 3 Posy 4 Posy 3 Posy 3 Posy 4 Posy
1,500,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000 2,000,000

17 sekolah
1,700,000

35 OH 35 OH 35 OH
1,225,000 1,225,000 1,225,000

1,500,000

100,000

30 OH
1,050,000
100,000

FITRIA EKA S, SKM


NIP. 19810504 200604 2 031
OKT NOP DES
23 24 25

35 OH 35 OH
1,225,000 1,225,000

9 OH
900,000

20 OH 20 OH
700,000 700,000
14

2 Posy
1,000,000

40 OH
1,400,000
A EKA S, SKM
0504 200604 2 031
RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN
TAHUN 2021

UPAYA TARGET PENANGGUNG KEBUTUHAN


NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN
KESEHATAN SASARAN JAWAB SUMBER DAYA
1 2 3 4 5 6 7 8
UPAYA PROMOSI KESEHATAN
UKBM
1. Pertemuan kader
Posyandu di Puskesmas
Meningkatkan pengetahuan dan kader Posyandu Kader Posy Fitria Eka S Linpro
kinerja Kader Posyandu
- Konsumsi 35 org x 10 kl 30 orang
- Banner

2. Pembinaan Rutin kader Memonitor dan mengevaluasi Kader Posy Desa kader posyandu Fitria Eka S Linsek, Linpro
Posyandu tingkat desa kegiatan kader dan Posyandu 150 org
- Transport petugas setiap bulan
3 org x 3 desa x 6 kl

3. Refreshing Kader
Kesehatan Kader Posyandu Kader Posyandu Fitria Eka Program Gizi, KIA
Meningkatkan pengetahuan
- Konsumsi kader Posyandu tentang 30 orang
Kegiatan Posyandu/Taman
35 org x 2 hari x 47000 Posyandu

- Banner

4, Jambore Kader Meningkatkan pengetahuan dan


Kesehatan (Sarasehan) wawasan kader Posyandu Kader Posyandu 5 orang Kader Fitria Eka Bidan Desa, Program
dalam penyelenggaraan
- Uang saku kader pembangunan kesehatan Posyandu Gizi
5 org x 1 hari
-Transport pendamping aktif

3 org x 1 hari

5, Safari Husada Meningkatkan pengetahuan dan


(Sarasehan) wawasan anggota SBH dalam SBH 5 orang angota Fitria Eka Bidan Desa, Program
penyelenggaraan
- Uang saku kader pembangunan kesehatan SBH Gizi
5 org x 1 hari
-Transport pendamping aktif

3 org x 1 hari

5. Pemantapan Pangkalan Untuk mewujudkan tenaga


SBH kader pembangunan dalam Anggota SBH 20 Anggota Fitria Eka Lintas Program
bidang kesehatan, yang dapat
- Konsumsi membantu melembagakan SBH
norma hidup sehat bagi semua
anggota Gerkan Pramuka dan
20 org x 10 kl masyarakat dilingkungannya.

6. Pertemuan Evaluasi TOMA, Linsek,


Kegiatan Posyandu Untuk melihat perkembangan Kader 30 kader Fitria Eka Lintas sektor
- 30 org x 3 desa x 47000 dan mengetahui hambataan
kegiatan di Posyandu
UPAYA TARGET PENANGGUNG KEBUTUHAN
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN
KESEHATAN Untuk melihat perkembangan SASARAN JAWAB SUMBER DAYA
1 2 3 dan mengetahui4 hambataan 5 6 7 8
kegiatan di Posyandu
- Transport petugas
3 org x 3 desa
- Banner

7. Pertemuan Koordinasi
Linsek TP Kader TP 20 kader Fitria Eka Linpro, Linsek
Untuk melihat perkembangan
- konsumsi dan mengetahui hambataan
kegiatan di Taman Posyandu
30 org x 1 kl x 33000
- Banner

7. Survey Mawas Diri Forum Masyarakt FMD Fitria eka Lintas Program
Untuk memberikan gambaran
- Transport petugas permasalahan kesehatan yang Desa
ada di wilayah kerja Puskesmas
4 org x 3 desa Tambakboyo
Banner

7. Musyawarah
Masyarakat Desa FMD FMD Fitria Eka Lintas Program,
Menyelesaikan masalah
- Transport petugas kesehatan yang ada di masing Lintas sektor
– masing desa diwilayah kerja
4 org x 3 ds x 1kl puskesmas Tambakboyo

- Banner

9. Pembinaan Posyandu Posyandu 30 Posyandu Fitria Eka Lintas program


Kader Taman Posyandu
- transport petugas mendapatkan bimbingan dan
pembinaan tentang posyandu
dan pelaksanaannya;
5 org x 30 posy x 1 kl

11. Survey PHBS tatanan sekolah 17 institusi Fitria eka Linpro


institusi pendidikan Menentukan strata sehat pada Linsek
institusi kesehatan
- transport petugas
1 org x 17 sklh

KEMITRAAN
5. Pembinaan Desa Siaga Terwujudnya masyarakat desa Forum Desa 3 FMDesa Fitria Eka Linpro
yang sehat serta peduli dan
- Konsumsi Sehat Linsek
tanggap terhadap
35 org x 3 desa x 33000 permasalahan kesehatan di
- Transport petugas wilayahnya
5 org x 3 desa

- Banner

6. Refreshing kader Pokja Merefresh kembali kegiatan


desa siaga yang ada di desa siaga Pokja Desa Forum Ramija Lintas Sektor
- Konsumsi Siaga Kecamatan
30 org x 1 kl x 33000
- Banner

7. Pendampingan POSKESTREN
UPAYA TARGET PENANGGUNG KEBUTUHAN
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN
KESEHATAN SASARAN JAWAB SUMBER DAYA
1 2 3 4 5 6 7 8
- Transport petugas Membimbing dan monitoring Santri, Pengasuh Poskestren Fitria Eka Linpro
4 org x 1 Poskestren x 3 kl pelaksanaan kegiatan Linsek
Poskestren

8. Pertemuan Kader
Meningkatkan pengetahuan dan
Taman Posyandu Kader Taman Posyandu Kader Fitria Eka Linpro, linsek
kinerja Kader Taman Posyandu
35 org x 33000 x 2 kl
Baner

RINI HANDAYANI UD, SKM


NIP: 19710191990032002
MITRA WAKTU KEBUTUHAN INDIKATOR SUMBER RENCANA PE
KERJA PELAKSANAAN ANGGARAN KINERJA ANGGARAN JAN FEBR MART APRIL MEI
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rp 53,140,000

PKK Desa Jan - Nop Rp 5,000,000 BOK 35 OH 35 OH 35 OH 35 OH


Rp 4,900,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000
Rp 100,000 100000
1pk
PKK Desa jan-des Rp 5,400,000 BOK 9 OH 9 OH 9 OH
PLKB Rp 5,400,000 900,000 900,000 900,000

Desa JUNI Rp 3,390,000 BOK


Rp 3,290,000

Rp 100,000

Desa, Kab juli Rp 550,000 BOK


Rp 250,000

Rp 300,000

Desa, Kab juli Rp 550,000 BOK


Rp 250,000

Rp 300,000

Sekolah Jan - Nop Rp 2,800,000 BOK 20 OH 20 OH 20 OH 20 OH 20 OH


Rp 2,800,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000

Desa Juli Rp 5,130,000


Rp 4,230,000
MITRA WAKTU KEBUTUHAN INDIKATOR SUMBER RENCANA PE
KERJA PELAKSANAAN ANGGARAN KINERJA ANGGARAN JAN FEBR MART APRIL MEI
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Rp 900,000
Rp 100,000

Puskesmas Juli Rp 1,255,000


Rp 1,155,000

Rp 100,000

Desa maret Rp 1,300,000 12 OT


Rp 1,200,000 1,200,000

Rp 100,000

Desa april Rp 1,300,000 BOK 12 OT


Rp 1,200,000 1,200,000

Rp 100,000 300,000
1 pkt
Desa Jan-Des Rp 15,000,000 BOK 3 Posy 4 Posy 3 Posy 3 Posy 4 Posy
Rp 15,000,000 1,500,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000 2,000,000

institusi maret Rp 1,700,000 17 sekolah


1,700,000

Rp 1,700,000

Desa peb, jun, sept Rp 5,065,000 BOK 35 OH


Rp 3,465,000 1,225,000

Rp 1,500,000 1,500,000

Rp 100,000 100,000

Desa Maret dan Oktober Rp 1,090,000 BOK 30 OH


Kecamatan Rp 990,000 1,050,000

Rp 100,000 100,000

Rp 1,200,000
MITRA WAKTU KEBUTUHAN INDIKATOR SUMBER RENCANA PE
KERJA PELAKSANAAN ANGGARAN KINERJA ANGGARAN JAN FEBR MART APRIL MEI
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Pontren Maret - Juni -Sept 1200000

Rp 2,410,000
Puskesmas Januari - Juni 2310000

100000

FITRIA EKA S, SKM


NIP. 19810504 200604 2 031
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TIAP BULAN
JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOP DES
19 20 21 22 23 24 25

35 OH 35 OH 35 OH 35 OH 35 OH 35 OH
1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000

9 OH 9 OH 9 OH
900,000 900,000 900,000

70 OH
2,450,000

100000

12 OT
600,000

6 OT
1,140,000

12 OT
600,000

6 OT
1,140,000

20 OH 20 OH 20 OH 20 OH 20 OH
700,000 700,000 700,000 700,000 700,000

14

30 OH
3150000
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TIAP BULAN
JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOP DES
19 20 21 22 23 24 25

900000
100000

30 OH
1050000
100000

32 OT
3,200,000

3 Posy 3 Posy 4 Posy 2 Posy


1,500,000 1,500,000 2,000,000 1,000,000

35 OH 35 OH
1,225,000 1,225,000

40 OH
1,400,000
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TIAP BULAN
JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOP DES
19 20 21 22 23 24 25

FITRIA EKA S, SKM


NIP. 19810504 200604 2 031
RENCANA PELAKSANAAN TAHUNAN UPT PUSKESMAS JOGOROGO TAHUN 2018

No Upaya Kesehatan Kegiatan

1 2 3
UKM Essensial
1 Upaya Kesehatan Ibu Pertemuan Kelas ibu hamil

2 Gizi Pembentukan Kelompok Pendamping ASI

3 Upaya Kesehatan anak balita Pembinaan Posyandu


4 P2P Posbindu Desa
5 Promkes Pertemuan sosialisasi JKN
6 Upaya Kesehatan Lingkungan Pertemuan advokasi linsek tentang sarana air bersih

7 Upaya Kesehatan Lingkungan Pemicuan STOP BAB's

UKM PENGEMBANGAN
TOTAL
Tujuan Sasaran

4 5

Menurunkan angka kematian ibu dan bayi Ibu hamil

Meningkatkan cakupan asi ekslusif Ibu Hamil, Linsek

Meningkatkan status gizi dan petumbuhan bayi dan balita Bayi dan Balita
Penurunan angka kematian akibat penyakit tidak menular Masyarakat, PKK
Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya JKN Masyarakat, Linsek
Meningkatkan cakupan sarana air bersih Lintas sektor, PKK, Masyarakat

Meningkatkan kepemilikan jamban keluarga Lintas sektor, PKK, Masyarakat


Target sasaran Penanggungjawab Volume Kegiatan Jadwal

6 7 8 9

40 PJ ibu anak 2x Februari dan Agustus 2018

250 PJ Gizi 10 x Januari-Oktober 2018

50 PJ Promkes 10 x Januari-Desember 2018


25 PJ P2P 5x Januari-Mei 2018
125 PJ Kesling 1x Mar-18
90 PJ Kesling 3x Maret, Juni, September 2018

30 PJ Kesling 2x Februari-Oktober 2018


Rincian Pelaksanaan Lokasi Pelaksanaan Biaya

10 11 12

konsumsi 20 or x 2 kali Aula Puskesmas Rp 1,520,000

1 paket banner Rp 200,000


konsumsi 25 or x 10 desa Desa Rp 9,500,000
transport 2 or x 10 desa Rp 2,000,000
1 paket banner Rp 1,000,000
transport 5 or x 10 desa Desa Rp 5,000,000
transport 5 or x 5 desa DEsa Rp 2,500,000
Konsumsi 125 or x 1 kali Aula UPT Puskesmas Rp 4,750,000
konsumsi 30 or x 3 desa Desa Rp 3,420,000
1 paket banner Rp 300,000
konsumsi 30 or x 2 desa Desa Rp 2,280,000
transport 2 or x 2 desa Rp 400,000

Rp 32,870,000
RENCANA PELAKSANAAN BULAN FEBRUARI TAHUN 2018

No Upaya Kesehatan Kegiatan

1 2 3
UKM Essensial
1 Upaya Kesehatan Ibu Pertemuan Kelas ibu hamil

2 Gizi Pembentukan Kelompok Pendamping ASI

3 Upaya Kesehatan anak balita Pembinaan Posyandu


4 P2P Posbindu Desa
5 Promkes Pertemuan sosialisasi JKN
6 Upaya Kesehatan Lingkungan Pertemuan advokasi linsek tentang sarana air bersih

7 Upaya Kesehatan Lingkungan Pemicuan STOP BAB's

UKM PENGEMBANGAN
TOTAL
Tujuan Sasaran

4 5

Menurunkan angka kematian ibu dan bayi Ibu hamil

Meningkatkan cakupan asi ekslusif Ibu Hamil, Linsek

Meningkatkan status gizi dan petumbuhan bayi dan balita Bayi dan Balita
Penurunan angka kematian akibat penyakit tidak menular Masyarakat, PKK
Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya JKN Masyarakat, Linsek
Meningkatkan cakupan sarana air bersih Lintas sektor, PKK, Masyarakat

Meningkatkan kepemilikan jamban keluarga Lintas sektor, PKK, Masyarakat


Target sasaran Penanggungjawab Volume Kegiatan Jadwal

6 7 8 9

20 PJ ibu anak 1x Februari-November 2018

25 PJ Gizi 1x Januari-Oktober 2018

5 PJ Promkes 1x Januari-Desember 2018


5 PJ P2P 1x Januari-Mei 2018
PJ Kesling
PJ Kesling

30 PJ Kesling 1x Februari-Oktober 2018


Rincian Pelaksanaan Lokasi Pelaksanaan Biaya

10 11 12

konsumsi 20 or x 1 hari Aula Puskesmas Rp 760,000

1 paket banner Rp 100,000


konsumsi 25 or x 10 desa Desa Rp 950,000
transport 2 or x 10 desa Rp 200,000
1 paket banner Rp 100,000
transport 5 or x 10 desa Desa Rp 500,000
transport 5 or x 5 desa DEsa Rp 500,000
Konsumsi 125 or x 1 kali Aula UPT Puskesmas
konsumsi 30 or x 3 desa Desa
1 paket banner
konsumsi 30 or x 2 desa Desa Rp 1,140,000
transport 2 or x 2 desa Rp 200,000

Rp 4,450,000
RENCANA PELAKSANAAN BULAN JANUARI TAHUN 2018

No Upaya Kesehatan Kegiatan

1 2 3
UKM Essensial
1 Upaya Kesehatan Ibu Pertemuan Kelas ibu hamil

2 Gizi Pembentukan Kelompok Pendamping ASI

3 Upaya Kesehatan anak balita Pembinaan Posyandu


4 P2P Posbindu Desa
5 Promkes Pertemuan sosialisasi JKN
6 Upaya Kesehatan Lingkungan Pertemuan advokasi linsek tentang sarana air bersih

7 Upaya Kesehatan Lingkungan Pemicuan STOP BAB's

UKM PENGEMBANGAN
TOTAL
Tujuan Sasaran

4 5

Menurunkan angka kematian ibu dan bayi Ibu hamil

Meningkatkan cakupan asi ekslusif Ibu Hamil, Linsek

Meningkatkan status gizi dan petumbuhan bayi dan balita Bayi dan Balita
Penurunan angka kematian akibat penyakit tidak menular Masyarakat, PKK
Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya JKN Masyarakat, Linsek
Meningkatkan cakupan sarana air bersih Lintas sektor, PKK, Masyarakat

Meningkatkan kepemilikan jamban keluarga Lintas sektor, PKK, Masyarakat


Target sasaran Penanggungjawab Volume Kegiatan Jadwal

6 7 8 9

PJ ibu anak Februari-November 2018

25 PJ Gizi 1x Januari-Oktober 2018

5 PJ Promkes 1x Januari-Desember 2018


5 PJ P2P 1x Januari-Mei 2018
PJ Kesling Mar-18
PJ Kesling Maret, Juni, September 2018

PJ Kesling Februari-Oktober 2018


Rincian Pelaksanaan Lokasi Pelaksanaan Biaya

10 11 12

konsumsi 20 or x 1 hari Aula Puskesmas

1 paket banner
konsumsi 25 or x 10 desa Desa Rp 950,000
transport 2 or x 10 desa Rp 200,000
1 paket banner Rp 100,000
transport 5 or x 10 desa Desa Rp 500,000
transport 5 or x 5 desa DEsa Rp 500,000
Konsumsi 125 or x 1 kali Aula UPT Puskesmas Rp 4,750,000
konsumsi 30 or x 3 desa Desa
1 paket banner
konsumsi 30 or x 2 desa Desa
transport 2 or x 2 desa

Rp 7,000,000
HASIL REKAPITULASI KELUARGA SEHAT KECAMATAN JOG

INDIKATOR KEGIATAN SOCO TANJUNGSARI

KB 90% 91%

LINAKES 100% 0

IMUNISASI 100% 100%

ASI EKSKLUSIF 100% 100%

PERTUMBUHAN BALITA 100% 100%

SOCO TANJUNGSARI

TB PARU 100% 0

HIPERTENSI 60% 0%

GANGGUAN JIWA BERAT 0% 0%

TIDAK MEROKOK 93% 95%

JKN 71% 91%

SARANA AIR BERSIH 100% 100%

JAMBAN 100% 100%

SOCO

100%
NGRAYUDAN TANJUNGSARI

50%

MACANAN DAWUNG KB
LINAKES
0% IMUNISASI
ASI EKSKLUSIF
PERTUMBUHAN BALITA

TALANG BRUBUH

JATEN KLETEKAN
TALANG BRUBUH

JATEN KLETEKAN

ANALISA 1 :
Hampir sebagian besar 9 desa cakupan baik KB,Linakes, Imunisasi
Asi eksklusif dan pertumbuhan balita rata-rata sekitar 60-100%
kecuali desa kletekan.
Dimana cakupan Desa Kletekan baik imunisasi, asi eksklusif, linakes mencapai 0 %
Hal ini kemungkinan disebabkan beberapa hal diantaranya adalah :
1. Informasi data dari kader, bidan belum tercatat dengan baik
2. Banyak ibu hamil yang tidak melahirkan di faskes setempat.
3. Banyak ibu hamil yang tidak memberikan asi eksklusif untuk bayinya.
4. Belum ada data KS khusus imunisasi, linakes, asi yang diinput
GA SEHAT KECAMATAN JOGOROGO TAHUN 2017

DAWUNG BRUBUH KLETEKAN JATEN TALANG MACANAN NGRAYUDAN


75% 75% 63% 73% 79% 62% 75%

0 100% 0 0% 100% 0 0

100% 100% 0 100% 100% 100% 100%

50% 100% 0 80% 100% 100% 67%

72% 88% 100% 90% 100% 100% 88%

DAWUNG BRUBUH KLETEKAN JATEN TALANG MACANAN NGRAYUDAN


33% 0% 0 0% 0% 0 0%

100% 100% 50% 75% 0 8% 100%

0% 0 0 0% 0 0 0

65% 70% 57% 69% 68% 45% 51%

28% 46% 47% 44% 60% 62% 55%

100% 98% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 99% 100% 99% 100% 100% 100%

SOCO

100%
NGRAYUDAN

50%

G KB MACANAN
LINAKES
IMUNISASI 0%
ASI EKSKLUSIF
PERTUMBUHAN BALITA

TALANG

JATEN
TALANG

JATEN

ANALISA 2 :
Perubahan perilaku penduduk 10 desa cukup baik d
yang cakupannya mencapai rata-rata 90-100% teta
Penyakit TB paru dan Hipertensi hampir semua des
Hal ini kemungkinan disebabkan beberapa hal dian
1. Data pasien Tb yang berobat dan pasien Hiperte
2. Belum ada data TB dan hipertensi yang diinput
3. Belum ada kunjungan rumah dari petugas untuk
4. Kurangnya penyuluhan tentang penyakitmenula
SOCO

100%
AN TANJUNGSARI

50%

TB PARU
DAWUNG HIPERTENSI
GANGGUAN JIWA BERAT
0% TIDAK MEROKOK
JKN
SARANA AIR BERSIH
JAMBAN

BRUBUH

JATEN KLETEKAN
BRUBUH

JATEN KLETEKAN

enduduk 10 desa cukup baik dilihat dari indikator sarana air bersih dan kepemilikan jamban
capai rata-rata 90-100% tetapi,
Hipertensi hampir semua desa cakupannya rendah sekitar 0-70%
isebabkan beberapa hal diantaranya adalah :
berobat dan pasien Hipertensi yang berobat belum tercatat dengan baik.
dan hipertensi yang diinput
an rumah dari petugas untuk keteraturan minum obat pada pasien
han tentang penyakitmenular dan tidak menular.
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kabupaten Ngawi
Tahun Anggaran 2018
Urusan Pemerintahan : 1.02. KESEHATAN
Organisasi : 1.02.01. DINAS KESEHATAN
Program : 1.02.01.16. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.01.16…. Belanja Operasional Kesehatan
Lokasi kegiatan : UPTD Puskesmas Jogorogo
Sumber Dana : Dana DAK Non Fisik
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program : Terwujudnya Upaya Kesehatan Masyarakat
Masukan : Tersedianya dana yang mencukupi
Keluaran : Jumlah Puskesmas yang melaksanakan BOK
Hasil : Terciptanya pelayanan kualitas yang maksimal
Kelompok sasaran Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat yang terpapar faktor resiko terjadinya penyakit
Rincian Rencana Kegiatan Anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan S
Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Uraian Volume
Rekening
1 2 3
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
Puskesmas Jogorogo

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA


5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor
ATK

5 2 2 02 07 Belanja Bahan Makanan Pokok


Puskesmas Jogorogo
5 2 2 03 5 Belanja dokumentasi, publikasi dan dekorasi (Banner, leflet , poster, brosur)
Puskesmas Jogorogo
a. Banner 23
5 2 2 03 22 Jasa pelayanan kesehatan terpadu
a. Uang saku Kader pertemuan/pelatihan

5 2 2 11 Belanja Makanan Minuman


5 2 2 11 01 Makanan Minuman Rapat
Puskesmas Jogorogo (Konsumsi pertemuan) 386

5 2 2 15 Belanja Perjalanan dinas


5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan dinas dalam daerah
Puskesmas Jogorogo
a. Perjalanan dinas petugas ke desa 159

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan dinas luar daerah


Puskesmas Jogorogo
b. Perjalanan dinas petugas ke kabupaten

Total Jumlah

Ngawi, 5 Januari 2018

KEPALA UPT PUSKESMAS JOGOROGO


KABUPATEN NGAWI

dr. Ririn Pancawinanti, M.MKes


Pembina
NIP.19740616 200212 2 004
Formulir
RKA - SKPD
2.2.1

MASYARAKAT

a Langsung
Target Kinerja
1
60,950,000

Program dan Kegiatan Satuan

Rincian Penghitungan
Satuan Harga satuan Jumlah
(Rp)
4 5 6=(3x5)

Paket

Paket
t , poster, brosur)

Paket 100,000 2,300,000


OH

OH 38,000 14,668,000

OH 100,000 15,900,000

OH

32,868,000

5 Januari 2018

USKESMAS JOGOROGO
PATEN NGAWI

cawinanti, M.MKes

616 200212 2 004

Anda mungkin juga menyukai