Fishbone Promkes Tby2021
Fishbone Promkes Tby2021
NO ALAMAT mengikuti
program
Keluarga
Berencana
(KB)
1 SUKOREJO RT 1 RW 1 8
2 SUKOREJO RT 2 RW 1 21
3 SEMEN RT 3 RW 1 3
4 SEMEN RT 4 RW 1 3
5 SEMEN RT 5 RW 1 1
6 KEDUNGHARJO RT 6 RW 1 17
7 KEDUNGHARJO RT 7 RW 1 13
8 KEDUNGHARJO RT 8 RW 1 3
9 KEDUNGHARJO RT 9 RW 1 1
10 JARAK RT 10 RW 2 14
11 JARAK RT 11 RW 2 13
12 JARAK RT 12 RW 2 13
13 LOSARI RT 13 RW 3 9
15 LOSARI RT 14 RW 3 13
16 LOSARI RT 15 RW 3 21
17 LOSARI RT 16 RW 3 11
18 LOSARI RT 17 RW 3 16
19 LOSARI RT 18 RW 3 18
20 LOSARI RT 19 RW 3 1
21 KEDUNGOMBO RT 20 RW 4 0
22 KEDUNGOMBO RT 21 RW 4 10
23 KEDUNGOMBO RT 22 RW 4 14
24 KEDUNGOMBO RT 23 RW 4 23
25 KEDUNGOMBO RT 24 RW 4 18
26 KEDUNGOMBO RT 25 RW 4 23
27 KEDUNGOMBO RT 26 RW 4 1
28 PUNUKAN RT 27 RW 4 11
29 PUNUKAN RT 28 RW 4 9
30 PUNUKAN RT 29 RW 4 1
31 PUNUKAN RT 30 RW 4 19
Σ Keluarga Bernilai "Y" 328
Total Keluarga - Σ Keluarga Bernilai "N"
% Cakupan RT. 30 / RW. 04 KELURAHAN KEDUNGHARJO 0
INDIKATOR
Penderita Penderita
Ibu melakukan Bayi Balita
Bayi mendapat tuberkulosis paru hipertensi
persalinan di mendapat mendapatkan
air susu ibu mendapatkan melakukan
fasilitas imunisasi pematauan
(ASI) eksklusif pengobatan sesuai pengobatan
kesehatan dasar lengkap pertumbuhan
standar secara teratur
1 0 1 3 0 4
0 0 0 3 1 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 3 0 0
0 1 0 6 2 3
1 1 2 5 1 8
0 0 0 0 0 0
0 1 2 12 1 1
0 0 0 3 2 2
0 1 1 5 0 2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 3 0 1
0 0 0 3 0 0
0 0 0 5 1 1
0 1 1 3 1 3
0 1 1 5 0 5
1 0 0 4 0 2
1 0 0 1 0 1
0 1 1 3 0 0
0 1 1 4 0 0
0 0 0 2 0 4
0 4 4 7 0 1
0 3 2 6 0 0
1 0 1 8 1 2
N N N N N N
0 2 2 6 0 0
0 2 2 3 0 0
N N N N N N
0 0 0 4 0 1
5 19 21 107 10 41
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
0 0 0 0 0 0
Keluarga
OR Penderita mempunya
Keluarga
gangguan jiwa Anggota i akses IKS
Keluarga sudah menjadi mempunya
mendapatkan keluarga tidak atau
anggota Jaminan i akses
pengobatan ada yang mengguna
Kesehatan Nasional (JKN) sarana air
dan tidak merokok kan
bersih
ditelantarkan jamban
0 31 42 67 sehat
67 0.167 TDK SEHAT
PUSKESMAS : TAMBAKBOYO
KAB//KOTA : NGAWI
% Cakupan
Target Sub
Upaya Satuan Total Target
Tahun Pencapaian Variabel
No Keseh Kegiatan sasaran Sasaran Sasaran Rata2
2017 (T) (P) Riil (terhadap
atan (S) (ToS) (Tx S) Variabel
dalam % target
sasaran )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.1.UKM ESSENSIAL
2.1.1. Upaya Promosi Kesehatan
2.1.1.1 Pengkajian PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) 95.1%
1.Rumah Tangga yang
20% RT. 6294 1258.8 1027 16.32% 81.59%
dikaji
2.Institusi Pendidikan
50% Sekolah. 17 8.5 17 100.00% 125.00%
yang dikaji
3. Institusi Kesehatan
70% IK 5 3.5 2 40.00% 57.14%
yang dikaji
.4. Tempat-Tempat
40% TTU 32 12.8 32 100.00% 125.00%
Umum (TTU) yang dikaji
2.Poskesdes beroperasi
dengan strata Madya, 96% poskesdes 3 2.88 3 100.00% 104.17%
Purnama dan Mandiri
2.Promosi kesehatan di
dalam gedung
Puskesmas dan 100% IK 36 36 36 100.00% 100.00%
jaringannya (Sasaran
masyarakat )
% Cakupan
Target Sub
Upaya Satuan Total Target
Tahun Pencapaian Variabel
No Keseh Kegiatan sasaran Sasaran Sasaran Rata2
2017 (T) (P) Riil (terhadap
atan (S) (ToS) (Tx S) Variabel
dalam % target
sasaran )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3..Promosi kesehatan
untuk pemberdayan
masyarakat di bidang 100% kali 36 36 36 100.00% 100.00%
kesehatan ( kegiatan di
luar gedung Puskesmas)
4. Pembinaan tingkat
perkembangan Posbindu 90% posbindu 2 1.8 2 100.00% 111.11%
PTM
1.Pelayanan Kesehatan
98% bayi 227 222.46 246 108.37% 110.58%
neonatus pertama ( KN1)
2.Pelayanan Kesehatan
Neonatus 0 - 28 hari (KN 96% bayi 227 217.92 243 107.05% 111.51%
lengkap)
3.Penanganan komplikasi
80% bayi 37 29.6 39 105.41% 125.00%
neonatus
4.Pelayanan kesehatan
96% bayi 227 217.92 242 106.61% 111.05%
bayi 29 hari - 11 bulan
2. Pelayanan kesehatan
84% balita 1116 937.44 1053 94.35% 112.33%
balita (0 - 59 bulan)
3.Pelayanan kesehatan
Anak pra sekolah (60 - 72 80% apras 221 176.8 178 80.54% 100.68%
bulan)
3. Sekolah setingkat
SMA/MA/SMK/SMALB
yang melaksanakan 90% sekolah 2 1.8 0 0.00% 0.00%
pemeriksaan penjaringan
kesehatan
7. Pelayanan kesehatan
67% anak 1964 1315.88 2595 132.13% 125.00%
remaja
4. Peserta KB mengalami
< 3.50% pus 101 3.535 2 1.98% 100%
komplikasi
5. Peserta KB mengalami
< 12.50% pus 232 29 12 5.17% 100%
efek samping
2. Pemberian kapsul
vitamin A dosis tinggi
85% balita 890 756.5 874 98.20% 115.53%
pada balita umur 12-59
bulan 2 (dua) kali setahun
3. Pemberian 90 tablet
90% bumil 246 221.4 242 98.37% 109.30%
Besi pada ibu hamil
% Cakupan
Target Sub
Upaya Satuan Total Target
Tahun Pencapaian Variabel
No Keseh Kegiatan sasaran Sasaran Sasaran Rata2
2017 (T) (P) Riil (terhadap
atan (S) (ToS) (Tx S) Variabel
dalam % target
sasaran )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.Pemberian Tablet
Tambah Darah pada remaja
20% 490 98 490 100.00% 125.00%
Remaja Putri putri/ siswi
4. Pelaksanaan kegiatan
Layanan Rehidrasi Oral 100% layanan 9 9 9 100.00% 100.00%
Aktif (LROA)
2.1.5.3.Kusta 50.00%
1. Cakupan pemeriksaan
kontak dari kasus Kusta > 80% orang 2 1.6 0 0.00% 0.00%
baru
2. Kasus Kusta yang
dilakukan PFS secara > 90% orang 1 0.9 0 0.00% 0.00%
rutin
3. RFT penderita Kusta > 90% orang 1 0.9 0 0.00% 0.00%
5. Proporsi kasus
< 5% kasus 1 0.05 0 0.00% 100%
defaulter Kusta
6. Proporsi tenaga
kesehatan Kusta > 90% orang 30 27 30 100.00% 100.00%
tersosialisasi
7. Proporsi kader
kesehatan Kusta > 90% orang 30 27 30 100.00% 100.00%
tersosialisasi
% Cakupan
Target Sub
Upaya Satuan Total Target
Tahun Pencapaian Variabel
No Keseh Kegiatan sasaran Sasaran Sasaran Rata2
2017 (T) (P) Riil (terhadap
atan (S) (ToS) (Tx S) Variabel
dalam % target
sasaran )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8. Proporsi SD/ MI telah
dilakukan screening 100% siswa 521 521 521 100.00% 100.00%
Kusta
2.Angka Keberhasilan
pengobatan semua
kasus TB ( Success 90% kasus 12 10.8 8 66.67% 74.07%
Rate/SR)
3.Penderita positif
100% orang 1 1 0 0.00% 0.00%
Malaria yang di follow up
6. Imunisasi Td pada
anak SD kelas 2 dan 3 > 98% murid 279 273.42 278 99.64% 100.00%
9 Pemantauan suhu
lemari es vaksin 100% hari 30 30 30 100.00% 100.00%
10.Ketersediaan catatan
stok vaksin 100% catatan 7 7 7 100.00% 100.00%
% Cakupan
Target Sub
Upaya Satuan Total Target
Tahun Pencapaian Variabel
No Keseh Kegiatan sasaran Sasaran Sasaran Rata2
2017 (T) (P) Riil (terhadap
atan (S) (ToS) (Tx S) Variabel
dalam % target
sasaran )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11. Laporan KIPI Zero
reporting / KIPI Non ≥ 90% laporan 1 0.9 0 0.00% 0.00%
serius
4.Kelengkapan laporan
≥ 90% laporan 5 4.5 5 100.00% 100.00%
C1
5.Laporan W2
(mingguan) yang tepat ≥ 80% laporan 52 41.6 50 96.15% 100.00%
waktu
6.Kelengkapan laporan
≥ 90% laporan 52 46.8 50 96.15% 100.00%
W2 (mingguan)
6.Obesitas/IMT pada
penduduk usia lebih dari
30% Orang 3859 1157.7 506 13.11% 43.71%
15 tahun yang melakukan
pemeriksaan IMT
Hambatan/ Rencana
Rata2 Analisa Permasala Tindak
PJ SEKSI
Program han Lanjut
12 13 14 15
90.7%
PROMKES
Sudah memenuhi
target
Sudah memenuhi
target sd = 12, smp =5
Sudah memenuhi
target
Sudah memenuhi
target
Sudah memenuhi
target
Pelaksanaan Terkendala Mengalihk
kegiatan belum dengan an jadwal
mancapai target jadwal lokasi kegiatan
sasaran ke waktu
lain
PROMKES
Sudah memenuhi
target
12 13 14 15
Sudah memenuhi
target
Pelaksanaan Sosialisasi
kegiatan belum tentang
mancapai target bahaya
gaya hidup merokok
merokok di TTU
(ponpes)
PROMKES
PROMKES
Hambatan/ Rencana
Rata2 Analisa Permasala Tindak
PJ SEKSI
Program han Lanjut
12 13 14 15
Pencapaian Jumlah Beberapa Mengadak
Posyandu Purnama Indikator an
& Mandiri belum untuk pelatihan
memenuhi target mencapai kader
Posyandu
Purnama &
Mandiri,
belum
dilaksanakan
di Posyandu
Sudah tercapai targe
- -
PROMKES
kegiatan belum
mencapai target - kurangnya media informasi poster/leaflet tentang Napza
PROMKES
PROMKES
12 13 14 15
Kegiatan Setiap
dari petugas bulan
lintas lintas
program program
tidak tercatat
melapork
& tidak
terlaporkan an hasil
ke kegiatan
pelaksana diluar
Promkes gedung
Puskesmas
PROMKES
sudah tercapai target
sudah tercapai target
122.44% KESLING
memenuhi target - -
memenuhi target
memenuhi target
memenuhi target
memenuhi target
Hambatan/ Rencana
Rata2 Analisa Permasala Tindak
PJ SEKSI
Program han Lanjut
12 13 14 15
memenuhi target
memenuhi target
memenuhi target
memenuhi target
memenuhi target
memenuhi target
memenuhi target
memenuhi target
memenuhi target
memenuhi target
memenuhi target
100.13% KIA-GIZI
KIA
Hambatan/ Rencana
Rata2 Analisa Permasala Tindak
PJ SEKSI
Program han Lanjut
12 13 14 15
KIA
KIA
KIA
Hambatan/ Rencana
Rata2 Analisa Permasala Tindak
PJ SEKSI
Program han Lanjut
12 13 14 15
KIA
Hambatan/ Rencana
Rata2 Analisa Permasala Tindak
PJ SEKSI
Program han Lanjut
12 13 14 15
Catatan untuk kinerja
Puskesmas:
<10% =
100%; 10 -15% =
75%; 16-
20%=50%; 21-
25%=25% >25% =
0%
Catatan untuk kinerja
Puskesmas:
< 3,5% =
100%; 3,5 - 4,5%
= 75%; >4,5-
7,5%=50%;
>7,5 -10%=25%
>10% = 0%
Catatan untuk kinerja
Puskesmas:
<12,5% =
100%; 12,5 -15%
= 75%; >15-
17,5%=50%;
>17,5-20%=25%
>20% = 0%
108.81% GIZI
GIZI
Hambatan/ Rencana
Rata2 Analisa Permasala Tindak
PJ SEKSI
Program han Lanjut
12 13 14 15
GIZI
GIZI
66.83% P2
P2
Hambatan/ Rencana
Rata2 Analisa Permasala Tindak
PJ SEKSI
Program han Lanjut
12 13 14 15
P2
P2
12 13 14 15
P2
P2
P2
P2
Hambatan/ Rencana
Rata2 Analisa Permasala Tindak
PJ SEKSI
Program han Lanjut
12 13 14 15
P2
SE IMUN
Hambatan/ Rencana
Rata2 Analisa Permasala Tindak
PJ SEKSI
Program han Lanjut
12 13 14 15
SE IMUN
PTM
Hambatan/ Rencana
Rata2 Analisa Permasala Tindak
PJ SEKSI
Program han Lanjut
12 13 14 15
GAB ANTARA
TARGET DAN
CAPAIAN
30.0%
20.0%
30.0%
60.0%
50.0%
50.0%
43.3%
PERUMUSAN MASALAH (4w 1H)
NO
6
PERUMUSAN MASALAH (4w 1H)
(How much, When, Where, Who, Why)
MASALAH
Kurangnya pencapaian Pondok Pesantren (Ponpes) yang dikaji PHBS di Puskesmas Tambakboyo
sebanyak 57,17 % dari yang ditargetkan di PKP tahun 2019 sebesar 70% dari bulan Januari
sampai Desember 2019
Kurangnya pencapaian klasifikasi IV pada tatanan institusi pendidikan di Puskesmas
Tambakboyo sebesar 50% dari yang ditargetkan di PKP sebesar 70% dari bulan Januari sampai
Desember 2019
Kurangnya pencapaian klasifikasi IV pada ponpes di Puskesmas Tambakboyo sebesar 0% dari
yang ditargetkan di PKP sebesar 30% dari bulan Januari sampai Desember 2019
Kurangnya frekuensi intervensi/penyuluhan PHBS pada kelompok rumah tangga di Puskesmas
Tambakboyo sebanyak 50 % dari yang ditargetkan di PKP tahun 2019 sebesar 100% dari bulan
Januari sampai Desember 2019
Kurangnya frekuensi pembinaan Desa/kelurahan siaga aktif di Puskesmas sebesar 50% dari yang
ditargetkan di PKP tahun 2019 sebesar 100% dari bulan Januari sampai Desember 2019
Kurangnya frekuensi Promosi kesehatan untuk program prioritas di dalam gedung Puskesmas
dan jaringannya di Puskesmas sebesar 56,67% dari yang ditargetkan di PKP tahun 2019 sebesar
100% dari bulan Januari sampai Desember 2019
No Masalah % U
1 2 3
1 Pondok Pesantren (Ponpes) yang dikaji 0.3 4 2 5
2 Institusi Pendidikan yang memenuhi 7-8 indikator PHBS (klasifikasi IV0.2 2 3 2
3 Pondok Pesantren yang memenuhi 16-18 indikator PHBS Pondok Pesant 0.3 2 3 3
4 Kegiatan intervensi pada Kelompok Rumah Tangga 0.6 3 4 3
5 Kegiatan intervensi pada Institusi Pendidikan 0.5 5 4 4
6 Pembinaan Desa/Kelurahan Siaga Aktif 0.5 4 5 4
Promosi kesehatan untuk program prioritas di dalam gedung
7 Puskesmas dan jaringannya (sasaran masyarakat ) 0.43 5 5 4
1 sulami
2 drg desi
3 purita
4 diah nia
5 ramija
6
No Masalah U S G
1 Ponpes yang dikaji PHBS setiap tahun 0.3 2.5 2.00 1.83
2 Institusi Pendidikan yang memenuhi 7-8 indikator PHBS (klasifikasi IV 0.2 2.833 2.00 2.17
3 Pondok Pesantren yang memenuhi 16-18 indikator PHBS Pondok Pesant 0.3 1.833 1.00 1.83
4 Kegiatan intervensi pada Kelompok Rumah Tangga 0.6 2.333 3.17 3.67
5 Kegiatan intervensi pada Institusi Pendidikan 0.5 3.5 3.83 3.33
6
7
TOTAL
U S G
4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4
2 2 2.5 3 2 2 3 2 2.00 4 3 2 1
5 5 2.833 2 3 3 2 2 2.00 3 2 4 2
2 1 1.833 2 1 1 1 1 1.00 3 1 1 3
2 2 2.333 5 3 4 4 3 3.17 5 4 3 5
4 4 3.5 4 5 5 5 4 3.83 2 5 5 4
3 4 3.333 4 4 3 2 4 2.83 3 3 3 2
3 3 3.333 5 4 4 3 4 3.3 2 3 2 4
TOTAL RANGKING
6.33 4
7.00 3
4.67 5
9.17 2
10.67 1
G TOTAL RANGKING
5 T
1 1.83 6.33 6
2 2.17 7.00 5
3 1.83 4.67 7
5 3.67 9.17 2
4 3.33 10.67 1
3 2.33 8.50 4
2 2.17 8.83 3
No Masalah
1 Institusi pendidikan klasifikasi IV indicator PHBS
petugas belum paham belum diusulkan untuk pengkajian PHBS institusi pendidikan
survey dengan ku
ttg PHBS institusi kesh
ke sekolah
sekolah msh kurang mengerti tentang indicator PHBS form PHBS institusi penddkan dan
banner ttg PHBS kurang
MACHINE
MATHERIAL
MACHINE
MATHERIAL
penyuluhan d
ceramah tek
tdk semua petugas memberikan anggaran penyuluhan hanya 2 kali setahun pelaksana
penyuluhan dan pembinaan ttg PHBS di di Posyandu pembinaan ku
memada
Frekuensi pembinaan
ke institusi klp rumah tangga ditingkatkan lembar balik ttg PHBS rumah tangga terbat
masy belum paham pentingnya PHBS
hanya mela
ceramah
hanya pelaksana program yang melakukan kegiatan promkes anggaran hanya terbatas di kegiatan program
MACHINE MATHERIAL
an
engan kunjungan
e sekolah
Institusi
didikan
pendidikan
klasifikasi IV
indicator
PHBS 20%
k pelaksanaan
vey dengan
gan ke ponpes
Ponpes
klasifikasi IV
Ponpes
klasifikasi IV
indicator
PHBS 30%
uluhan dengan
amah teknik
elaksanaan
binaan kurang
memadai
Kegiatan
intervensi pd
klp rumah
tangga 60%
ga terbatas
kat ) 43%
nya melalui
ceramah
Promosi kesehatan
untuk program
prioritas di dalam
gedung
Puskesmas dan
jaringannya
(sasaran
masyarakat ) 43%
No Masalah
1 Institusi pendidikan klasifikasi IV indicator PHBS
NO Penyebab Masalah
1 KURANGNYA DANA UNTUK BIAYA PENYULUHAN
2 KURANGNYA ANGGARAN UNTUK MENUNJANG KEG
3 FREKUENSI PEMBINAAN KE INSTITUSI PENDIDIKAN KURANG
4 KURANG PAHAM TENTANG PHBS INSTITUSI PENDIDIKAN
5 KURANGNYA KOORDINASI PUSK DENGAN LINSEK
6 SARANA (BANER) STRATA INSTITUSI BERPHBS BELUM ADA
7 TEKNIK PELAKSANAAN PEMBINAAN KURANG MEMADAI
8 SEKOLAH BERPHBS HANYA DI PROGRAM PUSKESMAS
Analisa Akar Masalah Pemecahan Masalah Ket
Motode : survey dengan kunjungan ke sekolah Motode : survey bersama dg
guru UKS
Lingk : sekolah msh kurang mengerti tentang Lingk : Sosialisasi tentang
indicator PHBS PHBS di sekolah
Lingk : masy belum tahu adanya desa siaga aktif Lingk : memberikan
tanggungjawab untuk
keterlibatan Pembina desa dan
pengurus setempat
enyebab Masalah
MONEY
MONEY
MAN
MAN
MACHINE
MATHERIAL
METODE
MACHINE
RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN
TAHUN 2021
UPAYA TARGET
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN
KESEHATAN SASARAN
1 2 3 4 5 6
UPAYA PROMOSI KESEHATAN
A. PELAKSANAAN GERMAS
1. Audiensi/Advokasi Penguatan GERMAS Tk. Kecamatan
Pertemuan Lintas Sektor
3. Koordinasi Forum
GERMAS Tk. Kec
4. Pengembangan dan
Penggandaan Media
GERMAS
masy masy
- Leaflet 10 rim
- exbaner, spanduk 30 buah
aktif
6. Penggerakan Masyarakat
di Tatanan Mendukung
Kluster Edukasi dan
Perilaku Sehat
7. Pertemuan Koordinasi
Linsek TP Kader TP 20 kader
Untuk melihat perkembangan
- konsumsi dan mengetahui hambataan
kegiatan di Taman Posyandu
30 org x 1 kl x 33000
- Banner
7. Musyawarah
Masyarakat Desa FMD FMD
Menyelesaikan masalah
- Transport petugas kesehatan yang ada di masing
– masing desa diwilayah kerja
4 org x 3 ds x 1kl puskesmas Tambakboyo
- Banner
KEMITRAAN
5. Pembinaan Desa Siaga Terwujudnya masyarakat desa Forum Desa 3 FMDesa
yang sehat serta peduli dan
- Konsumsi Sehat
tanggap terhadap
35 org x 3 desa x 33000 permasalahan kesehatan di
- Transport petugas wilayahnya
5 org x 3 desa
- Banner
- Banner
7. Pendampingan POSKESTREN
- Transport petugas Membimbing dan monitoring Santri, Pengasuh Poskestren
4 org x 1 Poskestren x 3 kl pelaksanaan kegiatan
Poskestren
8. Pertemuan Kader
Meningkatkan pengetahuan dan
Taman Posyandu Kader Taman Posyandu Kader
kinerja Kader Taman Posyandu
35 org x 33000 x 2 kl
Baner
Rp 3,390,000 BOK
Rp 3,290,000
Rp 100,000
Fitria Eka Bidan Desa, Program Desa, Kab juli Rp 550,000 BOK
Gizi Rp 250,000
Rp 300,000
Rp 900,000
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 1,700,000
Rp 1,500,000
Rp 100,000
Rp 1,200,000
Fitria Eka Linpro
Linsek Pontren Maret - Juni -Sept 1200000
Rp 2,410,000
Fitria Eka Linpro, linsek Puskesmas Januari - Juni 2310000
100000
35 OH 35 OH 35 OH 35 OH 35 OH 35 OH 35 OH 35 OH
1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000
100000
1pk
9 OH 9 OH 9 OH 9 OH 9 OH
900,000 900,000 900,000 900,000 900,000
70 OH
2,450,000
100000
12 OT
600,000
6 OT
1,140,000
12 OT
600,000
6 OT
1,140,000
20 OH 20 OH 20 OH 20 OH 20 OH 20 OH 20 OH 20 OH
700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
30 OH
3150000
900000
100000
30 OH
1050000
100000
12 OT
1,200,000
12 OT 32 OT
1,200,000 3,200,000
300,000
1 pkt
3 Posy 4 Posy 3 Posy 3 Posy 4 Posy 3 Posy 3 Posy 4 Posy
1,500,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000 2,000,000
17 sekolah
1,700,000
35 OH 35 OH 35 OH
1,225,000 1,225,000 1,225,000
1,500,000
100,000
30 OH
1,050,000
100,000
35 OH 35 OH
1,225,000 1,225,000
9 OH
900,000
20 OH 20 OH
700,000 700,000
14
2 Posy
1,000,000
40 OH
1,400,000
A EKA S, SKM
0504 200604 2 031
RENCANA USULAN KEGIATAN ( RUK )
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN
TAHUN 2021
2. Pembinaan Rutin kader Memonitor dan mengevaluasi Kader Posy Desa kader posyandu Fitria Eka S Linsek, Linpro
Posyandu tingkat desa kegiatan kader dan Posyandu 150 org
- Transport petugas setiap bulan
3 org x 3 desa x 6 kl
3. Refreshing Kader
Kesehatan Kader Posyandu Kader Posyandu Fitria Eka Program Gizi, KIA
Meningkatkan pengetahuan
- Konsumsi kader Posyandu tentang 30 orang
Kegiatan Posyandu/Taman
35 org x 2 hari x 47000 Posyandu
- Banner
3 org x 1 hari
3 org x 1 hari
7. Pertemuan Koordinasi
Linsek TP Kader TP 20 kader Fitria Eka Linpro, Linsek
Untuk melihat perkembangan
- konsumsi dan mengetahui hambataan
kegiatan di Taman Posyandu
30 org x 1 kl x 33000
- Banner
7. Survey Mawas Diri Forum Masyarakt FMD Fitria eka Lintas Program
Untuk memberikan gambaran
- Transport petugas permasalahan kesehatan yang Desa
ada di wilayah kerja Puskesmas
4 org x 3 desa Tambakboyo
Banner
7. Musyawarah
Masyarakat Desa FMD FMD Fitria Eka Lintas Program,
Menyelesaikan masalah
- Transport petugas kesehatan yang ada di masing Lintas sektor
– masing desa diwilayah kerja
4 org x 3 ds x 1kl puskesmas Tambakboyo
- Banner
KEMITRAAN
5. Pembinaan Desa Siaga Terwujudnya masyarakat desa Forum Desa 3 FMDesa Fitria Eka Linpro
yang sehat serta peduli dan
- Konsumsi Sehat Linsek
tanggap terhadap
35 org x 3 desa x 33000 permasalahan kesehatan di
- Transport petugas wilayahnya
5 org x 3 desa
- Banner
7. Pendampingan POSKESTREN
UPAYA TARGET PENANGGUNG KEBUTUHAN
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN
KESEHATAN SASARAN JAWAB SUMBER DAYA
1 2 3 4 5 6 7 8
- Transport petugas Membimbing dan monitoring Santri, Pengasuh Poskestren Fitria Eka Linpro
4 org x 1 Poskestren x 3 kl pelaksanaan kegiatan Linsek
Poskestren
8. Pertemuan Kader
Meningkatkan pengetahuan dan
Taman Posyandu Kader Taman Posyandu Kader Fitria Eka Linpro, linsek
kinerja Kader Taman Posyandu
35 org x 33000 x 2 kl
Baner
Rp 100,000
Rp 300,000
Rp 300,000
Rp 900,000
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 100,000 300,000
1 pkt
Desa Jan-Des Rp 15,000,000 BOK 3 Posy 4 Posy 3 Posy 3 Posy 4 Posy
Rp 15,000,000 1,500,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000 2,000,000
Rp 1,700,000
Rp 1,500,000 1,500,000
Rp 100,000 100,000
Rp 100,000 100,000
Rp 1,200,000
MITRA WAKTU KEBUTUHAN INDIKATOR SUMBER RENCANA PE
KERJA PELAKSANAAN ANGGARAN KINERJA ANGGARAN JAN FEBR MART APRIL MEI
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rp 2,410,000
Puskesmas Januari - Juni 2310000
100000
35 OH 35 OH 35 OH 35 OH 35 OH 35 OH
1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000 1,225,000
9 OH 9 OH 9 OH
900,000 900,000 900,000
70 OH
2,450,000
100000
12 OT
600,000
6 OT
1,140,000
12 OT
600,000
6 OT
1,140,000
20 OH 20 OH 20 OH 20 OH 20 OH
700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
14
30 OH
3150000
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TIAP BULAN
JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOP DES
19 20 21 22 23 24 25
900000
100000
30 OH
1050000
100000
32 OT
3,200,000
35 OH 35 OH
1,225,000 1,225,000
40 OH
1,400,000
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TIAP BULAN
JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOP DES
19 20 21 22 23 24 25
1 2 3
UKM Essensial
1 Upaya Kesehatan Ibu Pertemuan Kelas ibu hamil
UKM PENGEMBANGAN
TOTAL
Tujuan Sasaran
4 5
Meningkatkan status gizi dan petumbuhan bayi dan balita Bayi dan Balita
Penurunan angka kematian akibat penyakit tidak menular Masyarakat, PKK
Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya JKN Masyarakat, Linsek
Meningkatkan cakupan sarana air bersih Lintas sektor, PKK, Masyarakat
6 7 8 9
10 11 12
Rp 32,870,000
RENCANA PELAKSANAAN BULAN FEBRUARI TAHUN 2018
1 2 3
UKM Essensial
1 Upaya Kesehatan Ibu Pertemuan Kelas ibu hamil
UKM PENGEMBANGAN
TOTAL
Tujuan Sasaran
4 5
Meningkatkan status gizi dan petumbuhan bayi dan balita Bayi dan Balita
Penurunan angka kematian akibat penyakit tidak menular Masyarakat, PKK
Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya JKN Masyarakat, Linsek
Meningkatkan cakupan sarana air bersih Lintas sektor, PKK, Masyarakat
6 7 8 9
10 11 12
Rp 4,450,000
RENCANA PELAKSANAAN BULAN JANUARI TAHUN 2018
1 2 3
UKM Essensial
1 Upaya Kesehatan Ibu Pertemuan Kelas ibu hamil
UKM PENGEMBANGAN
TOTAL
Tujuan Sasaran
4 5
Meningkatkan status gizi dan petumbuhan bayi dan balita Bayi dan Balita
Penurunan angka kematian akibat penyakit tidak menular Masyarakat, PKK
Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya JKN Masyarakat, Linsek
Meningkatkan cakupan sarana air bersih Lintas sektor, PKK, Masyarakat
6 7 8 9
10 11 12
1 paket banner
konsumsi 25 or x 10 desa Desa Rp 950,000
transport 2 or x 10 desa Rp 200,000
1 paket banner Rp 100,000
transport 5 or x 10 desa Desa Rp 500,000
transport 5 or x 5 desa DEsa Rp 500,000
Konsumsi 125 or x 1 kali Aula UPT Puskesmas Rp 4,750,000
konsumsi 30 or x 3 desa Desa
1 paket banner
konsumsi 30 or x 2 desa Desa
transport 2 or x 2 desa
Rp 7,000,000
HASIL REKAPITULASI KELUARGA SEHAT KECAMATAN JOG
KB 90% 91%
LINAKES 100% 0
SOCO TANJUNGSARI
TB PARU 100% 0
HIPERTENSI 60% 0%
SOCO
100%
NGRAYUDAN TANJUNGSARI
50%
MACANAN DAWUNG KB
LINAKES
0% IMUNISASI
ASI EKSKLUSIF
PERTUMBUHAN BALITA
TALANG BRUBUH
JATEN KLETEKAN
TALANG BRUBUH
JATEN KLETEKAN
ANALISA 1 :
Hampir sebagian besar 9 desa cakupan baik KB,Linakes, Imunisasi
Asi eksklusif dan pertumbuhan balita rata-rata sekitar 60-100%
kecuali desa kletekan.
Dimana cakupan Desa Kletekan baik imunisasi, asi eksklusif, linakes mencapai 0 %
Hal ini kemungkinan disebabkan beberapa hal diantaranya adalah :
1. Informasi data dari kader, bidan belum tercatat dengan baik
2. Banyak ibu hamil yang tidak melahirkan di faskes setempat.
3. Banyak ibu hamil yang tidak memberikan asi eksklusif untuk bayinya.
4. Belum ada data KS khusus imunisasi, linakes, asi yang diinput
GA SEHAT KECAMATAN JOGOROGO TAHUN 2017
0 100% 0 0% 100% 0 0
0% 0 0 0% 0 0 0
SOCO
100%
NGRAYUDAN
50%
G KB MACANAN
LINAKES
IMUNISASI 0%
ASI EKSKLUSIF
PERTUMBUHAN BALITA
TALANG
JATEN
TALANG
JATEN
ANALISA 2 :
Perubahan perilaku penduduk 10 desa cukup baik d
yang cakupannya mencapai rata-rata 90-100% teta
Penyakit TB paru dan Hipertensi hampir semua des
Hal ini kemungkinan disebabkan beberapa hal dian
1. Data pasien Tb yang berobat dan pasien Hiperte
2. Belum ada data TB dan hipertensi yang diinput
3. Belum ada kunjungan rumah dari petugas untuk
4. Kurangnya penyuluhan tentang penyakitmenula
SOCO
100%
AN TANJUNGSARI
50%
TB PARU
DAWUNG HIPERTENSI
GANGGUAN JIWA BERAT
0% TIDAK MEROKOK
JKN
SARANA AIR BERSIH
JAMBAN
BRUBUH
JATEN KLETEKAN
BRUBUH
JATEN KLETEKAN
enduduk 10 desa cukup baik dilihat dari indikator sarana air bersih dan kepemilikan jamban
capai rata-rata 90-100% tetapi,
Hipertensi hampir semua desa cakupannya rendah sekitar 0-70%
isebabkan beberapa hal diantaranya adalah :
berobat dan pasien Hipertensi yang berobat belum tercatat dengan baik.
dan hipertensi yang diinput
an rumah dari petugas untuk keteraturan minum obat pada pasien
han tentang penyakitmenular dan tidak menular.
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kabupaten Ngawi
Tahun Anggaran 2018
Urusan Pemerintahan : 1.02. KESEHATAN
Organisasi : 1.02.01. DINAS KESEHATAN
Program : 1.02.01.16. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.01.16…. Belanja Operasional Kesehatan
Lokasi kegiatan : UPTD Puskesmas Jogorogo
Sumber Dana : Dana DAK Non Fisik
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program : Terwujudnya Upaya Kesehatan Masyarakat
Masukan : Tersedianya dana yang mencukupi
Keluaran : Jumlah Puskesmas yang melaksanakan BOK
Hasil : Terciptanya pelayanan kualitas yang maksimal
Kelompok sasaran Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat yang terpapar faktor resiko terjadinya penyakit
Rincian Rencana Kegiatan Anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan S
Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode Uraian Volume
Rekening
1 2 3
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
Puskesmas Jogorogo
Total Jumlah
MASYARAKAT
a Langsung
Target Kinerja
1
60,950,000
Rincian Penghitungan
Satuan Harga satuan Jumlah
(Rp)
4 5 6=(3x5)
Paket
Paket
t , poster, brosur)
OH 38,000 14,668,000
OH 100,000 15,900,000
OH
32,868,000
5 Januari 2018
USKESMAS JOGOROGO
PATEN NGAWI
cawinanti, M.MKes