Anda di halaman 1dari 13

RAPBS

(RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN


BELANJA SEKOLAH)

Sakdiyah Sirait 8206122010


Irda Hayati 8206122011
)
LATAR BELAKANG
Salah satu kebijakan pendidikan yang dirumuskan satuan
pendidikan adalah Rencana Kerja Tahunan (RKT) satuan
pendidikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan
(RKAS/RAPBS) satuan pendidikan. Pembiayaan merupakan
masalah terpenting bagi lembaga pendidikan ataupun
masyarakat.

2
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA SEKOLAH
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya
disingkat RAPBS, adalah rencana anggaran pendapatan dan belanja
keuangan tahunan sekolah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
sekolah dan komite sekolah yang kemudian disahkan Kepala Sekolah
dan Ketua Komite Sekolah.

RAPBS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai


sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari
sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian
rencana pembiayaannya dalam satu tahun anggaran, (Asmani, 2012:228)

3
Prinsip-Prinsip dan Asas Penyusunan
Anggaran

Perencanaan menjadi pedoman bagi organisasi mencapai visi, misi, dan


tujuannya, sehingga pada akhirnya tercapai tujuan berdasarkan prinsip
efisiensi dan efisiensi.

Asas-asas dalam penyusunan anggaran dalam RAPBS, meliputi:


- Asas kecermatan
- Asas Terinci
- Asas Keseluruhan
- Asas Keterbukaan
- Asas Periodik
- Asas Pembebanan

4
PROSEDUR PENYUSUNAN ANGGARAN
Proses penganggaran, meliputi:
a. Komite anggaran yaitu berfungsi untuk mengawasi anggaran
secara keseluruhan;
b. Penentuan periode anggaran
c. Spesifikasi pedoman anggaran
d. Penyusunan usulan anggaran didasarkan atas pedoman
anggaran
e. Negosiasi anggaran
f. Review
g. Revisi anggaran dilakukan hanya pada keadaan khusus

5
Menurut Muhaimin, tahapan penyusunan anggaran seperti
RAPBS, antara lain:

- Menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan;


- Menyusun rencana berdasar skala prioritas pelaksanaannya;
- Menentukan program kerja dan rincian program;
- Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program;
- Menghitung dana yang dibutuhkan;
- Mennetukan sumber dana untuk membiayai rencana,

6
2. Rencana Kegiatan Anggaran
Sekolah (RKAS)
✣ Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
yang selanjutnya disingkat RKAS adalah
rencana biaya dan pendanaan program
atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun
anggaran baik yang bersifat strategis
ataupun rutin yang diterima dan dikelola
langsung oleh sekolah.

8
9
CONTOH RKAS (RAPBS sumber dana BOS)
RINCIAN PERHITUNGAN RENCA NA PENA RIKA N
PROGRA M KEGIA TA N Tahap I Tahap II Tahap III
No KODE REKENING URA IA N Harga
NSP Volume Sat uan Jumlah
Sat uan Jan-A pr Me i-A gs Sep-Des
2 4 5 6 7 8 9 10 11
30% 40% 30%
4 1 4 23 PENDA PA TA N DA NA BOS TA 2020 126 900.000 113.400.000 34.020.000 45.360.000 34.020.000
- - -
5 2 BELA NJA LA NGSUNG 113.400.000 34.020.000 45.360.000 34.020.000

5 2 1 BELA NJA PEGA WA I 27.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000

5 2 1 03 BELA NJA PEGA WA I BOS 27.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000

St andar Pe mbiayaan
5 2 1 03 021 Honorarium Pegawai Honore r/Tidak Tet ap (Dana BOS) 27.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000
Pendidikan

1. Guru Honorer Bulanan :


a Pendidikan S 1 (2 Org x 12 bln) 24 bln 850.000 20.400.000 6.800.000 6.800.000 6.800.000
2. Tenaga A dminist ras i
a T U/Operator Dapodik (1 org x 12 bln) 12 bln 550.000 6.600.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000
-
5 2 2 BELA NJA BA RA NG JA SA 86.400.000 25.020.000 36.360.000 25.020.000
-
5 2 2 01 BELA NJA BA HA N HA BIS PA KA I 35.137.000 12.771.000 11.410.000 10.956.000
-

St andar Pe mbiayaan
5 2 2 01 022 Belanja A lat Tulis Kantor (Dana BOS) 21.284.000 8.306.000 6.209.000 6.769.000
Pendidikan

1. A TK Keg. Peny usunan KKM 348.000 348.000 - -


a. Kertas A4 0 rim 55.000 - - - -
b. Kertas F 4 2 rim 64.000 128.000 128.000 - -
c. T inta Printer 1 btl 220.000 220.000 220.000 - -
2. A TK Pelaksanaan TKD 64.000 64.000 - -
a. Kertas A4 0 rim 55.000 - - - -
b. Kertas F 4 1 rim 64.000 64.000 64.000 - -
3. A TK Pelaksanaan Try Out 380.000 380.000 - -
a. Kertas A4 0 rim 55.000 - - - -
b. Kertas F 4 1 rim 64.000 64.000 64.000 - -
c. Pencil 2B 4 pak 64.000 256.000 256.000 - -
d Penghapus 2B 4 PCS 6.000 24.000 24.000 - -
e Rautan 6 PCS 6.000 36.000 36.000 - -
3. A TK Peny usunan Pembagian Tugas Guru 0 284.000 - - 284.000
a. Kertas A4 0 55.000 - - - -
b. Kertas F 4 1 rim 64.000 64.000 - - 64.000
c. T inta Printer 1 btl 220.000 220.000 - - 220.000
4. A TK Peny usunan Program Tahunan 0 284.000 284.000
a. Kertas A4 0 rim 55.000 - - - -
b. Kertas F 4 1 rim 64.000 64.000 64.000 - -
c. T inta Printer 1 btl 220.000 220.000 220.000 - -
5. A TK Peny usunan Program Semest er 0 1.136.000 568.000 - 568.000
a. Kertas F 4 4 rim 64.000 256.000 128.000 - 128.000
b. T inta Printer 4 btl 220.000 880.000 440.000 - 440.000

10
RINCIAN PERHITUNGAN RENCANA PENARIKAN
PROGRAM KEGIATAN Tahap I Tahap II Tahap III
No KODE REKENING URAIAN Harga
NSP Volume Satuan Jumlah
Satuan Jan-Apr Mei-Ags Sep-Des

Standar Pembiayaan
5 2 2 01 023 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) (Dana Bos) 2.727.000 949.000 1.279.000 499.000
Pendidikan

1 Stop Kontak 4 Buah 84.000 336.000 168.000 168.000 -


2 Kabel 3 Roll 499.000 1.497.000 499.000 499.000 499.000
3 Lampu Neon Philips 6 Pieces 141.000 846.000 282.000 564.000 -
4 Steker Arde Broco 2 Buah 24.000 48.000 - 48.000 -

Standar Pembiayaan
5 2 2 01 024 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya (Dana BOS) 1.680.000 480.000 600.000 600.000
Pendidikan

1. Materai 3000 300 bh 3.000 900.000 300.000 300.000 300.000


2. Materai 6000 130 bh 6.000 780.000 180.000 300.000 300.000
0 - - - -

Standar Pembiayaan
5 2 2 01 025 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih (Dana Bos) 2.508.000 836.000 836.000 836.000
Pendidikan

1. Sapu Injuk Dragon 6 Buah 28.000 168.000 56.000 56.000 56.000


2. Pelan Dragon 3 Buah 186.000 558.000 186.000 186.000 186.000
3. Kemoceng 6 Buah 67.000 402.000 134.000 134.000 134.000
4. Sapu Lidi 6 Buah 20.000 120.000 40.000 40.000 40.000
5. So klin lantai 6 Buah 31.000 186.000 62.000 62.000 62.000
6. Sunlight Cair 6 Buah 26.000 156.000 52.000 52.000 52.000
7. Bak sampah 6 Buah 121.000 726.000 242.000 242.000 242.000
8. So klin lantai 800ml 6 btl 17.000 102.000 34.000 34.000 34.000
9. Sunlight Cair 6 bks 15.000 90.000 30.000 30.000 30.000
- - - -

11
5 2 2 15 BELANJA PERJALANAN DINAS 750.000 250.000 250.000 250.000

Standar Pendidik dan


5 2 2 15 004 Belanja perjalanan dinas dalam daerah (Dana BOS) 750.000 250.000 250.000 250.000
Tenaga Kependidikan

1 Transport Guru/Tenaga Kependidikan 0 keg 25.000 - - - -


2 Transport Pelatihan 0 - - - -
3 Transport Rapat MKKS 12 keg 25.000 300.000 100.000 100.000 100.000
4 Transport Koordinasi Ke Korwil, Dinas dll 12 keg 25.000 300.000 100.000 100.000 100.000
5 Transport Pengambilan Dana BOS 6 org 25.000 150.000 50.000 50.000 50.000
6 Transport Lomba Guru Berprestasi - - - -
5 2 2 18 BELANJA PEMELIHARAAN 5.630.000 470.000 5.070.000 90.000
Standar Sarana dan
5 2 2 18 007 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin (Dana BOS) 940.000 470.000 470.000 -
Prasarana
1. Pemeliharaan Printer
a Catridge Canon Colour 2 bh 250.000 500.000 250.000 250.000 -
Catridge Canon Black 2 bh 220.000 440.000 220.000 220.000 -
b Servis Printer Canon IP 2700 - - - -
2. Pemeliharaan Peraltan komputer - - - -
- Mouse blutut 0 bh 70.000 - - - -
- Keyboard 0 bh 130.000 - - - -
- Flashdis 16 GB 0 bh 75.000 - - - -
- HDD eksternal 250 GB 0 bh 400.000 - - - -
- Power Suply 0 bh 90.000 - - - -
TERIMA KASIH

13

Anda mungkin juga menyukai