PROGRAM BANGGA
TAHUN ANGGARAN 2022
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
2022
No Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)
Target Capaian
1 2 3 4
2022
No Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)
Target Capaian
1 2 3 4
2022
No Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)
Program Target Capaian
1 2 3 4
Pengendalian
Penduduk 1 Rata-rata jumlah anak per keluarga 1.58 1,58
Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap
2 100 50
desa/kelurahan 100 setiap tahun
5
2022
No Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program)
Target Capaian
1 2 3 4
REALISASI ANGGARAN
DAK NON FISIK (BOKB) S.D MEI 2021
7
Realisasi Anggaran
BOKB
s.d. MEI 2022
11,69%
Rp. 969.249.392,-
Rp. 2.073.639.750
8
1. MENU OPERASIONAL
BALAI PENYULUHAN KB
9
1. MENU OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN KB
(prosentase Realisasi Per-Kecamatan s.d Bulan Mei 2022)
10
1. MENU OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN KB
(Realisasi Per-Kecamatan s.d Bulan Mei 2022)
2. OPERASIONAL
PELAYANAN KB
13
NAMA
NO OPERASIONAL DITRIBUSI ALKON
KECAMATAN
SISA ANGGARAN/
PAGU SUB MENU REALISASI %SERAPAN
SUB MENU
NAMA
NO OPERASIONAL KOORDINASI PELAYANAN KB DI FASKES
KECAMATAN
PAGU SUB SISA ANGGARAN/
REALISASI %SERAPAN
MENU SUB MENU
1 KABUPATEN 3,600,000 - 3,600,000
JUMLAH 3,600,000 - 3,600,000
15
NAMA
NO OPERASIONAL PEMBINAAN PELAYANAN KB DI FASKES
KECAMATAN
PAGU SUB SISA ANGGARAN/ SUB
REALISASI %SERAPAN
MENU MENU
1 KABUPATEN 11,400,000 - 11,400,000
JUMLAH 11,400,000 - 11,400,000
16
2. MENU OPERASIONAL PELAYANAN KB
(prosentase Realisasi Per-Kecamatan s.d Bulan Mei 2022)
D. PENGGERAKKAN
IUD
2. MENU OPERASIONAL PELAYANAN KB 17
D. PENGGERAKKAN IUD
(Realisasi Per-Kecamatan s.d Bulan Mei 2022)
REKAPITULASI SUB MENU
NAMA
NO OPERASIONAL PENGGERAKKAN IUD
KECAMATAN
SISA ANGGARAN/
PAGU SUB MENU REALISASI % SERAPAN
SUB MENU
E. PENGGERAKKAN
IMPLANT
2. MENU OPERASIONAL PELAYANAN KB 19
E. PENGGERAKKAN IMPLANT
(Realisasi Per-Kecamatan s.d Bulan Mei 2022)
NAMA
NO OPERASIONAL PENGGERAKKAN IMPLANT
KECAMATAN
SISA ANGGARAN/ SUB
PAGU SUB MENU REALISASI % SERAPAN
MENU
F. PENGGERAKKAN
MOW
2. MENU OPERASIONAL PELAYANAN KB 21
F. PENGGERAKKAN MOW
(Realisasi Per-Kecamatan s.d Bulan Mei 2022)
NAMA
NO OPERASIONAL PENGGERAKKAN MOW
KECAMATAN
SISA ANGGARAN/ SUB
PAGU SUB MENU REALISASI % SERAPAN
MENU
F. PENGGERAKKAN MOP
(Realisasi Per-Kecamatan s.d Bulan Mei 2022)
REKAPITULASI SUB MENU
NAMA
NO OPERASIONAL PENGGERAKKAN MOP
KECAMATAN
JUMLAH PENC/ SUB SISA ANGGARAN/
PAGU SUB MENU %SERAPAN
MENU SUB MENU
F. PENCABUTAN IMPLANT
(Realisasi Per-Kecamatan s.d Bulan Mei 2022)
NAMA
NO OPERASIONAL PENCABUTAN IMPLANT
KECAMATAN
JUMLAH PENC/ SUB SISA ANGGARAN/
PAGU SUB MENU % SERAPAN
MENU SUB MENU
3. OPERASIONAL PENGGERAKKAN
DI KAMPUNG KB
25
3. MENU PENGGERAKKAN DI KAMPUNG KB
(prosentase Realisasi Per-Kecamatan s.d Bulan Mei 2022)
A. OPERASIONAL
POKJA
3. MENU PENGGERAKKAN DI KAMPUNG KB 26
SISA ANGGARAN/
PAGU SUB MENU REALISASI % SERAPAN
SUB MENU
B. BIAYA OPERASIONAL
KETAHANAN KELUARGA
3. MENU PENGGERAKKAN DI KAMPUNG KB 28
SISA ANGGARAN/
PAGU SUB MENU REALISASI % SERAPAN
SUB MENU
4. OPERASIONAL PENANGANAN
STUNTING
30
-
2 KEPIL 81,120,000 81,120,000
3 SAPURAN 77,120,000 - 77,120,000
-
4 KALIWIRO 48,960,000 48,960,000
5 LEKSONO 54,800,000 - 54,800,000
-
6 SELOMERTO 66,800,000 66,800,000
7 KALIKAJAR 86,560,000 - 86,560,000
8 KERTEK 110,720,000 - 110,720,000
9 WONOSOBO 110,560,000 - 110,560,000
10 WATUMALANG 61,920,000 - 61,920,000
11 MOJOTENGAH 83,200,000 - 83,200,000
12 GARUNG 78,080,000 - 78,080,000
13 KEJAJAR 59,760,000 - 59,760,000
14 SUKOHARJO 37,520,000 - 37,520,000
15 KALIBAWANG 34,880,000 - 34,880,000
JUMLAH 1,063,520,000 - 1,063,520,000
32
-
2 KEPIL 20,280,000 20,280,000
3 SAPURAN 19,280,000 - 19,280,000
-
4 KALIWIRO 12,240,000 12,240,000
5 LEKSONO 13,700,000 - 13,700,000
-
6 SELOMERTO 16,700,000 16,700,000
7 KALIKAJAR 21,640,000 - 21,640,000
8 KERTEK 27,680,000 - 27,680,000
9 WONOSOBO 27,640,000 - 27,640,000
10 WATUMALANG 15,480,000 - 15,480,000
11 MOJOTENGAH 20,800,000 - 20,800,000
12 GARUNG 19,520,000 - 19,520,000
13 KEJAJAR 14,940,000 - 14,940,000
14 SUKOHARJO 9,380,000 - 9,380,000
15 KALIBAWANG 8,720,000 - 8,720,000
JUMLAH 265,880,000 - 265,880,000
33
3,600,000
2 KEPIL 15,600,000 12,000,000 23.08
3 SAPURAN 15,600,000 1,200,000 14,400,000 7.69
3,600,000
4 KALIWIRO 15,600,000 12,000,000 23.08
5 LEKSONO 15,600,000 2,400,000 13,200,000 15.38
4,800,000
6 SELOMERTO 15,600,000 10,800,000 30.77
7 KALIKAJAR 15,600,000 - 15,600,000 0.00
8 KERTEK 15,600,000 - 15,600,000 0.00
9 WONOSOBO 15,600,000 4,800,000 10,800,000 30.77
10 WATUMALANG 15,600,000 4,800,000 10,800,000 30.77
11 MOJOTENGAH 15,600,000 3,600,000 12,000,000 23.08
12 GARUNG 15,600,000 3,600,000 12,000,000 23.08
13 KEJAJAR 15,600,000 3,600,000 12,000,000 23.08
14 SUKOHARJO 15,600,000 2,400,000 13,200,000 15.38
15 KALIBAWANG 15,600,000 1,200,000 14,400,000 7.69
JUMLAH 234,000,000 39,600,000 194,400,000 16.92
35
NO NAMA KECAMATAN
Biaya Cetak data KK Resiko Stunring
16 KABUPATEN
JUMLAH 33,710,000 - 33,710,000
37
5. OPERASIONAL
PEMBINAAN PROGRAM BANGGA
KENCANA OLEH KADER (PPKBD DAN SUB
PPKBD)
38
NO NAMA KECAMATAN
5.1.2.2.1.26
TOTAL
NO. JENIS KEGIATAN TOTAL PAGU SISA ANGGARAN %
PENYERAPAN
1 2 3 4 5 6
B DUKUNGAN ADVOKASI PROGRAM BANGGA -
KENCANA 4,375,000
C DUKUNGAN BAHAN MEDIA KIE (MEDIA CETAK) -
29,490,000
D DUKUNGAN BAHAN MEDIA KIE (MEDIA
41,150,000 1,811,520 39,338,480 4.40
ELEKTRONIK DAN TRADISIONAL)
E DUKUNGAN BAHAN MEDIA KIE (MOMENTUM
6,000,000 -
DAN KEARIFAN LOKAL)
40
6. MANAGEMENT
DAN SIGA
41
TOTAL
NO. JENIS KEGIATAN TOTAL PAGU SISA ANGGARAN %
PENYERAPAN
1 2 3 4 5 6
6 DUKUNGAN MANAJAMEN
“TERIMAKASIH”