Anda di halaman 1dari 33

PEMERINTAH KOTA BLITAR

IN SPEKTORAT
Jl. Imam Bonjol No. 09 Telp (0342) 802499
Email: inspektorat@blitarkota.go.id

BLITAR

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BLITAR


NOMOR : 188/449b/410.203/2016

TENTANG

RENCANA KERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR


TAHUN 2017

INSPEKTUR KOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan


Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota
Blitar Tahun 2017 perlu menyusun Rencana Kerja
Inspektorat Kota Blitar Tahun 2017 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf


a, maka perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Kota
Blitar tentang Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar
Tahun 2017 ;

Mengingat : a. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2010


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005 2025 ;

b. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 2021 ;

c. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013


tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;

d. Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2014


tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Inspektorat Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2017.
NIP. 19570123 198503 2 002

KEDUA : Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2017


disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja


Inspektorat Tahun Lalu

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Bab IV : Penutup

KETIGA : Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2017


sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar wajib dilaksanakan


oleh Inspektorat Kota Blitar dalam rangka
penyelenggaraan program dan kegiatan tahun 2017.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 22 September 2016

INSPEKTUR KOTA BLITAR

Dra. RUSMIATUN
Pembina Utama Muda
RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KOTA BLITAR
TAHUN 2017

I NImam
S P Bonjol
E KKOTA
PEMERINTAH
Jalan TNomor
OBLITAR
R 09
ATBlitar
KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahunan atau RENJA merupakan dokumen yang


berkelanjutan dari dokumen Rencana Strategis yang diimplementasikan
melaui kinerja tahunan yang mengarah pada program-program
berkelanjutan,
sebagai upaya penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas sehingga dapat
terselenggara dengan baik dan memperoleh keberhasilan.
Sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Kota Blitar dalam kurun waktu
setahun kedepan telah merencanakan kegiatan yang terumuskan dalam
rencana kerja tahunan sebagai sarana pengarah pencapaian tujuan
sehingga
tidak menyimpang dari apa yang diharapkan semula. Oleh karena itu,
Rencana
Kerja ini penting sebagai acuan dan pedoman.
Untuk itu, dengan fasilitas dan sarana yang ada dapatnya diharapkan
seluruh staf untuk secara bersama-sama berpartisipasi memberikan
dukungan
untuk menjalankan semua rencana yang ada dengan penuh rasa
tanggung
jawab.

INSPEKTUR KOTA BLITAR

Dra. RUSMIATUN
Pembina Utama Muda
NIP. 19570123 198503 2 002

i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 1
1.3. Maksud dan Tujuan 2
1.4. Sistematika Penulisan 2

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KOTA 4


BLITAR TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar 4
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kota
Blitar
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar 8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 11
Inspektorat Kota Blitar

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 12


3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 12
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Blitar 13
3.3. Program dan Kegiatan 14

BAB IV PENUTUP 22

ii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja 6
Inspektorat Kota Blitar dan Pencapaian Renstra
Inspektorat Kota Blitar s/d Tahun 2015

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar 10

Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat 17


Kota Blitar Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018

iii
LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BLITAR
TANGGAL : 22 September 2016
NOMOR : 188/449b/410.203/2016
---------------------------------------------------------

RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KOTA BLITAR
TAHUN 2017

I NImam
S P Bonjol
E KKOTA
PEMERINTAH
Jalan TNomor
OBLITAR
R 09
ATBlitar
RENCANA KERJA TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang
Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan kegiatan pada
Pemerintah Kota Blitar telah berjalan sesuai dengan rencana yang
diharapkan, walaupun terkadang ada permasalahan-permasalahan yang
harus diselesaikan. Dinamika yang berkembang dalam kehidupan
bermasyarakat dari waktu ke waktu menunjukkan perubahan yang
signifikan, dimana hal tersebut mendorong pemerintah sebagai pelayan
masyarakat untuk selalu berupaya dapat mengimbangi perubahan
dan
tuntutan dinamika yang terjadi.
Kondisi tersebut mengharuskan penyelenggara pemerintahan untuk
memberikan tanggapan dan respon implementasi melalui dinas-dinas
terkait yang diformulasikan dalam bentuk berbagai kegiatan selama
rentang waktu satu tahun.
Sebagai bagian dari instansi penyelenggara pemerintahan,
Inspektorat dalam melaksanakan segala kegiatan tersebut hingga
mencapai hasil yang diharapkan, dilakukan dengan mengacu dan
disusun
sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan serta aturan-aturan yang berlaku.

1.2. Landasan Hukum


Dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya Inspektorat
mengacu
1. Peraturan
Perangkat
kepada
Daerah.
Pemerintah
: No. 41 tahun 2007 Tentang Organisasi
RENCANA KERJA TAHUN 2017

2. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan


Daerah Kota Blitar.
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kota Blitar.
4. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Blitar.

1.3. Maksud dan Tujuan


Dalam melakukan tugas selama satu tahun ke depan, perencanaan
kegiatan yang terinci dan penataan waktunya sangat diperlukan dengan
mempertimbangkan sumberdaya yang ada.
1. Maksud
Maksud disusunnya rencana kerja ini adalah sebagai media
program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan
harus dilaksanakan dalam waktu satu tahun ke depan.

2. Tujuan
Dengan kegiatan dan rencana penggunaan anggaran yang telah
disusun berdasarkan DPA-SKPD diharapkan dapat terealisasi seefektif
dan semaksimal mungkin. Untuk itu tujuan disusunnya rencana kerja
ini adalah untuk memberi patokan agar seluruh kegiatan dapat
terlaksana sebagaimana mestinya sehingga tidak terjadi penyimpangan
terhadap program-program dan jadwal kegiatannya.

1.4. Sistematika Penulisan


Rangkaian pemikiran Rencana Kerja ini diformulasikan dalam
sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR


TAHUN
2.1.Lalu
Evaluasi
LALU
dan Capaian
Pelaksanaan
Renstra
Renja
Inspektorat
Inspektorat
INSPEKTORATKotaKota
Blitar
KOTA Blitar Tahun
BLITAR | 2
RENCANA KERJA TAHUN 2017

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar


2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat
Kota Blitar

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN


3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Blitar
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 3


RENCANA KERJA TAHUN 2017

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN LALU 2
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Inspektorat Kota Blitar

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah


disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan
Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara
ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan
rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja
sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang
hendak
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas terukur.
Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan
konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan
indikator-indikator sebagai berikut:
- Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya
seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan
lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau
distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya
yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan
langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun
Indikator
- telah
berupa non fisik.(Outcome),
Hasil
dicapainya maksud danmerupakan
tujuan indikator
dari yang
kegiatan
INSPEKTORAT menunjukkan
kegiatan
KOTA BLITAR |yang
4
RENCANA KERJA TAHUN 2017

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 5


laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

RENCANA KERJA TAHUN 2017

telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminan


berfungsinya keluaran pada jangka menengah.
Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung
jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca,
RENCANA KERJA TAHUN 2017

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar RENCANA KERJA


TAHUN 2017
Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan
beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau
perwujudan dari misi organisasi. Faktor faktor dimaksud antara lain
sebagai berikut :
1. Faktor Pendorong :
a. Struktur Organisasi Inspektorat Kota Blitar yang telah sesuai dengan
Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2014 sehingga menjadi
lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
b. Mekanisme kerja Inspektorat Kota Blitar yang berorientasi kepada
pencapaian kinerja.
c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara
pimpinan dan staf Inspektorat Kota Blitar, dalam menciptakan
suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja
yang tinggi.
d. Adanya kerjasama yang baik dari SKPD terhadap upaya peningkatan
kualitas hasil pengawasan.
e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil
yang optimal, efektif dan efisien.

2.Faktor Penghambat :
a. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibanding dengan
jumlah SKPD yang diawasi.
b. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan yang memiliki
sertifikasi pengawasan.
c. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam
rangka percepatan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
d. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan
SKPD belum optimal.
e. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional
dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan

dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan


Dari analisis
mewujudkan
dalam
Rencana Kerjadiatas,
sasaran,
Satuandapat dilihat
tujuan,
Kerja visibahwa
Perangkat secara keseluruhan
danINSPEKTORAT
misi
Daerah
yang
(Renja
telah SKPD) keterkaitan
ditetapkan
KOTA tahun
BLITAR dalam
| 2015
8
RENCANA KERJA TAHUN 2017

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 9


sebagai berikut :

RENCANA KERJA TAHUN 2017

dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan


Tabel 2.2.
dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar
mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang
lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam Tabel
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
2.2.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Reali Capaian Reali Capaian Reali Capaian Reali Capaian Reali Capaian
Target Target Target Target Target
sasi Kinerja sasi Kinerja sasi Kinerja sasi Kinerja sasi Kinerja

Terwujudnya Persentase hasil Evaluasi 0% 0% 0% 2% 0% 0% 5% 0% 0% 7% 0% 0% 10% 30% 300%


peningkatan kualitas SAKIP SKPD dengan nilai
hasil pengawasan yang minimal Baik/B
dapat mengurangi
Persentase kasus / 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
tindakan korupsi,
pengaduan masyarakat
kolusi, dan nepotisme
yang terselesaikan

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 10


RENCANA KERJA TAHUN 2017

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota


Blitar

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kota Blitar


tidak dapat terlepas dari isu isu strategis yang melingkupinya. Isu isu
strategis dimaksud antara lain :
1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota
Blitar secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik (Nilai SAKIP
Pemerintah
PersentaseKota Blitar tahun
rekomendasi 90% lalu/2014
93,16 = C).90%
103.51 98,28 109% 90% 88,22 98.02 ,89
,57
,90
%
1.
3
6
0
8
9
% % % % % %%
hasil audit BPK RI yang
3. Penyelesaian tindak lanjut
selesai ditindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP
masih berjalan lamban dan belum menunjukkan progres yang
menggembirakan (dana bergulir yang macet, piutang retribusi, dsb.).
4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) belum dapat
dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan
mengedepankan peran sebagai quality assurance (menjamin kualitas
dari suatu instansi) bukan mencari kesalahan.

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 11


RENCANA KERJA TAHUN 2017

BAB III
TUJUAN, SASARAN,
PROGRAM DAN KEGIATAN 3
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Kebijakan pengawasan secara nasional tertuang dalam Permendagri
Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tahun
2016. Kebijakan pembinaan dan pengawasan ini merupakan acuan,
sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan pada
penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditujukan untuk menjamin
agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai
dengan
rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun uraian kegiatan dalam pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota/Kabupaten
adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja
dan keuangan, meliputi :
a. Pemeriksaan aspek pengelolaan tugas dan fungsi, kepegawaian,
keuangan, dan barang/asset terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah;
b. Reviu Rencana Kerja Anggaran;
c. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
d. Reviu Laporan Kinerja Instanasi Pemerintah;
e. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
f.
g. Pengaduan masyarakat
Pemeriksaan dan
Kementerian/Inspektorat
terpadu pemeriksaan dengan
Utama/Inspektorat
dengan tujuan
Inspektorat
INSPEKTORAT Lembaga
KOTA tertentu;
Pemerintah
BLITAR Jenderal
| 12
RENCANA KERJA TAHUN 2017

Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat


Kabupaten/Kota;
h. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
i. Pendampingan, asistensi, fasilitasi;
j. Pengawasan atas Tugas Pembantuan; dan
k. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah.
2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good
governance, clean government, dan pelayanan publik, meliputi :
a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2) Evaluasi periodic pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
3) Pembangunan zona integritas;
4) Pengendalian gratifikasi;
5) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
6) Penanganan pengaduan masyarakat;
7) Penguatan Whistle Blowing System;
8) Penanganan Benturan Kepentingan; dan
9) Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemeritah (APIP);
b. Pemantauan pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012 2025 serta peraturan perundang-undangan
tindak lanjutnya;
c. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
3. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi :
a. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
b. Penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
c. Koordinasi program pengawasan;
d. Tugas lain sesuai kebijakan kepala daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kota Blitar


Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja
sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang
telah
ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh
Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda
Inspektorat Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam
rencana indikator
seluruh
penyusunankinerja kinerja
ditetapkan
yangrencana
ada padacapaian
tingkat program
INSPEKTORAT kinerja
KOTAdan
tahunan
kegiatan.
BLITAR untuk
| 13
RENCANA KERJA TAHUN 2017

dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk


mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.
Adapun penetapan-penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja
sasaran Inspektorat Kota Blitar di tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan internal dan


pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah

Indikator Kinerja Utama (target tahun 2021):


Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi
kerugian negara/daerah (80%)
Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal
Baik/B (100%)

Sasaran : Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang


dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, nepotisme
Indikator Sasaran (target tahun 2017):
Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal
Baik/B (30%)
Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi
kerugian negara/daerah (72,5%)
Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan
(100%)
Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai
ditindaklanjuti (90%)
Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang selesai
ditindaklanjuti (82,5%)

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang


hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada
program/kegiatan
yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud
harus
spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi,
fleksibel
terhadap perubahan,
kuantitatif
ditentukan
berdasarkan indikator
dan
kelompok
mengandung
kinerja
tujuan
dapatprogram/kegiatan
dan
diukur
aspek
sasaran
baik
aspek
sebagai
Inspektorat
secara
INSPEKTORAT yang
berikut
kualitatif
relevan.
KOTA :BLITAR
Kota Blitar
Sehingga
|maupun
14
RENCANA KERJA TAHUN 2017

Sasaran : Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang


dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR KET


URAIAN SAT TARGET
KINERJA

Program Pelaksanaan - Jumlah pemeriksaan Kali 24


Peningkatan Pengawasan Internal reguler
- Jumlah pemeriksaan Kali 10
Sistem Secara Berkala dengan tujuan
Pengawasan tertentu
Internal dan - Jumlah reviu Kali 6
- Jumlah evaluasi Kali 3
Pengendalian
- Jumlah pemantauan/ Kali 30
Pelaksanaan monitoring
Kebijakan KDH Penanganan Kasus Jumlah pemeriksaan Kali 30
Pengaduan di khusus

Lingkungan Pemda
Tindak Lanjut Hasil - Jumlah pemantauan Kali 4
Temuan Pengawasan dan pemutakhiran
data TLHP APIP
- Jumlah pemantauan Kali 2
dan pemutakhiran
data TLHP BPK RI
Evaluasi Berkala Tersusunnya dokumen Dokumen 2
Temuan Hasil Ikhtisar LHP (semester)

Pengawasan

Pengendalian PNS Jumlah Kegiatan sidak Kali 5


PNS Kota Blitar
Program Pelatihan Jumlah pelaksanaan Kali 3
Peningkatan Pengembangan Tenaga PKS dan/atau
Profesionalisme Pemeriksa dan Aparatur pengiriman peserta
Tenaga Pengawasan Bimtek/Diklat
Pemeriksa dan Pengawasan
Aparatur
Pengawasan

Program Penyusunan Kebijakan Jumlah kebijakan Dokumen 5


Penataan dan Sistem dan Prosedur sistem dan prosedur
Penyempurnaan Pengawasan pengawasan
Kebijakan
Sistem dan
Prosedur
Pengawasan

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 15


RENCANA KERJA TAHUN 2017

KEGIATAN

PROGRAM INDIKATOR KET


URAIAN SAT TARGET
KINERJA

Program Sistem Pengendalian Jumlah monitoring Kali 1


Pengawasan Intern Pemerintah dan evaluasi SPI pada
Dalam Rangka SKPD
Percepatan Pengawalan Pelaksanaan Tersusunnya laporan Dokumen 1
Menuju Good Reformasi Birokrasi hasil PMPRB
Governance,
Pemantauan Jumlah pemantauan Kali 4
Clean
Pelaksanaan Pencegahan pelaksanaan Rencana
Government,
dan Pemberantasan Aksi Daerah
dan Pelayanan
Korupsi Pencegahan dan
Publik
Pemberantasan
Korupsi (RAD-PPK)

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 16


kerangka pendanaan sebagaimana tabel 3.1 berikut :

RENCANA KERJA TAHUN 2017

Tabel. 3.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Blitar
Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2018
Catatan
KODE Pemerintahan Daerah dan Program (Outcome) dan Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Sumber Penting
Program/Kegiatan Kegiatan (Output) Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/Pagu
Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan 100% Rp. 561.500.000,- 100% Rp. 561.500.000,-
PERKANTORAN administrasi perkantoran

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah ketersediaan jasa surat menyurat Kota Blitar 12 bulan Rp. 1.500.000,- APBD 12 bulan Rp. 1.500.000,-

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah pembayaran telepon dan listrik Kota Blitar 12 bulan Rp. 85.000.000,- APBD 12 bulan Rp. 85.000.000,-
Listrik

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ketersediaan alat tulis kantor Kota Blitar 12 bulan Rp. 50.000.000,- APBD 12 bulan Rp. 50.000.000,-

11
Selanjutnya, program dan Jumlah
kegiatan
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
kegiatan
ketersediaan barang cetakan dan
penggandaan naskah dinas
diatasKotadiuraikan
Blitar
beserta
12 bulan Rp. 45.000.000,- APBD 12 bulan Rp. 45.000.000,-

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah ketersediaan komponen instalasi Kota Blitar 12 bulan Rp. 3.000.000,- APBD 12 bulan Rp. 3.000.000,-
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah ketersediaan peralatan rumah tangga Kota Blitar 12 bulan Rp. 10.000.000,- APBD 12 bulan Rp. 10.000.000,-

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah ketersediaan bahan bacaan Kota Blitar 12 bulan Rp. 7.000.000,- APBD 12 bulan Rp. 7.000.000,-
undangan

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah ketersediaan makanan dan minuman Kota Blitar 12 bulan Rp. 60.000.000,- APBD 12 bulan Rp. 60.000.000,-

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 17


RENCANA KERJA TAHUN 2017

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2018
Catatan
KODE Pemerintahan Daerah dan Program (Outcome) dan Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Sumber Penting
Program/Kegiatan Kegiatan (Output) Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/Pagu
Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Jumlah fasiltasi pada rapat-rapat koordinasi dan Kota Blitar 12 bulan Rp. 300.000.000,- APBD 12 bulan Rp. 300.000.000,-
daerah konsultasi dalam dan luar daerah

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Persentase sarana dan prasarana aparatur 80% Rp. 460.000.000,- 80% Rp. 460.000.000,-
PRASARANA APARATUR dalam kondisi baik

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan Kota Blitar 1 kali Rp. 200.000.000,- APBD 1 kali Rp. 200.000.000,-
kantor

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan taman Kota Blitar 1 kali Rp. 80.000.000,- APBD 1 kali Rp. 80.000.000,-
kantor

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah pemeliharaan kendaraan Kota Blitar 12 bulan Rp. 80.000.000,- APBD 12 bulan Rp. 80.000.000,-
Dinas/Operasional dinas/operasional

28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan peralatan dan Kota Blitar 12 bulan Rp. 100.000.000,- APBD 12 bulan Rp. 100.000.000,-
perlengkapan kantor

05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SKPD Persentase keikutsertaan SDM aparatur dalam 80% Rp. 82.500.000,- 80% Rp. 82.500.000,-
event daerah

11 Fasilitasi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari Jumlah keikutsertaan pada event daerah dan Kota Blitar 5 event Rp. 75.000.000,- APBD 5 event Rp. 75.000.000,-
Besar Nasional Hari Besar Nasional

12 Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD Jumlah informasi program/kegiatan Inspektorat Kota Blitar 1 kali Rp. 7.500.000,- APBD 1 kali Rp. 7.500.000,-
yang dipublikasikan

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 18


RENCANA KERJA TAHUN 2017

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2018
Catatan
KODE Pemerintahan Daerah dan Program (Outcome) dan Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Sumber Penting
Program/Kegiatan Kegiatan (Output) Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/Pagu
Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Persentase dokumen perencanaan dan 100% Rp. 60.000.000,- 100% Rp. 60.000..000,-
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN pelaporan SKPD yang tersusun
KEUANGAN

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Tersusunnya PK, LAKIP, Evaluasi Renja Kota Blitar 5 dokumen Rp. 30.000.000,- APBD 5 dokumen Rp. 30.000.000,-
Realisasi Kinerja SKPD (tribulan), Evaluasi Renstra (tahunan), Monev
Pelaksanaan Pengawasan
05 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tersusunnya Renja, RKA, DPA, RKPA, dan Kota Blitar 5 dokumen Rp. 30.000.000,- APBD 5 dokumen Rp. 30.000.000,-
DPPA

20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN Persentase hasil Evaluasi AKIP SKPD dengan 30% Rp. 675.000.000,- 50% Rp. 675.000.000,-
INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN nilai minimal Baik (B)
KEBIJAKAN KDH
Persentase SKPD yang tidak mendapat 72,5% 75%
temuan berindikasi kerugian negara/daerah

Persentase kasus / pengaduan masyarakat 100% 100%


yang terselesaikan

Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI 90% 90%


yang selesai ditindaklanjuti

Persentase rekomendasi hasil audit APIP 82,5% 85%


yang selesai ditindaklanjuti

01 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Jumlah Pemeriksaan Reguler Kota Blitar 24 kali Rp. 500.000.000,- APBD 27 kali Rp. 500.000.000,-
Jumlah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 10 kali 15 kali
Jumlah Reviu 6 kali 3 kali
Jumlah Evaluasi 3 kali 28 kali
Jumlah Pemantauan/Monitoring 30 kali 50 kali

02 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda Jumlah kasus pengaduan yang ditangani Kota Blitar 30 kali Rp. 40.000.000,- APBD 30 kali Rp. 40.000.000,-

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 19


RENCANA KERJA TAHUN 2017

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2018
Catatan
KODE Pemerintahan Daerah dan Program (Outcome) dan Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Sumber Penting
Program/Kegiatan Kegiatan (Output) Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/Pagu
Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data Kota Blitar 4 kali Rp. 60.000.000,- APBD 4 kali Rp. 60.000.000,-
TLHP APIP
Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data 2 kali 2 kali
TLHP BPK RI

08 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Tersusunnya dokumen Ikhtisar LHP (semester) Kota Blitar 2 dokumen Rp. 50.000.000,- APBD 2 dokumen Rp. 50.000.000,-

11 Pengendalian PNS Jumlah Kegiatan Sidak PNS Kota Blitar Kota Blitar 5 kali Rp. 25.000.000,- APBD 5 kali Rp. 25.000.000,-

21 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME Persentase Pengawas Pemerintahan / Auditor 100% Rp. 480.000.000,- 100% Rp. 480.000.000,-
TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR yang lulus sertifikasi
PENGAWASAN

01 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Jumlah pelaksanaan PKS dan/atau pengiriman Kota Blitar 3 kali Rp. 480.000.000,- APBD 3 kali Rp. 480.000.000,-
Aparatur Pengawasan peserta Bimtek/Diklat Pengawasan

22 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN Persentase pemenuhan dokumen kebijakan 50% Rp. 37.500.000,- 50% Rp. 30.000.000,-
KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR sistem dan prosedur pengawasan secara
PENGAWASAN memadai

02 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur Kota Blitar 5 dokumen Rp. 37.500.000,- APBD 4 dokumen Rp. 30.000.000,-
Pengawasan pengawasan

PROGRAM PENGAWASAN DALAM RANGKA Persentase SKPD yang telah menerapkan .30%......... Rp. 130.000.000,- .50%......... Rp. 130.000.000,-
PERCEPATAN MENUJU GOOD GOVERNANCE, tahapan SPIP ......... .........
CLEAN GOVERNMENT, DAN PELAYANAN PUBLIK

01 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Jumlah Monitoring dan Evaluasi SPI pada SKPD Kota Blitar 1 kali Rp. 50.000.000,- APBD 1 kali Rp. 50.000.000,-

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 20


RENCANA KERJA TAHUN 2017

Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2018
Catatan
KODE Pemerintahan Daerah dan Program (Outcome) dan Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Sumber Penting
Program/Kegiatan Kegiatan (Output) Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/Pagu
Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02 Pengawalan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tersusunnya laporan hasil PMPRB Kota Blitar 1 dokumen Rp. 50.000.000,- APBD 1 dokumen Rp. 50.000.000,-

03 Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Jumlah pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Kota Blitar 4 kali Rp. 30.000.000,- APBD 4 kali Rp. 30.000.000,-
Pemberantasan Korupsi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi (RAD-PPK)

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 21


RENCANA KERJA TAHUN 2017

BAB IV
TOTAL

PENUTUP 4 Rp. 2.486.500.000


Rp.
2.,05486-.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Blitar memberikan gambaran


tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Blitar tahun
2017 sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Blitar
dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota
Blitar
Rencana2017.
ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2015.
Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat
kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu
berlakunya
Renja tahun 2017 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu
dilakukan
penyesuaian-penyesuaian seperlunya.
Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Inspektorat Kota Blitar
tahun
2017. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Blitar ini dapat tercapai bila
dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya
di
Inspektorat Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu
memberikan
kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari
korupsi,
kolusi, dan nepotisme.

INSPEKTUR KOTA BLITAR

Dra. RUSMIATUN
NIP.Pembina
19570123
Utama
198503
INSPEKTORAT Muda
KOTA2BLITAR
002 | 22
RENCANA KERJA TAHUN 2017

INSPEKTORAT KOTA BLITAR |


Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar
Dan Pencapaian Renstra Inspektorat Kota Blitar s/d Tahun 2015

Data Capaian Target Capaian pada Target Renstra Inspektorat Kota Blitar Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
Urusan/Bidang Urusan Pada Awal Akhir Tahun SKPD
No. Sasaran KODE Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Tahun Perencanaan (2015) Penanggung
Dan Program/Kegiatan Perencanaan Jawab
I II III IV V I II III IV V I II III IV V
(2011)
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 2 3 4 5 6 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 23
PEMERINTAHAN UMUM
Terevaluasinya 1.20 06 20 PROGRAM PENINGKATAN Prosentase pelaksanaan 90% 90% 2.962.884.930,00 90% 536.207.500,00 90% 563.017.875,00 90% 591.168.769,00 90% 620.727.207,00 90% 651.763.568,00 90% 590.629.050,00 90% 666.624.000,00 90% 891.065.094,00 90% 979.495.490,00 90% 807.984.473,00 100 110,15 100 118,40 100 150,73 100 157,80 100 123,97 Inspektorat Kota
1
SISTEM PENGAWASAN pengawasan internal dan Blitar
pelaksanaan kegiatan
INTERNAL DAN pengendalian Kegiatan
pemerintahan, aparatur PENGENDALIAN Pembangunan
dan pembangunan 1.20 06 20 01 Pelaksanaan pengawasan - Jumlah pemeriksaan 13 kali 140 kali 1.795.830.160,00 28 kali 325.000.000,00 341.250.000,00 358.312.500,00 376.228.125,00 395.039.531,00 38 kali 379.636.050,00 38 kali 552.229.000,00 40 kali 611.059.180,00 20 kali 509.253.750,00 19 kali 533.438.923,00
internal secara berkala reguler
- Jumlah pemeriksaan khusus 13 kali 150 kali 30 kali 30 kali 30 kali 30 kali 15 kali 32 kali

- Jumlah Evaluasi PAD 13 kali 50 kali 10 kali 16 kali 16 kali 16 kali 1 kali 0 kali

- Jumlah Monitoring 12 kali 200 kali 40 kali 61 kali 61 kali 22 kali 15 kali 39 kali
Pembangunan
- Jumlah review LKD 1 kali 5 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

- Jumlah evaluasi LAKIP 1 kali 5 kali 1 kali 3 kali 3 kali 3 kali 10 kali 11 kali
1.20 06 20 05 Inventarisasi temuan Jumlah Rapat Koordinasi 3 kali 15 kali 110.512.630,00 3 kali 20.000.000,00 3 kali 21.000.000,00 3 kali 22.050.000,00 3 kali 23.152.500,00 3 kali 24.310.124,00 2 kali 12.796.500,00 2 kali 14.000.000,00 4 kali 30.696.000,00 4 kali 31.163.000,00 4 kali 27.927.000,00
pengawasan Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan
1.20 06 20 06 Tindak lanjut hasil temuan Frekuensi tindak lanjut hasil 12 bulan 60 bulan 276.281.560,00 12 bulan 50.000.000,00 12 bulan 52.500.000,00 12 bulan 55.125.000,00 12 bulan 57.881.250,00 12 bulan 60.775.313,00 12 bulan 31.573.800,00 12 bulan 12 bulan 49.703.914,00 12 bulan 59.094.500,00 12 bulan 119.720.000,00
pengawasan temuan pengawasan/
pemeriksaan baik internal
maupun eksternal
1.20 06 20 07 Koordinasi pengawasan yang Frekuensi rapat koordinasi 0 5 kali 130.998.900,00 1 kali 23.707.500,00 1 kali 24.892.875,00 1 kali 26.137.519,00 1 kali 27.444.395,00 1 kali 28.816.614,00 2 kali 21.532.500,00 7 kali 50.395.000,00 7 kali 41.263.500,00 2 kali 14.297.000,00 4 kali 30.598.000,00
lebih komprehensif dengan pengawas eksternal
dan APIP lainnya
1.20 06 20 11 Pengendalian PNS Jumlah kegiatan Sidak PNS 5 kali 30 kali 96.698.550,00 6 kali 17.500.000,00 18.375.000,00 19.293.750,00 20.258.438,00 21.271.359,00 8 kali 8.042.900,00 7 kali 30.418.050,00 8 kali 41.665.000,00 8 kali 31.799.000,00
Kota Blitar
Jumlah Laporan Hasil Sidak 2 buku 10 buku 2 buku 2 buku 2 buku
PNS
1.20 06 20 16 Sistem Pengendalian Internal Jumlah pembentukan Satgas 0 5 kali 552.563.130,00 1 kali 100.000.000,00 1 kali 105.000.000,00 1 kali 110.250.000,00 1 kali 115.762.500,00 1 kali 121.550.625,00 3 kali 80.254.800,00 3 kali 50.000.000,00 5 kali 97.417.950,00 4 kali 87.978.800,00 1 kali 20.185.050,00
Pemerintah dan Juknis SPIP
Evaluasi berkala temuan hasilJumlah evaluasi berkala 1 kali 21.647.500,00 2 kali 24.456.000,00 2 kali 32.933.600,00
pengawasan temuan hasil pengawasan
Penyusunan Program kerja Jumlah program kerja 1 kali 8.859.100,00 1 kali 9.792.000,00 1 kali 11.382.900,00
Pengawasan Tahunan pengawasan tahunan
1.20 06 20 18 Sistem Informasi Hasil Jumlah pengadaan SIM-HP 1 buah 57.638.000,00
Pengawasan
1.20 06 20 19 Fasilitasi Asessor Penilaian Terlaksananya PMPRB di 2 kali 144.157.440,00
Mandiri Pelaksanaan Reformasilingkungan Pemerintah Kota
Birokrasi (PMPRB) Blitar

1.20
Pengembangan pelatihan 06 21 PROGRAM PENINGKATAN Prosentase peningkatan 75% 85% 110.512.630,00 75% 20.000.000,00 75% 113.715.000,00 80% 119.400.750,00 80% 125.370.290,00 85% 131.329.200,00 75% 13.605.000,00 75% 18.395.000,00 80% 136.099.874,00 80% 181.652.830,00 85% 395.381.322,00 100 68,03 100 16,18 100 113,99 100 144,89 100 301,06
2
PROFESIONALISME TENAGA kualitas tenaga pemeriksa
tenaga pemeriksa dan
PEMERIKSA DAN APARATUR
aparatur pengawasan PENGAWASAN
1.20 06 21 01 Pelatihan pengembangan tenaga
Jumlah pelaksanaan 1 keg 9 keg 110.512.630,00 20.000.000,00 1 keg 113.715.000,00 1 keg 119.400.750,00 1 keg 125.370.290,00 1 keg 131.329.200,00 1 kali 13.605.000,00 1 kali 18.395.000,00 1 kali 35.407.374,00 2 kali 12.744.000,00 2 kali 52.586.922,00
pemeriksa dan aparatur pelatihan dan Observasi
pengawasan Lapangan
1.20 06 21 02 Pelatihan teknis pengawasan Jumlah pengiriman diklat 4 kali 100.692.500,00 4 kali 168.908.830,00 4 kali 342.794.400,00
dan penialian akuntabilitas pengawasan
kinerja

Terlaksananya 1.20 06 22 PROGRAM PENATAAN DAN Prosentase penurunan 40% 60% 82.884.470,00 40% 15.000.000,00 45% 15.750.000,00 50% 16.537.500,00 55% 17.364.375,00 60% 18.232.594,00 40% 10.684.700,00 45% 15.000.000,00 50% 220.000.000,00 55% 78.963.550,00 60% 137.276.380,00 100 71,23 100 95,24 100 1.330,31 100 454,74 100 752,92
3
PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN
temuan dalam pengelola
penyusunan, penataan
SISTEM DAN PROSEDUR keuangan
dan penyempurnaan PENGAWASAN
kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
1.20 06 22 03 Kebijakan Pengawasan dalam Jumlah sosialisasi tentang 1 kali 5 kali 82.884.470,00 1 kali 15.000.000,00 1 kali 15.750.000,00 1 kali 16.537.500,00 1 kali 17.364.375,00 1 kali 18.232.594,00 1 kali 10.684.700,00 1 kali 15.000.000,00 1 kali 20.000.000,00 1 kali 14.591.800,00 2 kali 4.670.417,00
rangka percepatan pemantapan
pemberantasan korupsi penyelenggaraan
pemerintah bebas korupsi
1.20 06 22 02 Penyusunan kebijakan sistem Tersusunya kebijakan sistem 1 dokumen 200.000.000,00 2 dokumen 44.903.200,00 2 dokumen 59.199.450,00
dan prosedur pengawasan dan prosedur pengawasan

1.20 06 22 04 Fasilitasi Tim Kormonev InpresTerlaksananya


5 fasilitasi Tim 4 kali 19.468.550,00
Tahun 2004 Kormonev
Penilaian Mandiri PelaksanaanTerlaksananya PMPRB online 1 kali 42.289.277,00
Reformasi Birokrasi pada Pemkot Blitar
Pembangunan Zona IntegritasTerlaksananya sosialisasi 2 kali 31.117.236,00
program pengendalian
gratifikasi dan pengiriman
dokumen LHKPN

1.20 06 18 PROGRAM KEMITRAAN Prosentase pelaksanaan 34.968.900,00 40.993.500,00


PENGEMBAGAN WAWASANkeperansertaan pada event
KEBANGSAAN daerah dan hari besar
Nasional
1.20 06 18 10 Fasilitasi Keperansertaan PadaJumlah event daerah dan 5 event 25.000.000,00 5 event 34.968.900,00 5 event 40.993.500,00
Event Daerah dan Hari Besar hari besar nasional
Nasional

Terwujudnya tertib 1.20 06 1 PROGRAM PELAYANAN Prosentase pemenuhan 100% 100% 1.441.242.110,00 178.348.000,00 273.869.925,00 287.563.421,00 301.941.592,00 317.038.672,00 100% 176.864.700,00 100% 306.387.300,00 100% 457.309.500,00 100% 458.348.177,00 100% 438.813.636,00 100 99,17 100 111,87 100 159,03 100 151,80 100 138,41
4
ADMINISTRASI PERKANTORAN
kebutuhan administrasi
pengelolaan
perkantoran
ketatausahaan
5 Tersedianya saran adan1.20 06 2 PROGRAM PENINGKATAN Prosentase pemenuhan 100% 100% 382.738.330,00 102.144.500,00 52.367.238,00 54.985.600,00 112.619.367,00 60.621.624,00 100% 516.093.250,00 100% 103.949.700,00 100% 242.241.032,00 100% 231.277.191,00 100% 490.645.280,00 100 505,26 100 198,50 100 440,55 100 205,36 100 809,36
SARANA DAN PRASANA sarana dan prasarana
prasarana aparatur
APARATUR aparatur

23
Data Capaian Target Capaian pada Target Renstra Inspektorat Kota Blitar Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
Urusan/Bidang Urusan Pada Awal Akhir Tahun SKPD
No. Sasaran KODE Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Tahun Perencanaan (2015) Penanggung
Dan Program/Kegiatan Perencanaan Jawab
I II III IV V I II III IV V I II III IV V
(2011)
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 2 3 4 5 6 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 23
Terlaksananya program,1.20 06 6 PROGRAM PENINGKATAN Prosentase ketersediaan 100% 100% 55.256.310,00 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 12.155.063,00 100% 10.000.000,00 100% 15.364.000,00 100% 36.512.000,00 100% 40.822.000,00 100% 41.393.350,00 100 100,00 100 146,32 100 331,17 100 352,64 100 340,54
6
PENGEMBANGAN SISTEM dokumen perencanaan dan
kegiatan dan evaluasi
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
pelaporan
kinerja DAN KEUANGAN
Rata - rata capaian kinerja (%)
100 158,97 100 114,42 100 420,96 100 244,54 100 411,04
Predikat kinerja
Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : SDM yang memadai, Sistem kerja yang terstruktur, Etos kerja yang baik, Sarana prasarana yang cukup
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kebijakan dan regulasi belum sempurna
Tindak lanjut yang perlu diperlakukan dalam triwulan berikutnya : *(diisi oleh Bappeda)
Tindak lanjut yang perlu diperlakukan dalam Renja berikutnya : *(diisi oleh Bappeda)

Anda mungkin juga menyukai