IN SPEKTORAT
Jl. Imam Bonjol No. 09 Telp (0342) 802499
Email: inspektorat@blitarkota.go.id
BLITAR
TENTANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA : Rencana Kerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2017.
NIP. 19570123 198503 2 002
Bab IV : Penutup
Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 22 September 2016
Dra. RUSMIATUN
Pembina Utama Muda
RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KOTA BLITAR
TAHUN 2017
I NImam
S P Bonjol
E KKOTA
PEMERINTAH
Jalan TNomor
OBLITAR
R 09
ATBlitar
KATA PENGANTAR
Dra. RUSMIATUN
Pembina Utama Muda
NIP. 19570123 198503 2 002
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 1
1.3. Maksud dan Tujuan 2
1.4. Sistematika Penulisan 2
BAB IV PENUTUP 22
ii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja 6
Inspektorat Kota Blitar dan Pencapaian Renstra
Inspektorat Kota Blitar s/d Tahun 2015
iii
LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BLITAR
TANGGAL : 22 September 2016
NOMOR : 188/449b/410.203/2016
---------------------------------------------------------
RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KOTA BLITAR
TAHUN 2017
I NImam
S P Bonjol
E KKOTA
PEMERINTAH
Jalan TNomor
OBLITAR
R 09
ATBlitar
RENCANA KERJA TAHUN 2017
BAB I
PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang
Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan kegiatan pada
Pemerintah Kota Blitar telah berjalan sesuai dengan rencana yang
diharapkan, walaupun terkadang ada permasalahan-permasalahan yang
harus diselesaikan. Dinamika yang berkembang dalam kehidupan
bermasyarakat dari waktu ke waktu menunjukkan perubahan yang
signifikan, dimana hal tersebut mendorong pemerintah sebagai pelayan
masyarakat untuk selalu berupaya dapat mengimbangi perubahan
dan
tuntutan dinamika yang terjadi.
Kondisi tersebut mengharuskan penyelenggara pemerintahan untuk
memberikan tanggapan dan respon implementasi melalui dinas-dinas
terkait yang diformulasikan dalam bentuk berbagai kegiatan selama
rentang waktu satu tahun.
Sebagai bagian dari instansi penyelenggara pemerintahan,
Inspektorat dalam melaksanakan segala kegiatan tersebut hingga
mencapai hasil yang diharapkan, dilakukan dengan mengacu dan
disusun
sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan serta aturan-aturan yang berlaku.
2. Tujuan
Dengan kegiatan dan rencana penggunaan anggaran yang telah
disusun berdasarkan DPA-SKPD diharapkan dapat terealisasi seefektif
dan semaksimal mungkin. Untuk itu tujuan disusunnya rencana kerja
ini adalah untuk memberi patokan agar seluruh kegiatan dapat
terlaksana sebagaimana mestinya sehingga tidak terjadi penyimpangan
terhadap program-program dan jadwal kegiatannya.
BAB IV PENUTUP
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN LALU 2
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Blitar Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Inspektorat Kota Blitar
2.Faktor Penghambat :
a. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibanding dengan
jumlah SKPD yang diawasi.
b. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan yang memiliki
sertifikasi pengawasan.
c. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam
rangka percepatan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
d. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan
SKPD belum optimal.
e. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional
dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan
BAB III
TUJUAN, SASARAN,
PROGRAM DAN KEGIATAN 3
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Kebijakan pengawasan secara nasional tertuang dalam Permendagri
Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tahun
2016. Kebijakan pembinaan dan pengawasan ini merupakan acuan,
sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan pada
penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditujukan untuk menjamin
agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai
dengan
rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun uraian kegiatan dalam pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota/Kabupaten
adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja
dan keuangan, meliputi :
a. Pemeriksaan aspek pengelolaan tugas dan fungsi, kepegawaian,
keuangan, dan barang/asset terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah;
b. Reviu Rencana Kerja Anggaran;
c. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
d. Reviu Laporan Kinerja Instanasi Pemerintah;
e. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
f.
g. Pengaduan masyarakat
Pemeriksaan dan
Kementerian/Inspektorat
terpadu pemeriksaan dengan
Utama/Inspektorat
dengan tujuan
Inspektorat
INSPEKTORAT Lembaga
KOTA tertentu;
Pemerintah
BLITAR Jenderal
| 12
RENCANA KERJA TAHUN 2017
KEGIATAN
Lingkungan Pemda
Tindak Lanjut Hasil - Jumlah pemantauan Kali 4
Temuan Pengawasan dan pemutakhiran
data TLHP APIP
- Jumlah pemantauan Kali 2
dan pemutakhiran
data TLHP BPK RI
Evaluasi Berkala Tersusunnya dokumen Dokumen 2
Temuan Hasil Ikhtisar LHP (semester)
Pengawasan
KEGIATAN
Tabel. 3.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Blitar
Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2018
Catatan
KODE Pemerintahan Daerah dan Program (Outcome) dan Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Sumber Penting
Program/Kegiatan Kegiatan (Output) Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/Pagu
Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan 100% Rp. 561.500.000,- 100% Rp. 561.500.000,-
PERKANTORAN administrasi perkantoran
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah ketersediaan jasa surat menyurat Kota Blitar 12 bulan Rp. 1.500.000,- APBD 12 bulan Rp. 1.500.000,-
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah pembayaran telepon dan listrik Kota Blitar 12 bulan Rp. 85.000.000,- APBD 12 bulan Rp. 85.000.000,-
Listrik
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ketersediaan alat tulis kantor Kota Blitar 12 bulan Rp. 50.000.000,- APBD 12 bulan Rp. 50.000.000,-
11
Selanjutnya, program dan Jumlah
kegiatan
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
kegiatan
ketersediaan barang cetakan dan
penggandaan naskah dinas
diatasKotadiuraikan
Blitar
beserta
12 bulan Rp. 45.000.000,- APBD 12 bulan Rp. 45.000.000,-
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah ketersediaan komponen instalasi Kota Blitar 12 bulan Rp. 3.000.000,- APBD 12 bulan Rp. 3.000.000,-
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor
14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah ketersediaan peralatan rumah tangga Kota Blitar 12 bulan Rp. 10.000.000,- APBD 12 bulan Rp. 10.000.000,-
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Jumlah ketersediaan bahan bacaan Kota Blitar 12 bulan Rp. 7.000.000,- APBD 12 bulan Rp. 7.000.000,-
undangan
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah ketersediaan makanan dan minuman Kota Blitar 12 bulan Rp. 60.000.000,- APBD 12 bulan Rp. 60.000.000,-
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2018
Catatan
KODE Pemerintahan Daerah dan Program (Outcome) dan Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Sumber Penting
Program/Kegiatan Kegiatan (Output) Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/Pagu
Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Jumlah fasiltasi pada rapat-rapat koordinasi dan Kota Blitar 12 bulan Rp. 300.000.000,- APBD 12 bulan Rp. 300.000.000,-
daerah konsultasi dalam dan luar daerah
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Persentase sarana dan prasarana aparatur 80% Rp. 460.000.000,- 80% Rp. 460.000.000,-
PRASARANA APARATUR dalam kondisi baik
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan Kota Blitar 1 kali Rp. 200.000.000,- APBD 1 kali Rp. 200.000.000,-
kantor
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan taman Kota Blitar 1 kali Rp. 80.000.000,- APBD 1 kali Rp. 80.000.000,-
kantor
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah pemeliharaan kendaraan Kota Blitar 12 bulan Rp. 80.000.000,- APBD 12 bulan Rp. 80.000.000,-
Dinas/Operasional dinas/operasional
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan peralatan dan Kota Blitar 12 bulan Rp. 100.000.000,- APBD 12 bulan Rp. 100.000.000,-
perlengkapan kantor
05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SKPD Persentase keikutsertaan SDM aparatur dalam 80% Rp. 82.500.000,- 80% Rp. 82.500.000,-
event daerah
11 Fasilitasi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari Jumlah keikutsertaan pada event daerah dan Kota Blitar 5 event Rp. 75.000.000,- APBD 5 event Rp. 75.000.000,-
Besar Nasional Hari Besar Nasional
12 Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan SKPD Jumlah informasi program/kegiatan Inspektorat Kota Blitar 1 kali Rp. 7.500.000,- APBD 1 kali Rp. 7.500.000,-
yang dipublikasikan
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2018
Catatan
KODE Pemerintahan Daerah dan Program (Outcome) dan Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Sumber Penting
Program/Kegiatan Kegiatan (Output) Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/Pagu
Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Persentase dokumen perencanaan dan 100% Rp. 60.000.000,- 100% Rp. 60.000..000,-
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN pelaporan SKPD yang tersusun
KEUANGAN
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Tersusunnya PK, LAKIP, Evaluasi Renja Kota Blitar 5 dokumen Rp. 30.000.000,- APBD 5 dokumen Rp. 30.000.000,-
Realisasi Kinerja SKPD (tribulan), Evaluasi Renstra (tahunan), Monev
Pelaksanaan Pengawasan
05 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tersusunnya Renja, RKA, DPA, RKPA, dan Kota Blitar 5 dokumen Rp. 30.000.000,- APBD 5 dokumen Rp. 30.000.000,-
DPPA
20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN Persentase hasil Evaluasi AKIP SKPD dengan 30% Rp. 675.000.000,- 50% Rp. 675.000.000,-
INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN nilai minimal Baik (B)
KEBIJAKAN KDH
Persentase SKPD yang tidak mendapat 72,5% 75%
temuan berindikasi kerugian negara/daerah
01 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Jumlah Pemeriksaan Reguler Kota Blitar 24 kali Rp. 500.000.000,- APBD 27 kali Rp. 500.000.000,-
Jumlah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 10 kali 15 kali
Jumlah Reviu 6 kali 3 kali
Jumlah Evaluasi 3 kali 28 kali
Jumlah Pemantauan/Monitoring 30 kali 50 kali
02 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda Jumlah kasus pengaduan yang ditangani Kota Blitar 30 kali Rp. 40.000.000,- APBD 30 kali Rp. 40.000.000,-
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2018
Catatan
KODE Pemerintahan Daerah dan Program (Outcome) dan Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Sumber Penting
Program/Kegiatan Kegiatan (Output) Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/Pagu
Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data Kota Blitar 4 kali Rp. 60.000.000,- APBD 4 kali Rp. 60.000.000,-
TLHP APIP
Jumlah pemantauan dan pemutakhiran data 2 kali 2 kali
TLHP BPK RI
08 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Tersusunnya dokumen Ikhtisar LHP (semester) Kota Blitar 2 dokumen Rp. 50.000.000,- APBD 2 dokumen Rp. 50.000.000,-
11 Pengendalian PNS Jumlah Kegiatan Sidak PNS Kota Blitar Kota Blitar 5 kali Rp. 25.000.000,- APBD 5 kali Rp. 25.000.000,-
21 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME Persentase Pengawas Pemerintahan / Auditor 100% Rp. 480.000.000,- 100% Rp. 480.000.000,-
TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR yang lulus sertifikasi
PENGAWASAN
01 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Jumlah pelaksanaan PKS dan/atau pengiriman Kota Blitar 3 kali Rp. 480.000.000,- APBD 3 kali Rp. 480.000.000,-
Aparatur Pengawasan peserta Bimtek/Diklat Pengawasan
22 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN Persentase pemenuhan dokumen kebijakan 50% Rp. 37.500.000,- 50% Rp. 30.000.000,-
KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR sistem dan prosedur pengawasan secara
PENGAWASAN memadai
02 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur Kota Blitar 5 dokumen Rp. 37.500.000,- APBD 4 dokumen Rp. 30.000.000,-
Pengawasan pengawasan
PROGRAM PENGAWASAN DALAM RANGKA Persentase SKPD yang telah menerapkan .30%......... Rp. 130.000.000,- .50%......... Rp. 130.000.000,-
PERCEPATAN MENUJU GOOD GOVERNANCE, tahapan SPIP ......... .........
CLEAN GOVERNMENT, DAN PELAYANAN PUBLIK
01 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Jumlah Monitoring dan Evaluasi SPI pada SKPD Kota Blitar 1 kali Rp. 50.000.000,- APBD 1 kali Rp. 50.000.000,-
Prakiraan Maju
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2018
Catatan
KODE Pemerintahan Daerah dan Program (Outcome) dan Target Kebutuhan Target Kebutuhan
Sumber Penting
Program/Kegiatan Kegiatan (Output) Lokasi Capaian Dana/Pagu Capaian Dana/Pagu
Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02 Pengawalan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tersusunnya laporan hasil PMPRB Kota Blitar 1 dokumen Rp. 50.000.000,- APBD 1 dokumen Rp. 50.000.000,-
03 Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Jumlah pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Kota Blitar 4 kali Rp. 30.000.000,- APBD 4 kali Rp. 30.000.000,-
Pemberantasan Korupsi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi (RAD-PPK)
BAB IV
TOTAL
Dra. RUSMIATUN
NIP.Pembina
19570123
Utama
198503
INSPEKTORAT Muda
KOTA2BLITAR
002 | 22
RENCANA KERJA TAHUN 2017
Data Capaian Target Capaian pada Target Renstra Inspektorat Kota Blitar Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
Urusan/Bidang Urusan Pada Awal Akhir Tahun SKPD
No. Sasaran KODE Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Tahun Perencanaan (2015) Penanggung
Dan Program/Kegiatan Perencanaan Jawab
I II III IV V I II III IV V I II III IV V
(2011)
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 2 3 4 5 6 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 23
PEMERINTAHAN UMUM
Terevaluasinya 1.20 06 20 PROGRAM PENINGKATAN Prosentase pelaksanaan 90% 90% 2.962.884.930,00 90% 536.207.500,00 90% 563.017.875,00 90% 591.168.769,00 90% 620.727.207,00 90% 651.763.568,00 90% 590.629.050,00 90% 666.624.000,00 90% 891.065.094,00 90% 979.495.490,00 90% 807.984.473,00 100 110,15 100 118,40 100 150,73 100 157,80 100 123,97 Inspektorat Kota
1
SISTEM PENGAWASAN pengawasan internal dan Blitar
pelaksanaan kegiatan
INTERNAL DAN pengendalian Kegiatan
pemerintahan, aparatur PENGENDALIAN Pembangunan
dan pembangunan 1.20 06 20 01 Pelaksanaan pengawasan - Jumlah pemeriksaan 13 kali 140 kali 1.795.830.160,00 28 kali 325.000.000,00 341.250.000,00 358.312.500,00 376.228.125,00 395.039.531,00 38 kali 379.636.050,00 38 kali 552.229.000,00 40 kali 611.059.180,00 20 kali 509.253.750,00 19 kali 533.438.923,00
internal secara berkala reguler
- Jumlah pemeriksaan khusus 13 kali 150 kali 30 kali 30 kali 30 kali 30 kali 15 kali 32 kali
- Jumlah Evaluasi PAD 13 kali 50 kali 10 kali 16 kali 16 kali 16 kali 1 kali 0 kali
- Jumlah Monitoring 12 kali 200 kali 40 kali 61 kali 61 kali 22 kali 15 kali 39 kali
Pembangunan
- Jumlah review LKD 1 kali 5 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
- Jumlah evaluasi LAKIP 1 kali 5 kali 1 kali 3 kali 3 kali 3 kali 10 kali 11 kali
1.20 06 20 05 Inventarisasi temuan Jumlah Rapat Koordinasi 3 kali 15 kali 110.512.630,00 3 kali 20.000.000,00 3 kali 21.000.000,00 3 kali 22.050.000,00 3 kali 23.152.500,00 3 kali 24.310.124,00 2 kali 12.796.500,00 2 kali 14.000.000,00 4 kali 30.696.000,00 4 kali 31.163.000,00 4 kali 27.927.000,00
pengawasan Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan
1.20 06 20 06 Tindak lanjut hasil temuan Frekuensi tindak lanjut hasil 12 bulan 60 bulan 276.281.560,00 12 bulan 50.000.000,00 12 bulan 52.500.000,00 12 bulan 55.125.000,00 12 bulan 57.881.250,00 12 bulan 60.775.313,00 12 bulan 31.573.800,00 12 bulan 12 bulan 49.703.914,00 12 bulan 59.094.500,00 12 bulan 119.720.000,00
pengawasan temuan pengawasan/
pemeriksaan baik internal
maupun eksternal
1.20 06 20 07 Koordinasi pengawasan yang Frekuensi rapat koordinasi 0 5 kali 130.998.900,00 1 kali 23.707.500,00 1 kali 24.892.875,00 1 kali 26.137.519,00 1 kali 27.444.395,00 1 kali 28.816.614,00 2 kali 21.532.500,00 7 kali 50.395.000,00 7 kali 41.263.500,00 2 kali 14.297.000,00 4 kali 30.598.000,00
lebih komprehensif dengan pengawas eksternal
dan APIP lainnya
1.20 06 20 11 Pengendalian PNS Jumlah kegiatan Sidak PNS 5 kali 30 kali 96.698.550,00 6 kali 17.500.000,00 18.375.000,00 19.293.750,00 20.258.438,00 21.271.359,00 8 kali 8.042.900,00 7 kali 30.418.050,00 8 kali 41.665.000,00 8 kali 31.799.000,00
Kota Blitar
Jumlah Laporan Hasil Sidak 2 buku 10 buku 2 buku 2 buku 2 buku
PNS
1.20 06 20 16 Sistem Pengendalian Internal Jumlah pembentukan Satgas 0 5 kali 552.563.130,00 1 kali 100.000.000,00 1 kali 105.000.000,00 1 kali 110.250.000,00 1 kali 115.762.500,00 1 kali 121.550.625,00 3 kali 80.254.800,00 3 kali 50.000.000,00 5 kali 97.417.950,00 4 kali 87.978.800,00 1 kali 20.185.050,00
Pemerintah dan Juknis SPIP
Evaluasi berkala temuan hasilJumlah evaluasi berkala 1 kali 21.647.500,00 2 kali 24.456.000,00 2 kali 32.933.600,00
pengawasan temuan hasil pengawasan
Penyusunan Program kerja Jumlah program kerja 1 kali 8.859.100,00 1 kali 9.792.000,00 1 kali 11.382.900,00
Pengawasan Tahunan pengawasan tahunan
1.20 06 20 18 Sistem Informasi Hasil Jumlah pengadaan SIM-HP 1 buah 57.638.000,00
Pengawasan
1.20 06 20 19 Fasilitasi Asessor Penilaian Terlaksananya PMPRB di 2 kali 144.157.440,00
Mandiri Pelaksanaan Reformasilingkungan Pemerintah Kota
Birokrasi (PMPRB) Blitar
1.20
Pengembangan pelatihan 06 21 PROGRAM PENINGKATAN Prosentase peningkatan 75% 85% 110.512.630,00 75% 20.000.000,00 75% 113.715.000,00 80% 119.400.750,00 80% 125.370.290,00 85% 131.329.200,00 75% 13.605.000,00 75% 18.395.000,00 80% 136.099.874,00 80% 181.652.830,00 85% 395.381.322,00 100 68,03 100 16,18 100 113,99 100 144,89 100 301,06
2
PROFESIONALISME TENAGA kualitas tenaga pemeriksa
tenaga pemeriksa dan
PEMERIKSA DAN APARATUR
aparatur pengawasan PENGAWASAN
1.20 06 21 01 Pelatihan pengembangan tenaga
Jumlah pelaksanaan 1 keg 9 keg 110.512.630,00 20.000.000,00 1 keg 113.715.000,00 1 keg 119.400.750,00 1 keg 125.370.290,00 1 keg 131.329.200,00 1 kali 13.605.000,00 1 kali 18.395.000,00 1 kali 35.407.374,00 2 kali 12.744.000,00 2 kali 52.586.922,00
pemeriksa dan aparatur pelatihan dan Observasi
pengawasan Lapangan
1.20 06 21 02 Pelatihan teknis pengawasan Jumlah pengiriman diklat 4 kali 100.692.500,00 4 kali 168.908.830,00 4 kali 342.794.400,00
dan penialian akuntabilitas pengawasan
kinerja
Terlaksananya 1.20 06 22 PROGRAM PENATAAN DAN Prosentase penurunan 40% 60% 82.884.470,00 40% 15.000.000,00 45% 15.750.000,00 50% 16.537.500,00 55% 17.364.375,00 60% 18.232.594,00 40% 10.684.700,00 45% 15.000.000,00 50% 220.000.000,00 55% 78.963.550,00 60% 137.276.380,00 100 71,23 100 95,24 100 1.330,31 100 454,74 100 752,92
3
PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN
temuan dalam pengelola
penyusunan, penataan
SISTEM DAN PROSEDUR keuangan
dan penyempurnaan PENGAWASAN
kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
1.20 06 22 03 Kebijakan Pengawasan dalam Jumlah sosialisasi tentang 1 kali 5 kali 82.884.470,00 1 kali 15.000.000,00 1 kali 15.750.000,00 1 kali 16.537.500,00 1 kali 17.364.375,00 1 kali 18.232.594,00 1 kali 10.684.700,00 1 kali 15.000.000,00 1 kali 20.000.000,00 1 kali 14.591.800,00 2 kali 4.670.417,00
rangka percepatan pemantapan
pemberantasan korupsi penyelenggaraan
pemerintah bebas korupsi
1.20 06 22 02 Penyusunan kebijakan sistem Tersusunya kebijakan sistem 1 dokumen 200.000.000,00 2 dokumen 44.903.200,00 2 dokumen 59.199.450,00
dan prosedur pengawasan dan prosedur pengawasan
Terwujudnya tertib 1.20 06 1 PROGRAM PELAYANAN Prosentase pemenuhan 100% 100% 1.441.242.110,00 178.348.000,00 273.869.925,00 287.563.421,00 301.941.592,00 317.038.672,00 100% 176.864.700,00 100% 306.387.300,00 100% 457.309.500,00 100% 458.348.177,00 100% 438.813.636,00 100 99,17 100 111,87 100 159,03 100 151,80 100 138,41
4
ADMINISTRASI PERKANTORAN
kebutuhan administrasi
pengelolaan
perkantoran
ketatausahaan
5 Tersedianya saran adan1.20 06 2 PROGRAM PENINGKATAN Prosentase pemenuhan 100% 100% 382.738.330,00 102.144.500,00 52.367.238,00 54.985.600,00 112.619.367,00 60.621.624,00 100% 516.093.250,00 100% 103.949.700,00 100% 242.241.032,00 100% 231.277.191,00 100% 490.645.280,00 100 505,26 100 198,50 100 440,55 100 205,36 100 809,36
SARANA DAN PRASANA sarana dan prasarana
prasarana aparatur
APARATUR aparatur
23
Data Capaian Target Capaian pada Target Renstra Inspektorat Kota Blitar Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
Urusan/Bidang Urusan Pada Awal Akhir Tahun SKPD
No. Sasaran KODE Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Tahun Perencanaan (2015) Penanggung
Dan Program/Kegiatan Perencanaan Jawab
I II III IV V I II III IV V I II III IV V
(2011)
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 2 3 4 5 6 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 23
Terlaksananya program,1.20 06 6 PROGRAM PENINGKATAN Prosentase ketersediaan 100% 100% 55.256.310,00 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 12.155.063,00 100% 10.000.000,00 100% 15.364.000,00 100% 36.512.000,00 100% 40.822.000,00 100% 41.393.350,00 100 100,00 100 146,32 100 331,17 100 352,64 100 340,54
6
PENGEMBANGAN SISTEM dokumen perencanaan dan
kegiatan dan evaluasi
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
pelaporan
kinerja DAN KEUANGAN
Rata - rata capaian kinerja (%)
100 158,97 100 114,42 100 420,96 100 244,54 100 411,04
Predikat kinerja
Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : SDM yang memadai, Sistem kerja yang terstruktur, Etos kerja yang baik, Sarana prasarana yang cukup
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kebijakan dan regulasi belum sempurna
Tindak lanjut yang perlu diperlakukan dalam triwulan berikutnya : *(diisi oleh Bappeda)
Tindak lanjut yang perlu diperlakukan dalam Renja berikutnya : *(diisi oleh Bappeda)